Расширенный поиск

Постановление Администрации Алтайского края от 30.03.2011 № 154

Алтайского края - нет;

     на внедрение современных информационных систем в  здравоохранение

до  174  088,3   тыс.  руб.,  из   них  средства  Федерального   фонда

обязательного  медицинского страхования  -  до  161 588,3  тыс.  руб.,

средства бюджета  Алтайского края -  до 12  500,0 тыс. руб.,  средства

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского  страхования

Алтайского края -  нет; на  внедрение стандартов оказания  медицинской

помощи: до 3 094 482,5  тыс. руб., из них средства Федерального  фонда

обязательного медицинского  страхования -  до 1 750  324,6 тыс.  руб.,

средства бюджета Алтайского  края - до 518  651,1 тыс. руб.,  средства

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского  страхования

Алтайского края - до 825 506,8 тыс. руб.

     Данные о финансовом обеспечении Программы по годам,  направлениям

и источникам финансирования приведены в таблице 14.

     Из общего объем финансового  обеспечения Программы на 2011-  2012

годы объем средств  на модернизацию  службы детства и  родовспоможения

составит до 2 136 505,27 тыс. руб., в том числе:

     средства Федерального     фонда    обязательного     медицинского

страхования - до 1 817 803,27 тыс. руб., из них:

     в 2011  году до 1 036 564,29тыс.  руб.,  в 2012 году до 781238,98

тыс. руб.;

     средства бюджета Алтайского края -85 285, 27 тыс. руб., из них: в

2011 году 21 019,7 тыс. руб., в 2012 году до 64 266,2 тыс. руб.;

     средства бюджета     Территориального     фонда     обязательного

медицинского страхования Алтайского края до 233 416,1  тыс.  руб.,  из

них:  в 2011 году 68 574,27 тыс.  руб.,  в 2012 году до 164841,83 тыс.

руб. В 2011 году объем финансирования сегмента Программы на учреждения

детства и родовспоможения составит - до 1 126 158,26 тыс.  руб., в том

числе:

     на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений

до 904  189,47  тыс.   руб.,  из   них  средства  Федерального   фонда

обязательного медицинского  страхования  - до  897  189,47 тыс.  руб.,

средства бюджета Алтайского края - 7 000,0 тыс. руб.; средства бюджета

Территориального   фонда   обязательного   медицинского    страхования

Алтайского края - нет;

     на внедрение стандартов оказания медицинской помощи до 221 968,79

тыс. руб.,   из   них  средства   Федерального   фонда   обязательного

медицинского страхования - до  139 374,82 тыс. руб., средства  бюджета

Алтайского   края   -   14   019,7   тыс.   руб.,   средства   бюджета

Территориального   фонда   обязательного   медицинского    страхования

Алтайского края до 68 574,27 тыс. руб.  В 2012 году - до 1 010  347,01

тыс. руб.,  в том  числе: на  укрепление материально-технической  базы

медицинских  учреждений  до  416  970,0 тыс.  руб.,  из  них  средства

Федерального фонда  обязательного  медицинского страхования  - до  416

970,0 тыс.  руб., средств  бюджета Алтайского края  и средств  бюджета

Территориального   фонда   обязательного   медицинского    страхования

Алтайского края - нет;

     на внедрение стандартов оказания медицинской помощи до 593 377,01

тыс. руб.,   из   них  средства   Федерального   фонда   обязательного

медицинского страхования - до  364 268,98 тыс. руб., средства  бюджета

Алтайского   края   -   64   266,2   тыс.   руб.,   средства   бюджета

Территориального   фонда   обязательного   медицинского    страхования

Алтайского края до 164 841,83 тыс. руб.

     Запланирована сумма  средств  на модернизацию  службы  детства  и

родовспоможения  составляет 25,6  %  от общего  объема  финансирования

Программы.

     Данные о финансовом обеспечении Программы по годам,  направлениям

и   источникам   финансирования   в   части   учреждений   детства   и

родовспоможения приведены в таблице 15.

 

           VIII. Оценка эффективности реализации Программы

 

     Эффективность Программы оценивается на основе анализа  достижения
целевых значений показателей результативности, установленных паспортом
Программы. В  целях  минимизации трудозатрат  лечебно-профилактических
учреждений по сбору  и представлению  информации выбор индикаторов  по
приоритетным  направлениям  определялся  с  учетом  их  значимости   в
достижении целей  Программы и  возможности автоматизированной  выборки
показателей из действующих и предполагаемых к внедрению информационных
систем.
     Целевые значения индикаторов в результате реализации Программы  в
период  2011,  2012  годов  установлены  в  соответствии  с   данными,
приведенными в приложении к Программе.
     В результате  реализации   Программы  в   Алтайском  крае   будет
осуществлено:
     - приведение  сети  учреждений  здравоохранения  в соответствие с
потребностью населения в медицинской помощи;
     укрепление материально-технической базы  лечебно-профилактических
учреждений и оснащение их медицинским оборудованием;
     - внедрение  современных  информационных  систем   в   учреждения
здравоохранения;
     - внедрение  полного  тарифа  оплаты  медицинской  помощи за счет
средств  системы  обязательного  медицинского  страхования  с   учетом
внедряемых в 2011 и 2012 гг. стандартов оказания медицинской помощи;
     - внедрение   эффективных  способов  оплаты  медицинской  помощи,
ориентированных на результаты деятельности;
     - повышение  доступности  амбулаторной медицинской помощи,  в том
числе предоставляемой врачами-специалистами;
     - обеспечение  принципа  экстерриториальности,  т.е.  доступности
медицинских услуг для всех граждан независимо от места жительства.

 

                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 14

                                         к постановлению Администрации

                                         Алтайского края

                                         от 30.03.2011 N 154

     (Приложение  в  редакции  Постановления  Администрации Алтайского

края от 17.08.2011 г. N 456)

 

    Финансовое обеспечение программы модернизации здравоохранения

                     Алтайского края (тыс. руб.)

 

|————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|

|Задачи, подзадачи, мероприятия  |2011 год                                                   |2012 год                                             |ВСЕГО 2011-2012 годы                         |

|                                |—————————————|—————————————|————————————|———————————|——————|——————|—————————————|————————————|———————————|———————|—————|—————————————|————————————|————————————|

|                                |   Всего     |   ФФОМС     |  Бюджет    |  ТФОМС    |   Всего     |   ФФОМС     |  Бюджет    |  ТФОМС    |   Всего     |   ФФОМС     |  Бюджет    |   ТФОМС    |

|————————————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|

|Задача I Укрепление             | 2339691.5   | 2183024,5   |  156667    |   0,0     | 1373753,1   | 1319853,1   |  53900,0   |   0,0     | 3713444,6   | 3502877,6   | 210567,0   |    0,0     |

|материально-технической базы    |             |             |            |           |             |             |            |           |             |             |            |            |

|ЛПУ                             |             |             |            |           |             |             |            |           |             |             |            |            |

|————————————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|

|Мероприятие 1. Реформирование   |    0,0      |    0,0      |    0,0     |   0,0     |    0,0      |    0,0      |    0,0     |   0,0     |             |    0,0      |    0,0     |    0,0     |

|инфраструктуры                  |             |             |            |           |             |             |            |           |             |             |            |            |

|————————————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|

|     Мероприятие 2. Приведение  |  708625,0   |  600225,0   | 108400,0   |   0,0     |  759630,4   |  759630,4   |    0,0     |   0,0     | 1468255,4   | 1359855,4   | 108400,0   |    0,0     |

|материально-технической базы    |             |             |            |           |             |             |            |           |             |             |            |            |

|ЛПУ (стройки ремонты)           |             |             |            |           |             |             |            |           |             |             |            |            |

|————————————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|

|Мероприятие 2.4. Оснащение      | 1631066,5   | 1582799,5   |   48267    |   0,0     |  614122,7   |  560222,7   |  53900,0   |           | 2245189,2   | 2143022,2   | 102167,0   |    0,0     |

|оборудованием                   |             |             |            |           |             |             |            |           |             |             |            |            |

|————————————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|

|     Задача 2. Внедрение        |  171146,3   |  157860,3   |  13286,0   |   0,0     |  174088,3   |  161588,3   |  12500,0   |   0,0     |  345234,6   |  319448,6   |  25786,0   |    0,0     |

|современных информационных      |             |             |            |           |             |             |            |           |             |             |            |            |

|систем                          |             |             |            |           |             |             |            |           |             |             |            |            |

|————————————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|

|Задача 3. Внедрение стандартов  | 1197208,5   |  816321,2   |  88093,8   | 292793,5  | 3094482,5   | 1750324,6   | 518651,1   | 825506,8  | 4291691,0   | 2566645,8   | 606744,9   | 1118300,3  |

|оказания медицинской помощи     |             |             |            |           |             |             |            |           |             |             |            |            |

|————————————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|

|Мероприятие 1. Поэтапный        |  186564,0   |  167907,6   |   800,0    | 17856,4   | 1040072,9   |  936065,6   |  9800,0    | 94207,3   | 1226636,9   | 1103973,2   |   10600    | 112063,7   |

|переход к оказанию мед. помощи  |             |             |            |           |             |             |            |           |             |             |            |            |

|в соответствии со стандартами   |             |             |            |           |             |             |            |           |             |             |            |            |

|————————————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|

|Мероприятие 2. Поэтапный        |    0,0      |    0,0      |    0,0     |   0,0     |  396390,0   |    0,0      | 396390,0   |           |  396390,0   |    0,0      | 396390,0   |            |

|переход к полному тарифу в ОМС  |             |             |            |           |             |             |            |           |             |             |            |            |

|————————————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|

|Мероприятие 3. Проведение       |  23639,8    |             |   576,8    | 23063,0   |  23379,4    |    0,0      |   325,2    | 23054,2   |   1273,0    |    0,0      |   902,0    |  46117,2   |

|диспансеризации подростков и    |             |             |            |           |             |             |            |           |             |             |            |            |

|медико-социальная поддержка     |             |             |            |           |             |             |            |           |             |             |            |            |

|беременных                      |             |             |            |           |             |             |            |           |             |             |            |            |

|————————————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|

|Мероприятие 4. Обеспечение      |   8600,0    |             |  8600,0    |           |   8600,0    |             |  8600,0    |           |  17200,0    |    0,0      |  17200,0   |    0,0     |

|потребности во врачах           |             |             |            |           |             |             |            |           |             |             |            |            |

|————————————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|

|Мероприятие S. Повышение        |  978404,7   |  648413,6   |  78117,0   | 251874,1  | 1626040,2   |  814259,0   | 103535,9   | 708245,3  | 2604444,9   | 1462672,6   | 181652,9   | 960119,4   |

|доступности                     |             |             |            |           |             |             |            |           |             |             |            |            |

|амбулаторно-поликлинической     |             |             |            |           |             |             |            |           |             |             |            |            |

|помощи                          |             |             |            |           |             |             |            |           |             |             |            |            |

|————————————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|

|Итого                           | 3708046,3   | 3157206,0   | 258046,8   | 292793,5  | 4642323,9   | 3231766,0   | 585051,1   | 825506,8  | 8350370,2   | 6388972,0   | 843097,9   | 1118300,3  |

|————————————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|———————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|

 

 

 

                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 15

                                         к постановлению Администрации

                                         Алтайского края

                                         от 30.03.2011 N 154
         редакции   Постановления   Администрации   Алтайского  края

      от 18.11.2011 № 670)

                                                            Таблица 15

 

       Финансовое обеспечение программы модернизации учреждений

        детства и родовспоможения Алтайского края (тыс. руб.)

 

|————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————

| Задачи, подзадачи, мероприятия |2011 год                              |2012 год                                   |ВСЕГО 2011-2012 годы                

|                                |——————————|——————————|———————|————————|——————————|—————————|————————|—————————|———|——————|——————————|————————|—————————

|                                |Всего     |ФФОМС     |Бюджет |ТФОМС   |Всего     |ФФОМС    |Бюджет  |ТФОМС    |Всего     |ФФОМС     |Бюджет  |ТФОМС    

|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————|——————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|————————|—————————

|      Задача 1.Укрепление       |904189,47 |897189,47 |7000,0 |0,0     |414970,0  |414970,0 |0,0     |0,0      |1321159,47|1314159,47|7000,0  |0,0      

| .материально-технической базы  |          |          |       |        |          |         |        |         |          |          |        |         

|              ЛПУ               |          |          |       |        |          |         |        |         |          |          |        |         

|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————|——————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|————————|—————————

|  Мероприятие 1 Реформирование  |0,0       |0,0       |0,0    |0,0     |0,0       |0,0      |0,0     |0,0      |0,0       |0,0       |0,0     |0,0      

|         инфраструктуры         |          |          |       |        |          |         |        |         |          |          |        |         

|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————|——————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|————————|—————————

|   Мероприятие 2. Приведение    |360289,47 |353289,47 |7000,0 |0,0     |356210    |356210   |0,0     |0,0      |716499,47 |709499,47 |7000,0  |0,0      

|материально-технической базы ЛПУ|          |          |       |        |          |         |        |         |          |          |        |         

|       (стройки ремонты)        |          |          |       |        |          |         |        |         |          |          |        |         

|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————|——————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|————————|—————————

|   Мероприятие 2 4. Оснащение   |543900,0  |543900,0  |0,0    |0,0     |60760,0   |60760,0  |0,0     |0,0      |604660,0  |604660,0  |0,0     |0,0      

|         оборудованием          |          |          |       |        |          |         |        |         |          |          |        |         

|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————|——————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|————————|—————————

|Задача 2. Внедрение современных |0,0       |0,0       |0,0    |0,0     |0,0       |0,0      |0,0     |0,0      |0,0       |0,0       |0,0     |0,0      

|     информационных систем      |          |          |       |        |          |         |        |         |          |          |        |         

|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————|——————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|————————|—————————

| Задача 3. Внедрение стандартов |221968,79 |139374,82 |14019,7|68574,27|593377,01 |364268,98|64266,20|164841,83|815345,8  |503643,8  |78285,9 |233416,  

|  оказания медицинской помощи   |          |          |       |        |          |         |        |         |          |          |        |         

|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————|——————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|————————|—————————

|Мероприятие 1. Поэтапный переход|34570,79  |31113,72  |0,0    |3457,07 |254273,41 |228846,08|1230,00 |24197,33 |288844,2  |259959,8  |1230,00 |27654/   

|    к оказанию мед. помощи в    |          |          |       |        |          |         |        |         |          |          |        |         

|   соотвеювнн со стандартами    |          |          |       |        |          |         |        |         |          |          |        |         

|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————|——————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|————————|—————————

|Мероприятие 2. Поэтапный переход|0,0       |0,0       |0,0    |0,0     |48860,00  |0,0      |48860,00|0,0      |48860,00  |0,00      |48860,00|0,00     

|     к полному тарифу в ОМС     |          |          |       |        |          |         |        |         |          |          |        |         

|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————|——————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|————————|—————————

|    Мероприятие 3 Проведение    |23639,80  |0,0       |576,80 |23063,00|23379,40  |0,0      |325,20  |23054,20 |47019,20  |0,00      |902,00  |46117,2  

|  диспансеризации подростков и  |          |          |       |        |          |         |        |         |          |          |        |         

|  медико-социальная поддержка   |          |          |       |        |          |         |        |         |          |          |        |         

|           беременных           |          |          |       |        |          |         |        |         |          |          |        |         

|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————|——————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|————————|—————————

|   Мероприятие 4. Обеспечение   |6940,00   |0,0       |6940,00|        |6940,00   |0,0      |6940,00 |0,0      |13880,00  |0,00      |13880,00|0,0      

|     потребности  во врачах     |          |          |       |        |          |         |        |         |          |          |        |

|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————|——————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|————————|—————————

|    Мероприятие 5. Повышение    |156818,2  |108261,1  |6502,9 |42054.2 |259924,2  |135422,9 |6911,0  |117590,3 |416742,4  |243684,0  |13413,9 |159644,  

|          доступности           |          |          |       |        |          |         |        |         |          |          |        |         

|  амбулаторно-полнклинической   |          |          |       |        |          |         |        |         |          |          |        |

|             помощи             |          |          |       |        |          |         |        |         |          |          |        |         

|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————|——————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|————————|—————————

|             Итого              |1126158,26|1036564,29|21019,7|68574,27|1010347,01|781238,98|64266,2 |164841,83|2136505,27|1817803,27|85285,9 |233416,  

|————————————————————————————————|——————————|——————————|———————|————————|——————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|————————|—————————

 

 


Информация по документу
Читайте также