Расширенный поиск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ от 07.07.2006 № 93

Документ имеет не последнюю редакцию.

                                               возможностей

                                               финансирования

                                                 и бюджета  

                                               автономного 

                                                  округа)   

4<<$

VII этап. Консультационно-методическая  сентябрь    будет    

поддержка, сопровождение АСУ другими    2006 - реализовано в

внешними исполнителями, а также         2007 год  минимально 

исполнение других функций, переданных на        необходимом 

аутсорсинг                                          объеме   

                                                (в пределах 

                                                возможностей

                                                финансирования

                                                  и бюджета  

                                                автономного 

                                                   округа)   

<<$

VIII этап. Информационная поддержка     2006 -       -      

реализации ПНП в автономном округе      2007 год             

,<<$

  8.1.  Основная информационная        2006 -              

        поддержка реализуется в рамках 2007 гг.              

        исполнения программ реализации                      

        ПНП в автономном округе                             

<<<$

  8.2.  Информационная поддержка       сентябрь    будет    

        реализации проекта "Управление 2006 - реализовано в

        приоритетными национальными    2007 гг.  минимально 

        проектами в Ханты-Мансийском           необходимом 

        автономном округе - Югре" в                объеме   

        рамках реализации                      (в пределах 

        административной реформы               возможностей

                                               финансирования

                                                 и бюджета  

                                               автономного 

                                                  округа)   

444

 

Ожидаемые результаты реализации проекта

 

,,,,

  Наименование  Еди-   2006 год     2007 год     2008 год  

                ница ,<,<,$

                изме-   1     2     1     2     1     2 

                рениявариантвари-вариантвари-вариантвари-

                       <*>  ант   <*>  ант   <*>  ант

                            <*>        <*>        <*>

<<<<<<<$

Ожидаемый                                               

итоговый                                                

результат                                               

реализации                                              

проекта                                                 

<<<<<<<$

Количество      чел.   10     6    10     6    10     6 

государственных                                         

служащих,                                               

задействованных                                         

в управлении ПНП                                        

<<<<<<<$

Период внедрениямес.    3     2     -     -     -     - 

АСУП                                                    

<<<<<<<$

Сроки подготовкидней    5   10     3     5     3     5 

комплексных                                             

(месячных,                                              

квартальных)                                            

отчетов о ходе                                          

реализации ПНП                                          

(сейчас 10 - 15)                                        

<<<<<<<$

Срок подготовки дней    в   до     в   до     в   до 

информации о         течение 3-х течение 3-х течение 3-х

текущем                дня         дня         дня      

состоянии хода                                          

реализации ПНП                                          

(мониторинг)                                            

(сейчас - 3 - 5                                         

дней)                                                   

<<<<<<<$

Период          дней до 5  до 5 до 5  до 5 до 5  до 5

реагирования                                           

(обнаружения) на                                        

критичные                                               

изменения                                               

реализации ПНП                                          

(сейчас - до 30                                         

дней)                                                   

4444444

 

--------------------------------

<*> 1 вариант - при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

2 вариант - при предоставлении средств федерального бюджета.

 

Риски реализации проекта

 

,,

  Наименование      Анализ причин его    Механизмы минимизации

     риска            возникновения                          

<<$

1. Риск         Проект может не войти в            _         

неполноты       число получивших                             

реализации      федеральное                                  

проекта в       финансирование по                            

результате      результатам конкурса                         

отсутствия (либо                                             

недостаточности)                                             

финансирования                                                

<<$

2. Риск         Сама процедура проведениятщательная проработка

затягивания     конкурса предполагает    технического задания,

сроков          длительное время. Кроме  дополнительное      

реализации      того, может возникнуть   приглашение         

проекта из-за   необходимость проведения конкурсантов        

необходимости   дополнительного конкурса                     

проведения      (по причине отсутствия                       

конкурсного     конкурсантов,                                

отбора          некачественной                               

                подготовки конкурсной                        

                документации                                 

                конкурсантами и др.)                         

<<$

3. Риск         Данный риск является     в целях минимизации 

незаинте-       характерным для          вышеуказанного риска

ресованности    государственных служащих,проект              

государственных которые привыкли решать  предусматривает     

служащих        традиционные задачи      проведение обучения,

участвовать в   традиционными способами  призванного помочь  

реализации                               адаптироваться к    

проекта и                                новым методам работы.

пассивное                                Модернизация        

сопротивление их                         процессов управления

внедрению                                на основе           

                                         использования       

                                         современных         

                                         информационных      

                                         технологий позволит 

                                         повысить            

                                         эффективность       

                                         деятельности        

                                         государственных     

                                         служащих, освободить

                                         их от рутинных      

                                         операций и          

                                         переориентировать на

                                         выполнение более    

                                         сложных аналитических

                                         задач. Повышение    

                                         качества и          

                                         эффективности       

                                         деятельности будет  

                                         способствовать росту

                                         удовлетворенности   

                                         государственных     

                                         служащих выполняемой

                                         работой.            

                                         По мере реализации  

                                         мероприятий Программы

                                         административной    

                                         реформы ХМАО в рамках

                                         направления          

                                         "управления по      

                                         результатам" денежное

                                         содержание          

                                         государственных     

                                         служащих, участвующих

                                         в предоставлении    

                                         государственных     

                                         услуг, будет        

                                         поставлено в прямую 

                                         зависимость от      

                                         эффективности их    

                                         работы              

<<$

4. Риск         Выбор исполнителя по     установка жестких   

привлечения     результатам конкурса не  требований к        

некомпетентных  гарантирует безусловную  конкурсантам, оценка

или             компетенцию и            представленных заявок

недобросовестныхдобросовестность         на предмет          

экспертов       победителя, что может    соответствия         

                привести к некачественнойустановленным       

                реализации возложенных   требованиям         

                на него задач                                

44

 

Обоснование потребности в ресурсах на реализацию проекта

(незавершенные этапы)

 

1. Трудовые ресурсы

 

,,

         Наименование             2006 г.         2007 г.    

                             <$

                                Занятость в     занятость в  

                                  проекте         проекте    

                              ,<,$

                              срок    доля  срок    доля 

                              участиярабочегоучастиярабочего

                              в про- времени,в про- времени,

                              екте, затрачи- екте, затрачи-

                              мес.  ваемого мес.  ваемого

                                        на             на  

                                     участие        участие

                                        в              в   

                                     проекте,       проекте,

                                        %              %   

<<<<$

Основной персонал                                          

<<<<$

Заместитель Председателя      6      10      12     5      

Правительства - директор                                   

Департамента по вопросам                                   

организации деятельности                                   

Правительства автономного                                  

округа                                                      

Заместитель директора         6      50      12     30     

Департамента по вопросам                                   

организации деятельности                                   

Правительства                                              

<<<<$

Главный специалист            6      100     12     80     

Департамента по вопросам                                   

организации деятельности                                   

Правительства                                              

<<<<$

Главный специалист            6      80      12     50     

Департамента по вопросам                                   

организации деятельности                                   

Правительства                                              

<<<<$

Главный специалист            6      80      12     50     

Департамента здравоохранения                               

<<<<$

Главный специалист            6      80      12     50     

Департамента образования                                   

<<<<$

Главный специалист            6      80      12     50     

Департамента строительства и                               

архитектуры                                                

<<<<$

Главный специалист Управления 6      80      12     50     

агропромышленного комплекса                                

<<<<$

Главный специалист Юридическо-6      50      12     10     

правового управления                                       

Администрации Губернатора                                  

<<<<$

Главный специалист Комитета по6      20      0      0      

информационным ресурсам                                     

Администрации Губернатора                                  

<<<<$

Привлекаемые эксперты                                      

<<<<$

Специалист по управлению      6      100     12     100    

проектами                                                  

<<<<$

Специалист по управлению      6      100     12     50     

проектами                                                  

<<<<$

Специалист по IT              3      100     12     10     

<<<<$

3 специалиста по IT           1      100     0      0      

4444

 

2. Финансовые средства по статьям расходов

(без учета текущих затрат на содержание

государственных служащих)

 

(тыс. рублей)

,,,

      Статьи      Код         Плановый период          Итого на плановый

     ЭКРБ <1>        ,,$      период      

                            2006        2007  2008                   

                     ,<<<,$

$     1   2 вариант     1     1   средства   сред-

                     вари- ,$ вари- вари- субъекта РФ ства 

                     ант  сред- сред- ант - ант - ,$ феде-

                     сред- ства ства сред- сред-   1    2  раль-

                     ства су-  феде- ства  ства вари-вари- ного 

                     су-  бъектараль-  су-  су-  ант ант бюджета

                     бъекта  РФ  ного бъекта бъекта                

                       РФ        бюд-   РФ     РФ                  

                                 жета                              

<<<<<<<<<$

Заработная плата  211900   900   180  1152         2052 2052 180   

<<<<<<<<<$

Начисления на     213                                              

оплату труда                                                       

<<<<<<<<<$

Транспортные      222900   900   190               900  900  190   

услуги                                                             

<<<<<<<<<$

Услуги по         225                                              

содержанию                                                         

имущества                                                          

<<<<<<<<<$

Прочие услуги <2> 226500   500   80   300          800  800  80    

<<<<<<<<<$

Увеличение        310150   150   530               150  150  530   

стоимости основных                                                 

средств                                                            

<<<<<<<<<$

Увеличение        320                                              

стоимости                                                          

нематериальных                                                     

активов                                                            

<<<<<<<<<$

Увеличение        340                                              

стоимости                                                          

материальных                                                       

запасов                                                            

<<<<<<<<<$

Итого расходов на 8002450  2450  980  1452         3902 3902 980   

реализацию проекта                                                 

444444444

 

--------------------------------

<1> Экономическая классификация расходов бюджета.

<2> Научно-исследовательские работы, услуги, связанные с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров, а также проведением в этих целях совещаний и семинаров, консультационных услуг, услуг в области информационных технологий.

 

 

 

 

 

Приложение 3

к Подробному плану мероприятий

по реализации административной реформы

в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре в 2006 - 2009 годах

 

ПРОЕКТ

"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКУПОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД"

 

 (в ред. постановлений Губернатора ХМАО - Югры

от 27.09.2007 N 159,  (В редакции ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ от 26.02.2008 № 18)

 

Резюме проекта

 

Общая информация о проекте

 

,,

Наименование      Ф.И.О., должность    Контактная информация 

проекта          ответственного лица                         

<<$

Повышение      Гегина                  телефон (34671) 92-047;

эффективности  Людмила Валерьевна,     e-mail:               

закупок для    начальник Управления    [email protected]   

государственныхгосударственного заказа                       

нужд           автономного округа                            

               <$

               Семешко                 телефон (34671) 92-058;

               Любовь Тимофеевна,      e-mail: [email protected]

               директор Департамента                         

               экономической политики                        

               автономного округа                            

44

 

Цели проекта

 

1. Синхронизация бюджетной росписи с планом-графиком закупок (планирование государственных закупок осуществляется синхронно бюджетной росписью с Планом государственного заказа автономного округа и утверждается одновременно).

2. Максимальная открытость (публичность) процедур закупок.

3. Снижение количества закупок проводимых без проведения торгов.

4. Одновременное проведение реформы органов государственной власти автономного округа и органов власти муниципальных образований автономного округа.

5. Использование показателей (маркеров) при оценке эффективности работы органов власти при проведении закупок.

6. Получение экономии бюджетных средств.

7. Стимулирование конкуренции на рынке, развитие среднего и малого бизнеса.

 

Этапы и сроки реализации проекта

 

,,

N                Этап проекта               Планируемые сроки

п/п                                                          

<<$

1 Разработка и принятие необходимых         июль 2006 г. - 

   нормативных правовых актов, методических  декабрь 2007 г.

   материалов                                                

<<$

2 Апробация и пилотное внедрение полученных июль 2007 г. - 

   результатов                               декабрь 2007 г.

<<$

3 Утверждение разработанных проектов        сентябрь 2007 г.

   нормативных правовых актов с учетом       - февраль 2008 г.

   результатов апробации и пилотного                         

   внедрения                                                 

<<$

4 Комплексная автоматизация механизмов,     ноябрь 2007 г. -

   закрепленных в принятых нормативных       ноябрь 2008 г. 

   правовых актах                                            

<<$

5 Массовое внедрение результатов            декабрь 2007 г. -

                                             ноябрь 2008 г. 

44

 

Промежуточные результаты реализации проекта

 

выполнение процедурных требований, предъявляемых к закупкам, которые определены в Федеральном законе от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

соответствие закупочной системы требованиям, предъявляемым БК РФ к организации бюджетного процесса.

 

Итоговые результаты реализации проекта

 

Повышение эффективности закупочной деятельности за счет упорядоченности организации закупочных процедур;

снижение риска возникновения несанкционированной кредиторской задолженности бюджета перед поставщиками и подрядчиками.

 

Ресурсное обеспечение

 

Численность государственных (муниципальных) служащих, включенных в реализацию мероприятия, - 39 чел., привлекаемых экспертов - 8-12 чел.

 

Общая оценка потребности в финансировании проекта

в 2006 - 2009 гг. (тыс. рублей)

(в ред. постановления Губернатора ХМАО - Югры

от 26.02.2008 N 18)

 

,

               Плановый период               Итого на плановый период

,,<,,$

    2006          2007           2008      сред- сред- всего 

,<,<,$ ства  ства         

сред- сред- сред- сред- сред- сред- субъ- феде-        

ства ства ства  ства  ства  ства  екта  раль-        

субъ- феде- субъ- феде- субъ- феде-   РФ   ного         


Информация по документу
Читайте также