Расширенный поиск

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25.03.2009 № 83

Документ имеет не последнюю редакцию.
 



                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         
            ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ             

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


25.03.2009                   г. Черкесск                          N 83


О республиканской целевой программе
"Юг России (2009-2013)"


     (В редакции Постановлений Правительства Карачаево-Черкесской
      Республики от 23.09.2009 г. N 340; от 31.12.2009 г. N 511;
            от 25.01.2011 г. N 5; от 20.07.2012 г. N 299)



     В целях создания условий для устойчивого социально-экономического
развития  Карачаево-Черкесской  Республики, повышения благосостояния и
качества  жизни  населения  и  в  соответствии   Бюджетным    кодексом
Российской Федерации Правительство Карачаево-Черкесской Республики
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
     1.  Утвердить  республиканскую  целевую  программу   "Юг   России
(2009-2012 годы)" (далее - Программа) согласно приложению.
     2.   Министерству   финансов   Карачаево-Черкесской    Республики
подготовить  соответствующие  изменения  в  Закон Карачаево-Черкесской
Республики  от  18.12.2008  N   87-РЗ   "О   республиканском   бюджете
Карачаево-Черкесской Республики на 2009 год".
     3.  Министерству  экономического  развития   Карачаево-Черкесской
Республики,  Министерству финансов Карачаево-Черкесской Республики при
формировании проектов республиканского бюджета на соответствующие годы
включать   Программу  в  перечень  республиканских  целевых  программ,
подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета.
     4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
Первого заместителя  Председателя  Правительства  Карачаево-Черкесской              
Республики, курирующего финансово-экономические вопросы.



     Председатель Правительства
     Карачаево-Черкесской Республики                        В.Г.Кайшев



                                Правительства Карачаево-Черкесской
                                Республики от 25.03.2009  N 83




                  РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА                   
                      "Юг России (2009-2012 годы)"                    
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                             г. Черкесск                              
                               2009 год                               



                            П А С П О Р Т                             
    республиканской целевой программы "Юг России (2009-2013)" 

     (В редакции Постановлений Правительства Карачаево-Черкесской
       Республики от 31.12.2009 г. N 511; от 25.01.2011 г. N 5;
                       от 20.07.2012 г. N 299)
   

|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Наименование Программы       |Республиканская  целевая  программа|
|                             |"Юг России (2009-2013 годы)" (далее|
|                             |- Программа)                       |
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 25.01.2011 г. N 5)
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Основание для разработки     |Постановления         Правительства|
|Программы                    |Российской  Федерации от 14.01.2008|
|                             |N   10   "О   федеральной   целевой|
|                             |программе   "Юг  России  (2008-2012|
|                             |годы)",  от  26.05.2008  N  392  "О|
|                             |формировании,    предоставлении   и|
|                             |распределении         субсидий   из|
|                             |федерального    бюджета    бюджетам|
|                             |субъектов                Российской|
|                             |Федерации"                         |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Государственный заказчик     |Министерство         строительства,|
|Программы                    |и жилищно-коммунального   хозяйства|
|                             |Карачаево-Черкесской Республики,   |
|                             |Министерство    промышленности    и|
|                             |энергетики     Карачаево-Черкесской| 
|                             |Республики                         |

     (В   редакции  Постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 20.07.2012 г. N 299)
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Государственный заказчик-    |Министерство         экономического|
|координатор                  |развития       Карачаево-Черкесской|
|Программы                    |Республики                         |
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 20.07.2012 г. N 299)
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Основной разработчик         |Министерство         экономического|
|Программы                    |развития       Карачаево-Черкесской|
|                             |Республики                         |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Цели и задачи                |Основной целью  Программы  является|
|Программы                    |повышение благосостояния и качества|
|                             |жизни     населения     республики,|
|                             |обеспечивающее           сокращение|
|                             |отставания   от   среднероссийского|
|                             |уровня.                            |
|                             |Для реализации этой цели необходимо|
|                             |решение следующих задач:           |
|                             |снятие инфраструктурных ограничений|
|                             |для развития экономики;            |
|                             |развитие стратегически приоритетных|
|                             |направлений,         обеспечивающих|
|                             |высокие темпы экономического роста,|
|                             |увеличение доходов населения;      |
|                             |повышение  доступности  и  качества|
|                             |социальной     инфраструктуры    на|
|                             |республиканском и местном уровнях; |
|                             |повышение занятости населения      |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Перечень основных            |Программные             мероприятия|
|мероприятий                  |сгруппированы      по     следующим|
|                             |разделам:                          |
|                             |развитие   туристско-рекреационного|
|                             |комплекса;                         |
|                             |развитие инженерной  инфраструктуры|
|                             |сельских территорий;               |
|                             |мероприятия,    направленные     на|
|                             |решение острых проблем в социальной|
|                             |сфере  в  отдельных   муниципальных|
|                             |образованиях;                      |
|                             |мероприятия        республиканского|
|                             |значения    по    развитию   систем|
|                             |жизнеобеспечения населения         |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Исполнители                  |Подрядные   организации   и   (или)|
|                             |индивидуальные     предприниматели,|
|                             |осуществляющие  поставку   товаров,|
|                             |выполнение  работ  и (или) оказание|
|                             |услуг,  необходимых для  реализации|
|                             |Программы,  определяемые в порядке,|
|                             |установленном           Федеральным|
|                             |законом  от  21.07.2005  N 94-ФЗ "О|
|                             |размещении  заказов   на   поставки|
|                             |товаров, выполнение работ, оказание|
|                             |услуг   для    государственных    и|
|                             |муниципальных нужд"                |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Важнейшие целевые            |Размер  денежных  доходов  на  душу|
|индикаторы и показатели      |населения;                         |
|Программы                    |размер среднемесячной номинальной  |
|                             |начисленной заработной платы;      |
|                             |объем    валового     регионального|
|                             |продукта;                          |
|                             |размер  доходов  консолидированного|
|                             |бюджета на душу населения;         |
|                             |объем   инвестиций    в    основной|
|                             |капитал;                           |
|                             |уровень безработицы;               |
|                             |численность населения  с  денежными|
|                             |доходами ниже прожиточного минимума|
|                             |в процентах  от  численности  всего|
|                             |населения;                         |
|                             |количество отдыхающих;             |
|                             |строительство    и    реконструкция|
|                             |учреждений здравоохранения;        |
|                             |строительство    и    реконструкция|
|                             |образовательных учреждений;        |
|                             |строительство газопроводов;        |
|                             |строительство    и    реконструкция|
|                             |объектов водоснабжения;            |
|                             |строительство    и    реконструкция|
|                             |канализационных  сетей  и  очистных|
|                             |сооружений                         |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Сроки и этапы реализации     |2009-2013 годы                     |
|Программы                    |                                   |
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 25.01.2011 г. N 5)
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Объемы и источники           |Общая  сумма  затрат  на  2009-2013|
|финансирования Программы     |годы  составляет 15209,1           |
|                             |млн.рублей                         |
|                             |(в ценах  соответствующих  лет),  в|
|                             |том числе:                         |
|                             |средства федерального  бюджета  (по|
|                             |согласованию) – 2441,9             |
|                             |млн. рублей;                       |
|                             |средства республиканского бюджета –|
|                             |3463,2 млн. рублей;                |
|                             |внебюджетные     источники      (по|
|                             |согласованию) – 9304,0 млн. рублей |
     (В   редакции  Постановлений  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики        от 31.12.2009 г. N 511;        от 25.01.2011 г. N 5;
от 20.07.2012 г. N 299)
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные           |Сокращение отставания республики по|
|результаты реализации        |основным         макроэкономическим|
|Программы и показатели       |показателям  от   среднероссийского|
|ее социально-экономической   |уровня;                            |
|эффективности                |повышение               финансового|
|                             |самообеспечения республики и уровня|
|                             |жизни населения;                   |
|                             |снижение социальной  напряженности.|
|                             |Реализация Программы позволит:     |
|                             |сократить     уровень     бедности,|
|                             |приблизить      уровень     доходов|
|                             |населения    к    среднероссийскому|
|                             |уровню;                            |
|                             |увеличить денежные доходы населения|
|                             |к   2014   году   в   2,1  раза  по|
|                             |сравнению с уровнем 2006 года;     |
|                             |повысить     уровень      занятости|
|                             |населения;                         |
|                             |уменьшить уровень  безработицы   на|
|                             |7,3 процента;                      |
|                             |увеличить      объем       валового|
|                             |регионального продукта республики в|
|                             |1,9 раза  по  сравнению  с  объемом|
|                             |валового  регионального  продукта в|
|                             |2006 году;                         |
|                             |увеличить     уровень     бюджетной|
|                             |обеспеченности республики, повысить|
|                             |налоговую  базу  местных  бюджетов,|
|                             |сократить  уровень  дотирования  из|
|                             |бюджетов вышестоящих уровней;      |
|                             |увеличить      уровень      доходов|
|                             |консолидированного  бюджета на душу|
|                             |населения к 2012 году в 2,3 раза по|
|                             |сравнению с уровнем 2006 года;     |
|                             |обеспечить   рост   инвестиций    в|
|                             |основной  капитал к 2012 году в 1,7|
|                             |раза по сравнению  с  уровнем  2006|
|                             |года                               |
     (В   редакции  Постановлений  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 25.01.2011 г. N 5; от 20.07.2012 г. N 299)
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|


 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа. 
    Анализ социально-экономического развития Карачаево-Черкесской     
                              Республики                              

     Карачаево-Черкесская  Республика  - один из самых южных субъектов
Российской  Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального
округа, обеспечивает выход России к государствам Закавказья.        (В
редакции  Постановления  Правительства Карачаево-Черкесской Республики
от 25.01.2011 г. N 5)
     Республика располагается в предгорьях  Северо-западного  Кавказа.
На  западе  территория  республики  граничит с Краснодарским краем, на
севере и северо-востоке  со  Ставропольским  краем,  на  востоке  –  с
Кабардино-Балкарской   Республикой.   На   юге  граница  с  Грузией  и
Республикой  Абхазия проходит по Главному Кавказскому хребту.
     Территория  Карачаево-Черкесской Республики -  14,3  тыс.  кв.км.
Численность постоянно проживающего на территории республики  населения
на 1 января 2009 года – 427,2 тыс. человек.
     Административно-территориально республика делится на 10 районов и
2 города республиканского значения.
     Столица Карачаево-Черкесской Республики – город Черкесск, основан
в  1825 году, численность населения 116,3 тыс. человек, расстояние  до
Москвы – 1674 км.
     Сферы  экономики,  перспективные  для  привлечения  инвестиций  -
добыча    и    переработка    полезных    ископаемых;   строительство;
промышленность  строительных  материалов;  производство   транспортных
средств  и оборудования; пищевая промышленность и сельскохозяйственное
производство;   фармацевтическая   промышленность;    лесопромышленный
комплекс; добыча и розлив природной минеральной и талой воды; туризм.
     На   территории    Карачаево-Черкесской    Республики    выявлены
месторождения   вольфрама,  медноколчеданных  руд,  цементного  сырья,
каменного  угля,  различных  облицовочных  камней,   известняков   для
сахарной  промышленности,  огнеупорных  глин,  полевошпатового  сырья,
базальтов для производства минерального  волокна,  гипса  и  нерудного
сырья для производства разнообразных строительных материалов. Выявлены
также проявления рудного  золота.  Республика  обладает  значительными
запасами  разнообразных  по  составу  минеральных и высококачественных
пресных подземных вод.
     Объем  валового  регионального   продукта   в   2007   году   (по
предварительной  оценке) увеличился по сравнению с 2006 годом на 3,4 %
и составил в  27,5  млрд.  рублей.  Структура  валового  регионального
продукта:
     сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 23,9 %;
     оптовая и розничная торговля,  ремонт  автотранспортных  средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 14,3 %;
     обрабатывающие производства – 13,9 %;
     государственное управление и обеспечение военной безопасности;
     обязательное социальное обеспечение - 10,1%;
     строительство – 8,3 %, операции с недвижимым  имуществом,  аренда
и предоставление услуг – 6,7 %, другие виды деятельности –22,8 %.
     Экономически активное население – 207,0 тыс. человек  (около  50%
от общей численности населения региона).
     Индекс промышленного производства в 2008 году сложился на  уровне
103,1  %.  Положительная  динамика  индекса промышленного производства
обеспечена увеличением продукции обрабатывающих отраслей  (на 3,4  %).
В  добывающих отраслях производство продукции сократилось на 21,5 %, в
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 2,9 %.
     В  2008  году  отгружено   товаров   собственного   производства,
выполнено  работ  и  услуг  собственными  силами по видам деятельности
"Добыча  полезных   ископаемых",   "Обрабатывающие   производства"   и
"Производство  и распределение электроэнергии, газа и воды" на 16139,7
млн. рублей,  что  в  фактических  ценах  на  14,5 %  больше,  чем  за
соответствующий период 2007 года.
     Сохраняется  позитивная  динамика  развития   аграрного   сектора
экономики.     Объем     продукции     сельского     хозяйства    всех
сельхозпроизводителей составил в 2008 году 12734,2 млн. рублей, индекс
сельскохозяйственного производства – 103,8 %.
     В   республике   продолжается   наращивание   темпов    жилищного
строительства.  Всего  за 2008 год построено 95,5 тыс.кв.метров жилья,
это на 2,8 % больше, чем за 2007 год.
     Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство",  в
2008  году  составил  5910,4  млн.  рублей, что на 1,3 % больше уровня
2007 года.
     Объем инвестиций в основной капитал за 2008 год превысил на 4,2 %
уровень 2007 года и составил 10947,9 млн.рублей.
     Автомобильным  транспортом  республики  за  2008  год  перевезено
3379,6  тыс.тонн  грузов, это меньше на 11,6 %, чем за соответствующий
период 2007 года, грузооборот уменьшился на 9,8 % и составил  282560,9
тыс. т-км.
     За 2008 год общий объем услуг связи составил 1572,6 млн.  рублей,
что на 22,1 % больше, чем за 2007 год.
     По   итогам   2008    года    потребительский    рынок    товаров
характеризовался положительной динамикой оборота розничной торговли. В
отчетном году оборот розничной торговли республики  сложился  в  сумме
22697,6 млн.рублей, что на 8,9 % больше, чем за предыдущий год.
     Оборот общественного питания в 2008 году сложился в  сумме  631,7
млн.рублей, или 121,8 % к уровню 2007 года.
     В 2008 году  на  территории  республики  населению  было  оказано
платных  услуг  на сумму 6078,9 млн.рублей или на 13,4 % больше, чем в
2007 году, что обусловлено ростом объемов таких основных видов  услуг,
как  услуги связи (на 17,1 % к уровню 2007 года), бытовые (на 16,4 %),
коммунальные (на 4,5 %).
     Ценовые процессы на потребительском рынке  республики  по  итогам
2008  года характеризовались более высокими, по сравнению с предыдущим
годом, темпами инфляции (индекс потребительских цен декабря 2008  года
к  декабрю  2007  года  -  114,5 %), обусловленными резким удорожанием
товаров и услуг (особенно значительным в части платных услуг - 16,7 %,
продовольственной группы товаров - на 14,2 %).
     Стоимость минимального набора продуктов питания  в  декабре  2008
года составила по Карачаево-Черкесской Республике 1907,3 рублей (114,6
% к декабрю 2007 года).
     В 2008 году по сравнению с прошлым годом денежные доходы на  душу
населения  в  республике  выросли  на 28,7 % и составили в номинальном
выражении 8928,0 рублей. Рост реальных располагаемых денежных  доходов
населения  республики,  в  расчете  которых  учитывается  инфляционная
составляющая, в текущем году составит 109,5 %.
     Величина прожиточного минимума на душу населения  увеличилась  по
сравнению  с 2007 годом на 15,9 % и составила 3640 рублей. Численность
населения с доходами ниже величины прожиточного уровня в 2008 году (по
предварительным данным) составила 70,36 тыс. человек.
     Средний размер назначенных месячных пенсий, по  данным  Отделения
Пенсионного   фонда   Российской   Федерации  по  Карачаево-Черкесской
Республике, в 2008 году увеличился по сравнению с 2007 годом на 35,3 %
и  составил  3709,2  рублей. Ее  реальное  содержание  увеличилось  на
15,2 %.
     Номинальная начисленная  заработная  плата  одного  работника  по
полному  кругу  предприятий  в  Карачаево-Черкесской Республике в 2008
году составила 9409,6 рублей, что на 23,4 % выше уровня 2007 года, а в
реальном выражении превысила уровень прошлого года на 5,1 %.
     Просроченная  задолженность  по   заработной   плате   по   кругу
наблюдаемых  видов  экономической  деятельности  на 1 января 2009 года
составила 30503,0 тыс.рублей и увеличилась по сравнению с началом 2008
года в 12,3 раза.
     Численность официально зарегистрированных безработных,  состоящих
на  учете в органах государственной службы занятости, к концу  декабря
2008  года  составила  5,2  тыс.  человек.  Уровень  официальной  (или
регистрируемой)  безработицы на конец декабря 2008 года составил 2,5 %
численности экономически активного  населения  (по  данным  Управления
государственной   службы   занятости   населения  Карачаево-Черкесской
Республики).
     Численность постоянного населения Карачаево-Черкесской Республики
на  1  января  2009  года составила 427,2 тыс. человек и уменьшилась с
начала года на 0,2 тыс.человек, против 1,3 тыс. человек в  2007  году.
Замедление  численных  потерь  в  2008  году по сравнению с предыдущем
годом обусловлено увеличением естественного прироста с  1440  до  1648
человек  (на  14,4  %)  и  снижением миграционной убыли с 2728 до 1857
человек (в 1,5 раза).
     (Абзац      исключен      -      Постановление      Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 25.01.2011 г. N 5)
     Для республики характерен уровень высокой  дотационности  бюджета
при  низком  уровне налоговых поступлений. Обеспеченность собственными
доходами консолидированного бюджета в 2008 году составила  29,3  %  (в
2007 году - 32,8 %).
     Уровень дотационности  консолидированного  бюджета  республики  в
2008 году составил 70,7 % (в 2007 году - 67,2%).
     Высокая дотационность бюджета, низкий уровень доходов  населения,
высокая    безработица,    низкая   инвестиционная   привлекательность
свидетельствуют об отсутствии  собственных  резервов  для  привлечения
инвестиций и ускорения экономического развития. В республике требуется
стабилизация социально- экономической ситуации, устранение  социальной
напряженности,   вызванной   крайне   низким  развитием  социальной  и
инженерной инфраструктур.

                       2. Пути решения проблем                        

     В  2008  году  на  территории   Карачаево-Черкесской   Республики
действовало  11  федеральных  и 25 республиканских  целевых программ и
подпрограмм.
     Объем инвестиций в  основной  капитал  за  счет  всех  источников
финансирования,   направленных   в   2008   году  на  решение  проблем
социально-экономического развития  республики,  составил  9605,7  млн.
рублей.
     Мероприятия, осуществление которых планируется в рамках указанных
программ,  не  обеспечивают  в республике реализацию ключевых проектов
по  формированию  инфраструктуры,  способной   создать   благоприятные
условия для привлечения частных инвестиций.
     В  дополнение  к  действующим  программам  разработана  настоящая
Программа, реализация которой позволит скоординировать государственные
усилия  по  обеспечению  экономического   роста   и   решению   острых
социальных проблем в республике.
     Программа формируется на основе следующих принципов:
     концентрация     ресурсов     на     экономически     эффективных
инфраструктурных объектах, обеспечивающих рост производства в регионе;
     софинансирование    из    федерального     бюджета     инженерной
инфраструктуры  инвестиционных  проектов,  объектов социальной сферы и
жилищно-коммунального хозяйства;
     развитие  механизмов  государственно-частного   партнерства   при
реализации инфраструктурных проектов;
     выбор   инвестиционных   проектов    с    учетом    экологической
эффективности.
     В  рамках  Программы  будут  реализованы  значимые  капиталоемкие
проекты,   увязанные   с   задачами  развития  государственно-частного
партнерства и преимущественно направленные на снятие  инфраструктурных
ограничений для развития бизнеса и социальной сферы.
     Решение данного вопроса на республиканском уровне  ограничивается
высоким уровнем дотационности бюджетов республики.
     Мероприятия  в  рамках   Программы   направлены   на   реализацию
федеральных   приоритетов   на  юге  России  -  обеспечение  занятости
населения, развитие туристско-рекреационного комплекса.
     Основные направления реализации задач Программы включают:
     1) Развитие туристско-рекреационного комплекса.
     Туристическая   индустрия   является   одной    из    крупнейших,
высокодоходных  и динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства,
на долю  которой  приходится  около  10  процентов  мирового  валового
продукта, до 30 процентов торговли услугами, около 7 процентов мировых
капиталовложений.    Развитие    туристско-рекреационного    комплекса
обеспечивает  создание  новых  рабочих  мест,  повышает  уровень жизни
населения, способствует развитию медицинского обслуживания населения.
     В республике уже существуют привлекательные  туристические  зоны,
имеющие  значительный  потенциал  для  развития туристической отрасли.
Развитие туристско-рекреационного комплекса включает два направления -
модернизацию   сложившихся   известных   туристических  зон  (Теберда,
Домбай) и развитие новой (Архыз).
     Средства   из   федерального   бюджета   будут   направлены    на
строительство дороги и линий электропередачи к горнолыжным курортам, а
также объектов жизнеобеспечения. Частные инвестиции  будут  направлены
на  строительство  гостиничных  комплексов,  канатных дорог и объектов
сферы услуг.
     Развитие туристско-рекреационного комплекса будет  способствовать
развитию  таких  смежных отраслей, как транспортный и агропромышленный
комплексы, сфера услуг.
     2) Развитие социальной и инженерной инфраструктур.
     В Карачаево-Черкесской Республике  сложилась  достаточно  сложная
ситуация   с   обеспечением  населения  социальной  инфраструктурой  и
услугами жилищно-коммунального хозяйства.
     Значительная часть учреждений образования  и  здравоохранения  по
уровню  материально-технического  обеспечения  существенно  отстает от
среднероссийского уровня.
     Основные  вопросы,  направленные  на   повышение   обеспеченности
населения  социальной  инфраструктурой,  в  настоящее время решаются в
рамках   реализуемых    национальных    проектов    "Образование"    и
"Здравоохранение",   а   также  в  рамках  таких  федеральных  целевых
программ, как Федеральная целевая программа  развития  образования  на
2006-2010   годы,  программы  "Предупреждение  и  борьба  с  социально
значимыми  заболеваниями  (2007-2011  годы)",  "Социальная   поддержка
инвалидов на 2006-2010 годы", "Дети России" на 2007-2010 годы, а также
в рамках  реализации  республиканских  целевых  программ,  большинство
которых имеют социальную направленность.
     Однако, наиболее острые проблемы образования и здравоохранения  в
локальных  зонах,  характеризующихся критическим состоянием инженерной
и социальной инфраструктур, предполагается решать в рамках Программы.
     Неразвитость и высокая  степень  износа  систем  водоснабжения  и
водоотведения,   канализационных   систем,   объектов   энергетики   и
газоснабжения        сдерживают        развитие        промышленности,
туристско-рекреационного   комплекса   и   малого   бизнеса.   Объекты
жилищно-коммунального  хозяйства  характеризуются  пониженным  уровнем
надежности и нуждаются в реконструкции.
     Ограниченность  бюджетных  ресурсов  не  позволяет  республике  в
необходимом  объеме  участвовать в соответствующих федеральных целевых
программах по развитию коммунального  хозяйства.  Для  модернизации  и
ремонта  основных фондов в сфере жилищно-коммунального хозяйства нужны
значительные   капитальные   вложения.    Восстановление    за    счет
софинансирования   из  федерального  бюджета  систем  водо-,  газо-  и
электроснабжения, канализационных сетей и  очистных  сооружений  будет
способствовать  привлечению  частных  инвесторов в сферу коммунального
хозяйства.
     Реализация указанных мероприятий позволит снизить заболеваемость,
увеличить  уровень  газификации,  водоснабжения, уменьшить  количество
детей, обучающихся во вторую смену.

     3. Цели и задачи Программы, целевые индикаторы и показатели

     Основной целью  Программы  является  повышение  благосостояния  и
качества жизни  населения  республики,  обеспечивающее  сокращение  их
отставания от среднероссийского уровня.
     Достижение соответствующего  уровня  качества   жизни   населения
возможно   только  при  условии  создания  динамично  развивающейся  и
конкурентоспособной экономики,  обеспечивающей необходимый уровень его
доходов.
     Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:
     снятие инфраструктурных   ограничений   для   развития  экономики
республики;
     развитие стратегически       приоритетных      направлений      -
туристско-рекреационного   комплекса,    транспортных    коммуникаций,
обеспечивающих   высокие   темпы   экономического  роста  и  занятость
населения;
     повышение  доступности  и  качества   инженерной   и   социальной
инфраструктур;
     повышение занятости населения.
     Перечисленные цели и задачи Программы являются  составной  частью
общенациональной системы целей  и  задач,  направленных  на  ускорение
темпов социально-экономического развития страны.
     Для   оценки   эффективности   реализации   Программы   в   целом
используются следующие показатели:
     размер денежных доходов на душу населения, рублей;
     размер  средней   номинальной   начисленной   заработной   платы,
рублей/месяц;
     объем валового регионального продукта, млрд. рублей;
     размер доходов консолидированного бюджета на душу населения, тыс.
рублей;
     объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей;
     уровень безработицы, процентов;
     численность населения  с  денежными  доходами  ниже  прожиточного
минимума, процентов ко всему населению;
     количество отдыхающих, тыс. человек;
     строительство   и   реконструкция   образовательных   учреждений,
ученических мест;
     строительство газопроводов, км;
     строительство и реконструкция объектов  водоснабжения,  км,  тыс.
куб. м/сутки;
     строительство и реконструкция канализационных  сетей  и  очистных
сооружений, км, тыс. куб. м/сутки;
     строительство  и   реконструкция   автомобильных   дорог   общего
пользования регионального значения и искусственных сооружений на них.
     Целевые  индикаторы   и   показатели   эффективности   реализации
Программы представлены в приложении 1.
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 25.01.2011 г. N 5)

                  4. Система программных мероприятий

     Программные мероприятия сгруппированы по следующим разделам:
     развитие туристско-рекреационного комплекса;
     развитие инженерной инфраструктуры сельских территорий;
     мероприятия, направленные  на решение острых проблем в социальной
сфере в отдельных муниципальных образованиях;
     мероприятия республиканского    значения   по   развитию   систем
жизнеобеспечения населения.
     В первый  раздел  включены  мероприятия,  связанные  с  развитием
туристско-рекреационного комплекса республики.
     Во второй раздел  включены  мероприятия  по  развитию  инженерной
инфраструктуры: газо- и водоснабжения сельских населенных пунктов.
     В третий раздел включены мероприятия по развитию социальных услуг
в сфере образования и здравоохранения.
     В четвертый раздел включены требующие  государственной  поддержки
мероприятия   республиканского    значения    по    развитию    систем
жизнеобеспечения населения, в частности  инженерной  инфраструктуры  и
жилищно-коммунального хозяйства городов и населенных пунктов.
     Система  мероприятий,  объемы  и  источники   финансирования   по
направлениям Программы представлены в приложении 2 к Программе.
     Предельные  (прогнозные)  объемы  финансирования   Программы   по
источникам финансирования представлены в приложении 3 к Программе.
     Объемы  финансирования   по   основным   направлениям   Программы
представлены в приложении 4 к Программе.

           4.1. Развитие туристско-рекреационного комплекса

     Одним   из    приоритетов    Программы    является    обеспечение
государственной поддержки туристско-рекреационного комплекса, создание
условий для его конкурентоспособности как  на  внутреннем,  так  и  на
мировом рынках.
     С учетом имеющихся природно-климатических условий  и  сложившейся
специализации   рекреационного   комплекса   основными   направлениями
являются спортивный и оздоровительный туризм.
     Развитие  туристско-рекреационного комплекса будет способствовать
развитию   транспорта,  сферы  услуг,  агропромышленного  комплекса  и
перерабатывающей    промышленности.    За    счет    всех   источников
финан-сирования  предусматривается  12761,1  млн.  рублей,  из которых
1071,3 млн. рублей - средства федерального бюджета, 2385,8 млн. рублей
- средства республиканского бюджета, 9304,0 млн. рублей - внебюджетные
средства. (В редакции Постановления Правительства Карачаево-Черкесской
Республики от 20.07.2012 г. N 299)
     Наиболее  перспективной  зоной  развития  горнолыжного  отдыха  в
Карачаево-Черкесской   Республике  является  Архыз.  На  его  развитие
предусматривается  выделить  6282,5 млн. рублей, из которых 961,1 млн.
рублей  - средства федерального бюджета, 2331,4 млн. рублей - средства
республиканского бюджета, 2990 млн. рублей - внебюджетные источники.
(В    редакции    Постановления   Правительства   Карачаево-Черкесской
Республики от 20.07.2012 г. N 299)
     Бюджетные  средства   будут   направлены   на   реконструкцию   и
строительство  объектов   инженерной   инфраструктуры.   Строительство
высоковольтной линии электропередачи напряжением 110 кВ  "Зеленчукская
- Лунная Поляна"  увеличит  надежность  электроснабжения  горнолыжного
комплекса, а  в  перспективе  обеспечит  нужды  пограничных  застав  в
надежном и бесперебойном энергоснабжении.
     На  развитие  туристско-рекреационного комплекса "Теберда-Домбай"
предусматривается  выделить  6478,6 млн. рублей, из которых 110,2 млн.
рублей  -  средства  федерального бюджета, 54,4 млн. рублей - средства
республиканского бюджета, 6314,0 млн. рублей - внебюджетные источники.
(В    редакции    Постановления   Правительства   Карачаево-Черкесской
Республики от 20.07.2012 г. N 299)

      4.2. Развитие инженерной инфраструктуры сельских территорий

     Для надежного  обеспечения  потребителей  в  Карачаево-Черкесской
Республике  качественной  питьевой  водой  в  необходимом   количестве
предусматривается  осуществить  реконструкцию  Кавказского  группового
водопровода для 8 сел Прикубанского района,  а  также  мероприятия  по
водоснабжению 3 населенных пунктов Урупского района.
     Бюджетные  средства   будут   направлены   на   реконструкцию   и
строительство объектов  инженерной  инфраструктуры  Малокарачаевского,
Прикубанского и Урупского районов.
     На  реализацию  мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры
сельских  территорий  предусматривается  выделить 262,0 млн. рублей, в
том  числе средства федерального бюджета - 154,3 млн. рублей, средства
республиканского бюджета - 107,7 млн. рублей. (В              редакции
Постановления     Правительства     Карачаево-Черкесской    Республики
от 20.07.2012 г. N 299)

       4.3. Мероприятия, направленные на решение острых проблем
      в социальной сфере в отдельных муниципальных образованиях

     На реализацию мероприятий, направленных на решение острых проблем
в социальной сфере в отдельных муниципальных образованиях, в Программе
предусматривается  выделить  765,2  млн. рублей, из которых 300,3 млн.
рублей  -  средства федерального бюджета, 464,9 млн. рублей - средства
республиканского бюджета. (В   редакции   Постановления  Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 20.07.2012 г. N 299)
     Для обеспечения больных качественным специализированным  лечением
в    Программе    предусмотрена     реконструкция     республиканского
государственного         лечебно-профилактического          учреждения
"Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница".
     Для повышения качества школьного образования в Программу включено
строительство школ в г. Черкесске и ауле  Али-Бердуковский  Хабезского
района.

        4.4. Мероприятия республиканского значения по развитию
                   систем жизнеобеспечения населения

     Техническое  состояние  основных   фондов   жилищно-коммунального
хозяйства  Карачаево-Черкесской  Республики  характеризуется   высоким
(более 70 процентов) уровнем износа и большими потерями энергоресурсов
и воды (до 30-50 процентов).
     Общий  объем  средств,  направленных на реализацию мероприятий по
развитию  систем  жизнеобеспечения  населения,  составит  1420,8  млн.
рублей, в том числе 916,0 млн. рублей - средства федерального бюджета,
504,8 млн. рублей - средства республиканского бюджета. (В     редакции
Постановления     Правительства     Карачаево-Черкесской    Республики
от 20.07.2012 г. N 299)
     Предполагается  провести  реконструкцию  системы водоснабжения г.
Черкесска   и  станицы  Зеленчукской  Зеленчукского  района,  очистных
сооружений    канализации    г.    Черкесска    и   аула   Адыге-Хабль
Адыге-Хабльского  района.  Износ  теплосетей в г. Черкесске составляет
около  70  процентов.  Объем финансирования расширения и реконструкции
системы  теплоснабжения  за  счет средств федерального бюджета - 266,7
млн.  рублей,  бюджета  Карачаево-Черкесской  Республики  - 136,8 млн.
рублей позволит полностью восстановить изношенные городские теплосети.
(В    редакции    Постановления   Правительства   Карачаево-Черкесской
Республики от 20.07.2012 г. N 299)
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 25.01.2011 г. N 5)

            1. Развитие туристско-рекреационного комплекса            

     Одним   из    приоритетов    Программы    является    обеспечение
государственной поддержки туристско-рекреационного комплекса, создание
условий для его конкурентоспособности как  на  внутреннем,  так  и  на
мировом рынках.
     С учетом имеющихся природно-климатических условий  и  сложившейся
специализации   рекреационного   комплекса   основными   направлениями
являются спортивный и оздоровительный туризм.
     Развитие  туристско-рекреационного комплекса будет способствовать
развитию   транспорта,  сферы  услуг,  агропромышленного  комплекса  и
перерабатывающей    промышленности.    За    счет    всех   источников
финансирования  предусматривается  11428,582  млн.  рублей, из которых
1773,2 млн. рублей - средства федерального бюджета, 521,382 млн.рублей
- средства республиканского бюджета, 9134,0 млн. рублей - внебюджетные
средства. (В редакции Постановления Правительства Карачаево-Черкесской
Республики от 31.12.2009 г. N 511)
     Наиболее  перспективной  зоной  развития  горнолыжного  отдыха  в
Карачаево-Черкесской   Республике  является  Архыз.  На  его  развитие
предусматривается  выделить  4468,282  млн.  рублей, из которых 1158,0
млн.  рублей  -  средства  федерального бюджета, 320,282 млн. рублей -
средства  республиканского  бюджета,  2990  млн. рублей - внебюджетные
источники. (В        редакции        Постановления       Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 31.12.2009 г. N 511)
     Бюджетные  средства   будут   направлены   на   реконструкцию   и
строительство   объектов   инженерной   инфраструктуры.  Строительство
высоковольтной линии электропередачи напряжением 110 кВ  "Зеленчукская
-  Лунная  Поляна"  увеличит  надежность электроснабжения горнолыжного
комплекса, а в перспективе обеспечит нужды в надежном и  бесперебойном
энергоснабжении пограничных застав.
     На  развитие  туристско-рекреационного комплекса "Теберда-Домбай"
предусматривается  выделить  6960,3 млн. рублей, из которых 615,2 млн.
рублей  -  средства федерального бюджета, 201,2 млн. рублей - средства
республиканского бюджета, 6144,0 млн. рублей - внебюджетные источники.
(В    редакции    Постановления   Правительства   Карачаево-Черкесской
Республики от 31.12.2009 г. N 511)

      2. Развитие инженерной инфраструктуры сельских территорий       

     Для надежного  обеспечения  потребителей  в  Карачаево-Черкесской
Республике   качественной  питьевой  водой  в  необходимом  количестве
предусматривается  осуществить  реконструкцию  Кавказского  группового
водопровода  для  8  сел  Прикубанского района, а также мероприятия по
водоснабжению 3 населенных пунктов Урупского района.
     Бюджетные  средства   будут   направлены   на   реконструкцию   и
строительство  объектов  инженерной  инфраструктуры Малокарачаевского,
Прикубанского и Урупского районов.
     На  реализацию  мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры
сельских  территорий предусматривается выделить 270,957 млн. рублей, в
том  числе средства федерального бюджета – 196,0 млн. рублей, средства
республиканского бюджета – 74,957 млн. рублей. (В             редакции
Постановления     Правительства     Карачаево-Черкесской    Республики
от 31.12.2009 г. N 511)

        3. Мероприятия, направленные на решение острых проблем        
      в социальной сфере в отдельных  муниципальных образованиях      

     На реализацию мероприятий, направленных на решение острых проблем
в социальной сфере в отдельных муниципальных образованиях, в Программе
предусматривается выделить 758,3813 млн. рублей, из которых 563,0 млн.
рублей  -  средства  федерального  бюджета,  195,3813  млн.  рублей  -
средства республиканского бюджета. (В      редакции      Постановления
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.12.2009 г. N 511)
     Для обеспечения больных качественным специализированным  лечением
в   Программе   предусмотрена   реконструкция  в  Карачаево-Черкесской
Республике республиканских клинической и детской больниц.
     Для повышения качества школьного образования в Программу включено
строительство  школ  в г. Черкесске и ауле Али-Бердуковский (Хабезский
район).

         4. Мероприятия республиканского значения по развитию         
                  систем жизнеобеспечения населения                   

     Техническое  состояние  основных   фондов   жилищно-коммунального
хозяйства   Карачаево-Черкесской  Республики  характеризуется  высоким
(более 70 процентов) уровнем износа и большими потерями энергоресурсов
и воды (до 30-50 процентов).
     Общий объем средств, направленных на  реализацию  мероприятий  по
развитию  систем  жизнеобеспечения  населения,  составит  1967,7  млн.
рублей, в  том  числе  1339,2  млн.  рублей  -  средства  федерального
бюджета,  458,5 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 170,0
млн. рублей - средства внебюджетных источников.
     Для улучшения  экологической  обстановки  в  Карачаево-Черкесской
Республике     предусмотрено     строительство    высокотехнологичного
мусороперерабатывающего комплекса с объемом переработки 250 тыс.тонн в
год.   Кроме   того,  предполагается  провести  реконструкцию  системы
водоснабжения  г.  Черкесска  и  станицы  Зеленчукской   (Зеленчукский
район),   очистных   сооружений   канализации   г.  Черкесска  и  аула
Адыге-Хабль (Адыге-Хабльский район). Износ теплосетей в  г.  Черкесске
составляет  около  70  процентов.  Объем  финансирования  расширения и
реконструкции системы теплоснабжения  (за  счет  средств  федерального
бюджета - 237,0 млн. рублей,   бюджета Карачаево-Черкесской Республики 
- 87,1  млн. рублей)  позволит  полностью    восстановить   изношенные 
городские теплосети.

                  5. Ресурсное обеспечение Программы                  

     Общий   объем   финансирования   Программы   рассчитан   в  ценах
соответствующих  лет  и  составляет  15209,1  млн.рублей,  в том числе
средства   федерального   бюджета   –  2441,9  млн.  рублей,  средства
республиканского  бюджета  – 3463,2 млн. рублей, средства внебюджетных
источников   –   9304,0   млн.   рублей.    (В  редакции Постановлений
Правительства  Карачаево-Черкесской Республики от 31.12.2009 г. N 511;
от 25.01.2011 г. N 5; от 20.07.2012 г. N 299)
     Предельные  (прогнозные)  объемы  финансирования   Программы   по
источникам финансирования представлены в приложении 3 к Программе.
     Основой достижения  целей  Программы  является  участие  частного
капитала в создании экономического потенциала республики.
     Привлечение внебюджетных инвестиций в предусмотренных  Программой
объемах      обеспечивается      путем      реализации      механизмов
государственно-частного  партнерства.  Базовым  принципом  привлечения
внебюджетных  инвестиций  является  четкое  разделение  инвестиционных
проектов на две составляющие - строительство объектов производственной
и   туристско-рекреационной   сфер,  осуществляемое  за  счет  средств
частных инвесторов, и создание обеспечивающих эти объекты инженерной и
социальной инфраструктур.
     Привлечение  внебюджетных  инвестиций  осуществляется  на  основе
соглашений   о   намерениях,  заключенных  государственным  заказчиком
Программы с потенциальными инвесторами, выбор которых осуществляется в
соответствии с федеральным законодательством.
     Инфраструктурные  объекты  по  мере  их  ввода   в   эксплуатацию
включаются       в      состав      государственной      собственности
Карачаево-Черкесской   Республики.   Строительство    этих    объектов
осуществляется за счет средств республиканского бюджета при финансовой
поддержке из федерального бюджета.
     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации средства
федерального  бюджета,  предусмотренные федеральной целевой программой
"Юг  России  (2008-2013  годы)",  направляются в виде субсидий бюджету
Карачаево-Черкесской Республики на реализацию программных мероприятий,
что    предусматривает   обязательное   финансирование   проектов   из
республиканского бюджета в объемах, определенных Программой.        (В
редакции  Постановления  Правительства Карачаево-Черкесской Республики
от 25.01.2011 г. N 5)
     Реализация в рамках Программы  высокорентабельных  инвестиционных
проектов  обеспечит увеличение доходной части республиканского бюджета
и создание условий  для  выполнения  Карачаево-Черкесской  Республикой
обязательств  по  финансированию  объектов  Программы  за счет средств
республиканского бюджета.

                   6. Механизм реализации Программы                   

     Государственным заказчиком является  Министерство  строительства,
энергетики   и  жилищно-коммунального  хозяйства  Карачаево-Черкесской
Республики.
     Важнейшим элементом  реализации  Программы  является  взаимосвязь
планирования, реализации, мониторинга и корректировки Программы.
     В  связи  с   этим   ход   реализации   Программы   ежеквартально
анализируется    государственным    заказчиком    на   основе   оценки
результативности  мероприятий   Программы,   достижения   ее   целевых
индикаторов.
     Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется
с учетом информации, поступающей от исполнителей мероприятий.
     Неотъемлемой   составляющей   механизма   реализации    Программы
являются  формирование и использование современной системы контроля на
всех стадиях ее реализации.
     Государственный заказчик Программы:
     осуществляет деятельность по подготовке и реализации  мероприятий
Программы,  а  также  по анализу и рациональному использованию средств
федерального,  республиканского   бюджетов  и   средств   внебюджетных
источников;
     организует текущее управление реализацией Программы;
     разрабатывает в пределах своих  полномочий  нормативные  правовые
акты, необходимые для выполнения Программы;
     представляет  отчеты   о   ходе   реализации   Программы   и   об
использовании  средств  федерального  и  республиканского  бюджетов, а
также средств внебюджетных источников;
     организует мониторинг хода реализации Программы;
     несет ответственность за своевременную и качественную  реализацию
мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств,
выделяемых на их реализацию;
     организует внедрение информационных технологий в целях управления
реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения;
     организует размещение в электронном  виде  информации  о  ходе  и
результатах   реализации  Программы,  финансировании  ее  мероприятий,
привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на  участие  в
реализации Программы и порядке участия в ней инвесторов;
     утверждает  титульные  списки  начинаемых  строек  и  объектов  и
титульные   списки   переходящих  строек  и  объектов,  находящихся  в
государственной собственности Карачаево-Черкесской Республики;
     ежеквартально обобщает и анализирует статистическую отчетность по
реализации  Программы  и  представляет  в  Министерство экономического
развития  Карачаево-Черкесской  Республики  и  Министерство   финансов
Карачаево-Черкесской Республики.
     Государственный  заказчик  организует  экспертные  проверки  хода
реализации Программы.
     Правительство    Карачаево-Черкесской    Республики     заключает
соглашения  о  предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Карачаево-Черкесской  Республики  на   софинансирование   мероприятий,
предусмотренных Программой.
     Государственный  заказчик   по   согласованию   с   Председателем
Правительства  Карачаево-Черкесской Республики заключает с инвесторами
(определяемыми  в  соответствии   с   федеральным   законодательством)
договоры  о  софинансировании  инвестиционных  проектов  Программы, по
которым   за   счет   средств   федерального   бюджета    и    средств
республиканского   бюджета   осуществляется   финансирование  развития
инженерной инфраструктуры, необходимой  для  реализации  включенных  в
Программу инвестиционных проектов.
     К договорам прилагаются  перечни  строек  и  объектов  Программы,
графики  финансирования инвестиционных проектов, решения собственников
(будущих собственников) данных  объектов  о  начале  их  строительства
(реконструкции).
     Указанные  договоры  заключаются  на   весь   период   реализации
Программы   и   устанавливают   условия   финансирования   мероприятий
Программы.
     Стройки  и  объекты  Программы,   находящиеся   в   собственности
инвесторов, включаются в их инвестиционные программы.

                  7. Оценка эффективности Программы

     Реализация Программы  позволит  обеспечить создание экономических
условий для устойчивого  развития  Карачаево-Черкесской  Республики  с
учетом   геостратегических   интересов   и   обеспечения  безопасности
Российской Федерации.
     Реализация Программы   обеспечит  сокращение  уровня  бедности  и
приближение доходов населения к среднероссийскому уровню.
     Реализация наиболее  эффективных  и  быстроокупаемых  мероприятий
Программы   позволит   добиться   интенсивного   роста    собственного
инвестиционного   потенциала   республики,   сохранения   и   развития
сопутствующих и технологически связанных производств,  обеспечить рост
доходной   части  бюджетов  всех  уровней,  а  также  направить  часть
полученных средств на реализацию последующих мероприятий Программы.
     В результате      реализации      мероприятий     Программы     в
Карачаево-Черкесской Республике:
     уровень  денежных  доходов  на  душу  населения  превысит 11960,5
рублей,   среднемесячная   номинальная  начисленная  заработная  плата
достигнет более 18,7 тыс. рублей, доходы консолидированного бюджета на
душу населения составят более 33,3 тыс. рублей; (В            редакции
Постановления     Правительства     Карачаево-Черкесской    Республики
от 20.07.2012 г. N 299)
     объем  валового  регионального  продукта  увеличится в 1,9 раза и
составит более 46,6 млрд. рублей; (В       редакции      Постановления
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 20.07.2012 г. N 299)
     объем  инвестиций  в  основной  капитал  увеличится  в 1,7 раза и
составит более 13,5 млрд. рублей; (В       редакции      Постановления
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 20.07.2012 г. N 299)
     развитие туристско-рекреационного        комплекса       позволит
дополнительно   создать   3500   рабочих    мест,    прирост    объема
предоставляемых  услуг  составит  более  3100 млн.  рублей,  налоговые
поступления в бюджет  Карачаево-Черкесской  Республики  достигнут  680
млн. рублей.
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 25.01.2011 г. N 5)

                   _______________________________                    





                                              Приложение 1 к Программе


                                     СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
                целевых индикаторов и показателей эффективности реализации
              республиканской целевой программы "Юг России (2009-2013 годы)"
     (В редакции Постановлений Правительства Карачаево-Черкесской
       Республики от 25.01.2011 г. N 5; от 20.07.2012 г. N 299)


------------------------------------------------------------------------------------------
|         Показатель          | Единица |Базовые|           Целевой индикатор            |
|                             |измерения|данные |----------------------------------------|
|                             |         | 2006  | 2009  |  2010  | 2011  | 2012  | 2013  |
|                             |         |  год  |  год  |  год   |  год  |  год  |  год  |
|-----------------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| Денежные  доходы   на   душу| рублей  |5682,6 | 9765  |11608,7 |11724,8| 11842 |11960,5|
| населения  (в   среднем   за|         |       |       |        |       |       |       |
| месяц)                      |         |       |       |        |       |       |       |
|-----------------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| Среднемесячная   номинальная| рублей  |6051,8 |10276,2|11414, 5|14672,3|17882,0|18744,7|
| начисленная заработная плата| в месяц |       |       |        |       |       |       |
|-----------------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| Объем               валового|  млрд.  | 23,9  | 31,9  |  45,2  | 45,7  | 46,1  | 46,6  |
| регионального продукта      | рублей  |       |       |        |       |       |       |
|-----------------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| Доходы    консолидированного|  тыс.   | 14,53 | 28,3  | 32,32  | 32,6  |  33   | 33,3  |
| бюджета на душу населения   | рублей  |       |       |        |       |       |       |
|-----------------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
|Объем      инвестиций       в|  млн.   |7963,7 | 9887  |  7800  |13252,9|13385,3|13519,1|
|основной капитал             | рублей  |       |       |        |       |       |       |
|-----------------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
|Уровень безработицы          |процентов| 17,3  | 12,2  |  10,3  | 10,2  | 10,1  | 10,0  |
|-----------------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| Численность   населения    с|процентов| 49,9  | 27,6  |  19,1  | 18,9  | 18,7  | 18,5  |
| денежными   доходами    ниже|         |       |       |        |       |       |       |
| прожиточного   минимума    в|         |       |       |        |       |       |       |
| процентах   к    численности|         |       |       |        |       |       |       |
| всего населения             |         |       |       |        |       |       |       |
|-----------------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
|Количество отдыхающих        |  тыс.   | 112,0 | 430,0 | 385,0  | 329,8 | 333,2 | 336,6 |
|                             | человек |       |       |        |       |       |       |
|-----------------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| Строительство              и|ученичес-|       |       |        |  264  |       |       |
| реконструкция               |ких мест |       |       |        |       |       |       |
| образовательных учреждений  |         |       |       |        |       |       |       |
|-----------------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| Строительство              и|   км    |       |       |  11,5  | 196,9 |  4,0  |       |
| реконструкция       объектов|         |       |       |        |       |       |       |
| водоснабжения               |         |       |       |        |       |       |       |
|-----------------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| Строительство              и| тыс м-  |       |       |  23,9  |  4,0  |  3,8  |       |
| реконструкция               | 3/сутки |       |       |        |       |       |       |
| канализационных   сетей    и|         |       |       |        |       |       |       |
| очистных сооружений         |         |       |       |        |       |       |       |
|-----------------------------+---------+-------+-------+--------+-------+-------+-------|
| Строительство              и|   км    |   -   |   -   |   8    |   -   |   -   |   -   |
| реконструкция               |         |       |       |        |       |       |       |
| автомобильных  дорог  общего|         |       |       |        |       |       |       |
| пользования    регионального|         |       |       |        |       |       |       |
| значения   и   искусственных|         |       |       |        |       |       |       |
| сооружений на них           |         |       |       |        |       |       |       |
------------------------------------------------------------------------------------------
     (В   редакции  Постановлений  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 25.01.2011 г. N 5; от 20.07.2012 г. N 299)





                                                 Приложение 2 к Программе


                                С И С Т Е М А
        мероприятий, объемы и источники финансирования по направлениям
        республиканской целевой программы "Юг России (2009-2013 годы)"



     (В редакции Постановлений Правительства Карачаево-Черкесской
      Республики от 23.09.2009 г. N 340; от 31.12.2009 г. N 511;
            от 25.01.2011 г. N 5; от 20.07.2012 г. N 299)

                                  (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
------------------------------------------------------------------------------
| N |     Наименование      | Период  |      Объем финансовых ресурсов       |
|п/п|      мероприятия      |реализа- |--------------------------------------|
|   |                       |  ции    |всего|федераль- |республи- |привлекае-|
|   |                       |         |     |   ный    | канский  |   мые    |
|   |                       |         |     |  бюджет  |  бюджет  |внебюджет-|
|   |                       |         |     |          |          |    ные   |
|   |                       |         |     |          |          | средства |
|---+-----------------------+---------+-----+----------+----------+----------|
| 1 |           2           |    3    |  4  |    5     |    6     |    7     |
|----------------------------------------------------------------------------|
|                Общий объем средств на реализацию Программы                 |
|----------------------------------------------------------------------------|
|   |                       |  Всего  | 15 209,1 | 2 441,9  |3 463,2 |9 304,0|
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2009   | 1 723,0  |  953,2   | 167,0  | 602,8 |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2010   | 1 896,8  |  543,7   | 152,1  |1 201,0|
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2011   | 3 703,5  |  690,7   |  84,8  |2 928,0|
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   | 5 297,0  |  254,3   |2 339,7 |2 703,0|
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   | 2 588,8  |    -     | 719,6  |1 869,2|
|----------------------------------------------------------------------------|
|                Развитие туристско-рекреационного комплекса                 |
|----------------------------------------------------------------------------|
|   |                       |  Всего  | 12 761,1 | 1 071,3  |2 385,8 |9 304,0|
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2009   | 1 271,6  |  601,6   |  67,2  | 602,8 |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2010   | 1 646,8  |  363,5   |  82,3  |1 201,0|
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2011   | 3 008,0  |   40,0   |  40,0  |2 928,0|
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   | 4 941,3  |   66,2   |2 172,1 |2 703,0|
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   | 1 893,4  |    -     |  24,2  |1 869,2|
|---+-----------------------+---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Развитие     туристско-|  Всего  | 6 282,5  |  961,1   |2 331,4 |2 990,0|
|   |рекреационного         |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |комплекса "Архыз"      |  2009   | 1 250,8  |  587,6   |  60,4  | 602,8 |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2010   | 1 125,5  |  343,5   |  77,0  | 705,0 |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2011   |  815,0   |    -     |  35,0  | 780,0 |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   | 3 091,2  |   30,0   |2 159,0 | 902,2 |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   |    -     |    -     |   -    |   -   |
|---+-----------------------+---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Реконструкция          |  Всего  |  866,5   |  213,7   | 652,8  |   -   |
|   |автомобильной дороги   |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Архыз - Лунная Поляна- |  2009   |   99,0   |   91,0   |  8,0   |   -   |
|   |гора Дукка,            |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Зеленчукский район     |  2010   |  126,3   |  122,7   |  3,6   |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2011   |   5,0    |    -     |  5,0   |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   |  636,2   |    -     | 636,2  |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   |          |          |        |   -   |
|---+-----------------------+---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Строительство станции  |  Всего  |   88,5   |   64,8   |  23,7  |   -   |
|   |поисково-спасательной  |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |службы, поселок        |  2009   |   88,5   |   64,8   |  23,7  |   -   |
|   |Архыз, Зеленчукский    |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |район                  |  2010   |    -     |    -     |   -    |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2011   |    -     |    -     |   -    |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   |    -     |    -     |   -    |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   |    -     |    -     |   -    |   -   |
|---+-----------------------+---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Строительство          |  Всего  |  288,8   |   70,7   | 218,1  |   -   |
|   |канализации и          |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |комплекса систем       |  2009   |   59,0   |   56,4   |  2,6   |   -   |
|   |очистки сточных вод    |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |горнолыжного           |  2010   |   43,4   |   14,3   |  29,1  |   -   |
|   |комплекса, поселок     |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Архыз, Зеленчукский    |  2011   |    -     |    -     |   -    |   -   |
|   |район                  |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   |  186,4   |    -     | 186,4  |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   |    -     |    -     |   -    |   -   |
|---+-----------------------+---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Строительство          |  Всего  | 1 142,2  |  342,1   | 800,1  |   -   |
|   |подводящего            |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |газопровода "Зеленчук- |  2009   |  145,1   |  128,0   |  17,1  |   -   |
|   |Архыз - Дукка",        |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Зеленчукский район     |  2010   |  211,8   |  184,1   |  27,7  |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2011   |    -     |    -     |   -    |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   |  785,3   |   30,0   | 755,3  |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   |          |    -     |        |   -   |
|---+-----------------------+---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Строительство линии    |  Всего  |  732,7   |  216,0   | 516,7  |   -   |
|   |электропередач ВЛ-110  |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |кВ "Зеленчукская -     |  2009   |  217,0   |  216,0   |  1,0   |   -   |
|   |Лунная Поляна",        |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Зеленчукский район     |  2010   |    -     |    -     |   -    |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2011   |   30,0   |    -     |  30,0  |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   |  485,7   |    -     | 485,7  |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   |    -     |    -     |   -    |   -   |
|---+-----------------------+---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Строительство          |  Всего  |  173,8   |   53,8   | 120,0  |   -   |
|   |водозабора и сети      |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |водоснабжения          |  2009   |   39,4   |   31,4   |  8,0   |   -   |
|   |горнолыжного           |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |комплекса, поселок     |  2010   |   39,0   |   22,4   |  16,6  |   -   |
|   |Архыз, Зеленчукский    |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |район                  |  2011   |    -     |    -     |   -    |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   |   95,4   |    -     |  95,4  |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   |    -     |    -     |   -    |   -   |
|---+-----------------------+---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Строительство          |  Всего  |  900,0   |    -     |   -    | 900,0 |
|   |канатных дорог         |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2009   |  212,7   |    -     |   -    | 212,7 |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2010   |  250,0   |    -     |   -    | 250,0 |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2011   |  200,0   |    -     |   -    | 200,0 |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   |  237,3   |    -     |   -    | 237,3 |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   |    -     |    -     |   -    |   -   |
|---+-----------------------+---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Строительство          |  Всего  |  450,0   |    -     |   -    | 450,0 |
|   |горнолыжных трасс      |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2009   |  106,4   |    -     |   -    | 106,4 |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2010   |  125,0   |    -     |   -    | 125,0 |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2011   |  100,0   |    -     |   -    | 100,0 |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   |  118,6   |    -     |   -    | 118,6 |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   |    -     |    -     |   -    |       |
|---+-----------------------+---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Строительство          |  Всего  |  310,0   |    -     |   -    | 310,0 |
|   |объектов электро-,     |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |водо-, газоснабжения,  |  2009   |  141,8   |    -     |   -    | 141,8 |
|   |канализации            |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2010   |   50,0   |    -     |   -    | 50,0  |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2011   |   30,0   |    -     |   -    | 30,0  |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   |   88,2   |    -     |   -    | 88,2  |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   |    -     |    -     |   -    |       |
|---+-----------------------+---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Строительство          |  Всего  |  300,0   |    -     |   -    | 300,0 |
|   |ледового и лыжного     |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |стадионов              |  2009   |   35,5   |    -     |   -    | 35,5  |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2010   |  100,0   |    -     |   -    | 100,0 |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2011   |  100,0   |    -     |   -    | 100,0 |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   |   64,5   |    -     |   -    | 64,5  |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   |    -     |    -     |   -    |   -   |
|---+-----------------------+---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Строительство          |  Всего  | 1 030,0  |    -     |   -    |1 030,0|
|   |гостиничных            |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |комплексов и объектов  |  2009   |  106,4   |    -     |   -    | 106,4 |
|   |сферы услуг            |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2010   |  180,0   |    -     |   -    | 180,0 |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2011   |  350,0   |    -     |   -    | 350,0 |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   |  393,6   |    -     |   -    | 393,6 |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   |    -     |    -     |   -    |   -   |
|---+-----------------------+---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Развитие туристско-    |  Всего  | 6 478,6  |  110,2   |  54,4  |6 314,0|
|   |рекреационного         |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |комплекса "Теберда-    |  2009   |   20,8   |   14,0   |  6,8   |   -   |
|   |Домбай"                |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2010   |  521,3   |   20,0   |  5,3   | 496,0 |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2011   | 2 193,0  |   40,0   |  5,0   |2 148,0|
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   | 1 850,1  |   36,2   |  13,1  |1 800,8|
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   | 1 893,4  |    -     |  24,2  |1 869,2|
|---+-----------------------+---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Строительство объектов |  Всего  |   64,7   |   37,0   |  27,7  |   -   |
|   |энергоснабжения        |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |туристско-             |  2009   |   9,5    |   7,0    |  2,5   |   -   |
|   |рекреационного         |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |комплекса "Теберда-    |  2010   |   11,0   |   10,0   |  1,0   |   -   |
|   |Домбай", Карачаевский  |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |район                  |  2011   |   20,0   |   20,0   |  0,0   |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   |   0,0    |   0,0    |  0,0   |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   |   24,2   |    -     |  24,2  |   -   |
|---+-----------------------+---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Строительство          |  Всего  |   99,9   |   73,2   |  26,7  |   -   |
|   |водоснабжения и        |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |очистных сооружений    |  2009   |   11,3   |   7,0    |  4,3   |   -   |
|   |туристско-             |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |рекреационного         |  2010   |   14,3   |   10,0   |  4,3   |   -   |
|   |комплекса "Теберда -   |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Домбай", Карачаевский  |  2011   |   25,0   |   20,0   |  5,0   |   -   |
|   |район                  |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   |   49,3   |   36,2   |  13,1  |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   |    -     |    -     |   -    |   -   |
|---+-----------------------+---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Строительство          |  Всего  | 6 314,0  |    -     |   -    |6 314,0|
|   |гостиничных            |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |комплексов и объектов  |  2009   |    -     |    -     |   -    |   -   |
|   |сферы услуг,           |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Карачаевский район     |  2010   |  496,0   |    -     |   -    | 496,0 |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2011   | 2 148,0  |    -     |   -    |2 148,0|
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   | 1 800,8  |    -     |   -    |1 800,8|
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   | 1 869,2  |    -     |   -    |1 869,2|
|----------------------------------------------------------------------------|
|           Развитие инженерной инфраструктуры сельских поселений            |
|----------------------------------------------------------------------------|
|   |                       |  Всего  |  262,0   |  154,3   | 107,7  |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2009   |  132,5   |   90,8   |  41,7  |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2010   |   74,7   |   47,0   |  27,7  |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2011   |   17,4   |   16,5   |  0,9   |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   |   26,7   |    -     |  26,7  |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   |   10,7   |    -     |  10,7  |   -   |
|---+-----------------------+---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Реконструкция          |  Всего  |   96,5   |   58,6   |  37,9  |   -   |
|   |Кавказского            |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |группового             |  2009   |   46,8   |   36,2   |  10,6  |   -   |
|   |водопровода,           |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Прикубанский район     |  2010   |   23,9   |   5,9    |  18,0  |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2011   |   17,4   |   16,5   |  0,9   |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   |   8,4    |    -     |  8,4   |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   |    -     |    -     |   -    |   -   |
|---+-----------------------+---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Групповое              |  Всего  |  106,6   |   57,4   |  49,2  |   -   |
|   |водоснабжение          |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |населенных пунктов:    |  2009   |   61,6   |   36,3   |  25,3  |   -   |
|   |село Уруп, станица     |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Преградная, поселок    |  2010   |   26,7   |   21,1   |  5,6   |   -   |
|   |Медногорский,          |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Урупский район         |  2011   |    -     |    -     |   -    |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   |   18,3   |    -     |  18,3  |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   |    -     |    -     |   -    |   -   |
|---+-----------------------+---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Строительство          |  Всего  |   58,9   |   38,3   |  20,6  |   -   |
|   |газопровода село       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Терезе - село Красный  |  2009   |   24,1   |   18,3   |  5,8   |   -   |
|   |Восток,                |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Малокарачаевский       |  2010   |   24,1   |   20,0   |  4,1   |   -   |
|   |район                  |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2011   |    -     |    -     |   -    |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   |    -     |    -     |   -    |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   |   10,7   |    -     |  10,7  |   -   |
|----------------------------------------------------------------------------|
|   Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере   |
|                   в отдельных муниципальных образованиях                   |
|----------------------------------------------------------------------------|
|   |                       |  Всего  |  765,2   |300,3|  464,9   |    -     |
|   |                       |---------+----------+-----+----------+----------|
|   |                       |  2009   |  129,2   |87,5 |   41,7   |    -     |
|   |                       |---------+----------+-----+----------+----------|
|   |                       |  2010   |   98,4   |71,2 |   27,2   |    -     |
|   |                       |---------+----------+-----+----------+----------|
|   |                       |  2011   |  122,9   |100,5|   22,4   |    -     |
|   |                       |---------+----------+-----+----------+----------|
|   |                       |  2012   |  127,1   |41,1 |   86,0   |    -     |
|   |                       |---------+----------+-----+----------+----------|
|   |                       |  2013   |  287,6   |  -  |  287,6   |    -     |
|---+-----------------------+---------+----------+-----+----------+----------|
|   |Реконструкция          |  Всего  |  266,9   |150,8|  116,1   |    -     |
|   |республиканского       |---------+----------+-----+----------+----------|
|   |государственного       |  2009   |   86,5   |45,5 |   41,0   |    -     |
|   |лечебно-               |---------+----------+-----+----------+----------|
|   |профилактического      |  2010   |   39,7   |24,3 |   15,4   |    -     |
|   |учреждения "Карачаево- |---------+----------+-----+----------+----------|
|   |Черкесская             |  2011   |   63,9   |51,0 |   12,9   |    -     |
|   |республиканская        |---------+----------+-----+----------+----------|
|   |клиническая больница", |  2012   |   62,5   |30,0 |   32,5   |    -     |
|   |г. Черкесск            |---------+----------+-----+----------+----------|
|   |                       |  2013   |   14,3   |  -  |   14,3   |    -     |
|---+-----------------------+---------+----------+-----+----------+----------|
|   |Строительство школы    |  Всего  |  363,3   |60,4 |  302,9   |    -     |
|   |на 1260 учащихся в     |---------+----------+-----+----------+----------|
|   |микрорайоне N 19, г.   |  2009   |    -     |  -  |    -     |    -     |
|   |Черкесск, в том числе  |---------+----------+-----+----------+----------|
|   |пусковой комплекс на   |  2010   |   49,1   |37,3 |   11,8   |    -     |
|   |575 учащихся           |---------+----------+-----+----------+----------|
|   |                       |  2011   |   12,0   |12,0 |   0,0    |    -     |
|   |                       |---------+----------+-----+----------+----------|
|   |                       |  2012   |   28,9   |11,1 |   17,8   |    -     |
|   |                       |---------+----------+-----+----------+----------|
|   |                       |  2013   |  273,3   |  -  |  273,3   |    -     |
|---+-----------------------+---------+----------+-----+----------+----------|
|   |Строительство школы    |  Всего  |  135,0   |89,1 |   45,9   |    -     |
|   |на 264 учащихся, аул   |---------+----------+-----+----------+----------|
|   |Али-Бердуковский,      |  2009   |   42,7   |42,0 |   0,7    |    -     |
|   |Хабезский район        |---------+----------+-----+----------+----------|
|   |                       |  2010   |   9,6    | 9,6 |    -     |    -     |
|   |                       |---------+----------+-----+----------+----------|
|   |                       |  2011   |   47,0   |37,5 |   9,5    |    -     |
|   |                       |---------+----------+-----+----------+----------|
|   |                       |  2012   |   35,7   |  -  |   35,7   |    -     |
|   |                       |---------+----------+-----+----------+----------|
|   |                       |  2013   |    -     |  -  |    -     |    -     |
|----------------------------------------------------------------------------|
|           Мероприятия регионального значения по развитию систем            |
|                      жизнеобеспечения населения-всего                      |
|----------------------------------------------------------------------------|
|   |Всего                  |  Всего  | 1 420,8  |  916,0   | 504,8  |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2009   |  189,7   |  173,3   |  16,4  |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2010   |   76,9   |   62,0   |  14,9  |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2011   |  555,2   |  533,7   |  21,5  |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   |  201,9   |  147,0   |  54,9  |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   |  397,1   |    -     | 397,1  |   -   |
|---+-----------------------+---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Расширение и           |  Всего  |  585,7   |   0,0    | 213,3  |   -   |
|   |реконструкция системы  |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |водоснабжения и        |  2009   |  108,8   |  103,8   |  5,0   |   -   |
|   |очистных сооружений    |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |канализации, г.        |  2010   |   28,8   |   23,9   |  4,9   |   -   |
|   |Черкесск               |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2011   |  178,5   |  174,4   |  4,1   |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   |  104,0   |   70,3   |  33,7  |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   |  165,6   |    -     | 165,6  |   -   |
|---+-----------------------+---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Реконструкция          |  Всего  |  262,8   |  152,9   | 109,9  |   -   |
|   |очистных сооружений    |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |канализации, аул       |  2009   |   26,2   |   21,7   |  4,5   |   -   |
|   |Адыге-Хабль, Адыге-    |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Хабльский район        |  2010   |   20,9   |   15,5   |  5,4   |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2011   |   48,1   |   45,4   |  2,7   |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   |   86,5   |   70,3   |  16,2  |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   |   81,1   |    -     |  81,1  |   -   |
|---+-----------------------+---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Реконструкция          |  всего  |  125,2   |   96,3   |  28,9  |   -   |
|   |водоснабжения, г. Усть-|---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Джегута, Усть-         |  2009   |   13,9   |   11,9   |  2,0   |   -   |
|   |Джегутинский район     |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2010   |   7,9    |   5,4    |  2,5   |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2011   |   83,0   |   79,0   |  4,0   |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   |    -     |    -     |   -    |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   |   20,4   |    -     |  20,4  |   -   |
|---+-----------------------+---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Расширение и           |  Всего  |  403,5   |  266,7   | 136,8  |   -   |
|   |реконструкция          |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |системы                |  2009   |   34,5   |   31,5   |  3,0   |   -   |
|   |теплоснабжения, г.     |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Черкесск               |  2010   |   17,3   |   15,8   |  1,5   |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2011   |  223,4   |  219,4   |  4,0   |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   |    -     |    -     |   -    |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   |  128,3   |    -     | 128,3  |   -   |
|---+-----------------------+---------+----------+----------+--------+-------|
|   |Реконструкция          |  Всего  |   43,7   |   27,8   |  15,9  |   -   |
|   |водоснабжения,         |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |станица Зеленчукская   |  2009   |   6,3    |   4,4    |  1,9   |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2010   |   2,1    |   1,5    |  0,6   |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2011   |   22,2   |   15,5   |  6,7   |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2012   |   11,4   |   6,4    |  5,0   |   -   |
|   |                       |---------+----------+----------+--------+-------|
|   |                       |  2013   |   1,7    |    -     |  1,7   |   -   |
------------------------------------------------------------------------------


     (В   редакции  Постановлений  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики        от 31.12.2009 г. N 511;        от 25.01.2011 г. N 5;
от 20.07.2012 г. N 299)

                 ______________________________



                                             Приложение 3 к Программе


                   ПРЕДЕЛЬНЫЕ (ПРОГНОЗНЫЕ) ОБЪЕМЫ
          финансирования республиканской целевой программы
     "Юг России (2009-2013 годы)" по источникам финансирования


     (В редакции Постановлений Правительства Карачаево-Черкесской
      Республики от 23.09.2009 г. N 340; от 31.12.2009 г. N 511;
            от 25.01.2011 г. N 5; от 20.07.2012 г. N 299)

                         (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
--------------------------------------------------------------------
|      Источники       | Объем  |       В том числе по годам       |
|    финансирования    |финанси-|                                  |
| инвестиций в объекты |рования,|----------------------------------|
|     капитального     | всего  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|    строительства     |        |      |      |      |      |      |
|----------------------+--------+------+------+------+------+------|
|Всего                 |15209,1 |1723,0|1896,8|3703,5|5297,0|2588,8|
|----------------------+--------+------+------+------+------+------|
|Федеральный бюджет (по| 2441,9 |953,2 |543,7 |690,7 |254,3 |  -   |
|согласованию)         |        |      |      |      |      |      |
|----------------------+--------+------+------+------+------+------|
|Бюджет Карачаево-     | 3463,2 |167,0 |152,1 | 84,8 |2339,7|719,6 |
|Черкесской Республики |        |      |      |      |      |      |
|----------------------+--------+------+------+------+------+------|
|Привлекаемые          | 9304,0 |602,8 |1201,0|2928,0|2703,0|1869,2|
|внебюджетные средства |        |      |      |      |      |      |
|(по согласованию)     |        |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------

     (В   редакции  Постановлений  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики        от 31.12.2009 г. N 511;        от 25.01.2011 г. N 5;
от 20.07.2012 г. N 299)
 
     


                                              Приложение 4 к Программе


                         ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
      по основным направлениям республиканской целевой программы
                     "Юг России (2009-2013 годы)"

     (В редакции Постановлений Правительства Карачаево-Черкесской
       Республики от 25.01.2011 г. N 5; от 20.07.2012 г. N 299)


                            (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
------------------------------------------------------------------------
|          Основные          | Объемы |  В том числе за счет средств   |
|        направления         |финанси-|--------------------------------|
|                            |рования,|федераль- | бюджета  |привлекае-|
|                            | всего  |  ного    |Карачаево-|   мых    |
|                            |        | бюджета  |Черкесс-  |внебюджет-|
|                            |        |   (по    |   кой    |    ных   |
|                            |        |согласова-|Республики|источников|
|                            |        |   нию)   |          |          |
|----------------------------+--------+----------+----------+----------|
|Развитие туристско-         |12761,1 |  1071,3  |  2385,8  |  9304,0  |
|рекреационного комплекса    |        |          |          |          |
|----------------------------+--------+----------+----------+----------|
|Развитие инженерной         | 262,0  |  154,3   |  107,7   |    -     |
|инфраструктуры сельских     |        |          |          |          |
|территорий                  |        |          |          |          |
|----------------------------+--------+----------+----------+----------|
|Мероприятия, направленные на| 765,2  |  300,3   |  464,9   |    -     |
|решение острых проблем в    |        |          |          |          |
|социальной сфере в отдельных|        |          |          |          |
|муниципальных образованиях  |        |          |          |          |
|----------------------------+--------+----------+----------+----------|
|Мероприятия республиканского| 1420,8 |  916,0   |  504,8   |    -     |
|значения по развитию систем |        |          |          |          |
|жизнеобеспечения населения  |        |          |          |          |
|----------------------------+--------+----------+----------+----------|
|Итого                       |15209,1 |  2441,9  |  3463,2  |  9304,0  |
------------------------------------------------------------------------

     (В   редакции  Постановлений  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики        от 31.12.2009 г. N 511;        от 25.01.2011 г. N 5;
от 20.07.2012 г. N 299)

Информация по документу
Читайте также