Расширенный поиск

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25.03.2009 № 83

Документ имеет не последнюю редакцию.
 



                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         
            ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ             

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


25.03.2009                   г. Черкесск                          N 83


О республиканской целевой программе
"Юг России (2009-2012 годы)"


     (В редакции Постановлений Правительства Карачаево-Черкесской
      Республики от 23.09.2009 г. N 340; от 31.12.2009 г. N 511)



     В целях создания условий для устойчивого социально-экономического
развития  Карачаево-Черкесской  Республики, повышения благосостояния и
качества  жизни  населения  и  в  соответствии   Бюджетным    кодексом
Российской Федерации Правительство Карачаево-Черкесской Республики
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
     1.  Утвердить  республиканскую  целевую  программу   "Юг   России
(2009-2012 годы)" (далее - Программа) согласно приложению.
     2.   Министерству   финансов   Карачаево-Черкесской    Республики
подготовить  соответствующие  изменения  в  Закон Карачаево-Черкесской
Республики  от  18.12.2008  N   87-РЗ   "О   республиканском   бюджете
Карачаево-Черкесской Республики на 2009 год".
     3.  Министерству  экономического  развития   Карачаево-Черкесской
Республики,  Министерству финансов Карачаево-Черкесской Республики при
формировании проектов республиканского бюджета на соответствующие годы
включать   Программу  в  перечень  республиканских  целевых  программ,
подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета.
     4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
Первого заместителя  Председателя  Правительства  Карачаево-Черкесской              
Республики, курирующего финансово-экономические вопросы.



     Председатель Правительства
     Карачаево-Черкесской Республики                        В.Г.Кайшев



                                Правительства Карачаево-Черкесской
                                Республики от 25.03.2009  N 83




                  РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА                   
                      "Юг России (2009-2012 годы)"                    
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                             г. Черкесск                              
                               2009 год                               



                            П А С П О Р Т                             
    республиканской целевой программы "Юг России (2009-2012 годы)" 

     (В редакции Постановления Правительства Карачаево-Черкесской
                  Республики от 31.12.2009 г. N 511)
   

|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Наименование Программы       |Республиканская  целевая  программа|
|                             |"Юг России (2009-2012 годы)" (далее|
|                             |- Программа)                       |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Основание для разработки     |Постановления         Правительства|
|Программы                    |Российской  Федерации от 14.01.2008|
|                             |N   10   "О   федеральной   целевой|
|                             |программе   "Юг  России  (2008-2012|
|                             |годы)",  от  26.05.2008  N  392  "О|
|                             |формировании,    предоставлении   и|
|                             |распределении         субсидий   из|
|                             |федерального    бюджета    бюджетам|
|                             |субъектов                Российской|
|                             |Федерации»                         |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Государственный заказчик     |Министерство         строительства,|
|Программы                    |энергетики  и жилищно-коммунального|
|                             |хозяйства                          |
|                             |Карачаево-Черкесской Республики    |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Основной разработчик         |Министерство         экономического|
|Программы                    |развития       Карачаево-Черкесской|
|                             |Республики                         |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Цели и задачи                |Основной целью  Программы  является|
|Программы                    |повышение благосостояния и качества|
|                             |жизни     населения     республики,|
|                             |обеспечивающее           сокращение|
|                             |отставания   от   среднероссийского|
|                             |уровня.                            |
|                             |Для реализации этой цели необходимо|
|                             |решение следующих задач:           |
|                             |снятие инфраструктурных ограничений|
|                             |для развития экономики;            |
|                             |развитие стратегически приоритетных|
|                             |направлений,         обеспечивающих|
|                             |высокие темпы экономического роста,|
|                             |увеличение доходов населения;      |
|                             |повышение  доступности  и  качества|
|                             |социальной     инфраструктуры    на|
|                             |республиканском и местном уровнях; |
|                             |повышение занятости населения      |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Перечень основных            |Программные             мероприятия|
|мероприятий                  |сгруппированы      по     следующим|
|                             |разделам:                          |
|                             |развитие   туристско-рекреационного|
|                             |комплекса;                         |
|                             |развитие инженерной  инфраструктуры|
|                             |сельских территорий;               |
|                             |мероприятия,    направленные     на|
|                             |решение острых проблем в социальной|
|                             |сфере  в  отдельных   муниципальных|
|                             |образованиях;                      |
|                             |мероприятия        республиканского|
|                             |значения    по    развитию   систем|
|                             |жизнеобеспечения населения         |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Исполнители                  |Подрядные   организации   и   (или)|
|                             |индивидуальные     предприниматели,|
|                             |осуществляющие  поставку   товаров,|
|                             |выполнение  работ  и (или) оказание|
|                             |услуг,  необходимых для  реализации|
|                             |Программы,  определяемые в порядке,|
|                             |установленном           Федеральным|
|                             |законом  от  21.07.2005  N 94-ФЗ "О|
|                             |размещении  заказов   на   поставки|
|                             |товаров, выполнение работ, оказание|
|                             |услуг   для    государственных    и|
|                             |муниципальных нужд"                |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Важнейшие целевые            |Размер  денежных  доходов  на  душу|
|индикаторы и показатели      |населения;                         |
|Программы                    |размер среднемесячной номинальной  |
|                             |начисленной заработной платы;      |
|                             |объем    валового     регионального|
|                             |продукта;                          |
|                             |размер  доходов  консолидированного|
|                             |бюджета на душу населения;         |
|                             |объем   инвестиций    в    основной|
|                             |капитал;                           |
|                             |уровень безработицы;               |
|                             |численность населения  с  денежными|
|                             |доходами ниже прожиточного минимума|
|                             |в процентах  от  численности  всего|
|                             |населения;                         |
|                             |количество отдыхающих;             |
|                             |строительство    и    реконструкция|
|                             |учреждений здравоохранения;        |
|                             |строительство    и    реконструкция|
|                             |образовательных учреждений;        |
|                             |строительство газопроводов;        |
|                             |строительство    и    реконструкция|
|                             |объектов водоснабжения;            |
|                             |строительство    и    реконструкция|
|                             |канализационных  сетей  и  очистных|
|                             |сооружений                         |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Сроки и этапы реализации     |2009-2012 годы                     |
|Программы                    |                                   |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Объемы и источники           |Общая  сумма  затрат  на  2009-2012|
|финансирования Программы     |годы  составляет 14425,6203        |
|                             |млн.рублей                         |
|                             |(в ценах  соответствующих  лет),  в|
|                             |том числе:                         |
|                             |средства федерального  бюджета  (по|
|                             |согласованию) – 3871,4 млн. рублей;|
|                             |средства республиканского бюджета –|
|                             |1250,2203 млн. рублей;             |
|                             |внебюджетные     источники      (по|
|                             |согласованию) – 9304,0 млн. рублей |
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 31.12.2009 г. N 511)
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные           |Сокращение отставания республики по|
|результаты реализации        |основным         макроэкономическим|
|Программы и показатели       |показателям  от   среднероссийского|
|ее социально-экономической   |уровня;                            |
|эффективности                |повышение               финансового|
|                             |самообеспечения республики и уровня|
|                             |жизни населения;                   |
|                             |снижение социальной  напряженности.|
|                             |Реализация Программы позволит:     |
|                             |сократить     уровень     бедности,|
|                             |приблизить      уровень     доходов|
|                             |населения    к    среднероссийскому|
|                             |уровню;                            |
|                             |увеличить денежные доходы населения|
|                             |к   2012   году   в   2,1  раза  по|
|                             |сравнению с уровнем 2006 года;     |
|                             |повысить     уровень      занятости|
|                             |населения;                         |
|                             |уменьшить уровень  безработицы   на|
|                             |4,6 процента;                      |
|                             |увеличить      объем       валового|
|                             |регионального продукта республики в|
|                             |1,7 раза  по  сравнению  с  объемом|
|                             |валового  регионального  продукта в|
|                             |2006 году;                         |
|                             |увеличить     уровень     бюджетной|
|                             |обеспеченности республики, повысить|
|                             |налоговую  базу  местных  бюджетов,|
|                             |сократить  уровень  дотирования  из|
|                             |бюджетов вышестоящих уровней;      |
|                             |увеличить      уровень      доходов|
|                             |консолидированного  бюджета на душу|
|                             |населения к 2012 году в 2,2 раза по|
|                             |сравнению с уровнем 2006 года;     |
|                             |обеспечить   рост   инвестиций    в|
|                             |основной  капитал к 2012 году в 2,5|
|                             |раза по сравнению  с  уровнем  2006|
|                             |года                               |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|


 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа. 
    Анализ социально-экономического развития Карачаево-Черкесской     
                              Республики                              

     Карачаево-Черкесская Республика - один из самых  южных  субъектов
Российской  Федерации,  входит  в  состав  Южного федерального округа,
обеспечивает выход России к государствам Закавказья.
     Республика располагается в предгорьях  Северо-западного  Кавказа.
На  западе  территория  республики  граничит с Краснодарским краем, на
севере и северо-востоке  со  Ставропольским  краем,  на  востоке  –  с
Кабардино-Балкарской   Республикой.   На   юге  граница  с  Грузией  и
Республикой  Абхазия проходит по Главному Кавказскому хребту.
     Территория  Карачаево-Черкесской Республики -  14,3  тыс.  кв.км.
Численность постоянно проживающего на территории республики  населения
на 1 января 2009 года – 427,2 тыс. человек.
     Административно-территориально республика делится на 10 районов и
2 города республиканского значения.
     Столица Карачаево-Черкесской Республики – город Черкесск, основан
в  1825 году, численность населения 116,3 тыс. человек, расстояние  до
Москвы – 1674 км.
     Сферы  экономики,  перспективные  для  привлечения  инвестиций  -
добыча    и    переработка    полезных    ископаемых;   строительство;
промышленность  строительных  материалов;  производство   транспортных
средств  и оборудования; пищевая промышленность и сельскохозяйственное
производство;   фармацевтическая   промышленность;    лесопромышленный
комплекс; добыча и розлив природной минеральной и талой воды; туризм.
     На   территории    Карачаево-Черкесской    Республики    выявлены
месторождения   вольфрама,  медноколчеданных  руд,  цементного  сырья,
каменного  угля,  различных  облицовочных  камней,   известняков   для
сахарной  промышленности,  огнеупорных  глин,  полевошпатового  сырья,
базальтов для производства минерального  волокна,  гипса  и  нерудного
сырья для производства разнообразных строительных материалов. Выявлены
также проявления рудного  золота.  Республика  обладает  значительными
запасами  разнообразных  по  составу  минеральных и высококачественных
пресных подземных вод.
     Объем  валового  регионального   продукта   в   2007   году   (по
предварительной  оценке) увеличился по сравнению с 2006 годом на 3,4 %
и составил в  27,5  млрд.  рублей.  Структура  валового  регионального
продукта:
     сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 23,9 %;
     оптовая и розничная торговля,  ремонт  автотранспортных  средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 14,3 %;
     обрабатывающие производства – 13,9 %;
     государственное управление и обеспечение военной безопасности;
     обязательное социальное обеспечение - 10,1%;
     строительство – 8,3 %, операции с недвижимым  имуществом,  аренда
и предоставление услуг – 6,7 %, другие виды деятельности –22,8 %.
     Экономически активное население – 207,0 тыс. человек  (около  50%
от общей численности населения региона).
     Индекс промышленного производства в 2008 году сложился на  уровне
103,1  %.  Положительная  динамика  индекса промышленного производства
обеспечена увеличением продукции обрабатывающих отраслей  (на 3,4  %).
В  добывающих отраслях производство продукции сократилось на 21,5 %, в
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 2,9 %.
     В  2008  году  отгружено   товаров   собственного   производства,
выполнено  работ  и  услуг  собственными  силами по видам деятельности
"Добыча  полезных   ископаемых",   "Обрабатывающие   производства"   и
"Производство  и распределение электроэнергии, газа и воды" на 16139,7
млн. рублей,  что  в  фактических  ценах  на  14,5 %  больше,  чем  за
соответствующий период 2007 года.
     Сохраняется  позитивная  динамика  развития   аграрного   сектора
экономики.     Объем     продукции     сельского     хозяйства    всех
сельхозпроизводителей составил в 2008 году 12734,2 млн. рублей, индекс
сельскохозяйственного производства – 103,8 %.
     В   республике   продолжается   наращивание   темпов    жилищного
строительства.  Всего  за 2008 год построено 95,5 тыс.кв.метров жилья,
это на 2,8 % больше, чем за 2007 год.
     Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство",  в
2008  году  составил  5910,4  млн.  рублей, что на 1,3 % больше уровня
2007 года.
     Объем инвестиций в основной капитал за 2008 год превысил на 4,2 %
уровень 2007 года и составил 10947,9 млн.рублей.
     Автомобильным  транспортом  республики  за  2008  год  перевезено
3379,6  тыс.тонн  грузов, это меньше на 11,6 %, чем за соответствующий
период 2007 года, грузооборот уменьшился на 9,8 % и составил  282560,9
тыс. т-км.
     За 2008 год общий объем услуг связи составил 1572,6 млн.  рублей,
что на 22,1 % больше, чем за 2007 год.
     По   итогам   2008    года    потребительский    рынок    товаров
характеризовался положительной динамикой оборота розничной торговли. В
отчетном году оборот розничной торговли республики  сложился  в  сумме
22697,6 млн.рублей, что на 8,9 % больше, чем за предыдущий год.
     Оборот общественного питания в 2008 году сложился в  сумме  631,7
млн.рублей, или 121,8 % к уровню 2007 года.
     В 2008 году  на  территории  республики  населению  было  оказано
платных  услуг  на сумму 6078,9 млн.рублей или на 13,4 % больше, чем в
2007 году, что обусловлено ростом объемов таких основных видов  услуг,
как  услуги связи (на 17,1 % к уровню 2007 года), бытовые (на 16,4 %),
коммунальные (на 4,5 %).
     Ценовые процессы на потребительском рынке  республики  по  итогам
2008  года характеризовались более высокими, по сравнению с предыдущим
годом, темпами инфляции (индекс потребительских цен декабря 2008  года
к  декабрю  2007  года  -  114,5 %), обусловленными резким удорожанием
товаров и услуг (особенно значительным в части платных услуг - 16,7 %,
продовольственной группы товаров - на 14,2 %).
     Стоимость минимального набора продуктов питания  в  декабре  2008
года составила по Карачаево-Черкесской Республике 1907,3 рублей (114,6
% к декабрю 2007 года).
     В 2008 году по сравнению с прошлым годом денежные доходы на  душу
населения  в  республике  выросли  на 28,7 % и составили в номинальном
выражении 8928,0 рублей. Рост реальных располагаемых денежных  доходов
населения  республики,  в  расчете  которых  учитывается  инфляционная
составляющая, в текущем году составит 109,5 %.
     Величина прожиточного минимума на душу населения  увеличилась  по
сравнению  с 2007 годом на 15,9 % и составила 3640 рублей. Численность
населения с доходами ниже величины прожиточного уровня в 2008 году (по
предварительным данным) составила 70,36 тыс. человек.
     Средний размер назначенных месячных пенсий, по  данным  Отделения
Пенсионного   фонда   Российской   Федерации  по  Карачаево-Черкесской
Республике, в 2008 году увеличился по сравнению с 2007 годом на 35,3 %
и  составил  3709,2  рублей. Ее  реальное  содержание  увеличилось  на
15,2 %.
     Номинальная начисленная  заработная  плата  одного  работника  по
полному  кругу  предприятий  в  Карачаево-Черкесской Республике в 2008
году составила 9409,6 рублей, что на 23,4 % выше уровня 2007 года, а в
реальном выражении превысила уровень прошлого года на 5,1 %.
     Просроченная  задолженность  по   заработной   плате   по   кругу
наблюдаемых  видов  экономической  деятельности  на 1 января 2009 года
составила 30503,0 тыс.рублей и увеличилась по сравнению с началом 2008
года в 12,3 раза.
     Численность официально зарегистрированных безработных,  состоящих
на  учете в органах государственной службы занятости, к концу  декабря
2008  года  составила  5,2  тыс.  человек.  Уровень  официальной  (или
регистрируемой)  безработицы на конец декабря 2008 года составил 2,5 %
численности экономически активного  населения  (по  данным  Управления
государственной   службы   занятости   населения  Карачаево-Черкесской
Республики).
     Численность постоянного населения Карачаево-Черкесской Республики
на  1  января  2009  года составила 427,2 тыс. человек и уменьшилась с
начала года на 0,2 тыс.человек, против 1,3 тыс. человек в  2007  году.
Замедление  численных  потерь  в  2008  году по сравнению с предыдущем
годом обусловлено увеличением естественного прироста с  1440  до  1648
человек  (на  14,4  %)  и  снижением миграционной убыли с 2728 до 1857
человек (в 1,5 раза).
     Ожидаемая   продолжительность   жизни   в    Карачаево-Черкесской
Республике  составляет 70,2 года и занимает достаточно высокое 4 место
среди субъектов Южного федерального округа (по России - 66,6 лет).
     Для республики характерен уровень высокой  дотационности  бюджета
при  низком  уровне налоговых поступлений. Обеспеченность собственными
доходами консолидированного бюджета в 2008 году составила  29,3  %  (в
2007 году - 32,8 %).
     Уровень дотационности  консолидированного  бюджета  республики  в
2008 году составил 70,7 % (в 2007 году - 67,2%).
     Высокая дотационность бюджета, низкий уровень доходов  населения,
высокая    безработица,    низкая   инвестиционная   привлекательность
свидетельствуют об отсутствии  собственных  резервов  для  привлечения
инвестиций и ускорения экономического развития. В республике требуется
стабилизация социально- экономической ситуации, устранение  социальной
напряженности,   вызванной   крайне   низким  развитием  социальной  и
инженерной инфраструктур.

                       2. Пути решения проблем                        

     В  2008  году  на  территории   Карачаево-Черкесской   Республики
действовало  11  федеральных  и 25 республиканских  целевых программ и
подпрограмм.
     Объем инвестиций в  основной  капитал  за  счет  всех  источников
финансирования,   направленных   в   2008   году  на  решение  проблем
социально-экономического развития  республики,  составил  9605,7  млн.
рублей.
     Мероприятия, осуществление которых планируется в рамках указанных
программ,  не  обеспечивают  в республике реализацию ключевых проектов
по  формированию  инфраструктуры,  способной   создать   благоприятные
условия для привлечения частных инвестиций.
     В  дополнение  к  действующим  программам  разработана  настоящая
Программа, реализация которой позволит скоординировать государственные
усилия  по  обеспечению  экономического   роста   и   решению   острых
социальных проблем в республике.
     Программа формируется на основе следующих принципов:
     концентрация     ресурсов     на     экономически     эффективных
инфраструктурных объектах, обеспечивающих рост производства в регионе;
     софинансирование    из    федерального     бюджета     инженерной
инфраструктуры  инвестиционных  проектов,  объектов социальной сферы и
жилищно-коммунального хозяйства;
     развитие  механизмов  государственно-частного   партнерства   при
реализации инфраструктурных проектов;
     выбор   инвестиционных   проектов    с    учетом    экологической
эффективности.
     В  рамках  Программы  будут  реализованы  значимые  капиталоемкие
проекты,   увязанные   с   задачами  развития  государственно-частного
партнерства и преимущественно направленные на снятие  инфраструктурных
ограничений для развития бизнеса и социальной сферы.
     Решение данного вопроса на республиканском уровне  ограничивается
высоким уровнем дотационности бюджетов республики.
     Мероприятия  в  рамках   Программы   направлены   на   реализацию
федеральных   приоритетов   на  юге  России  -  обеспечение  занятости
населения, развитие туристско-рекреационного комплекса.
     Основные направления реализации задач Программы включают:
     1) Развитие туристско-рекреационного комплекса.
     Туристическая   индустрия   является   одной    из    крупнейших,
высокодоходных  и динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства,
на долю  которой  приходится  около  10  процентов  мирового  валового
продукта, до 30 процентов торговли услугами, около 7 процентов мировых
капиталовложений.    Развитие    туристско-рекреационного    комплекса
обеспечивает  создание  новых  рабочих  мест,  повышает  уровень жизни
населения, способствует развитию медицинского обслуживания населения.
     В республике уже существуют привлекательные  туристические  зоны,
имеющие  значительный  потенциал  для  развития туристической отрасли.
Развитие туристско-рекреационного комплекса включает два направления -
модернизацию   сложившихся   известных   туристических  зон  (Теберда,
Домбай) и развитие новой (Архыз).
     Средства   из   федерального   бюджета   будут   направлены    на
строительство дороги и линий электропередачи к горнолыжным курортам, а
также объектов жизнеобеспечения. Частные инвестиции  будут  направлены
на  строительство  гостиничных  комплексов,  канатных дорог и объектов
сферы услуг.
     Развитие туристско-рекреационного комплекса будет  способствовать
развитию  таких  смежных отраслей, как транспортный и агропромышленный
комплексы, сфера услуг.
     2) Развитие социальной и инженерной инфраструктур.
     В Карачаево-Черкесской Республике  сложилась  достаточно  сложная
ситуация   с   обеспечением  населения  социальной  инфраструктурой  и
услугами жилищно-коммунального хозяйства.
     Значительная часть учреждений образования  и  здравоохранения  по
уровню  материально-технического  обеспечения  существенно  отстает от
среднероссийского уровня.
     Основные  вопросы,  направленные  на   повышение   обеспеченности
населения  социальной  инфраструктурой,  в  настоящее время решаются в
рамках   реализуемых    национальных    проектов    "Образование"    и
"Здравоохранение",   а   также  в  рамках  таких  федеральных  целевых
программ, как Федеральная целевая программа  развития  образования  на
2006-2010   годы,  программы  "Предупреждение  и  борьба  с  социально
значимыми  заболеваниями  (2007-2011  годы)",  "Социальная   поддержка
инвалидов на 2006-2010 годы", "Дети России" на 2007-2010 годы, а также
в рамках  реализации  республиканских  целевых  программ,  большинство
которых имеют социальную направленность.
     Однако, наиболее острые проблемы образования и здравоохранения  в
локальных  зонах,  характеризующихся критическим состоянием инженерной
и социальной инфраструктур, предполагается решать в рамках Программы.
     Неразвитость и высокая  степень  износа  систем  водоснабжения  и
водоотведения,   канализационных   систем,   объектов   энергетики   и
газоснабжения        сдерживают        развитие        промышленности,
туристско-рекреационного   комплекса   и   малого   бизнеса.   Объекты
жилищно-коммунального  хозяйства  характеризуются  пониженным  уровнем
надежности и нуждаются в реконструкции.
     Ограниченность  бюджетных  ресурсов  не  позволяет  республике  в
необходимом  объеме  участвовать в соответствующих федеральных целевых
программах по развитию коммунального  хозяйства.  Для  модернизации  и
ремонта  основных фондов в сфере жилищно-коммунального хозяйства нужны
значительные   капитальные   вложения.    Восстановление    за    счет
софинансирования   из  федерального  бюджета  систем  водо-,  газо-  и
электроснабжения, канализационных сетей и  очистных  сооружений  будет
способствовать  привлечению  частных  инвесторов в сферу коммунального
хозяйства.
     Реализация указанных мероприятий позволит снизить заболеваемость,
увеличить  уровень  газификации,  водоснабжения, уменьшить  количество
детей, обучающихся во вторую смену.

     3. Цели и задачи Программы, целевые индикаторы и показатели      

     Основной целью  Программы  является  повышение  благосостояния  и
качества  жизни  населения  республики,  обеспечивающее  сокращение их
отставания от среднероссийского уровня.
     Достижение  соответствующего  уровня  качества  жизни   населения
возможно   только  при  условии  создания  динамично  развивающейся  и
конкурентоспособной экономики, обеспечивающей необходимый уровень  его
доходов.
     Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:
     снятие  инфраструктурных  ограничений  для   развития   экономики
республики;
     развитие     стратегически     приоритетных     направлений     -
туристско-рекреационного    комплекса,    транспортных   коммуникаций,
обеспечивающих  высокие  темпы  экономического   роста   и   занятость
населения;
     повышение  доступности  и  качества   инженерной   и   социальной
инфраструктур;
     повышение занятости населения.
     Перечисленные цели и задачи Программы являются  составной  частью
общенациональной  системы  целей  и  задач,  направленных на ускорение
темпов социально-экономического развития страны.
     Для   оценки   эффективности   реализации   Программы   в   целом
используются следующие показатели:
     размер денежных доходов на душу населения, рублей;
     размер  средней   номинальной   начисленной   заработной   платы,
рублей/месяц;
     объем валового регионального продукта, млрд. рублей;
     размер доходов консолидированного бюджета на душу населения, тыс.
рублей;
     объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей;
     уровень безработицы, процентов;
     численность населения  с  денежными  доходами  ниже  прожиточного
минимума, процентов ко всему населению;
     количество отдыхающих, тыс. человек;
     строительство   и   реконструкция   учреждений   здравоохранения,
койко-мест;
     строительство   и   реконструкция   образовательных   учреждений,
ученических мест;
     строительство газопроводов, км;
     строительство  и  реконструкция   объектов   водоснабжения,   км,
тыс.куб.м/сутки;
     строительство и реконструкция канализационных  сетей  и  очистных
сооружений, км, тыс.куб.м/сутки.
     Целевые  индикаторы   и   показатели   эффективности   реализации
Программы представлены в приложении 1 к Программе.

                  4. Система программных мероприятий                  

     Программные мероприятия сгруппированы по следующим разделам:
     развитие туристско-рекреационного комплекса;
     развитие инженерной инфраструктуры сельских территорий;
     мероприятия, направленные на решение острых проблем в  социальной
сфере в отдельных муниципальных образованиях;
     мероприятия  республиканского   значения   по   развитию   систем
жизнеобеспечения населения.
     В первый  раздел  включены  мероприятия,  связанные  с  развитием
туристско-рекреационного комплекса республики.
     Во второй раздел  включены  мероприятия  по  развитию  инженерной
инфраструктуры: газо- и водоснабжения сельских населенных пунктов.
     В третий раздел включены мероприятия по развитию социальных услуг
в сфере образования и здравоохранения.
     В четвертый раздел включены требующие  государственной  поддержки
мероприятия    республиканского    значения    по    развитию   систем
жизнеобеспечения населения, в частности  инженерной  инфраструктуры  и
жилищно-коммунального хозяйства городов и населенных пунктов.
     Система  мероприятий,  объемы  и  источники   финансирования   по
направлениям Программы представлены в приложении 2 к Программе.
     Предельные  (прогнозные)  объемы  финансирования   Программы   по
источникам финансирования представлены в приложении 3 к Программе.
     Объемы  финансирования   по   основным   направлениям   Программы
представлены в приложении 4 к Программе.

            1. Развитие туристско-рекреационного комплекса            

     Одним   из    приоритетов    Программы    является    обеспечение
государственной поддержки туристско-рекреационного комплекса, создание
условий для его конкурентоспособности как  на  внутреннем,  так  и  на
мировом рынках.
     С учетом имеющихся природно-климатических условий  и  сложившейся
специализации   рекреационного   комплекса   основными   направлениями
являются спортивный и оздоровительный туризм.
     Развитие  туристско-рекреационного комплекса будет способствовать
развитию   транспорта,  сферы  услуг,  агропромышленного  комплекса  и
перерабатывающей    промышленности.    За    счет    всех   источников
финансирования  предусматривается  11428,582  млн.  рублей, из которых
1773,2 млн. рублей - средства федерального бюджета, 521,382 млн.рублей
- средства республиканского бюджета, 9134,0 млн. рублей - внебюджетные
средства. (В редакции Постановления Правительства Карачаево-Черкесской
Республики от 31.12.2009 г. N 511)
     Наиболее  перспективной  зоной  развития  горнолыжного  отдыха  в
Карачаево-Черкесской   Республике  является  Архыз.  На  его  развитие
предусматривается  выделить  4468,282  млн.  рублей, из которых 1158,0
млн.  рублей  -  средства  федерального бюджета, 320,282 млн. рублей -
средства  республиканского  бюджета,  2990  млн. рублей - внебюджетные
источники. (В        редакции        Постановления       Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 31.12.2009 г. N 511)
     Бюджетные  средства   будут   направлены   на   реконструкцию   и
строительство   объектов   инженерной   инфраструктуры.  Строительство
высоковольтной линии электропередачи напряжением 110 кВ  "Зеленчукская
-  Лунная  Поляна"  увеличит  надежность электроснабжения горнолыжного
комплекса, а в перспективе обеспечит нужды в надежном и  бесперебойном
энергоснабжении пограничных застав.
     На  развитие  туристско-рекреационного комплекса "Теберда-Домбай"
предусматривается  выделить  6960,3 млн. рублей, из которых 615,2 млн.
рублей  -  средства федерального бюджета, 201,2 млн. рублей - средства
республиканского бюджета, 6144,0 млн. рублей - внебюджетные источники.
(В    редакции    Постановления   Правительства   Карачаево-Черкесской
Республики от 31.12.2009 г. N 511)

      2. Развитие инженерной инфраструктуры сельских территорий       

     Для надежного  обеспечения  потребителей  в  Карачаево-Черкесской
Республике   качественной  питьевой  водой  в  необходимом  количестве
предусматривается  осуществить  реконструкцию  Кавказского  группового
водопровода  для  8  сел  Прикубанского района, а также мероприятия по
водоснабжению 3 населенных пунктов Урупского района.
     Бюджетные  средства   будут   направлены   на   реконструкцию   и
строительство  объектов  инженерной  инфраструктуры Малокарачаевского,
Прикубанского и Урупского районов.
     На  реализацию  мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры
сельских  территорий предусматривается выделить 270,957 млн. рублей, в
том  числе средства федерального бюджета – 196,0 млн. рублей, средства
республиканского бюджета – 74,957 млн. рублей. (В             редакции
Постановления     Правительства     Карачаево-Черкесской    Республики
от 31.12.2009 г. N 511)

        3. Мероприятия, направленные на решение острых проблем        
      в социальной сфере в отдельных  муниципальных образованиях      

     На реализацию мероприятий, направленных на решение острых проблем
в социальной сфере в отдельных муниципальных образованиях, в Программе
предусматривается выделить 758,3813 млн. рублей, из которых 563,0 млн.
рублей  -  средства  федерального  бюджета,  195,3813  млн.  рублей  -
средства республиканского бюджета. (В      редакции      Постановления
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.12.2009 г. N 511)
     Для обеспечения больных качественным специализированным  лечением
в   Программе   предусмотрена   реконструкция  в  Карачаево-Черкесской
Республике республиканских клинической и детской больниц.
     Для повышения качества школьного образования в Программу включено
строительство  школ  в г. Черкесске и ауле Али-Бердуковский (Хабезский
район).

         4. Мероприятия республиканского значения по развитию         
                  систем жизнеобеспечения населения                   

     Техническое  состояние  основных   фондов   жилищно-коммунального
хозяйства   Карачаево-Черкесской  Республики  характеризуется  высоким
(более 70 процентов) уровнем износа и большими потерями энергоресурсов
и воды (до 30-50 процентов).
     Общий объем средств, направленных на  реализацию  мероприятий  по
развитию  систем  жизнеобеспечения  населения,  составит  1967,7  млн.
рублей, в  том  числе  1339,2  млн.  рублей  -  средства  федерального
бюджета,  458,5 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 170,0
млн. рублей - средства внебюджетных источников.
     Для улучшения  экологической  обстановки  в  Карачаево-Черкесской
Республике     предусмотрено     строительство    высокотехнологичного
мусороперерабатывающего комплекса с объемом переработки 250 тыс.тонн в
год.   Кроме   того,  предполагается  провести  реконструкцию  системы
водоснабжения  г.  Черкесска  и  станицы  Зеленчукской   (Зеленчукский
район),   очистных   сооружений   канализации   г.  Черкесска  и  аула
Адыге-Хабль (Адыге-Хабльский район). Износ теплосетей в  г.  Черкесске
составляет  около  70  процентов.  Объем  финансирования  расширения и
реконструкции системы теплоснабжения  (за  счет  средств  федерального
бюджета - 237,0 млн. рублей,   бюджета Карачаево-Черкесской Республики 
- 87,1  млн. рублей)  позволит  полностью    восстановить   изношенные 
городские теплосети.

                  5. Ресурсное обеспечение Программы                  

     Общий   объем   финансирования   Программы   рассчитан   в  ценах
соответствующих  лет  и  составляет 14425,6203 млн.рублей, в том числе
средства   федерального   бюджета   –  3871,4  млн.  рублей,  средства
республиканского   бюджета   –   1250,2203   млн.   рублей,   средства
внебюджетных источников – 9304,0 млн. рублей. (В              редакции
Постановления     Правительства     Карачаево-Черкесской    Республики
от 31.12.2009 г. N 511)
     Предельные  (прогнозные)  объемы  финансирования   Программы   по
источникам финансирования представлены в приложении 3 к Программе.
     Основой достижения  целей  Программы  является  участие  частного
капитала в создании экономического потенциала республики.
     Привлечение внебюджетных инвестиций в предусмотренных  Программой
объемах      обеспечивается      путем      реализации      механизмов
государственно-частного  партнерства.  Базовым  принципом  привлечения
внебюджетных  инвестиций  является  четкое  разделение  инвестиционных
проектов на две составляющие - строительство объектов производственной
и   туристско-рекреационной   сфер,  осуществляемое  за  счет  средств
частных инвесторов, и создание обеспечивающих эти объекты инженерной и
социальной инфраструктур.
     Привлечение  внебюджетных  инвестиций  осуществляется  на  основе
соглашений   о   намерениях,  заключенных  государственным  заказчиком
Программы с потенциальными инвесторами, выбор которых осуществляется в
соответствии с федеральным законодательством.
     Инфраструктурные  объекты  по  мере  их  ввода   в   эксплуатацию
включаются       в      состав      государственной      собственности
Карачаево-Черкесской   Республики.   Строительство    этих    объектов
осуществляется за счет средств республиканского бюджета при финансовой
поддержке из федерального бюджета.
     В  соответствии  с  Бюджетным   кодексом   Российской   Федерации
средства  федерального  бюджета,  предусмотренные  федеральной целевой
программой "Юг России (2008-2012 годы)", направляются в виде  субсидий
бюджету  Карачаево-Черкесской  Республики  на  реализацию  программных
мероприятий, что предусматривает обязательное финансирование  проектов
из республиканского бюджета в объемах, определенных Программой.
     Реализация в рамках Программы  высокорентабельных  инвестиционных
проектов  обеспечит увеличение доходной части республиканского бюджета
и создание условий  для  выполнения  Карачаево-Черкесской  Республикой
обязательств  по  финансированию  объектов  Программы  за счет средств
республиканского бюджета.

                   6. Механизм реализации Программы                   

     Государственным заказчиком является  Министерство  строительства,
энергетики   и  жилищно-коммунального  хозяйства  Карачаево-Черкесской
Республики.
     Важнейшим элементом  реализации  Программы  является  взаимосвязь
планирования, реализации, мониторинга и корректировки Программы.
     В  связи  с   этим   ход   реализации   Программы   ежеквартально
анализируется    государственным    заказчиком    на   основе   оценки
результативности  мероприятий   Программы,   достижения   ее   целевых
индикаторов.
     Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется
с учетом информации, поступающей от исполнителей мероприятий.
     Неотъемлемой   составляющей   механизма   реализации    Программы
являются  формирование и использование современной системы контроля на
всех стадиях ее реализации.
     Государственный заказчик Программы:
     осуществляет деятельность по подготовке и реализации  мероприятий
Программы,  а  также  по анализу и рациональному использованию средств
федерального,  республиканского   бюджетов  и   средств   внебюджетных
источников;
     организует текущее управление реализацией Программы;
     разрабатывает в пределах своих  полномочий  нормативные  правовые
акты, необходимые для выполнения Программы;
     представляет  отчеты   о   ходе   реализации   Программы   и   об
использовании  средств  федерального  и  республиканского  бюджетов, а
также средств внебюджетных источников;
     организует мониторинг хода реализации Программы;
     несет ответственность за своевременную и качественную  реализацию
мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств,
выделяемых на их реализацию;
     организует внедрение информационных технологий в целях управления
реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения;
     организует размещение в электронном  виде  информации  о  ходе  и
результатах   реализации  Программы,  финансировании  ее  мероприятий,
привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на  участие  в
реализации Программы и порядке участия в ней инвесторов;
     утверждает  титульные  списки  начинаемых  строек  и  объектов  и
титульные   списки   переходящих  строек  и  объектов,  находящихся  в
государственной собственности Карачаево-Черкесской Республики;
     ежеквартально обобщает и анализирует статистическую отчетность по
реализации  Программы  и  представляет  в  Министерство экономического
развития  Карачаево-Черкесской  Республики  и  Министерство   финансов
Карачаево-Черкесской Республики.
     Государственный  заказчик  организует  экспертные  проверки  хода
реализации Программы.
     Правительство    Карачаево-Черкесской    Республики     заключает
соглашения  о  предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Карачаево-Черкесской  Республики  на   софинансирование   мероприятий,
предусмотренных Программой.
     Государственный  заказчик   по   согласованию   с   Председателем
Правительства  Карачаево-Черкесской Республики заключает с инвесторами
(определяемыми  в  соответствии   с   федеральным   законодательством)
договоры  о  софинансировании  инвестиционных  проектов  Программы, по
которым   за   счет   средств   федерального   бюджета    и    средств
республиканского   бюджета   осуществляется   финансирование  развития
инженерной инфраструктуры, необходимой  для  реализации  включенных  в
Программу инвестиционных проектов.
     К договорам прилагаются  перечни  строек  и  объектов  Программы,
графики  финансирования инвестиционных проектов, решения собственников
(будущих собственников) данных  объектов  о  начале  их  строительства
(реконструкции).
     Указанные  договоры  заключаются  на   весь   период   реализации
Программы   и   устанавливают   условия   финансирования   мероприятий
Программы.
     Стройки  и  объекты  Программы,   находящиеся   в   собственности
инвесторов, включаются в их инвестиционные программы.

                  7. Оценка эффективности Программы                   

     Реализация Программы позволит обеспечить  создание  экономических
условий  для  устойчивого  развития  Карачаево-Черкесской Республики с
учетом  геостратегических   интересов   и   обеспечения   безопасности
Российской Федерации.
     Реализация  Программы  обеспечит  сокращение  уровня  бедности  и
приближение доходов населения к среднероссийскому уровню.
     Реализация наиболее  эффективных  и  быстроокупаемых  мероприятий
Программы    позволит   добиться   интенсивного   роста   собственного
инвестиционного   потенциала   республики,   сохранения   и   развития
сопутствующих  и технологически связанных производств, обеспечить рост
доходной  части  бюджетов  всех  уровней,  а  также  направить   часть
полученных средств на реализацию последующих мероприятий Программы.
     Основным  приоритетом  развития  Карачаево-Черкесской  Республики
является  туристско-рекреационный  комплекс.  На территории республики
находятся  известные  туристические  центры  –  "Домбай",   "Теберда",
"Архыз".
     Туристско-рекреационный комплекс  "Архыз",  сочетающий  зимние  и
летние  виды  туризма,  станет крупнейшим горнолыжным курортом России.
Комплекс рассчитан на 35 тыс. отдыхающих, 250  километров  горнолыжных
трасс,   60   подъемников.  Количество  отдыхающих  увеличится  с  850
тыс. человек в 2006 году до 2,5 млн.человек в 2012 году.
     Объем инвестиций по проекту "Архыз" составит 6730,0 млн.  рублей.
Развитие  туристско-рекреационного  комплекса  позволит  создать около
3000 новых рабочих мест и будет  способствовать  развитию  транспорта,
сферы    услуг,   агропромышленного   комплекса   и   перерабатывающей
промышленности.
     Развитие  туристско-рекреационного   комплекса   "Теберда-Домбай"
обеспечит  создание более 500 рабочих мест, объем налоговых платежей в
бюджет Карачаево-Черкесской Республики составит 230 млн. рублей в год.
     Мероприятия в  агропромышленном  комплексе  будут  способствовать
улучшению   экологии   и   социальных   условий  проживания  сельского
населения.  Будет  обеспечено  водоснабжение  3   населенных   пунктов
Урупского   района  численностью  11606  человек,  что  составляет  65
процентов населения района.
     Реконструируемый Кавказский  групповой  водопровод  расположен  в
Прикубанском   районе   и   обеспечивает  питьевой  водой  8  сельских
населенных  пунктов.  Степень  его  износа  составляет  70  процентов.
Реконструкция  этого водопровода обеспечит качественной питьевой водой
население численностью 7835  человек,  что  составляет  22,5  процента
населения района.
     Программа предусматривает реализацию мероприятий, направленных на
улучшение   использования   водных  ресурсов,  развитие  коммунального
хозяйства и предотвращение аварийных ситуаций.  Качественной  питьевой
водой  и  системой  очистки  стоков  будет  обеспечено население общей
численностью 139,5 тыс. человек.
     В    результате    реализации     мероприятий     Программы     в
Карачаево-Черкесской Республике:
     уровень денежных доходов на душу населения превысит 11748 рублей,
среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  достигнет
более 20,8 тыс. рублей,  доходы  консолидированного  бюджета  на  душу
населения составят более 32,3 тыс. рублей;
     объем валового регионального продукта увеличится  в  1,7  раза  и
составит более 40,5 млрд. рублей;
     объем инвестиций в основной  капитал  увеличится  в  2,3  раза  и
составит более 18,5 млрд. рублей;
     развитие     туристско-рекреационного     комплекса      позволит
дополнительно    создать    3500    рабочих   мест,   прирост   объема
предоставляемых услуг  составит  более  3100  млн.  рублей,  налоговые
поступления  в  бюджет  Карачаево-Черкесской  Республики достигнут 680
млн. рублей.


                   _______________________________                    





                                               Приложение 1 к Программе


                          СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
     целевых индикаторов и показателей эффективности реализации
   республиканской целевой программы "Юг России (2009-2012 годы)"

+-----------------------+-----------+---------+---------------------------------------+
|       Показатель      |  Единица  | Базовые |           Целевой индикатор           |
|                       | измерения |  данные +---------+---------+---------+---------+
|                       |           | 2006 год| 2009 год| 2010 год| 2011 год| 2012 год|
+-----------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+
|           1           |     2     |    3    |     4   |    5    |    6    |     7   |
+-----------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Денежные доходы на    |  рублей   |  5682,6 |  9040,6 | 10166,1 | 12015,3 |  11748,6|
| душу населения (в     |           |         |         |         |         |         |
| среднем за месяц)     |           |         |         |         |         |         |
+-----------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Среднемесячная        | рублей в  |  6051,8 |  12534,9| 15139,7 | 18091,9 |  20827,4|
| номинальная           |   месяц   |         |         |         |         |         |
| начисленная заработная|           |         |         |         |         |         |
| плата                 |           |         |         |         |         |         |
+-----------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Объем валового        |   млрд.   |   23,9  |   31,9  |   34,1  |   37,2  |   40,5  |
| регионального продукта|  рублей   |         |         |         |         |         |
+-----------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Доходы                |   тыс.    |  14,53  |   23,2  |  24,81  |  28,08  |   32,36 |
| консолидированного    |  рублей   |         |         |         |         |         |
| бюджета на душу       |           |         |         |         |         |         |
| населения             |           |         |         |         |         |         |
+-----------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Объем инвестиций в    |   млн.    |  7963,7 | 14544,53| 15862,27| 17188,35| 18539,36|
| основной капитал      |  рублей   |         |         |         |         |         |
+-----------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Уровень безработицы   | процентов |   17,3  |   14,88 |  14,49  |  14,79  |   14,02 |
+-----------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Численность населения | процентов |   49,9  |   46,4  |   43,8  |   41,7  |   39,5  |
| с денежными доходами  |           |         |         |         |         |         |
| ниже прожиточного     |           |         |         |         |         |         |
| минимума в процентах к|           |         |         |         |         |         |
| численности всего     |           |         |         |         |         |         |
| населения             |           |         |         |         |         |         |
+-----------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Количество отдыхающих |   тыс.    |   112   |    295  |   309   |   343   |    404  |
|                       |  человек  |         |         |         |         |         |
+-----------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Строительство и       |ученических|    -    |     -   |    -    |   1584  |     -   |
| реконструкция         |   мест    |         |         |         |         |         |
| образовательных       |           |         |         |         |         |         |
| учреждений            |           |         |         |         |         |         |
+-----------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Строительство         |    км     |         |    2,6  |   2,6   |   2,2   |    2,2  |
| газопрово-дов         |           |         |         |         |         |         |
+-----------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Строительство и       |    км     |   18,8  |    30   |         |         |    37   |
| реконструкция         | тыс.куб.м/|         |         |         |         |         |
| объектов водоснабжения|   сутки   |         |         |         |         |         |
+-----------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Строительство и       | тыс.куб.м/|         |         |         |         |    41   |
| реконструкция         |   сутки   |         |         |         |         |         |
| канализационных сетей |           |         |         |         |         |         |
| и очистных сооружений |           |         |         |         |         |         |
+-----------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+






                                                 Приложение 2 к Программе

                                    С И С Т Е М А
            мероприятий, объемы и источники финансирования по направлениям
            республиканской целевой программы "Юг России (2009-2012 годы)"

            (В редакции Постановлений Правительства Карачаево-Черкесской
             Республики от 23.09.2009 г. N 340; от 31.12.2009 г. N 511)

                                          (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
--------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |      НАИМЕНОВАНИЕ       |  ПЕРИОД  |        ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ        |
| П/П |       МЕРОПРИЯТИЯ       |РЕАЛИЗАЦИИ|-----------------------------------------|
|     |                         |  (ГОДЫ)  |  ВСЕГО   |ФЕДЕРАЛЬНЫЙ|РЕСПУБЛИ-|ПРИВЛЕ- |
|     |                         |          |          |  БЮДЖЕТ   | КАНСКИЙ | КАЕМЫЕ |
|     |                         |          |          |(ПО СОГЛА- | БЮДЖЕТ  |ВНЕБЮД- |
|     |                         |          |          | СОВАНИЮ)  |         | ЖЕТНЫЕ |
|     |                         |          |          |           |         |СРЕДСТВА|
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|  1  |            2            |    3     |    4     |     5     |    6    |   7    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         |  ВСЕГО   |14425,6203|  3871,4   |1250,2203| 9304,0 |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2009   |2124,3528 | 953,3155  |321,0373 | 850,0  |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2010   | 4214,56  |  1077,99  | 313,57  | 2823,0 |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |4362,9544 | 1073,8144 | 361,14  | 2928,0 |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |3723,7531 | 766,2801  | 254,473 | 2703,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         |  ВСЕГО   |11428,582 |  1773,20  | 521,382 | 9134,0 |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2009   | 1630,747 |  601,645  | 179,102 | 850,0  |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2010   | 3462,14  |  555,89   | 153,25  | 2753,0 |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |  3362,8  |   414,8   |  120,0  | 2828,0 |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   | 2972,895 |  200,865  |  69,03  | 2703,0 |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-      |  ВСЕГО   | 4468,282 |  1158,0   | 320,282 | 2990,0 |
|     |РЕКРЕАЦИОННОГО           |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |КОМПЛЕКСА "АРХЫЗ",       |   2009   | 1609,987 |  587,645  | 172,342 | 850,0  |
|     |ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ РАЙОН, В    |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |ТОМ ЧИСЛЕ:               |   2010   |  1252,6  |  437,89   | 113,45  | 705,0  |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |  932,4   |   120,8   |  31,6   | 780,0  |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   | 669,555  |  11,665   |  2,89   | 655,0  |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|1.   |РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМО-    |  ВСЕГО   |  283,2   |   232,6   |  50,6   |   -    |
|     |БИЛЬНОЙ ДОРОГИ "АРХЫЗ -  |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |ЛУННАЯ ПОЛЯНА - ГОРА     |   2009   |  119,0   |   91,0    |  28,0   |   -    |
|     |ДУККА", ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ     |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |РАЙОН                    |   2010   |  164,20  |   141,6   |  22,6   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |    -     |     -     |    -    |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |    -     |     -     |    -    |   -    |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|2.   |СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДЯ-   |  ВСЕГО   |  436,1   |   340,3   |  95,8   |   -    |
|     |ЩЕГО ГАЗОПРОВОДА         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |"ЗЕЛЕНЧУК - АРХЫЗ -      |   2009   | 164,545  |  127,935  |  36,61  |   -    |
|     |ДУККА", ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ     |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |РАЙОН                    |   2010   |  104,6   |   79,9    |  24,7   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |  152,4   |   120,8   |  31,6   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |  14,555  |  11,665   |  2,89   |        |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|3.   |СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЗАБОРА |  ВСЕГО   |  67,482  |   53,8    | 13,682  |   -    |
|     |И СЕТИ ВОДОСНАБЖНИЯ      |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |ГОРНОЛЫЖНОГО КОМПЛЕКСА,  |   2009   |  39,382  |   31,36   |  8,022  |   -    |
|     |ПОСЕЛОК АРХЫЗ,           |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ РАЙОН       |   2010   |   28,1   |   22,44   |  5,66   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |    -     |     -     |    -    |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |    -     |     -     |    -    |   -    |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|4.   |СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗАЦИИ|  ВСЕГО   |   88,4   |   70,7    |  17,7   |   -    |
|     |И КОМПЛЕКСА СИСТЕМ       |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД      |   2009   |   66,8   |   56,44   |  10,36  |   -    |
|     |ГОРНОЛЫЖНОГО КОМПЛЕКСА,  |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |ПОСЕЛОК АРХЫЗ,           |   2010   |   21,6   |   14,26   |  7,34   |   -    |
|     |ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ РАЙОН       |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |    -     |     -     |    -    |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |    -     |     -     |    -    |   -    |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|5.   |СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИИ      |  ВСЕГО   |  514,1   |   395,8   |  118,3  |   -    |
|     |ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВЛ-110    |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |КВ "ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ - ЛУННАЯ|   2009   |  281,26  |  216,11   |  65,15  |   -    |
|     |ПОЛЯНА", ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ    |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |РАЙОН                    |   2010   |  232,84  |  179,69   |  53,15  |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |    -     |     -     |    -    |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |    -     |     -     |    -    |   -    |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
| 6.  |СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНЦИИ    |  ВСЕГО   |   89,0   |   64,8    |  24,2   |   -    |
|     |ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЙ    |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |СЛУЖБЫ, ПОСЕЛОК АРХЫЗ,   |   2009   |   89,0   |   64,8    |  24,2   |   -    |
|     |ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ РАЙОН       |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2010   |    -     |     -     |    -    |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |    -     |     -     |    -    |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |    -     |     -     |    -    |   -    |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|7.   |СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАТНЫХ   |  ВСЕГО   |  900,0   |     -     |    -    | 900,0  |
|     |ДОРОГ                    |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2009   |  300,0   |     -     |    -    | 300,0  |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2010   |  250,0   |     -     |    -    | 250,0  |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |  200,0   |     -     |    -    | 200,0  |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |  150,0   |     -     |    -    | 150,0  |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|8.   |СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРНО-     |  ВСЕГО   |  450,0   |     -     |    -    | 450,0  |
|     |ЛЫЖНЫХ ТРАСС             |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2009   |  150,0   |     -     |    -    | 150,0  |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2010   |  125,0   |     -     |    -    | 125,0  |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |  100,0   |     -     |    -    | 100,0  |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |   75,0   |     -     |    -    |  75,0  |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|9.   |СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ   |  ВСЕГО   |  310,0   |     -     |    -    | 310,0  |
|     |ЭЛЕКТРО-, ВОДО-,         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |ГАЗОСНАЖЕНИЯ ,           |   2009   |  200,0   |     -     |    -    | 200,0  |
|     |КАНАЛИЗАЦИИ              |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2010   |   50,0   |     -     |    -    |  50,0  |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |   30,0   |     -     |    -    |  30,0  |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |   30,0   |     -     |    -    |  30,0  |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
| 10. |СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕДОВОГО   |  ВСЕГО   |  300,0   |     -     |    -    | 300,0  |
|     |И ЛЫЖНОГО СТАДИОНОВ      |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2009   |   50,0   |     -     |    -    |  50,0  |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2010   |  100,0   |     -     |    -    | 100,0  |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |  100,0   |     -     |    -    | 100,0  |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |   50,0   |     -     |    -    |  50,0  |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|11.  |СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЧНЫХ|  ВСЕГО   |  1030,0  |     -     |    -    | 1030,0 |
|     |КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ    |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |СФЕРЫ УСЛУГ              |   2009   |  150,0   |     -     |    -    | 150,0  |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2010   |  180,0   |     -     |    -    | 180,0  |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |  350,0   |     -     |    -    | 350,0  |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |  350,0   |     -     |    -    | 350,0  |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-      |  ВСЕГО   |  6960,3  |   615,2   |  201,1  | 6144,0 |
|     |РЕКРЕАЦИОННОГО           |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |КОМПЛЕКСА "ТЕБЕРДА -     |   2009   |  20,76   |   14,0    |  6,76   |   -    |
|     |ДОМБАЙ", КАРАЧАЕВСКИЙ    |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |РАЙОН                    |   2010   |  2205,8  |   118,0   |  39,8   | 2048,0 |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |  2430,4  |   294,0   |  88,4   | 2048,0 |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   | 2303,34  |  189,20   |  66,14  | 2048,0 |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|12.  |СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИЙ      |  ВСЕГО   |  508,0   |   383,0   |  125,0  |   -    |
|     |ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВЛ-110    |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |КВ "КАРАЧАЕВСК - ДОМБАЙ",|   2009   |    -     |     -     |    -    |   -    |
|     |КАРАЧАЕВСКИЙ РАЙОН       |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2010   |  131,0   |   98,0    |  33,0   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |  256,0   |   198,0   |  58,0   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |  121,0   |   87,0    |  34,0   |   -    |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|13.  |СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ   |  ВСЕГО   |  83,50   |   60,0    |  23,5   |   -    |
|     |ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ТУРИ-    |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |СТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО     |   2009   |   9,45   |    7,0    |  2,45   |   -    |
|     |КОМПЛЕКСА "ТЕБЕРДА-      |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |ДОМБАЙ", КАРАЧАЕВСКИЙ    |   2010   |   13,5   |   10,0    |   3,5   |   -    |
|     |РАЙОН                    |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |   28,5   |   20,0    |   8,5   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |  32,05   |   23,0    |  9,05   |   -    |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|14.  |СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВОДЯЩЕГО|  ВСЕГО   |  140,3   |   112,2   |  28,1   |   -    |
|     |ГАЗОПРОВОДА              |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |"ТЕБЕРДА-ДОМБАЙ",        |   2009   |    -     |     -     |    -    |   -    |
|     |КАРАЧАЕВСКИЙ РАЙОН       |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2010   |    -     |     -     |    -    |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |   70,0   |   56,0    |  14,0   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |   70,3   |   56,2    |  14,1   |        |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|15.  |СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДО-      |  ВСЕГО   |   84,5   |   60,0    |  24,5   |   -    |
|     |СНАБЖЕНИЯ И ОЧИСТНЫХ     |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |СООРУЖЕНИЙ ТУРИСТСКО-    |   2009   |  11,31   |    7,0    |  4,31   |   -    |
|     |РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |"ТЕБЕРДА-ДОМБАЙ",        |   2010   |   13,3   |   10,0    |   3,3   |   -    |
|     |КАРАЧАЕВСКИЙ РАЙОН       |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |   27,9   |   20,0    |   7,9   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |  31,99   |   23,0    |  8,99   |   -    |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|16.  |СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЧНЫХ|  ВСЕГО   |  6144,0  |     -     |    -    | 6144,0 |
|     |КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ    |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |СФЕРЫ УСЛУГ, КАРАЧАЕВСКИЙ|   2009   |    -     |     -     |    -    |        |
|     |РАЙОН                    |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2010   |  2048,0  |     -     |    -    | 2048,0 |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |  2048,0  |     -     |    -    | 2048,0 |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |  2048,0  |     -     |    -    | 2048,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|               РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ                |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         |  ВСЕГО   | 270,957  |   196,0   | 74,957  |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2009   | 133,348  |   90,83   | 42,518  |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2010   |  83,22   |   63,5    |  19,72  |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |   26,2   |   20,0    |   6,2   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |  28,189  |   21,67   |  6,519  |   -    |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|17.  |РЕКОНСТРУКЦИЯ КАВКАЗСКОГО|  ВСЕГО   |  75,11   |   58,0    |  17,11  |   -    |
|     |ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА,  |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |ПРИКУБАНСКИЙ РАЙОН       |   2009   |   47,0   |   36,25   |  10,75  |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2010   |  28,11   |   21,75   |  6,36   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |    -     |     -     |    -    |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |    -     |     -     |    -    |   -    |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
| 18. |ГРУППОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  |  ВСЕГО   |  89,647  |   58,0    | 31,647  |   -    |
|     |НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ:      |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |С. УРУП, СТ-ЦА ПРЕГРАДНАЯ|   2009   |  61,537  |   36,25   | 25,287  |   -    |
|     |ПОС. МЕДНОГОРСКИЙ,       |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |УРУПСКИЙ РАЙОН           |   2010   |  28,11   |   21,75   |  6,36   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |    -     |     -     |    -    |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |    -     |     -     |    -    |   -    |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|19.  |СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА|  ВСЕГО   |  106,2   |   80,0    |  26,2   |   -    |
|     |"СЕЛО ТЕРЕЗЕ - СЕЛО      |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |КРАСНЫЙ ВОСТОК",         |   2009   |  24,811  |   18,33   |  6,481  |   -    |
|     |МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |РАЙОН                    |   2010   |   27,0   |   20,0    |   7,0   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |   26,2   |   20,0    |   6,2   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |  28,189  |   21,67   |  6,519  |        |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|          МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ В СОЦИАЛЬНОЙ          |
|                    СФЕРЕ В ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         |  ВСЕГО   | 758,3813 |   563,0   |195,3813 |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2009   | 138,9758 |  87,5005  | 51,4753 |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2010   |  232,0   |   188,0   |  44,0   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   | 182,2544 | 130,0144  |  52,24  |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   | 205,1511 | 157,4851  | 47,666  |   -    |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|20.  |РЕКОНСТРУКЦИЯ РЕСПУБ-    |  ВСЕГО   | 336,3813 |   249,0   | 87,3813 |   -    |
|     |ЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕ-  |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |ННОГО ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛА-   |   2009   | 86,5202  |  45,5389  | 40,9813 |   -    |
|     |КТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ    |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |"КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ    |   2010   |   92,0   |   81,0    |  11,0   |   -    |
|     |РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИ-   |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |ЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА", Г.     |   2011   |   45,5   |   35,0    |  10,5   |   -    |
|     |ЧЕР-КЕССК                |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   | 112,3611 |  87,4611  |  24,9   |   -    |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|21.  |РЕКОНСТРУКЦИЯ РЕСПУБ-    |  ВСЕГО   |  157,0   |   110,0   |  47,0   |   -    |
|     |ЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕ-  |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |ННОГО ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛА-   |   2009   |    -     |     -     |    -    |   -    |
|     |КТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ    |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |"КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ    |   2010   |   50,0   |   35,0    |  15,0   |   -    |
|     |РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТС-    |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |КАЯ БОЛЬНИЦА",           |   2011   |   50,0   |   35,0    |  15,0   |   -    |
|     |Г. ЧЕРКЕССК              |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |   57,0   |   40,0    |  17,0   |   -    |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|22.  |СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ      |  ВСЕГО   |  150,0   |   115,0   |  35,0   |   -    |
|     |НА 1260 УЧАЩИХСЯ В МИК-  |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |РОРАЙОНЕ N 19,           |   2009   |    -     |     -     |    -    |   -    |
|     |Г. ЧЕРКЕССК              |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2010   |   50,0   |   40,0    |  10,0   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |  64,21   |  44,976   | 19,234  |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |  35,79   |  30,024   |  5,766  |   -    |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|23.  |СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ      |  ВСЕГО   |  115,0   |   89,0    |  26,0   |   -    |
|     |НА 264 УЧАЩИХСЯ, АУЛ     |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |АЛИ-БЕРДУКОВСКИЙ,        |   2009   | 52,4556  |  41,9616  | 10,494  |   -    |
|     |ХАБЕЗСКИЙ РАЙОН          |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2010   |   40,0   |   32,0    |   8,0   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   | 22,5444  |  15,0384  |  7,506  |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |    -     |     -     |    -    |   -    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|                 МЕРОПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ                  |
|                         СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                         |  ВСЕГО   | 1967,70  |  1339,2   |  458,5  | 170,0  |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2009   | 221,282  |  173,34   | 47,942  |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2010   |  437,2   |   270,6   |  96,6   |  70,0  |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |  791,70  |   509,0   | 182,70  | 100,0  |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   | 517,518  |  386,26   | 131,258 |   -    |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|24.  |СТРОИТЕЛЬСТВО МУСОРО-    |  ВСЕГО   |  320,0   |   105,0   |  45,0   | 170,0  |
|     |ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО        |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |КОМПЛЕКСА С ПОДГОТОВ-    |   2009   |    -     |     -     |    -    |   -    |
|     |КОЙ ИНЖЕНЕРНЫХ И ТРАН-   |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |СПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ,   |   2010   |  155,0   |   63,9    |  21,1   |  70,0  |
|     |Г. УСТЬ-ДЖЕГУТА,         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ        |   2011   |  165,0   |   41,1    |  23,9   | 100,0  |
|     |РАЙОН, В ТОМ ЧИСЛЕ:      |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |    -     |     -     |    -    |   -    |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|24.1.|СОЗДАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ      |  ВСЕГО   |  150,0   |   105,0   |  45,0   |   -    |
|     |ИНФРАСТРУКТУРЫ:          |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ   |   2009   |    -     |     -     |    -    |   -    |
|     |ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ЭНЕРГО-   |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |СНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ|   2010   |   85,0   |   63,9    |  21,1   |        |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |   65,0   |   41,1    |  23,9   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |    -     |     -     |    -    |   -    |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|24.2.|СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ     |  ВСЕГО   |  170,0   |     -     |    -    | 170,0  |
|     |МУСОРОПЕРЕРАБАТЫ-        |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |ВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА        |   2009   |          |     -     |    -    |        |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2010   |   70,0   |     -     |    -    |  70,0  |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |  100,0   |     -     |    -    | 100,0  |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |    -     |     -     |    -    |   -    |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
| 25. |РАСШИРЕНИЕ И РЕКОНСТ-    |  ВСЕГО   |  833,30  |   650,5   |  182,8  |   -    |
|     |РУКЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДО-     |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |СНАБЖЕНИЯ И ОЧИСТНЫХ     |   2009   |  124,81  |  103,81   |  21,0   |   -    |
|     |СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ,  |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |Г. ЧЕРКЕССК              |   2010   |  105,6   |   79,6    |  26,0   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |  336,20  |   258,9   |  77,3   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   | 266,690  |  208,19   |  58,5   |   -    |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|26.  |РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ   |  ВСЕГО   |  304,6   |  208,70   |  95,9   |   -    |
|     |СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ,  |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |АУЛ АДЫГЕ-ХАБЛЬ,         |   2009   |   34,3   |   21,70   |  12,6   |   -    |
|     |АДЫГЕ-ХАБЛЬСКИЙ РАЙОН    |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2010   |   75,0   |   51,50   |  23,5   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |   86,0   |   60,0    |  26,0   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |  109,3   |   75,50   |  33,8   |   -    |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|27.  |РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДО-      |  ВСЕГО   |   66,7   |   47,0    |  19,7   |   -    |
|     |СНАБЖЕНИЯ, СТ-ЦА ЗЕЛЕН-  |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |ЧУКСКАЯ, ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ    |   2009   |  6,312   |   4,43    |  1,882  |   -    |
|     |РАЙОН                    |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2010   |   7,0    |    5,0    |   2,0   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |   28,6   |   20,0    |   8,6   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |  24,788  |   17,57   |  7,218  |   -    |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
|28.  |РЕКОНСТРУКЦИЯ            |  ВСЕГО   |  119,0   |   91,0    |  28,0   |   -    |
|     |ВОДОСНАБЖЕНИЯ, Г. УСТЬ-  |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |ДЖЕГУТА, УСТЬ-           |   2009   |  13,86   |   11,9    |  1,96   |   -    |
|     |ДЖЕГУТИНСКИЙ РАЙОН       |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2010   |   21,0   |   18,0    |   3,0   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |   50,2   |   36,0    |  14,2   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |  33,94   |   25,1    |  8,84   |        |
|-----+-------------------------+----------+----------+-----------+---------+--------|
| 29. |РАСШИРЕНИЕ И РЕКОНСТ-    |  ВСЕГО   |  324,1   |   237,0   |  87,1   |   -    |
|     |РУКЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛО-    |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |СНАБЖЕНИЯ, Г. ЧЕРКЕССК   |   2009   |   42,0   |   31,5    |  10,5   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2010   |   73,6   |   52,6    |  21,0   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2011   |  125,7   |   93,0    |  32,7   |   -    |
|     |                         |----------+----------+-----------+---------+--------|
|     |                         |   2012   |   82,8   |   59,9    | 22,90   |   -    |
--------------------------------------------------------------------------------------
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 31.12.2009 г. N 511)

                 ______________________________



                                             Приложение 3 к Программе

                        ПРЕДЕЛЬНЫЕ (ПРОГНОЗНЫЕ) ОБЪЕМЫ
               финансирования республиканской целевой программы
          "Юг России (2009-2012 годы)" по источникам финансирования

     (В редакции Постановлений Правительства Карачаево-Черкесской
      Республики от 23.09.2009 г. N 340; от 31.12.2009 г. N 511)

                                  (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
------------------------------------------------------------------------------
|         ИСТОЧНИКИ         |  ОБЪЕМ   |В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ:                |
| ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ | ФИНАНСИ- |-------------------------------------|
|  В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО   | РОВАНИЯ, |  2009   | 2010  |  2011   |  2012   |
|       СТРОИТЕЛЬСТВА       |  ВСЕГО   |         |       |         |         |
|---------------------------+----------+---------+-------+---------+---------|
|ВСЕГО                      |14425,6203|2124,3528|4214,56|4362,9544|3723,7531|
|---------------------------+----------+---------+-------+---------+---------|
|ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ (ПО     |  3871,4  |953,3155 |1077,99|1073,8144|766,2801 |
|СОГЛАСОВАНИЮ)              |          |         |       |         |         |
|---------------------------+----------+---------+-------+---------+---------|
|БЮДЖЕТ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ|1250,2203 |321,0373 |313,57 | 361,14  | 254,473 |
|РЕСПУБЛИКИ                 |          |         |       |         |         |
|---------------------------+----------+---------+-------+---------+---------|
|ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ  |  9304,0  |  850,0  |2823,0 | 2928,0  | 2703,0  |
|СРЕДСТВА (ПО СОГЛАСОВАНИЮ) |          |         |       |         |         |
------------------------------------------------------------------------------
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 31.12.2009 г. N 511)
 
     


                                              Приложение 4 к Программе

                               ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
             по основным направлениям республиканской целевой программы
                            "Юг России (2009-2012 годы)"

                                         (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
------------------------------------------------------------------------------------
|        ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ        |  ОБЪЕМЫ  |В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ:      |
|                                    | ФИНАНСИ- |----------------------------------|
|                                    | РОВАНИЯ, |ФЕДЕРАЛЬНОГО| БЮДЖЕТА  |ПРИВЛЕКАЕ-|
|                                    |  ВСЕГО   |  БЮДЖЕТА   |КАРАЧАЕВО-| МЫХ ВНЕ- |
|                                    |          |(ПО СОГЛАСО-|ЧЕРКЕССКОЙ|БЮДЖЕТНЫХ |
|                                    |          |   ВАНИЮ)   |РЕСПУБЛИКИ|ИСТОЧНИКОВ|
|------------------------------------+----------+------------+----------+----------|
|РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО   |11428,582 |   1773,2   | 521,382  |  9134,0  |
|КОМПЛЕКСА                           |          |            |          |          |
|------------------------------------+----------+------------+----------+----------|
|РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  | 270,957  |   196,0    |  74,957  |    -     |
|СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ                 |          |            |          |          |
|------------------------------------+----------+------------+----------+----------|
|МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ| 758,3813 |    563     | 195,3813 |    -     |
|ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В |          |            |          |          |
|ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-   |          |            |          |          |
|НИЯХ                                |          |            |          |          |
|------------------------------------+----------+------------+----------+----------|
|МЕРОПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕ- |  1967,7  |   1339,2   |  458,5   |  170,0   |
|НИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕ- |          |            |          |          |
|ЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ                     |          |            |          |          |
|------------------------------------+----------+------------+----------+----------|
|ИТОГО                               |14425,6203|   3871,4   |1250,2203 |  9304,0  |
------------------------------------------------------------------------------------
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 31.12.2009 г. N 511)

Информация по документу
Читайте также