|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 516-п
Документ имеет не последнюю редакцию.
реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края, а также перечень реализуемых ими мероприятий - в случае участия в реализации программы Общий объем финансирования программы составляет 155 830 919,2 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 51 411 319,7 тыс. рублей; в 2015 году - 52 497 543,7 тыс. рублей; в 2016 году - 51 922 055,8 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 3 780 317,0 тыс. рублей, из них: 2014 году - 2 131 723,2 тыс. рублей; в 2015 году - 824 296,9 тыс. рублей; в 2016 году - 824 296,9 тыс. рублей, средства краевого бюджета - 94 081 943,8 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 31 095 055,6 тыс. рублей; в 2015 году - 31 714 717,4 тыс. рублей; в 2016 году - 31 272 170,8 тыс. рублей, внебюджетные источники - 1 024 192,9 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 388 213,4 тыс. рублей; в 2015 году - 384 460,4 тыс. рублей; в 2016 году - 251 519,1 тыс. рублей, средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края - 56 944 465,5 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 17 796 327,5 тыс. рублей; в 2015 году - 19 574 069,0 тыс. рублей; в 2016 году - 19 574 069,0 тыс. рублей. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования представлена в приложении N 2 к программе. 11. Прогноз сводных показателей государственных заданий, в случае оказания краевыми государственными учреждениями государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ Прогноз сводных показателей государственных заданий, в случае оказания краевыми государственными учреждениями государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ представлен в приложении N 3 к программе. 12. Основные правила (методики) распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края, в том числе на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих отдельным мероприятиям Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края в рамках реализация отдельных мероприятий программы не предусмотрено. Приложение N 1 к государственной программе Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | | (государственная | | |---------------------------+-----------------------------------------------------------------------------| | программа, | | | ГРБС| РзПр | ЦСР | ВР | очередной | первый год планового | второй год | итого на период | | подпрограмма) | | | | | | | финансовый год | периода | планового периода | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |------------------+--------------------------------------------+----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | Государственная | "Развитие здравоохранения" | всего расходные | Х | Х | Х | Х | 33 226 778,8 | 32 539 014,3 | 32 096 467,7 | 97 862 260,8 | | программа | | обязательства по | | | | | | | | | | | | программе | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | | министерство | 710 | Х | Х | Х | 30 828 894,9 | 29 893 073,4 | 29 874 611,0 | 90 596 579,3 | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | | министерство | 130 | Х | Х | Х | 2 397 883,9 | 2 645 940,9 | 2 221 856,7 | 7 265 681,5 | | | | строительства и | | | | | | | | | | | | архитектуры | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |------------------+--------------------------------------------+----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | Подпрограмма N 1 | "Профилактика заболеваний и формирование | всего расходные | | Х | Х | Х | 2 901 788,8 | 2 155 196,2 | 2 155 196,2 | 7 212 181,2 | | | здорового образа жизни. Развитие первичной | обязательства по | | | | | | | | | | | медико-санитарной помощи, паллиативной | подпрограмме | | | | | | | | | | | помощи и совершенствование |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | | министерство | 710 | Х | Х | Х | 2 901 788,8 | 2 155 196,2 | 2 155 196,2 | 7 212 181,2 | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | | |-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | системы лекарственного обеспечения | | | Х | Х | Х | | | | 0,0 | | | населения Красноярского края" | | | | | | | | | | |------------------+--------------------------------------------+----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | Подпрограмма N 2 | "Совершенствование оказания | всего расходные | | Х | Х | Х | 2 693 313,9 | 2 256 127,0 | 2 261 028,0 | 7 210 468,9 | | | специализированной, включая | обязательства по | | | | | | | | | | | высокотехнологичную, медицинской | подпрограмме | | | | | | | | | | | помощи, скорой, в том числе скорой |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | специализированной, медицинской | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | помощи, медицинской эвакуации" | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | | министерство | 710 | Х | Х | Х | 2 693 313,9 | 2 256 127,0 | 2 261 028,0 | 7 210 468,9 | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | | | | Х | Х | Х | | | | 0,0 | |------------------+--------------------------------------------+----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | Подпрограмма N 3 | "Охрана здоровья матери и ребенка" | всего расходные | | Х | Х | Х | 565 954,5 | 545 382,7 | 545 382,7 | 1 656 719,9 | | | | обязательства по | | | | | | | | | | | | подпрограмме | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | | министерство | 710 | Х | Х | Х | 565 954,5 | 545 382,7 | 545 382,7 | 1 656 719,9 | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | | | | Х | Х | Х | | | | 0,0 | |------------------+--------------------------------------------+----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | Подпрограмма N 4 | "Развитие медицинской реабилитации и | всего расходные | | Х | Х | Х | 342 718,4 | 352 450,2 | 352 450,2 | 1 047 618,8 | | | санаторно-курортного лечения, в том числе | обязательства по | | | | | | | | | | | детям" | подпрограмме | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | | министерство | 710 | Х | Х | Х | 342 718,4 | 352 450,2 | 352 450,2 | 1 047 618,8 | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | | | | Х | Х | Х | | | | 0,0 | |------------------+--------------------------------------------+----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | Подпрограмма N 5 | "Кадровое обеспечение" системы | всего расходные | | Х | Х | Х | 429 100,1 | 422 906,1 | 422 906,1 | 1 274 912,3 | | | здравоохранения | обязательства | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | | по подпрограмме | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | | министерство | 710 | Х | Х | Х | 429 100,1 | 422 906,1 | 422 906,1 | 1 274 912,3 | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | | | | Х | Х | Х | | | | 0.0 | |------------------+--------------------------------------------+----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | Подпрограмма N 6 | "Развитие информатизации в | всего расходные | | Х | Х | Х | 70 213,6 | 72 747,7 | 72 747,7 | 215 709,0 | | | здравоохранении" | обязательства по | | | | | | | | | | | | подпрограмме | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | | министерство | 710 | Х | Х | Х | 70 213,6 | 72 747,7 | 72 747,7 | 215 709,0 | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | | | | Х | Х | Х | | | | 0,0 | |------------------+--------------------------------------------+----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | Подпрограмма N 7 | "Совершенствование системы | всего расходные | | Х | Х | Х | 2 641 247,3 | 2 669 304,3 | 2 221 856,7 | 7 532 408,3 | | | территориального планирования | обязательства по | | | | | | | | | | | здравоохранения Красноярского края" | подпрограмме | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | | министерство | 710 | Х | Х | Х | 243 363,4 | 23 363,4 | 0,0 | 266 726,8 | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | | министерство | 130 | Х | Х | Х | 2 397 883,9 | 2 645 940,9 | 2 221 856,7 | 7 265 681,5 | | | | строительства и | | | | | | | | | | | | архитектуры | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |------------------+--------------------------------------------+----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | Подпрограмма N 8 | "Обеспечение реализации государственной | всего расходные | | Х | Х | Х | 23 582 442,2 | 24 064 900,1 | 24 064 900,1 | 71 712 242,4 | | | программы и прочие мероприятия" | обязательства по | | | | | | | | | | | | подпрограмме | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | | в том числе по ГРБС: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | | министерство | 710 | Х | Х | Х | 23 582 442,2 | 24 064 900,1 | 24 064 900,1 | 71 712 242,4 | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | | | |----------------------+-----+-------+------+------+----------------+----------------------+-------------------+-----------------| | | | | | Х | Х | Х | | | | 0,0 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к государственной программе Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Статус | Наименование государственной программы, | Ответственный исполнитель, | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | | подпрограммы государственной программы | соисполнители |------------------------------------------------------------| | | | | очередной | первый год | второй год | итого на | | | | | финансовый | планового | планового | период | | | | | год | периода | периода | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------------------+-------------------------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | Государственная | "Развитие здравоохранения" | всего | 51 411 319,7 | 52 497 543,7 | 51 922 055,8 | 155 830 919,2 | | программа | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | федеральный бюджет | 2 131 723,2 | 824 296,9 | 824 296,9 | 3 780 317,0 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | краевой бюджет | 31 095 055,6 | 31 714 717,4 | 31 272 170,8 | 94 081 943,8 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | внебюджетные источники | 388 213,4 | 384 460,4 | 251 519,1 | 1 024 192,9 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | территориальный фонд обязательного | 17 796 327,5 | 19 574 069,0 | 19 574 069,0 | 56 944 465,50 | | | | медицинского страхования | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------+-------------------------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | Подпрограмма N 1 | "Профилактика заболеваний и | всего | 8 152 170,8 | 7 328 884,4 | 7 329 336,2 | 22 810 391,4 | | | формирование здорового образа жизни. |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | Развитие первичной медико-санитарной | в том числе: | | | | | | | помощи, паллиативной помощи и | | | | | | | | совершенствование системы |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | лекарственного обеспечения населения | федеральный бюджет | 1 214 994,2 | 406 703,3 | 406 703,3 | 2 028 400,8 | | | Красноярского края" |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | краевой бюджет | 1 686 794,6 | 1 748 492,9 | 1 748 492,9 | 5 183 780,4 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | внебюджетные источники | 47 000,0 | 48 000,0 | 49 000,0 | 144 000,0 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | территориальный фонд обязательного | 5 203 382,0 | 5 125 688,2 | 5 125 140,0 | 15 454 210,2 | | | | медицинского страхования |--------------+--------------+--------------+---------------| | | | | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | юридические лица | | | | 0,0 | |------------------+-------------------------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | Подпрограмма N 2 | "Совершенствование оказания | всего | 10 350 129,2 | 11 112 839,5 | 10 983 612,0 | 32 446 580,7 | | | специализированной, включая |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | высокотехнологичную, медицинской | в том числе: | | | | | | | помощи, скорой, в том числе скорой | | | | | | | | специализированной, медицинской помощи, |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | медицинской эвакуации" | федеральный бюджет | 780 518,5 | 409 744,7 | 409 744,7 | 1 600 007,9 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | краевой бюджет | 1 912 795,4 | 1 846 382,3 | 1 851 283,3 | 5 610 461,0 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | внебюджетные источники | 299 389,2 | 294 536,2 | 161 053,7 | 754 979,1 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | территориальный фонд обязательного | 7 357 426,1 | 8 562 176,3 | 8 561 530,3 | 24 481 132,7 | | | | медицинского страхования | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | юридические лица | | | | 0,0 | |------------------+-------------------------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | Подпрограмма N 3 | "Охрана здоровья матери и ребенка" | всего | 5 748 627,7 | 6 378 741,0 | 6 378 741,0 | 18 506 109,7 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | федеральный бюджет | 28 404,4 | 0,0 | 0,0 | 28 404,4 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | краевой бюджет | 537 550,1 | 545 382,7 | 545 382,7 | 1 628 315,5 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | внебюджетные источники | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 9 600,0 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | территориальный фонд обязательного | 5 179 473,2 | 5 830 158,3 | 5 830 158,3 | 16 839 789,8 | | | | медицинского страхования | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | юридические лица | | | | 0,0 | |------------------+-------------------------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | Подпрограмма N 4 | "Развитие медицинской реабилитации и | всего | 342 718,4 | 352 450,2 | 352 450,2 | 1 047 618,8 | | | санаторно-курортного лечения, в том числе |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | детям" | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | краевой бюджет | 342 718,4 | 352 450,2 | 352 450,2 | 1 047 618,8 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | внебюджетные источники | | | | 0,0 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | территориальный фонд обязательного | | | | 0,0 | | | | медицинского страхования | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | юридические лица | | | | 0,0 | |------------------+-------------------------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | Подпрограмма N 5 | "Кадровое обеспечение системы | всего | 520 642,5 | 514 548,5 | 514 648,5 | 1 549 839,5 | | | здравоохранения" |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | краевой бюджет | 429 100,1 | 422 906,1 | 422 906,1 | 1 274 912,3 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | внебюджетные источники | 35 496,2 | 35 596,2 | 35 696,2 | 106 788,6 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | территориальный фонд обязательного | 56 046,2 | 56 046,2 | 56 046,2 | 168 138,6 | | | | медицинского страхования | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | юридические лица | | | | 0,0 | |------------------+-------------------------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | Подпрограмма N 6 | "Развитие информатизации в | всего | 71 141,6 | 73 675,7 | 74 311,1 | 219 128,4 | | | здравоохранении" |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | федеральный бюджет | | | | 0,0 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | краевой бюджет | 70 213,6 | 72 747,7 | 72 747,7 | 215 709,0 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | внебюджетные источники | 928,0 | 928,0 | 369,2 | 2 225,2 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | территориальный фонд обязательного | 0,0 | 0,0 | 1 194,2 | 1 194,2 | | | | медицинского страхования | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | юридические лица | | | | 0,0 | |------------------+-------------------------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | Подпрограмма N 7 | "Совершенствование системы | всего | 2 641 247,3 | 2 669 304,3 | 2 221 856,7 | 7 532 408,3 | | | территориального планирования |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | здравоохранения Красноярского края" | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | федеральный бюджет | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | краевой бюджет | 2 541 247,3 | 2 669 304,3 | 2 221 856,7 | 7 432 408,3 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | внебюджетные источники | | | | 0,0 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | территориальный фонд обязательного | | | | 0,0 | | | | медицинского страхования | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | юридические лица | | | | 0,0 | |------------------+-------------------------------------------+------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | Подпрограмма N 8 | "Обеспечение реализации государственной | всего | 23 584 642,2 | 24 067 100,1 | 24 067 100,1 | 71 718 842,4 | | | программы и прочие мероприятия" |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | федеральный бюджет | 7 806,1 | 7 848,9 | 7 848,9 | 23 503,9 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | краевой бюджет | 23 574 636,1 | 24 057 051,2 | 24 057 051,2 | 71 688 738,5 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | внебюджетные источники | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 6 600,0 | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | территориальный фонд обязательного | | | | 0,0 | | | | медицинского страхования | | | | | | | |------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------| | | | юридические лица | | | | 0,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 3 к государственной программе Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы Прогноз сводных показателей государственных заданий ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование услуги, показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) государственной услуги (работы), тыс. | | (работы) | | рублей | | |------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------| | | отчетный | текущий | очередной | первый год планового | второй год планового | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | | | финансовый год | финансовый год | финансовый год | периода | периода | финансовый год | финансовый год | финансовый год | планового периода | планового периода | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма N 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи | | и совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Красноярского края" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. Количество информационных материалов, | 209562 | 151416 | 50733 | 50743 | 50743 | 9 004,0 | 11 078,6 | 14 316,9 | 14 493,4 | 14 493,4 | | семинаров, акций, кампаний (шт.) | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Наименование услуги (работы) и ее содержание: первичная специализированная медико-санитарная помощь | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. Число посещений | 33889 | 9917 | 32218 | 32218 | 32218 | 47 351,1 | 63 532,5 | 82 760,3 | 95 562,1 | 95 562,1 | |-------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+----------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 2.2. Число обращений в связи с заболеваниями | | 7333 | 7333 | 7333 | 7333 | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма N 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь за исключением объемов финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования, | | по профилям: | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Нефрология (гемодиализ) (количество сеансов) | 34285 | 33290 | 36698 | 40106 | 43154 | 165 697,5 | 161 263,4 | 190063,4 | 198126,6 | 198126,6 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение готовности службы медицины катастроф к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, | | катастрофах и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. Экстренная медицинская помощь | 1584 | 1620 | 1620 | 1610 | 1600 | 11 669,5 | 12 602,0 | 27 448,8 | 28 426,3 | 28 426,3 | | пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, ДТП | | | | | | | | | | | | (количество вызовов) | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+----------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 2.2. Формирование и эффективное хранение | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5 841,0 | 18 246,9 | 12 921,3 | 6 094,9 | 6 094,9 | | медицинского резерва Красноярского края на | | | | | | | | | | | | случай чрезвычайных ситуаций (количество | | | | | | | | | | | | пораженных) | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+----------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 2.3. Профессиональная подготовка по | 192 | 262 | 292 | 292 | 292 | | | 1 956,7 | 2 085,4 | 2 085,4 | | образовательным программам | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Наименование услуги (работы) и ее содержание: проведение патологоанатомических вскрытий и исследований | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1. Патологоанатомические вскрытия | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 2 590,3 | 80 630,3 | 2 770,3 | 2 862,7 | 2 862,7 | |-------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+----------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 3.2. Патологоанатомические исследования | 415000 | 415000 | 470000 | 470000 | 470000 | 74 940,3 | 2 347,5 | 62 683,9 | 64 773,8 | 64 773,8 | | операционного и биопсийного материала | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+----------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 3.3. Цитологические исследования мазков с | 60200 | 602000 | 695000 | 695000 | 695000 | 282 226,7 | 325 004,3 | 23 668,9 | 24 458,2 | 24 458,2 | | профосмотров | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+----------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 3.4. Цитологические диагностические | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 5 743,0 | 5 440,5 | 8 089,9 | 8 359,6 | 8 359,6 | | исследования | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Наименование услуги (работы) и ее содержание: судебно-медицинская экспертиза | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1. Экспертизы и исследования трупов | 19146 | 19146 | 19146 | 19146 | 19146 | | | 376 085,5 | 382 114,4 | 382 114,4 | |-------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+----------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 4.2. Экспертиза и исследования потерпевших, | 34926 | 34926 | 34926 | 34926 | 34926 | | 294 737,0 | 5 266,3 | 5 496,4 | 5 496,4 | | обвиняемых и других лиц | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+----------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 4.3. Комплексные и комиссионные экспертизы | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | | 13 646,2 | 13 869,3 | 13 869,3 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Наименование услуги (работы) и ее содержание: заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.1. Объем заготовленной крови (литр) | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 437 447,4 | 494 110,1 | 598 793,3 | 634 517,3 | 634 517,3 | |-------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+----------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 5.2. Производство плазмы (литр) | 16350 | 16350 | 16350 | 16350 | 16350 | | | 34 307,6 | 35 125,3 | 35 125,3 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма N 3. "Охрана здоровья матери и ребенка" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение медицинской помощи и обеспечение жизнедеятельности в стационарных условиях детей сирот | | до достижения ими 4-х лет (койко-дни) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. Количество койко-дней | 183641 | 183641 | 206910 | 206910 | 206910 | 167 766,7 | 372 334,8 | 419 282,22 | 420 669,0 | 420 669,0 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма N 4. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного дела, в том числе детям" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: санаторно-курортное лечение | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Количество койко-дней | 147962 | 147962 | 157175 | 157175 | 157175 | 998 801,5 | 200 726,0 | 211 933,3 | 216 249,7 | 216 249,7 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма N 5. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: подготовка кадров | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Количество обучающихся студентов в | 3238 | 3390 | 3265 | 3279 | 3279 | 226 605,8 | 292 244,8 | 309 236,5 | 321 225,0 | 321 225,0 | | медицинских техникумах и колледже | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+----------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 2. Количество слушателей прошедших обучение | 4790 | 4800 | 4700 | 4700 | 4700 | 20 052,5 | 24 484,6 | 32 933,5 | 34 178,9 | 34 178,9 | | по программам дополнительного | | | | | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма N 6. "Развитие информатизации в здравоохранении" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: медицинская статистика | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. Организационно-методические работы в | 178 | 178 | 213 | 213 | 213 | 24 040,7 | 32 035,0 | 18174,5 | 18832,7 | 18832,7 | | области медицинской статистики (количество | | | | | | | | | | | | организаций) | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+----------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 1.2. Сбор, обработка и анализ медико- | 50 | 50 | 85 | 85 | 85 | 6 411,0 | 9 568,6 | 24 808,5 | 25 705,6 | 25 705,6 | | статистической информации с применением | | | | | | | | | | | | компьютерных технологий, средств | | | | | | | | | | | | программного обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | и телекоммуникаций (количество форм) | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+----------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 1.3. Разработка, внедрение и сопровождение | 27 | 30 | 176 | 176 | 176 | | | 8 377,3 | 8 678,9 | 8 678,9 | | средств программного обеспечения (количество | | | | | | | | | | | | видеоконференций, видеоселекторных) | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+----------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 1.4. Внедрение, сопровождение, настройка и | | | | | | | | | | | | конфигурирование медицинской | | | | | | | | | | | | информационной системы (количество | | | | | | | | | | | | медицинских организаций) | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма N 8. "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: формирование, освежение, выпуск и содержание (обслуживание) резерва лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. Количество договоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Наименование услуги (работы) и ее содержание: выпуск санитарных автомобилей на линию | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги (работы): | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2. Количество санитарных автомобилей | 214 | 221 | 231 | 231 | 241 | 140 088,7 | 152 826,1 | 152 826,1 | 152 826,1 | 152 826,1 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 1 к паспорту государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес | Источник | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый год планового | Второй год | | | | | показателя | информации | финансовый год | финансовый год | финансовый год | периода | планового периода | |-------+---------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Цель. Увеличение продолжительности жизни за счет обеспечения доступной и качественной медицинской помощи | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) | случаев на 1000 человек | | Красноярскстат | 12,8 | 12,6 | 12,4 | 12,2 | 12,0 | |-------+---------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+-------------------| | | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | | Красноярскстат | 68,4 | 69,4 | 69,8 | 70,3 | 71,2 | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Задача 1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, в том числе обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей. | | | Обеспечение доступности лекарственной помощи населению Красноярского края | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.1 | Подпрограмма N 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения | | | населению Красноярского края" | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | процент | 0,03 | ФСН N30 | 98,4 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | |-------+---------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+-------------------| | | Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной | процент | 0,03 | ВРСН<*> | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | жизненной ситуации | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+-------------------| | | Охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения | процент | 0,04 | ВРСН<*> | 20,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | |-------+---------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+-------------------| | | Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на | процент | 0,05 | ФСН N35 | 42,20 | 43,90 | 45,80 | 46,70 | 49,60 | | | I-II ст. | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+-------------------| | | удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в получении | процент | 0,07 | ВРСН<*> | 84,9 | 88,0 | 90,0 | 93,0 | 95,5 | | | лекарственной помощи на льготных условиях | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2 | Задача 2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2.1 | Подпрограмма N 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Смертность от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. | 0,1 | Красноярскстат | 614,5 | 609,2 | 609,2 | 609,1 | 609,1 | | | | человек | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+-------------------| | | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | случаев на 100 тыс. | 0,1 | Красноярскстат | 222,2 | 221,8 | 220,5 | 216,3 | 206,2 | | | | человек | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+-------------------| | | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев на 100 тыс. | 0,03 | Красноярскстат | 16,7 | 15,5 | 14,2 | 13,5 | 12,5 | | | | человек | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+-------------------| | | Смертность от туберкулеза | Случаев на 100 тыс. | 0,04 | Красноярскстат | 18,5 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | 15,9 | | | | человек | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3 | Задача 3. Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.1 | Подпрограмма N 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Материнская смертность | случаев на 100 тыс. | 0,03 | Красноярскстат | 7,3 | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,9 | | | | родившихся живыми | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+-------------------| | | Младенческая смертность | случаев на 1 000 | 0,1 | Красноярскстат | 9,7 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,5 | | | | родившихся живыми | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+-------------------| | | Смертность детей от 0 до 17 лет | случаев на 10 000 | 0,05 | Красноярскстат | 12,3 | 10,5 | 10,1 | 9,6 | 8,9 | | | | населения | | | | | | | | | | | старшего возраста | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.4 | Задача 4. Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.4.1 | Подпрограмма N 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от | процент | 0,04 | ВРСН<*> | 12,0 | 12,5 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | | | числа нуждающихся | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+-------------------| | | Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов | процент | 0,01 | ВРСН<*> | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.5 | Задача 5. Обеспечение медицинских организаций квалифицированными медицинскими кадрами. | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.5.1 | Подпрограмма N 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Количество подготовленных специалистов по программам | чел. | 0,03 | ВРСН<*> | 8309 | 8650 | 9027 | 9332 | 9646 | | | дополнительного медицинского и фармацевтического образования в | | | | | | | | | | | государственных образовательных учреждениях дополнительного | | | | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+-------------------| | | Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в | процент | 0,03 | ВРСН<*> | 66,9 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | | | рамках целевой подготовки для нужд Красноярского края, | | | | | | | | | | | трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или | | | | | | | | | | | фармацевтические организации системы здравоохранения | | | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+-------------------| | | Обеспеченность врачами | на 10 тыс. человек | 0,02 | ВРСН<*> | 34,9 | 38,8 | 40,2 | 41,7 | 41,7 | |-------+---------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+-------------------| | | Обеспеченность средним медицинским персоналом | на 10 тыс. человек | 0,01 | ВРСН<*> | 97,3 | 97,9 | 98,5 | 99,1 | 99,7 | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | информатизации здравоохранения | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.6.1 | Подпрограмма N 6 "Развитие информатизации в здравоохранении" | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля медицинских организаций Красноярского края, использующих | процент | 0,03 | ВРСН<*> | 2,7 | 5,4 | 23,6 | 31,5 | 59,6 | | | технологию ведения электронной медицинской карты | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7 | Задача 7. Модернизация инфраструктуры медицинских организаций Красноярского края | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.1 | Подпрограмма N 7 "Совершенствование системы территориального | | | | | | | | | | | планирования здравоохранения Красноярского края" | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+-------------------| | | Доля медицинских организаций, здания которых находятся в аварийном | процент | 0,03 | ФСН N47 | 49,4 | 48,8 | 48,5 | 48,3 | 48,0 | | | состоянии или требуют капитального ремонта | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.8 | Задача 8. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.8.1 | Подпрограмма N 8 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" | |-------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля мероприятий государственной программы Красноярского края | процент | 0,075 | ВРСН<*> | | | 95,0 | 95,0 | 95,0 | | | "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы, запланированных на | | | | | | | | | | | отчетный год, которые выполнены в полном объеме | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------------+-------------------------+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------------+-------------------| | | Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей | баллы | 0,075 | ВРСН<*> | 73,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | | | средств краевого бюджета | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к паспорту государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы Значения целевых показателей на долгосрочный период -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, целевые показатели | Единица измерения | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый период | Долгосрочный период по годам | | | | | финансовый | финансовый | финансовый |-------------------------+-----------------------------------------------------| | | | | год | год | год | первый год | второй год | третий год | четвертый год | пятый год | шестой год | | | | | | | | планового | планового | планового | планового | планового | планового | | | | | | | | периода | периода | периода | периода | периода | периода | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Цель. Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и | | | потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки | |-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Смертность населения (без показателей | случаев | 12,8 | 12,6 | 12,4 | 12,2 | 12,0 | 11,8 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | | | смертности от внешних причин) | на 1 000 человек | | | | | | | | | | |-------+---------------------------------------+-------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+---------------+-----------+------------| | 1.2 | Ожидаемая продолжительность жизни при | лет | 68,40 | 69,40 | 69,80 | 70,30 | 71,20 | 72,40 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | | | рождении | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к паспорту государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы Перечень объектов капитального строительства государственной собственности Красноярского края (за счет всех источников финансирования) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства <*> | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | | | стоимости |----------------------------------------------------------------------------------| | | | строительства в | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | по годам | | | | ценах | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | до ввода | | | | контракта<**> | год | год | год | периода | периода | объекта | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель: министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Реконструкция центральной районной больницы в с. Богучаны, Богучанский район (мощность 250 | 1 219 496,5 | 7 249,6 | 312 470,0 | 838 443,1 | 81 053,4 | 300 000,0 | | | | коек, поликлиника 300 посещений, срок ввода - 2016 год) | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | краевой бюджет | 1 219 496,5 | 7 249,6 | 312 470,0 | 838 443,1 | 81 053,4 | 300 000,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | 2 | Реконструкция и расширение Красноярского краевого онкологического диспансера в г. Красноярске | 4 760 236,0 | 1 099 496,6 | 2 996 900,0 | 1 360 348,5 | 2 299 887,5 | 1 100 000,0 | | | | (мощность: 460 коек круглосуточных, 52 дневных, поликлиника 65 посещений., пансионат-100 коек, | | | | | | | | | | срок ввода - 2016 год) | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | федеральный бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 400 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | краевой бюджет | 4 660 266,0 | 999 496,6 | 2 596 900,0 | 1 260 348,5 | 2 299 887,5 | 1 100 000,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | 3 | Реконструкция и расширение КГБУЗ "Краевая клиническая больница", г. Красноярск (мощность 1175 | 315 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115 000,0 | 200 000,0 | | | | коек с консультативно-диагностической поликлиникой на 850 посещений в смену, срок ввода - 2017 | | | | | | | | | | год) | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | краевой бюджет | 315 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115 000,0 | 200 000,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | 4 | Реконструкция здания хирургического отделения Шарыповской центральной районной больницы с | 0,0 | 0,0 | 115 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | увеличением площади корпуса N 6 "Больничного городка" г. Шарыпово (мощность - 42 человека, срок | | | | | | | | | | ввода - 2013 год) | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 115 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | 5 | Родильный дом на 130 коек в г. Минусинске (блок А, Б) (мощность 130 коек, срок ввода - 2016 год) | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | 6 | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в п. Курагино Курагинского района (мощность | 321 856,7 | 0,0 | 60 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 21 856,7 | | | | 600 посещений, срок ввода - 2016 год) | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | краевой бюджет | 321 856,7 | 0,0 | 60 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | 21 856,7 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | 7 | Пищеблок МУЗ "Манская ЦРБ" (мощность 1350 блюд в сутки, срок ввода - 2014 год) | 26 092,3 | 0,0 | 0,0 | 26 092,3 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | краевой бюджет | 26 092,3 | 0,0 | 0,0 | 26 092,3 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | 8 | Строительство локальных очистных сооружений для КГБУЗ "Детский противотуберкулезный | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | санаторий "Пионерская речка" (мощность системы водоотведения 320м3 в сутки, срок ввода - | | | | | | | | | | 2017год) | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | краевой бюджет | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | 9 | Реконструкция КГБУЗ "Красноярский краевой психоневрологический диспансер N 1", филиал N 4, п. | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | Поймо-Тины Нижнеингашского района (мощность 650 коек, срок ввода - 2017год) | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | краевой бюджет | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | 10 | Реконструкция первого этажа лечебного корпуса (административная часть) и пристройки под | 0,0 | 0,0 | 35 224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | стоматологическую поликлинику МУЗ "ДЦГБ" (мощность 250 человек, срок ввода - 2013 год) | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 35 224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | 11 | Перинатальный центр в г. Ачинске (мощность 120 коек, срок ввода - 2017год) | 300 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | краевой бюджет | 300 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | 12 | Перинатальный центр в г. Норильске (мощность 120 коек, срок ввода - 2017год) | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | краевой бюджет | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300 000,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | 13 | Реконструкция здания социального приюта под терапевтическое отделение центральной районной | 0,0 | 44 294,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | больницы в с. Каратузское (мощность - 64 койки, срок ввода - 2012 год) | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 44 294,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | 14 | Поликлиника в р. п. Березовка Березовского района (мощность: поликлиника 240 посещений, | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | стационар 46 коек, срок ввода - 2012год) | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | 15 | Перинатальный центр в г. Красноярске (мощность 130 коек, срок ввода - 2012 год) | 0,0 | 1 295 744,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 1 295 744,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | внебюджетные источники | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | 16 | Родильный дом в г. Шарыпово (мощность 25 коек с гинекологическим отделением на 20 коек, срок | 0,0 | 5 975,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | ввода - 2015 год) |-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | краевой бюджет | 0,0 | 5 975,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | Итого | 7 265 681,5 | 2 452 810,0 | 3 551 594,0 | 2 397 883,9 | 2 645 940,9 | 2 221 856,7 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | федеральный бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 400 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | краевой бюджет | 7 165 681,5 | 2 352 810,0 | 3 151 594,0 | 2 297 883,9 | 2 645 940,9 | 2 221 856,7 | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------| | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к государственной программе Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы Подпрограмма N 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|