Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 516-п

Документ имеет не последнюю редакцию.

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1.1. Руководство управление в | всего           |     |       |           |     | 163 279,3    | 215 554,5    | 215 554,5    | 594 388,3    | 1. Доля выполненных в полном объеме мероприятий     |

| сфере установленных функций   |-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------| государственной программы Красноярского края        |

| органов государственной       | министерство    | 710 | 09 09 | 01 8 0021 | 121 | 125 847,8    | 136 386,4    | 136 386,4    | 398 620,6    | "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы на     |

| власти                        | здравоохранения |     |       |           |-----+--------------+--------------+--------------+--------------| отчетный год - не менее 95% ежегодно. 2. Оценка     |

|                               | Красноярского   |     |       |           | 122 | 5 030,4      | 3 916,9      | 3 916,9      | 12 864,2     | качества финансового менеджмента главных            |

|                               | края            |     |       |           |-----+--------------+--------------+--------------+--------------| распорядителей средств краевого бюджета - не        |

|                               |                 |     |       |           | 244 | 32 401,1     | 75 251,2     | 75 251,2     | 182 903,5    | менее 75 баллов ежегодно                            |

|-------------------------------+-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------------------------------|

| 1.2. Субвенция из             | всего           |     |       |           |     | 7 806,1      | 7 848,9      | 7 848,9      | 23 503,9     | доля медицинских организаций, осуществляющих        |

| федерального бюджета на       |-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------| свою деятельность в соответствии с порядками        |

| осуществление переданных      | министерство    | 710 | 09 09 | 01 8 59Б1 | 121 | 6 617,3      | 6 177,1      | 6 177,1      | 18 971,5     | оказания медицинской помощи, - 100%                 |

| полномочий Российской         | здравоохранения |     |       |-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------|                                                     |

| Федерации в области охраны    | Красноярского   |     |       |           | 122 | 305,0        | 40,0         | 40,0         | 385,0        |                                                     |

| здоровья граждан              | края            |     |       |-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------|                                                     |

|                               |                 |     |       |           | 244 | 883,8        | 1 631,8      | 1 631,8      | 4 147,4      |                                                     |

|-------------------------------+-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------------------------------|

| 1.3. Осуществление            | всего           |     |       |           |     | 48 502,5     | 58 524,8     | 58 524,8     | 165 552,1    | 1. Доля проведенных мероприятий от числа            |

| централизованных расходов     |-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------| запланированных - не менее 90,0% ежегодно. 2.       |

| на реализацию прочих          | министерство    | 710 | 09 09 | 01 8 1831 | 244 | 48 425,7     | 58 524,8     | 58 524,8     | 165 475,3    | Удовлетворение потребности медицинских              |

| мероприятий                   | здравоохранения |     |       |           |-----+--------------+--------------+--------------+--------------| организаций края в специальных рецептурных          |

|                               | Красноярского   |     |       |           | 831 | 76,8         | 0,0          | 0,0          | 76,8         | бланках - 100% в соответствии с их заявками         |

|                               | края            |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

|-------------------------------+-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------------------------------|

| 1.4. Выполнение               | всего           |     |       |           |     | 15 953 100,4 | 18 976 872,3 | 18 976 872,3 | 53 906 845,0 | доля государственных (муниципальных)                |

| территориальной программы     |-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------| учреждений здравоохранения, переведенных            |

| обязательного медицинского    | министерство    | 710 | 09 09 | 01 8 1832 | 560 | 13 845 564,6 | 18 783 894,3 | 18 783 894,3 | 51 413 353,2 | преимущественно на одноканальное                    |

| страхования населения         | здравоохранения |     |       |           |     |              |              |              |              | финансирование через систему обязательного          |

| Красноярского края в          | Красноярского   |     |       |           |-----+--------------+--------------+--------------+--------------| медицинского страхования, - 82,7% ежегодно          |

| пределах базовой программы    | края            |     |       |           | 580 | 2 107 535,8  | 192 978,0    | 192 978,0    | 2 493 491,8  |                                                     |

| обязательного медицинского    |                 |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

| страхования                   |                 |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

|-------------------------------+-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------|                                                     |

| 1.5. Финансовое обеспечение   | министерство    | 710 | 09 09 | 01 8 1833 | 580 | 1 056 377,7  | 833 313,4    | 833 313,4    | 2 723 004,5  |                                                     |

| дополнительных видов и        | здравоохранения |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

| условий оказания              | Красноярского   |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

| медицинской помощи, не        | края            |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

| установленных базовой         |                 |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

| программой обязательного      |                 |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

| медицинского страхования      |                 |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

|-------------------------------+-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------|                                                     |

| 1.6. Средства ТФОМС           | министерство    | 710 | 09 09 | 01 8 1835 | 580 | 5 028 089,3  | 3 358 583,7  | 3 358 583,7  | 11 745 256,7 |                                                     |

| Красноярского края на         | здравоохранения |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

| выполнение программы          | Красноярского   |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

| государственных гарантий      | края            |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

| бесплатного оказания          |                 |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

| гражданам Российской          |                 |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

| Федерации медицинской         |                 |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

| помощи в Красноярском крае    |                 |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного                   |

| и военного времени                                                                                                                                                                                |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2.1. Обеспечение краевых      | всего           |     |       |           |     | 360 629,7    | 802 884,5    | 802 884,5    | 1 966 398,7  | 1. Коэффициент количества автодней в работе         |

| учреждений здравоохранения    |-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------| автомобилей/количества автодней списочного          |

| автомобильным транспортом     | министерство    | 710 | 09 09 | 01 8 1834 | 111 | 32 803,7     | 34 018,6     | 34 018,6     | 100 840,9    | состава - 0,83 к 2017 году. 2. Коэффициент          |

| и реализация мероприятий по   | здравоохранения |     |       |           |-----+--------------+--------------+--------------+--------------| количества автодней исправных                       |

| накоплению                    | Красноярского   |     |       |           | 112 | 14,1         | 14,8         | 14,8         | 43,7         | автомобилей/количества автодней списочного          |

| мобилизационного резерва      | края            |     |       |           |-----+--------------+--------------+--------------+--------------| состава - 0,91 ежегодно. 3. Освежение, содержание и |

| края                          |                 |     |       |           | 244 | 11 743,4     | 11 743,4     | 11 743,4     | 35 230,2     | эффективное использование резерва материальных      |

|                               |                 |     |       |           |-----+--------------+--------------+--------------+--------------| запасов для оказания медицинской помощи             |

|                               |                 |     |       |           | 611 | 316 068,5    | 743 107,7    | 743 107,7    | 1 802 283,9  | населению края при чрезвычайных ситуациях           |

|                               |                 |     |       |           |-----+--------------+--------------+--------------+--------------| мирного и военного времени - 100% от потребности    |

|                               |                 |     |       |           | 612 | 0,0          | 14 000,0     | 14 000,0     | 28 000,0     | ежегодно                                            |

|                               |                 |     |       |           |-----+--------------+--------------+--------------+--------------|                                                     |

|                               |                 |     |       |           | 852 | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |                                                     |

|-------------------------------+-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------|                                                     |

| 2.2. Расходы за счет          | министерство    | 710 | 09 09 | 01 8 0811 | 244 | 2 746,7      | 0,0          | 0,0          | 2 746,7      |                                                     |

| безвозмездных поступлений от  | здравоохранения |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

| приносящей доход              | Красноярского   |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

| деятельности                  | края            |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

|-------------------------------+-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------|                                                     |

| 2.3. Оказание платных услуг   |                 |     |       | 01 8 хххх |     | 6 965,0      | 7 141,0      | 7 317,0      | 21 423,0     |                                                     |

| краевыми учреждениями,        |                 |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

| обеспечивающими               |                 |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

| учреждения здравоохранения    |                 |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

| автомобильным транспортом     |                 |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

|-------------------------------+-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------------------------------|

| Всего                         |                 |     |       |           |     | 22 627 496,7 | 24 260 723,1 | 24 260 899,1 | 71 149 118,9 |                                                     |

|-------------------------------+-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------------------------------|

| в том числе:                  |                 |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

|-------------------------------+-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------------------------------|

| ГРБС                          | министерство    | 710 |       |           |     | 22 620 531,7 | 24 253 582,1 | 24 253 582,1 | 71 127 695,9 |                                                     |

|                               | здравоохранения |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

|                               | Красноярского   |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

|                               | края            |     |       |           |     |              |              |              |              |                                                     |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Подраздел  в  редакции Постановления Правительства Красноярского края

от 12.11.2014 № 532-п)

 

   2.7. Обоснование  финансовых,  материальных  и  трудовых  затрат

(ресурсное   обеспечение   подпрограммы)   с   указанием    источников

                             финансирования

 

     Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется  за

счет средств  федерального  бюджета,  краевого  бюджета,  внебюджетных

источников и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Красноярского края.

     Общий объем финансирования подпрограммы составляет 71  149  118,9

тыс. рублей, из них:

     в 2014 году - 22 627 496,7 тыс. рублей;

     в 2015 году - 24 260 723,1 тыс. рублей;

     в 2016 году - 24 260 899,1 тыс. рублей, в том числе:

     средства федерального бюджета - 23 503,9 тыс. рублей, из них:

     в 2014 году - 7 806,1 тыс. рублей;

     в 2015 году - 7 848,9 тыс. рублей;

     в 2016 году - 7 848,9 тыс. рублей;

     средства краевого бюджета - 71 104 192,0 тыс. рублей, из них:

     в 2014 году - 22 612 725,6 тыс. рублей;

     в 2015 году - 24 245 733,2 тыс. рублей;

     в 2016 году - 24 245 733,2 тыс. рублей;

     внебюджетные источники - 21 423,0 тыс. рублей, из них:

     в 2014 году - 6 965,0 тыс. рублей;

     в 2015 году - 7 141,0 тыс. рублей;

     в 2016 году - 7 317,0 тыс. рублей.

     Объемы финансирования мероприятий подпрограммы  за  счет  средств

федерального,  краевого  бюджетов  и  бюджета  Территориального  фонда

обязательного медицинского  страхования  Красноярского  края  подлежат

ежегодному уточнению с учетом норм законодательства. В ходе реализации

мероприятий подпрограммы возможно привлечение внебюджетных средств.

     Реализация мероприятий  подпрограммы  и  достижение  ее  конечных

результатов осуществляются силами исполнителя подпрограммы.

     Дополнительные    материальные    и    трудовые    затраты     не

предусмотрены.

(Подраздел  в  редакции Постановления Правительства Красноярского края

от 12.11.2014 № 532-п)

 

 

                                           Приложение N 1

                                           к подпрограмме N 8

                                           "Обеспечение реализации

                                           государственной программы и

                                           прочие мероприятия"

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы N 8 "Обеспечение реализации

           государственной программы и прочие мероприятия"

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N п/п | Цель, целевые индикаторы                                               | Единица измерения | Источник   | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |

|       |                                                                        |                   | информации |          |          |          |          |          |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных                  |

| функций и полномочий                                                                                                                                                   |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1     | Доля мероприятий государственной программы Красноярского края          | процент           | ВРСН<*>    |          |          | 95,0     | 95,0     | 95,0     |

|       | "Развитие здравоохранения", запланированных на отчетный год, которые   |                   |            |          |          |          |          |          |

|       | выполнены в полном объеме                                              |                   |            |          |          |          |          |          |

|-------+------------------------------------------------------------------------+-------------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------|

| 2     | Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств | баллы             | ВРСН<*>    | 73,0     | 75,0     | 75,0     | 75,0     | 75,0     |

|       | краевого бюджета                                                       |                   |            |          |          |          |          |          |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________

     <*> Внутриведомственное  региональное  статистическое  наблюдение

(ВРСН).

 


Информация по документу
Читайте также