Расширенный поиск

Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П

Документ имеет не последнюю редакцию.
                                                                                             
                                                                                     Таблица 
                                                                                           1 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                          Сведения                                           
                                                                                             
     о показателях (индикаторах) государственной программы и подпрограмм государственной     
 программы и их значениях "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы" 
                                                                                             
                                                                                             
---------------------------------------------------------------------------------------------
|№  |      Показатель        |Ед. изм.  |               Значения показателей                |
|п/ |      (индикатор)       |          |---------------------------------------------------|
| п |     (наименование)     |          | базовое | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |  2018   |
|   |                        |          | значени |       |       |       |       |         |
|   |                        |          |    е    |       |       |       |       |         |
|---+------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
| 1 |           2            |    3     |    4    |   6   |   7   |   8   |   9   |   10    |
---------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                             
---------------------------------------------------------------------------------------------
|1. Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018  |
|годы"                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Показатель (индикатор)  |проценто- |         |       |       |       |       |         |
|   |                        |в         |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|1. Доля населения,          |проценто- |  16,5   | 16,1  | 15,6  | 15,2  | 14,7  |  14,2   |
|имеющего денежные доходы    |    в     |         |       |       |       |       |         |
|ниже величины прожиточного  |          |         |       |       |       |       |         |
|минимума, в общей           |          |         |       |       |       |       |         |
|численности населения       |          |         |       |       |       |       |         |
|Камчатского края            |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|2. Доля граждан,            |проценто- |   85    |  85   |  90   |  93   |  95   |   99    |
|получивших социальные       |    в     |         |       |       |       |       |         |
|услуги в учреждениях        |          |         |       |       |       |       |         |
|социального обслуживания    |          |         |       |       |       |       |         |
|населения, в общем числе    |          |         |       |       |       |       |         |
|граждан, обратившихся за    |          |         |       |       |       |       |         |
|получением социальных       |          |         |       |       |       |       |         |
|услуг в учреждения          |          |         |       |       |       |       |         |
|социального обслуживания    |          |         |       |       |       |       |         |
|населения                   |          |         |       |       |       |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Показатель (индикатор)  |          |         |       |       |       |       |         |
|1. |                        |          |         |       |       |       |       |         |
|   |                        |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|1.1. Доля граждан пожилого  |          |   67    |  73   |  78   |  85   |  90   |   92    |
|возраста, охваченных        |          |         |       |       |       |       |         |
|различными формами          |          |         |       |       |       |       |         |
|социальной поддержки от     |          |         |       |       |       |       |         |
|общего числа граждан,       |          |         |       |       |       |       |         |
|проживающих на территории   |          |         |       |       |       |       |         |
|Камчатского края            |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|1.2. Ожидаемая              |          |   71    |  75   |  78   |  80   |  81   |   82    |
|продолжительность жизни     |          |         |       |       |       |       |         |
|граждан в Камчатском крае   |          |         |       |       |       |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки"                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|.. |Показатель (индикатор)  |          |         |       |       |       |       |         |
| . |                        |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|2.1. Доля детей из семей с  |    %     |  29,9   | 29,6  | 29,3  | 29,1  | 28,9  |  28,7   |
|денежными доходами ниже     |          |         |       |       |       |       |         |
|величины прожиточного       |          |         |       |       |       |       |         |
|минимума в Камчатском крае  |          |         |       |       |       |       |         |
|от общей численности        |          |         |       |       |       |       |         |
|детей, проживающих в        |          |         |       |       |       |       |         |
|Камчатском крае             |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|2.2. Доля детей-сирот и     |    %     |  60,1   | 60,3  | 60,6  | 60,8  |  61   |  61,2   |
|детей, оставшихся без       |          |         |       |       |       |       |         |
|попечения родителей,        |          |         |       |       |       |       |         |
|переданных на воспитание в  |          |         |       |       |       |       |         |
|семьи, в общей численности  |          |         |       |       |       |       |         |
|детей-сирот и детей,        |          |         |       |       |       |       |         |
|оставшихся без попечения    |          |         |       |       |       |       |         |
|родителей                   |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|2.3. Удельный вес           |    %     |   2,6   |  2,2  |  1,8  |  1,2  |  0,6  |    0    |
|безнадзорных и              |          |         |       |       |       |       |         |
|беспризорных                |          |         |       |       |       |       |         |
|несовершеннолетних детей в  |          |         |       |       |       |       |         |
|общей численности детей     |          |         |       |       |       |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан"                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1. Удельный вес           |    %     |   20    |  25   |  35   |  50   |  65   |   90    |
|малоимущих граждан,         |          |         |       |       |       |       |         |
|получающих меры социальной  |          |         |       |       |       |       |         |
|поддержки в соответствии с  |          |         |       |       |       |       |         |
|нормативными правовыми      |          |         |       |       |       |       |         |
|актами Камчатского края в   |          |         |       |       |       |       |         |
|общей численности           |          |         |       |       |       |       |         |
|малоимущих граждан в        |          |         |       |       |       |       |         |
|Камчатском крае,            |          |         |       |       |       |       |         |
|обратившихся за получением  |          |         |       |       |       |       |         |
|мер социальной поддержки    |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|3.2. Уровень                |    %     |   68    |  69   |  70   |  72   |  74   |   75    |
|предоставления мер          |          |         |       |       |       |       |         |
|социальной поддержки        |          |         |       |       |       |       |         |
|отдельным категориям        |          |         |       |       |       |       |         |
|граждан в денежной форме    |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|3.3. Суммарный коэффициент  |чел.      |  1,992  | 1,561 | 1,553 | 1,557 | 1,557 |  1,557  |
|рождаемости                 |          |         |       |       |       |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Подпрограмма 4 "Дети-инвалиды"                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|.. |Показатель (индикатор)  |          |         |       |       |       |       |         |
| . |                        |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|4.1. Удельный вес детей-    |    %     |   33    |  65   |  80   |  85   |  90   |   95    |
|инвалидов, получивших       |          |         |       |       |       |       |         |
|реабилитационные            |          |         |       |       |       |       |         |
|услуги в общей              |          |         |       |       |       |       |         |
|численности детей-          |          |         |       |       |       |       |         |
|инвалидов                   |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|4.2. Доля охвата            |    %     |   23    |  50   |  70   |  75   |  80   |   100   |
|специалистов, прошедших     |          |         |       |       |       |       |         |
|обучение в рамках           |          |         |       |       |       |       |         |
|Подпрограммы, из общего     |          |         |       |       |       |       |         |
|числа специалистов,         |          |         |       |       |       |       |         |
|задействованных в органах   |          |         |       |       |       |       |         |
|и организациях,             |          |         |       |       |       |       |         |
|уполномоченных заниматься   |          |         |       |       |       |       |         |
|вопросами абилитации и      |          |         |       |       |       |       |         |
|реабилитации детей-         |          |         |       |       |       |       |         |
|инвалидов                   |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|4.3. Доля охвата семей,     |    %     |   21    |  55   |  70   |  75   |  80   |   85    |
|воспитывающих детей-        |          |         |       |       |       |       |         |
|инвалидов, группами         |          |         |       |       |       |       |         |
|взаимной поддержки,         |          |         |       |       |       |       |         |
|клубами, общественными      |          |         |       |       |       |       |         |
|объединениями               |          |         |       |       |       |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Подпрограмма 5 "Детство без жестокости и насилия"                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|5.1. Численность детей,     |чел.      |   87    |  65   |  42   |  38   |       |         |
|отобранных у родителей при  |          |         |       |       |       |       |         |
|непосредственной угрозе их  |          |         |       |       |       |       |         |
|жизни или здоровью          |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|5.2. Удельный вес детей,    |    %     |   6,7   |  7,2  |  7,9  |  8,5  |       |         |
|находящихся в трудной       |          |         |       |       |       |       |         |
|жизненной ситуации,         |          |         |       |       |       |       |         |
|получивших социальные       |          |         |       |       |       |       |         |
|услуги в учреждениях        |          |         |       |       |       |       |         |
|социального обслуживания    |          |         |       |       |       |       |         |
|семьи и детей от общего     |          |         |       |       |       |       |         |
|числа детского населения    |          |         |       |       |       |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Подпрограмма 6 "Доступная среда в Камчатском крае"                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|6.1. Доля инвалидов         |    %     |   35    |  47   |  55   |       |       |         |
|положительно оценивающих    |          |         |       |       |       |       |         |
|уровень доступности         |          |         |       |       |       |       |         |
|приоритетных объектов и     |          |         |       |       |       |       |         |
|услуг в приоритетных        |          |         |       |       |       |       |         |
|сферах жизнедеятельности,   |          |         |       |       |       |       |         |
|в общей численности         |          |         |       |       |       |       |         |
|инвалидов в Камчатском      |          |         |       |       |       |       |         |
|крае                        |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|6.2. Доля приоритетных      |    %     |   37    |  50   |  60   |       |       |         |
|объектов и услуг в          |          |         |       |       |       |       |         |
|приоритетных сферах         |          |         |       |       |       |       |         |
|жизнедеятельности           |          |         |       |       |       |       |         |
|инвалидов, нанесенных на    |          |         |       |       |       |       |         |
|карту доступности по        |          |         |       |       |       |       |         |
|результатам их              |          |         |       |       |       |       |         |
|паспортизации, среди всех   |          |         |       |       |       |       |         |
|приоритетных объектов на    |          |         |       |       |       |       |         |
|территории Камчатского      |          |         |       |       |       |       |         |
|края                        |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|6.3. Доля доступных         |    %     |   21    |  38   |  60   |       |       |         |
|(адаптированных) для        |          |         |       |       |       |       |         |
|инвалидов и других МГН      |          |         |       |       |       |       |         |
|приоритетных объектов       |          |         |       |       |       |       |         |
|социальной, транспортной,   |          |         |       |       |       |       |         |
|инженерной инфраструктуры   |          |         |       |       |       |       |         |
|в общем количестве          |          |         |       |       |       |       |         |
|приоритетных объектов       |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|6.4. Доля объектов          |    %     |   20    |  80   |  95   |       |       |         |
|социальной инфраструктуры,  |          |         |       |       |       |       |         |
|на которые сформированы     |          |         |       |       |       |       |         |
|паспорта доступности,       |          |         |       |       |       |       |         |
|среди общего количества     |          |         |       |       |       |       |         |
|объектов социальной         |          |         |       |       |       |       |         |
|инфраструктуры в            |          |         |       |       |       |       |         |
|приоритетных сферах         |          |         |       |       |       |       |         |
|жизнедеятельности           |          |         |       |       |       |       |         |
|инвалидов и других МГН      |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|6.5. Доля парка городского  |    %     |    3    |   7   |  11   |       |       |         |
|наземного транспорта        |          |         |       |       |       |       |         |
|общего пользования,         |          |         |       |       |       |       |         |
|оборудованного для          |          |         |       |       |       |       |         |
|перевозки МГН, в общем      |          |         |       |       |       |       |         |
|парке городского наземного  |          |         |       |       |       |       |         |
|транспорта общего           |          |         |       |       |       |       |         |
|пользования в Камчатском    |          |         |       |       |       |       |         |
|крае;                       |          |         |       |       |       |       |         |
|                            |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|6.6. Доля специалистов,     |    %     |   10    |  45   |  95   |       |       |         |
|прошедших обучение и        |          |         |       |       |       |       |         |
|повышение квалификации по   |          |         |       |       |       |       |         |
|вопросам реабилитации и     |          |         |       |       |       |       |         |
|социальной интеграции       |          |         |       |       |       |       |         |
|инвалидов среди всех        |          |         |       |       |       |       |         |
|специалистов, занятых в     |          |         |       |       |       |       |         |
|этой сфере                  |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|6.7. Доля инвалидов,        |    %     |   15    |  37   |  52   |       |       |         |
|положительно оценивающих    |          |         |       |       |       |       |         |
|отношение населения к       |          |         |       |       |       |       |         |
|проблемам инвалидов, в      |          |         |       |       |       |       |         |
|общей численности           |          |         |       |       |       |       |         |
|опрошенных инвалидов        |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|6.8. Доля инвалидов,        |    %     |   25    |  45   |  62   |       |       |         |
|обеспеченных техническими   |          |         |       |       |       |       |         |
|средствами реабилитации и   |          |         |       |       |       |       |         |
|услугами в соответствии с   |          |         |       |       |       |       |         |
|региональным перечнем в     |          |         |       |       |       |       |         |
|рамках индивидуальной       |          |         |       |       |       |       |         |
|программы реабилитации, в   |          |         |       |       |       |       |         |
|общей численности           |          |         |       |       |       |       |         |
|инвалидов в Камчатском      |          |         |       |       |       |       |         |
|крае                        |          |         |       |       |       |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|Подпрограмма 7 "Развитие системы социального обслуживания населения"                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.1. Удельный вес зданий    |    %     |  12,5   | 12,5  | 12,5  |  8,3  |  4,1  |   4,1   |
|учреждений социального      |          |         |       |       |       |       |         |
|обслуживания граждан        |          |         |       |       |       |       |         |
|пожилого возраста,          |          |         |       |       |       |       |         |
|инвалидов (взрослых и       |          |         |       |       |       |       |         |
|детей), лиц без             |          |         |       |       |       |       |         |
|определенного места         |          |         |       |       |       |       |         |
|жительства и занятий,       |          |         |       |       |       |       |         |
|требующих реконструкции,    |          |         |       |       |       |       |         |
|зданий, находящихся в       |          |         |       |       |       |       |         |
|аварийном состоянии,        |          |         |       |       |       |       |         |
|ветхих зданий, в общем      |          |         |       |       |       |       |         |
|количестве зданий           |          |         |       |       |       |       |         |
|стационарных учреждений     |          |         |       |       |       |       |         |
|социального обслуживания    |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|7.2. Доля граждан           |    %     |   98    |  99   |  99   |  100  |  100  |   100   |
|пожилого возраста и         |          |         |       |       |       |       |         |
|инвалидов (взрослых и       |          |         |       |       |       |       |         |
|детей), получивших          |          |         |       |       |       |       |         |
|услуги в                    |          |         |       |       |       |       |         |
|учреждениях социального     |          |         |       |       |       |       |         |
|обслуживания, в общей       |          |         |       |       |       |       |         |
|численности граждан         |          |         |       |       |       |       |         |
|пожилого воз-раста и        |          |         |       |       |       |       |         |
|инвалидов (взрослых и       |          |         |       |       |       |       |         |
|детей), в общем числе       |          |         |       |       |       |       |         |
|граждан, обратившихся за    |          |         |       |       |       |       |         |
|получением социальной       |          |         |       |       |       |       |         |
|услуги в нестационарные и   |          |         |       |       |       |       |         |
|полустационарные            |          |         |       |       |       |       |         |
|учреждения социального      |          |         |       |       |       |       |         |
|обслуживания населения      |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|7.3. Соотношение средней    |    %     |   82    | 85,6  | 89,2  | 92,8  |  100  |   100   |
|заработной платы            |          |         |       |       |       |       |         |
|социальных работников,      |          |         |       |       |       |       |         |
|включая социальных          |          |         |       |       |       |       |         |
|работников медицинских      |          |         |       |       |       |       |         |
|организаций, со средней     |          |         |       |       |       |       |         |
|заработной платой в         |          |         |       |       |       |       |         |
|регионе                     |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|7.3. Удельный вес граждан   |    %     |    2    |   2   |   4   |   6   |   8   |   10    |
|пожилого возраста и         |          |         |       |       |       |       |         |
|инвалидов (взрослых и       |          |         |       |       |       |       |         |
|детей), получивших          |          |         |       |       |       |       |         |
|услуги в                    |          |         |       |       |       |       |         |
|негосударственных           |          |         |       |       |       |       |         |
|учреждениях социального     |          |         |       |       |       |       |         |
|обслуживания, в общей       |          |         |       |       |       |       |         |
|численности граждан         |          |         |       |       |       |       |         |
|пожилого воз-раста и        |          |         |       |       |       |       |         |
|инвалидов (взрослых и       |          |         |       |       |       |       |         |
|детей), получивших          |          |         |       |       |       |       |         |
|услуги в учреждениях        |          |         |       |       |       |       |         |
|социального обслуживания    |          |         |       |       |       |       |         |
|всех форм собственности.    |          |         |       |       |       |       |         |
|                            |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|7.4 Количество              |ед.       |   64    |  68   |  72   |  76   |  80   |   85    |
|мероприятий, проведенных    |          |         |       |       |       |       |         |
|некоммерческими             |          |         |       |       |       |       |         |
|организациями совместно с   |          |         |       |       |       |       |         |
|органами государственной    |          |         |       |       |       |       |         |
|власти Камчатского края     |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|7.5. Количество             |ед.       |   557   |  557  |  560  |  565  |  570  |   575   |
|некоммерческих              |          |         |       |       |       |       |         |
|организаций, обслуживающих  |          |         |       |       |       |       |         |
|домашние хозяйства на       |          |         |       |       |       |       |         |
|территории Камчатского      |          |         |       |       |       |       |         |
|края                        |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|7.6. Число муниципальных    |ед.       |   11    |  11   |  14   |  17   |  20   |   22    |
|образований, в которых      |          |         |       |       |       |       |         |
|реализуются проекты         |          |         |       |       |       |       |         |
|социально ориентированных   |          |         |       |       |       |       |         |
|некоммерческих              |          |         |       |       |       |       |         |
|организаций, получившие     |          |         |       |       |       |       |         |
|государственную поддержку   |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|7.7. Число получателей      |чел.      |   650   |  850  | 1000  | 1150  | 1300  |  1500   |
|услуг в рамках мероприятий  |          |         |       |       |       |       |         |
|социально значимых          |          |         |       |       |       |       |         |
|программ СОНКО              |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|7.8. Количество             |ед.       |   30    |  32   |  34   |  36   |  38   |   40    |
|некоммерческих              |          |         |       |       |       |       |         |
|организаций, реализующих    |          |         |       |       |       |       |         |
|свои социально значимые     |          |         |       |       |       |       |         |
|программы при поддержке     |          |         |       |       |       |       |         |
|органов государственной     |          |         |       |       |       |       |         |
|власти Камчатского края,    |          |         |       |       |       |       |         |
|от общего числа             |          |         |       |       |       |       |         |
|зарегистрированных          |          |         |       |       |       |       |         |
|социально ориентированных   |          |         |       |       |       |       |         |
|некоммерческих организаций  |          |         |       |       |       |       |         |
|в Камчатском крае           |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|7.9. Количество публикаций  |ед.       |   150   |  155  |  160  |  165  |  170  |   175   |
|в средствах массовой        |          |         |       |       |       |       |         |
|информации Камчатского      |          |         |       |       |       |       |         |
|края, посвященных           |          |         |       |       |       |       |         |
|проблемам развития и        |          |         |       |       |       |       |         |
|деятельности                |          |         |       |       |       |       |         |
|некоммерческих организаций  |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|7.10. Численность           |чел.      |   165   |  165  |  170  |  175  |  180  |   185   |
|работников СОНКО,           |          |         |       |       |       |       |         |
|участвующих в реализации    |          |         |       |       |       |       |         |
|общественно полезных        |          |         |       |       |       |       |         |
|программ, заказов на        |          |         |       |       |       |       |         |
|выполнение работ и          |          |         |       |       |       |       |         |
|оказание услуг в            |          |         |       |       |       |       |         |
|социальной сфере            |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|7.11. Количество социально  |ед.       |   56    |  68   |  80   |  92   |  106  |   120   |
|ориентированных             |          |         |       |       |       |       |         |
|некоммерческих              |          |         |       |       |       |       |         |
|организаций, которым        |          |         |       |       |       |       |         |
|оказана поддержка в         |          |         |       |       |       |       |         |
|нефинансовых формах         |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|7.12. Увеличение объемов    |тыс.      |  14340  | 19320 | 19380 | 20990 | 22000 |  23010  |
|средств краевого бюджета,   |руб.      |         |       |       |       |       |         |
|направленных на поддержку   |          |         |       |       |       |       |         |
|социально ориентированных   |          |         |       |       |       |       |         |
|некоммерческих организаций  |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|7.13. Численность           |чел.      |   860   |  885  |  910  |  935  |  960  |   985   |
|добровольцев, привлекаемых  |          |         |       |       |       |       |         |
|некоммерческими             |          |         |       |       |       |       |         |
|организациями к реализации  |          |         |       |       |       |       |         |
|социально значимых          |          |         |       |       |       |       |         |
|программ при поддержке      |          |         |       |       |       |       |         |
|органов государственной     |          |         |       |       |       |       |         |
|власти Камчатского края     |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|7.14. Доля                  |    %     |   5,6   |  5,6  |  5,9  |  5,9  |  6,2  |   6,2   |
|благотворительных           |          |         |       |       |       |       |         |
|организаций от общего       |          |         |       |       |       |       |         |
|числа зарегистрированных    |          |         |       |       |       |       |         |
|социально ориентированных   |          |         |       |       |       |       |         |
|некоммерческих организаций  |          |         |       |       |       |       |         |
|в Камчатском крае           |          |         |       |       |       |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.8. Подпрограмма "Обеспечение защиты трудовых прав работников"                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.8.1. Доля работающего     |    %     |  39,4   | 39,6  | 39,7  | 39,8  | 39,9  |   40    |
|населения, охваченного      |          |         |       |       |       |       |         |
|коллективными договорами,   |          |         |       |       |       |       |         |
|от общей численности        |          |         |       |       |       |       |         |
|работающего населения       |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|1.8.2. Численность          |чел.      |   270   |  266  |  264  |  262  |  260  |   255   |
|пострадавших в результате   |          |         |       |       |       |       |         |
|несчастных случаев на       |          |         |       |       |       |       |         |
|производстве с утратой      |          |         |       |       |       |       |         |
|трудоспособности на 1       |          |         |       |       |       |       |         |
|рабочий день и более и со   |          |         |       |       |       |       |         |
|смертельным исходом         |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|в расчете на 1 тысячу       |чел.      |   2,8   |  2,8  |  2,7  |  2,7  |  2,6  |   2,6   |
|работающих                  |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|1.8.3. Численность лиц с    |чел.      |    2    |   2   |   2   |   2   |   2   |    2    |
|установленным в текущем     |          |         |       |       |       |       |         |
|году профзаболеванием       |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|в расчете на 10 тыс.        |чел.      |  0,11   | 0,11  | 0,11  | 0,11  | 0,11  |  0,11   |
|работающих                  |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|1.8.4. Численность лиц,     |чел.      |    5    |   5   |   4   |   4   |   4   |    4    |
|которым впервые             |          |         |       |       |       |       |         |
|установлена инвалидность    |          |         |       |       |       |       |         |
|по трудовому увечье         |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|в расчете на 10 тыс.        |чел.      |  0,26   | 0,26  | 0,21  | 0,21  | 0,21  |  0,21   |
|работающих                  |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|1.8.5. Удельный вес         |    %     |  42,1   | 42,1  | 42,1  |  42   |  42   |   42    |
|работников, занятых в       |          |         |       |       |       |       |         |
|условиях, не отвечающих     |          |         |       |       |       |       |         |
|санитарно-гигиеническим     |          |         |       |       |       |       |         |
|нормам                      |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|1.8.6. Доля учреждений, в   |шт.       |   60    |  85   |  90   |  100  |  100  |   100   |
|которых приобретены         |          |         |       |       |       |       |         |
|средства индивидуальной     |          |         |       |       |       |       |         |
|защиты от общего числа      |          |         |       |       |       |       |         |
|учреждений                  |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|1.8.7. Удельный вес         |    %     |   24    |  31   |  34   |  37   |  39   |   42    |
|работников, занятых на      |          |         |       |       |       |       |         |
|рабочих местах,             |          |         |       |       |       |       |         |
|аттестованных по условиям   |          |         |       |       |       |       |         |
|труда, от общего            |          |         |       |       |       |       |         |
|количества занятых в        |          |         |       |       |       |       |         |
|экономике края              |          |         |       |       |       |       |         |
|----------------------------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+---------|
|1.8.8. Количество           |шт.       |    7    |   9   |  10   |  11   |  11   |   12    |
|организаций, расположенных  |          |         |       |       |       |       |         |
|на территории Камчатского   |          |         |       |       |       |       |         |
|края, принявших участие в   |          |         |       |       |       |       |         |
|проекте "Декларирование     |          |         |       |       |       |       |         |
|деятельности предприятия    |          |         |       |       |       |       |         |
|по реализации трудовых      |          |         |       |       |       |       |         |
|прав работников и           |          |         |       |       |       |       |         |
|работодателей               |          |         |       |       |       |       |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------



                                                                                              
                                                                                    Таблица 4 
                                                                                              
                                                                                              
                                                                                              
                                           Сведения                                           
                                                                                              
             об основных мерах правового (государственого) регулирования в сфере              
                                                                                              
                             реализации государственной программы                             
                                                                                              
                                                                                              
----------------------------------------------------------------------------------------------
|№ |    Вид     | Основные положения нормативного правового акта |Ответственны-|  Ожидаемые  |
|п/|нормативног-|                                                |      й      |    сроки    |
|п |о правового |                                                |исполнитель  |  принятия   |
|  |    акта    |                                                |      и      |             |
|  |            |                                                |соисполнител |             |
|  |            |                                                |      и      |             |
|--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------|
|1 |     2      |                       3                        |      4      |      5      |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"                                     |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Основное мероприятие 1.1.                                                                |
|  |                                                                                         |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Закон       |"О социальном обслуживании граждан в Камчатском |Министерство |После        |
|  |Камчатского |крае"                                           |социального  |внесения     |
|  |края        |                                                |развития и   |изменений в  |
|  |            |                                                |труда        |Федеральный  |
|  |            |                                                |Камчатского  |закон        |
|  |            |                                                |края         |             |
|--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------|
|  |Постановлен-|О предоставлении единовременной выплаты         |Министерство |  ежегодно   |
|  |ие          |отдельным категориям граждан, проживающим в     |социального  |             |
|  |Правительст-|Камчатском крае, в связи с проведением          |развития и   |             |
|  |ва          |мероприятий, посвященных дням воинской славы    |труда        |             |
|  |Камчатского |России, праздничным, памятным и иным значимым   |Камчатского  |             |
|  |края        |датам России                                    |края         |             |
|--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------|
|  |Приказ      |Об утверждении порядка оказания адресной        |Министерство |При          |
|  |Министерств-|социальной помощи неработающим пенсионерам,     |социального  |выделении    |
|  |а           |являющимся получателями трудовых пенсий по      |развития и   |финансирован-|
|  |социального |старости и по инвалидности, проживающим в       |труда        |ия из        |
|  |развития и  |Камчатском крае                                 |Камчатского  |средств      |
|  |труда       |                                                |края         |Пенсионного  |
|  |Камчатского |                                                |             |фонда РФ     |
|  |края        |                                                |             |             |
|--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------|
|  |Распоряжени-|Комплекс мероприятий, планируемых к проведению  |Министерство |  ежегодно   |
|  |е           |исполнительными органами государственной власти |социального  |             |
|  |Правительст-|Камчатского края и органами местного            |развития и   |             |
|  |ва          |самоуправления в связи с Победой советского     |труда        |             |
|  |Камчатского |народа в Великой Отечественной войне            |Камчатского  |             |
|  |края        |                                                |края         |             |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |основное мероприятие 1.3.                                                                |
|  |                                                                                         |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |   Приказ   |Порядок предоставления субсидий местным бюджетам|Министерство |  2014 год   |
|  |            |                                                |социального  |             |
|  |            |                                                |развития и   |             |
|  |            |                                                |труда        |             |
|  |            |                                                |Камчатского  |             |
|  |            |                                                |края         |             |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Подпрограмма 2 " Семья и дети Камчатки"                                                  |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Распоряжени-|"О награждении почетным званием "Материнская    |Министерство |  Ежегодно   |
|  |е           |слава Камчатки"                                 |социального  |             |
|  |Губернатора |                                                |развития и   |             |
|  |Камчатского |                                                |труда        |             |
|  |края        |                                                |Камчатского  |             |
|  |            |                                                |края         |             |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Подпрограмма 5 " Детство без жестокости и насилия"                                       |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |            |На момент принятия подпрограммы дополнительных  |             |             |
|  |            |мер правового регулирования на территории       |             |             |
|  |            |Камчатского края для достижения целей           |             |             |
|  |            |подпрограммы не требуется.                      |             |             |
|  |            |                                                |             |             |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Подпрограмма 6 " Доступная среда в Камчатском крае"                                      |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Закон       |"О социальной защите и социальной поддержки     |Министерство |  2014 год   |
|  |Камчатского |инвалидов"                                      |социального  |             |
|  |края        |                                                |развития и   |             |
|  |            |                                                |труда        |             |
|  |            |                                                |Камчатского  |             |
|  |            |                                                |края         |             |
|--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------|
|  |Постановлен-|Установление размера ежемесячное денежное       |Министерство |  2014 год   |
|  |ие          |пособие семьям, имеющим детей-инвалидов         |социального  |             |
|  |Правительст-|                                                |развития и   |             |
|  |ва          |                                                |труда        |             |
|  |Камчатского |                                                |Камчатского  |             |
|  |края        |                                                |края         |             |
|--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------|
|  |Постановлен-|Порядок формирования доступной среды в          |Министерство |  2014 год   |
|  |ие          |Камчатском крае                                 |социального  |             |
|  |Правительст-|                                                |развития и   |             |
|  |ва          |                                                |труда        |             |
|  |Камчатского |                                                |Камчатского  |             |
|  |края        |                                                |края         |             |
|--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------|
|  |Приказ      |Утверждение дополнительного перечня             |Министерство |  2014 год   |
|  |Министерств-|реабилитационных мероприятий, технических       |социального  |             |
|  |а           |средств реабилитации и услуг, предоставляемых   |развития и   |             |
|  |социального |инвалидам                                       |труда        |             |
|  |развития и  |                                                |Камчатского  |             |
|  |труда       |                                                |края         |             |
|  |Камчатского |                                                |             |             |
|  |края        |                                                |             |             |
|--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------|
|  |Приказ      |Порядок получения льгот по оплате услуг,        |Министерство |             |
|  |Министерств-|предоставляемых физкультурно-спортивными        |спорта и     |             |
|  |а спорта и  |организациями, находящимися в ведении           |молодежной   |             |
|  |молодежной  |Камчатского края                                |политики     |             |
|  |политики    |                                                |             |             |
|--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------|
|  |   Приказ   |Порядок предоставления субсидий местным бюджетам|Министерство |  2014 год   |
|  |            |                                                |социального  |             |
|  |            |                                                |развития и   |             |
|  |            |                                                |труда        |             |
|  |            |                                                |Камчатского  |             |
|  |            |                                                |края         |             |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Подпрограмма 7 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае"             |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Закон       |"О социальном обслуживании граждан в Камчатском |Министерство |    После    |
|  |Камчатского |крае"                                           |социального  |  принятия   |
|  |края        |                                                |развития и   |Федерального |
|  |            |                                                |труда        |   закона    |
|  |            |                                                |Камчатского  |             |
|  |            |                                                |края         |             |
|--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------|
|  |Постановлен-|О порядке осуществления социального обслуживания|Министерство |    После    |
|  |ие          |на принципах государственно-частного партнерства|социального  |  принятия   |
|  |Правительст-|                                                |развития и   |   закона    |
|  |ва          |                                                |труда        | Камчатского |
|  |Камчатского |                                                |Камчатского  |    края     |
|  |края        |                                                |края         |             |
|--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------|
|  |Приказ      |Об утверждении порядка определения              |Министерство |    После    |
|  |Министерств-|индивидуальной нуждаемости граждан в социальных |социального  |  принятия   |
|  |а           |услугах                                         |развития и   |   закона    |
|  |социального |                                                |труда        | Камчатского |
|  |развития и  |                                                |Камчатского  |    края     |
|  |труда       |                                                |края         |             |
|  |Камчатского |                                                |             |             |
|  |края        |                                                |             |             |
|--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------|
|  |Приказ      |О порядке формирования и ведения Реестров       |Министерство |    После    |
|  |Министерств-|поставщиков социальных услуг в Камчатском крае  |социального  |  принятия   |
|  |а           |                                                |развития и   |   закона    |
|  |социального |                                                |труда        | Камчатского |
|  |развития и  |                                                |Камчатского  |    края     |
|  |труда       |                                                |края         |             |
|  |Камчатского |                                                |             |             |
|  |края        |                                                |             |             |
|--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------|
|  |Приказ      |Об беспечении согласования общественно значимых |             |  2014 год   |
|  |            |интересов граждан институтами гражданского      |             |             |
|  |            |общества и государственным органом при          |             |             |
|  |            |осуществлении им функций по выработке реализации|             |             |
|  |            |региональной политики, по нормативному правовому|             |             |
|  |            |регулированию в установленной правовыми актами  |             |             |
|  |            |Камчатского края сфере деятельности, а также    |             |             |
|  |            |повышения гласности и открытости деятельности   |             |             |
|  |            |государственных органов                         |             |             |
|--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------|
|  |Приказ      |Об утверждении порядка расходования средств,    |Министерство |    После    |
|  |Министерств-|образовавшихся в результате взимания платы с    |социального  |  принятия   |
|  |а           |получателей социальных услуг, предоставленных   |развития и   |   закона    |
|  |социального |учреждениями социального обслуживания           |труда        | Камчатского |
|  |развития и  |Камчатского края в объемах, определенных        |Камчатского  |    края     |
|  |труда       |государственными заданиями                      |края         |             |
|  |Камчатского |                                                |             |             |
|  |края        |                                                |             |             |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Основное мероприятие 1.1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих  |
|  |организаций в Камчатском крае (далее - СОНКО)                                            |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Постановлен-|Порядок проведения конкурса на право получения  |Агентство по | 31.01.2014  |
|  |ие          |СОНКО в Камчатском крае субсидий на реализацию  |внутренней   |             |
|  |Правительст-|социально значимых программ (проектов)          |политике     |             |
|  |ва          |                                                |Камчатского  |             |
|  |Камчатского |                                                |края         |             |
|  |края        |                                                |             |             |
|--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------|
|  |Постановлен-|Порядок предоставления СОНКО в Камчатском крае  |Агентство по | 31.01.2014  |
|  |ие          |на конкурсной основе субсидий на реализацию     |внутренней   |             |
|  |Правительст-|социально значимых программ (проектов)          |политике     |             |
|  |ва          |                                                |Камчатского  |             |
|  |Камчатского |                                                |края         |             |
|  |края        |                                                |             |             |
|--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------|
|  |Постановлен-|Порядок предоставления СОНКО в Камчатском крае, |Агентство по | 31.01.2014  |
|  |ие          |уставная деятельность которых связана с         |внутренней   |             |
|  |Правительст-|предоставлением социальных услуг отдельным      |политике     |             |
|  |ва          |категориям граждан                              |Камчатского  |             |
|  |Камчатского |                                                |края         |             |
|  |края        |                                                |             |             |
|--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------|
|  |Постановлен-|Порядок предоставления СОНКО в 2014-2018 годах  |Агентство по | 20.01.2014  |
|  |ие          |субсидии на обеспечение деятельности Центра     |внутренней   |             |
|  |Правительст-|поддержки СОНКО                                 |политике     |             |
|  |ва          |                                                |Камчатского  |             |
|  |Камчатского |                                                |края         |             |
|  |края        |                                                |             |             |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Основное мероприятие 1.3. Информационная поддержка СОНКО                                 |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Приказ      |Об оказании информационной поддержке (перечень  |Агентство по | 31.01.2014  |
|  |Агентства   |документов, необходимых для оказания            |внутренней   |             |
|  |по          |информационной поддержки СОНКО, порядок         |политике     |             |
|  |внутренней  |проведения социальной рекламной кампании в      |Камчатского  |             |
|  |политике    |Камчатском крае, опередение критериев оценки ее |края         |             |
|  |Камчатского |эффективности)                                  |             |             |
|  |края        |                                                |             |             |
|--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------|
|  |Приказ      |Порядок организации и проведения в 2014-2018    |Агентство по | 31.01.2014  |
|  |Агентства   |годах краевого конкурса социальной рекламы среди|внутренней   |             |
|  |по          |региональных средств массовой информации        |политике     |             |
|  |внутренней  |                                                |Камчатского  |             |
|  |политике    |                                                |края         |             |
|  |Камчатского |                                                |             |             |
|  |края        |                                                |             |             |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Основное мероприятие 1.4. Консультирование и поддержка в области подготовки,             |
|  |переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО                  |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Постановлен-|Порядок предоставления субсидии Камчатскому     |Агентство по | 31.01.2014  |
|  |ие          |региональному отделению Общероссийской          |внутренней   |             |
|  |Правительст-|общественной организации "Ассоциация юристов    |политике     |             |
|  |ва          |России" в целях оказания на безвозмездной основе|Камчатского  |             |
|  |Камчатского |консультационных и юридических услуг другим     |края         |             |
|  |края        |СОНКО                                           |             |             |
|--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------|
|  |Постановлен-|Порядок проведения конкурса на право получения  |Агентство по | 31.01.2014  |
|  |ие          |СОНКО в Камчатском крае субсидий на возмещение  |внутренней   |             |
|  |Правительст-|расходов, связанных с подготовкой,              |политике     |             |
|  |ва          |дополнительным профессиональным образованием    |Камчатского  |             |
|  |Камчатского |работников и добровольцев СОНКО; Порядок        |края         |             |
|  |края        |предоставления СОНКО в 2014-2018 годах субсидий |             |             |
|  |            |на возмещение расходов, связанных с подготовкой,|             |             |
|  |            |дополнительным профессиональным образованием    |             |             |
|  |            |работников и добровольцев СОНКО                 |             |             |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Основное мероприятие 1.5. Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в      |
|  |социальной сфере                                                                         |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Приказ      |Разработка и принятие нормативных правовых      |Министерство | 31.12.2014  |
|  |Министерств-|актов, регламентирующих привлечение             |социального  |             |
|  |а           |заинтересованных СОНКО к участию в работе       |развития и   |             |
|  |социального |попечительских (общественных, наблюдательных)   |труда        |             |
|  |развития и  |советов государственных и муниципальных         |Камчатского  |             |
|  |труда       |учреждений социальной сферы в Камчатском крае   |края         |             |
|  |Камчатского |                                                |             |             |
|  |края        |                                                |             |             |
|--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------|
|  |Нормативные |Разработка и принятие нормативных правовых      |Органы       | 31.12.2014  |
|  |правовое    |актов, регламентирующих привлечение             |местного     |             |
|  |акты        |заинтересованных СОНКО к участию в работе       |самоуправлен-|             |
|  |органов     |попечительских (общественных, наблюдательных)   |ия           |             |
|  |местного    |советов государственных и муниципальных         |муниципальны-|             |
|  |самоуправле-|учреждений социальной сферы в Камчатском крае   |х            |             |
|  |ния         |                                                |образований  |             |
|  |муниципальн-|                                                |в Камчатском |             |
|  |ых          |                                                |крае (по     |             |
|  |образований |                                                |согласованию |             |
|  |в           |                                                |)            |             |
|  |Камчатском  |                                                |             |             |
|  |крае        |                                                |             |             |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Основное мероприятие 1.6. Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней    |
|  |граждан и юридических лиц                                                                |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Приказ      |Порядок организации и проведения в 2014-2018    |Агентство по | 31.05.2014  |
|  |Агентства   |годах "Ярмарки социальных проектов"             |внутренней   |             |
|  |по          |                                                |политике     |             |
|  |внутренней  |                                                |Камчатского  |             |
|  |политике    |                                                |края         |             |
|  |Камчатского |                                                |             |             |
|  |края        |                                                |             |             |
|--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------|
|  |Приказ      |Порядок организации и проведения в 2014-2018    |Агентство по | 31.05.2014  |
|  |Агентства   |годах краевого конкурса "Лучшая СОНКО года"     |внутренней   |             |
|  |по          |                                                |политике     |             |
|  |внутренней  |                                                |Камчатского  |             |
|  |политике    |                                                |края         |             |
|  |Камчатского |                                                |             |             |
|  |края        |                                                |             |             |
|--+------------+------------------------------------------------+-------------+-------------|
|  |Приказ      |Порядок организации и проведения в 2014-2018    |Агентство по | 31.05.2014  |
|  |Агентства   |годах краевого конкурса "Меценат года"          |внутренней   |             |
|  |по          |                                                |политике     |             |
|  |внутренней  |                                                |Камчатского  |             |
|  |политике    |                                                |края         |             |
|  |Камчатского |                                                |             |             |
|  |края        |                                                |             |             |
----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                              
                                                                                              
                                                                                              
                                                                                              



                                                                                                                                                   
                                                                                                                                         Таблица 5 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   
                                      Финансовое обеспечение реализации государственной программы                                                  
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                       тыс. руб.   
                                                                                                                                                   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|№п/п|       Наименование        |                            |    Код     |                Объем средств на реализацию программы                 |
|    |      государственной      |                            | бюджетной  |                                                                      |
|    |программы/подпрограммы/ме- |                            |классификац-|                                                                      |
|    |         роприятия         |                            |     ии     |                                                                      |
|    |                           |                            |------------+----------------------------------------------------------------------|
|    |                           |                            |ГРБС |ЦСР * |   ВСЕГО    |   2014    |   2015   |   2016   |   2017    |   2018    |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
| 1  |             2             |             3              |  4  |  5   |     6      |     7     |    8     |    9     |    10     |    11     |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование               |Всего                       |     |      |      31 047|      5 565|     5 876|     6 168|      6 557|      6 879|
|    |государственной программы  |                            |     |      |   086,44142|  828,36000| 489,04100| 374,07700|  060,64000|  334,32342|
|    |"Социальная поддержка      |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |граждан в Камчатском крае  |Всего, в том числе без учета|     |      |      28 196|      5 546|     4 601|     6 168|      5 183|      5 437|
|    |на 2014-2018               |планируемых объемов         |     |      |   062,26168|  657,96000| 762,85300| 374,07700|  440,58650|  035,78518|
|    |годы"/подпрограммы/меропр- |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |иятия                      |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |       3 742|      1 175|     1 258|     1 308|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджета**                   |     |      |   708,20000|  704,60000| 791,00000| 212,60000|           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |       2 851|         19|        15|   0,00000|      1 373|      1 442|
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |   024,17974|  170,40000| 935,18800|          |  620,05350|  298,53824|
|    |                           |обязательств)***            |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |      24 382|      4 338|     4 571|     4 855|      5 182|      5 435|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   651,78868|  039,01000| 317,04000| 118,07000|  319,60350|  858,06518|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |          21|          9|         6|         4|  768,38300|  825,12000|
|    |                           |бюджетов                    |     |      |   839,27300|  011,75000| 543,21300| 690,80700|           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |          48|         23|        23| 352,60000|  352,60000|  352,60000|
|    |                           |фондов                      |     |      |   863,00000|  902,60000| 902,60000|          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
| 1  |Наименование               |Всего                       |     |      |         183|         33|        36|        36|         37|         38|
|    |подпрограммы 1 "Старшее    |                            |     |      |   195,18100|  604,02100| 486,15000| 897,26000|  461,93000|  745,82000|
|    |поколение Камчатского      |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |края"                      |Всего, в том числе без учета|     |      |         183|         33|        36|        36|         37|         38|
|    |                           |планируемых объемов         |     |      |   195,18100|  604,02100| 486,15000| 897,26000|  461,93000|  745,82000|
|    |                           |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |   031|         182|         33|        36|        36|         37|         38|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   531,40000|  470,60000| 170,70000| 737,90000|  428,60000|  723,60000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 813 |   031|            |  110,00000| 120,00000| 130,00000|  130,00000|  130,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 815 |   031|            |         28|        31|        31|         32|         33|
|    |                           |                            |     |      |            |  454,90000| 297,00000| 726,30000|  417,00000|  712,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 816 |   031|            |          1|         1|         1|          1|          1|
|    |                           |                            |     |      |            |  614,00000| 462,00000| 590,00000|  590,00000|  590,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 846 |   031|            |          2|         2|         2|          2|          2|
|    |                           |                            |     |      |            |  000,00000| 000,00000| 000,00000|  000,00000|  000,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 847 |   031|            |          1|         1|         1|          1|          1|
|    |                           |                            |     |      |            |  291,70000| 291,70000| 291,60000|  291,60000|  291,60000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |    663,7810|   133,4210|  315,4500|  159,3600|    33,3300|    22,2200|
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |мероприятия 1              |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Совершенствование          |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |нормативно-правового       |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |обеспечения социальной     |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |защищенности граждан       |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |пожилого возраста в        |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |Камчатском крае            |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      |          11|          2|         3|         2|          2|          2|
|    |мероприятия Укрепление     |                            |     |      |   666,67000|  000,00000| 666,67000| 000,00000|  000,00000|  000,00000|
|    |социальной защищенности    |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |граждан пожилого возраста  |Всего, в том числе без учета|     |      |          11|          2|         3|         2|          2|          2|
|    |в Камчатском крае          |планируемых объемов         |     |      |   666,67000|  000,00000| 666,67000| 000,00000|  000,00000|  000,00000|
|    |                           |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |          11|          2|         3|         2|          2|          2|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   500,00000|  000,00000| 500,00000| 000,00000|  000,00000|  000,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |   166,67000|    0,00000| 166,67000|          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      |         161|         29|        31|        32|         33|         34|
|    |мероприятия 1.3.           |                            |     |      |   827,51100|  730,02100| 087,48000| 827,26000|  521,93000|  660,82000|
|    |Мероприятия, направленные  |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |на укрепление здоровья     |Всего, в том числе без учета|     |      |         161|         29|        31|        32|         33|         34|
|    |граждан пожилого возраста  |планируемых объемов         |     |      |   827,51100|  730,02100| 087,48000| 827,26000|  521,93000|  660,82000|
|    |                           |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |         161|         29|        30|        32|         33|         34|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   330,40000|  596,60000| 938,70000| 667,90000|  488,60000|  638,60000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |   497,11100|  133,42100| 148,78000| 159,36000|   33,33000|   22,22000|
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      | 3 311,00000|  722,00000| 570,00000| 633,00000|  678,00000|  708,00000|
|    |мероприятия 1.4.           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Совершенствование          |Всего, в том числе без учета|     |      | 3 311,00000|  722,00000| 570,00000| 633,00000|  678,00000|  708,00000|
|    |коммуникационных связей и  |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |развитие                   |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |интеллектуального          |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |потенциала граждан         |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |пожилого возраста          |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      | 3 311,00000|  722,00000| 570,00000| 633,00000|  678,00000|  708,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      | 5 940,00000|          1|         1|         1|          1|          1|
|    |мероприятия 1.5.           |                            |     |      |            |  102,00000| 112,00000| 187,00000|  212,00000|  327,00000|
|    |Организация свободного     |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |времени и культурного      |Всего, в том числе без учета|     |      | 5 940,00000|          1|         1|         1|          1|          1|
|    |досуга граждан пожилого    |планируемых объемов         |     |      |            |  102,00000| 112,00000| 187,00000|  212,00000|  327,00000|
|    |возраста                   |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      | 5 940,00000|          1|         1|         1|          1|          1|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |  102,00000| 112,00000| 187,00000|  212,00000|  327,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      |   450,00000|   50,00000|  50,00000| 250,00000|   50,00000|   50,00000|
|    |мероприятия 1.6.           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Методическое и             |Всего, в том числе без учета|     |      |   450,00000|   50,00000|  50,00000| 250,00000|   50,00000|   50,00000|
|    |информационное             |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |сопровождение              |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |Подпрограммы               |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |   450,00000|   50,00000|  50,00000| 250,00000|   50,00000|   50,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
| 2  |Наименование               |Всего                       |     |      |          45|         10|        10|        10|          6|          8|
|    |подпрограммы 2 "Семья и    |                            |     |      |   288,00000|  042,00000| 247,00000| 134,00000|  835,00000|  030,00000|
|    |дети Камчатки"             |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |Всего, в том числе без учета|     |      |          45|         10|        10|        10|          6|          8|
|    |                           |планируемых объемов         |     |      |   288,00000|  042,00000| 247,00000| 134,00000|  835,00000|  030,00000|
|    |                           |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |          45|         10|        10|        10|          6|          8|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   288,00000|  042,00000| 247,00000| 134,00000|  835,00000|  030,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 813 |   032|            |          1|         1|         1|          1|          1|
|    |                           |                            |     |      |            |  015,00000| 215,00000| 100,00000|  000,00000|  100,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 815 |   032|            |          5|         5|         5|          4|          5|
|    |                           |                            |     |      |            |  594,00000| 594,00000| 594,00000|  785,00000|  594,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 816 |   032|            |          1|         1|         1|          1|          1|
|    |                           |                            |     |      |            |  300,00000| 300,00000| 300,00000|  000,00000|  300,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 825 |   032|            |          2|         2|         2|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |                            |     |      |            |  045,00000| 045,00000| 045,00000|           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 847 |   032|            |   88,00000|  93,00000|  95,00000|   50,00000|   36,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |      0,0000|     0,0000|    0,0000|    0,0000|     0,0000|     0,0000|
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      |  3810,00000|  665,00000| 865,00000| 750,00000|  750,00000|  780,00000|
|    |мероприятия 2.1.           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Развитие и поддержка       |Всего, в том числе без учета|     |      |  3810,00000|  665,00000| 865,00000| 750,00000|  750,00000|  780,00000|
|    |детей-сирот и детей,       |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |оставшихся без попечения   |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |родителей                  |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |  3810,00000|  665,00000| 865,00000| 750,00000|  750,00000|  780,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      |  7492,00000| 1314,00000| 1714,0000| 1714,0000| 1370,00000| 1380,00000|
|    |мероприятия 2.2.           |                            |     |      |            |           |         0|         0|           |           |
|    |Профилактика семейного     |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |неблагополучия, детской    |Всего, в том числе без учета|     |      |  7492,00000| 1314,00000| 1714,0000| 1714,0000| 1370,00000| 1380,00000|
|    |безнадзорности, развитие   |планируемых объемов         |     |      |            |           |         0|         0|           |           |
|    |инновационных технологий   |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |и форм профилактики        |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |детской безнадзорности     |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |  7492,00000| 1314,00000| 1714,0000| 1714,0000| 1370,00000| 1380,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |         0|         0|           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      | 28911,00000| 7813,00000| 5423,0000| 5425,0000| 4550,00000| 5700,00000|
|    |мероприятия 2.3.           |                            |     |      |            |           |         0|         0|           |           |
|    |Укрепление социального     |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |института семьи,           |Всего, в том числе без учета|     |      | 28911,00000| 7813,00000| 5423,0000| 5425,0000| 4550,00000| 5700,00000|
|    |пропаганда положительных   |планируемых объемов         |     |      |            |           |         0|         0|           |           |
|    |семейных традиций и        |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |семейных ценностей,        |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |формирование               |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |ответственного             |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |родительства               |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      | 103321,0000| 78133,0000| 7468,0000| 7470,0000| 4550,00000| 5700,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |           0|          0|         0|         0|           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      |   985,00000|  250,00000| 200,00000| 200,00000|  165,00000|  170,00000|
|    |мероприятия 2.4            |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Патриотическое воспитание  |Всего, в том числе без учета|     |      |   985,00000|  250,00000| 200,00000| 200,00000|  165,00000|  170,00000|
|    |детей, находящихся в       |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |трудной жизненной          |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |ситуации                   |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |   985,00000|  250,00000| 200,00000| 200,00000|  165,00000|  170,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |3906647,30-|          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |        000|          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
| 3  |Наименование               |Всего                       | 815 |   033|      21 903|      3 909|     4 158|     4 392|      4 608|      4 835|
|    |подпрограммы 3 "Меры       |                            |     |      |   046,39174|  147,30000| 205,20000| 058,50000|  436,30350|  199,08824|
|    |социальной поддержки       |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |отдельных категорий        |Всего, в том числе без учета| 815 |   033|      19 087|      3 909|     4 158|     4 392|      3 234|      3 392|
|    |граждан"                   |планируемых объемов         |     |      |   127,80000|  147,30000| 205,20000| 058,50000|  816,25000|  900,55000|
|    |                           |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального| 815 |   033|       3 742|      1 175|     1 258|     1 308|           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |   708,20000|  704,60000| 791,00000| 212,60000|           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального| 815 |   033|       2 815|           |          |          |      1 373|      1 442|
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |   918,59174|           |          |          |  620,05350|  298,53824|
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    | 815 |   033|      15 342|      2 733|     2 899|     3 083|      3 234|      3 392|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   656,60000|  090,10000| 061,60000| 493,30000|  463,65000|  547,95000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных| 815 |   033| 1 763,00000|  352,60000| 352,60000| 352,60000|  352,60000|  352,60000|
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Основное мероприятие 3.1   |Всего                       |     |      |       5 208|        973|     1 014|     1 021|      1 072|      1 126|
|    |Реализация мер социальной  |                            |     |      |   618,21000|  438,60000| 039,30000| 842,40000|  863,20000|  434,71000|
|    |поддержки отдельных        |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |категорий граждан, уста-   |Всего, в том числе без учета|     |      |3306294,530-|973438,600-|1014039,3-|1021842,4-|144898,930-|152075,300-|
|    |новленных федеральным      |планируемых объемов         |     |      |          00|         00|      0000|      0000|         00|         00|
|    |законодательством          |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+------------------------
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |       2 602|        841|       876|       883|                        
|    |                           |бюджета                     |     |      |   165,30000|  763,50000| 623,30000| 778,50000|                        
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+------------------------
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |       1 902|           |          |          |        927|        974|
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |   323,68000|           |          |          |  964,27000|  359,41000|
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |         702|        131|       137|       137|        144|        151|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   366,23000|  322,50000| 063,40000| 711,30000|  546,33000|  722,70000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      | 1 763,00000|  352,60000| 352,60000| 352,60000|  352,60000|  352,60000|
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Основное мероприятие 3.2   |Всего                       |     |      |       9 120|      1 632|     1 729|     1 828|      1 918|      2 012|
|    |Реализация мер социальной  |                            |     |      |   472,73000|  096,30000| 187,30000| 049,10000|  226,80000|  913,23000|
|    |поддержки отдельных        |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |категорий граждан,         |Всего, в том числе без учета|     |      |       9 120|      1 632|     1 729|     1 828|      1 918|      2 012|
|    |установленных              |планируемых объемов         |     |      |   472,73000|  096,30000| 187,30000| 049,10000|  226,80000|  913,23000|
|    |законодательством          |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |Камчатского края           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |       9 120|      1 632|     1 729|     1 828|      1 918|      2 012|
|    |                           |бюджета                     |     |      |  472,730000| 096,300000| 187,30000| 049,10000| 226,800000| 913,230000|
|    |                           |                            |     |      |            |           |         0|         0|           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Основное мероприятие       |Всего                       |     |      |       1 722|        329|       333|       337|        352|        368|
|    |3.3Реализация              |                            |     |      |  610,610000| 767,800000| 625,50000| 779,10000| 964,000000| 474,210000|
|    |дополнительных мер         |                            |     |      |            |           |         0|         0|           |           |
|    |социальной поддержки       |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |отдельных                  |Всего, в том числе без учета|     |      |       1 722|        329|       333|       337|        352|        368|
|    |категорий граждан          |планируемых объемов         |     |      |  610,610000| 767,800000| 625,50000| 779,10000| 964,000000| 474,210000|
|    |                           |обязательств                |     |      |            |           |         0|         0|           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |       1 722|        329|       333|       337|        352|        368|
|    |                           |бюджета                     |     |      |  610,610000| 767,800000| 625,50000| 779,10000| 964,000000| 474,210000|
|    |                           |                            |     |      |            |           |         0|         0|           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Основное мероприятие 3.4.  |Всего                       |     |      |       5 629|        925|     1 041|     1 162|      1 220|      1 280|
|    |Реализация мер социальной  |                            |     |      |   998,89174|  807,80000| 252,20000| 133,10000|  014,76350|  791,02824|
|    |поддержки семей с детьми,  |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |предусмотренные            |Всего, в том числе без учета|     |      |       4 716|        925|     1 041|     1 162|        774|        812|
|    |федеральным и краевым      |планируемых объемов         |     |      |   403,98000|  807,80000| 252,20000| 133,10000|  358,98000|  851,90000|
|    |законодательством          |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |       1 140|        333|       382|       424|           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |   542,90000|  941,10000| 167,70000| 434,10000|           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |         913|           |          |          |        445|        467|
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |   594,91174|           |          |          |  655,78350|  939,12824|
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |       3 575|        591|       659|       737|        774|        812|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   861,08000|  866,70000| 084,50000| 699,00000|  358,98000|  851,90000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Основное мероприятие 3.5.  |Всего                       |     |      |         221|         48|        40|        42|         44|         46|
|    |Поддержка граждан,         |                            |     |      |   345,95000|  036,80000| 100,90000| 254,80000|  367,54000|  585,91000|
|    |оказавшихся в трудной      |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |жизненной ситуации         |Всего, в том числе без учета|     |      |         221|         48|        40|        42|         44|         46|
|    |                           |планируемых объемов         |     |      |   345,95000|  036,80000| 100,90000| 254,80000|  367,54000|  585,91000|
|    |                           |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |         221|         48|        40|        42|         44|         46|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   345,95000|  036,80000| 100,90000| 254,80000|  367,54000|  585,91000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
| 4  |Наименование               |Всего                       |     |      |          37|          4|         6|         8|          5|         12|
|    |подпрограммы 4 "Дети       |                            |     |      |   419,50000|  730,40000| 249,10000| 180,00000|  720,00000|  540,00000|
|    |инвалиды"                  |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |Всего, в том числе без учета|     |      |          37|          4|         6|         8|          5|         12|
|    |                           |планируемых объемов         |     |      |   419,50000|  730,40000| 249,10000| 180,00000|  720,00000|  540,00000|
|    |                           |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |          37|          4|         6|         8|          5|         12|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   419,50000|  730,40000| 249,10000| 180,00000|  720,00000|  540,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 813 |   034|            |  652,40000|         1|         1|  100,00000|          2|
|    |                           |                            |     |      |            |           | 474,00000| 030,00000|           |  500,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 814 |   034|            |          1|         2|         5|          3|          5|
|    |                           |                            |     |      |            |  828,00000| 500,00000| 000,00000|  000,00000|  710,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 815 |   034|            |          2|         2|         2|          2|          4|
|    |                           |                            |     |      |            |  250,00000| 275,10000| 150,00000|  620,00000|  330,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |мероприятия 4.1.           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Выявление и учет детей-    |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |инвалидов, семей с         |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |детьми-инвалидами,         |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |мониторинг потребностей    |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |родителей, воспитывающих   |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |детей-инвалидов, в         |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |услугах учреждений         |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |социальной сферы           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      |          19|          2|         2|         5|          2|          7|
|    |мероприятия 4.2.           |                            |     |      |   955,00000|  125,00000| 500,00000| 000,00000|  800,00000|  530,00000|
|    |Оказание своевременной     |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |меди-цинской помощи и      |Всего, в том числе без учета|     |      |          16|          1|         1|         2|          2|          7|
|    |проведение комп-лексной    |планируемых объемов         |     |      |   358,00000|  828,00000| 500,00000| 700,00000|  800,00000|  530,00000|
|    |реабилитации детей-        |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |инвалидов и детей с        |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |ограниченными возможнос-   |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |тями здоровья,             |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |способствующей макси-      |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |мально возможному          |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |восстановлению утраченных  |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |функций ребенка            |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |          19|          1|         2|         5|          2|          7|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   658,00000|  828,00000| 500,00000| 000,00000|  800,00000|  530,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |   297,00000|  297,00000|          |          |           |           |
|    |                           |фондов (планируемые объемы  |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      | 5 938,22200|          1|         2| 450,00000|    0,00000|          1|
|    |мероприятия 4.3.           |                            |     |      |            |  582,42400| 405,79800|          |           |  500,00000|
|    |Создание новых служб,      |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |оказы-вающих поддержку     |Всего, в том числе без учета|     |      | 2 850,00000|  450,00000| 450,00000| 450,00000|           |          1|
|    |детям-инвалидам, семьям с  |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |  500,00000|
|    |детьми-инвалидам и         |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |оказывающих поддержку      |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |детям-инвалидам, семьям с  |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |детьми-инвалидами          |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |(реабилитации детей        |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |раннего возраста (до 3     |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |лет), мобильный пункт      |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |сопровождения семей,       |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |лекотека, группа           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |выходного дня для детей-   |за счет средств краевого    |     |      | 2 850,00000|  450,00000| 450,00000| 450,00000|    0,00000|          1|
|    |инвалидов)"                |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |  500,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      | 3 088,22200|          1|         1|          |           |           |
|    |                           |фондов (планируемые объемы  |     |      |            |  132,42400| 955,79800|          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      | 7 606,01000|          2|         3| 530,00000|  700,00000|          1|
|    |мероприятия 4.4.           |                            |     |      |            |  118,72200| 057,28800|          |           |  200,00000|
|    |Внедрение инновационных    |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |технологий, методик,       |Всего, в том числе без учета|     |      | 3 997,37600|  587,37600| 980,00000| 530,00000|  700,00000|          1|
|    |программ по реабилитации,  |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |  200,00000|
|    |социализации, интегра-ции  |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |детей-инвалидов, семей с   |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |детьми-инвалидами в        |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |общество (реабилитация     |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |при помощи аппаратно-      |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |программных комплексов     |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |БОС, иппотерапии, порта-   |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |тивного                    |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |физиотерапевтического      |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |оборудования и др.)        |за счет средств краевого    |     |      | 3 997,40000|  587,40000| 980,00000| 530,00000|  700,00000|          1|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |  200,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      | 3 608,61000|          1|         2|          |           |           |
|    |                           |фондов (планируемые объемы  |     |      |            |  531,32200| 077,28800|          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      | 5 755,00000|          1|         1| 230,00000|  870,00000|  910,00000|
|    |мероприятия 4.5.           |                            |     |      |            |  860,00000| 885,00000|          |           |           |
|    |Преодоление                |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |изолированности семей с    |Всего, в том числе без учета|     |      | 2 455,00000|  210,00000| 235,00000| 230,00000|  870,00000|  910,00000|
|    |детьми-инвалидами,         |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |повышение их адаптивных    |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |возможностей (службы       |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |сопровождения семей с      |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |детьми-инвалидами,         |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |организация отдыха семей   |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |с детьми-инвалидами,       |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |дистанционное              |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |консультирование           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |родителей, формирование    |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |клубов, школ, групп        |за счет средств краевого    |     |      | 2 455,00000|  210,00000| 235,00000| 230,00000|  870,00000|  910,00000|
|    |взаимопомощи родителей     |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |детей-инвалидов)."         |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      | 3 300,00000|          1|         1|          |           |           |
|    |                           |фондов (планируемые объемы  |     |      |            |  650,00000| 650,00000|          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      | 8 097,96200|          1|         1|         1|          1|          1|
|    |мероприятия 4.6.           |                            |     |      |            |  673,85000| 994,11200| 880,00000|  250,00000|  300,00000|
|    |Создание условий,          |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |способствую-щих раскрытию  |Всего, в том числе без учета|     |      | 7 999,11200|          1|         1|         1|          1|          1|
|    |творческого, спортив-ного  |планируемых объемов         |     |      |            |  575,00000| 994,11200| 880,00000|  250,00000|  300,00000|
|    |потенциала детей-          |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |инвалидов, их              |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |профессиональная           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |поддержка, интегра-ция в   |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |среду здоровых             |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |сверстников, воспитание    |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |толерантного отношения     |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |общества к детям-          |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |инвалидам                  |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      | 7 999,10000|          1|         1|         1|          1|          1|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |  575,00000| 994,10000| 880,00000|  250,00000|  300,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |          98|   98,85000|          |          |           |           |
|    |                           |фондов (планируемые объемы  |     |      |   850,00000|           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      |   460,00000|   80,00000|  90,00000|  90,00000|  100,00000|  100,00000|
|    |мероприятия 4.7.           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Привлечение средств        |Всего, в том числе без учета|     |      |   460,00000|   80,00000|  90,00000|  90,00000|  100,00000|  100,00000|
|    |массовой информации к      |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |освещению вопросов,        |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |связанных с проблемами     |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |детей-инвалидов и их       |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |семей, социальной          |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |интеграции детей в         |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |общественную жизнь.        |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |   460,00000|   80,00000|  90,00000|  90,00000|  100,00000|  100,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |мероприятия 4.8.           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Привлечение общественных   |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |организаций и              |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |добровольцев к реализа-    |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |ции совместных проектов    |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |социальной интеграции      |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |детей-инвалидов, их        |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |успешной творческой        |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |самореализации             |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |мероприятия 4.9.           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Поддержка инициатив        |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |общественных объединений   |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |в обеспе-чении нормальных  |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |условий жизнедея-          |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |тельности детей-           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |инвалидов, их успеш-ной    |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |интеграции в общество,     |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |включая организацию        |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |региональных грантовых     |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |конкурсов социальных       |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |проектов; развитие         |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |добровольческого           |за счет средств краевого    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |движения.                  |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование               |Всего                       |     |      |          17|          7|         5|         3|    0,00000|    0,00000|
|    |подпрограммы 5 "Детство    |                            |     |      |   039,00000|  358,00000| 916,00000| 765,00000|           |           |
|    |без жестокости и насилия"  |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |Всего, в том числе без учета|     |      |          17|          7|         5|         3|           |           |
|    |                           |планируемых объемов         |     |      |   039,00000|  358,00000| 916,00000| 765,00000|           |           |
|    |                           |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |          17|          7|         5|         3|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   039,00000|  358,00000| 916,00000| 765,00000|           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 812 |   035|            |    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 813 |   035|            |   45,00000|  45,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 814 |   035|            |  948,00000|         2|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |                            |     |      |            |           | 106,00000|          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 815 |   035|            |          6|         3|         3|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |                            |     |      |            |  365,00000| 765,00000| 765,00000|           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      | 3 850,00000|          3| 350,00000| 350,00000|           |           |
|    |мероприятия 5.1.           |                            |     |      |            |  150,00000|          |          |           |           |
|    |Организация                |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |межведомственного          |Всего, в том числе без учета|     |      | 3 850,00000|          3| 350,00000| 350,00000|           |           |
|    |взаимодействия по          |планируемых объемов         |     |      |            |  150,00000|          |          |           |           |
|    |вопросам оказания помощи   |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |детям, подвергшимся        |----------------------------+-----+------+------------+----------------------------------------------------------
|    |различным формам насилия,  |за счет средств федерального|     |      |            |                                                          
|    |и семьям, в которых        |бюджета                     |     |      |            |                                                          
|    |произошли случаи насилия   |----------------------------+-----+------+------------+----------------------------------------------------------
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      | 3 850,00000|          3| 350,00000| 350,00000|           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |  150,00000|          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      |          12|          4|         5|         3|           |           |
|    |мероприятия 5.2.           |                            |     |      |   989,00000|  108,00000| 466,00000| 415,00000|           |           |
|    |Своевременное оказание     |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |помощи детям,              |Всего, в том числе без учета|     |      |          12|          4|         5|         3|           |           |
|    |подвергшимся различным     |планируемых объемов         |     |      |   989,00000|  108,00000| 466,00000| 415,00000|           |           |
|    |формам насилия, жестокого  |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |обращения, профилактика    |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |рисков жестокого           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |обращения с детьми         |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |          12|          4|         5|         3|           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |   989,00000|  108,00000| 466,00000| 415,00000|           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|          |           |           |
|    |мероприятия 5.3.           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Расширение спектра         |Всего, в том числе без учета|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|          |           |           |
|    |социальных услуг детям и   |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |семьям попавшим в трудную  |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |жизненную ситуацию         |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      |   300,00000|  100,00000| 100,00000| 100,00000|           |           |
|    |мероприятия 5.4.           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Мероприятия, направленные  |Всего, в том числе без учета|     |      |   300,00000|  100,00000| 100,00000| 100,00000|           |           |
|    |на проведение              |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |коммуникативной кампании   |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |по противодействию         |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |жестокому обращению с      |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |детьми, формированию в     |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |обществе нетерпимого       |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |отношения к различным      |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |проявления насилия по      |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |отношению к детям          |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |   300,00000|  100,00000| 100,00000| 100,00000|           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование               |Всего                       |     |      |          88|         47|        40|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |подпрограммы 6 "Доступная  |                            |     |      |   017,73800|  831,95000| 185,78800|          |           |           |
|    |среда в Камчатском крае"   |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |Всего, в том числе без учета|     |      |          52|         28|        24|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |планируемых объемов         |     |      |   912,15000|  661,55000| 250,60000|          |           |           |
|    |                           |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |          35|         19|        15|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |   105,58800|  170,40000| 935,18800|          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |          49|         27|        22|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   942,90000|  424,80000| 518,10000|          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 813 |   036|            |          3|         4|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |                            |     |      |            |  930,00000| 213,00000|          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 814 |   036|            |          5|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |                            |     |      |            |  162,40000|          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 815 |   036|            |          9|         5|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |                            |     |      |            |  290,40000| 773,10000|          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 816 |   036|            |          4|         3|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |                            |     |      |            |  780,00000| 990,00000|          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 829 |   036|            |  400,00000| 250,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 833 |   036|            |          2|         3|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |                            |     |      |            |  962,00000| 565,00000|          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 847 |   036|            |  400,00000|         4|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |                            |     |      |            |           | 227,00000|          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 850 |   036|            |  500,00000| 500,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      | 2 969,25000|          1|         1|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |  236,75000| 732,50000|          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      |          67|         41|        26|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |мероприятия 6.2. Комплекс  |                            |     |      |   998,86800|  907,52000| 091,34800|          |           |           |
|    |мероприятий по повышению   |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |уровня доступности и       |Всего, в том числе без учета|     |      |          34|         23|        10|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |качества приоритетных      |планируемых объемов         |     |      |   293,28000|  437,12000| 856,16000|          |           |           |
|    |объектов и услуг в         |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |приоритетных сферах        |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |жизнедеятельности          |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |инвалидов и МГН в          |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |Камчатском крае            |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |          33|         18|        15|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |   705,58800|  470,40000| 235,18800|          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |          31|         22|         9|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   475,28000|  200,37000| 274,91000|          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      | 2 818,00000|          1|         1|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |  236,75000| 581,25000|          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      |          17|          4|        12|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |мероприятия 6.3.           |                            |     |      |   778,25000|  982,00000| 796,25000|          |           |           |
|    |Повышение доступности и    |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |качества реабилитационных  |Всего, в том числе без учета|     |      |          16|          4|        12|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |услуг (развитие системы    |планируемых объемов         |     |      |   478,25000|  332,00000| 146,25000|          |           |           |
|    |реабилитации и социальной  |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |интеграции инвалидов в     |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |общество) в Камчатском     |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |крае                       |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      | 1 300,00000|  650,00000| 650,00000|          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |          16|          4|        11|          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |   327,00000|  332,00000| 995,00000|          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |   151,25000|    0,00000| 151,25000|          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      |   948,00000|  140,00000| 808,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |мероприятия 6.4.           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Информационно-             |Всего, в том числе без учета|     |      |   948,00000|  140,00000| 808,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |методическое и кадровое    |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |обеспечение системы        |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |реабилитации и социальной  |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |интеграции инвалидов в     |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |общество в Камчатском      |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |крае                       |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |   948,00000|  140,00000| 808,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      | 1 292,62000|  802,43000| 490,19000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |мероприятия 6.5.           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Преодоление социальной     |Всего, в том числе без учета|     |      | 1 192,59000|  752,40000| 440,19000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |разобщенности в обществе   |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |и формирование             |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |позитивного отношения к    |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |проблемам инвалидов и к    |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |проблеме обеспечения       |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |доступной среды            |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |жизнедеятельности для      |за счет средств федерального|     |      |   100,00000|   50,00000|  50,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |инвалидов и других МГН в   |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |Камчатском крае            |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      | 1 192,62000|  752,43000| 440,19000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|7.  |Наименование Подпрограммы  |Всего                       |     |      |         528|         90|        56|        58|        161|        161|
|    |7 "Развитие системы        |                            |     |      |   246,24200|  463,57900| 417,26300| 453,44700|  422,05300|  489,90000|
|    |социального обслуживания   |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |в Камчатском крае,         |Всего, в том числе без учета|     |      |         528|         90|        56|        58|        161|        161|
|    |поддержка социально        |планируемых объемов         |     |      |   246,24200|  463,57900| 417,26300| 453,44700|  422,05300|  489,90000|
|    |ориентированных            |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |некоммерческих             |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |организаций в Камчатском   |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |крае "(с учетом            |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |инвестиционных             |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |мероприятий)               |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |         523|         89|        55|        57|        160|        160|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   935,00000|  187,00000| 687,00000| 687,00000|  687,00000|  687,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 812 |   037|            |        167|       250|       265|        100|        100|
|    |                           |                            |     |      |            |  500,00000| 000,00000| 000,00000|  000,00000|  000,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 813 |   037|            |  400,00000| 400,00000| 400,00000|  400,00000|  400,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 815 |   037|            |         46|        43|        45|         48|         48|
|    |                           |                            |     |      |            |  687,00000| 287,00000| 287,00000|  287,00000|  287,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 816 |   037|            |  700,00000| 700,00000| 700,00000|  700,00000|  700,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 829 |   037|            |  400,00000| 400,00000| 400,00000|  400,00000|  400,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 846 |   037|            |          9|         9|         9|          9|          9|
|    |                           |                            |     |      |            |  800,00000| 500,00000| 700,00000|  700,00000|  700,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 847 |   037|            |          1|         1|         1|          1|          1|
|    |                           |                            |     |      |            |  200,00000| 400,00000| 200,00000|  200,00000|  200,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      | 4 311,24200|          1| 730,26300| 766,44700|  735,05300|  802,90000|
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |  276,57900|          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Раздел 1 "Развитие         |Всего                       |     |      |            |         74|        40|        42|        145|        145|
|    |системы социального        |                            |     |      |            |  838,57900| 792,26300| 765,94700|  797,05300|  802,40000|
|    |обслуживания в Камчатском  |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |крае                       |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |            |         74|        40|        42|        145|        145|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |  187,00000| 687,00000| 687,00000|  687,00000|  687,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |  651,57900| 105,26300|  78,94700|  110,05300|  115,40000|
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |мероприятия 7.1.           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Формирование нормативной   |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |правовой базы,             |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |обеспечивающей             |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |совершенствование системы  |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |социального обслуживания   |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |населения в Камчатском     |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |крае;                      |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |мероприятия 7.2.           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Разработка и внедрение в   |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |практику работы            |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |учреждений социального     |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |обслуживания населения     |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |норм, нормативов,          |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |стандартов предоставления  |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |социальных услуг;          |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |мероприятия 7.3.           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Внедрение независимой      |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |оценки качества работы     |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |учреждений, оказывающих    |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |социальные услуги          |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      |         230|         30|   0,00000|   0,00000|        100|        100|
|    |мероприятия 7.4.           |                            |     |      |   000,00000|  000,00000|          |          |  000,00000|  000,00000|
|    |Расширение сети            |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |социальных учреждений      |Всего, в том числе без учета|     |      |         230|         30|   0,00000|   0,00000|        100|        100|
|    |(инвестиционные            |планируемых объемов         |     |      |   000,00000|  000,00000|          |          |  000,00000|  000,00000|
|    |мероприятия);              |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |         230|         30|   0,00000|   0,00000|        100|        100|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   000,00000|  000,00000|          |          |  000,00000|  000,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      |         192|         38|        35|        37|         40|         40|
|    |мероприятия 7.5.           |                            |     |      |   208,24200|  995,57900| 162,26300| 350,94700|  347,05300|  352,40000|
|    |Обеспечение комплексной    |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |безопасности учреждений    |Всего, в том числе без учета|     |      |         141|         38|        28|        15|         40|         17|
|    |социального обслуживания   |планируемых объемов         |     |      |   291,11200|  995,57900| 278,42000| 920,06000|  347,05300|  750,00000|
|    |Камчатского края;          |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |         191|         38|        35|        37|         40|         40|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   147,00000|  344,00000| 057,00000| 272,00000|  237,00000|  237,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |1379,065    |  651,57900| 105,26300|  78,94700|  110,05300|  115,40000|
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      |          23|          2|         5|         4|          5|          5|
|    |мероприятия 7.6.           |                            |     |      |   133,00000|  843,00000| 215,00000| 980,00000|  045,00000|  050,00000|
|    |Укрепление материально-    |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |технической базы           |Всего, в том числе без учета|     |      |          23|          2|         5|         4|          5|          5|
|    |учреждений социального     |планируемых объемов         |     |      |   133,00000|  843,00000| 215,00000| 980,00000|  045,00000|  050,00000|
|    |обслуживания Камчатского   |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |края;                      |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |          23|          2|         5|         4|          5|          5|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   038,00000|  843,00000| 215,00000| 980,00000|  000,00000|  000,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |    95,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|   45,00000|   50,00000|
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |мероприятия 7.7.           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Повышение квалификации     |Всего, в том числе без учета|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |персонала учреждений       |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |социального об-служивания  |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |     0,00000|    0,00000| 415,00000| 435,00000|  450,00000|  450,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Наименование основного     |Всего                       |     |      | 3 000,00000|          3|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |мероприятия 7.8.           |                            |     |      |            |  000,00000|          |          |           |           |
|    |Проведение конкурсов       |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |среди краевых              |Всего, в том числе без учета|     |      | 3 000,00000|          3|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |государственных            |планируемых объемов         |     |      |            |  000,00000|          |          |           |           |
|    |учреждений                 |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      | 3 000,00000|          3|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |  000,00000|          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Раздел 2 "Повышение        |Всего, в том числе:         |     |      |          78|         15|        15|        15|         15|         15|
|    |эффективности              |                            |     |      |   250,00000|  625,00000| 625,00000| 687,50000|  625,00000|  687,50000|
|    |государственной поддержки  |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |социально ориентированных  |за счет средств федерального|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |некоммерческих             |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |организаций в Камчатском   |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |крае на 2014-2018 годы"    |за счет средств краевого    |     |      |          75|         15|        15|        15|         15|         15|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   000,00000|  000,00000| 000,00000| 000,00000|  000,00000|  000,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      | 3 250,00000|  625,00000| 625,00000| 687,50000|  625,00000|  687,50000|
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |Кроме того планируемые      |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |объемы обязательств         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |федерального бюджета        |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Основное мероприятие 1.1   |Всего, в том числе:         |     |      |          52|         10|        10|        10|         10|         10|
|    |Финансовая поддержка       |                            |     |      |   850,00000|  350,00000| 650,00000| 550,00000|  650,00000|  650,00000|
|    |СОНКО в Камчатском крае    |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |          52|         10|        10|        10|         10|         10|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   850,00000|  350,00000| 650,00000| 550,00000|  650,00000|  650,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |Кроме того планируемые      |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |объемы обязательств         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |федерального бюджета        |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Основное мероприятие 1.2   |Всего, в том числе:         |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |Имущественная поддержка    |                            |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |СОНКО                      |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |Кроме того планируемые      |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |объемы обязательств         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |федерального бюджета        |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Основное мероприятие 1.3   |Всего, в том числе:         |     |      | 4 100,00000|  820,00000| 820,00000| 820,00000|  820,00000|  820,00000|
|    |Информационная поддержка   |                            |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |СОНКО                      |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      | 4 100,00000|  820,00000| 820,00000| 820,00000|  820,00000|  820,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |Кроме того планируемые      |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |объемы обязательств         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |федерального бюджета        |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Основное мероприятие 1.4   |Всего, в том числе:         |     |      | 4 050,00000|          1| 750,00000| 750,00000|  750,00000|  750,00000|
|    |Консультирование и         |                            |     |      |            |  050,00000|          |          |           |           |
|    |поддержка в области        |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |подготовки,                |за счет средств федерального|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |переподготовки и           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |повышения квалификации     |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |работников и добровольцев  |за счет средств краевого    |     |      | 4 050,00000|          1| 750,00000| 750,00000|  750,00000|  750,00000|
|    |СОНКО                      |бюджета                     |     |      |            |  050,00000|          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |Кроме того планируемые      |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |объемы обязательств         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |федерального бюджета        |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Основное мероприятие 1.5   |Всего, в том числе:         |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |Привлечение СОНКО к        |                            |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |реализации                 |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |государственной политики   |за счет средств федерального|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |в социальной сфере         |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |Кроме того планируемые      |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |объемы обязательств         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |федерального бюджета        |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Основное мероприятие 1.6   |Всего, в том числе:         |     |      | 2 150,00000|  430,00000| 430,00000| 430,00000|  430,00000|  430,00000|
|    |Стимулирование поддержки   |                            |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |деятельности СОНКО и       |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |участия в ней граждан и    |за счет средств федерального|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |юридических лиц            |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      | 2 150,00000|  430,00000| 430,00000| 430,00000|  430,00000|  430,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |Кроме того планируемые      |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |объемы обязательств         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |федерального бюджета        |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Основное мероприятие 1.7   |Всего, в том числе:         |     |      |          13|          2|         2|         2|          2|          2|
|    |Поддержка деятельности     |                            |     |      |   450,00000|  625,00000| 625,00000| 787,50000|  625,00000|  787,50000|
|    |СОНКО на местном уровне    |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |          10|          2|         2|         2|          2|          2|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   200,00000|  000,00000| 000,00000| 100,00000|  000,00000|  100,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      | 3 250,00000|  625,00000| 625,00000| 687,50000|  625,00000|  687,50000|
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |Кроме того планируемые      |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |объемы обязательств         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |федерального бюджета        |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |Основное мероприятие 1.8   |Всего, в том числе:         |     |      | 1 750,00000|  350,00000| 350,00000| 350,00000|  350,00000|  350,00000|
|    |Изучение состояния         |                            |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |некоммерческого сектора и  |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |реализации программ        |за счет средств федерального|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |поддержки СОНКО в          |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |Камчатском крае            |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      | 1 750,00000|  350,00000| 350,00000| 350,00000|  350,00000|  350,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |Кроме того планируемые      |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |объемы обязательств         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |федерального бюджета        |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
| 8  |       Наименование        |Всего                       |     |      |          51|         26|        25|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |      подпрограммы 8       |                            |     |      |   993,50000|  233,70000| 759,80000|          |           |           |
|    |    "Обеспечение защиты    |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    | трудовых прав работников  |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |   в Камчатском крае на    |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |      2013-2015 годы"      |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      | 4 893,50000|          2|         2|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |  683,70000| 209,80000|          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 814 | 038  |            |          1| 850,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |                            |     |      |            |  965,00000|          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 815 | 038  |            |  658,70000|         1|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |                            |     |      |            |           | 359,80000|          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |                            | 847 | 038  |            |   60,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |          47|         23|        23|   0,00000|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |фондов                      |     |      |   100,00000|  550,00000| 550,00000|          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|8.1 |Наименование основного     |Всего                       |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |мероприятия                |                            |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |1. Развитие социального    |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |партнерства в сфере труда  |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |в Камчатском крае          |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|8.2 |Наименование основного     |Всего                       |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |мероприятия                |                            |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |2. Содействие разрешению   |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |коллективных трудовых      |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |споров в организациях в    |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |Камчатском крае            |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|8.3 |Наименование основного     |Всего                       |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |мероприятия                |                            |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |3. Содействие обеспечению  |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |трудовых прав и гарантий   |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |граждан в области оплаты   |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |труда                      |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|8.4 |Наименование основного     |Всего                       |     |      |          60|         20|        20|          |           |           |
|    |мероприятия                |                            |     |      |   205,00000|  068,00000| 072,00000|          |           |           |
|    |4. Внедрение механизмов    |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |управления                 |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |профессиональными рисками  |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |в системы управления       |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |охраной труда в            |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |организациях,              |за счет средств федерального|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|          |           |           |
|    |расположенных на           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |территории Камчатского     |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |края.                      |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |   205,00000|   68,00000|  72,00000|          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |          60|         20|        20|          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |   000,00000|  000,00000| 000,00000|          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|8.5 |Наименование основного     |Всего                       |     |      | 1 875,00000|  370,00000|         1|          |           |           |
|    |мероприятия                |                            |     |      |            |           | 025,00000|          |           |           |
|    |5. Подготовка работников   |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |по вопросам охраны труда   |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |на основе современных      |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |технологий обучения        |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      | 1 875,00000|  370,00000|         1|          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           | 025,00000|          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|8.6 |Наименование основного     |Всего                       |     |      |   880,50900|  270,70000| 312,80000|          |           |           |
|    |мероприятия                |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |6. Информационное          |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |обеспечение и пропаганда   |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |соблюдения трудового       |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |законодательства           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |   730,50900|  220,70000| 262,80000|          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |   150,00000|   50,00000|  50,00000|          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|8.7 |Наименование основного     |Всего                       |     |      |          12|          4|         3|          |           |           |
|    |мероприятия                |                            |     |      |   565,00000|  465,00000| 850,00000|          |           |           |
|    |7. Совершенствование       |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |лечебно-профилактического  |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |обслуживания работающего   |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |населения                  |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      | 2 065,00000|  965,00000| 350,00000|          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |          10|          3|         3|          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |   500,00000|  500,00000| 500,00000|          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|8.8 |Наименование основного     |Всего                       |     |      | 1 560,00000|          1| 500,00000|          |           |           |
|    |мероприятия                |                            |     |      |            |  060,00000|          |          |           |           |
|    |8. Обеспечение безопасных  |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |условий труда, аттестации  |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |рабочих мест сотрудников   |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |краевых государственных и  |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |муниципальных учреждений   |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |социальной сферы в         |за счет средств федерального|     |      |     0,00000|    0,00000|   0,00000|          |           |           |
|    |Камчатском крае            |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      | 1 560,00000|          1| 500,00000|          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |  060,00000|          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
| 9  |Подпрограмма 9             |Всего                       |     |      |       8 178|      1 430|     1 533|     1 655|      1 737|      1 823|
|    |"Обеспечение реализации    |                            |     |      |   945,88868|  052,41000| 257,74000| 120,87000|  185,35350|  329,51518|
|    |государственной            |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |программы"                 |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    | 815 | 039  |       8 178|      1 430|     1 533|     1 655|      1 737|      1 823|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   945,88868|  052,41000| 257,74000| 120,87000|  185,35350|  329,51518|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|9.1.|Основное мероприятие       |Всего                       |     |      |       4 080|        711|       763|       826|        867|        911|
|    |"Субсидии на выполнение    |                            |     |      |   714,75168|  844,56000| 176,14000| 548,47000|  875,89350|  269,68818|
|    |государственно задания     |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |автономным учреждениям     |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |       4 080|        711|       763|       826|        867|        911|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   714,75168|  844,56000| 176,14000| 548,47000|  875,89350|  269,68818|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|9.2.|Основное мероприятие       |Всего                       |     |      |       1 052|        191|       200|       209|        219|        230|
|    |"Содержание КГКУ "Центр    |                            |     |      |   134,12600|  901,45000| 457,30000| 286,40000|  750,72000|  738,25600|
|    |выплат"                    |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |       1 052|        191|       200|       209|        219|        230|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   134,12600|  901,45000| 457,30000| 286,40000|  750,72000|  738,25600|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|9.3.|Основное мероприятие       |Всего                       |     |      |         104|         19|        19|        20|         21|         22|
|    |"Содержание КГКУ           |                            |     |      |   066,78925|  195,10000| 887,00000| 613,70000|  644,38500|  726,60425|
|    |"Юридическое бюро"         |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |         104|         19|        19|        20|         21|         22|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   066,78925|  195,10000| 887,00000| 613,70000|  644,38500|  726,60425|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|9.4.|Основное мероприятие       |Всего                       |     |      |         374|         70|        73|        73|         76|         80|
|    |"Содержание                |                            |     |      |   630,55175|  824,70000| 088,70000| 088,70000|  963,63500|  664,81675|
|    |Министерства", в том       |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |числе внедрение системы    |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |материального и            |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |морального стимулирования  |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |социальных работников и    |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |специалистов сферы         |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |социального обслуживания   |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |и социальной защиты        |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |населения в Камчатском     |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |крае                       |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |         374|         70|        73|        73|         76|         80|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   630,55175|  824,70000| 088,70000| 088,70000|  963,63500|  664,81675|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|9.5.|Основное мероприятие       |Всего                       |     |      | 1 750,00000|  350,00000| 350,00000| 350,00000|  350,00000|  350,00000|
|    |""Повышение престижа       |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |профессии "Социальный      |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |работник"                  |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      | 1 750,00000|  350,00000| 350,00000| 350,00000|  350,00000|  350,00000|
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|9.6.|Основное мероприятие       |Всего                       |     |      |       2 460|        415|       455|       504|        529|        555|
|    |"Субвенции муниципальным   |                            |     |      |   797,57000|  393,00000| 300,00000| 235,00000|  950,99000|  918,58000|
|    |образованиям на            |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |социальное обслуживание    |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |отдельных категорий        |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |граждан"                   |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |       2 460|        415|       455|       504|        529|        555|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   797,57000|  393,00000| 300,00000| 235,00000|  950,99000|  918,58000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|9.7.|Основное мероприятие       |Всего                       |     |      |          55|         10|        10|        10|         11|         11|
|    |"Субвенции муниципальным   |                            |     |      |   636,69000|  484,00000| 871,00000| 871,00000|  425,42000|  985,27000|
|    |образованиям на            |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |сождержание специалистов   |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |органов опеки и            |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |попечительства             |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |совершеннолетних"          |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |          55|         10|        10|        10|         11|         11|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   636,69000|  484,00000| 871,00000| 871,00000|  425,42000|  985,27000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|9.8.|Основное мероприятие       |Всего                       |     |      |          45|          8|         8|         8|          9|          9|
|    |"Субвенции муниципальным   |                            |     |      |   230,71000|  776,70000| 776,70000| 776,70000|  224,31000|  676,30000|
|    |образованиям в части       |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |выплаты вознаграждения     |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |опекунам совершеннолетних  |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |недееспособных граждан"    |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |          45|          8|         8|         8|          9|          9|
|    |                           |бюджета                     |     |      |   230,71000|  776,70000| 776,70000| 776,70000|  224,31000|  676,30000|
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|----+---------------------------+----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|9.9.|Основное мероприятие       |Всего                       |     |      | 2 633,80000|          1|         1|         1|    0,00000|    0,00000|
|    |"Перевозка                 |                            |     |      |            |  282,90000| 350,90000| 350,90000|           |           |
|    |несовершеннолетних"        |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |Всего, в том числе без учета|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |планируемых объемов         |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |обязательств                |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств федерального|     |      | 2 633,80000|          1|         1|         1|    0,00000|    0,00000|
|    |                           |бюджета (планируемые объемы |     |      |            |  282,90000| 350,90000| 350,90000|           |           |
|    |                           |обязательств)               |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств краевого    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджета                     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств местных     |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |бюджетов                    |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств внебюджетных|     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |фондов                      |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |----------------------------+-----+------+------------+-----------+----------+----------+-----------+-----------|
|    |                           |за счет средств юридических |     |      |            |           |          |          |           |           |
|    |                           |лиц                         |     |      |            |           |          |          |           |           |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация по документу
Читайте также