Расширенный поиск

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25.03.2009 № 83

Документ имеет не последнюю редакцию.
 



                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         
            ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ             

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


25.03.2009                   г. Черкесск                          N 83


О республиканской целевой программе
"Юг России (2009-2013)"


     (В редакции Постановлений Правительства Карачаево-Черкесской
      Республики от 23.09.2009 г. N 340; от 31.12.2009 г. N 511;
                        от 25.01.2011 г. N 5)



     В целях создания условий для устойчивого социально-экономического
развития  Карачаево-Черкесской  Республики, повышения благосостояния и
качества  жизни  населения  и  в  соответствии   Бюджетным    кодексом
Российской Федерации Правительство Карачаево-Черкесской Республики
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
     1.  Утвердить  республиканскую  целевую  программу   "Юг   России
(2009-2012 годы)" (далее - Программа) согласно приложению.
     2.   Министерству   финансов   Карачаево-Черкесской    Республики
подготовить  соответствующие  изменения  в  Закон Карачаево-Черкесской
Республики  от  18.12.2008  N   87-РЗ   "О   республиканском   бюджете
Карачаево-Черкесской Республики на 2009 год".
     3.  Министерству  экономического  развития   Карачаево-Черкесской
Республики,  Министерству финансов Карачаево-Черкесской Республики при
формировании проектов республиканского бюджета на соответствующие годы
включать   Программу  в  перечень  республиканских  целевых  программ,
подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета.
     4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
Первого заместителя  Председателя  Правительства  Карачаево-Черкесской              
Республики, курирующего финансово-экономические вопросы.



     Председатель Правительства
     Карачаево-Черкесской Республики                        В.Г.Кайшев



                                Правительства Карачаево-Черкесской
                                Республики от 25.03.2009  N 83




                  РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА                   
                      "Юг России (2009-2012 годы)"                    
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                             г. Черкесск                              
                               2009 год                               



                            П А С П О Р Т                             
    республиканской целевой программы "Юг России (2009-2013)" 

     (В редакции Постановлений Правительства Карачаево-Черкесской
       Республики от 31.12.2009 г. N 511; от 25.01.2011 г. N 5)
   

|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Наименование Программы       |Республиканская  целевая  программа|
|                             |"Юг России (2009-2013 годы)" (далее|
|                             |- Программа)                       |
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 25.01.2011 г. N 5)
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Основание для разработки     |Постановления         Правительства|
|Программы                    |Российской  Федерации от 14.01.2008|
|                             |N   10   "О   федеральной   целевой|
|                             |программе   "Юг  России  (2008-2012|
|                             |годы)",  от  26.05.2008  N  392  "О|
|                             |формировании,    предоставлении   и|
|                             |распределении         субсидий   из|
|                             |федерального    бюджета    бюджетам|
|                             |субъектов                Российской|
|                             |Федерации"                         |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Государственный заказчик     |Министерство         строительства,|
|Программы                    |энергетики  и жилищно-коммунального|
|                             |хозяйства                          |
|                             |Карачаево-Черкесской Республики    |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Основной разработчик         |Министерство         экономического|
|Программы                    |развития       Карачаево-Черкесской|
|                             |Республики                         |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Цели и задачи                |Основной целью  Программы  является|
|Программы                    |повышение благосостояния и качества|
|                             |жизни     населения     республики,|
|                             |обеспечивающее           сокращение|
|                             |отставания   от   среднероссийского|
|                             |уровня.                            |
|                             |Для реализации этой цели необходимо|
|                             |решение следующих задач:           |
|                             |снятие инфраструктурных ограничений|
|                             |для развития экономики;            |
|                             |развитие стратегически приоритетных|
|                             |направлений,         обеспечивающих|
|                             |высокие темпы экономического роста,|
|                             |увеличение доходов населения;      |
|                             |повышение  доступности  и  качества|
|                             |социальной     инфраструктуры    на|
|                             |республиканском и местном уровнях; |
|                             |повышение занятости населения      |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Перечень основных            |Программные             мероприятия|
|мероприятий                  |сгруппированы      по     следующим|
|                             |разделам:                          |
|                             |развитие   туристско-рекреационного|
|                             |комплекса;                         |
|                             |развитие инженерной  инфраструктуры|
|                             |сельских территорий;               |
|                             |мероприятия,    направленные     на|
|                             |решение острых проблем в социальной|
|                             |сфере  в  отдельных   муниципальных|
|                             |образованиях;                      |
|                             |мероприятия        республиканского|
|                             |значения    по    развитию   систем|
|                             |жизнеобеспечения населения         |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Исполнители                  |Подрядные   организации   и   (или)|
|                             |индивидуальные     предприниматели,|
|                             |осуществляющие  поставку   товаров,|
|                             |выполнение  работ  и (или) оказание|
|                             |услуг,  необходимых для  реализации|
|                             |Программы,  определяемые в порядке,|
|                             |установленном           Федеральным|
|                             |законом  от  21.07.2005  N 94-ФЗ "О|
|                             |размещении  заказов   на   поставки|
|                             |товаров, выполнение работ, оказание|
|                             |услуг   для    государственных    и|
|                             |муниципальных нужд"                |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Важнейшие целевые            |Размер  денежных  доходов  на  душу|
|индикаторы и показатели      |населения;                         |
|Программы                    |размер среднемесячной номинальной  |
|                             |начисленной заработной платы;      |
|                             |объем    валового     регионального|
|                             |продукта;                          |
|                             |размер  доходов  консолидированного|
|                             |бюджета на душу населения;         |
|                             |объем   инвестиций    в    основной|
|                             |капитал;                           |
|                             |уровень безработицы;               |
|                             |численность населения  с  денежными|
|                             |доходами ниже прожиточного минимума|
|                             |в процентах  от  численности  всего|
|                             |населения;                         |
|                             |количество отдыхающих;             |
|                             |строительство    и    реконструкция|
|                             |учреждений здравоохранения;        |
|                             |строительство    и    реконструкция|
|                             |образовательных учреждений;        |
|                             |строительство газопроводов;        |
|                             |строительство    и    реконструкция|
|                             |объектов водоснабжения;            |
|                             |строительство    и    реконструкция|
|                             |канализационных  сетей  и  очистных|
|                             |сооружений                         |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Сроки и этапы реализации     |2009-2013 годы                     |
|Программы                    |                                   |
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 25.01.2011 г. N 5)
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Объемы и источники           |Общая  сумма  затрат  на  2009-2013|
|финансирования Программы     |годы  составляет 14781,9215        |
|                             |млн.рублей                         |
|                             |(в ценах  соответствующих  лет),  в|
|                             |том числе:                         |
|                             |средства федерального  бюджета  (по|
|                             |согласованию) – 3794,1655          |
|                             |млн. рублей;                       |
|                             |средства республиканского бюджета –|
|                             |1683,756 млн. рублей;              |
|                             |внебюджетные     источники      (по|
|                             |согласованию) – 9304,0 млн. рублей |
     (В   редакции  Постановлений  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 31.12.2009 г. N 511; от 25.01.2011 г. N 5)
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные           |Сокращение отставания республики по|
|результаты реализации        |основным         макроэкономическим|
|Программы и показатели       |показателям  от   среднероссийского|
|ее социально-экономической   |уровня;                            |
|эффективности                |повышение               финансового|
|                             |самообеспечения республики и уровня|
|                             |жизни населения;                   |
|                             |снижение социальной  напряженности.|
|                             |Реализация Программы позволит:     |
|                             |сократить     уровень     бедности,|
|                             |приблизить      уровень     доходов|
|                             |населения    к    среднероссийскому|
|                             |уровню;                            |
|                             |увеличить денежные доходы населения|
|                             |к   2014   году   в   2,1  раза  по|
|                             |сравнению с уровнем 2006 года;     |
|                             |повысить     уровень      занятости|
|                             |населения;                         |
|                             |уменьшить уровень  безработицы   на|
|                             |3,3 процента;                      |
|                             |увеличить      объем       валового|
|                             |регионального продукта республики в|
|                             |1,7 раза  по  сравнению  с  объемом|
|                             |валового  регионального  продукта в|
|                             |2006 году;                         |
|                             |увеличить     уровень     бюджетной|
|                             |обеспеченности республики, повысить|
|                             |налоговую  базу  местных  бюджетов,|
|                             |сократить  уровень  дотирования  из|
|                             |бюджетов вышестоящих уровней;      |
|                             |увеличить      уровень      доходов|
|                             |консолидированного  бюджета на душу|
|                             |населения к 2012 году в 2,2 раза по|
|                             |сравнению с уровнем 2006 года;     |
|                             |обеспечить   рост   инвестиций    в|
|                             |основной  капитал к 2012 году в 2,3|
|                             |раза по сравнению  с  уровнем  2006|
|                             |года                               |
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 25.01.2011 г. N 5)
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|


 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа. 
    Анализ социально-экономического развития Карачаево-Черкесской     
                              Республики                              

     Карачаево-Черкесская  Республика  - один из самых южных субъектов
Российской  Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального
округа, обеспечивает выход России к государствам Закавказья.        (В
редакции  Постановления  Правительства Карачаево-Черкесской Республики
от 25.01.2011 г. N 5)
     Республика располагается в предгорьях  Северо-западного  Кавказа.
На  западе  территория  республики  граничит с Краснодарским краем, на
севере и северо-востоке  со  Ставропольским  краем,  на  востоке  –  с
Кабардино-Балкарской   Республикой.   На   юге  граница  с  Грузией  и
Республикой  Абхазия проходит по Главному Кавказскому хребту.
     Территория  Карачаево-Черкесской Республики -  14,3  тыс.  кв.км.
Численность постоянно проживающего на территории республики  населения
на 1 января 2009 года – 427,2 тыс. человек.
     Административно-территориально республика делится на 10 районов и
2 города республиканского значения.
     Столица Карачаево-Черкесской Республики – город Черкесск, основан
в  1825 году, численность населения 116,3 тыс. человек, расстояние  до
Москвы – 1674 км.
     Сферы  экономики,  перспективные  для  привлечения  инвестиций  -
добыча    и    переработка    полезных    ископаемых;   строительство;
промышленность  строительных  материалов;  производство   транспортных
средств  и оборудования; пищевая промышленность и сельскохозяйственное
производство;   фармацевтическая   промышленность;    лесопромышленный
комплекс; добыча и розлив природной минеральной и талой воды; туризм.
     На   территории    Карачаево-Черкесской    Республики    выявлены
месторождения   вольфрама,  медноколчеданных  руд,  цементного  сырья,
каменного  угля,  различных  облицовочных  камней,   известняков   для
сахарной  промышленности,  огнеупорных  глин,  полевошпатового  сырья,
базальтов для производства минерального  волокна,  гипса  и  нерудного
сырья для производства разнообразных строительных материалов. Выявлены
также проявления рудного  золота.  Республика  обладает  значительными
запасами  разнообразных  по  составу  минеральных и высококачественных
пресных подземных вод.
     Объем  валового  регионального   продукта   в   2007   году   (по
предварительной  оценке) увеличился по сравнению с 2006 годом на 3,4 %
и составил в  27,5  млрд.  рублей.  Структура  валового  регионального
продукта:
     сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 23,9 %;
     оптовая и розничная торговля,  ремонт  автотранспортных  средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 14,3 %;
     обрабатывающие производства – 13,9 %;
     государственное управление и обеспечение военной безопасности;
     обязательное социальное обеспечение - 10,1%;
     строительство – 8,3 %, операции с недвижимым  имуществом,  аренда
и предоставление услуг – 6,7 %, другие виды деятельности –22,8 %.
     Экономически активное население – 207,0 тыс. человек  (около  50%
от общей численности населения региона).
     Индекс промышленного производства в 2008 году сложился на  уровне
103,1  %.  Положительная  динамика  индекса промышленного производства
обеспечена увеличением продукции обрабатывающих отраслей  (на 3,4  %).
В  добывающих отраслях производство продукции сократилось на 21,5 %, в
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 2,9 %.
     В  2008  году  отгружено   товаров   собственного   производства,
выполнено  работ  и  услуг  собственными  силами по видам деятельности
"Добыча  полезных   ископаемых",   "Обрабатывающие   производства"   и
"Производство  и распределение электроэнергии, газа и воды" на 16139,7
млн. рублей,  что  в  фактических  ценах  на  14,5 %  больше,  чем  за
соответствующий период 2007 года.
     Сохраняется  позитивная  динамика  развития   аграрного   сектора
экономики.     Объем     продукции     сельского     хозяйства    всех
сельхозпроизводителей составил в 2008 году 12734,2 млн. рублей, индекс
сельскохозяйственного производства – 103,8 %.
     В   республике   продолжается   наращивание   темпов    жилищного
строительства.  Всего  за 2008 год построено 95,5 тыс.кв.метров жилья,
это на 2,8 % больше, чем за 2007 год.
     Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство",  в
2008  году  составил  5910,4  млн.  рублей, что на 1,3 % больше уровня
2007 года.
     Объем инвестиций в основной капитал за 2008 год превысил на 4,2 %
уровень 2007 года и составил 10947,9 млн.рублей.
     Автомобильным  транспортом  республики  за  2008  год  перевезено
3379,6  тыс.тонн  грузов, это меньше на 11,6 %, чем за соответствующий
период 2007 года, грузооборот уменьшился на 9,8 % и составил  282560,9
тыс. т-км.
     За 2008 год общий объем услуг связи составил 1572,6 млн.  рублей,
что на 22,1 % больше, чем за 2007 год.
     По   итогам   2008    года    потребительский    рынок    товаров
характеризовался положительной динамикой оборота розничной торговли. В
отчетном году оборот розничной торговли республики  сложился  в  сумме
22697,6 млн.рублей, что на 8,9 % больше, чем за предыдущий год.
     Оборот общественного питания в 2008 году сложился в  сумме  631,7
млн.рублей, или 121,8 % к уровню 2007 года.
     В 2008 году  на  территории  республики  населению  было  оказано
платных  услуг  на сумму 6078,9 млн.рублей или на 13,4 % больше, чем в
2007 году, что обусловлено ростом объемов таких основных видов  услуг,
как  услуги связи (на 17,1 % к уровню 2007 года), бытовые (на 16,4 %),
коммунальные (на 4,5 %).
     Ценовые процессы на потребительском рынке  республики  по  итогам
2008  года характеризовались более высокими, по сравнению с предыдущим
годом, темпами инфляции (индекс потребительских цен декабря 2008  года
к  декабрю  2007  года  -  114,5 %), обусловленными резким удорожанием
товаров и услуг (особенно значительным в части платных услуг - 16,7 %,
продовольственной группы товаров - на 14,2 %).
     Стоимость минимального набора продуктов питания  в  декабре  2008
года составила по Карачаево-Черкесской Республике 1907,3 рублей (114,6
% к декабрю 2007 года).
     В 2008 году по сравнению с прошлым годом денежные доходы на  душу
населения  в  республике  выросли  на 28,7 % и составили в номинальном
выражении 8928,0 рублей. Рост реальных располагаемых денежных  доходов
населения  республики,  в  расчете  которых  учитывается  инфляционная
составляющая, в текущем году составит 109,5 %.
     Величина прожиточного минимума на душу населения  увеличилась  по
сравнению  с 2007 годом на 15,9 % и составила 3640 рублей. Численность
населения с доходами ниже величины прожиточного уровня в 2008 году (по
предварительным данным) составила 70,36 тыс. человек.
     Средний размер назначенных месячных пенсий, по  данным  Отделения
Пенсионного   фонда   Российской   Федерации  по  Карачаево-Черкесской
Республике, в 2008 году увеличился по сравнению с 2007 годом на 35,3 %
и  составил  3709,2  рублей. Ее  реальное  содержание  увеличилось  на
15,2 %.
     Номинальная начисленная  заработная  плата  одного  работника  по
полному  кругу  предприятий  в  Карачаево-Черкесской Республике в 2008
году составила 9409,6 рублей, что на 23,4 % выше уровня 2007 года, а в
реальном выражении превысила уровень прошлого года на 5,1 %.
     Просроченная  задолженность  по   заработной   плате   по   кругу
наблюдаемых  видов  экономической  деятельности  на 1 января 2009 года
составила 30503,0 тыс.рублей и увеличилась по сравнению с началом 2008
года в 12,3 раза.
     Численность официально зарегистрированных безработных,  состоящих
на  учете в органах государственной службы занятости, к концу  декабря
2008  года  составила  5,2  тыс.  человек.  Уровень  официальной  (или
регистрируемой)  безработицы на конец декабря 2008 года составил 2,5 %
численности экономически активного  населения  (по  данным  Управления
государственной   службы   занятости   населения  Карачаево-Черкесской
Республики).
     Численность постоянного населения Карачаево-Черкесской Республики
на  1  января  2009  года составила 427,2 тыс. человек и уменьшилась с
начала года на 0,2 тыс.человек, против 1,3 тыс. человек в  2007  году.
Замедление  численных  потерь  в  2008  году по сравнению с предыдущем
годом обусловлено увеличением естественного прироста с  1440  до  1648
человек  (на  14,4  %)  и  снижением миграционной убыли с 2728 до 1857
человек (в 1,5 раза).
     (Абзац      исключен      -      Постановление      Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 25.01.2011 г. N 5)
     Для республики характерен уровень высокой  дотационности  бюджета
при  низком  уровне налоговых поступлений. Обеспеченность собственными
доходами консолидированного бюджета в 2008 году составила  29,3  %  (в
2007 году - 32,8 %).
     Уровень дотационности  консолидированного  бюджета  республики  в
2008 году составил 70,7 % (в 2007 году - 67,2%).
     Высокая дотационность бюджета, низкий уровень доходов  населения,
высокая    безработица,    низкая   инвестиционная   привлекательность
свидетельствуют об отсутствии  собственных  резервов  для  привлечения
инвестиций и ускорения экономического развития. В республике требуется
стабилизация социально- экономической ситуации, устранение  социальной
напряженности,   вызванной   крайне   низким  развитием  социальной  и
инженерной инфраструктур.

                       2. Пути решения проблем                        

     В  2008  году  на  территории   Карачаево-Черкесской   Республики
действовало  11  федеральных  и 25 республиканских  целевых программ и
подпрограмм.
     Объем инвестиций в  основной  капитал  за  счет  всех  источников
финансирования,   направленных   в   2008   году  на  решение  проблем
социально-экономического развития  республики,  составил  9605,7  млн.
рублей.
     Мероприятия, осуществление которых планируется в рамках указанных
программ,  не  обеспечивают  в республике реализацию ключевых проектов
по  формированию  инфраструктуры,  способной   создать   благоприятные
условия для привлечения частных инвестиций.
     В  дополнение  к  действующим  программам  разработана  настоящая
Программа, реализация которой позволит скоординировать государственные
усилия  по  обеспечению  экономического   роста   и   решению   острых
социальных проблем в республике.
     Программа формируется на основе следующих принципов:
     концентрация     ресурсов     на     экономически     эффективных
инфраструктурных объектах, обеспечивающих рост производства в регионе;
     софинансирование    из    федерального     бюджета     инженерной
инфраструктуры  инвестиционных  проектов,  объектов социальной сферы и
жилищно-коммунального хозяйства;
     развитие  механизмов  государственно-частного   партнерства   при
реализации инфраструктурных проектов;
     выбор   инвестиционных   проектов    с    учетом    экологической
эффективности.
     В  рамках  Программы  будут  реализованы  значимые  капиталоемкие
проекты,   увязанные   с   задачами  развития  государственно-частного
партнерства и преимущественно направленные на снятие  инфраструктурных
ограничений для развития бизнеса и социальной сферы.
     Решение данного вопроса на республиканском уровне  ограничивается
высоким уровнем дотационности бюджетов республики.
     Мероприятия  в  рамках   Программы   направлены   на   реализацию
федеральных   приоритетов   на  юге  России  -  обеспечение  занятости
населения, развитие туристско-рекреационного комплекса.
     Основные направления реализации задач Программы включают:
     1) Развитие туристско-рекреационного комплекса.
     Туристическая   индустрия   является   одной    из    крупнейших,
высокодоходных  и динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства,
на долю  которой  приходится  около  10  процентов  мирового  валового
продукта, до 30 процентов торговли услугами, около 7 процентов мировых
капиталовложений.    Развитие    туристско-рекреационного    комплекса
обеспечивает  создание  новых  рабочих  мест,  повышает  уровень жизни
населения, способствует развитию медицинского обслуживания населения.
     В республике уже существуют привлекательные  туристические  зоны,
имеющие  значительный  потенциал  для  развития туристической отрасли.
Развитие туристско-рекреационного комплекса включает два направления -
модернизацию   сложившихся   известных   туристических  зон  (Теберда,
Домбай) и развитие новой (Архыз).
     Средства   из   федерального   бюджета   будут   направлены    на
строительство дороги и линий электропередачи к горнолыжным курортам, а
также объектов жизнеобеспечения. Частные инвестиции  будут  направлены
на  строительство  гостиничных  комплексов,  канатных дорог и объектов
сферы услуг.
     Развитие туристско-рекреационного комплекса будет  способствовать
развитию  таких  смежных отраслей, как транспортный и агропромышленный
комплексы, сфера услуг.
     2) Развитие социальной и инженерной инфраструктур.
     В Карачаево-Черкесской Республике  сложилась  достаточно  сложная
ситуация   с   обеспечением  населения  социальной  инфраструктурой  и
услугами жилищно-коммунального хозяйства.
     Значительная часть учреждений образования  и  здравоохранения  по
уровню  материально-технического  обеспечения  существенно  отстает от
среднероссийского уровня.
     Основные  вопросы,  направленные  на   повышение   обеспеченности
населения  социальной  инфраструктурой,  в  настоящее время решаются в
рамках   реализуемых    национальных    проектов    "Образование"    и
"Здравоохранение",   а   также  в  рамках  таких  федеральных  целевых
программ, как Федеральная целевая программа  развития  образования  на
2006-2010   годы,  программы  "Предупреждение  и  борьба  с  социально
значимыми  заболеваниями  (2007-2011  годы)",  "Социальная   поддержка
инвалидов на 2006-2010 годы", "Дети России" на 2007-2010 годы, а также
в рамках  реализации  республиканских  целевых  программ,  большинство
которых имеют социальную направленность.
     Однако, наиболее острые проблемы образования и здравоохранения  в
локальных  зонах,  характеризующихся критическим состоянием инженерной
и социальной инфраструктур, предполагается решать в рамках Программы.
     Неразвитость и высокая  степень  износа  систем  водоснабжения  и
водоотведения,   канализационных   систем,   объектов   энергетики   и
газоснабжения        сдерживают        развитие        промышленности,
туристско-рекреационного   комплекса   и   малого   бизнеса.   Объекты
жилищно-коммунального  хозяйства  характеризуются  пониженным  уровнем
надежности и нуждаются в реконструкции.
     Ограниченность  бюджетных  ресурсов  не  позволяет  республике  в
необходимом  объеме  участвовать в соответствующих федеральных целевых
программах по развитию коммунального  хозяйства.  Для  модернизации  и
ремонта  основных фондов в сфере жилищно-коммунального хозяйства нужны
значительные   капитальные   вложения.    Восстановление    за    счет
софинансирования   из  федерального  бюджета  систем  водо-,  газо-  и
электроснабжения, канализационных сетей и  очистных  сооружений  будет
способствовать  привлечению  частных  инвесторов в сферу коммунального
хозяйства.
     Реализация указанных мероприятий позволит снизить заболеваемость,
увеличить  уровень  газификации,  водоснабжения, уменьшить  количество
детей, обучающихся во вторую смену.

     3. Цели и задачи Программы, целевые индикаторы и показатели

     Основной целью  Программы  является  повышение  благосостояния  и
качества жизни  населения  республики,  обеспечивающее  сокращение  их
отставания от среднероссийского уровня.
     Достижение соответствующего  уровня  качества   жизни   населения
возможно   только  при  условии  создания  динамично  развивающейся  и
конкурентоспособной экономики,  обеспечивающей необходимый уровень его
доходов.
     Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:
     снятие инфраструктурных   ограничений   для   развития  экономики
республики;
     развитие стратегически       приоритетных      направлений      -
туристско-рекреационного   комплекса,    транспортных    коммуникаций,
обеспечивающих   высокие   темпы   экономического  роста  и  занятость
населения;
     повышение  доступности  и  качества   инженерной   и   социальной
инфраструктур;
     повышение занятости населения.
     Перечисленные цели и задачи Программы являются  составной  частью
общенациональной системы целей  и  задач,  направленных  на  ускорение
темпов социально-экономического развития страны.
     Для   оценки   эффективности   реализации   Программы   в   целом
используются следующие показатели:
     размер денежных доходов на душу населения, рублей;
     размер  средней   номинальной   начисленной   заработной   платы,
рублей/месяц;
     объем валового регионального продукта, млрд. рублей;
     размер доходов консолидированного бюджета на душу населения, тыс.
рублей;
     объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей;
     уровень безработицы, процентов;
     численность населения  с  денежными  доходами  ниже  прожиточного
минимума, процентов ко всему населению;
     количество отдыхающих, тыс. человек;
     строительство   и   реконструкция   образовательных   учреждений,
ученических мест;
     строительство газопроводов, км;
     строительство и реконструкция объектов  водоснабжения,  км,  тыс.
куб. м/сутки;
     строительство и реконструкция канализационных  сетей  и  очистных
сооружений, км, тыс. куб. м/сутки;
     строительство  и   реконструкция   автомобильных   дорог   общего
пользования регионального значения и искусственных сооружений на них.
     Целевые  индикаторы   и   показатели   эффективности   реализации
Программы представлены в приложении 1.
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 25.01.2011 г. N 5)

                  4. Система программных мероприятий

     Программные мероприятия сгруппированы по следующим разделам:
     развитие туристско-рекреационного комплекса;
     развитие инженерной инфраструктуры сельских территорий;
     мероприятия, направленные  на решение острых проблем в социальной
сфере в отдельных муниципальных образованиях;
     мероприятия республиканского    значения   по   развитию   систем
жизнеобеспечения населения.
     В первый  раздел  включены  мероприятия,  связанные  с  развитием
туристско-рекреационного комплекса республики.
     Во второй раздел  включены  мероприятия  по  развитию  инженерной
инфраструктуры: газо- и водоснабжения сельских населенных пунктов.
     В третий раздел включены мероприятия по развитию социальных услуг
в сфере образования и здравоохранения.
     В четвертый раздел включены требующие  государственной  поддержки
мероприятия   республиканского    значения    по    развитию    систем
жизнеобеспечения населения, в частности  инженерной  инфраструктуры  и
жилищно-коммунального хозяйства городов и населенных пунктов.
     Система  мероприятий,  объемы  и  источники   финансирования   по
направлениям Программы представлены в приложении 2 к Программе.
     Предельные  (прогнозные)  объемы  финансирования   Программы   по
источникам финансирования представлены в приложении 3 к Программе.
     Объемы  финансирования   по   основным   направлениям   Программы
представлены в приложении 4 к Программе.

           4.1. Развитие туристско-рекреационного комплекса

     Одним   из    приоритетов    Программы    является    обеспечение
государственной поддержки туристско-рекреационного комплекса, создание
условий для его конкурентоспособности как  на  внутреннем,  так  и  на
мировом рынках.
     С учетом имеющихся природно-климатических условий  и  сложившейся
специализации   рекреационного   комплекса   основными   направлениями
являются спортивный и оздоровительный туризм.
     Развитие туристско-рекреационного комплекса будет  способствовать
развитию  транспорта,  сферы  услуг,  агропромышленного  комплекса   и
перерабатывающей   промышленности.    За    счет    всех    источников
финан-сирования предусматривается 11689,549 млн.  рублей,  из  которых
1704,844 млн. рублей - средства  федерального  бюджета,  680,705  млн.
рублей - средства  республиканского  бюджета,  9304,0  млн.  рублей  -
внебюджетные средства.
     Наиболее  перспективной  зоной  развития  горнолыжного  отдыха  в
Карачаево-Черкесской  Республике  является  Архыз.  На  его   развитие
предусматривается выделить 4575,637 млн. рублей, из которых  1112,4440
млн. рублей - средства федерального бюджета,  473,193  млн.  рублей  -
средства республиканского бюджета, 2990  млн.  рублей  -  внебюджетные
источники.
     Бюджетные  средства   будут   направлены   на   реконструкцию   и
строительство  объектов   инженерной   инфраструктуры.   Строительство
высоковольтной линии электропередачи напряжением 110 кВ  "Зеленчукская
- Лунная Поляна"  увеличит  надежность  электроснабжения  горнолыжного
комплекса, а  в  перспективе  обеспечит  нужды  пограничных  застав  в
надежном и бесперебойном энергоснабжении.
     На развитие туристско-рекреационного  комплекса  "Теберда-Домбай"
предусматривается выделить 7113,912 млн. рублей, из которых 592,4 млн.
рублей - средства федерального бюджета, 207,512 млн. рублей - средства
республиканского бюджета, 6314,0 млн. рублей - внебюджетные источники.

      4.2. Развитие инженерной инфраструктуры сельских территорий

     Для надежного  обеспечения  потребителей  в  Карачаево-Черкесской
Республике  качественной  питьевой  водой  в  необходимом   количестве
предусматривается  осуществить  реконструкцию  Кавказского  группового
водопровода для 8 сел Прикубанского района,  а  также  мероприятия  по
водоснабжению 3 населенных пунктов Урупского района.
     Бюджетные  средства   будут   направлены   на   реконструкцию   и
строительство объектов  инженерной  инфраструктуры  Малокарачаевского,
Прикубанского и Урупского районов.
     На реализацию мероприятий по развитию  инженерной  инфраструктуры
сельских территорий предусматривается выделить 277,938 млн. рублей,  в
том числе средства федерального бюджета - 186,23 млн. рублей, средства
республиканского бюджета - 91,708 млн. рублей.

       4.3. Мероприятия, направленные на решение острых проблем
      в социальной сфере в отдельных муниципальных образованиях

     На реализацию мероприятий, направленных на решение острых проблем
в социальной сфере в отдельных муниципальных образованиях, в Программе
предусматривается выделить 1122,4615 млн. рублей, из которых  684,0615
млн. рублей - средства  федерального  бюджета,  438,4  млн.  рублей  -
средства республиканского бюджета.
     Для обеспечения больных качественным специализированным  лечением
в    Программе    предусмотрена     реконструкция     республиканского
государственного         лечебно-профилактического          учреждения
"Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница".
     Для повышения качества школьного образования в Программу включено
строительство школ в г. Черкесске и ауле  Али-Бердуковский  Хабезского
района.

        4.4. Мероприятия республиканского значения по развитию
                   систем жизнеобеспечения населения

     Техническое  состояние  основных   фондов   жилищно-коммунального
хозяйства  Карачаево-Черкесской  Республики  характеризуется   высоким
(более 70 процентов) уровнем износа и большими потерями энергоресурсов
и воды (до 30-50 процентов).
     Общий объем средств, направленных на  реализацию  мероприятий  по
развитию систем жизнеобеспечения  населения,  составит  1691,973  млн.
рублей, в том  числе  1219,03  млн.  рублей  -  средства  федерального
бюджета, 472,943 млн. рублей - средства республиканского бюджета.
     Предполагается провести реконструкцию  системы  водоснабжения  г.
Черкесска  и  станицы  Зеленчукской  Зеленчукского  района,   очистных
сооружений   канализации   г.    Черкесска    и    аула    Адыге-Хабль
Адыге-Хабльского  района. Износ теплосетей в г.  Черкесске  составляет
около 70 процентов. Объем финансирования  расширения  и  реконструкции
системы теплоснабжения за счет средств федерального  бюджета  -  234,0
млн. рублей,  бюджета  Карачаево-Черкесской  Республики  -  96,8  млн.
рублей   позволит   полностью   восстановить   изношенные    городские
теплосети.
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 25.01.2011 г. N 5)

            1. Развитие туристско-рекреационного комплекса            

     Одним   из    приоритетов    Программы    является    обеспечение
государственной поддержки туристско-рекреационного комплекса, создание
условий для его конкурентоспособности как  на  внутреннем,  так  и  на
мировом рынках.
     С учетом имеющихся природно-климатических условий  и  сложившейся
специализации   рекреационного   комплекса   основными   направлениями
являются спортивный и оздоровительный туризм.
     Развитие  туристско-рекреационного комплекса будет способствовать
развитию   транспорта,  сферы  услуг,  агропромышленного  комплекса  и
перерабатывающей    промышленности.    За    счет    всех   источников
финансирования  предусматривается  11428,582  млн.  рублей, из которых
1773,2 млн. рублей - средства федерального бюджета, 521,382 млн.рублей
- средства республиканского бюджета, 9134,0 млн. рублей - внебюджетные
средства. (В редакции Постановления Правительства Карачаево-Черкесской
Республики от 31.12.2009 г. N 511)
     Наиболее  перспективной  зоной  развития  горнолыжного  отдыха  в
Карачаево-Черкесской   Республике  является  Архыз.  На  его  развитие
предусматривается  выделить  4468,282  млн.  рублей, из которых 1158,0
млн.  рублей  -  средства  федерального бюджета, 320,282 млн. рублей -
средства  республиканского  бюджета,  2990  млн. рублей - внебюджетные
источники. (В        редакции        Постановления       Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 31.12.2009 г. N 511)
     Бюджетные  средства   будут   направлены   на   реконструкцию   и
строительство   объектов   инженерной   инфраструктуры.  Строительство
высоковольтной линии электропередачи напряжением 110 кВ  "Зеленчукская
-  Лунная  Поляна"  увеличит  надежность электроснабжения горнолыжного
комплекса, а в перспективе обеспечит нужды в надежном и  бесперебойном
энергоснабжении пограничных застав.
     На  развитие  туристско-рекреационного комплекса "Теберда-Домбай"
предусматривается  выделить  6960,3 млн. рублей, из которых 615,2 млн.
рублей  -  средства федерального бюджета, 201,2 млн. рублей - средства
республиканского бюджета, 6144,0 млн. рублей - внебюджетные источники.
(В    редакции    Постановления   Правительства   Карачаево-Черкесской
Республики от 31.12.2009 г. N 511)

      2. Развитие инженерной инфраструктуры сельских территорий       

     Для надежного  обеспечения  потребителей  в  Карачаево-Черкесской
Республике   качественной  питьевой  водой  в  необходимом  количестве
предусматривается  осуществить  реконструкцию  Кавказского  группового
водопровода  для  8  сел  Прикубанского района, а также мероприятия по
водоснабжению 3 населенных пунктов Урупского района.
     Бюджетные  средства   будут   направлены   на   реконструкцию   и
строительство  объектов  инженерной  инфраструктуры Малокарачаевского,
Прикубанского и Урупского районов.
     На  реализацию  мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры
сельских  территорий предусматривается выделить 270,957 млн. рублей, в
том  числе средства федерального бюджета – 196,0 млн. рублей, средства
республиканского бюджета – 74,957 млн. рублей. (В             редакции
Постановления     Правительства     Карачаево-Черкесской    Республики
от 31.12.2009 г. N 511)

        3. Мероприятия, направленные на решение острых проблем        
      в социальной сфере в отдельных  муниципальных образованиях      

     На реализацию мероприятий, направленных на решение острых проблем
в социальной сфере в отдельных муниципальных образованиях, в Программе
предусматривается выделить 758,3813 млн. рублей, из которых 563,0 млн.
рублей  -  средства  федерального  бюджета,  195,3813  млн.  рублей  -
средства республиканского бюджета. (В      редакции      Постановления
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.12.2009 г. N 511)
     Для обеспечения больных качественным специализированным  лечением
в   Программе   предусмотрена   реконструкция  в  Карачаево-Черкесской
Республике республиканских клинической и детской больниц.
     Для повышения качества школьного образования в Программу включено
строительство  школ  в г. Черкесске и ауле Али-Бердуковский (Хабезский
район).

         4. Мероприятия республиканского значения по развитию         
                  систем жизнеобеспечения населения                   

     Техническое  состояние  основных   фондов   жилищно-коммунального
хозяйства   Карачаево-Черкесской  Республики  характеризуется  высоким
(более 70 процентов) уровнем износа и большими потерями энергоресурсов
и воды (до 30-50 процентов).
     Общий объем средств, направленных на  реализацию  мероприятий  по
развитию  систем  жизнеобеспечения  населения,  составит  1967,7  млн.
рублей, в  том  числе  1339,2  млн.  рублей  -  средства  федерального
бюджета,  458,5 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 170,0
млн. рублей - средства внебюджетных источников.
     Для улучшения  экологической  обстановки  в  Карачаево-Черкесской
Республике     предусмотрено     строительство    высокотехнологичного
мусороперерабатывающего комплекса с объемом переработки 250 тыс.тонн в
год.   Кроме   того,  предполагается  провести  реконструкцию  системы
водоснабжения  г.  Черкесска  и  станицы  Зеленчукской   (Зеленчукский
район),   очистных   сооружений   канализации   г.  Черкесска  и  аула
Адыге-Хабль (Адыге-Хабльский район). Износ теплосетей в  г.  Черкесске
составляет  около  70  процентов.  Объем  финансирования  расширения и
реконструкции системы теплоснабжения  (за  счет  средств  федерального
бюджета - 237,0 млн. рублей,   бюджета Карачаево-Черкесской Республики 
- 87,1  млн. рублей)  позволит  полностью    восстановить   изношенные 
городские теплосети.

                  5. Ресурсное обеспечение Программы                  

     Общий   объем   финансирования   Программы   рассчитан   в  ценах
соответствующих  лет  и  составляет 14781,9215 млн.рублей, в том числе
средства  федерального  бюджета  –  3794,1655  млн.  рублей,  средства
республиканского бюджета – 1683,756 млн. рублей, средства внебюджетных
источников   –   9304,0   млн.   рублей.    (В  редакции Постановлений
Правительства  Карачаево-Черкесской Республики от 31.12.2009 г. N 511;
от 25.01.2011 г. N 5)
     Предельные  (прогнозные)  объемы  финансирования   Программы   по
источникам финансирования представлены в приложении 3 к Программе.
     Основой достижения  целей  Программы  является  участие  частного
капитала в создании экономического потенциала республики.
     Привлечение внебюджетных инвестиций в предусмотренных  Программой
объемах      обеспечивается      путем      реализации      механизмов
государственно-частного  партнерства.  Базовым  принципом  привлечения
внебюджетных  инвестиций  является  четкое  разделение  инвестиционных
проектов на две составляющие - строительство объектов производственной
и   туристско-рекреационной   сфер,  осуществляемое  за  счет  средств
частных инвесторов, и создание обеспечивающих эти объекты инженерной и
социальной инфраструктур.
     Привлечение  внебюджетных  инвестиций  осуществляется  на  основе
соглашений   о   намерениях,  заключенных  государственным  заказчиком
Программы с потенциальными инвесторами, выбор которых осуществляется в
соответствии с федеральным законодательством.
     Инфраструктурные  объекты  по  мере  их  ввода   в   эксплуатацию
включаются       в      состав      государственной      собственности
Карачаево-Черкесской   Республики.   Строительство    этих    объектов
осуществляется за счет средств республиканского бюджета при финансовой
поддержке из федерального бюджета.
     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации средства
федерального  бюджета,  предусмотренные федеральной целевой программой
"Юг  России  (2008-2013  годы)",  направляются в виде субсидий бюджету
Карачаево-Черкесской Республики на реализацию программных мероприятий,
что    предусматривает   обязательное   финансирование   проектов   из
республиканского бюджета в объемах, определенных Программой.        (В
редакции  Постановления  Правительства Карачаево-Черкесской Республики
от 25.01.2011 г. N 5)
     Реализация в рамках Программы  высокорентабельных  инвестиционных
проектов  обеспечит увеличение доходной части республиканского бюджета
и создание условий  для  выполнения  Карачаево-Черкесской  Республикой
обязательств  по  финансированию  объектов  Программы  за счет средств
республиканского бюджета.

                   6. Механизм реализации Программы                   

     Государственным заказчиком является  Министерство  строительства,
энергетики   и  жилищно-коммунального  хозяйства  Карачаево-Черкесской
Республики.
     Важнейшим элементом  реализации  Программы  является  взаимосвязь
планирования, реализации, мониторинга и корректировки Программы.
     В  связи  с   этим   ход   реализации   Программы   ежеквартально
анализируется    государственным    заказчиком    на   основе   оценки
результативности  мероприятий   Программы,   достижения   ее   целевых
индикаторов.
     Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется
с учетом информации, поступающей от исполнителей мероприятий.
     Неотъемлемой   составляющей   механизма   реализации    Программы
являются  формирование и использование современной системы контроля на
всех стадиях ее реализации.
     Государственный заказчик Программы:
     осуществляет деятельность по подготовке и реализации  мероприятий
Программы,  а  также  по анализу и рациональному использованию средств
федерального,  республиканского   бюджетов  и   средств   внебюджетных
источников;
     организует текущее управление реализацией Программы;
     разрабатывает в пределах своих  полномочий  нормативные  правовые
акты, необходимые для выполнения Программы;
     представляет  отчеты   о   ходе   реализации   Программы   и   об
использовании  средств  федерального  и  республиканского  бюджетов, а
также средств внебюджетных источников;
     организует мониторинг хода реализации Программы;
     несет ответственность за своевременную и качественную  реализацию
мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств,
выделяемых на их реализацию;
     организует внедрение информационных технологий в целях управления
реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения;
     организует размещение в электронном  виде  информации  о  ходе  и
результатах   реализации  Программы,  финансировании  ее  мероприятий,
привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на  участие  в
реализации Программы и порядке участия в ней инвесторов;
     утверждает  титульные  списки  начинаемых  строек  и  объектов  и
титульные   списки   переходящих  строек  и  объектов,  находящихся  в
государственной собственности Карачаево-Черкесской Республики;
     ежеквартально обобщает и анализирует статистическую отчетность по
реализации  Программы  и  представляет  в  Министерство экономического
развития  Карачаево-Черкесской  Республики  и  Министерство   финансов
Карачаево-Черкесской Республики.
     Государственный  заказчик  организует  экспертные  проверки  хода
реализации Программы.
     Правительство    Карачаево-Черкесской    Республики     заключает
соглашения  о  предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Карачаево-Черкесской  Республики  на   софинансирование   мероприятий,
предусмотренных Программой.
     Государственный  заказчик   по   согласованию   с   Председателем
Правительства  Карачаево-Черкесской Республики заключает с инвесторами
(определяемыми  в  соответствии   с   федеральным   законодательством)
договоры  о  софинансировании  инвестиционных  проектов  Программы, по
которым   за   счет   средств   федерального   бюджета    и    средств
республиканского   бюджета   осуществляется   финансирование  развития
инженерной инфраструктуры, необходимой  для  реализации  включенных  в
Программу инвестиционных проектов.
     К договорам прилагаются  перечни  строек  и  объектов  Программы,
графики  финансирования инвестиционных проектов, решения собственников
(будущих собственников) данных  объектов  о  начале  их  строительства
(реконструкции).
     Указанные  договоры  заключаются  на   весь   период   реализации
Программы   и   устанавливают   условия   финансирования   мероприятий
Программы.
     Стройки  и  объекты  Программы,   находящиеся   в   собственности
инвесторов, включаются в их инвестиционные программы.

                  7. Оценка эффективности Программы

     Реализация Программы  позволит  обеспечить создание экономических
условий для устойчивого  развития  Карачаево-Черкесской  Республики  с
учетом   геостратегических   интересов   и   обеспечения  безопасности
Российской Федерации.
     Реализация Программы   обеспечит  сокращение  уровня  бедности  и
приближение доходов населения к среднероссийскому уровню.
     Реализация наиболее  эффективных  и  быстроокупаемых  мероприятий
Программы   позволит   добиться   интенсивного   роста    собственного
инвестиционного   потенциала   республики,   сохранения   и   развития
сопутствующих и технологически связанных производств,  обеспечить рост
доходной   части  бюджетов  всех  уровней,  а  также  направить  часть
полученных средств на реализацию последующих мероприятий Программы.
     В результате      реализации      мероприятий     Программы     в
Карачаево-Черкесской Республике:
     уровень денежных доходов на душу населения превысит 11748 рублей,
среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  достигнет
более  20,8  тыс.  рублей,  доходы  консолидированного бюджета на душу
населения составят более 32,3 тыс. рублей;
     объем валового  регионального  продукта  увеличится  в 1,7 раза и
составит более 40,5 млрд. рублей;
     объем инвестиций  в  основной  капитал  увеличится  в  2,3 раза и
составит более 18,5 млрд. рублей;
     развитие туристско-рекреационного        комплекса       позволит
дополнительно   создать   3500   рабочих    мест,    прирост    объема
предоставляемых  услуг  составит  более  3100 млн.  рублей,  налоговые
поступления в бюджет  Карачаево-Черкесской  Республики  достигнут  680
млн. рублей.
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 25.01.2011 г. N 5)

                   _______________________________                    





                                              Приложение 1 к Программе

                                   СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
              целевых индикаторов и показателей эффективности реализации
            республиканской целевой программы "Юг России (2009-2013 годы)"

     (В редакции Постановления Правительства Карачаево-Черкесской
                   Республики от 25.01.2011 г. N 5)


--------------------------------------------------------------------------------------
|       ПОКАЗАТЕЛЬ       | ЕДИНИЦА |БАЗОВЫЕ |           ЦЕЛЕВОЙ ИНДИКАТОР            |
|                        |ИЗМЕРЕНИЯ| ДАННЫЕ |----------------------------------------|
|                        |         |2006 ГОД| 2009  | 2010  | 2011  | 2012  |  2013  |
|                        |         |        |  ГОД  |  ГОД  |  ГОД  |  ГОД  |  ГОД   |
|------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------|
|ДЕНЕЖНЫЕ    ДОХОДЫ    НА| РУБЛЕЙ  | 5682,6 |9431,9 |10011,1| 10764 |11551,7|11748,6 |
|ДУШУ    НАСЕЛЕНИЯ     (В|         |        |       |       |       |       |        |
|СРЕДНЕМ ЗА МЕСЯЦ)       |         |        |       |       |       |       |        |
|------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------|
|СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ          |РУБЛЕЙ В | 6051,8 |10181,0|12842,5|16302,5|19868,9|20827,4 |
|НОМИНАЛЬНАЯ  НАЧИСЛЕННАЯ|  МЕСЯЦ  |        |       |       |       |       |        |
|ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА        |         |        |       |       |       |       |        |
|------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------|
|ОБЪЕМ           ВАЛОВОГО|  МЛРД.  |  23,9  | 31,9  | 34,1  | 36,9  | 39,8  |  40,5  |
|РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА  | РУБЛЕЙ  |        |       |       |       |       |        |
|------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------|
|ДОХОДЫ                  |  ТЫС.   | 14,53  | 21,1  | 23,9  | 27,6  | 31,4  |  32,4  |
|КОНСОЛИДИРОВАННОГО      | РУБЛЕЙ  |        |       |       |       |       |        |
|БЮДЖЕТА     НА      ДУШУ|         |        |       |       |       |       |        |
|НАСЕЛЕНИЯ               |         |        |       |       |       |       |        |
|------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------|
|ОБЪЕМ    ИНВЕСТИЦИЙ    В|  МЛН.   | 7963,7 |6100,4 |9210,2 |13252,9| 17420 |18539,36|
|ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ        | РУБЛЕЙ  |        |       |       |       |       |        |
|------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------|
|УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ     |ПРОЦЕНТОВ|  17,3  | 14,9  | 14,68 | 14,39 | 14,1  | 14,02  |
|------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------|
|ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  С|ПРОЦЕНТОВ|  49,9  | 27,6  | 25,8  | 23,5  | 21,2  |  20,6  |
|ДЕНЕЖНЫМИ       ДОХОДАМИ|         |        |       |       |       |       |        |
|НИЖЕ        ПРОЖИТОЧНОГО|         |        |       |       |       |       |        |
|МИНИМУМА В  ПРОЦЕНТАХ  К|         |        |       |       |       |       |        |
|ЧИСЛЕННОСТИ        ВСЕГО|         |        |       |       |       |       |        |
|НАСЕЛЕНИЯ               |         |        |       |       |       |       |        |
|------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------|
|КОЛИЧЕСТВО ОТДЫХАЮЩИХ   |  ТЫС.   |  112   |  430  | 363,6 | 381,2 | 399,3 |  404   |
|                        | ЧЕЛОВЕК |        |       |       |       |       |        |
|------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------|
|СТРОИТЕЛЬСТВО          И|УЧЕНИЧЕС-|        |       |       |       |  264  |  575   |
|РЕКОНСТРУКЦИЯ           |КИХ МЕСТ |        |       |       |       |       |        |
|ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ         |         |        |       |       |       |       |        |
|УЧРЕЖДЕНИЙ              |         |        |       |       |       |       |        |
|------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------|
|СТРОИТЕЛЬСТВО           |   КМ    |        |       |       |       | 87,35 |        |
|ГАЗОПРОВОДОВ            |         |        |       |       |       |       |        |
|------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------|
|СТРОИТЕЛЬСТВО          И|   КМ    |        |       | 36,4  |       | 30,6  |  18,8  |
|РЕКОНСТРУКЦИЯ   ОБЪЕКТОВ|ТЫС. М-3/|--------+-------+-------+-------+-------+--------|
|ВОДОСНАБЖЕНИЯ           |  СУТКИ  |        |       | 15,39 |       |       |  19,0  |
|------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------|
|СТРОИТЕЛЬСТВО          И|ТЫС. М-3/|        |       |       |       |       |  41,0  |
|РЕКОНСТРУКЦИЯ           |  СУТКИ  |        |       |       |       |       |        |
|КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ  И|         |        |       |       |       |       |        |
|ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ     |         |        |       |       |       |       |        |
|------------------------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+--------|
|СТРОИТЕЛЬСТВО          И|   КМ    |        |       |   8   |       |       |        |
|РЕКОНСТРУКЦИЯ           |         |        |       |       |       |       |        |
|АВТОМОБИЛЬНЫХ      ДОРОГ|         |        |       |       |       |       |        |
|ОБЩЕГО       ПОЛЬЗОВАНИЯ|         |        |       |       |       |       |        |
|РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И|         |        |       |       |       |       |        |
|ИСКУССТВЕННЫХ           |         |        |       |       |       |       |        |
|СООРУЖЕНИЙ НА НИХ       |         |        |       |       |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------------
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 25.01.2011 г. N 5)





                                                 Приложение 2 к Программе

                                     С И С Т Е М А
            мероприятий, объемы и источники финансирования по направлениям
            республиканской целевой программы "Юг России (2009-2013 годы)"


     (В редакции Постановлений Правительства Карачаево-Черкесской
      Республики от 23.09.2009 г. N 340; от 31.12.2009 г. N 511;
                        от 25.01.2011 г. N 5)

                                            (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
---------------------------------------------------------------------------------------
| N |    НАИМЕНОВАНИЕ     | ПЕРИОД  |            ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ            |
|П/П|     МЕРОПРИЯТИЯ     |РЕАЛИЗА- |-------------------------------------------------|
|   |                     |  ЦИИ    |  ВСЕГО   | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ |РЕСПУБЛИКА-|ПРИВЛЕКАЕМЫЕ|
|   |                     | (ГОДЫ)  |          |   БЮДЖЕТ    |   НСКИЙ   |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ|
|   |                     |         |          |     (ПО     |  БЮДЖЕТ   |  СРЕДСТВА  |
|   |                     |         |          |СОГЛАСОВАНИЮ)|           |            |
|---+---------------------+---------+----------+-------------+-----------+------------|
| 1 |          2          |    3    |    4     |      5      |     6     |     7      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     |  ВСЕГО  |14781,9215|  3794,1655  | 1683,756  |   9304,0   |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2009   |1723,0309 |  953,3155   | 166,9154  |   602,8    |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2010   | 1977,736 |   543,746   |  232,990  |   1201,0   |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2011   |4959,2309 |   1362,0    | 669,2309  |   2928,0   |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2012   |3385,0587 |    390,0    | 292,0587  |   2703,0   |
|---+---------------------+---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   | 2736,865 |   545,104   |  322,561  |   1869,2   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     |  ВСЕГО  |11689,549|   1704,844   |  680,705  |   9304,0   |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2009   |1271,5987|   601,645    |  67,1537  |   602,8    |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2010   |1700,745 |   363,536    |  136,209  |   1201,0   |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2011   |3719,9423|    426,4     | 365,5423  |   2928,0   |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2012   | 2823,5  |     92,4     |   28,1    |   2703,0   |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   |2173,763 |   220,863    |   83,7    |   1869,2   |
|---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |РАЗВИТИЕ             |  ВСЕГО  |4575,637 |   1112,444   |  473,193  |   2990,0   |
|   |ТУРИСТСКО-           |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |РЕКРЕАЦИОННОГО       |  2009   |1250,8387|   587,645    |  60,3937  |   602,8    |
|   |КОМПЛЕКСА            |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |"АРХЫЗ",             |  2010   |1167,493 |   343,536    |  118,957  |   705,0    |
|   |ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ         |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |РАЙОН,               |  2011   |1255,1053|   181,263    | 293,8423  |   780,0    |
|   |В ТОМ ЧИСЛЕ:         |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2012   |  902,2  |              |           |   902,20   |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------|
|1. |РЕКОНСТРУКЦИЯ        |  ВСЕГО  | 304,344 |   213,744    |   90,6    |     -      |
|   |АВТОМОБИЛЬНОЙ        |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |ДОРОГИ    АРХЫЗ     -|  2009   |  99,0   |     91,0     |    8,0    |     -      |
|   |ЛУННАЯ ПОЛЯНА -  ГОРА|---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |ДУККА,   ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ|  2010   | 133,344 |   122,744    |   10,6    |     -      |
|   |РАЙОН                |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2011   |  72,0   |      -       |   72,0    |     -      |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2012   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------|
|2. |СТРОИТЕЛЬСТВО        |  ВСЕГО  | 459,500 |    328,6     |  130,90   |     -      |
|   |ПОДВОДЯЩЕГО          |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |ГАЗОПРОВОДА          |  2009   |145,0467 |   127,935    |  17,1117  |     -      |
|   |"ЗЕЛЕНЧУК -  АРХЫЗ  -|---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |ДУККА",              |  2010   | 246,738 |   184,092    |  62,646   |     -      |
|   |ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ РАЙОН   |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2011   | 67,7153 |    16,573    |  51,1423  |     -      |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2012   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------|
|3. |СТРОИТЕЛЬСТВО        |  ВСЕГО  | 78,388  |     53,8     |  24,588   |     -      |
|   |ВОДОЗАБОРА   И   СЕТИ|---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |ВОДОСНАБЖЕНИЯ        |  2009   | 39,382  |    31,36     |   8,022   |     -      |
|   |ГОРНОЛЫЖНОГО         |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |КОМПЛЕКСА,    ПОСЕЛОК|  2010   | 39,006  |    22,44     |  16,566   |     -      |
|   |АРХЫЗ,   ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ|---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |РАЙОН                |  2011   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2012   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------|
|4. |СТРОИТЕЛЬСТВО        |  ВСЕГО  |  102,4  |     70,7     |   31,7    |     -      |
|   |КАНАЛИЗАЦИИ         И|---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |КОМПЛЕКСА      СИСТЕМ|  2009   | 58,995  |    56,44     |   2,555   |     -      |
|   |ОЧИСТКИ  СТОЧНЫХ  ВОД|---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |ГОРНОЛЫЖНОГО         |  2010   | 43,405  |    14,26     |  29,145   |     -      |
|   |КОМПЛЕКСА,    ПОСЕЛОК|---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |АРХЫЗ,   ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ|  2011   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|   |РАЙОН                |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2012   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------|
|5. |СТРОИТЕЛЬСТВО   ЛИНИИ|  ВСЕГО  |  552,5  |    380,8     |   171,7   |     -      |
|   |ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ    ВЛ-|---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |110                КВ|  2009   | 217,11  |    216,11    |    1,0    |     -      |
|   |"ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ       -|---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |ЛУННАЯ       ПОЛЯНА",|  2010   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|   |ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ РАЙОН   |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2011   | 335,39  |    164,69    |   170,7   |     -      |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2012   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------|
|6. |СТРОИТЕЛЬСТВО        |  ВСЕГО  | 88,505  |     64,8     |  23,705   |     -      |
|   |СТАНЦИИ     ПОИСКОВО-|---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |СПАСАТЕЛЬНОЙ         |  2009   | 88,505  |     64,8     |  23,705   |     -      |
|   |СЛУЖБЫ,       ПОСЕЛОК|---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |АРХЫЗ,   ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ|  2010   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|   |РАЙОН                |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2011   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2012   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------|
|7. |СТРОИТЕЛЬСТВО        |  ВСЕГО  |  900,0  |      -       |     -     |   900,0    |
|   |КАНАТНЫХ  ДОРОГ      |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2009   |  212,7  |      -       |     -     |   212,7    |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2010   |  250,0  |      -       |     -     |   250,0    |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2011   |  200,0  |      -       |     -     |   200,0    |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2012   |  237,3  |      -       |     -     |   237,3    |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------|
|8. |СТРОИТЕЛЬСТВО        |  ВСЕГО  |  450,0  |      -       |     -     |   450,0    |
|   |ГОРНОЛЫЖНЫХ ТРАСС    |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2009   |  106,4  |      -       |     -     |   106,4    |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2010   |  125,0  |      -       |     -     |   125,0    |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2011   |  100,0  |      -       |     -     |   100,0    |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2012   |  118,6  |      -       |     -     |   118,6    |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   |         |              |           |            |
|---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------|
|9. |СТРОИТЕЛЬСТВО        |  ВСЕГО  |  310,0  |      -       |     -     |   310,0    |
|   |ОБЪЕКТОВ    ЭЛЕКТРО-,|---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |ВОДО-,               |  2009   |  141,8  |      -       |     -     |   141,8    |
|   |ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,       |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |КАНАЛИЗАЦИИ          |  2010   |  50,0   |      -       |     -     |    50,0    |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2011   |  30,0   |      -       |     -     |    30,0    |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2012   |  88,2   |      -       |     -     |   88,20    |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------|
|10.|СТРОИТЕЛЬСТВО        |  ВСЕГО  |  300,0  |      -       |     -     |   300,0    |
|   |ЛЕДОВОГО  И   ЛЫЖНОГО|---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |СТАДИОНОВ            |  2009   |  35,5   |      -       |     -     |    35,5    |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2010   |  100,0  |      -       |     -     |   100,0    |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2011   |  100,0  |      -       |     -     |   100,0    |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2012   |  64,5   |      -       |     -     |    64,5    |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------|
|11.|СТРОИТЕЛЬСТВО  ГОСТИ-|  ВСЕГО  | 1030,0  |      -       |     -     |1030,       |
|   |НИЧНЫХ     КОМПЛЕКСОВ|---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |И   ОБЪЕКТОВ    СФЕРЫ|  2009   |  106,4  |      -       |     -     |   106,4    |
|   |УСЛУГ                |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2010   |  180,0  |      -       |     -     |   180,0    |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2011   |  350,0  |      -       |     -     |   350,0    |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2012   |  393,6  |      -       |     -     |   393,6    |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |РАЗВИТИЕ             |  ВСЕГО  |7113,912 |    592,4     |  207,512  |   6314,0   |
|   |ТУРИСТСКО-           |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |РЕКРЕАЦИОННОГО       |  2009   |  20,76  |     14,0     |   6,76    |            |
|   |КОМПЛЕКСА "ТЕБЕРДА   |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |- ДОМБАЙ",           |  2010   | 533,252 |     20,0     |  17,252   |   496,0    |
|   |КАРАЧАЕВСКИЙ         |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |РАЙОН                |  2011   |2464,837 |   245,137    |   71,7    |   2148,0   |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2012   | 1921,3  |     92,4     |   28,1    |   1800,8   |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   |2173,763 |   220,863    |   83,7    |   1869,2   |
|---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------|
|12.|СТРОИТЕЛЬСТВО   ЛИНИЙ|  ВСЕГО  |  498,0  |    373,0     |   125,0   |     -      |
|   |ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ    ВЛ|---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |110 КВ "КАРАЧАЕВСК  -|  2009   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|   |ДОМБАЙ",             |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |КАРАЧАЕВСКИЙ РАЙОН   |  2010   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2011   | 197,462 |   159,462    |   38,0    |     -      |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2012   |  45,3   |     36,2     |    9,1    |     -      |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   | 255,238 |   177,338    |   77,9    |     -      |
|---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------|
|13.|СТРОИТЕЛЬСТВО        |  ВСЕГО  | 82,806  |     55,1     |  27,706   |     -      |
|   |ОБЪЕКТОВ             |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ      |  2009   |  9,45   |     7,0      |   2,45    |     -      |
|   |ТУРИСТСКО-           |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |РЕКРЕАЦИОННОГО       |  2010   | 18,756  |     10,0     |   8,756   |     -      |
|   |КОМПЛЕКСА            |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |"ТЕБЕРДА-ДОМБАЙ",    |  2011   |  27,8   |     20,0     |    7,8    |     -      |
|   |КАРАЧАЕВСКИЙ РАЙОН   |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2012   |  26,8   |     18,1     |    8,7    |     -      |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------|
|14.|СТРОИТЕЛЬСТВО        |  ВСЕГО  |  137,3  |    109,2     |   28,1    |     -      |
|   |ПОДВОДЯЩЕГО          |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |ГАЗОПРОВОДА          |  2009   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|   |"ТЕБЕРДА-ДОМБАЙ",    |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |КАРАЧАЕВСКИЙ РАЙОН   |  2010   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2011   | 62,975  |    45,675    |   17,3    |     -      |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2012   |  25,0   |     20,0     |    5,0    |            |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   | 49,325  |    43,525    |    5,8    |            |
|---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------|
|15.|СТРОИТЕЛЬСТВО        |  ВСЕГО  | 81,806  |     55,1     |  26,706   |     -      |
|   |ВОДОСНАБЖЕНИЯ       И|---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |ОЧИСТНЫХ             |  2009   |  11,31  |     7,0      |   4,31    |     -      |
|   |СООРУЖЕНИЙ           |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |ТУРИСТСКО-           |  2010   | 18,496  |     10,0     |   8,496   |     -      |
|   |РЕКРЕАЦИОННОГО       |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |КОМПЛЕКСА   "ТЕБЕРДА-|  2011   |  28,6   |     20,0     |    8,6    |     -      |
|   |ДОМБАЙ",             |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |КАРАЧАЕВСКИЙ РАЙОН   |  2012   |  23,4   |     18,1     |    5,3    |     -      |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   |    -    |      -       |     -     |     -      |
|---+---------------------+---------+---------+--------------+-----------+------------|
|16.|СТРОИТЕЛЬСТВО        |  ВСЕГО  | 6314,0  |      -       |     -     |   6314,0   |
|   |ГОСТИНИЧНЫХ          |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |КОМПЛЕКСОВ          И|  2009   |    -    |      -       |     -     |            |
|   |ОБЪЕКТОВ        СФЕРЫ|---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |УСЛУГ,   КАРАЧАЕВСКИЙ|  2010   |  496,0  |      -       |     -     |   496,0    |
|   |РАЙОН                |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2011   | 2148,0  |      -       |     -     |   2148,0   |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2012   | 1800,8  |      -       |     -     |   1800,8   |
|   |                     |---------+---------+--------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   | 1869,2  |      -       |     -     |   1869,2   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     |  ВСЕГО  | 277,938  |   186,23    |    91,708 |       -    |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2009   | 132,5844 |    90,83    |   41,7544 |       -    |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2010   |  78,681  |    47,0     |    31,681 |       -    |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2011   | 66,6726  |    48,4     |   18,2726 |       -    |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2012   |    -     |      -      |      -    |       -    |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   |    -     |      -      |      -    |       -    |
|---+---------------------+---------+----------+-------------+-----------+------------|
|17.|РЕКОНСТРУКЦИЯ        |  ВСЕГО  |  70,837  |    42,18    |    28,657 |       -    |
|   |КАВКАЗСКОГО          |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |ГРУППОВОГО           |  2009   |  46,89   |    36,25    |    10,64  |       -    |
|   |ВОДОПРОВОДА,         |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |ПРИКУБАНСКИЙ РАЙОН   |  2010   |  23,947  |    5,93     |    18,017 |       -    |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2011   |    -     |      -      |      -    |       -    |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2012   |    -     |      -      |      -    |       -    |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   |    -     |      -      |      -    |       -    |
|---+---------------------+---------+----------+-------------+-----------+------------|
|18 |ГРУППОВОЕ    ВОДОСНА-|  ВСЕГО  |  88,171  |    57,32    |    30,851 |       -    |
|   |БЖЕНИЕ     НАСЕЛЕННЫХ|---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |ПУНКТОВ: С. УРУП, СТ-|  2009   |  61,537  |    36,25    |    25,287 |       -    |
|   |ЦА  ПРЕГРАДНАЯ,  ПОС.|---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |МЕДНОГОРСКИЙ,        |  2010   |  26,634  |    21,07    |    5,564  |       -    |
|   |УРУПСКИЙ РАЙОН       |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2011   |    -     |      -      |      -    |       -    |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2012   |    -     |      -      |      -    |       -    |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   |    -     |      -      |      -    |       -    |
|---+---------------------+---------+----------+-------------+-----------+------------|
|19.|СТРОИТЕЛЬСТВО        |  ВСЕГО  |  118,93  |    86,73    |     32,2  |       -    |
|   |ГАЗОПРОВОДА      СЕЛО|---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |ТЕРЕЗЕ     -     СЕЛО|  2009   | 24,1574  |    18,33    |    5,8274 |       -    |
|   |КРАСНЫЙ       ВОСТОК,|---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ     |  2010   |   28,1   |    20,0     |     8,1   |       -    |
|   |РАЙОН                |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2011   | 66,6726  |    48,4     |   18,2726 |       -    |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2012   |    -     |      -      |      -    |       -    |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   |    -     |      -      |      -    |       -    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ В СОЦИАЛЬНОЙ           |
|                    СФЕРЕ В ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     |  ВСЕГО  |1122,4615 |  684,0615   |  438,4    |      -     |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2009   | 129,1658 |   87,5005   | 41,6653   |      -     |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2010   |  100,8   |    71,2     |   29,6    |      -     |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2011   | 282,916  |    160,0    | 122,916   |      -     |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2012   | 262,8187 |    147,1    | 115,7187  |      -     |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   | 346,761  |   218,261   |  128,5    |            |
|---+---------------------+---------+----------+-------------+-----------+------------|
|20.|РЕКОНСТРУКЦИЯ        |  ВСЕГО  | 479,0999 |  369,5999   |  109,5    |      -     |
|   |РЕСПУБЛИКАНСКОГО     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |ГОСУДАРСТВЕННОГО     |  2009   | 86,5202  |   45,5389   | 40,9813   |      -     |
|   |ЛЕЧЕБНО-             |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО    |  2010   |   39,7   |    24,3     |   15,4    |      -     |
|   |УЧРЕЖДЕНИЯ           |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |"КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ|  2011   |   85,5   |    70,0     |   15,5    |      -     |
|   |РЕСПУБЛИКАНСКАЯ      |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |КЛИНИЧЕСКАЯ          |  2012   | 128,1187 |    110,0    | 18,1187   |      -     |
|   |БОЛЬНИЦА", Г.ЧЕРКЕССК|---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   | 139,261  |   119,761   |   19,5    |      -     |
|---+---------------------+---------+----------+-------------+-----------+------------|
|21.|СТРОИТЕЛЬСТВО        |  ВСЕГО  | 528,362  |   225,462   |  302,9    |      -     |
|   |ШКОЛЫ     НА     1260|---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |УЧАЩИХСЯ            В|  2009   |    -     |      -      |    -      |      -     |
|   |МИКРОРАЙОНЕ N 19,  Г.|---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |ЧЕРКЕССК,            |  2010   |   49,1   |    37,3     |   11,8    |      -     |
|   |В ТОМ ЧИСЛЕ  ПУСКОВОЙ|---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |КОМПЛЕКС НА 575  УЧА-|  2011   | 137,062  |   52,562    |   84,5    |      -     |
|   |ЩИХСЯ                |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2012   |  134,7   |    37,1     |   97,6    |      -     |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   |  207,5   |    98,5     |  109,0    |            |
|---+---------------------+---------+----------+-------------+-----------+------------|
|22.|СТРОИТЕЛЬСТВО        |  ВСЕГО  | 114,9996 |   88,9996   |   26,0    |      -     |
|   |ШКОЛЫ     НА      264|---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |УЧАЩИХСЯ,  АУЛ   АЛИ-|  2009   | 42,6456  |   41,9616   |  0,684    |      -     |
|   |БЕРДУКОВСКИЙ,        |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |ХАБЕЗСКИЙ РАЙОН      |  2010   |   12,0   |     9,6     |   2,4     |      -     |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2011   |  60,354  |   37,438    |  22,916   |      -     |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2012   |    -     |      -      |    -      |      -     |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |  2013   |    -     |      -      |    -      |      -     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              МЕРОПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ               |
|                             ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     |  ВСЕГО  |  1691,973|  1219,03    |  472,943  |      -     |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |   2009  |  189,682 |  173,34     |  16,342   |      -     |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |   2010  |   97,51  |   62,01     |   35,5    |      -     |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |   2011  |   889,7  |   727,2     |   162,5   |      -     |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |   2012  |   298,74 |   150,5     |  148,24   |      -     |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |   2013  |  216,341 |  105,98     |  110,361  |      -     |
|---+---------------------+---------+----------+-------------+-----------+------------|
|23 |РАСШИРЕНИЕ          И|  ВСЕГО  |   855,2  |   641,9     |   213,3   |      -     |
|   |РЕКОНСТРУКЦИЯ        |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |СИСТЕМЫ              |   2009  |   108,81 |  103,81     |    5,0    |      -     |
|   |ВОДОСНАБЖЕНИЯ       И|---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |ОЧИСТНЫХ             |   2010  |   35,705 |   23,88     |  11,825   |      -     |
|   |СООРУЖЕНИЙ           |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |КАНАЛИЗАЦИИ,       Г.|   2011  |  484,265 |  404,83     |  79,435   |      -     |
|   |ЧЕРКЕССК             |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |   2012  |   132,54 |   72,5      |   60,04   |      -     |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |   2013  |   93,88  |   36,88     |   57,0    |      -     |
|---+---------------------+---------+----------+-------------+-----------+------------|
|24.|РЕКОНСТРУКЦИЯ        |  ВСЕГО  |   316,0  |   206,1     |   109,9   |      -     |
|   |ОЧИСТНЫХ             |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |СООРУЖЕНИЙ           |   2009  |    26,2  |   21,70     |    4,5    |      -     |
|   |КАНАЛИЗАЦИИ, АУЛ     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |АДЫГЕ-ХАБЛЬ,         |   2010  |   26,275 |   15,45     |  10,825   |      -     |
|   |АДЫГЕ-ХАБЛЬСКИЙ      |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |РАЙОН                |   2011  |  145,525 |  105,35     |  40,175   |      -     |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |   2012  |    59,9  |   31,4      |   28,5    |      -     |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |   2013  |    58,1  |   32,2      |   25,9    |      -     |
|---+---------------------+---------+----------+-------------+-----------+------------|
|25.|РЕКОНСТРУКЦИЯ        |  ВСЕГО  |   71,973 |   47,03     |  24,943   |      -     |
|   |ВОДОСНАБЖЕНИЯ,  СТ-ЦА|---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ,        |   2009  |   6,312  |   4,43      |   1,882   |      -     |
|   |ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ РАЙОН   |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |   2010  |    2,1   |    1,5      |    0,6    |      -     |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |   2011  |    28,6  |   20,0      |    8,6    |      -     |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |   2012  |    23,1  |   15,0      |    8,1    |      -     |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |   2013  |   11,861 |    6,1      |   5,761   |      -     |
|---+---------------------+---------+----------+-------------+-----------+------------|
|26.|РЕКОНСТРУКЦИЯ        |  ВСЕГО  |   118,0  |   90,0      |   28,0    |      -     |
|   |ВОДОСНАБЖЕНИЯ,     Г.|---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |УСТЬ-ДЖЕГУТА,   УСТЬ-|   2009  |   13,86  |   11,9      |   1,96    |      -     |
|   |ДЖЕГУТИНСКИЙ         |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |РАЙОН                |   2010  |   7,855  |    5,4      |   2,455   |      -     |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |   2011  |   55,085 |   53,7      |   1,385   |      -     |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |   2012  |    41,2  |   19,0      |   22,2    |            |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |   2013  |     -    |     -       |     -     |      -     |
|---+---------------------+---------+----------+-------------+-----------+------------|
|27 |РАСШИРЕНИЕ          И|  ВСЕГО  |   330,8  |   234,0     |   96,8    |      -     |
|   |РЕКОНСТРУКЦИЯ        |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |СИСТЕМЫ              |   2009  |    34,5  |   31,5      |   3,00    |      -     |
|   |ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,    Г.|---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |ЧЕРКЕССК             |   2010  |   25,575 |   15,78     |   9,795   |      -     |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |   2011  |  176,225 |  143,32     |  32,905   |      -     |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |   2012  |    42,0  |   12,6      |   29,4    |      -     |
|   |                     |---------+----------+-------------+-----------+------------|
|   |                     |   2013  |    52,5  |   30,8      |   21,7    |      -     |
---------------------------------------------------------------------------------------
     (В   редакции  Постановлений  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 31.12.2009 г. N 511; от 25.01.2011 г. N 5)

                 ______________________________



                                             Приложение 3 к Программе

                          ПРЕДЕЛЬНЫЕ (ПРОГНОЗНЫЕ) ОБЪЕМЫ
                 финансирования республиканской целевой программы
            "Юг России (2009-2013 годы)" по источникам финансирования


     (В редакции Постановлений Правительства Карачаево-Черкесской
      Республики от 23.09.2009 г. N 340; от 31.12.2009 г. N 511;
                        от 25.01.2011 г. N 5)

                                      (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
----------------------------------------------------------------------------------
|      ИСТОЧНИКИ      |  ОБЪЕМ   |                В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ:          |
|   ФИНАНСИРОВАНИЯ    |ФИНАНСИРО-|-----------------------------------------------|
|ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ |  ВАНИЯ,  |  2009   |  2010  |  2011   |  2012   |  2013  |
|    КАПИТАЛЬНОГО     |  ВСЕГО   |         |        |         |         |        |
|    СТРОИТЕЛЬСТВА    |          |         |        |         |         |        |
|---------------------+----------+---------+--------+---------+---------+--------|
|          1          |    2     |    3    |   4    |    5    |    6    |   7    |
|---------------------+----------+---------+--------+---------+---------+--------|
|ВСЕГО                |14781,9215|1723,0309|1977,736|4959,2309|3385,0587|2736,865|
|---------------------+----------+---------+--------+---------+---------+--------|
|ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ   |3794,1655 |953,3155 |543,746 | 1362,0  |  390,0  |545,104 |
|(ПО СОГЛАСОВАНИЮ)    |          |         |        |         |         |        |
|---------------------+----------+---------+--------+---------+---------+--------|
|БЮДЖЕТ КАРАЧАЕВО-    | 1683,756 |166,9154 | 232,99 |669,2309 |292,0587 |322,561 |
|ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ|          |         |        |         |         |        |
|---------------------+----------+---------+--------+---------+---------+--------|
|ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ВНЕБЮД- |  9304,0  |  602,8  | 1201,0 | 2928,0  | 2703,0  | 1869,2 |
|ЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА (ПО  |          |         |        |         |         |        |
|СОГЛАСОВАНИЮ)        |          |         |        |         |         |        |
----------------------------------------------------------------------------------
     (В   редакции  Постановлений  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 31.12.2009 г. N 511; от 25.01.2011 г. N 5)
 
     


                                              Приложение 4 к Программе

                             ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
          по основным направлениям республиканской целевой программы
                         "Юг России (2009-2013 годы)"

     (В редакции Постановления Правительства Карачаево-Черкесской
                   Республики от 25.01.2011 г. N 5)


                                    (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-------------------------------------------------------------------------------
|    ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ    |  ОБЪЕМЫ  |В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ:         |
|                            | ФИНАНСИ- |-------------------------------------|
|                            | РОВАНИЯ, |ФЕДЕРАЛЬНОГО | БЮДЖЕТА  |ПРИВЛЕКАЕМЫХ|
|                            |  ВСЕГО   |   БЮДЖЕТА   |КАРАЧАЕВО-|ВНЕБЮДЖЕТНЫХ|
|                            |          |     (ПО     |ЧЕРКЕССКОЙ| ИСТОЧНИКОВ |
|                            |          |СОГЛАСОВАНИЮ)|РЕСПУБЛИКИ|            |
|----------------------------+----------+-------------+----------+------------|
|РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕА-  |11689,549 |  1704,844   | 680,705  |   9304,0   |
|ЦИОННОГО КОМПЛЕКСА          |          |             |          |            |
|----------------------------+----------+-------------+----------+------------|
|РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ         | 277,938  |   186,23    |  91,708  |     -      |
|ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ     |          |             |          |            |
|ТЕРРИТОРИЙ                  |          |             |          |            |
|----------------------------+----------+-------------+----------+------------|
|МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА|1122,4615 |  684,0615   |  438,4   |     -      |
|РЕШЕНИЕ ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ В    |          |             |          |            |
|СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В ОТДЕЛЬНЫХ|          |             |          |            |
|МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ  |          |             |          |            |
|----------------------------+----------+-------------+----------+------------|
|МЕРОПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО| 1691,973 |   1219,03   | 472,943  |     -      |
|ЗНАЧЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ |          |             |          |            |
|ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  |          |             |          |            |
|----------------------------+----------+-------------+----------+------------|
|ИТОГО                       |14781,9215|  3794,1655  | 1683,756 |  9304,0    |
-------------------------------------------------------------------------------
     (В   редакции  Постановлений  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 31.12.2009 г. N 511; от 25.01.2011 г. N 5)

Информация по документу
Читайте также