Расширенный поиск

Постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 357-П

Документ имеет не последнюю редакцию.

     средства, полученные за переработку ОТВС, - 131254,75 тыс. рублей, из них субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований - 124380,86 тыс. рублей.

    редакции   Постановления   Правительства   Челябинской   области от 01.10.2015 № 486-п)

     18. Ежегодное финансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

     19. Предоставление субсидии Челябинской области из федерального бюджета осуществляется на основании ежегодного соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Правительством Челябинской области и Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее именуется - МЧС России). Перечисление субсидий в областной бюджет осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных МЧС России федеральным бюджетом. Расходы областного бюджета на проведение мероприятий, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, при перечислении субсидии в местный бюджет осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для исполнения бюджетов муниципальных образований.

     20. Порядок и объемы финансирования мероприятий, полученных за переработку ОТВС и предусмотренных в СЭП, а также состав мероприятий в планируемом периоде, порядок приемки выполненных работ, представление отчетности и мониторинг результативности программных мероприятий определяются соглашениями между Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и Правительством Челябинской области. Для реализации мероприятий подпрограммы средства, предусмотренные СЭП, выделяются из областного бюджета после их поступления в областной бюджет.

 

             Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ

                           МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

 

     21. Ответственным исполнителем подпрограммы (далее именуется - Ответственный исполнитель) является Министерство экологии Челябинской области.

     Соисполнителями подпрограммы являются Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, Главное управление лесами Челябинской области, муниципальные образования Челябинской области (по согласованию) (далее именуются - Соисполнители).

     22. При реализации мероприятий подпрограммы Ответственный исполнитель и Соисполнители, за исключением муниципальных образований Челябинской области, выступают главными распорядителями бюджетных средств по своим направлениям (далее именуются - Главные распорядители).

     Соисполнители несут ответственность за реализацию подпрограммных мероприятий, обеспечивают рациональное использование выделяемых на их выполнение финансовых средств, ведут ежеквартальную и годовую отчетность в части закрепленных за ними мероприятий.

     Соисполнители в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (ежеквартально), представляют Ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы в части закрепленных за ними мероприятий.

     Ответственный исполнитель:

     ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, разрабатывает согласованный с Соисполнителями план реализации подпрограммы с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий;

     ежегодно подготавливает совместно с Соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и оценке эффективности ее реализации.

     23. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется:

     на основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, заключаемых в установленном порядке Главными распорядителями с исполнителями мероприятий подпрограммы. Исполнители определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

     на основе договоров о предоставлении субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований Челябинской области: объектов инженерной и дорожной инфраструктуры.

      24. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры приведены в приложении 2 к подпрограмме.

      25. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодной корректировке в пределах лимитов средств, предусмотренных законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, с учетом средств, поступивших из федерального бюджета, и средств, полученных за переработку ОТВС.

      26. Корректировка подпрограммы предусматривает изменения и дополнения в перечне подпрограммных мероприятий, а также в их финансовом обеспечении.

      Ответственный исполнитель подпрограммы организует работу по внесению изменений в подпрограмму на основании обоснованных предложений Соисполнителей.

 

               Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

 

     27. Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы достигается за счет:

     1) повышения качества жизни населения поставарийных территорий;

     2) обеспечения радиационной безопасности населения путем своевременного принятия решений за счет получения достоверной оперативной информации о динамике радиационных параметров атмосферного воздуха, водных объектов, текущих доз облучения на поставарийных территориях, а также за счет радиационно-гигиенической паспортизации территорий;

     3) снижения вероятности распространения радиоактивного загрязнения в лесном фонде в Аргаяшском, Каслинском и Кунашакском муниципальных районах и Кыштымском городском округе путем проведения противопожарных мероприятий;

     4) снижения социально-психологической напряженности населения, проживающего на территории пострадавших районов, за счет предоставления достоверной информации о современном радиационном воздействии на окружающую среду, о мерах по преодолению последствий радиационных аварий, о предоставлении социальных гарантий определенным категориям граждан.

     28. Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации подпрограммы представлены в таблице 3.

 

                                                                       Таблица 3

 

Мероприятие

Единица измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2014 - 2016 годы

Обеспеченность граждан, проживающих на поставарийных территориях, объектами газоснабжения

процентов

48

48

58

58

58

Обеспеченность граждан, проживающих на поставарийных территориях, устойчивыми источниками водоснабжения

процентов

64

69

76

76

76

    редакции   Постановления   Правительства   Челябинской   области

от 01.10.2015 № 486-п)

Протяженность введенных в эксплуатацию внутрипоселковых дорог

километров

3,1

1,1

4,6

-

5,7

Протяженность введенных в эксплуатацию канализационных сетей

километров

-

1,5

-

-

1,5

Обеспечение защитных и реабилитационных мероприятий в лесном фонде на территории ВУРС,

в том числе:

 

 

 

 

 

 

устройство и уход за противопожарными барьерами

километров

-

900

-

-

900

лесовосстановление

гектаров

-

40,5

-

-

40,5

приобретение специализированной техники

единиц

-

5

-

-

5

Количество оформленных РГП территорий Челябинской области

единиц

4

1

1

-

2

 

                       Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

                              ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

 

     29. Мероприятие "Обеспечение радиационной безопасности населения территорий, подвергшихся радиационному воздействию".

     За счет выделенных средств областного бюджета будут выполнены работы по долевому строительству:

     водопровода в селе Бродокалмак Красноармейского муниципального района (16,12 километра), средняя стоимость строительства 1 километра водопровода составляет 1900,0 тыс. рублей;

     газопровода в селе Татарская Караболка Кунашакского муниципального района (23,82 километра); средняя стоимость строительства 1 километра газопровода составляет 2000,0 тыс. рублей.

     Общая финансовая потребность указанного мероприятия составляет 82250,0 тыс. рублей. Из областного бюджета планируется направить 4660,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

     2014 год - 4660,0 тыс. рублей;

     2015 год - 0 тыс. рублей (ввод в эксплуатацию 23,82 километра газопровода);

     2016 год - 0 тыс. рублей (ввод в эксплуатацию 16,12 километра водопровода).

     30. Мероприятие "Контроль за радиационной обстановкой на территории Челябинской области".

     В рамках указанного мероприятия планируется осуществлять:

     контроль за радиационными параметрами атмосферного воздуха, по результатам контроля будет составляться аналитический отчет о радиационной обстановке на территории Челябинской области в отчетном году;

     контроль радиационной обстановки на реках Теча и Караболка для получения специализированной информации с 5 постов о динамике гидрометрических и радиационных параметров на радиоактивно загрязненных реках для принятия управленческих решений; по результатам контроля будет составляться аналитический отчет о радиационной обстановке на реках в отчетном году;

     контроль за обеспечением радиационной безопасности в части оценки текущих доз облучения населения, проживающего в населенных пунктах, расположенных на поставарийных территориях, в целях оценки радиационной безопасности населения указанных территорий;

     составление ежегодного РГП территории Челябинской области с обобщением и анализом информации о современных уровнях природного, техногенного и медицинского облучения населения.

     Общая финансовая потребность данного мероприятия (2014 - 2016 годы) составляет 9622,0 тыс. рублей. Финансирование из областного бюджета предусмотрено в размере 340,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

     2014 год - 340,0 тыс. рублей (1 РГП);

     2015 год - 0 тыс. рублей;

     2016 год - 0 тыс. рублей.

     31. Мероприятие "Информационное обеспечение населения".

     В рамках указанного мероприятия планируется осуществлять издание информационных материалов, отражающих современную радиационную обстановку на поставарийных территориях, результаты выполнения целевых программ по преодолению последствий радиационных аварий; подготовку и проведение конференций, семинаров, слушаний по вопросам радиационной безопасности населения. Общая финансовая потребность указанного мероприятия (2014 - 2016 годы) составляет 1100,0 тыс. рублей. Финансирование мероприятия из областного бюджета не предусмотрено.

 

                 Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

 

      32. В подпрограмме для оценки социально-экономической эффективности ее реализации используются следующие показатели:

      1) обеспеченность граждан, проживающих на поставарийных территориях, объектами газоснабжения определяется в соответствии с приложением 7 к ФЦП и рассчитывается по формуле:

 

      

 

       - показатель обеспеченности граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на поставарийных территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, объектами газоснабжения (процентов);

       - количество граждан, проживающих на указанных территориях и обеспеченных объектами газоснабжения (человек);

      - количество граждан, проживающих на указанных территориях (человек);

2) обеспеченность граждан, проживающих на поставарийных территориях, устойчивыми источниками водоснабжения определяется в соответствии с приложением 7 к ФЦП и рассчитывается по формуле:

 

     

 

       - показатель обеспеченности граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на поставарийных территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, устойчивыми источниками водоснабжения (процентов);

     - количество граждан, проживающих на указанных территориях и обеспеченных устойчивыми источниками водоснабжения (человек);

      - количество граждан, проживающих на указанных территориях (человек);

     3) протяженность введенных в эксплуатацию внутрипоселковых дорог определяется количеством фактически сданных в эксплуатацию внутрипоселковых дорог в отчетном году (километров);

     4) обеспеченность граждан, проживающих на поставарийных территориях, объектами водоотведения определяется протяженностью введенных в эксплуатацию канализационных сетей в отчетном году (километров);

     5) показатель устройства и ухода за противопожарными барьерами определяется протяженностью устройства противопожарных барьеров на территории ВУРС в отчетном году (километров);

     6) показатель лесовосстановления определяется площадью территории ВУРС, на которой осуществлялись лесопосадки и уборка погибших насаждений в отчетном году (гектаров);

     7) показатель приобретения специализированной техники определяется количеством приобретенной техники для выполнения мероприятий по реабилитации радиационно загрязненных лесных участков на территории ВУРС в отчетном году (единиц);

     8) количество оформленных РГП территорий Челябинской области определяется как сумма оформленных в отчетном году РГП территории Челябинской области и РГП муниципальных образований Челябинской области, подвергшихся радиоактивному загрязнению (единиц).

 

 

 

                                   Приложение 1

                                   к подпрограмме

                                   "Преодоление последствий

                                   радиационных аварий

                                   на производственном объединении

                                   "Маяк" и обеспечение

                                   радиационной безопасности

                                   Челябинской области"

                                   на 2014 - 2016 годы

 

    редакции   Постановления   Правительства   Челябинской   области

                       от 01.10.2015 № 486-п)

 

                               Перечень

            мероприятий подпрограммы "Преодоление последствий

            радиационных аварий на производственном объединении

              "Маяк" и обеспечение радиационной безопасности

                 Челябинской области" на 2014 - 2016 годы


Наименование основного мероприятия подпрограммы

наименование мероприятия

исполнитель мероприятия

источник финансирования

объем финансирования, тыс. рублей

2014 - 2016 годы

2014 год

2015 год

2016 год

I. Обеспечение радиационной безопасности населения территорий, подвергшихся радиационному воздействию

Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры

Минстрой <*>

итого по капитальным вложениям,

73806,99

35081,91

38725,08

-

в том числе:

 

 

 

 

за счет средств, поступивших из федерального бюджета в виде субсидий

34201,50

16285,40

17916,10

-

за счет средств областного бюджета

4660,00

4660,00

-

-

за счет средств, полученных за переработку ОТВС

34945,49

14136,51

20808,98

-

Минэкологии

итого по капитальным вложениям,

89435,37

60135,37

29300,0

-

в том числе:

 

 

 

 

за счет средств, полученных за переработку ОТВС

89435,37

60135,37

29300,0

-

 

 

всего по капитальным вложениям.

163242,36

95217,28

68025,08

-

в том числе:

 

 

 

 

за счет средств, поступивших из федерального бюджета в виде субсидий

34201,50

16285,40

17916,10

-

за счет средств областного бюджета

4660,0

4660,0

-

-

за счет средств, полученных за переработку ОТВС

124380,86

74271,88

50108,98

-

Проведение мониторинга лесопожарной и лесопатологической обстановки, работ по устройству и уходу за противопожарными барьерами, по уборке погибших насаждений и лесовосстановлению на территории лесного фонда

Главное управление лесами Челябинской области

итого по прочим расходам,

6533,89

6533,89

-

-

в том числе:

 

 

 

 

за счет средств, полученных за переработку ОТВС

6533,89

6533,89

-

-

 

 

всего по основному мероприятию I,

169776,25

101751,17

68025,08

-

в том числе:

 

 

 

 

за счет средств, поступивших из федерального бюджета в виде субсидий

34201,50

16285,40

17916,10

-

за счет средств областного бюджета

4660,0

4660,0

-

-

за счет средств, полученных за переработку ОТВС

130914,75

80805,77

50108,98

-

II. Контроль за радиационной обстановкой на территории Челябинской области (прочие расходы)

Организация контроля радиационных параметров атмосферного воздуха

Минэкологии

за счет средств, полученных за переработку ОТВС

-

-

-

-

Организация контроля радиационной обстановки на реках Теча и Караболка

за счет средств, полученных за переработку ОТВС

-

-

-

-

Организация контроля за обеспечением радиационной безопасности в части оценки текущих доз облучения населения, проживающего в населенных пунктах, расположенных на поставарийных территориях

за счет средств областного бюджета

-

-

-

-

Ведение РГП территорий Челябинской области

всего,

680,0

340,0

340,0

-

в том числе:

 

 

 

 

за счет средств областного бюджета

340,0

340,0

-

-

за счет средств, полученных за переработку ОТВС

340,0

-

340,0

-

Составление РГП территорий муниципальных образований Челябинской области, подвергшихся радиоактивному загрязнению

 

за счет средств, полученных за переработку ОТВС

-

-

-

-

 

 

всего по основному мероприятию II,

680,0

340,0

340,0

-

в том числе:

 

 

 

 

за счет средств областного бюджета

340,0

340,0

-

-

за счет средств, полученных за переработку ОТВС

340,0

-

340,0

-

III. Информационное обеспечение населения (прочие расходы)

Издание информационных материалов, отражающих современную радиационную обстановку на поставарийных территориях, результаты выполнения целевых программ по преодолению последствий радиационных аварий

Минэкологии

всего по основному мероприятию III

-

-

-

-

 

 

всего по прочим расходам,

7213,89

6873,89

340,0

-

в том числе:

 

 

 

 

за счет средств областного бюджета

340,0

340,0

-

-

за счет средств, полученных за переработку ОТВС

6873,89

6533,89

340,0

-

 

 

всего по капитальным вложениям,

163242,36

95217,28

68025,08

-

в том числе:

 

 

 

 

за счет средств, поступивших из федерального бюджета в виде субсидий

34201,50

16285,40

17916,10

-

за счет средств областного бюджета

4660,0

4660,0

-

-

за счет средств, полученных за переработку ОТВС

124380,86

74271,88

50108,98

-

 

 

итого по подпрограмме,

170456,25

102091,17

68365,08

-

в том числе:

 

 

 

 

за счет средств, поступивших из федерального бюджета

34201,50

16285,40

17916,10

-

за счет средств областного бюджета

5000,0

5000,0

-

-

за счет средств, полученных за переработку ОТВС

131254,75

80805,77

50448,98

-


Информация по документу
Читайте также