Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 501-п

Документ имеет не последнюю редакцию.


Приложение № 1

к подпрограмме "Создание

условий для эффективного

и ответственного управления

муниципальными финансами,

повышения устойчивости бюджетов

муниципальных образований

Красноярского края"

 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края"

 

№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель подпрограммы - обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Красноярского края, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов

1

Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Красноярского края после выравнивания

тыс. рублей

ведомственная статистика

10,8

12,2

не менее 13,4

не менее 13,4

не менее 13,4

не менее 13,4

2

Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов

млрд рублей

годовой отчет об исполнении бюджета

37,4

39,8

42,8

-

-

-

3

Количество муниципальных районов и городских округов Красноярского края, по которым оценка качества выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законами Красноярского края, принимает положительное значение

единиц

информация об оценке качества выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законами края

54

55

56

57

58

58

4

Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами

тыс. рублей

годовой отчет об исполнении бюджета

0

0

0

0

0

0

 

 

 

Приложение № 2

к подпрограмме "Создание

условий для эффективного и

ответственного управления

муниципальными финансами,

 повышения устойчивости

бюджетов муниципальных

образований Красноярского края"

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края"

 

(В редакции Постановления Правительства Красноярского края

от 18.06.2015 № 300-п; от 30.10.2015 № 567-п)

 

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

итого за период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель подпрограммы. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Красноярского края, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов

Задача 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края

Мероприятие 1.1. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки

министерство финансов Красноярского края

800

1401

1812711

511

4940991,8

11456520,8

11455842,8

11455842,8

39309198,2

минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Красноярского края после выравнивания не менее 13,4 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.2. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

министерство финансов Красноярского края

800

1401

1812712

511

201340,2

200255,9

200255,9

200255,9

802107,9

минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Красноярского края после выравнивания не менее 13,4 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.3. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов Красноярского края на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района Красноярского края

министерство финансов Красноярского края

800

1401

1817601

530

515046,2

513979,4

448792,8

448792,8

1926611,2

минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Красноярского края после выравнивания не менее 13,4 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.4. Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов муниципальных образований Красноярского края

министерство финансов Красноярского края

800

1402

1812721

512

2257632,5

2 635 299,7

2046210,4

2046210,4

8 985 353,0

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами ежегодно

(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 30.10.2015 № 567-п)

Мероприятие 1.5. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на выравнивание обеспеченности муниципальных образований Красноярского края по реализации ими отдельных расходных обязательств

министерство финансов Красноярского края

800

1403

1817511

521

5234496,7

5 243 712,2

5267630,6

5267630,6

21 013 470,1

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами ежегодно

(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 30.10.2015 № 567-п)

Мероприятие 1.6. Предоставление дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

министерство финансов Красноярского края

800

1402

1815010

512

1772863,0

1628077,5

1490547,0

1356234,0

6247721,5

отсутствие в бюджетах закрытых административно-территориальных образований Красноярского края просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами ежегодно

Задача 2. Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала муниципальных образований Красноярского края

Мероприятие 2.1. Замена дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Красноярского края дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в 2014 году

министерство финансов Красноярского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

рост объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов (42,8 млрд рублей в 2014 году)

Задача 3. Повышение качества реализации органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края закрепленных за ними полномочий

Мероприятие 3.1. Проведение оценки качества реализации органами местного самоуправления переданных государственных полномочий

министерство финансов Красноярского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

рост количества муниципальных районов и городских округов, по которым оценка качества выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законами Красноярского края, принимает положительное значение

(55 - в 2013 году,

56 - в 2014 году,

57 - в 2015 году,

58 - в 2016 году,

58 - в 2017 году)

Задача 4. Повышение качества управления муниципальными финансами

Мероприятие 4.1. Проведение регулярного и оперативного мониторинга финансовой ситуации в муниципальных образованиях Красноярского края

министерство финансов Красноярского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами ежегодно

Мероприятие 4.2. Проведение мониторинга и оценка качества организации осуществления бюджетного процесса, а также соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации

министерство финансов Красноярского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

количество муниципальных районов и городских округов Красноярского края, которым присвоена 1-я или 2-я степень качества управления муниципальными финансами

(12 - в 2014 году,

12 - в 2015 году,

12 - в 2016 году,

12 - в 2017 году)

Министерство финансов Красноярского края

X

X

X

X

X

14922370,4

21 677 845,5

20909279,5

20774966,5

78 284 461,9

X

(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 30.10.2015 № 567-п)

 

 

 


Приложение № 2

к государственной программе

Красноярского края

"Управление государственными

финансами"

 

 

Подпрограмма "Управление государственным долгом Красноярского края"

 

(В редакции Постановления Правительства Красноярского края

 от 17.03.2015 № 107-п;  от 30.10.2015 № 567-п)

 

  1. Паспорт подпрограммы

 

Наименование подпрограммы

"Управление государственным долгом Красноярского края" (далее - подпрограмма)

Наименование государственной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

"Управление государственными финансами"

Исполнитель подпрограммы

министерство финансов Красноярского края (далее - министерство финансов)

Цель подпрограммы

эффективное управление государственным долгом Красноярского края (далее - государственный долг)

Задачи подпрограммы

1. Сохранение объема и структуры государственного долга на экономически безопасном уровне.

2. Соблюдение ограничений по объему государственного долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным законодательством.

3. Обслуживание государственного долга

Целевые индикаторы подпрограммы

1. Отношение государственного долга к доходам краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений - менее 100 процентов в 2014 году.

2. Отношение предельного объема заимствований к сумме, направляемой в текущем финансовом году на финансирование дефицита краевого бюджета и погашение долговых обязательств, - менее 100 процентов ежегодно.

3. Отношение годовой суммы платежей на погашение (без учета сумм платежей на погашение долговых обязательств, привлекаемых и погашаемых в одном финансовом году) и обслуживание государственного долга к доходам краевого бюджета - менее 30 процентов ежегодно.

4. Доля расходов на обслуживание государственного долга в объеме расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - менее 15 процентов в 2014 году.

5. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Красноярского края (далее - долговые обязательства)

(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 107-п)

Сроки реализации подпрограммы

01.01.2014 - 31.12.2017

Объемы и источники финансирования подпрограммы

30 351 060,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 5 208 287,7 тыс. рублей;

2015 год - 6 009 520,0 тыс. рублей;

2016 год - 8 616 626,4 тыс. рублей;

2017 год - 10 516 626,4 тыс. рублей

(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 30.10.2015 № 567-п)

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

министерство финансов, служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края, Счетная палата Красноярского края

 

2. Постановка общекраевой проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

 

Долговая политика Красноярского края (далее - долговая политика) является неотъемлемой частью финансовой политики Красноярского края. Эффективное управление государственным долгом означает не только своевременное обслуживание долговых обязательств, но и проведение рациональной долговой политики, направленной на сохранение объема и структуры государственного долга на экономически безопасном уровне при соблюдении ограничений, установленных федеральным законодательством.

Динамика и структура государственного долга в 2007-2012 годах приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

За период с 2007 по 2012 годы объем государственного долга увеличился более чем в 17 раз - с 1640840,4 тыс. рублей до 28657598,4 тыс. рублей. Увеличение объема государственного долга обусловлено размещением государственных облигаций Красноярского края (далее - государственные облигации) на внутреннем рынке. Также увеличилась и доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах краевого бюджета с 0,26 процента до 0,8 процента.

Динамика государственного долга в 2007-2012 годах связана с ликвидацией последствий финансово-экономического кризиса 2008-2010 годов. Кроме того, рост дефицита краевого бюджета и, как следствие, рост объема государственного долга Красноярского края обусловлены изменениями федерального законодательства, которые привели к снижению доходов и увеличению расходов краевого бюджета.

По состоянию на 01.01.2013 в структуре государственного долга преобладают государственные ценные бумаги. Объем рыночной части государственного долга составляет более 90 процентов, или 25910000 тыс. рублей. В структуре государственного долга также присутствуют целевые бюджетные кредиты из федерального бюджета и государственные гарантии Красноярского края (далее - государственные гарантии), предоставленные в обеспечение обязательств юридических лиц, но их объем незначителен и не превышает 10 процентов в общем объеме долговых обязательств. Несмотря на существенный рост государственный долг остается на безопасном уровне и не превышает 26 процентов от объема собственных доходов краевого бюджета.

Приоритетом долговой политики является обеспечение сбалансированности краевого бюджета. В качестве основных инструментов заимствований используются государственные облигации и кредиты коммерческих банков.

За счет привлечения широкого круга инвесторов облигационные заимствования дают возможность получения значительных объемов средств на длительные сроки (в среднем до пяти лет) и по приемлемой стоимости. Кроме того, облигационные займы являются ликвидным рыночным инструментом и формируют публичную кредитную историю Красноярского края.

Наряду с облигационными заимствованиями используются среднесрочные и краткосрочные кредиты коммерческих банков. Данный инструмент является наиболее гибким, так как допускает досрочное погашение в случае поступления дополнительных доходов в краевой бюджет.

Также Красноярский край привлекает целевые бюджетные кредиты из федерального бюджета и предоставляет государственные гарантии.

Опережающий (по сравнению с доходами) рост расходной части краевого бюджета формирует в ближайшие годы устойчивый дефицит, основным источником покрытия которого выступают заемные средства.

В связи с этим долговая политика будет направлена, прежде всего, на обеспечение финансирования дефицита краевого бюджета путем привлечения ресурсов на российском рынке капитала. С учетом этого объем государственного долга будет ежегодно возрастать и достигнет к 2016 году 59,09 процента от объема собственных доходов краевого бюджета, что не превысит ограничения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации (100 процентов). Вслед за ростом государственного долга будут увеличиваться расходы на его обслуживание.

 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

 

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы "Постановка общекраевой проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы".

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет министерство финансов.

3.3. Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является проведение ответственной долговой политики.

3.4. Целью подпрограммы является эффективное управление государственным долгом.

3.5. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

1) сохранение объема и структуры государственного долга на экономически безопасном уровне;

2) соблюдение ограничений по объему государственного долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным законодательством;

3) обслуживание государственного долга.

3.6. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2017. В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.

3.7. Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

а) доля расходов на обслуживание государственного долга в объеме расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Показатель рассчитывается как отношение объема расходов на обслуживание государственного долга за соответствующий год к объему расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за соответствующий год, указанных в законах Красноярского края об исполнении краевого бюджета и о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также в отчете об исполнении краевого бюджета. Расчет показателя происходит в процентах;

б) отношение годовой суммы платежей на погашение (без учета сумм платежей на погашение долговых обязательств, привлекаемых и погашаемых в одном финансовом году) и обслуживание государственного долга к доходам краевого бюджета. (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 107-п)

Показатель рассчитывается как отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга за соответствующий год к доходам краевого бюджета за соответствующий год, указанным в законах Красноярского края об исполнении краевого бюджета и о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также в отчете об исполнении краевого бюджета. Расчет показателя происходит в процентах;

в) просроченная задолженность по долговым обязательствам.

Сведения о наличии просроченной задолженности Красноярского края за соответствующий год доступны в государственной долговой книге Красноярского края. Показатель измеряется в тысячах рублей;

г) отношение государственного долга к доходам краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений.

д) отношение предельного объема заимствований к сумме, направляемой в текущем финансовом году на финансирование дефицита краевого бюджета и погашение долговых обязательств края.

Показатель рассчитывается как отношение объема заимствований в соответствующем году к сумме, направляемой на финансирование дефицита краевого бюджета и погашение долговых обязательств в соответствующем году, указанных в законах Красноярского края об исполнении краевого бюджета и о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также в отчете об исполнении краевого бюджета. Расчет показателя происходит в процентах.

Показатель рассчитывается как отношение объема государственного долга за соответствующий год к доходам краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений за соответствующий год, указанным в законах Красноярского края об исполнении краевого бюджета и о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также в отчете об исполнении краевого бюджета. Расчет показателя происходит в процентах.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

(Подпункт дополнен - Постановление Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 107-п)

 

4. Механизм реализации подпрограммы

 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет министерство финансов. Министерство финансов выбрано в качестве исполнителя подпрограммы по принципу специализации его деятельности по вопросам управления государственным долгом и обслуживания долговых обязательств.

4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

1) разработка программы государственных внутренних заимствований и программы государственных гарантий (далее - программы) на очередной финансовый год и плановый период.

Разработка программ осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2617 "О бюджетном процессе в Красноярском крае".

Проекты программ разрабатываются на основе прогноза социально-экономического развития Красноярского края на очередной финансовый год и плановый период и основных показателей проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

2) мониторинг состояния объема государственного долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Реализация указанного мероприятия позволит обеспечить соблюдение бюджетных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, по предельному объему государственного долга, предельному объему заимствований, предельному объему расходов на обслуживание государственного долга (далее - предельные значения).

Указанные ограничения должны соблюдаться при утверждении краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период, отчета о его исполнении и внесении изменений в краевой бюджет на очередной финансовый год и плановый период;

3) осуществление расходов на обслуживание государственного долга.

В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита краевого бюджета через осуществление заимствований и ростом государственного долга возрастают соответственно расходы на его обслуживание.

Реализация указанного мероприятия предполагает своевременное и полное исполнение долговых обязательств по выплате процентных платежей по государственному долгу.

Расходование средств краевого бюджета на обслуживание государственного долга осуществляется на основании:

соглашений о предоставлении из федерального бюджета бюджетных кредитов;

государственных контрактов с кредитными организациями о привлечении заемных средств;

решений о выпуске государственных ценных бумаг Красноярского края;

4) осуществление расходов, связанных с организацией облигационных заимствований.

Реализация данного мероприятия предполагает привлечение агентов для оказания услуг на рынке ценных бумаг, консалтинговых услуг и услуг по организации электронного документооборота в целях эффективного управления государственным долгом на основании государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

5) соблюдение сроков исполнения долговых обязательств.

Реализация указанного мероприятия предполагает своевременное и в полном объеме исполнение всех принятых Красноярским краем долговых обязательств и, как следствие, отсутствие в государственной долговой книге Красноярского края записей о наличии просроченной задолженности.

4.3. Главным распорядителем средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является министерство финансов.

4.4. Контроль за использованием средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края и Счетной палатой Красноярского края.

 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется министерством финансов путем осуществления ежеквартального мониторинга целевых индикаторов подпрограммы.

5.2. Контроль за использованием средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края и Счетной палатой Красноярского края.

 

6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы

 

Ожидаемыми социально-экономическими результатами решения задач подпрограммы являются:

сохранение объема государственного долга на уровне, не превышающем объем доходов краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;

отсутствие выплат из краевого бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

 

7. Мероприятия подпрограммы

 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 3 к подпрограмме.

 

 

 


Информация по документу
Читайте также