Расширенный поиск

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 25.03.2009 № 83

Документ имеет не последнюю редакцию.
 



                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         
            ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ             

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


25.03.2009                   г. Черкесск                          N 83


О республиканской целевой программе
"Юг России (2009-2013)"


     (В редакции Постановлений Правительства Карачаево-Черкесской
      Республики от 23.09.2009 г. N 340; от 31.12.2009 г. N 511;
 от 25.01.2011 г. N 5; от 20.07.2012 г. N 299; от 22.02.2013 г. N 56)



     В целях создания условий для устойчивого социально-экономического
развития  Карачаево-Черкесской  Республики, повышения благосостояния и
качества  жизни  населения  и  в  соответствии   Бюджетным    кодексом
Российской Федерации Правительство Карачаево-Черкесской Республики
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
     1.  Утвердить  республиканскую  целевую  программу   "Юг   России
(2009-2012 годы)" (далее - Программа) согласно приложению.
     2.   Министерству   финансов   Карачаево-Черкесской    Республики
подготовить  соответствующие  изменения  в  Закон Карачаево-Черкесской
Республики  от  18.12.2008  N   87-РЗ   "О   республиканском   бюджете
Карачаево-Черкесской Республики на 2009 год".
     3.  Министерству  экономического  развития   Карачаево-Черкесской
Республики,  Министерству финансов Карачаево-Черкесской Республики при
формировании проектов республиканского бюджета на соответствующие годы
включать   Программу  в  перечень  республиканских  целевых  программ,
подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета.
     4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
Первого заместителя  Председателя  Правительства  Карачаево-Черкесской              
Республики, курирующего финансово-экономические вопросы.



     Председатель Правительства
     Карачаево-Черкесской Республики                        В.Г.Кайшев



                                Правительства Карачаево-Черкесской
                                Республики от 25.03.2009  N 83




                  РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА                   
                      "Юг России (2009-2012 годы)"                    
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                             г. Черкесск                              
                               2009 год                               



                            П А С П О Р Т                             
    республиканской целевой программы "Юг России (2009-2013)" 

     (В редакции Постановлений Правительства Карачаево-Черкесской
       Республики от 31.12.2009 г. N 511; от 25.01.2011 г. N 5;
            от 20.07.2012 г. N 299; от 22.02.2013 г. N 56)
   

|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Наименование Программы       |Республиканская  целевая  программа|
|                             |"Юг России (2009-2013 годы)" (далее|
|                             |- Программа)                       |
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 25.01.2011 г. N 5)
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Основание для разработки     |Постановления         Правительства|
|Программы                    |Российской  Федерации от 14.01.2008|
|                             |N   10   "О   федеральной   целевой|
|                             |программе   "Юг  России  (2008-2012|
|                             |годы)",  от  26.05.2008  N  392  "О|
|                             |формировании,    предоставлении   и|
|                             |распределении         субсидий   из|
|                             |федерального    бюджета    бюджетам|
|                             |субъектов                Российской|
|                             |Федерации"                         |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Государственный заказчик     |Министерство         строительства,|
|Программы                    |и жилищно-коммунального   хозяйства|
|                             |Карачаево-Черкесской Республики,   |
|                             |Министерство    промышленности    и|
|                             |энергетики     Карачаево-Черкесской| 
|                             |Республики                         |

     (В   редакции  Постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 20.07.2012 г. N 299)
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Государственный заказчик-    |Министерство         экономического|
|координатор                  |развития       Карачаево-Черкесской|
|Программы                    |Республики                         |
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 20.07.2012 г. N 299)
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Основной разработчик         |Министерство         экономического|
|Программы                    |развития       Карачаево-Черкесской|
|                             |Республики                         |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Цели и задачи                |Основной целью  Программы  является|
|Программы                    |повышение благосостояния и качества|
|                             |жизни     населения     республики,|
|                             |обеспечивающее           сокращение|
|                             |отставания   от   среднероссийского|
|                             |уровня.                            |
|                             |Для реализации этой цели необходимо|
|                             |решение следующих задач:           |
|                             |снятие инфраструктурных ограничений|
|                             |для развития экономики;            |
|                             |развитие стратегически приоритетных|
|                             |направлений,         обеспечивающих|
|                             |высокие темпы экономического роста,|
|                             |увеличение доходов населения;      |
|                             |повышение  доступности  и  качества|
|                             |социальной     инфраструктуры    на|
|                             |республиканском и местном уровнях; |
|                             |повышение занятости населения      |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Перечень основных            |Программные             мероприятия|
|мероприятий                  |сгруппированы      по     следующим|
|                             |разделам:                          |
|                             |развитие   туристско-рекреационного|
|                             |комплекса;                         |
|                             |развитие инженерной  инфраструктуры|
|                             |сельских территорий;               |
|                             |мероприятия,    направленные     на|
|                             |решение острых проблем в социальной|
|                             |сфере  в  отдельных   муниципальных|
|                             |образованиях;                      |
|                             |мероприятия        республиканского|
|                             |значения    по    развитию   систем|
|                             |жизнеобеспечения населения         |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Исполнители                  |Подрядные   организации   и   (или)|
|                             |индивидуальные     предприниматели,|
|                             |осуществляющие  поставку   товаров,|
|                             |выполнение  работ  и (или) оказание|
|                             |услуг,  необходимых для  реализации|
|                             |Программы,  определяемые в порядке,|
|                             |установленном           Федеральным|
|                             |законом  от  21.07.2005  N 94-ФЗ "О|
|                             |размещении  заказов   на   поставки|
|                             |товаров, выполнение работ, оказание|
|                             |услуг   для    государственных    и|
|                             |муниципальных нужд"                |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Важнейшие целевые            |Размер  денежных  доходов  на  душу|
|индикаторы и показатели      |населения;                         |
|Программы                    |размер среднемесячной номинальной  |
|                             |начисленной заработной платы;      |
|                             |объем    валового     регионального|
|                             |продукта;                          |
|                             |размер  доходов  консолидированного|
|                             |бюджета на душу населения;         |
|                             |объем   инвестиций    в    основной|
|                             |капитал;                           |
|                             |уровень безработицы;               |
|                             |численность населения  с  денежными|
|                             |доходами ниже прожиточного минимума|
|                             |в процентах  от  численности  всего|
|                             |населения;                         |
|                             |количество отдыхающих;             |
|                             |строительство    и    реконструкция|
|                             |учреждений здравоохранения;        |
|                             |строительство    и    реконструкция|
|                             |образовательных учреждений;        |
|                             |строительство газопроводов;        |
|                             |строительство    и    реконструкция|
|                             |объектов водоснабжения;            |
|                             |строительство    и    реконструкция|
|                             |канализационных  сетей  и  очистных|
|                             |сооружений                         |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Сроки и этапы реализации     |2009-2013 годы                     |
|Программы                    |                                   |
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 25.01.2011 г. N 5)
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Объемы и источники           |Общая  сумма  затрат  на  2009-2013|
|финансирования Программы     |годы  составляет 16115,0           |
|                             |млн.рублей                         |
|                             |(в ценах  соответствующих  лет),  в|
|                             |том числе:                         |
|                             |средства федерального  бюджета  (по|
|                             |согласованию) – 3938,0             |
|                             |млн. рублей;                       |
|                             |средства республиканского бюджета –|
|                             |2873,0 млн. рублей;                |
|                             |внебюджетные     источники      (по|
|                             |согласованию) – 9304,0 млн. рублей |
     (В   редакции  Постановлений  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики        от 31.12.2009 г. N 511;        от 25.01.2011 г. N 5;
от 20.07.2012 г. N 299; от 22.02.2013 г. N 56)
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Ожидаемые конечные           |Сокращение отставания республики по|
|результаты реализации        |основным         макроэкономическим|
|Программы и показатели       |показателям  от   среднероссийского|
|ее социально-экономической   |уровня;                            |
|эффективности                |повышение               финансового|
|                             |самообеспечения республики и уровня|
|                             |жизни населения;                   |
|                             |снижение социальной  напряженности.|
|                             |Реализация Программы позволит:     |
|                             |сократить     уровень     бедности,|
|                             |приблизить      уровень     доходов|
|                             |населения    к    среднероссийскому|
|                             |уровню;                            |
|                             |увеличить денежные доходы населения|
|                             |к   2014   году   в   2,1  раза  по|
|                             |сравнению с уровнем 2006 года;     |
|                             |повысить     уровень      занятости|
|                             |населения;                         |
|                             |уменьшить уровень  безработицы   на|
|                             |10,1 процента;                     |
|                             |увеличить      объем       валового|
|                             |регионального продукта республики в|
|                             |2  раза  по   сравнению  с  объемом|
|                             |валового  регионального  продукта в|
|                             |2006 году;                         |
|                             |увеличить     уровень     бюджетной|
|                             |обеспеченности республики, повысить|
|                             |налоговую  базу  местных  бюджетов,|
|                             |сократить  уровень  дотирования  из|
|                             |бюджетов вышестоящих уровней;      |
|                             |увеличить      уровень      доходов|
|                             |консолидированного  бюджета на душу|
|                             |населения к 2012 году в 2,3 раза по|
|                             |сравнению с уровнем 2006 года;     |
|                             |обеспечить   рост   инвестиций    в|
|                             |основной  капитал к 2012 году в 2,2|
|                             |раза по сравнению  с  уровнем  2006|
|                             |года                               |
     (В  редакции Постановлений Правительства Карачаево-Черкесской
Республики      от 25.01.2011 г. N 5;      от 20.07.2012 г. N 299;
от 22.02.2013 г. N 56)
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|


 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа. 
    Анализ социально-экономического развития Карачаево-Черкесской     
                              Республики                              

     Карачаево-Черкесская  Республика  - один из самых южных субъектов
Российской  Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального
округа, обеспечивает выход России к государствам Закавказья.        (В
редакции  Постановления  Правительства Карачаево-Черкесской Республики
от 25.01.2011 г. N 5)
     Республика располагается в предгорьях  Северо-западного  Кавказа.
На  западе  территория  республики  граничит с Краснодарским краем, на
севере и северо-востоке  со  Ставропольским  краем,  на  востоке  –  с
Кабардино-Балкарской   Республикой.   На   юге  граница  с  Грузией  и
Республикой  Абхазия проходит по Главному Кавказскому хребту.
     Территория  Карачаево-Черкесской Республики -  14,3  тыс.  кв.км.
Численность постоянно проживающего на территории республики  населения
на 1 января 2009 года – 427,2 тыс. человек.
     Административно-территориально республика делится на 10 районов и
2 города республиканского значения.
     Столица Карачаево-Черкесской Республики – город Черкесск, основан
в  1825 году, численность населения 116,3 тыс. человек, расстояние  до
Москвы – 1674 км.
     Сферы  экономики,  перспективные  для  привлечения  инвестиций  -
добыча    и    переработка    полезных    ископаемых;   строительство;
промышленность  строительных  материалов;  производство   транспортных
средств  и оборудования; пищевая промышленность и сельскохозяйственное
производство;   фармацевтическая   промышленность;    лесопромышленный
комплекс; добыча и розлив природной минеральной и талой воды; туризм.
     На   территории    Карачаево-Черкесской    Республики    выявлены
месторождения   вольфрама,  медноколчеданных  руд,  цементного  сырья,
каменного  угля,  различных  облицовочных  камней,   известняков   для
сахарной  промышленности,  огнеупорных  глин,  полевошпатового  сырья,
базальтов для производства минерального  волокна,  гипса  и  нерудного
сырья для производства разнообразных строительных материалов. Выявлены
также проявления рудного  золота.  Республика  обладает  значительными
запасами  разнообразных  по  составу  минеральных и высококачественных
пресных подземных вод.
     Объем  валового  регионального   продукта   в   2007   году   (по
предварительной  оценке) увеличился по сравнению с 2006 годом на 3,4 %
и составил в  27,5  млрд.  рублей.  Структура  валового  регионального
продукта:
     сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 23,9 %;
     оптовая и розничная торговля,  ремонт  автотранспортных  средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 14,3 %;
     обрабатывающие производства – 13,9 %;
     государственное управление и обеспечение военной безопасности;
     обязательное социальное обеспечение - 10,1%;
     строительство – 8,3 %, операции с недвижимым  имуществом,  аренда
и предоставление услуг – 6,7 %, другие виды деятельности –22,8 %.
     Экономически активное население – 207,0 тыс. человек  (около  50%
от общей численности населения региона).
     Индекс промышленного производства в 2008 году сложился на  уровне
103,1  %.  Положительная  динамика  индекса промышленного производства
обеспечена увеличением продукции обрабатывающих отраслей  (на 3,4  %).
В  добывающих отраслях производство продукции сократилось на 21,5 %, в
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 2,9 %.
     В  2008  году  отгружено   товаров   собственного   производства,
выполнено  работ  и  услуг  собственными  силами по видам деятельности
"Добыча  полезных   ископаемых",   "Обрабатывающие   производства"   и
"Производство  и распределение электроэнергии, газа и воды" на 16139,7
млн. рублей,  что  в  фактических  ценах  на  14,5 %  больше,  чем  за
соответствующий период 2007 года.
     Сохраняется  позитивная  динамика  развития   аграрного   сектора
экономики.     Объем     продукции     сельского     хозяйства    всех
сельхозпроизводителей составил в 2008 году 12734,2 млн. рублей, индекс
сельскохозяйственного производства – 103,8 %.
     В   республике   продолжается   наращивание   темпов    жилищного
строительства.  Всего  за 2008 год построено 95,5 тыс.кв.метров жилья,
это на 2,8 % больше, чем за 2007 год.
     Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство",  в
2008  году  составил  5910,4  млн.  рублей, что на 1,3 % больше уровня
2007 года.
     Объем инвестиций в основной капитал за 2008 год превысил на 4,2 %
уровень 2007 года и составил 10947,9 млн.рублей.
     Автомобильным  транспортом  республики  за  2008  год  перевезено
3379,6  тыс.тонн  грузов, это меньше на 11,6 %, чем за соответствующий
период 2007 года, грузооборот уменьшился на 9,8 % и составил  282560,9
тыс. т-км.
     За 2008 год общий объем услуг связи составил 1572,6 млн.  рублей,
что на 22,1 % больше, чем за 2007 год.
     По   итогам   2008    года    потребительский    рынок    товаров
характеризовался положительной динамикой оборота розничной торговли. В
отчетном году оборот розничной торговли республики  сложился  в  сумме
22697,6 млн.рублей, что на 8,9 % больше, чем за предыдущий год.
     Оборот общественного питания в 2008 году сложился в  сумме  631,7
млн.рублей, или 121,8 % к уровню 2007 года.
     В 2008 году  на  территории  республики  населению  было  оказано
платных  услуг  на сумму 6078,9 млн.рублей или на 13,4 % больше, чем в
2007 году, что обусловлено ростом объемов таких основных видов  услуг,
как  услуги связи (на 17,1 % к уровню 2007 года), бытовые (на 16,4 %),
коммунальные (на 4,5 %).
     Ценовые процессы на потребительском рынке  республики  по  итогам
2008  года характеризовались более высокими, по сравнению с предыдущим
годом, темпами инфляции (индекс потребительских цен декабря 2008  года
к  декабрю  2007  года  -  114,5 %), обусловленными резким удорожанием
товаров и услуг (особенно значительным в части платных услуг - 16,7 %,
продовольственной группы товаров - на 14,2 %).
     Стоимость минимального набора продуктов питания  в  декабре  2008
года составила по Карачаево-Черкесской Республике 1907,3 рублей (114,6
% к декабрю 2007 года).
     В 2008 году по сравнению с прошлым годом денежные доходы на  душу
населения  в  республике  выросли  на 28,7 % и составили в номинальном
выражении 8928,0 рублей. Рост реальных располагаемых денежных  доходов
населения  республики,  в  расчете  которых  учитывается  инфляционная
составляющая, в текущем году составит 109,5 %.
     Величина прожиточного минимума на душу населения  увеличилась  по
сравнению  с 2007 годом на 15,9 % и составила 3640 рублей. Численность
населения с доходами ниже величины прожиточного уровня в 2008 году (по
предварительным данным) составила 70,36 тыс. человек.
     Средний размер назначенных месячных пенсий, по  данным  Отделения
Пенсионного   фонда   Российской   Федерации  по  Карачаево-Черкесской
Республике, в 2008 году увеличился по сравнению с 2007 годом на 35,3 %
и  составил  3709,2  рублей. Ее  реальное  содержание  увеличилось  на
15,2 %.
     Номинальная начисленная  заработная  плата  одного  работника  по
полному  кругу  предприятий  в  Карачаево-Черкесской Республике в 2008
году составила 9409,6 рублей, что на 23,4 % выше уровня 2007 года, а в
реальном выражении превысила уровень прошлого года на 5,1 %.
     Просроченная  задолженность  по   заработной   плате   по   кругу
наблюдаемых  видов  экономической  деятельности  на 1 января 2009 года
составила 30503,0 тыс.рублей и увеличилась по сравнению с началом 2008
года в 12,3 раза.
     Численность официально зарегистрированных безработных,  состоящих
на  учете в органах государственной службы занятости, к концу  декабря
2008  года  составила  5,2  тыс.  человек.  Уровень  официальной  (или
регистрируемой)  безработицы на конец декабря 2008 года составил 2,5 %
численности экономически активного  населения  (по  данным  Управления
государственной   службы   занятости   населения  Карачаево-Черкесской
Республики).
     Численность постоянного населения Карачаево-Черкесской Республики
на  1  января  2009  года составила 427,2 тыс. человек и уменьшилась с
начала года на 0,2 тыс.человек, против 1,3 тыс. человек в  2007  году.
Замедление  численных  потерь  в  2008  году по сравнению с предыдущем
годом обусловлено увеличением естественного прироста с  1440  до  1648
человек  (на  14,4  %)  и  снижением миграционной убыли с 2728 до 1857
человек (в 1,5 раза).
     (Абзац      исключен      -      Постановление      Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 25.01.2011 г. N 5)
     Для республики характерен уровень высокой  дотационности  бюджета
при  низком  уровне налоговых поступлений. Обеспеченность собственными
доходами консолидированного бюджета в 2008 году составила  29,3  %  (в
2007 году - 32,8 %).
     Уровень дотационности  консолидированного  бюджета  республики  в
2008 году составил 70,7 % (в 2007 году - 67,2%).
     Высокая дотационность бюджета, низкий уровень доходов  населения,
высокая    безработица,    низкая   инвестиционная   привлекательность
свидетельствуют об отсутствии  собственных  резервов  для  привлечения
инвестиций и ускорения экономического развития. В республике требуется
стабилизация социально- экономической ситуации, устранение  социальной
напряженности,   вызванной   крайне   низким  развитием  социальной  и
инженерной инфраструктур.

                       2. Пути решения проблем                        

     В  2008  году  на  территории   Карачаево-Черкесской   Республики
действовало  11  федеральных  и 25 республиканских  целевых программ и
подпрограмм.
     Объем инвестиций в  основной  капитал  за  счет  всех  источников
финансирования,   направленных   в   2008   году  на  решение  проблем
социально-экономического развития  республики,  составил  9605,7  млн.
рублей.
     Мероприятия, осуществление которых планируется в рамках указанных
программ,  не  обеспечивают  в республике реализацию ключевых проектов
по  формированию  инфраструктуры,  способной   создать   благоприятные
условия для привлечения частных инвестиций.
     В  дополнение  к  действующим  программам  разработана  настоящая
Программа, реализация которой позволит скоординировать государственные
усилия  по  обеспечению  экономического   роста   и   решению   острых
социальных проблем в республике.
     Программа формируется на основе следующих принципов:
     концентрация     ресурсов     на     экономически     эффективных
инфраструктурных объектах, обеспечивающих рост производства в регионе;
     софинансирование    из    федерального     бюджета     инженерной
инфраструктуры  инвестиционных  проектов,  объектов социальной сферы и
жилищно-коммунального хозяйства;
     развитие  механизмов  государственно-частного   партнерства   при
реализации инфраструктурных проектов;
     выбор   инвестиционных   проектов    с    учетом    экологической
эффективности.
     В  рамках  Программы  будут  реализованы  значимые  капиталоемкие
проекты,   увязанные   с   задачами  развития  государственно-частного
партнерства и преимущественно направленные на снятие  инфраструктурных
ограничений для развития бизнеса и социальной сферы.
     Решение данного вопроса на республиканском уровне  ограничивается
высоким уровнем дотационности бюджетов республики.
     Мероприятия  в  рамках   Программы   направлены   на   реализацию
федеральных   приоритетов   на  юге  России  -  обеспечение  занятости
населения, развитие туристско-рекреационного комплекса.
     Основные направления реализации задач Программы включают:
     1) Развитие туристско-рекреационного комплекса.
     Туристическая   индустрия   является   одной    из    крупнейших,
высокодоходных  и динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства,
на долю  которой  приходится  около  10  процентов  мирового  валового
продукта, до 30 процентов торговли услугами, около 7 процентов мировых
капиталовложений.    Развитие    туристско-рекреационного    комплекса
обеспечивает  создание  новых  рабочих  мест,  повышает  уровень жизни
населения, способствует развитию медицинского обслуживания населения.
     В республике уже существуют привлекательные  туристические  зоны,
имеющие  значительный  потенциал  для  развития туристической отрасли.
Развитие туристско-рекреационного комплекса включает два направления -
модернизацию   сложившихся   известных   туристических  зон  (Теберда,
Домбай) и развитие новой (Архыз).
     Средства   из   федерального   бюджета   будут   направлены    на
строительство дороги и линий электропередачи к горнолыжным курортам, а
также объектов жизнеобеспечения. Частные инвестиции  будут  направлены
на  строительство  гостиничных  комплексов,  канатных дорог и объектов
сферы услуг.
     Развитие туристско-рекреационного комплекса будет  способствовать
развитию  таких  смежных отраслей, как транспортный и агропромышленный
комплексы, сфера услуг.
     2) Развитие социальной и инженерной инфраструктур.
     В Карачаево-Черкесской Республике  сложилась  достаточно  сложная
ситуация   с   обеспечением  населения  социальной  инфраструктурой  и
услугами жилищно-коммунального хозяйства.
     Значительная часть учреждений образования  и  здравоохранения  по
уровню  материально-технического  обеспечения  существенно  отстает от
среднероссийского уровня.
     Основные  вопросы,  направленные  на   повышение   обеспеченности
населения  социальной  инфраструктурой,  в  настоящее время решаются в
рамках   реализуемых    национальных    проектов    "Образование"    и
"Здравоохранение",   а   также  в  рамках  таких  федеральных  целевых
программ, как Федеральная целевая программа  развития  образования  на
2006-2010   годы,  программы  "Предупреждение  и  борьба  с  социально
значимыми  заболеваниями  (2007-2011  годы)",  "Социальная   поддержка
инвалидов на 2006-2010 годы", "Дети России" на 2007-2010 годы, а также
в рамках  реализации  республиканских  целевых  программ,  большинство
которых имеют социальную направленность.
     Однако, наиболее острые проблемы образования и здравоохранения  в
локальных  зонах,  характеризующихся критическим состоянием инженерной
и социальной инфраструктур, предполагается решать в рамках Программы.
     Неразвитость и высокая  степень  износа  систем  водоснабжения  и
водоотведения,   канализационных   систем,   объектов   энергетики   и
газоснабжения        сдерживают        развитие        промышленности,
туристско-рекреационного   комплекса   и   малого   бизнеса.   Объекты
жилищно-коммунального  хозяйства  характеризуются  пониженным  уровнем
надежности и нуждаются в реконструкции.
     Ограниченность  бюджетных  ресурсов  не  позволяет  республике  в
необходимом  объеме  участвовать в соответствующих федеральных целевых
программах по развитию коммунального  хозяйства.  Для  модернизации  и
ремонта  основных фондов в сфере жилищно-коммунального хозяйства нужны
значительные   капитальные   вложения.    Восстановление    за    счет
софинансирования   из  федерального  бюджета  систем  водо-,  газо-  и
электроснабжения, канализационных сетей и  очистных  сооружений  будет
способствовать  привлечению  частных  инвесторов в сферу коммунального
хозяйства.
     Реализация указанных мероприятий позволит снизить заболеваемость,
увеличить  уровень  газификации,  водоснабжения, уменьшить  количество
детей, обучающихся во вторую смену.

     3. Цели и задачи Программы, целевые индикаторы и показатели

     Основной целью  Программы  является  повышение  благосостояния  и
качества жизни  населения  республики,  обеспечивающее  сокращение  их
отставания от среднероссийского уровня.
     Достижение соответствующего  уровня  качества   жизни   населения
возможно   только  при  условии  создания  динамично  развивающейся  и
конкурентоспособной экономики,  обеспечивающей необходимый уровень его
доходов.
     Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:
     снятие инфраструктурных   ограничений   для   развития  экономики
республики;
     развитие стратегически       приоритетных      направлений      -
туристско-рекреационного   комплекса,    транспортных    коммуникаций,
обеспечивающих   высокие   темпы   экономического  роста  и  занятость
населения;
     повышение  доступности  и  качества   инженерной   и   социальной
инфраструктур;
     повышение занятости населения.
     Перечисленные цели и задачи Программы являются  составной  частью
общенациональной системы целей  и  задач,  направленных  на  ускорение
темпов социально-экономического развития страны.
     Для   оценки   эффективности   реализации   Программы   в   целом
используются следующие показатели:
     размер денежных доходов на душу населения, рублей;
     размер  средней   номинальной   начисленной   заработной   платы,
рублей/месяц;
     объем валового регионального продукта, млрд. рублей;
     размер доходов консолидированного бюджета на душу населения, тыс.
рублей;
     объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей;
     уровень безработицы, процентов;
     численность населения  с  денежными  доходами  ниже  прожиточного
минимума, процентов ко всему населению;
     количество отдыхающих, тыс. человек;
     строительство   и   реконструкция   образовательных   учреждений,
ученических мест;
     строительство газопроводов, км;
     строительство и реконструкция объектов  водоснабжения,  км,  тыс.
куб. м/сутки;
     строительство и реконструкция канализационных  сетей  и  очистных
сооружений, км, тыс. куб. м/сутки;
     строительство  и   реконструкция   автомобильных   дорог   общего
пользования регионального значения и искусственных сооружений на них.
     Целевые  индикаторы   и   показатели   эффективности   реализации
Программы представлены в приложении 1.
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 25.01.2011 г. N 5)

                  4. Система программных мероприятий

     Программные мероприятия сгруппированы по следующим разделам:
     развитие туристско-рекреационного комплекса;
     развитие инженерной инфраструктуры сельских территорий;
     мероприятия, направленные  на решение острых проблем в социальной
сфере в отдельных муниципальных образованиях;
     мероприятия республиканского    значения   по   развитию   систем
жизнеобеспечения населения.
     В первый  раздел  включены  мероприятия,  связанные  с  развитием
туристско-рекреационного комплекса республики.
     Во второй раздел  включены  мероприятия  по  развитию  инженерной
инфраструктуры: газо- и водоснабжения сельских населенных пунктов.
     В третий раздел включены мероприятия по развитию социальных услуг
в сфере образования и здравоохранения.
     В четвертый раздел включены требующие  государственной  поддержки
мероприятия   республиканского    значения    по    развитию    систем
жизнеобеспечения населения, в частности  инженерной  инфраструктуры  и
жилищно-коммунального хозяйства городов и населенных пунктов.
     Система  мероприятий,  объемы  и  источники   финансирования   по
направлениям Программы представлены в приложении 2 к Программе.
     Предельные  (прогнозные)  объемы  финансирования   Программы   по
источникам финансирования представлены в приложении 3 к Программе.
     Объемы  финансирования   по   основным   направлениям   Программы
представлены в приложении 4 к Программе.

           4.1. Развитие туристско-рекреационного комплекса

     Одним   из    приоритетов    Программы    является    обеспечение
государственной поддержки туристско-рекреационного комплекса, создание
условий для его конкурентоспособности как  на  внутреннем,  так  и  на
мировом рынках.
     С учетом имеющихся природно-климатических условий  и  сложившейся
специализации   рекреационного   комплекса   основными   направлениями
являются спортивный и оздоровительный туризм.
     Развитие  туристско-рекреационного комплекса будет способствовать
развитию   транспорта,  сферы  услуг,  агропромышленного  комплекса  и
перерабатывающей    промышленности.    За    счет    всех   источников
финан-сирования  предусматривается  13208,9  млн.  рублей,  из которых
1540,6 млн. рублей - средства федерального бюджета, 2364,3 млн. рублей
- средства республиканского бюджета, 9304,0 млн. рублей - внебюджетные
средства.  (В        редакции        Постановлений       Правительства
Карачаево-Черкесской         Республики        от 20.07.2012 г. N 299;
от 22.02.2013 г. N 56)
     Наиболее  перспективной  зоной  развития  горнолыжного  отдыха  в
Карачаево-Черкесской   Республике  является  Архыз.  На  его  развитие
предусматривается  выделить 6683,3 млн. рублей, из которых 1361,9 млн.
рублей  - средства федерального бюджета, 2331,4 млн. рублей - средства
республиканского  бюджета,  2990 млн. рублей - внебюджетные источники.
     (В   редакции  Постановлений  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 20.07.2012 г. N 299; от 22.02.2013 г. N 56)
     Бюджетные  средства   будут   направлены   на   реконструкцию   и
строительство  объектов   инженерной   инфраструктуры.   Строительство
высоковольтной линии электропередачи напряжением 110 кВ  "Зеленчукская
- Лунная Поляна"  увеличит  надежность  электроснабжения  горнолыжного
комплекса, а  в  перспективе  обеспечит  нужды  пограничных  застав  в
надежном и бесперебойном энергоснабжении.
     На  развитие  туристско-рекреационного комплекса "Теберда-Домбай"
предусматривается  выделить  6525,6 млн. рублей, из которых 178,7 млн.
рублей  -  средства  федерального бюджета, 32,9 млн. рублей - средства
республиканского бюджета, 6314,0 млн. рублей - внебюджетные источники.
     (В   редакции  Постановлений  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 20.07.2012 г. N 299; от 22.02.2013 г. N 56)

      4.2. Развитие инженерной инфраструктуры сельских территорий

     Для надежного  обеспечения  потребителей  в  Карачаево-Черкесской
Республике  качественной  питьевой  водой  в  необходимом   количестве
предусматривается  осуществить  реконструкцию  Кавказского  группового
водопровода для 8 сел Прикубанского района,  а  также  мероприятия  по
водоснабжению 3 населенных пунктов Урупского района.
     Бюджетные  средства   будут   направлены   на   реконструкцию   и
строительство объектов  инженерной  инфраструктуры  Малокарачаевского,
Прикубанского и Урупского районов.
     На  реализацию  мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры
сельских  территорий  предусматривается  выделить 712,7 млн. рублей, в
том  числе средства федерального бюджета - 558,7 млн. рублей, средства
республиканского   бюджета   -   154,0   млн.   рублей.    (В редакции
Постановлений     Правительства     Карачаево-Черкесской    Республики
от 20.07.2012 г. N 299; от 22.02.2013 г. N 56)

       4.3. Мероприятия, направленные на решение острых проблем
      в социальной сфере в отдельных муниципальных образованиях

     На реализацию мероприятий, направленных на решение острых проблем
в социальной сфере в отдельных муниципальных образованиях, в Программе
предусматривается  выделить  926,7  млн. рублей, из которых 695,6 млн.
рублей  -  средства федерального бюджета, 231,1 млн. рублей - средства
республиканского  бюджета.   (В  редакции  Постановлений Правительства
Карачаево-Черкесской         Республики        от 20.07.2012 г. N 299;
от 22.02.2013 г. N 56)
     Для обеспечения больных качественным специализированным  лечением
в    Программе    предусмотрена     реконструкция     республиканского
государственного         лечебно-профилактического          учреждения
"Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница".
     Для повышения качества школьного образования в Программу включено
строительство школ в г. Черкесске и ауле  Али-Бердуковский  Хабезского
района.

        4.4. Мероприятия республиканского значения по развитию
                   систем жизнеобеспечения населения

     Техническое  состояние  основных   фондов   жилищно-коммунального
хозяйства  Карачаево-Черкесской  Республики  характеризуется   высоким
(более 70 процентов) уровнем износа и большими потерями энергоресурсов
и воды (до 30-50 процентов).
     Общий  объем  средств,  направленных на реализацию мероприятий по
развитию  систем  жизнеобеспечения  населения,  составит  1266,7  млн.
рублей,  в  том  числе  1143,1  млн.  рублей  -  средства федерального
бюджета,  123,6  млн.  рублей  - средства республиканского бюджета. 
(В    редакции    Постановлений   Правительства   Карачаево-Черкесской
Республики от 20.07.2012 г. N 299; от 22.02.2013 г. N 56)
     Предполагается  провести  реконструкцию  системы водоснабжения г.
Черкесска   и  станицы  Зеленчукской  Зеленчукского  района,  очистных
сооружений    канализации    г.    Черкесска    и   аула   Адыге-Хабль
Адыге-Хабльского  района.  Износ  теплосетей в г. Черкесске составляет
около  70  процентов.  Объем финансирования расширения и реконструкции
системы  теплоснабжения  за  счет средств федерального бюджета - 266,7
млн. рублей, бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 8,5 млн. рублей
позволит  полностью  восстановить  изношенные  городские теплосети. 
(В    редакции    Постановлений   Правительства   Карачаево-Черкесской
Республики от 20.07.2012 г. N 299; от 22.02.2013 г. N 56)
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 25.01.2011 г. N 5)

            1. Развитие туристско-рекреационного комплекса            

     Одним   из    приоритетов    Программы    является    обеспечение
государственной поддержки туристско-рекреационного комплекса, создание
условий для его конкурентоспособности как  на  внутреннем,  так  и  на
мировом рынках.
     С учетом имеющихся природно-климатических условий  и  сложившейся
специализации   рекреационного   комплекса   основными   направлениями
являются спортивный и оздоровительный туризм.
     Развитие  туристско-рекреационного комплекса будет способствовать
развитию   транспорта,  сферы  услуг,  агропромышленного  комплекса  и
перерабатывающей    промышленности.    За    счет    всех   источников
финансирования  предусматривается  11428,582  млн.  рублей, из которых
1773,2 млн. рублей - средства федерального бюджета, 521,382 млн.рублей
- средства республиканского бюджета, 9134,0 млн. рублей - внебюджетные
средства. (В редакции Постановления Правительства Карачаево-Черкесской
Республики от 31.12.2009 г. N 511)
     Наиболее  перспективной  зоной  развития  горнолыжного  отдыха  в
Карачаево-Черкесской   Республике  является  Архыз.  На  его  развитие
предусматривается  выделить  4468,282  млн.  рублей, из которых 1158,0
млн.  рублей  -  средства  федерального бюджета, 320,282 млн. рублей -
средства  республиканского  бюджета,  2990  млн. рублей - внебюджетные
источники. (В        редакции        Постановления       Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 31.12.2009 г. N 511)
     Бюджетные  средства   будут   направлены   на   реконструкцию   и
строительство   объектов   инженерной   инфраструктуры.  Строительство
высоковольтной линии электропередачи напряжением 110 кВ  "Зеленчукская
-  Лунная  Поляна"  увеличит  надежность электроснабжения горнолыжного
комплекса, а в перспективе обеспечит нужды в надежном и  бесперебойном
энергоснабжении пограничных застав.
     На  развитие  туристско-рекреационного комплекса "Теберда-Домбай"
предусматривается  выделить  6960,3 млн. рублей, из которых 615,2 млн.
рублей  -  средства федерального бюджета, 201,2 млн. рублей - средства
республиканского бюджета, 6144,0 млн. рублей - внебюджетные источники.
(В    редакции    Постановления   Правительства   Карачаево-Черкесской
Республики от 31.12.2009 г. N 511)

      2. Развитие инженерной инфраструктуры сельских территорий       

     Для надежного  обеспечения  потребителей  в  Карачаево-Черкесской
Республике   качественной  питьевой  водой  в  необходимом  количестве
предусматривается  осуществить  реконструкцию  Кавказского  группового
водопровода  для  8  сел  Прикубанского района, а также мероприятия по
водоснабжению 3 населенных пунктов Урупского района.
     Бюджетные  средства   будут   направлены   на   реконструкцию   и
строительство  объектов  инженерной  инфраструктуры Малокарачаевского,
Прикубанского и Урупского районов.
     На  реализацию  мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры
сельских  территорий предусматривается выделить 270,957 млн. рублей, в
том  числе средства федерального бюджета – 196,0 млн. рублей, средства
республиканского бюджета – 74,957 млн. рублей. (В             редакции
Постановления     Правительства     Карачаево-Черкесской    Республики
от 31.12.2009 г. N 511)

        3. Мероприятия, направленные на решение острых проблем        
      в социальной сфере в отдельных  муниципальных образованиях      

     На реализацию мероприятий, направленных на решение острых проблем
в социальной сфере в отдельных муниципальных образованиях, в Программе
предусматривается выделить 758,3813 млн. рублей, из которых 563,0 млн.
рублей  -  средства  федерального  бюджета,  195,3813  млн.  рублей  -
средства республиканского бюджета. (В      редакции      Постановления
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.12.2009 г. N 511)
     Для обеспечения больных качественным специализированным  лечением
в   Программе   предусмотрена   реконструкция  в  Карачаево-Черкесской
Республике республиканских клинической и детской больниц.
     Для повышения качества школьного образования в Программу включено
строительство  школ  в г. Черкесске и ауле Али-Бердуковский (Хабезский
район).

         4. Мероприятия республиканского значения по развитию         
                  систем жизнеобеспечения населения                   

     Техническое  состояние  основных   фондов   жилищно-коммунального
хозяйства   Карачаево-Черкесской  Республики  характеризуется  высоким
(более 70 процентов) уровнем износа и большими потерями энергоресурсов
и воды (до 30-50 процентов).
     Общий объем средств, направленных на  реализацию  мероприятий  по
развитию  систем  жизнеобеспечения  населения,  составит  1967,7  млн.
рублей, в  том  числе  1339,2  млн.  рублей  -  средства  федерального
бюджета,  458,5 млн. рублей - средства республиканского бюджета, 170,0
млн. рублей - средства внебюджетных источников.
     Для улучшения  экологической  обстановки  в  Карачаево-Черкесской
Республике     предусмотрено     строительство    высокотехнологичного
мусороперерабатывающего комплекса с объемом переработки 250 тыс.тонн в
год.   Кроме   того,  предполагается  провести  реконструкцию  системы
водоснабжения  г.  Черкесска  и  станицы  Зеленчукской   (Зеленчукский
район),   очистных   сооружений   канализации   г.  Черкесска  и  аула
Адыге-Хабль (Адыге-Хабльский район). Износ теплосетей в  г.  Черкесске
составляет  около  70  процентов.  Объем  финансирования  расширения и
реконструкции системы теплоснабжения  (за  счет  средств  федерального
бюджета - 237,0 млн. рублей,   бюджета Карачаево-Черкесской Республики 
- 87,1  млн. рублей)  позволит  полностью    восстановить   изношенные 
городские теплосети.

                  5. Ресурсное обеспечение Программы                  

     Общий   объем   финансирования   Программы   рассчитан   в  ценах
соответствующих  лет  и  составляет  16115,0  млн.рублей,  в том числе
средства   федерального   бюджета   –   3938   млн.  рублей,  средства
республиканского  бюджета  – 2873,0 млн. рублей, средства внебюджетных
источников   –   9304,0   млн.   рублей.    (В  редакции Постановлений
Правительства  Карачаево-Черкесской Республики от 31.12.2009 г. N 511;
от 25.01.2011 г. N 5; от 20.07.2012 г. N 299; от 22.02.2013 г. N 56)
     Предельные  (прогнозные)  объемы  финансирования   Программы   по
источникам финансирования представлены в приложении 3 к Программе.
     Основой достижения  целей  Программы  является  участие  частного
капитала в создании экономического потенциала республики.
     Привлечение внебюджетных инвестиций в предусмотренных  Программой
объемах      обеспечивается      путем      реализации      механизмов
государственно-частного  партнерства.  Базовым  принципом  привлечения
внебюджетных  инвестиций  является  четкое  разделение  инвестиционных
проектов на две составляющие - строительство объектов производственной
и   туристско-рекреационной   сфер,  осуществляемое  за  счет  средств
частных инвесторов, и создание обеспечивающих эти объекты инженерной и
социальной инфраструктур.
     Привлечение  внебюджетных  инвестиций  осуществляется  на  основе
соглашений   о   намерениях,  заключенных  государственным  заказчиком
Программы с потенциальными инвесторами, выбор которых осуществляется в
соответствии с федеральным законодательством.
     Инфраструктурные  объекты  по  мере  их  ввода   в   эксплуатацию
включаются       в      состав      государственной      собственности
Карачаево-Черкесской   Республики.   Строительство    этих    объектов
осуществляется за счет средств республиканского бюджета при финансовой
поддержке из федерального бюджета.
     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации средства
федерального  бюджета,  предусмотренные федеральной целевой программой
"Юг  России  (2008-2013  годы)",  направляются в виде субсидий бюджету
Карачаево-Черкесской Республики на реализацию программных мероприятий,
что    предусматривает   обязательное   финансирование   проектов   из
республиканского бюджета в объемах, определенных Программой.        (В
редакции  Постановления  Правительства Карачаево-Черкесской Республики
от 25.01.2011 г. N 5)
     Реализация в рамках Программы  высокорентабельных  инвестиционных
проектов  обеспечит увеличение доходной части республиканского бюджета
и создание условий  для  выполнения  Карачаево-Черкесской  Республикой
обязательств  по  финансированию  объектов  Программы  за счет средств
республиканского бюджета.

                   6. Механизм реализации Программы                   

     Государственным заказчиком является  Министерство  строительства,
энергетики   и  жилищно-коммунального  хозяйства  Карачаево-Черкесской
Республики.
     Важнейшим элементом  реализации  Программы  является  взаимосвязь
планирования, реализации, мониторинга и корректировки Программы.
     В  связи  с   этим   ход   реализации   Программы   ежеквартально
анализируется    государственным    заказчиком    на   основе   оценки
результативности  мероприятий   Программы,   достижения   ее   целевых
индикаторов.
     Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется
с учетом информации, поступающей от исполнителей мероприятий.
     Неотъемлемой   составляющей   механизма   реализации    Программы
являются  формирование и использование современной системы контроля на
всех стадиях ее реализации.
     Государственный заказчик Программы:
     осуществляет деятельность по подготовке и реализации  мероприятий
Программы,  а  также  по анализу и рациональному использованию средств
федерального,  республиканского   бюджетов  и   средств   внебюджетных
источников;
     организует текущее управление реализацией Программы;
     разрабатывает в пределах своих  полномочий  нормативные  правовые
акты, необходимые для выполнения Программы;
     представляет  отчеты   о   ходе   реализации   Программы   и   об
использовании  средств  федерального  и  республиканского  бюджетов, а
также средств внебюджетных источников;
     организует мониторинг хода реализации Программы;
     несет ответственность за своевременную и качественную  реализацию
мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств,
выделяемых на их реализацию;
     организует внедрение информационных технологий в целях управления
реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения;
     организует размещение в электронном  виде  информации  о  ходе  и
результатах   реализации  Программы,  финансировании  ее  мероприятий,
привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на  участие  в
реализации Программы и порядке участия в ней инвесторов;
     утверждает  титульные  списки  начинаемых  строек  и  объектов  и
титульные   списки   переходящих  строек  и  объектов,  находящихся  в
государственной собственности Карачаево-Черкесской Республики;
     ежеквартально обобщает и анализирует статистическую отчетность по
реализации  Программы  и  представляет  в  Министерство экономического
развития  Карачаево-Черкесской  Республики  и  Министерство   финансов
Карачаево-Черкесской Республики.
     Государственный  заказчик  организует  экспертные  проверки  хода
реализации Программы.
     Правительство    Карачаево-Черкесской    Республики     заключает
соглашения  о  предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Карачаево-Черкесской  Республики  на   софинансирование   мероприятий,
предусмотренных Программой.
     Государственный  заказчик   по   согласованию   с   Председателем
Правительства  Карачаево-Черкесской Республики заключает с инвесторами
(определяемыми  в  соответствии   с   федеральным   законодательством)
договоры  о  софинансировании  инвестиционных  проектов  Программы, по
которым   за   счет   средств   федерального   бюджета    и    средств
республиканского   бюджета   осуществляется   финансирование  развития
инженерной инфраструктуры, необходимой  для  реализации  включенных  в
Программу инвестиционных проектов.
     К договорам прилагаются  перечни  строек  и  объектов  Программы,
графики  финансирования инвестиционных проектов, решения собственников
(будущих собственников) данных  объектов  о  начале  их  строительства
(реконструкции).
     Указанные  договоры  заключаются  на   весь   период   реализации
Программы   и   устанавливают   условия   финансирования   мероприятий
Программы.
     Стройки  и  объекты  Программы,   находящиеся   в   собственности
инвесторов, включаются в их инвестиционные программы.

                  7. Оценка эффективности Программы

     Реализация Программы  позволит  обеспечить создание экономических
условий для устойчивого  развития  Карачаево-Черкесской  Республики  с
учетом   геостратегических   интересов   и   обеспечения  безопасности
Российской Федерации.
     Реализация Программы   обеспечит  сокращение  уровня  бедности  и
приближение доходов населения к среднероссийскому уровню.
     Реализация наиболее  эффективных  и  быстроокупаемых  мероприятий
Программы   позволит   добиться   интенсивного   роста    собственного
инвестиционного   потенциала   республики,   сохранения   и   развития
сопутствующих и технологически связанных производств,  обеспечить рост
доходной   части  бюджетов  всех  уровней,  а  также  направить  часть
полученных средств на реализацию последующих мероприятий Программы.
     В результате      реализации      мероприятий     Программы     в
Карачаево-Черкесской Республике:
     уровень  денежных  доходов  на  душу  населения  превысит 11960,5
рублей,   среднемесячная   номинальная  начисленная  заработная  плата
достигнет более 15,0 тыс. рублей, доходы консолидированного бюджета на
душу   населения   составят   более  33,3  тыс.  рублей;   (В редакции
Постановлений     Правительства     Карачаево-Черкесской    Республики
от 20.07.2012 г. N 299; от 22.02.2013 г. N 56)
     объем  валового  регионального  продукта  увеличится в 2,0 раза и
составит   более   46,6   млрд.   рублей;   (В  редакции Постановлений
Правительства  Карачаево-Черкесской Республики от 20.07.2012 г. N 299;
от 22.02.2013 г. N 56)
     объем  инвестиций  в  основной  капитал  увеличится  в 2,2 раза и
составит   более   15,0   млрд.   рублей;   (В  редакции Постановлений
Правительства  Карачаево-Черкесской Республики от 20.07.2012 г. N 299;
от 22.02.2013 г. N 56)
     развитие туристско-рекреационного        комплекса       позволит
дополнительно   создать   3500   рабочих    мест,    прирост    объема
предоставляемых  услуг  составит  более  3100 млн.  рублей,  налоговые
поступления в бюджет  Карачаево-Черкесской  Республики  достигнут  680
млн. рублей.
     (В   редакции  Постановления  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики от 25.01.2011 г. N 5)

                   _______________________________                    





                                              Приложение 1 к Программе


                                 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
            целевых индикаторов и показателей эффективности реализации
          республиканской целевой программы "Юг России (2009-2013 годы)"

         (В редакции Постановления Правительства Карачаево-Черкесской
                       Республики от 22.02.2013 г. N 56)


----------------------------------------------------------------------------------
|    Показатель     |  Единица  |Базовые |           Целевой индикатор           |
|                   | измерения | данные |---------------------------------------|
|                   |           |2006 год| 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  |
|                   |           |        |  год  |  год  |  год  |  год  |  год  |
|                   |           |        |(факт) |(факт) |(факт) |       |       |
|-------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Денежные доходы  на|  рублей   | 5534,2 |10146,9|10444,9|11258,9|11842,0|11960,5|
|душу  населения  (в|           |        |       |       |       |       |       |
|среднем за месяц)  |           |        |       |       |       |       |       |
|-------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Среднемесячная     |  рублей   | 5870,9 |10477,1|11345,6|12446,9|13858,8|15000,0|
|номинальная        |  в месяц  |        |       |       |       |       |       |
|начисленная        |           |        |       |       |       |       |       |
|заработная плата   |           |        |       |       |       |       |       |
|-------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Объем      валового|   млрд.   |  23,3  | 38,6  | 43,3  |   -   | 46,1  | 46,6  |
|регионального      |  рублей   |        |       |       |       |       |       |
|продукта *         |           |        |       |       |       |       |       |
|-------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Доходы             |   тыс.    |  14,6  | 25,8  | 28,9  | 31,8  | 33,0  | 33,3  |
|консолидированного |  рублей   |        |       |       |       |       |       |
|бюджета   на   душу|           |        |       |       |       |       |       |
|населения          |           |        |       |       |       |       |       |
|-------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Объем инвестиций  в|   млн.    | 7987,9 |10145,3|9140,0 |14001,2|15460,0|17350,0|
|основной капитал   |  рублей   |        |       |       |       |       |       |
|-------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Уровень безработицы| процентов |  19,4  | 12,2  | 10,3  |  9,6  |  9,5  |  9,3  |
|-------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Численность        | процентов |  20,8  | 16,1  | 18,7  | 19,9  | 19,5  | 19,0  |
|населения         с|           |        |       |       |       |       |       |
|денежными  доходами|           |        |       |       |       |       |       |
|ниже   прожиточного|           |        |       |       |       |       |       |
|минимума          в|           |        |       |       |       |       |       |
|процентах         к|           |        |       |       |       |       |       |
|численности   всего|           |        |       |       |       |       |       |
|населения          |           |        |       |       |       |       |       |
|-------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Количество         |   тыс.    | 112,0  | 430,0 | 385,0 | 421,1 | 450,0 | 486,0 |
|отдыхающих         |  человек  |        |       |       |       |       |       |
|-------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Строительство     и|ученических|  120   |   -   |  190  |   -   |  264  |   -   |
|реконструкция      |   мест    |        |       |       |       |       |       |
|образовательных    |           |        |       |       |       |       |       |
|учреждений         |           |        |       |       |       |       |       |
|-------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Строительство      |    км     |  45,1  | 10,9  | 42,0  | 40,8  |   -   | 12,5  |
|газопроводов       |           |        |       |       |       |       |       |
|-------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Строительство     и|    км/    | 3,9/-  |15,7/2,|35,0/15|   -   |   -   |82,2/- |
|реконструкция      | тыс. м3/  |        |   2   |  ,6   |       |       |       |
|объектов           |   сутки   |        |       |       |       |       |       |
|водоснабжения      |           |        |       |       |       |       |       |
|-------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Строительство     и|км/тыс. м3/|   -    |   -   |   -   |   -   |   -   |43,8/- |
|реконструкция      |   сутки   |        |       |       |       |       |       |
|канализационных    |           |        |       |       |       |       |       |
|сетей  и   очистных|           |        |       |       |       |       |       |
|сооружений         |           |        |       |       |       |       |       |
|-------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Строительство     и|    км     |   -    |   -   |  8,4  | 10,1  |   -   |   -   |
|реконструкция      |           |        |       |       |       |       |       |
|автомобильных дорог|           |        |       |       |       |       |       |
|общего  пользования|           |        |       |       |       |       |       |
|регионального      |           |        |       |       |       |       |       |
|значения          и|           |        |       |       |       |       |       |
|искусственных      |           |        |       |       |       |       |       |
|сооружений на них  |           |        |       |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------------------

В  соответствии  с  Федеральным  планом  статистических   работ   срок
утверждения расчетов валового регионального продукта  за  2011  год  -
февраль 2013 года.
     (В   редакции  Постановлений  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики        от 25.01.2011 г. N 5;        от 20.07.2012 г. N 299;
от 22.02.2013 г. N 56)





                                                 Приложение 2 к Программе



                                   С И С Т Е М А
           мероприятий, объемы и источники финансирования по направлениям
           республиканской целевой программы "Юг России (2009-2013 годы)"



          (В редакции Постановлений Правительства Карачаево-Черкесской
          Республики от 23.09.2009 г. N 340; от 31.12.2009 г. N 511;
     от 25.01.2011 г. N 5; от 20.07.2012 г. N 299; от 22.02.2013 г. N 56)

                                       (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
------------------------------------------------------------------------------------
| N |   Наименование мероприятия    | Период  |     Объем финансовых ресурсов      |
|п/п|                               |реализа- |------------------------------------|
|   |                               |   ции   | всего  | Феде-  |Респуб- | Привле- |
|   |                               |         |        |ральный |ликанс- | каемые  |
|   |                               |         |        | бюджет |  кий   | внебюд- |
|   |                               |         |        |        | бюджет | жетные  |
|   |                               |         |        |        |        |средства |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
| 1 |               2               |    3    |   4    |   5    |   6    |    7    |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|                   Общий объем средств на реализацию Программы                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|   |                               |  Всего  |16115,0 | 3938,0 | 2873,0 | 9304,0  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2009   | 1723,0 | 953,2  | 167,0  |  602,8  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2010   | 1896,9 | 543,8  | 152,1  | 1201,0  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   | 3703,5 | 690,7  |  84,8  | 2928,0  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   | 5041,0 | 922,1  | 1415,9 | 2703,0  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   | 3750,6 | 828,2  | 1053,2 | 1869,2  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|                   Развитие туристско-рекреационного комплекса                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|   |                               |  Всего  |13208,9 | 1540,6 | 2364,3 | 9304,0  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2009   | 1271,6 | 601,6  |  67,2  |  602,8  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2010   | 1646,8 | 363,5  |  82,3  | 1201,0  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   | 3008,0 |  40,0  |  40,0  | 2928,0  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   | 4258,1 | 279,0  | 1276,1 | 2703,0  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   | 3024,4 | 256,5  | 898,7  | 1869,2  |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
|   |Развитие туристско-            |  Всего  | 6683,3 | 1361,9 | 2331,4 | 2990,0  |
|   |рекреационного комплекса       |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |"Архыз"                        |  2009   | 1250,8 | 587,6  |  60,4  |  602,8  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2010   | 1125,5 | 343,5  |  77,0  |  705,0  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   | 815,0  |   -    |  35,0  |  780,0  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   | 2417,1 | 242,8  | 1272,1 |  902,2  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   | 1074,9 | 188,0  | 886,9  |    -    |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
| 1 |Реконструкция     автомобильной|  Всего  | 1270,7 | 213,7  | 1057,0 |    -    |
|   |дороги Архыз - Лунная Поляна  -|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |гора Дукка, Зеленчукский район |  2009   |  99,0  |  91,0  |  8,0   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2010   | 126,3  | 122,7  |  3,6   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   |  5,0   |   -    |  5,0   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   | 283,1  |   -    | 283,1  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   | 757,3  |   -    | 757,3  |    -    |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
| 2 |Строительство           станции|  Всего  |  88,5  |  64,8  |  23,7  |    -    |
|   |поисково-спасательной   службы,|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |поселок   Архыз,   Зеленчукский|  2009   |  88,5  |  64,8  |  23,7  |    -    |
|   |район                          |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2010   |   -    |   -    |   -    |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   |   -    |   -    |   -    |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   |   -    |   -    |   -    |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   |   -    |   -    |   -    |    -    |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
| 3 |Строительство   канализации   и|  Всего  | 288,8  |  70,7  | 218,1  |    -    |
|   |комплекса    систем     очистки|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |сточных    вод     горнолыжного|  2009   |  59,0  |  56,4  |  2,6   |    -    |
|   |комплекса,    поселок    Архыз,|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |Зеленчукский район             |  2010   |  43,4  |  14,3  |  29,1  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   |   -    |   -    |   -    |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   | 184,4  |   -    | 184,4  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   |  2,0   |   -    |  2,0   |    -    |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
| 4 |Строительство       подводящего|  Всего  | 1138,8 | 742,9  | 395,9  |    -    |
|   |газопровода "Зеленчук  -  Архыз|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |- Дукка", Зеленчукский район   |  2009   | 145,1  | 128,0  |  17,1  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2010   | 211,8  | 184,1  |  27,7  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   |   -    |   -    |   -    |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   | 552,9  | 242,8  | 310,1  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   | 229,0  | 188,0  |  41,0  |    -    |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
| 5 |Строительство             линии|  Всего  | 732,7  | 216,0  | 516,7  |    -    |
|   |электропередач    ВЛ-110     кВ|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |"Зеленчукская     -      Лунная|  2009   | 217,0  | 216,0  |  1,0   |    -    |
|   |Поляна", Зеленчукский район    |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2010   |   -    |   -    |   -    |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   |  30,0  |   -    |  30,0  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   | 411,1  |   -    | 411,1  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   |  74,6  |   -    |  74,6  |    -    |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
| 6 |Строительство   водозабора    и|  Всего  | 173,8  |  53,8  | 120,0  |    -    |
|   |сети              водоснабжения|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |горнолыжного         комплекса,|  2009   |  39,4  |  31,4  |  8,0   |    -    |
|   |поселок   Архыз,   Зеленчукский|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |район                          |  2010   |  39,0  |  22,4  |  16,6  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   |   -    |   -    |   -    |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   |  83,4  |   -    |  83,4  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   |  12,0  |   -    |  12,0  |    -    |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
| 7 |Строительство канатных дорог   |  Всего  | 900,0  |   -    |   -    |  900,0  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2009   | 212,7  |   -    |   -    |  212,7  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2010   | 250,0  |   -    |   -    |  250,0  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   | 200,0  |   -    |   -    |  200,0  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   | 237,3  |   -    |   -    |  237,3  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   |   -    |   -    |   -    |    -    |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
| 8 |Строительство       горнолыжных|  Всего  | 450,0  |   -    |   -    |  450,0  |
|   |трасс                          |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2009   | 106,4  |   -    |   -    |  106,4  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2010   | 125,0  |   -    |   -    |  125,0  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   | 100,0  |   -    |   -    |  100,0  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   | 118,6  |   -    |   -    |  118,6  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   |   -    |   -    |   -    |    -    |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
| 9 |Строительство          объектов|  Всего  | 310,0  |   -    |   -    |  310,0  |
|   |электро-,                водо-,|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |газоснабжения, канализации     |  2009   | 141,8  |   -    |   -    |  141,8  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2010   |  50,0  |   -    |   -    |  50,0   |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   |  30,0  |   -    |   -    |  30,0   |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   |  88,2  |   -    |   -    |  88,2   |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   |   -    |   -    |   -    |    -    |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
|10 |Строительство    ледового     и|  Всего  | 300,0  |   -    |   -    |  300,0  |
|   |лыжного стадионов              |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2009   |  35,5  |   -    |   -    |  35,5   |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2010   | 100,0  |   -    |   -    |  100,0  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   | 100,0  |   -    |   -    |  100,0  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   |  64,5  |   -    |   -    |  64,5   |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   |   -    |   -    |   -    |    -    |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
|11 |Строительство       гостиничных|  Всего  | 1030,0 |   -    |   -    | 1030,0  |
|   |комплексов  и  объектов   сферы|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |услуг                          |  2009   | 106,4  |   -    |   -    |  106,4  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2010   | 180,0  |   -    |   -    |  180,0  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   | 350,0  |   -    |   -    |  350,0  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   | 393,6  |   -    |   -    |  393,6  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   |   -    |   -    |   -    |    -    |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
|   |Развитие             туристско-|  Всего  | 6525,6 | 178,7  |  32,9  | 6314,0  |
|   |рекреационного        комплекса|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |"Теберда-Домбай"               |  2009   |  20,8  |  14,0  |  6,8   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2010   | 521,3  |  20,0  |  5,3   |  496,0  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   | 2193,0 |  40,0  |  5,0   | 2148,0  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   | 1841,0 |  36,2  |  4,0   | 1800,8  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   | 1949,5 |  68,5  |  11,8  | 1869,2  |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
|12 |Строительство          объектов|  Всего  |  58,6  |  55,1  |  3,5   |    -    |
|   |энергоснабжения      туристско-|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |рекреационного        комплекса|  2009   |  9,5   |  7,0   |  2,5   |    -    |
|   |"Теберда-Домбай",  Карачаевский|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |район                          |  2010   |  11,0  |  10,0  |  1,0   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   |  20,0  |  20,0  |  0,0   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   |   -    |   -    |        |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   |  18,1  |  18,1  |  0,0   |    -    |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
|13 |Строительство  водоснабжения  и|  Всего  | 153,0  | 123,6  |  29,4  |    -    |
|   |очистных сооружений  туристско-|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |рекреационного        комплекса|  2009   |  11,3  |  7,0   |  4,3   |    -    |
|   |"Теберда-Домбай",  Карачаевский|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |район                          |  2010   |  14,3  |  10,0  |  4,3   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   |  25,0  |  20,0  |  5,0   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   |  40,2  |  36,2  |  4,0   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   |  62,2  |  50,4  |  11,8  |    -    |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
|14 |Строительство       гостиничных|  Всего  | 6314,0 |   -    |   -    | 6314,0  |
|   |комплексов  и  объектов   сферы|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |услуг, Карачаевский район      |  2009   |   -    |   -    |   -    |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2010   | 496,0  |   -    |   -    |  496,0  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   | 2148,0 |   -    |   -    | 2148,0  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   | 1800,8 |   -    |   -    | 1800,8  |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   | 1869,2 |   -    |   -    | 1869,2  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|              Развитие инженерной инфраструктуры сельских поселений               |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|   |                               |  Всего  | 712,7  | 558,7  | 154,0  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2009   | 132,5  |  90,8  |  41,7  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2010   |  74,7  |  47,0  |  27,7  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   |  17,4  |  16,5  |  0,9   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   | 224,7  | 190,9  |  33,8  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   | 263,4  | 213,5  |  49,9  |    -    |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
|15 |Реконструкция       Кавказского|  Всего  | 189,3  | 144,6  |  44,7  |    -    |
|   |группового         водопровода,|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |Прикубанский район             |  2009   |  46,8  |  36,2  |  10,6  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2010   |  23,9  |  5,9   |  18,0  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   |  17,4  |  16,5  |  0,9   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   |  55,9  |  47,5  |  8,4   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   |  45,3  |  38,5  |  6,8   |    -    |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
|16 |Групповое         водоснабжение|  Всего  | 372,4  | 298,8  |  73,6  |    -    |
|   |населенных пунктов: село  Уруп,|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |станица   Преградная,   поселок|  2009   |  61,6  |  36,3  |  25,3  |    -    |
|   |Медногорский, Урупский район   |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2010   |  26,7  |  21,1  |  5,6   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   |   -    |   -    |        |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   | 168,8  | 143,4  |  25,4  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   | 115,3  |  98,0  |  17,3  |    -    |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
|17 |Строительство газопровода  село|  Всего  | 151,0  | 115,3  |  35,7  |    -    |
|   |Терезе - село  Красный  Восток,|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |Малокарачаевский район         |  2009   |  24,1  |  18,3  |  5,8   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2010   |  24,1  |  20,0  |  4,1   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   |   -    |   -    |   -    |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   |   -    |   -    |   -    |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   | 102,8  |  77,0  |  25,8  |    -    |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных|
|                            муниципальных образованиях                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|   |                               |  Всего  | 926,7  | 695,6  | 231,1  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2009   | 129,2  |  87,5  |  41,7  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2010   |  98,4  |  71,2  |  27,2  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   | 122,9  | 100,5  |  22,4  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   | 296,9  | 210,9  |  86,0  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   | 279,3  | 225,5  |  53,8  |    -    |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
|18 |Реконструкция  республиканского|  Всего  | 527,6  | 390,8  | 136,8  |    -    |
|   |государственного       лечебно-|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |профилактического    учреждения|  2009   |  86,5  |  45,5  |  41,0  |    -    |
|   |"Карачаево-Черкесская          |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |республиканская     клиническая|  2010   |  39,7  |  24,3  |  15,4  |    -    |
|   |больница", г. Черкесск         |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   |  63,9  |  51,0  |  12,9  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   | 162,5  | 130,0  |  32,5  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   | 175,0  | 140,0  |  35,0  |    -    |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
|19 |Строительство  школы  на   1260|  Всего  | 264,1  | 215,7  |  48,4  |    -    |
|   |учащихся  в  микрорайоне  N 19,|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |г.  Черкесск,   в   том   числе|  2009   |   -    |   -    |   -    |    -    |
|   |пусковой   комплекс   на    575|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |учащихся                       |  2010   |  49,1  |  37,3  |  11,8  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   |  12,0  |  12,0  |  0,0   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   |  98,7  |  80,9  |  17,8  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   | 104,3  |  85,5  |  18,8  |    -    |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
|20 |Строительство  школы   на   264|  Всего  | 135,0  |  89,1  |  45,9  |    -    |
|   |учащихся,       аул        Али-|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |Бердуковский, Хабезский район  |  2009   |  42,7  |  42,0  |  0,7   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2010   |  9,6   |  9,6   |   -    |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   |  47,0  |  37,5  |  9,5   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   |  35,7  |   -    |  35,7  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   |   -    |   -    |   -    |    -    |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|              Мероприятия регионального значения по развитию систем               |
|                            жизнеобеспечения населения                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|   |                               |  Всего  | 1266,7 | 1143,1 | 123,6  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2009   | 189,7  | 173,3  |  16,4  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2010   |  77,0  |  62,1  |  14,9  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   | 555,2  | 533,7  |  21,5  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   | 261,3  | 241,3  |  20,0  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   | 183,5  | 132,7  |  50,8  |    -    |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
|21 |Расширение   и    реконструкция|  Всего  | 576,3  | 522,6  |  53,7  |    -    |
|   |системы     водоснабжения     и|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |очистных             сооружений|  2009   | 108,8  | 103,8  |  5,0   |    -    |
|   |канализации, г. Черкесск       |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2010   |  28,8  |  23,9  |  4,9   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   | 178,5  | 174,4  |  4,1   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   | 161,1  | 151,1  |  10,0  |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   |  99,1  |  69,4  |  29,7  |    -    |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
|22 |Реконструкция          очистных|  Всего  | 212,8  | 182,5  |  30,3  |    -    |
|   |сооружений   канализации,   аул|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |Адыге-Хабль,    Адыге-Хабльский|  2009   |  26,2  |  21,7  |  4,5   |    -    |
|   |район                          |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2010   |  20,9  |  15,5  |  5,4   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   |  48,1  |  45,4  |  2,7   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   |  75,3  |  70,3  |  5,0   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   |  42,3  |  29,6  |  12,7  |    -    |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
|23 |Реконструкция    водоснабжения,|  Всего  | 104,8  |  96,3  |  8,5   |    -    |
|   |г.     Усть-Джегута,      Усть-|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |Джегутинский район             |  2009   |  13,9  |  11,9  |  2,0   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2010   |  7,9   |  5,4   |  2,5   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   |  83,0  |  79,0  |  4,0   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   |   -    |   -    |   -    |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   |   -    |   -    |   -    |    -    |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
|24 |Расширение   и    реконструкция|  Всего  | 275,2  | 266,7  |  8,5   |    -    |
|   |системы   теплоснабжения,    г.|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |Черкесск                       |  2009   |  34,5  |  31,5  |  3,0   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2010   |  17,3  |  15,8  |  1,5   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   | 223,4  | 219,4  |  4,0   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   |   -    |   -    |   -    |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   |   -    |   -    |   -    |    -    |
|---+-------------------------------+---------+--------+--------+--------+---------|
|25 |Реконструкция    водоснабжения,|  Всего  |  97,6  |  75,0  |  22,6  |    -    |
|   |станица           Зеленчукская,|---------+--------+--------+--------+---------|
|   |Зеленчукский район             |  2009   |  6,3   |  4,4   |  1,9   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2010   |  2,1   |  1,5   |  0,6   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2011   |  22,2  |  15,5  |  6,7   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2012   |  24,9  |  19,9  |  5,0   |    -    |
|   |                               |---------+--------+--------+--------+---------|
|   |                               |  2013   |  42,1  |  33,7  |  8,4   |    -    |
------------------------------------------------------------------------------------

     (В   редакции  Постановлений  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики        от 31.12.2009 г. N 511;        от 25.01.2011 г. N 5;
от 20.07.2012 г. N 299; от 22.02.2013 г. N 56)



                                             Приложение 3 к Программе



                    ПРЕДЕЛЬНЫЕ (ПРОГНОЗНЫЕ) ОБЪЕМЫ
           финансирования республиканской целевой программы
       "Юг России (2009-2013 годы)" по источникам финансирования


     (В редакции Постановлений Правительства Карачаево-Черкесской
      Республики от 23.09.2009 г. N 340; от 31.12.2009 г. N 511;
 от 25.01.2011 г. N 5; от 20.07.2012 г. N 299; от 22.02.2013 г. N 56)

                            (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-----------------------------------------------------------------------
|    Источники    |   Объем   |         В том числе по  годам         |
| финансирования  |  Финанси- |                                       |
|  инвестиций в   |  рования, |---------------------------------------|
|     объекты     |   всего   |  2009 |  2010 | 2011 |  2012 |  2013  |
|  капитального   |           |       |       |      |       |        |
|  строительства  |           |       |       |      |       |        |
|-----------------+-----------+-------+-------+------+-------+--------|
|Всего            |  16115,0  | 1723,0| 1896,9|3703,5| 5041,0| 3750,6 |
|-----------------+-----------+-------+-------+------+-------+--------|
|Федеральный      |   3938,0  | 953,2 | 543,8 |690,7 | 922,1 | 828,2  |
|бюджет        (по|           |       |       |      |       |        |
|согласованию)    |           |       |       |      |       |        |
|-----------------+-----------+-------+-------+------+-------+--------|
|Бюджет Карачаево-|   2873,0  | 167,0 | 152,1 | 84,8 | 1415,9| 1053,2 |
|Черкесской       |           |       |       |      |       |        |
|Республики       |           |       |       |      |       |        |
|-----------------+-----------+-------+-------+------+-------+--------|
|Привлекаемые     |   9304,0  | 602,8 | 1201,0|2928,0| 2703,0| 1869,2 |
|внебюджетные     |           |       |       |      |       |        |
|средства      (по|           |       |       |      |       |        |
|согласованию)    |           |       |       |      |       |        |
-----------------------------------------------------------------------

     (В   редакции  Постановлений  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики        от 31.12.2009 г. N 511;        от 25.01.2011 г. N 5;
от 20.07.2012 г. N 299; от 22.02.2013 г. N 56)
 
     


                                              Приложение 4 к Программе


                          ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
        по основным направлениям республиканской целевой программы
                       "Юг России (2009-2013 годы)"

     (В редакции Постановлений Правительства Карачаево-Черкесской
       Республики от 25.01.2011 г. N 5; от 20.07.2012 г. N 299;
                        от 22.02.2013 г. N 56)


                               (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
--------------------------------------------------------------------------
| Основные направления  |  Объемы  |     В том числе за счет средств     |
|                       |Финансиро-|-------------------------------------|
|                       |  вания,  |федерального | бюджета  |привлекаемых|
|                       |  всего   | бюджета (по |Карачаево-|внебюджетных|
|                       |          |согласованию)|Черкесской| источников |
|                       |          |             |Республики|            |
|-----------------------+----------+-------------+----------+------------|
|Развитие     туристско-| 13208,9  |   1540,6    |  2364,3  |   9304,0   |
|рекреационного         |          |             |          |            |
|комплекса              |          |             |          |            |
|-----------------------+----------+-------------+----------+------------|
|Развитие     инженерной|  712,7   |    558,7    |  154,0   |     -      |
|инфраструктуры сельских|          |             |          |            |
|территорий             |          |             |          |            |
|-----------------------+----------+-------------+----------+------------|
|Мероприятия,           |  926,7   |    695,6    |  231,1   |     -      |
|направленные на решение|          |             |          |            |
|острых    проблем     в|          |             |          |            |
|социальной   сфере    в|          |             |          |            |
|отдельных муниципальных|          |             |          |            |
|образованиях           |          |             |          |            |
|-----------------------+----------+-------------+----------+------------|
|Мероприятия            |  1266,7  |   1143,1    |  123,6   |     -      |
|республиканского       |          |             |          |            |
|значения  по   развитию|          |             |          |            |
|систем жизнеобеспечения|          |             |          |            |
|населения              |          |             |          |            |
|-----------------------+----------+-------------+----------+------------|
|Итого                  | 16115,0  |   3938,0    |  2873,0  |   9304,0   |
--------------------------------------------------------------------------

     (В   редакции  Постановлений  Правительства  Карачаево-Черкесской
Республики        от 31.12.2009 г. N 511;        от 25.01.2011 г. N 5;
от 20.07.2012 г. N 299; от 22.02.2013 г. N 56)





Информация по документу
Читайте также