|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П
Документ имеет не последнюю редакцию.
3) охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований экологической безопасности. 2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 1) развитие систем водоснабжения путем модернизации, строительства и реконструкции водоочистных сооружений, объектов и сетей централизованного водоснабжения: а) основное мероприятий 2.1 "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения". Предусматривается реализация мероприятий, не требующих разработки проектной документации, направленных на установку приборов учета, модернизацию энергомеханического оборудования, установку автоматизированных систем дистанционного сбора и передачи данных по объему потребления и качества воды в целях повышения энергетической эффективности и автоматизации регулирования режимов работы насосных станций, гидравлических режимов сети, установку геоинформационных систем, гидравлических моделей, систем измерения количества и качества воды, укрепление (восстановление) зон санитарной охраны источников водоснабжения; б) основное мероприятие 2.2 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения". Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства Камчатского края с использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 2) снижение объема сброса загрязняющих веществ в открытые водоемы за счет строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений и сетей канализации. Основное мероприятие 2.3 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения". Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов канализационного хозяйства Камчатского края с использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 2.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 представлен в приложении 3 к Программе. 2.4. Подпрограмма 2 будет реализовываться в течение 2014-2018 годов. 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае 3.1. Непосредственное участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации Подпрограммы 2 предусмотрено в рамках реализации следующих основных мероприятий: 1) основное мероприятие 2.1 "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения". Предусматривается реализация мероприятий, не требующих разработки проектной документации, направленных на установку приборов учета, модернизацию энергомеханического оборудования, установку автоматизированных систем дистанционного сбора и передачи данных по объему потребления и качества воды в целях повышения энергетической эффективности и автоматизации регулирования режимов работы насосных станций, гидравлических режимов сети, установку геоинформационных систем, гидравлических моделей, систем измерения количества и качества воды, укрепление (восстановление) зон санитарной охраны источников водоснабжения; 2) основное мероприятие 2.2 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения". Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства Камчатского края с использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 3) основное мероприятие 2.3 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения". Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов канализационного хозяйства Камчатского края с использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 3.2. Координация и взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в рамках Подпрограммы 2 будет обеспечиваться путем: 1) информационного обеспечения органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по вопросам, относящимся к сфере действия Подпрограммы 2; 2) согласования в ходе бюджетного процесса объемов софинансирования мероприятий Подпрограммы 2 настоящей Программы в форме субсидий из краевого бюджета. Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае представлен в приложении 1 к Программе; 3) взаимного обмена информацией, в том числе нормативной, статистической, отчетной по вопросам, относящимся к сфере действия Подпрограммы 2; 4) организации краевых совещаний и семинаров; 5) размещения информации о ходе реализации Подпрограммы 2 на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет. 4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 2 4.1. При реализации цели и задач Подпрограммы 2 осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Подпрограммы 2. Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Подпрограммы 2. 4.2. Основные риски реализации Подпрограммы 2 можно подразделить на внутренние и внешние: 1) к внутренним рискам относятся: а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий; б) недостаточный уровень бюджетного финансирования; в) неэффективное расходование бюджетных средств; г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств; д) необоснованное перераспределение средств, определенных Подпрограммой 2 в ходе ее исполнения; (В редакции Постановления Правительства Камчатского края от 30.04.2014 г. N 204-П) 2) к внешним рискам можно отнести: а) нормативные правовые пробелы в нормативной базе, риски изменения действующего законодательства, регулирующего сферу действия Подпрограммы 2 в целом, что может оказать негативное влияние финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий Программы 2; б) социально-экономические - риски, связанные с осложнением социально-экономической обстановки в Камчатском крае, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности; в) техногенные и экологические риски - неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации. 4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации Подпрограммы 2 позволит осуществление рационального, оперативного управления ее осуществлением с совершенствованием механизма ее реализации. 4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Подпрограммы 2 и расходования финансовых ресурсов, включая возможные меры усиления контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации Подпрограммы 2 на всех этапах ее выполнения. 5. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2 5.1. Реализация Подпрограммы 2 позволит: 1) снизить удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и бактериологическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети; 2) сократить потери воды в сетях централизованного водоснабжения с одновременным снижением числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 3) увеличить объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод; 4) увеличить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; 5) снизить долю уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене. 5.2. Целевые значения индикаторов целей и показателей решения задач Подпрограммы 2 представлены в приложении 2 к Программе. 5.3. На достижение целевых значений индикаторов целей и показателей решения задач Подпрограммы 2 влияют внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в разделе 4 Подпрограммы 2. Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае" (далее - Подпрограмма 3) Паспорт Подпрограммы 3 ---------------------------------------------------- | Ответственный |Министерство жилищно-| | исполнитель |коммунального хозяйства и| | Подпрограммы 3 |энергетики Камчатского| | |края | | | | |-----------------------+--------------------------| |Участники Подпрограммы |Министерство жилищно-| | 3 |коммунального хозяйства и| | |энергетики Камчатского| | |края; | | |Министерство транспорта и| | |дорожного строительства| | |Камчатского края; | | |органы местного| | |самоуправления | | |муниципальных образований| | |в Камчатском крае (по| | |согласованию) | |-----------------------+--------------------------| |Программно-целевые | | |инструменты |отсутствуют | |Подпрограммы 3 | | | | | |-----------------------+--------------------------| | Цели Подпрограммы 3 |формирование благоприятных| | |и комфортных условий для| | |жизнедеятельности | | |населения муниципальных| | |образований в Камчатском| | |крае и улучшение внешнего| | |облика муниципальных| | |образований в Камчатском| | |крае | | | | |-----------------------+--------------------------| | Задачи Подпрограммы 3 |обновление и ремонт| | |покрытий автомобильных| | |дорог на территории| | |муниципальных образований| | |в Камчатском крае; | | |ландшафтная организация| | |территорий муниципальных| | |образований в Камчатском| | |крае; | | |ремонт и реконструкция| | |сетей наружного освещения| | |на территории| | |муниципальных образований| | |в Камчатском крае; | | |обустройство мест| | |массового отдыха| | |населения, мест| | |традиционного захоронения| | |на территории| | |муниципальных образований| | |в Камчатском; | | |восстановление детских и| | |других придомовых площадок| | |на территории| | |муниципальных образований| | |в Камчатском крае | |-----------------------+--------------------------| |Целевые индикаторы и |увеличение общей площади| |показатели Подпрограммы|отремонтированных | |3 |придомовых проездов (м?); | | |увеличение общей| | |протяженности | | |отремонтированных линий| | |наружного освещения (км); | | |увеличение количества| | |обустроенных и| | |восстановленных детских| | |площадок (шт.) | |-----------------------+--------------------------| | Этапы и сроки |Подпрограмма 3| |реализации Подпрограммы|реализуется в период| | 3 |2014-2018 годов | | | | ------------------------------------------------------ |"Объемы бюджетных |общий объем финансирования| |ассигнований Подпрограммы|Подпрограммы 3 по основным| |3 |мероприятиям на 2014-2018 | | |годы составит: за счет | | |всех источников | | |финансирования - 4 326 | | |735,40822 тыс. рублей; за | | |счет средств краевого | | |бюджета - 3 638 171,59695 | | |тыс. рублей; за счет | | |средств местных бюджетов | | |(по согласованию) - 688 | | |563,81127 тыс. рублей. | | |Объем ресурсного | | |обеспечения реализации | | |Подпрограммы 3 по годам | | |составит: | | |2014 год - 1 148 164,60822| | |тыс. рублей; | | |2015 год - 665 285,40000 | | |тыс. рублей; | | |2016 год - 665 285,40000 | | |тыс. рублей; | | |2017 год - 1 194 000,00000| | |тыс. рублей; | | |2018 год - 654 000,00000 | | |тыс. рублей "; | | | | ------------------------------------------------------ | Ожидаемые результаты |увеличение доли| |реализации Подпрограммы|отремонтированных | | 3 |автомобильных дорог,| | |дворовых территорий,| | |многоквартирных домов и| | |проездов к ним; | | |увеличение количества| | |отремонтированных и| | |реконструированных | | |элементов ландшафтной| | |архитектуры; | | |увеличение общей| | |протяженности | | |отремонтированных и| | |построенных линий| | |наружного освещения; | | |увеличение количества| | |обустроенных и| | |восстановленных детских| | |площадок. | ---------------------------------------------------- 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 3 1.1. Подпрограмма 3 является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населенных пунктов Камчатского края. 1.2. Низкий уровень благоустройства характерен практически для всех населенных пунктов Камчатского края. Существующие элементы благоустройства территорий населенных пунктов Камчатского края зачастую не отвечают современным требованиям строительных норм и потребностям населения, на значительной их части такие элементы благоустройства, как архитектурно-планировочная организация территории, вообще отсутствуют. Повсеместно имеет место высокий уровень износа и разрушение дорожного полотна автомобильных дорог (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, не производится подсыпка и профилирование дорог с гравийным покрытием в необходимом объеме, что сказывается на качестве механизированной уборки улиц и дорог, особенно в зимний период времени. Слабое развитие имеет уличное наружное освещение населенных пунктов Камчатского края, зачастую оно ограничено лишь подсветкой проезжих частей главных улиц. В большинстве населенных пунктов Камчатского края детские игровые и спортивные площадки отсутствуют или имеют большой физический и моральный износ. Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими и другими придомовыми площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами. В последние годы снизились темпы работ по озеленению территорий. Большая часть зеленых насаждений находится в запущенном состоянии, деревья и кустарники нуждаются в замене, своевременной подрезке и дополнительном уходе. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов Камчатского края, таких как парки, скверы, бульвары, заборы, ограждения, газоны, клумбы, пешеходные зоны, зоны отдыха нуждаются в реконструкции и ремонте. Зон отдыха, созданных на территории населенных пунктов Камчатского края, явно недостаточно или их нет совсем, в связи с чем, требуется обустройство дополнительных зон отдыха. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления населенных пунктов Камчатского края, установки элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории населенных пунктов Камчатского края, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства населенных пунктов и состояние транспортной инфраструктуры, вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе. Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. Неухоженность парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения Камчатского края. 1.3. Решение стоящих задач требует комплексного, системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно- целевым методам бюджетного планирования. 1.4. Возникает необходимость комплексного программно-целевого подхода в решении проблем благоустройства населенных пунктов Камчатского края, конкретизации мероприятий, планированию первоочередных и перспективных работ для обеспечения комфортных условий для деятельности и отдыха жителей Камчатского края. 1.5. Целесообразность разработки Подпрограммы 3 определяется экономическим эффектом, который может быть получен в результате комплексного решения проблем благоустройства населенных пунктов в Камчатском крае. Определение перспектив благоустройства населенных пунктов позволит добиться сосредоточения средств на решении поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. Реализация Подпрограммы 3 позволит упорядочить систему организации и выполнения мероприятий по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территорий поселений и городских округов. 1.6. Важна четкая согласованность действий Правительства Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, предприятий, учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и занимающихся благоустройством населенных пунктов в Камчатском крае. 2. Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3 2.1. Основной целью Подпрограммы 3 является формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения муниципальных образований в Камчатском крае и улучшение внешнего облика муниципальных образований в Камчатском крае. 2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 1) обновление и ремонт покрытий автомобильных дорог на территории муниципальных образований в Камчатском крае: а) основное мероприятие 3.1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним". Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, устройству открытой или закрытой систем водоотвода, разработке проектной документации; б) основное мероприятие 3.1.1 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования; (В редакции Постановления Правительства Камчатского края от 30.04.2014 г. N 204-П) 2) ландшафтная организация территорий муниципальных образований в Камчатском крае: а) основное мероприятие 3.2 "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае". Предусматривается реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, включая мероприятия по планировке территории, разработке проектов планировки территорий, устройству газонов, обустройству откосов, газонных дорожек, площадок, альпийских горок, мостиков, озеленению (разбивка новых цветников, посадка деревьев и кустарников, установка элементов вертикального озеленения), разработке проектной документации; б) основное мероприятие 3.3 "Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта". Планируется проведение комплекса работ по ремонту и реконструкции элементов ландшафтной архитектуры - подпорных стенок, лестниц, пергол, барьерных ограждений, фонтанов, расчистке и обустройству русел ручьев, озер, устройству мостиков и переходов, установке и ремонту стел, памятных знаков, архитектурных композиций, рекламных стендов, устройству декоративного освещения; в) основное мероприятие 3.4 "Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае; (В редакции Постановления Правительства Камчатского края от 30.04.2014 г. N 204-П) 3) ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории муниципальных образований в Камчатском крае. Основное мероприятие 3.5 "Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения". Планируется реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края, разработке проектной документации; 4) обустройство мест массового отдыха, мест традиционного захоронения населения на территории муниципальных образований в Камчатском крае. Основное мероприятие 3.6 "Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов". Планируется реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих мест массового отдыха населения - парков, скверов, береговой линии бухты (пляжи, подходы к воде), благоустройство мест захоронений, ограждению объектов социальной сферы, парков, скверов, по разработке проектной документации; 5) восстановление детских и других придомовых площадок на территории муниципальных образований в Камчатском крае. Основное мероприятие 3.7 "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок". Планируется реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок с установкой малых архитектурных форм, разработке проектной документации. 2.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 представлен в приложении 3 к Программе. 2.4. Подпрограмма 3 будет реализовываться в течение 2014-2018 годов. 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае 3.1. Непосредственное участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации Подпрограммы 3 предусмотрено в рамках реализации следующих основных мероприятий: 1) основное мероприятие 3.1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним". Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, устройству открытой или закрытой систем водоотвода, разработке проектной документации; 1.1) основное мероприятие 3.1.1 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования; (В редакции Постановления Правительства Камчатского края от 30.04.2014 г. N 204-П) 2) основное мероприятие 3.2 "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае". Предусматривается реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, включая мероприятия по планировке территории, разработке проектов планировки территорий, устройству газонов, обустройству откосов, газонных дорожек, площадок, альпийских горок, мостиков, озеленению (разбивка новых цветников, посадка деревьев и кустарников, установка элементов вертикального озеленения), разработке проектной документации; 3) основное мероприятие 3.3 "Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта". Планируется проведение комплекса работ по ремонту и реконструкции элементов ландшафтной архитектуры - подпорных стенок, лестниц, перил, барьерных ограждений, фонтанов, расчистке и обустройству русел ручьев, озер, устройству мостиков и переходов, установке и ремонту стел, памятных знаков, архитектурных композиций, рекламных стендов, устройству декоративного освещения; 4) приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае; (В редакции Постановления Правительства Камчатского края от 30.04.2014 г. N 204-П) 5) основное мероприятие 3.5 "Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения". Планируется реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края, разработке проектной документации; 6) основное мероприятие 3.6 "Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов". Планируется реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих мест массового отдыха населения - парков, скверов, береговой линии бухты (пляжи, подходы к воде), благоустройство мест захоронений, ограждению объектов социальной сферы, парков, скверов, по разработке проектной документации; 7) основное мероприятие 3.7 "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок". Планируется реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок с установкой малых архитектурных форм, разработке проектной документации. 3.2. Координация и взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в рамках Программы будет обеспечиваться путем: 1) информационного обеспечения органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по вопросам, относящимся к сфере действия Подпрограммы 3; 2) согласования в ходе бюджетного процесса объемов софинансирования мероприятий Подпрограммы 3 Программы в форме субсидий из краевого бюджета. Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае представлен в приложении 1 к Программе; 3) взаимного обмена информацией, в том числе нормативной, статистической, отчетной по вопросам, относящимся к сфере действия Подпрограммы 3; 4) организации краевых совещаний и семинаров; 5) размещения информации о ходе реализации Подпрограммы 3 на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет. 4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 3 4.1. При реализации цели и задач Подпрограммы 3 осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Подпрограммы 3. Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Подпрограммы. 4.2. Основные риски реализации Подпрограммы 3 можно подразделить на внутренние и внешние: 1) к внутренним рискам относятся: а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий; б) недостаточный уровень бюджетного финансирования; в) неэффективное расходование бюджетных средств; г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств; д) необоснованное перераспределение средств, определенных Подпрограммой 3 в ходе ее исполнения; (В редакции Постановления Правительства Камчатского края от 30.04.2014 г. N 204-П) 2) к внешним рискам можно отнести: а) нормативные правовые пробелы в нормативной базе, риски изменения действующего законодательства, регулирующего сферу действия Подпрограммы 3 в целом, что может оказать негативное влияние финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий Подпрограммы 3; б) социально-экономические - риски, связанные с осложнением социально-экономической обстановки в Камчатском крае, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности; в) техногенные и экологические риски - неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации. 4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации Подпрограммы 3 позволит осуществление рационального, оперативного управления ее осуществлением с совершенствованием механизма ее реализации. 4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 и расходования финансовых ресурсов, включая возможные меры усиления контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации Подпрограммы 3 на всех этапах ее выполнения. 5. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 3. 5.1. Реализация Подпрограммы 3 позволит: 1) создать комфортные условия для проживания населения в Камчатском крае; 2) улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства; 3) улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично- дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним; 4) создать внешнюю привлекательность улиц и дворов населенных пунктов Камчатского края; 6) организовать места отдыха населения; 7) повысить привлекательность условий проживаний в населенных пунктах Камчатского края. 5.2. Целевые значения индикаторов целей и показателей решения задач Подпрограммы 3 представлены в приложении 2 к Программе. 5.3. На достижение целевых значений индикаторов целей и показателей решения задач Подпрограммы 3 влияют внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в разделе 4 Подпрограммы 3. Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" (далее - Подпрограмма 4) Паспорт Подпрограммы 4 ---------------------------------------------------- | Ответственный |Министерство жилищно-| | исполнитель |коммунального хозяйства и| | Подпрограммы 4 |энергетики Камчатского края | | | | |---------------------+----------------------------| | Участники |Министерство жилищно-| | Подпрограммы 4 |коммунального хозяйства и| | |энергетики Камчатского края;| | |Фонд капитального ремонта| | |многоквартирных домов| | |Камчатского края; | | |органы местного| | |самоуправления муниципальных| | |образований в Камчатском| | |крае (по согласованию) | | | | |---------------------+----------------------------| | Программно-целевые | | | инструменты |отсутствуют | | Подпрограммы 4 | | |---------------------+----------------------------| | Цели Подпрограммы 4 |уменьшение доли| | |многоквартирных домов,| | |требующих капитального| | |ремонта и повышение качества| | |и надежности предоставления| | |жилищно-коммунальных услуг| | |населению | | | | |---------------------+----------------------------| |Задачи Подпрограммы 4|создание условий для| | |увеличения объема| | |капитального ремонта| | |жилищного фонда с целью| | |повышения его комфортности и| | |энергоэффективности | | | | |---------------------+----------------------------| |Целевые индикаторы и |1) увеличение доли| |показатели |капитально | |Подпрограммы 4 |отремонтированных | | |многоквартирных домов (%); | | |2) улучшение жилищных| | |условий на основе программы| | |финансирования капитального| | |ремонта многоквартирных| | |домов (тыс. чел.) | | | | |---------------------+----------------------------| | Этапы и сроки |Подпрограмма 4 реализуется| | реализации |в период 2014-2018 годов | | Подпрограммы 4 | | --------------------------------------------------------------------------- |"Объемы бюджетных ассигнований|общий объем финансирования Подпрограммы 4 | |Подпрограммы 4 |по основным мероприятиям на 2014-2018 годы| | |составит: | | |за счет всех источников финансирования - 2| | |305 376,02299 тыс. рублей, в том числе: за| | |счет средств Фонда содействия | | |реформированию жилищно-коммунального | | |хозяйства (по согласованию) - 29 098,00299| | |тыс. рублей; за счет средств краевого | | |бюджета - 1 081 278,02000 тыс. рублей; за | | |счет средств местных бюджетов (по | | |согласованию) - 45 000,00000 тыс. рублей; | | |за счет внебюджетных источников (взносы | | |собственников помещений на капитальный | | |ремонт общего имущества многоквартирных | | |домов) (по согласованию) - 1 150 000,00000| | |тыс. рублей. | | |Объем ресурсного обеспечения реализации | | |Подпрограммы 4 по годам составит: | | |2014 год - 553 950,67129 тыс. рублей; | | |2015 год - 625 564,35170 тыс. рублей; | | |2016 год - 625 861,00000 тыс. рублей; | | |2017 год - 250 000,00000 тыс. рублей; | | |2018 год - 250 000,00000 тыс. рублей | --------------------------------------------------------------------------- |Ожидаемые результаты |сохранение, восстановление и| |реализации |повышение качества жилищного| | Подпрограммы 4 |фонда в Камчатском крае; | | |повышение удовлетворенности| | |населения Камчатского края| | |уровнем жилищно-| | |коммунального обслуживания. | ---------------------------------------------------- 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 4 1.1. Подпрограмма 4 является основой для реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов муниципальных образований в Камчатском крае. 1.2. По состоянию на 01.01.2013 в Камчатском крае насчитывается 9320 многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 6992,0 тыс. кв. метров. Из общего числа многоквартирных домов 5354 домов, общей площадью жилых помещений 2241,4 тыс. кв. метров, имеют износ от 31 до 65%. 1.3. Реализация мероприятий Программ по капитальному ремонту многоквартирных домов реализованных с участием средств софинансирования Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства за период 2009-2012 годов позволила: 1) выполнить частичный капитальный ремонт в 324 многоквартирных домах общей площадью 829,96 тыс. кв. м; 2) улучшить жилищные условия 32 328 граждан. 1.4. Высокая стоимость капитального ремонта, невозможность привлечения в полном объеме средств собственников жилых помещений в многоквартирных домах приводит к тому, что проведение частичного капитального ремонта не снижает доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, так как капитальный ремонт проводится не комплексно, а лишь по самым необходимым видам, работ на которые хватает накопленных средств собственников, даже при низком проценте софинансирования (5%) за счет средств собственников. 1.5. В целях решения этой проблемы в Жилищный кодекс Российской Федерации внесены изменения касающиеся организации проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в субъектах Российской Федерации. В соответствии с указанными изменениями на собственников помещений многоквартирных домов возложена обязанность по выплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а на органы государственной власти субъекта Российской Федерации - обязанность по организации обеспечения своевременного проведения капремонтов домов. Органы местного самоуправления могут софинансировать капитальный ремонт дома, проводимого собственниками квартир. 1.6. Актуальность принятия Подпрограммы 4 обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью жилья, экономические - с высокими эксплуатационными затратами на его содержание. 1.7. Разработка и реализация Подпрограммы 4 необходима для улучшения технического состояния многоквартирных домов, снижения бремени нагрузки на проведение капитального ремонта с населения, в конечном счете - улучшения уровня жизни населения Камчатского края. 1.8. Программные мероприятия направлены на преодоление последствий недофинансирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение государственной финансовой поддержки капитального ремонта многоквартирных домов, а также на привлечение средств местных бюджетов и собственников помещений в многоквартирных домах. Реализация мероприятий Подпрограммы 4 позволит привести в нормативное состояние инженерные сети, строительные конструкции и элементы жилых зданий, обеспечивающие безопасность и комфортность проживания граждан. 2. Цели, задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4 2.1. Основной целью Подпрограммы 4 является уменьшение доли многоквартирных домов требующих капитального ремонта и повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. 2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи - создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности: 1) основное мероприятие 4.1 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов (бюджетное софинансирование Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края); 2) основное мероприятие 4.2 "Проведение мероприятий, направленных на решение вопросов жилищного просвещения граждан". Планируется реализация мероприятий по изготовлению и размещению информационных материалов в средствах массовой информации о порядке проведения собраний собственников жилья для выбора способа накоплений на капитальный ремонт, о новой системе формирования фонда капитального ремонта, о перспективах реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае. (В редакции Постановления Правительства Камчатского края от 30.04.2014 г. N 204-П) 2.3. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края организует проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае (в том числе ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыш, ремонт фасадов, ремонт фундаментов), в том числе за счет средств софинансирования Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства, краевого бюджета и местных бюджетов. 2.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 4 представлен в приложении 3 к Программе. 2.5. Подпрограмма 4 будет реализовываться в течение 2014-2018 годов. 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае 3.1. Непосредственное участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации Подпрограммы 4 предусмотрено в рамках реализации следующего основного мероприятия 4.1 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае". Планируется реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе за счет средств софинансирования Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, краевого бюджета, местных бюджетов. 3.2. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах осуществляться с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, региональному оператору за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств краевого бюджета, местных бюджетов. 3.3. Координация и взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в рамках Программы будет обеспечиваться путем: 1) информационного обеспечения органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по вопросам, относящимся к сфере действия Подпрограммы 4; 2) согласования в ходе бюджетного процесса объемов софинансирования мероприятий Подпрограммы 4 Программы; 3) взаимного обмена информацией, в том числе нормативной, статистической, отчетной по вопросам, относящимся к сфере действия Подпрограммы 4; 4) организации краевых совещаний и семинаров; 5) размещения информации о ходе реализации Подпрограммы 4 на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет. 4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 4 4.1. При реализации цели и задач Подпрограммы 4 осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Подпрограммы 4. Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Подпрограммы. 4.2. Основные риски реализации Подпрограммы 4 можно подразделить на внутренние и внешние: 1) к внутренним рискам относятся: а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий; б) недостаточный уровень бюджетного финансирования; в) неэффективное расходование бюджетных средств; г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств; д) необоснованное перераспределение средств, определенных Подпрограммой 4 в ходе ее исполнения; (В редакции Постановления Правительства Камчатского края от 30.04.2014 г. N 204-П) 2) к внешним рискам можно отнести: а) нормативные правовые пробелы в нормативной базе, риски изменения действующего законодательства, регулирующего сферу действия Подпрограммы 4 в целом, что может оказать негативное влияние финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий Подпрограммы 4; б) социально-экономические - риски, связанные с осложнением социально-экономической обстановки в Камчатском крае, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности; в) техногенные и экологические риски - неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации. 4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации Подпрограммы 4 позволит осуществление рационального, оперативного управления ее осуществлением с совершенствованием механизма ее реализации. 4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Подпрограммы 4 и расходования финансовых ресурсов, включая возможные меры усиления контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации Подпрограммы 4 на всех этапах ее выполнения. 5. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 4 5.1. Реализация Подпрограммы 4 позволит: 1) снизить средний уровень износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня; 2) создать комфортные условия для проживания населения в Камчатском крае. 5.2. Целевые значения индикаторов целей и показателей решения задач Подпрограммы 4 представлены в приложении 2 к Программе. 5.3. На достижение целевых значений индикаторов целей и показателей решения задач Подпрограммы влияют внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в разделе 4 настоящей Подпрограммы 4. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" (далее - Подпрограмма 5) Паспорт Подпрограммы 5 --------------------------------------------------- | Ответственный |Министерство жилищно-| | исполнитель |коммунального хозяйства и| | Подпрограммы 5 |энергетики Камчатского края| | | | |---------------------+---------------------------| | Участники |Министерство жилищно-| | Подпрограммы 5 |коммунального хозяйства и| | |энергетики Камчатского| | |края; | | |краевое государственное| | |бюджетное учреждение| | |"Региональный центр| | |развития энергетики и| | |энергосбережения" | |---------------------+---------------------------| | Программно-целевые | | | инструменты |отсутствуют | | Подпрограммы 5 | | |---------------------+---------------------------| | Цели Подпрограммы 5 |формирование и развитие| | |обеспечивающих механизмов| | |реализации Программы | | | | |---------------------+---------------------------| |Задачи Подпрограммы 5|обеспечение эффективного| | |управления финансовыми| | |средствами в сфере| | |реализации Программы; | | |обеспечение деятельности| | |подведомственных | | |организаций | | | | |---------------------+---------------------------| | Этапы и сроки |Подпрограмма 5 реализуется| | реализации |в период 2014-2018 годов | | Подпрограммы 5 | | ------------------------------------------------------ |"Объемы бюджетных |общий объем финансирования| |ассигнований Подпрограммы|Подпрограммы 5 по основным| |5 |мероприятиям на 2014-2018 | | |годы составит: | | |за счет всех источников | | |финансирования - 489 | | |630,46000 тыс. рублей; за | | |счет средств краевого | | |бюджета - 489 630,46000 | | |тыс. рублей. | | |Объем ресурсного | | |обеспечения реализации | | |подпрограммы по годам | | |составит: | | |2014 год - 99 011,46000 | | |тыс. рублей; | | |2015 год - 97 270,90000 | | |тыс. рублей; | | |2016 год - 97 782,70000 | | |тыс. рублей; | | |2017 год - 97 782,70000 | | |тыс. рублей; | | |2018 год - 97 782,70000 | | |тыс. рублей "; | | | | ------------------------------------------------------ |Ожидаемые результаты |создание условий для| | реализации |достижения целей, задач и| | Подпрограммы 5 |показателей Программы и| | |входящих в ее состав| | |подпрограмм; | | |повышение эффективности| | |исполнения государственных| | |функций в сфере реализации| | |Программы. | --------------------------------------------------- 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 5 1.1. Подпрограмма 5 носит вспомогательный характер и ориентирована на эффективное обеспечение целей и задач Программы и Подпрограмм, достижения целевых показателей и ожидаемых результатов реализации Программы в целом, эффективной деятельности органов исполнительной власти Камчатского края в сфере топливно- энергетического и жилищно-коммунального комплексов. 2. Цели, задачи Подпрограммы 5, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 5 2.1. Основной целью Подпрограммы 5 является формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации Программы. 2.2. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 1) обеспечение эффективного управления финансовыми средствами в сфере реализации Программы. Основное мероприятие 5.1. "Обеспечение деятельности Министерства, как ответственного исполнителя Программы". Реализация указанного мероприятия будет способствовать решению задачи по эффективному управлению финансовыми средствами в целом; 2) обеспечение деятельности подведомственных организаций. Мероприятие ориентировано на обеспечение ожидаемых результатов работы подведомственных организаций Министерства жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, с одной стороны, и объемов расходов на их достижение, с другой. С этой целью в рамках мероприятия предусматривается обеспечение целевого финансирования подведомственных организаций Министерства жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, в том числе в рамках государственного задания. 2.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 представлен в приложении 3 к Программе. 2.4. Подпрограмма 5 будет реализовываться в течение 2014-2018 годов. 3. Анализ рисков реализации Подпрограммы 5 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 5 3.1. При реализации цели и задач Подпрограммы 5 осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Подпрограммы 5. Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Подпрограммы. 3.2. Основные риски реализации Подпрограммы 5 можно подразделить на внутренние и внешние: 1) к внутренним рискам относятся: а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий; б) недостаточный уровень бюджетного финансирования; в) неэффективное расходование бюджетных средств; г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств; д) необоснованное перераспределение средств, определенных Подпрограммой 5 в ходе ее исполнения; (В редакции Постановления Правительства Камчатского края от 30.04.2014 г. N 204-П) 2) к внешним рискам можно отнести: а) нормативные правовые пробелы в нормативной базе, риски изменения действующего законодательства, регулирующего сферу действия Подпрограммы 5 в целом, что может оказать негативное влияние финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий Подпрограммы 5; б) социально-экономические - риски, связанные с осложнением социально-экономической обстановки в Камчатском крае, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности; в) техногенные и экологические риски - неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации. 3.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации Подпрограммы 5 позволит осуществление рационального, оперативного управления ее осуществлением с совершенствованием механизма ее реализации. 3.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Подпрограммы 5 и расходования финансовых ресурсов, включая возможные меры усиления контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации Подпрограммы 5 на всех этапах ее выполнения. 4. Описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 5 4.1. Реализация Подпрограммы 5 позволит: 1) создать условия для достижения целей, задач и целевых показателей Программы и входящих в ее состав подпрограмм; 2) повысить эффективность исполнения государственных функций в сфере реализации Программы. Приложение 1 к государственной программе Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае в рамках мероприятий Программы 1. Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на софинансирование отдельных мероприятий Подпрограммы 1 и мероприятий Подпрограммы 2 1.1. В целях софинансирования мероприятий 1.2-1.6, 1.8-1.9 Подпрограммы 1 и мероприятий Подпрограммы 2, представленных в приложении 3 к Программе (далее - мероприятия Подпрограмм 1 и 2) и обеспечения их реализации органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, местным бюджетам предоставляются субсидии из краевого бюджета. 1.2. Условиями предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий Подпрограмм 1 и 2 являются: 1) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае аналогичных муниципальных программ, направленных на достижение целей настоящей Программы; 2) наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятий аналогичной муниципальной программы в размере, определенном в соответствии с частью 1.5 настоящего раздела; 3) целевое использование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае предоставленных средств; 4) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Министерством жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; 5) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае; 6) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 1.3. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий Подпрограмм 1 и 2 являются: 1) для мероприятий 1.3, 1.6 Подпрограммы 1 и мероприятий Подпрограммы 2, не требующих разработки проектной документации (далее - Технические мероприятия) - наличие утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в Камчатском крае в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; 2) для мероприятия 1.5.1 Подпрограммы 1 и мероприятий, требующих разработку проектной документации (далее - Инвестиционные мероприятия) - наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае потребности в реализации мероприятий; (В редакции Постановления Правительства Камчатского края от 30.04.2014 г. N 204-П) 3) для мероприятия 1.2 Подпрограммы 1 - наличие энергетических паспортов, зарегистрированных в установленном порядке в Министерстве энергетики Российской Федерации; 4) для мероприятия 1.4 Подпрограммы 1 - наличие выявленных бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства, на которые право муниципальной собственности признано судом; 5) для мероприятия 1.9 Подпрограммы 1 - наличие заключенных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае концессионных соглашений. 1.4. Размер субсидии местному бюджету на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 и 2 определяется по следующим формулам: 1) для Технических мероприятий: SJ м ЧJ нас. * ИJ , = Sм----------------где ((ЧJ нас * ИJ) SJ м - объем субсидии бюджету j -того муниципального образования в Камчатском крае на реализацию j - того мероприятия Подпрограммы 1 и 2; Sм - общий объем субсидии краевого бюджета, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае, предусмотренный на реализацию мероприятий Подпрограмм 1 и 2; ИJ - индекс бюджетных расходов j -того муниципального образования в Камчатском крае; ЧJ нас. - общее количество жителей в j-том муниципальном образовании в Камчатском крае; 2) для мероприятий 1.2, 1.4, 1.5.1 Подпрограммы 1 и инвестиционных мероприятий: (В редакции Постановления Правительства Камчатского края от 30.04.2014 г. N 204-П) Si j = So П i j , где: ---------- ((П i j) Si j - объем субсидии бюджету j - того муниципального образования в Камчатском крае на реализацию j - того мероприятия Подпрограмм 1 и 2; Sо - общий объем субсидии краевого бюджета, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае, предусмотренный на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 и 2; Пi j - потребность в средствах j - того муниципального образования в Камчатском крае на реализацию i - того мероприятия Подпрограмм 1 и 2; 3) для мероприятия 1.3 Подпрограммы 1: SBCj = Sрасч. SBC , где: BCj х---------- ((Sрасч. BCj) SBCj - объем субсидии j - того муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия 1.3 Подпрограммы 1; Sрасч. BCj - расчетный объем субсидии бюджету j - того муниципального образования в Камчатском крае; SBC - общий объем субсидии краевого бюджета, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае, предусмотренный на реализацию мероприятия 1.3 Подпрограммы 1; -- КjМУ Sрасч. BCj =(ПBТCj х СсрТС+ПjВВСхСсрВС+ПКТCj х Н х W, СсрТС+ПjЭСхСсрЭС)х 0,06х ------ Кср -- где: ПBТCj - протяженность тепловых сетей j - того муниципального образования в Камчатском крае, принимаемая по данным отчетного финансового года статистической отчетности №1-ЖКХ (зима срочная) "Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях" (далее - №1-ЖКХ) без учета протяженности отремонтированных тепловых сетей за отчетный и текущий финансовый год; СсрТС - средний норматив стоимости замены 1 п. м тепловых сетей в Камчатском крае, принимаемый равным показателю стоимости замены 1 п. м отчетного финансового года с учетом индекса-дефлятора по экономической деятельности инвестиций в основной капитал очередного финансового года; ПjВВС - протяженность водопроводных сетей j - того муниципального образования в Камчатском крае, принимаемая по данным отчетного финансового года статистической отчетности №1-ЖКХ без учета протяженности отремонтированных водопроводных сетей за отчетный и текущий финансовый год; СсрВС - средний норматив стоимости замены 1 п. м водопроводных сетей в Камчатском крае, принимаемый равным показателю стоимости замены 1 п. м отчетного финансового года с учетом индекса-дефлятора по экономической деятельности инвестиций в основной капитал очередного финансового года; ПBКCj - протяженность канализационных сетей j - того муниципального образования в Камчатском крае, принимаемая по данным отчетного финансового года статистической отчетности №1-ЖКХ без учета протяженности отремонтированных канализационных сетей за отчетный и текущий финансовый год; СсрКС - средний норматив стоимости замены 1 п. м канализационных сетей в Камчатском крае, принимаемый равным показателю стоимости замены 1 п. м отчетного финансового года с учетом индекса-дефлятора по экономической деятельности инвестиций в основной капитал очередного финансового года; ПjЭС - протяженность электрических сетей (без учета сетей уличного освещения) j - того муниципального образования в Камчатском крае, принимаемая по данным отчетного финансового года статистической отчетности №1-ЖКХ без учета протяженности отремонтированных электрических сетей за отчетный и текущий финансовый год; СсрЭС - средний норматив стоимости замены 1 п. м электрических сетей в Камчатском крае, принимаемый равным показателю стоимости замены 1 п. м отчетного финансового года с учетом индекса-дефлятора по экономической деятельности инвестиций в основной капитал очередного финансового года; 0,06 - коэффициент нормативной замены ветхих сетей, принятый в размере, рекомендованном в Протоколе Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от 29.08.2012 №ЮО-5; КjМУН - муниципальный коэффициент j - того муниципального образования в Камчатском крае, принимаемый в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края, утвержденным на момент формирования краевого бюджета на очередной финансовый год; Кср - средний показатель муниципального коэффициента по муниципальным образованиям в Камчатском крае; W - доля софинансирования из краевого бюджета расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае по замене ветхих сетей тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения, принимаемая равной 98%. 1.5 Для муниципальных образований в Камчатском крае доля софинансирова- ния расходов на реализацию мероприятий Подпрограмм 1 и 2, за исключением мероприятия 1.5.1 Подпрограммы 1, устанавливается в объеме не менее 2% от общего объема средств. (В редакции Постановления Правительства Камчатского края от 30.04.2014 г. N 204-П) 1.6. Срок предоставления заявок органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на получение субсидии для мероприятий 1.2 и 1.4 Подпрограммы 1 до 01 февраля 2014 года. 1.6.1 В случае, если муниципальное образование в Камчатском крае, входящее в состав муниципального района в Камчатском крае, добровольно отказывается от получения субсидий, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края вправе перераспределить объем субсидий данного муниципального образования в Камчатском крае между другими муниципальными образованиями в Камчатском крае, входящими в состав данного муниципального района в Камчатском крае. (Дополнен - Постановление Правительства Камчатского края от 30.04.2014 г. N 204-П) 1.7. В случаях неисполнения (нарушения) органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий предоставления субсидии, установленных частью 1.2 настоящего раздела, либо использования субсидии не по целевому назначению: 1) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края принимает решение о сокращении объема предоставления субсидии; 2) получатель субсидии возвращает полученную субсидию на лицевой счет Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края. 1.8. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30-ти дней со дня получения уведомления Министерства жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края. 1.9. Контроль за исполнением условий, установленных частью 1.2 настоящего раздела, и целевым использованием органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае предоставленных субсидий осуществляется Министерством жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края. 1.10. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в срок до 30 декабря текущего финансового года. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края. 2. Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения 2.1. В соответствии с мероприятием 1.11 Подпрограммы 1, представленным в приложении 3 к Программе, бюджетам муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае предоставляются субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае предоставляются субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении: 1) органами местного самоуправления муниципальных районов в Камчатском крае полномочий по следующим вопросам местного значения: а) оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджетов муниципальных районов в Камчатском крае; б) оплата труда (с учетом обязательств, связанных с повышением оплаты труда) работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджетов муниципальных районов в Камчатском крае, за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, работников, реализующих государственные полномочия и финансируемых за счет субвенций; в) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений в Камчатском крае, входящих в состав муниципального района в Камчатском крае, за счет средств бюджета муниципального района в Камчатском крае; 2) органами местного самоуправления городских округов в Камчатском крае полномочий по следующим вопросам местного значения: а) оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджетов городских округов в Камчатском крае; б) оплата труда (с учетом обязательств, связанных с повышением оплаты труда) работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджетов городских округов в Камчатском крае, за исключением лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, работников, реализующих государственные полномочия и финансируемых за счет субвенций. 2.2. Условиями предоставления и расходования субсидий являются: 1) недопущение в течение периода предоставления субсидий роста просроченной кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет бюджетов муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае; 2) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (далее - органы местного самоуправления) по запросу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, своевременной и достоверной информации, необходимой для расчета размера субсидии и осуществления контроля за использованием предоставленных субсидий; 3) использование органами местного самоуправления субсидий по целевому назначению; 4) соблюдение органами местного самоуправления бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 2.3. Критерием отбора муниципальных районов (городских округов) для предоставления субсидий является наличие на территории муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств местных бюджетов. 2.4. Целевым показателем результативности предоставления субсидий является общий объем просроченной кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет бюджетов муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае (значение целевого показателя результативности: 2014 год - 4 500,00 тыс. рублей, 2015 год - 4 400,00 тыс. рублей, 2016 год - 4 300,00 тыс. рублей). 2.5. Расчет субсидий осуществляется по следующей формуле: SjВО = ПjТГ * Ij * Wj, где: ПjТГ - потребность в средствах на оплату коммунальных услуг консолидированного бюджета j - того муниципального района (городского округа) в Камчатском крае в текущем финансовом году по данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, рассчитанная на основании утвержденных органами местного самоуправления лимитов потребления коммунальных услуг муниципальными учреждениями, финансируемыми из местных бюджетов; Ij - прогнозный индекс изменения стоимости коммунальных услуг в очередном финансовом году для j - того муниципального района (городского округа) в Камчатском крае по данным Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края; Wj - доля софинансирования расходного обязательства j-того муниципального района (городского округа) в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета, определяемая по формуле: Wj = Wср/БОj + Kj стим., где: Wср - уровень софинансирования расходных обязательств за счет средств краевого бюджета, принимается равным 40%; БОj - уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-того муниципального района (городского округа) в Камчатском крае после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае, предоставляемых из краевого бюджета на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), утвержденной Законом Камчатского края от 11.09.2008 №110 "О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов в Камчатском крае" по данным Министерства финансов Камчатского края; Kj стим. - стимулирующий коэффициент, определяемый по показателю динамики изменения просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета j - того муниципального района (городского округа) в Камчатском крае по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями (Дj КЗ), принимается равным значениям в соответствии с таблицей: --------------------------------------------------------- | Значение показателя Дj КЗ| Значение показателя Kj| | (%) | стим. (%) | |-----------------------------+-------------------------| | Дj КЗ < -30 | 5 | |-----------------------------+-------------------------| | - 30 ? Дj КЗ ? - 10 | 3 | |-----------------------------+-------------------------| | - 10 < Дj КЗ < 0 | 0 | |-----------------------------+-------------------------| | 0 < Дj КЗ < 10 | -3 | |-----------------------------+-------------------------| | 10 ? Дj КЗ ? 30 | -5 | |-----------------------------+-------------------------| | Дj КЗ > 30 | -7 | |-----------------------------+-------------------------| | Дj КЗ = 0 | в соответствии с | | | примечаниями | --------------------------------------------------------- Показатель динамики изменения просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета j - того муниципального района (городского округа) в Камчатском крае по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями (Дj КЗ) определяется по формуле: Дj КЗ = (КЗj тек. г - КЗj отч. г)/КЗj отч. г, где: КЗj тек. г - объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета j - того муниципального района (городского округа) в Камчатском крае по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями в соответствии с отчетом об исполнении консолидированного бюджета Камчатского края по состоянию на 1 января текущего финансового года по данным Министерства финансов Камчатского края; КЗj отч. г - объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета j - того муниципального района (городского округа) в Камчатском по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями в соответствии с отчетом об исполнении консолидированного бюджета Камчатского края по состоянию на 1 января отчетного финансового года по данным Министерства финансов Камчатского края. Примечания: 1) если просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета j - того муниципального района (городского округа) в Камчатском крае по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями по состоянию на 1 января текущего финансового года и на 1 января отчетного финансового года отсутствовала, значение Kj стим. принимается равным 7; 2) если просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета j - того муниципального района (городского округа) в Камчатском крае по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями по состоянию на 1 января текущего финансового года и на 1 января отчетного финансового года была и не изменилась, значение Kj стим. принимается равным 0. 2.6. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с кассовым планом исполнения краевого бюджета, утвержденным в установленном порядке, в размерах, определенных в соответствии с методикой, установленной частью 2.5 настоящего раздела, на основании соглашений, заключенных с уполномоченными органами местного самоуправления по формам, утвержденным Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края. (В редакции Постановления Правительства Камчатского края от 30.04.2014 г. N 204-П) 2.7. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов (городских округов) устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 2.8. В случаях неисполнения (нарушения) органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий предоставления субсидии, установленных частью 2.2 настоящего раздела, либо использования субсидии не по целевому назначению: 1) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края принимает решение о сокращении объема предоставления субсидии; 2) получатель субсидии возвращает полученную субсидию на лицевой счет Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края. 2.9. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30-ти дней со дня получения уведомления Министерства жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края. 2.10. Контроль за соблюдением условий, установленных частью 2.2 настоящего раздела, и целевым использованием органами местного самоуправления предоставленных субсидий осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края. 2.11. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в срок до 30 декабря текущего финансового года. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края. 3. Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на софинансирование мероприятий Подпрограммы 3 3.1. В целях софинансирования основных мероприятий Подпрограммы 3, представленных в приложении 3 к Программе (далее - мероприятия Подпрограммы 3) и обеспечения их реализации органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, местным бюджетам предоставляются субсидии из краевого бюджета. 3.2. Условиями предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 являются: 1) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае аналогичных муниципальных программ, направленных на достижение целей настоящей Программы; 2) наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятий аналогичной муниципальной программы в размере, определенном в соответствии с частью 3.6 настоящего раздела; 3) целевое использование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае предоставленных средств; 4) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденным Министерством жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; 5) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае; 6) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 7) наличие проектной документации и (или) сметного расчета на проведение соответствующих работ; 8) обязательство исполнительно-распорядительного органа муниципального образования в Камчатском крае по обеспечению соответствия мероприятий аналогичной муниципальной программы требованиям, устанавливаемым Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края. 3.3. Субсидии из краевого бюджета местным бюджетам на мероприятия Подпрограммы 3 по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципальных образований в Камчатском крае и капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципальных образований в Камчатском крае предоставляются, в том числе, за счет средств дорожного фонда Камчатского края в соответствие с Порядком предоставления и расходования субсидий местным бюджетам за счет средств дорожного фонда Камчатского края, утверждаемом постановлением Правительства Камчатского края. 3.4. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий по мероприятиям Подпрограммы 3 является наличие на территории населенных пунктов Камчатского края объектов, подлежащих благоустройству. 3.5. Размер субсидии местному бюджету на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 определяется по следующей формуле: х S, где S - общий объем средств краевого бюджета, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае, предусмотренный на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 Программы; Sj - объем субсидии бюджету j-го муниципального образования в Камчатском крае; Пj - потребность в средствах j-того муниципального образования в Камчатском крае на выполнение основных мероприятий Подпрограммы 3 настоящей Программы в очередном финансовом году. 3.6. Для муниципальных образований в Камчатском крае доля софинансирования расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 устанавливается в следующих объемах: 1) не менее 20% от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий при численности населения более 20 тыс. человек; 2) не менее 10% от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий при численности населения менее 20 тыс. человек. 3.7. В случаях неисполнения (нарушения) органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий предоставления субсидии, установленных частью 3.2 настоящего раздела, либо использования субсидии не по целевому назначению: 1) Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края принимает решение о сокращении объема предоставления субсидии; 2) получатель субсидии возвращает полученную субсидию на лицевой счет Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края. 3.8. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в краевой бюджет в течение 30-ти дней со дня получения уведомления Министерства жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края. 3.9. Контроль за исполнением условий, установленных частью 3.2 настоящего раздела, и целевым использованием органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае предоставленных субсидий осуществляется Министерством жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края. (В редакции Постановления Правительства Камчатского края от 30.04.2014 г. N 204-П) 3.10. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет в срок до 30 декабря текущего финансового года. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края. Приложение 2 к государственной программе Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" (В редакции Постановления Правительства Камчатского края от 30.04.2014 г. N 204-П) Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края и подпрограмм государственной программы Камчатского края"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" -------------------------------------------------------------------------------------------- | | | |Значения показателей | | | | |------------------------------------------------------------------| |№ |Показатель |Ед. |базовое |текущий |очередно|первый |второй |третий |четверты | |п/п|(индикатор) |изм.|значение|год |й |год |год |год |й | | |(наименование)| | |(оценка)|год |реализац-|реализац-|реализац-|год | | | | | | | |ии |ии |ии |реализац-| | | | | | | |программ |программ |программ |ии | | | | | | | |ы |ы |ы |программ | | | | | | | | | | |ы | |---+--------------+----+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | -------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Государственная программа Камчатского края"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального | |хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и | |услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1 |Доля ежегодно заменяемых |% |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 | | |ветхих сетей, нуждающихся в | | | | | | | | | | |замене, в % от их | | | | | | | | | | |протяженности | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |2 |Количество введенных в |ед. |7 |7 |11 |11 |12 |13 |14 | | |эксплуатацию объектов | | | | | | | | | | |энерго- и теплоснабжения на | | | | | | | | | | |территории Камчатского края | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |3 |Объем потребления природного|млн. |343,408 |343,408 |442,8096|442,8096 |553,5395 |636,38 |636,38 | | |газа |м3 | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |4 |Доля заемных средств в общем|% |0 |0 |0 |0 |10 |20 |30 | | |объеме капитальных вложений | | | | | | | | | | |в системы теплоснабжения, | | | | | | | | | | |водоснабжения, водоотведения| | | | | | | | | | |и очистки сточных вод | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |5 |Увеличение |Разы к |1 |1,02 |1,14 |1,25 |1,35 |1,46 |1,57 | | |производительности труда в |2018 | | | | | | |. | | |производстве, распределении |году | | | | | | | | | |электрической, тепловой | | | | | | | | | | |энергии, газа и горячей воды| | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+------------------------------------------------------------------| |№ |Показатель |Ед. |Значения показателей | |п/п |(индикатор) |изм. |------------------------------------------------------------------| | |(наименование) | |базовое |текущий |очередно|первый |второй |третий |четверты | | | | |значение|год |й |год |год |год |й | | | | | |(оценка)|год |реализац-|реализац-|реализац-|год | | | | | | | |ии |ии |ии |реализац-| | | | | | | |программ |программ |программ |ии | | | | | | | |ы |ы |ы |программ | | | | | | | | | | |ы | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |6 |Увеличение |% за |100 |108,4 |110,2 |102,7 |104,3 |102,5 |102,2 | | |производительности труда в |год к | | | | | | | | | |сфере сбора, очистки, |пред. | | | | | | | | | |распределении воды | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |7 |Увеличение |% за |100 |104,4 |105,7 |103,1 |104,3 |101,4 |101,0 | | |производительности труда в |год к | | | | | | | | | |сфере удаления и обработки |пред. | | | | | | | | | |сточных вод | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения | | |энергетической эффективности | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1. |Энергоемкость валового |кг у |16,67 |15,2 |13,83 |13,83 |12,5 |11,45 |10,5 | |1 |регионального продукта |т/тыс. | | | | | | | | | |Камчатского края для |руб. | | | | | | | | | |фактических условий | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.1. |Отношение расходов на |% |26,71 |25,61 |24,72 |24,72 |23,72 |22,87 |22,06 | |2 |приобретение энергетических | | | | | | | | | | |ресурсов к объему валового | | | | | | | | | | |регионального продукта | | | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.1. |Доля объема электрической |% |80 |90 |95 |95 |100 |100 |100 | |3 |энергии, расчеты за которую | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | |учета, в общем объеме | | | | | | | | | | |электрической энергии, | | | | | | | | | | |потребляемой (используемой) | | | | | | | | | | |на территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+------------------------------------------------------------------| |№ |Показатель |Ед. |Значения показателей | |п/п |(индикатор) |изм. |------------------------------------------------------------------| | |(наименование) | |базовое |текущий |очередно|первый |второй |третий |четверты | | | | |значение|год |й |год |год |год |й | | | | | |(оценка)|год |реализац-|реализац-|реализац-|год | | | | | | | |ии |ии |ии |реализац-| | | | | | | |программ |программ |программ |ии | | | | | | | |ы |ы |ы |программ | | | | | | | | | | |ы | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.1. |Доля объема тепловой |% |29,26 |35,11 |42,13 |42,13 |50,56 |60,67 |72,8 | |4 |энергии, расчеты за которую | | | | | | | | | |> |осуществляются с | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | |учета, в общем объеме | | | | | | | | | | |тепловой энергии, | | | | | | | | | | |потребляемой (используемой) | | | | | | | | | | |на территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.1. |Доля объема холодной воды, |% |47,61 |52,37 |57,61 |57,61 |63,37 |69,7 |76,67 | |5 |расчеты за которую | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | |учета, в общем объеме воды, | | | | | | | | | | |потребляемой (используемой) | | | | | | | | | | |на территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.1. |Доля объема горячей воды, |% |34,45 |41,34 |49,61 |49,61 |59,53 |71,44 |85,72 | |6 |расчеты за которую | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | |учета, в общем объеме воды, | | | | | | | | | | |потребляемой (используемой) | | | | | | | | | | |на территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.1. |Доля объема природного газа,|% |100 |100 |100 |100 |100 |100 |,00 | |7 |расчеты за который | | | | | | | | | | |осуществляются с | | | | | | | | | | |использованием приборов | | | | | | | | | | |учета, в общем объеме | | | | | | | | | | |природного газа, | | | | | | | | | | |потребляемого | | | | | | | | | | |(используемого) на | | | | | | | | | | |территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+------------------------------------------------------------------| |№ |Показатель |Ед. |Значения показателей | |п/п |(индикатор) |изм. |------------------------------------------------------------------| | |(наименование) | |базовое |текущий |очередно|первый |второй |третий |четверты | | | | |значение|год |й |год |год |год |й | | | | | |(оценка)|год |реализац-|реализац-|реализац-|год | | | | | | | |ии |ии |ии |реализац-| | | | | | | |программ |программ |программ |ии | | | | | | | |ы |ы |ы |программ | | | | | | | | | | |ы | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.1. |Доля объема энергетических |% |14,48 |15,29 |17,12 |17,12 |18,33 |18,4 |18,76 | |8 |ресурсов, производимых с | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | |возобновляемых источников | | | | | | | | | | |энергии и (или) вторичных | | | | | | | | | | |энергетических ресурсов, в | | | | | | | | | | |общем объеме энергетических | | | | | | | | | | |ресурсов, производимых на | | | | | | | | | | |территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.1. |Доля объема производства |% |29,04 |30,59 |33,58 |33,58 |35,25 |34,52 |34,33 | |9 |электрической энергии | | | | | | | | | | |генерирующими объектами, | | | | | | | | | | |функционирующими на основе | | | | | | | | | | |использования возобновляемых| | | | | | | | | | |источников энергии, в | | | | | | | | | | |совокупном объеме | | | | | | | | | | |производства электрической | | | | | | | | | | |энергии на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации (без учета | | | | | | | | | | |гидроэлектростанций | | | | | | | | | | |установленной мощностью | | | | | | | | | | |свыше 25 МВт) | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.1. |Ввод мощностей генерирующих |МВт |0,55 |0,55 |0,55 |0,55 |0,55 |0,55 |1,1 | |10 |объектов, функционирующих на| | | | | | | | | | |основе использования | | | | | | | | | | |возобновляемых источников | | | | | | | | | | |энергии, на территории | | | | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации (без учета | | | | | | | | | | |гидроэлектростанций | | | | | | | | | | |установленной мощностью | | | | | | | | | | |свыше 25 МВт) | | | | | | | | | ------+----------------------------+-------+------------------------------------------------------------------| | | |Значения показателей | | | | |------------------------------------------------------------------| |№ |Показатель |Ед. |базовое |текущий |очередно|первый |второй |третий |четверты | |п/п |(индикатор) |изм. |значение|год |й |год |год |год |й | | |(наименование) | | |(оценка)|год |реализац-|реализац-|реализац-|год | | | | | | | |ии |ии |ии |реализац-| | | | | | | |программ |программ |программ |ии | | | | | | | |ы |ы |ы |программ | | | | | | | | | | |ы | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в | |государственном секторе: | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.2. |Удельный расход |кВт/кв |48,378 |51,105 |51,042 |51,042 |50,96 |49,431 |47,948 | |1 |электрической энергии на |. м | | | | | | | | | |снабжение органов | | | | | | | | | | |государственной власти | | | | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации и государственных | | | | | | | | | | |учреждений субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации (в | | | | | | | | | | |расчете на 1 кв. метр общей | | | | | | | | | | |площади) | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.2. |Удельный расход тепловой |Г |0,151 |0,158 |0,158 |0,158 |0,157 |0,153 |0,148 | |2 |энергии на снабжение органов|кал/кв | | | | | | | | | |государственной власти |. м | | | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации и государственных | | | | | | | | | | |учреждений субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации (в | | | | | | | | | | |расчете на 1 кв. метр общей | | | | | | | | | | |площади) | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.2. |Удельный расход холодной |куб. |37,805 |41,807 |41,75 |41,75 |41,692 |40,442 |39,228 | |3 |воды на снабжение органов |м/че | | | | | | | | | |государственной власти |л | | | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации и государственных | | | | | | | | | | |учреждений субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации (в | | | | | | | | | | |расчете на 1 человека) | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.2. |Удельный расход горячей воды|куб. |7,692 |8,683 |8,671 |8,671 |8,66 |8,4 |8,148 | |4 |на снабжение органов |м/че | | | | | | | | | |государственной власти |л | | | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации и государственных | | | | | | | | | | |учреждений субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации (в | | | | | | | | | | |расчете на 1 человека) | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.2. |Удельный расход природного |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |5 |газа на снабжение органов | | | | | | | | | | |государственной власти | | | | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации и государственных | | | | | | | | | | |учреждений субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации (в | | | | | | | | | | |расчете на 1 человека) | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+------------------------------------------------------------------| |№ |Показатель |Ед. |Значения показателей | |п/п |(индикатор) |изм. |------------------------------------------------------------------| | |(наименование) | |базовое |текущий |очередно|первый |второй |третий |четверты | | | | |значение|год |й |год |год |год |й | | | | | |(оценка)|год |реализац-|реализац-|реализац-|год | | | | | | | |ии |ии |ии |реализац-| | | | | | | |программ |программ |программ |ии | | | | | | | |ы |ы |ы |программ | | | | | | | | | | |ы | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.2. |Количество энергосервисных | |0 |0 |3 |3 |6 |9 |12 | |6 |договоров (контрактов), | | | | | | | | | | |заключенных органами | | | | | | | | | | |государственной власти | | | | | | | | | | |субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации и государственными| | | | | | | | | | |учреждениями субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3. Целевые показатели в области энергосбережения и |ргетической эффективности в жилищном | |повышения эне] |фонде: | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3. |Удельный расход тепловой |Гкал/к |0,286 |0,277 |0,269 |0,269 |0,261 |0,253 |0,245 | |1 |энергии в многоквартирных |в. | | | | | | | | | |домах (в расчете на 1 кв. |м. | | | | | | | | | |метр общей площади) | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.3. |Удельный расход холодной |куб. |70,756 |68,633 |66,574 |66,574 |64,577 |62,639 |60,76 | |2 |воды в многоквартирных домах|м/че | | | | | | | | | |(в расчете на 1 жителя) |л | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.3. |Удельный расход горячей воды|куб. |37,14 |36,026 |34,945 |34,945 |33,896 |32,88 |31,893 | |3 |в многоквартирных домах (в |м/че | | | | | | | | | |расчете на 1 жителя); |л | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.3. |удельный расход |кВт/кв |47,073 |45,661 |44,291 |44,291 |42,963 |41,674 |40,423 | |4 |электрической энергии в |. м | | | | | | | | | |многоквартирных домах (в | | | | | | | | | | |расчете на 1 кв. метр общей | | | | | | | | | | |площади) | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+------------------------------------------------------------------| |№ |Показатель |Ед. |Значения показателей | |п/п |(индикатор) |изм. |------------------------------------------------------------------| | |(наименование) | |базовое |текущий |очередно|первый |второй |третий |четверты | | | | |значение|год |й |год |год |год |й | | | | | |(оценка)|год |реализац-|реализац-|реализац-|год | | | | | | | |ии |ии |ии |реализац-| | | | | | | |программ |программ |программ |ии | | | | | | | |ы |ы |ы |программ | | | | | | | | | | |ы | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.3. |Удельный расход природного | |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |5 |газа в многоквартирных домах| | | | | | | | | | |с индивидуальными системами | | | | | | | | | | |газового отопления (в | | | | | | | | | | |расчете на 1 кв. метр общей | | | | | | | | | | |площади) | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.3. |Удельный расход природного | |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |6 |газа в многоквартирных домах| | | | | | | | | | |с иными системами | | | | | | | | | | |теплоснабжения (в расчете на| | | | | | | | | | |1 жителя) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в | |промышленности, энергетике и системах коммунальной | |инфраструктуры: | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.4. |Удельный расход топлива на |гут/кВ |338,2 |334,82 |331,47 |331,47 |328,16 |324,87 |321,62 | |1 |выработку электрической |т | | | | | | | | | |энергии тепловыми | | | | | | | | | | |электростанциями; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.4. |Удельный расход топлива на |кгут/Г-|134,9 |133,55 |132,22 |132,22 |130,89 |129,58 |128,29 | |2 |выработку тепловой энергии |ка | | | | | | | | | |тепловыми электростанциями; |л | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.4. |Доля потерь электрической |% |15,34 |15,19 |15,04 |15,04 |14,89 |14,74 |14,59 | |3 |энергии при ее передаче по | | | | | | | | | | |распределительным сетям в | | | | | | | | | | |общем объеме переданной | | | | | | | | | | |электрической энергии; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.4. |Доля потерь тепловой энергии|% |19,055 |18,8645 |18,6758 |18,6758 |18,4890 |18,3042 |18,1211 | |4 |при ее передаче в общем | | | | | | | | | | |объеме переданной тепловой | | | | | | | | | | |энергии; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.4. |Доля потерь воды при ее |% |26,089 |25,8281 |25,5698 |25,5698 |25,3141 |25,0610 |24,8104 | |5 |передаче в общем объеме | | | | | | | | | | |переданной воды | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.4. |Удельный расход |кВт/ку |1,4946 |1,4796 |1,4648 |1,4648 |1,4502 |1,4357 |1,4213 | |6 |электрической энергии, |б. | | | | | | | | | |используемой для передачи |м. | | | | | | | | | |(транспортировки) воды в | | | | | | | | | | |системах водоснабжения (на 1| | | | | | | | | | |куб. метр) | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+------------------------------------------------------------------| |№ |Показатель |Ед. |Значения показателей | |п/п |(индикатор) |изм. |------------------------------------------------------------------| | |(наименование) | |базовое |текущий |очередно|первый |второй |третий |четверты | | | | |значение|год |й |год |год |год |й | | | | | |(оценка)|год |реализац-|реализац-|реализац-|год | | | | | | | |ии |ии |ии |реализац-| | | | | | | |программ |программ |программ |ии | | | | | | | |ы |ы |ы |программ | | | | | | | | | | |ы | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.4. |Удельный расход |кВт/ку |0,9995 |0,9895 |0,9796 |0,9796 |0,9698 |0,9601 |0,9505 | |7 |электрической энергии, |б. | | | | | | | | | |используемой в системах |м. | | | | | | | | | |водоотведения (на 1 куб. | | | | | | | | | | |метр) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в | |транспортном комплексе: | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.5. |Количество высокоэкономичных|шт. |0 |0 |50 |50 |100 |150 |200 | |1 |по использованию моторного | | | | | | | | | | |топлива и электрической | | | | | | | | | | |энергии (в том числе | | | | | | | | | | |относящихся к объектам с | | | | | | | | | | |высоким классом | | | | | | | | | | |энергетической | | | | | | | | | | |эффективности) транспортных | | | | | | | | | | |средств, относящихся к | | | | | | | | | | |общественному транспорту, | | | | | | | | | | |регулирование тарифов на | | | | | | | | | | |услуги по перевозке на | | | | | | | | | | |котором осуществляется | | | | | | | | | | |субъектом Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.5. |количество транспортных |шт. |0 |0 |50 |50 |100 |150 |200 | |2 |средств, относящихся к | | | | | | | | | | |общественному транспорту, | | | | | | | | | | |регулирование тарифов на | | | | | | | | | | |услуги по перевозке на | | | | | | | | | | |котором осуществляется | | | | | | | | | | |субъектом Российской | | | | | | | | | | |Федерации, в отношении | | | | | | | | | | |которых проведены | | | | | | | | | | |мероприятия по | | | | | | | | | | |энергосбережению и повышению| | | | | | | | | | |энергетической | | | | | | | | | | |эффективности, в том числе | | | | | | | | | | |по замещению бензина и | | | | | | | | | | |дизельного топлива, | | | | | | | | | | |используемых транспортными | | | | | | | | | | |средствами в качестве | | | | | | | | | | |моторного топлива, природным| | | | | | | | | | |газом, газовыми смесями, | | | | | | | | | | |сжиженным углеводородным | | | | | | | | | | |газом, используемыми в | | | | | | | | | | |качестве моторного топлива, | | | | | | | | | | |и электрической энергией | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+------------------------------------------------------------------| |№ |Показатель |Ед. |Значения показателей | |п/п |(индикатор) |изм. |------------------------------------------------------------------| | |(наименование) | |базовое |текущий |очередно|первый |второй |третий |четверты | | | | |значение|год |й |год |год |год |й | | | | | |(оценка)|год |реализац-|реализац-|реализац-|год | | | | | | | |ии |ии |ии |реализац-| | | | | | | |программ |программ |программ |ии | | | | | | | |ы |ы |ы |программ | | | | | | | | | | |ы | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.5. |Количество транспортных |шт. |0 |0 |50 |50 |100 |150 |200 | |3 |средств, использующих | | | | | | | | | | |природный газ, газовые | | | | | | | | | | |смеси, сжиженный | | | | | | | | | | |углеводородный газ в | | | | | | | | | | |качестве моторного топлива, | | | | | | | | | | |регулирование тарифов на | | | | | | | | | | |услуги по перевозке на | | | | | | | | | | |которых осуществляется | | | | | | | | | | |субъектом Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.5. |Количество транспортных |шт. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |4 |средств с автономным | | | | | | | | | | |источником электрического | | | | | | | | | | |питания, относящихся к | | | | | | | | | | |общественному транспорту, | | | | | | | | | | |регулирование тарифов на | | | | | | | | | | |услуги по перевозке на | | | | | | | | | | |котором осуществляется | | | | | | | | | | |субъектом Российской | | | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.5. |Количество транспортных |шт. |0 |0 |20 |20 |40 |60 |80 | |5 |средств, используемых | | | | | | | | | | |органами государственной | | | | | | | | | | |власти субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации, государственными | | | | | | | | | | |учреждениями и | | | | | | | | | | |государственными унитарными | | | | | | | | | | |предприятиями субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации, в | | | | | | | | | | |отношении которых проведены | | | | | | | | | | |мероприятия по | | | | | | | | | | |энергосбережению и повышению| | | | | | | | | | |энергетической | | | | | | | | | | |эффективности, в том числе | | | | | | | | | | |по замещению бензина и | | | | | | | | | | |дизельного топлива, | | | | | | | | | | |используемых транспортными | | | | | | | | | | |средствами в качестве | | | | | | | | | | |моторного топлива, природным| | | | | | | | | | |газом, газовыми смесями и | | | | | | | | | | |сжиженным углеводородным | | | | | | | | | | |газом, используемыми в | | | | | | | | | | |качестве моторного топлива | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+------------------------------------------------------------------| | | | |Значения показателей | | | | |------------------------------------------------------------------| |№ |Показатель |Ед. |базовое |текущий |очередно|первый |второй |третий |четверты | |п/п |(индикатор) |изм. |значение|год |й |год |год |год |й | | |(наименование) | | |(оценка)|год |реализац-|реализац-|реализац-|год | | | | | | | |ии |ии |ии |реализац-| | | | | | | |программ |программ |программ |ии | | | | | | | |ы |ы |ы |программ | | | | | | | | | | |ы | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.5. |Количество транспортных |шт. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |6 |средств с автономным | | | | | | | | | | |источником электрического | | | | | | | | | | |питания, используемых | | | | | | | | | | |органами государственной | | | | | | | | | | |власти субъекта Российской | | | | | | | | | | |Федерации, государственными | | | | | | | | | | |учреждениями и | | | | | | | | | | |государственными унитарными | | | | | | | | | | |предприятиями субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.5. |Количество транспортных |шт. |0 |0 |100 |100 |170 |240 |310 | |7 |средств, использующих | | | | | | | | | | |природный газ, газовые | | | | | | | | | | |смеси, сжиженный | | | | | | | | | | |углеводородный газ в | | | | | | | | | | |качестве моторного топлива, | | | | | | | | | | |зарегистрированных на | | | | | | | | | | |территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.5. |количество электромобилей |шт. |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |8 |легковых с автономным | | | | | | | | | | |источником электрического | | | | | | | | | | |питания, зарегистрированных | | | | | | | | | | |на территории субъекта | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |6. Целевые показатели в области предоставления коммунальных услуг: | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.6. |Доля получателей субсидий на|% |18,9 |18,5 |18. |17,5 |17 |16,5 |16 | |1 |оплату жилищно-коммунальных | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |1.6. |Доля возмещения |% |99 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | |2 |муниципальными учреждениями | | | | | | | | | | |предъявленной платы за | | | | | | | | | | |коммунальные услуги | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подп- зграмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае" | |рс | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1 |Удельный вес проб воды, |% |1,5 |1,5 |1,5 |1,4 |1,2 |1,1 |1,0 | | |отбор которых произведен из | | | | | | | | | | |водопроводной сети, и | | | | | | | | | | |которые не отвечают | | | | | | | | | | |гигиеническим нормативам по | | | | | | | | | | |санитарно-химическим | | | | | | | | | | |показателям | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+------------------------------------------------------------------| |№ |Показатель |Ед. |Значения показателей | |п/п |(индикатор) |изм. |------------------------------------------------------------------| | |(наименование) | |базовое |текущий |очередно|первый |второй |третий |четверты | | | | |значение|год |й |год |год |год |й | | | | | |(оценка)|год |реализац-|реализац-|реализац-|год | | | | | | | |ии |ии |ии |реализац-| | | | | | | |программ |программ |программ |ии | | | | | | | |ы |ы |ы |программ | | | | | | | | | | |ы | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |2.2 |Удельный вес проб воды, |% |1,8 |1,8 |1,8 |1,7 |1,7 |1,6 |1,6 | | |отбор которых произведен из | | | | | | | | | | |водопроводной сети, и | | | | | | | | | | |которые не отвечают | | | | | | | | | | |гигиеническим нормативам по | | | | | | | | | | |микробиологическим | | | | | | | | | | |показателям | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |2.3 |Доля уличной водопроводной |% |66,2 |66,2 |65,9 |65,0 |60,2 |46,2 |31,5 | | |сети, нуждающейся в замене | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |2.4 |Доля уличной канализационной|% |58,9 |58,9 |58,0 |57,0 |45,0 |33,7 |21,2 | | |сети, нуждающейся в замене | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |2.5 |Число аварий в системах |кол-во |1566,0 |1566,0 |1500,0 |1400,0 |1128,0 |896,0 |716,8 | | |водоснабжения, водоотведения|аварий | | | | | | | | | |и очистки сточных вод |в год | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | |1000 | | | | | | | | | | |км | | | | | | | | | | |сетей | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |2.6 |Объем сточных вод, |% |41,4 |41,4 |42,0 |48,0 |55,0 |60,0 |65,0 | | |пропущенных через очистные | | | | | | | | | | |сооружения, в общем объеме | | | | | | | | | | |сточных вод | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |2.7 |Доля сточных вод, очищенных |% |85,00 |85,00 |87,00 |92,00 |93,00 |95,00 |95,00 | | |до нормативных значений, в | | | | | | | | | | |общем объеме сточных вод, | | | | | | | | | | |пропущенных через очистные | | | | | | | | | | |сооружения | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |2.8 |Зарегистрировано больных |тыс. |1,33 |1,33 |1,33 |1,32 |1,31 |1,3 |1,3 | | |брюшным тифом и паратифами |челове | | | | | | | | | |А, В, С, сальмонеллезными |к | | | | | | | | | |инфекциями, острыми | | | | | | | | | | |кишечными инфекциям | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |2.9 |Зарегистрировано больных |тыс. |0,005 |0,005 |0,005 |0,005 |0,005 |0,005 |0,005 | | |вирусными гепатитами |челове | | | | | | | | | | |к | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |2.10 |Зарегистрировано больных с |тыс. |28,4 |28,4 |28,1 |27,9 |27,6 |27,6 |27,6 | | |болезнями органов |челове | | | | | | | | | |пищеварения |к | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |2.11 |Зарегистрировано больных |тыс. |7,1 |7,1 |7,1 |7,1 |7,04 |7,04 |7,0 | | |злокачественными |челове | | | | | | | | | |новообразованиями желудочно-|к | | | | | | | | | |кишечного тракта | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.1 |Общая площадь |м2 | | | | | | | | | |отремонтированных придомовых| | | | | | | | | | |проездов | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+------------------------------------------------------------------| |№ |Показатель |Ед. |Значения показателей | |п/п |(индикатор) |изм. |------------------------------------------------------------------| | |(наименование) | |базовое |текущий |очередно|первый |второй |третий |четверты | | | | |значение|год |й |год |год |год |й | | | | | |(оценка)|год |реализац-|реализац-|реализац-|год | | | | | | | |ии |ии |ии |реализац-| | | | | | | |программ |программ |программ |ии | | | | | | | |ы |ы |ы |программ | | | | | | | | | | |ы | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |3.2 |Общая протяженность |км |67,9 |84,74 |84,74 |84,74 |86,62 |65,00 |65,00 | | |отремонтированных линий | | | | | | | | | | |наружного освещения | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |3.3 |Количество обустроенных и |шт |195 |157 |90 |86 |77 |50 |50 | | |восстановленных детских | | | | | | | | | | |площадок | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.1 |Доля общей площади |% |0 |0 |0,5 |1,5 |3,0 |3,0 |3,0 | | |многоквартирных домов в | | | | | | | | | | |которых проведен комплексный| | | | | | | | | | |капитальный ремонт от общей | | | | | | | | | | |площади многоквартирных | | | | | | | | | | |домов требующих капитального| | | | | | | | | | |ремонта | | | | | | | | | |-----+----------------------------+-------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------| |4.2 |Количество граждан |тыс. |0 |0 |3,5 |4,5 |5,5 |5,5 |5,5 | | |улучшивших жилищные условия |челове | | | | | | | | | |в текущем году в результате |к | | | | | | | | | |капитального ремонта | | | | | | | | | | |многоквартирных домов на | | | | | | | | | | |основе программы | | | | | | | | | | |финансирования капитального | | | | | | | | | | |ремонта многоквартирных | | | | | | | | | | |домов | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|