|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 516-п
Документ имеет не последнюю редакцию.
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Руководство управление в | всего | | | | | 163 279,3 | 215 554,5 | 215 554,5 | 594 388,3 | 1. Доля выполненных в полном объеме мероприятий |
| сфере установленных функций |-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------| государственной программы Красноярского края |
| органов государственной | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 0021 | 121 | 125 847,8 | 136 386,4 | 136 386,4 | 398 620,6 | "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы на |
| власти | здравоохранения | | | |-----+--------------+--------------+--------------+--------------| отчетный год - не менее 95% ежегодно. 2. Оценка |
| | Красноярского | | | | 122 | 5 030,4 | 3 916,9 | 3 916,9 | 12 864,2 | качества финансового менеджмента главных |
| | края | | | |-----+--------------+--------------+--------------+--------------| распорядителей средств краевого бюджета - не |
| | | | | | 244 | 32 401,1 | 75 251,2 | 75 251,2 | 182 903,5 | менее 75 баллов ежегодно |
|-------------------------------+-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------------------------------|
| 1.2. Субвенция из | всего | | | | | 7 806,1 | 7 848,9 | 7 848,9 | 23 503,9 | доля медицинских организаций, осуществляющих |
| федерального бюджета на |-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------| свою деятельность в соответствии с порядками |
| осуществление переданных | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 59Б1 | 121 | 6 617,3 | 6 177,1 | 6 177,1 | 18 971,5 | оказания медицинской помощи, - 100% |
| полномочий Российской | здравоохранения | | |-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------| |
| Федерации в области охраны | Красноярского | | | | 122 | 305,0 | 40,0 | 40,0 | 385,0 | |
| здоровья граждан | края | | |-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------| |
| | | | | | 244 | 883,8 | 1 631,8 | 1 631,8 | 4 147,4 | |
|-------------------------------+-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------------------------------|
| 1.3. Осуществление | всего | | | | | 48 502,5 | 58 524,8 | 58 524,8 | 165 552,1 | 1. Доля проведенных мероприятий от числа |
| централизованных расходов |-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------| запланированных - не менее 90,0% ежегодно. 2. |
| на реализацию прочих | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 1831 | 244 | 48 425,7 | 58 524,8 | 58 524,8 | 165 475,3 | Удовлетворение потребности медицинских |
| мероприятий | здравоохранения | | | |-----+--------------+--------------+--------------+--------------| организаций края в специальных рецептурных |
| | Красноярского | | | | 831 | 76,8 | 0,0 | 0,0 | 76,8 | бланках - 100% в соответствии с их заявками |
| | края | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------------------------------|
| 1.4. Выполнение | всего | | | | | 15 953 100,4 | 18 976 872,3 | 18 976 872,3 | 53 906 845,0 | доля государственных (муниципальных) |
| территориальной программы |-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------| учреждений здравоохранения, переведенных |
| обязательного медицинского | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 1832 | 560 | 13 845 564,6 | 18 783 894,3 | 18 783 894,3 | 51 413 353,2 | преимущественно на одноканальное |
| страхования населения | здравоохранения | | | | | | | | | финансирование через систему обязательного |
| Красноярского края в | Красноярского | | | |-----+--------------+--------------+--------------+--------------| медицинского страхования, - 82,7% ежегодно |
| пределах базовой программы | края | | | | 580 | 2 107 535,8 | 192 978,0 | 192 978,0 | 2 493 491,8 | |
| обязательного медицинского | | | | | | | | | | |
| страхования | | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------| |
| 1.5. Финансовое обеспечение | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 1833 | 580 | 1 056 377,7 | 833 313,4 | 833 313,4 | 2 723 004,5 | |
| дополнительных видов и | здравоохранения | | | | | | | | | |
| условий оказания | Красноярского | | | | | | | | | |
| медицинской помощи, не | края | | | | | | | | | |
| установленных базовой | | | | | | | | | | |
| программой обязательного | | | | | | | | | | |
| медицинского страхования | | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------| |
| 1.6. Средства ТФОМС | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 1835 | 580 | 5 028 089,3 | 3 358 583,7 | 3 358 583,7 | 11 745 256,7 | |
| Красноярского края на | здравоохранения | | | | | | | | | |
| выполнение программы | Красноярского | | | | | | | | | |
| государственных гарантий | края | | | | | | | | | |
| бесплатного оказания | | | | | | | | | | |
| гражданам Российской | | | | | | | | | | |
| Федерации медицинской | | | | | | | | | | |
| помощи в Красноярском крае | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного |
| и военного времени |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Обеспечение краевых | всего | | | | | 360 629,7 | 802 884,5 | 802 884,5 | 1 966 398,7 | 1. Коэффициент количества автодней в работе |
| учреждений здравоохранения |-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------| автомобилей/количества автодней списочного |
| автомобильным транспортом | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 1834 | 111 | 32 803,7 | 34 018,6 | 34 018,6 | 100 840,9 | состава - 0,83 к 2017 году. 2. Коэффициент |
| и реализация мероприятий по | здравоохранения | | | |-----+--------------+--------------+--------------+--------------| количества автодней исправных |
| накоплению | Красноярского | | | | 112 | 14,1 | 14,8 | 14,8 | 43,7 | автомобилей/количества автодней списочного |
| мобилизационного резерва | края | | | |-----+--------------+--------------+--------------+--------------| состава - 0,91 ежегодно. 3. Освежение, содержание и |
| края | | | | | 244 | 11 743,4 | 11 743,4 | 11 743,4 | 35 230,2 | эффективное использование резерва материальных |
| | | | | |-----+--------------+--------------+--------------+--------------| запасов для оказания медицинской помощи |
| | | | | | 611 | 316 068,5 | 743 107,7 | 743 107,7 | 1 802 283,9 | населению края при чрезвычайных ситуациях |
| | | | | |-----+--------------+--------------+--------------+--------------| мирного и военного времени - 100% от потребности |
| | | | | | 612 | 0,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 28 000,0 | ежегодно |
| | | | | |-----+--------------+--------------+--------------+--------------| |
| | | | | | 852 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|-------------------------------+-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------| |
| 2.2. Расходы за счет | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 0811 | 244 | 2 746,7 | 0,0 | 0,0 | 2 746,7 | |
| безвозмездных поступлений от | здравоохранения | | | | | | | | | |
| приносящей доход | Красноярского | | | | | | | | | |
| деятельности | края | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------| |
| 2.3. Оказание платных услуг | | | | 01 8 хххх | | 6 965,0 | 7 141,0 | 7 317,0 | 21 423,0 | |
| краевыми учреждениями, | | | | | | | | | | |
| обеспечивающими | | | | | | | | | | |
| учреждения здравоохранения | | | | | | | | | | |
| автомобильным транспортом | | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------------------------------|
| Всего | | | | | | 22 627 496,7 | 24 260 723,1 | 24 260 899,1 | 71 149 118,9 | |
|-------------------------------+-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------------------------------|
| в том числе: | | | | | | | | | | |
|-------------------------------+-----------------+-----+-------+-----------+-----+--------------+--------------+--------------+--------------+-----------------------------------------------------|
| ГРБС | министерство | 710 | | | | 22 620 531,7 | 24 253 582,1 | 24 253 582,1 | 71 127 695,9 | |
| | здравоохранения | | | | | | | | | |
| | Красноярского | | | | | | | | | |
| | края | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Подраздел в редакции Постановления Правительства Красноярского края
от 12.11.2014 № 532-п)
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников
финансирования
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за
счет средств федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных
источников и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Красноярского края.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 71 149 118,9
тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 22 627 496,7 тыс. рублей;
в 2015 году - 24 260 723,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 24 260 899,1 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 23 503,9 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 7 806,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 7 848,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 7 848,9 тыс. рублей;
средства краевого бюджета - 71 104 192,0 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 22 612 725,6 тыс. рублей;
в 2015 году - 24 245 733,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 24 245 733,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 21 423,0 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 6 965,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 7 141,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 7 317,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств
федерального, краевого бюджетов и бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Красноярского края подлежат
ежегодному уточнению с учетом норм законодательства. В ходе реализации
мероприятий подпрограммы возможно привлечение внебюджетных средств.
Реализация мероприятий подпрограммы и достижение ее конечных
результатов осуществляются силами исполнителя подпрограммы.
Дополнительные материальные и трудовые затраты не
предусмотрены.
(Подраздел в редакции Постановления Правительства Красноярского края
от 12.11.2014 № 532-п)
Приложение N 1
к подпрограмме N 8
"Обеспечение реализации
государственной программы и
прочие мероприятия"
Перечень целевых индикаторов подпрограммы N 8 "Обеспечение реализации
государственной программы и прочие мероприятия"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| | | | информации | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных |
| функций и полномочий |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Доля мероприятий государственной программы Красноярского края | процент | ВРСН<*> | | | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| | "Развитие здравоохранения", запланированных на отчетный год, которые | | | | | | | |
| | выполнены в полном объеме | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------------------+-------------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 2 | Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств | баллы | ВРСН<*> | 73,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| | краевого бюджета | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________________
<*> Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение
(ВРСН).
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|