|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П
Документ имеет не последнюю редакцию.
Приложение 3 к государственной программе Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" (В редакции Постановления Правительства Камчатского края от 30.04.2014 г. N 204-П) Перечень основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№ |Номер и |Ответственный |Срок |Ожидаемый |Последствия нереализации|Связь с |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| |п/п|наименование |исполнитель |---------------|непосредственный|КВЦП, основного |показателями |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| | |ведомственной | |начала |оконч- |результат |мероприятия |государственной|++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| | |целевой | |реализ-|ания |(краткое | |программы |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| | |программы, | |ации |реали- |описание) | |(подпрограммы) |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| | |основного | | |зации | | | |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| | |мероприятия | | | | | | |++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++| |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Государственная программа Камчатского края " Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального | |хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по | |благоустройству территорий на 2014-2018 годы" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Реализация |]. Нерациональное |1. Удельный | | |мероприятие |жилищно- | | |энергосберегающих |использование |расход | | |1.1. |коммунального | | |мероприятий, |энергетических ресурсов |элетроэнергии и | | |"Проведение |хозяйства и | | |рекомендованных к |(электрической и тепловой|теплоэнергии на | | |энергосберега-|энергетики | | |проведению в |энергии, холодной и |снабжение органов | | |ющих |Камчатского | | |энергетических |горячей воды). |государственной | | |мероприятий |края | | |паспортах по |2. Недостижение значений |власти Камчатского | | |по | | | |результатам |целевых показателей. |края (в расчете на | | |результатам | | | |энергетических | |1 кв. метр общей | | |проведенных | | | |обследований. | |площади). | | |энергетически-| | | |2. Уменьшение | |2. Удельный | | |х | | | |объемов | |расход горячей и | | |обследований | | | |потребления | |холодной воды на | | |в | | | |энергетических | |снабжение органов | | |организациях | | | |ресурсов(электрич- | |государственной | | |с участием | | | |еской и тепловой | |власти Камчатского | | |Камчатского | | | |энергии, холодной | |края (в расчете на | | |края, | | | |и горячей воды). | |1 человека) | | |согласно | | | | | | | | |составленным | | | | | | | | |энергетически-| | | | | | | | |м паспортам" | | | | | | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |1.2|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Реализация |1. Нерациональное |1. Удельный | | |мероприятие |жилищно- | | |энергосберегающих |использование |расход | | |1.2. |коммунального | | |мероприятий, |энергетических ресурсов |элетроэнергии и | | |"Проведение |хозяйства и | | |рекомендованных к |(электрической и тепловой|теплоэнергии на | | |энергосберега-|энергетики | | |проведению в |энергии, холодной и |снабжение органов | | |ющих |Камчатского | | |энергетических |горячей воды). |государственной | | |мероприятий |края | | |паспортах по |2. Недостижение |власти Камчатского | | |по | | | |результатам |значений целевых |края (в расчете на | | |результатам | | | |энергетических |показателей. |1 кв. метр общей | | |проведенных | | | |обследований. | |площади). | | |энергетически-| | | |2. Уменьшение | |2. Удельный | | |х | | | |объемов | |расход горячей и | | |обследований | | | |потребления | |холодной воды на | | |в | | | |энергетических | |снабжение органов | | |организациях | | | |ресурсов | |государственной | | |с участием | | | |(электрической и | |власти Камчатского | | |муниципальног-| | | |тепловой энергии, | |края (в расчете на | | |о | | | |холодной и | |1 человека) | | |образования, | | | |горячей воды). | | | | |согласно | | | | | | | | |составленным | | | | | | | | |энергетически-| | | | | | | | |м паспортам" | | | | | | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |1.3|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Капитальный |1. Увеличение |Доля потерь | | |мероприятие |жилищно- | | |ремонт, замена |аварийности на инженерных|электрической, | | |1.3. |коммунального | | |ветхих инженерных |сетях, не стабильное |тепловой энергии и | | |"Проведение |хозяйства и | | |сетей. |обеспечение потребителей |воды при ее пердаче | | |мероприятий, |энергетики | | |2. Уменьшение |энергетическими ресурсами|в общем объеме | | |направленных |Камчатского | | |потерь |2. Недостижение |переданной тепловой | | |на ремонт |края | | |энергетических |значений целевых |энергии и воды. | | |ветхих и | | | |ресурсов при их |показателей. | | | |аварийных | | | |передаче(транспор- | | | | |сетей" | | | |тировке) | | | |---+--------------+---------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------| | | |№ |Номер и |Ответственный |Срок |Ожидаемый |Последствия нереализации|Связь с |+++++++++++++| | | |п/п|наименование |исполнитель |---------------|непосредственный|КВЦП, основного |показателями |+++++++++++++| | | | |ведомственной | |начала |оконч- |результат |мероприятия |государственной|+++++++++++++| | | | |целевой | |реализ-|ания |(краткое | |программы |+++++++++++++| | | | |программы, | |ации |реали- |описание) | |(подпрограммы) |+++++++++++++| | | | |основного | | |зации | | | |+++++++++++++| | | | |мероприятия | | | | | | |+++++++++++++| | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |1.4|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Снижение |Увеличение аварийности на|Доля потерь | | |мероприятие |жилищно- | | |количества |инженерных сетях, не |электрической, | | |1.4. |коммунального | | |бесхозяйных |стабильное обеспечение |тепловой энергии и | | |"Мероприятия, |хозяйства и | | |объектов. |потребителей |воды при ее пердаче | | |направленные |энергетики | | |2. Уменьшение |энергетическими ресурсами|в общем объеме | | |на проведение |Камчатского | | |потерь | |переданной тепловой | | |технического |края | | |энергетических | |энергии и воды | | |учета и | | | |ресурсов при их | | | | |инвентаризаци-| | | |производстве и | | | | |и объектов | | | |передаче | | | | |топливно- | | | |(транспортировке) | | | | |энергетическо-| | | | | | | | |го и жилищно- | | | | | | | | |коммунального | | | | | | | | |комплексов" | | | | | | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |1.5|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Реализация |1. Нерациональное |1. Доля потерь | | |мероприятие |жилищно- | | |настоящего |использование |электрической, | | |1.5. |коммунального | | |мероприятия |энергетических ресурсов |тепловой энергии и | | |"Модернизация |хозяйства и | | |предполагает |2. Увеличение |воды при ее | | |систем |энергетики | | |реконструкцию, и |аварийности на инженерных|передаче в общем | | |энерго-, |Камчатского | | |строительство |сетях, не стабильное |объеме переданной | | |теплоснабжени-|края | | |объектов систем |обеспечение потребителей |тепловой энергии и | | |я на | | | |энерго-, |энергетическими ресурсами|воды. | | |территории | | | |теплоснабжения в |3. Недостижение |2. Удельный | | |Камчатского | | | |муниципальных | значений целевых | расход топлива | | |края" | | | |образованиях. |показателей |на выработку | | | | | | |2. Улучшение | |электрической | | | | | | |работы топливно- | |энергии тепловыми | | | | | | |энергетического и | |электростанциями. | | | | | | |жилищно- | |3. Удельный | | | | | | |коммунального | | расход топлива | | | | | | |комплексов | |на выработку | | | | | | | | |тепловой энергии | | | | | | | | |тепловыми | | | | | | | | |электростанциями. | | | | | | | | |4. Увеличение | | | | | | | | |производительности | | | | | | | | |труда | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |1.6|Основное |Министерство |2014 | |Улучшение работы |1. Увеличение аварийности|не предусмотрено | | |мероприятие |жилищно- | | |топливно- |на инженерных сетях, не | | | |1.5.1 |коммунального | | |энергетического и |стабильное обеспечение | | | |"Предоставлен-|хозяйства и | | |жилищно- |потребителей | | | |ие субсидий и |энергетики | | |коммунального |энергетическими ресурсами| | | |иных |Камчатского | | |комплексов | | | | |межбюджетных |края | | | | | | | |трансфертов | | | | | | | | |местным | | | | | | | | |бюджетам на | | | | | | | | |решение | | | | | | | | |вопросов | | | | | | | | |местного | | | | | | | | |значения в | | | | | | | | |жилищно- | | | | | | | | |коммунальной | | | | | | | | |сфере" | | | | | | | |---+--------------+---------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------| | | |№ |Номер и |Ответственный |Срок |Ожидаемый |Последствия нереализации|Связь с |+++++++++++++| | | |п/п|наименование |исполнитель |---------------|непосредственный|КВЦП, основного |показателями |+++++++++++++| | | | |ведомственной | |начала |оконча-|результат |мероприятия |государственной|+++++++++++++| | | | |целевой | |реализ-|ния |(краткое | |программы |+++++++++++++| | | | |программы, | |ации |реализ-|описание) | |(подпрограммы).|+++++++++++++| | | | |основного | | |ации | | | |+++++++++++++| | | | |мероприятия | | | | | | |+++++++++++++| | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |1.7|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Установка |1. Нерациональное |Доля объемов | | |мероприятие |жилищно- | | | коллективных |использование |электрической, | | |1.6. |коммунального | | |и индивидуальных |энергетических |тепловой энергии | | |"Проведение |хозяйства и | | |приборов учета на |ресурсов(электрической и |холодной и горячей | | |мероприятий |энергетики | | |отпуск |тепловой энергии, |воды, расчеты за | | |по установке |Камчатского | | |коммунальных |холодной и горячей воды).|которую | | |коллективных |края | | |ресурсов приборов |2. Недостижение |осуществляются с | | |(общедомовых) | | | |учета |значений целевых |использованием | | |приборов | | | |2. Уменьшение |показателей. |приборов учета | | |учета в | | | | объемов | | | | |многоквартирн-| | | |потребления | | | | |ых домах в | | | |энергетических | | | | |Камчатском | | | |ресурсов | | | | |крае, | | | |(электрической и | | | | |индивидуальны-| | | |тепловой энергии, | | | | |х приборов | | | |холодной и | | | | |учета на | | | |горячей воды) | | | | |объектах | | | | | | | | |муниципальног-| | | | | | | | |о жилищного | | | | | | | | |фонда и в | | | | | | | | |жилых | | | | | | | | |помещениях, | | | | | | | | |находящихся в | | | | | | | | |собственности | | | | | | | | |граждан, | | | | | | | | |признанных в | | | | | | | | |установленном | | | | | | | | |порядке | | | | | | | | |малоимущими, | | | | | | | | |узлов учета | | | | | | | | |тепловой | | | | | | | | |энергии на | | | | | | | | |источниках | | | | | | | | |тепло-, | | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | | | |на отпуск | | | | | | | | |коммунальных | | | | | | | | |ресурсов" | | | | | | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |1.8|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Улучшение |1. Некачественное | | | |мероприятие |жилищно- | | | достоверност- | предоставление | | | |1.7. |коммунального | | |и информации в |информации и отчетности в| | | |"Проведение |хозяйства и | | |области |сфере энергосбережения и | | | |мероприятий |энергетики | | |энергосбережения |повышения | | | |по |Камчатского | | |и повышения |энергоэффективности | | | |организационн-|края | | |энергетической |2. Неграмотность | | | |оправовому и | | | |эффективности. |населения в сфере | | | |информационно-| | | |2. Улучшение |внедрения мероприятий по | | | |му | | | |системы и |энергосбережению и | | | |обеспечению | | | |достоверности |повышению | | | |энергосбереже-| | | |отчетности. |энергоэффективности | | | |ния и | | | |3. Пропаганда | | | | |повышения | | | |энергосбережения | | | | |энергетическо-| | | |и повышения | | | | |й | | | |энергетичской | | | | |эффективности | | | |эффективности | | | | |и реализации | | | |4. Обучение | | | | |региональной | | | |специалистов | | | | |информационно-| | | | | | | | |й системы в | | | | | | | | |области | | | | | | | | |энергосбереже-| | | | | | | | |ния и | | | | | | | | |повышения | | | | | | | | |энергетическо-| | | | | | | | |й | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | |в Камчатском | | | | | | | | |крае и | | | | | | | | |внедрение | | | | | | | | |технического | | | | | | | | |обслуживания | | | | | | | | |электронной | | | | | | | | |системы | | | | | | | | |отчетности" | | | | | | | |---+--------------+---------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------| | | |№ |Номер и |Ответственный |Срок |Ожидаемый |Последствия нереализации|Связь с |+++++++++++++| | | |п/п|наименование |исполнитель |---------------|непосредственный|КВЦП, основного |показателями |+++++++++++++| | | | |ведомственной | |начала |оконча-|результат |мероприятия |государственной|+++++++++++++| | | | |целевой | |реализ-|ния |(краткое | |программы |+++++++++++++| | | | |программы, | |ации |реализ-|описание) | |(подпрограммы) |+++++++++++++| | | | |основного | | |ации | | | |+++++++++++++| | | | |мероприятия | | | | | | |+++++++++++++| | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |1.9|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. |1. Нерациональное |1. Доля потерь | | |мероприятие |жилищно- | | |Предусматривается |использование |электрической, | | |1.8. |коммунального | | |реализация |энергетических ресурсов |тепловой энергии и | | |"Проведение |хозяйства и | | |инвестиционных |2. Увеличение |воды при ее пердаче | | |мероприятий |энергетики | | |мероприятий, |аварийности на инженерных|в общем объеме | | |по реализации |Камчатского | | |подлежащих |сетях, не стабильное |переданной тепловой | | |Программы |края | | |переводу на |обеспечение потребителей |энергии и воды. | | |газификации | | | |природный газ |энергетическими ресурсами|2. Удельный | | |Камчатского | | | |2. Улучшение |3. Недостижение | расход топлива | | |края" | | | |работы топливно- | значений целевых |на выработку | | | | | | |энергетического и |показателей |электрической | | | | | | |жилищно- | |энергии тепловыми | | | | | | |коммунального | |электростанциями. | | | | | | |комплексов | |3. Удельный | | | | | | | | | расход топлива | | | | | | | | |на выработку | | | | | | | | |тепловой энергии | | | | | | | | |тепловыми | | | | | | | | |электростанциями | | | | | | | | |4. Увеличение | | | | | | | | |производительности | | | | | | | | |труда | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |1.1|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. |1. Нерациональное |1. Доля потерь | |0 |мероприятие |жилищно- | | | Предусматрив- |использование |электрической, | | |1.9. |коммунального | | |ается реализация |энергетических ресурсов |тепловой энергии и | | |"Проведение |хозяйства и | | |инвестиционных |2. Увеличение |воды при ее пердаче | | |мероприятий в |энергетики | | |мероприятий, в |аварийности на инженерных|в общем объеме | | |рамках |Камчатского | | |рамках |сетях, не стабильное |переданной тепловой | | |заключенных |края | | |заключенных |обеспечение потребителей |энергии и воды. | | |концессионных | | | |концессионных |энергетическими ресурсами|2. Удельный | | |соглашений" | | | |соглашений, |3. Недостижение | расход топлива | | | | | | |направленных на | значений целевых |на выработку | | | | | | |реализацию |показателей |электрической | | | | | | |программы | |энергии тепловыми | | | | | | |газификации | |электростанциями. | | | | | | |Камчатского края | |3. Удельный | | | | | | |2. Улучшение | | расход топлива | | | | | | |работы топливно- | |на выработку | | | | | | |энергетического и | |тепловой энергии | | | | | | |жилищно- | |тепловыми | | | | | | |коммунального | |электростанциями | | | | | | |комплексов | |4. Увеличение | | | | | | | | |производительности | | | | | | | | |труда | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |1.1|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Обеспечение |Снижение стабильности и |Доля получателей | |1 |мероприятие |жилищно- | | |доступности услуг |качества обеспечения |субсидий на оплату | | |1.10. |коммунального | | |организаций |потребителей |жилищно- | | |"Предоставлен-|хозяйства и | | |коммунального |энергетическими ресурсами|коммунальных услуг | | |ие гражданам |энергетики | | |комплекса для | | | | |субсидий на |Камчатского | | |потребителей | | | | |оплату жилого |края | | |2. | | | | |помещения и | | | | Своевременно- | | | | |коммунальных | | | |сть и полнота | | | | |услуг" | | | |оплаты | | | | | | | | |потребляемых | | | | | | | | |энергетических | | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | | |3. Эффективное | | | | | | | | |функционирование | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | |коммунального | | | | | | | | |комплекса | | | |---+--------------+---------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------| | | |№ |Номер и |Ответственный |Срок |Ожидаемый |Последствия нереализации|Связь с |+++++++++++++| | | |п/п|наименование |исполнитель |---------------|непосредственный|КВЦП, основного |показателями |+++++++++++++| | | | |ведомственной | |начала |оконча-|результат |мероприятия |государственной|+++++++++++++| | | | |целевой | |реализ-|ния |(краткое | |программы |+++++++++++++| | | | |программы, | |ации |реализ-|описание) | |(подпрограммы) |+++++++++++++| | | | |основного | | |ации | | | |+++++++++++++| | | | |мероприятия | | | | | | |+++++++++++++| | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------| |1.1|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Обеспечение |Снижение стабильности и |Доля возмещения | |2 |мероприятие |жилищно- | | |доступности услуг |качества обеспечения |муниципальными | | |1Л1."Предоста-|коммунального | | |организаций |потребителей |учреждениями | | |вление |хозяйства и | | |коммунального |энергетическими ресурсами |предъявленной платы| | |субсидий |энергетики | | |комплекса для | |за коммунальные | | |муниципальным |Камчатского | | |потребителей | |услуги | | |районам |края | | |2. | | | | |(городским | | | | Своевременно- | | | | |округам) в | | | |сть и полнота | | | | |Камчатском | | | |оплаты | | | | |крае на | | | |потребляемых | | | | |выравнивание | | | |энергетических | | | | |обеспеченност-| | | |ресурсов | | | | |и | | | |3. Эффективное | | | | |муниципальных | | | |функционирование | | | | |районов | | | |организаций | | | | |(городских | | | |коммунального | | | | |округов) В | | | |комплекса | | | | |Камчатском | | | | | | | | |крае при | | | | | | | | |выполнении | | | | | | | | |органами | | | | | | | | |местного | | | | | | | | |самоуправлени-| | | | | | | | |я | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | |районов | | | | | | | | |(городских | | | | | | | | |округов) в | | | | | | | | |Камчатском | | | | | | | | |крае | | | | | | | | |полномочии по | | | | | | | | |отдельным | | | | | | | | |вопросам | | | | | | | | |местного | | | | | | | | |значения" | | | | | | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+--------------------------+-------------------| |1.1|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Обеспечение |Снижение стабильности и |Не предусмотрено | |3 |мероприятие |жилищно- | | |доступности услуг |качества обеспечения | | | |1.12. |коммунального | | |организаций |потребителей | | | |"Субсидии |хозяйства и | | |коммунального |энергетическими ресурсами | | | |предприятиям |энергетики | | |комплекса для | | | | |коммунального |Камчатского | | |потребителей | | | | |комплекса в |края | | |2. Полнота | | | | |целях | | | |оплаты | | | | |возмещения | | | |потребляемых | | | | |недополученны-| | | |энергетических | | | | |х доходов в | | | |ресурсов | | | | |связи с | | | |3. Эффективное | | | | |оказанием | | | |функционирование | | | | |потребителям | | | |организаций | | | | |коммунальных | | | |коммунального | | | | |услуг по | | | |комплекса | | | | |льготным | | | | | | | | |(сниженным) | | | | | | | | |тарифам" | | | | | | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+--------------------------+-------------------| |1.1|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Обеспечение |Снижение стабильности и |Не предусмотрено | |4 |мероприятие |жилищно- | | |доступности услуг |качества обеспечения | | | |1.13. |коммунального | | |организаций |потребителей | | | |"Субсидия |хозяйства и | | |коммунального |энергетическими ресурсами | | | |исполнителям |энергетики | | |комплекса для | | | | |коммунальных |Камчатского | | |потребителей | | | | |услуг в целях |края | | |2. Полнота | | | | |возмещения | | | |оплаты | | | | |недополученны-| | | |потребляемых | | | | |х доходов, | | | |энергетических | | | | |возникших в | | | |ресурсов | | | | |результате | | | |3. Эффективное | | | | |приведения | | | |функционирование | | | | |размера платы | | | |организаций | | | | |граждан за | | | |коммунального | | | | |коммунальные | | | |комплекса | | | | |услуги в | | | | | | | | |соответствие | | | | | | | | |с предельными | | | | | | | | |индексами | | | | | | | | |изменения | | | | | | | | |размера платы | | | | | | | | |граждан за | | | | | | | | |коммунальные | | | | | | | | |услуги" | | | | | | | |---+--------------+---------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------| | | |№ |Номер и |Ответственный |Срок |Ожидаемый |Последствия нереализации|Связь с |+++++++++++++| | | |п/п|наименование |исполнитель |---------------|непосредственный|КВЦП, основного |показателями |+++++++++++++| | | | |ведомственной | |начала |оконч- |результат |мероприятия |государственной|+++++++++++++| | | | |целевой | |реализ-|ания |(краткое | |программы |+++++++++++++| | | | |программы, | |ации |реали- |описание) | |(подпрограммы) |+++++++++++++| | | | |основного | | |зации | | | |+++++++++++++| | | | |мероприятия | | | | | | |+++++++++++++| | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------| |1.1|Основное |Министерство |2014 | |1. Полнота |Снижение стабильности и |Не предусмотрено | |5 |мероприятие |жилищно- | | |оплаты |качества обеспечения | | | |1.14 |коммунального | | |потребляемых |потребителей | | | |"Субсидия |хозяйства и | | |энергетических |энергетическими | | | |предприятиям |энергетики | | |ресурсов |ресурсами | | | |коммунального |Камчатского | | |2. Эффективное | | | | |комплекса в |края | | |функционирование | | | | |целях | | | |организаций | | | | |возмещения | | | |коммунального | | | | |затрат, | | | |комплекса | | | | |связанных с | | | | | | | | |выработкой | | | | | | | | |тепловой | | | | | | | | |энергии на | | | | | | | | |обогрев | | | | | | | | |трубопроводов | | | | | | | | |холодного | | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | | | |" | | | | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае" | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. |1. Нерациональное |1. Доля уличной | | |мероприятие |жилищно- | | | Предусматрив- |использование |водопроводной сети, | | |2.1. |коммунального | | |ается реализация |водныхресурсов |нуждающейся в | | |"Проведение |хозяйства и | | |мероприятий, |2. Увеличение |замене. | | |технических |энергетики | | |направленных на |аварийности на объектах |2. Число аварий в | | |мероприятий, |Камчатского | | |установку |водоснабжения, |системах | | |направленных |края | | |приборов учета, |водоотведения, |водоснабжения, | | |на решение | | | |модернизацию |водопроводных и |водоотведения и | | |вопросов по | | | |энергомеханическо- |канализационных сетяхх, |очистки сточных вод | | |улучшению | | | |го оборудования, |не стабильное |ЗДоля уличной | | |работы систем | | | |систем измерения |обеспечение потребителей |канализационной | | |водоснабжения | | | |количества и |питьевой водой и услугой |сети, нуждающейся в | | |и | | | |качества воды, |по водоотведения. |замене. | | |водоотведения | | | |укрепление |3. Недостижение |4. Доля сточных | | |" | | | |(восстановление) | значений целевых |вод, очищенных до | | | | | | |зон санитарной |показателей |нормативных | | | | | | |охраны источников | |значений, в общем | | | | | | |водоснабжения. | |объеме сточных вод, | | | | | | |2. Обеспечение | |пропущенных через | | | | | | |питьевой водой | |очистные сооружения | | | | | | |нормативного | | | | | | | | |качества | | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |2.2|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. |1. Нерациональное |1. Удельный вес | | |мероприятие |жилищно- | | |Предусматривается |использование водных |проб воды, отбор | | |2.2. |коммунального | | |реализация |ресурсов |которых произведен | | |"Проведение |хозяйства и | | |мероприятий, |2. Увеличение |из водопроводной | | |мероприятий, |энергетики | | |направленных на |аварийности на объектах |сети, и которые не | | |направленных |Камчатского | | |решение вопросов |водоснабжения и |отвечают | | |на |края; | | |по |водопроводных сетях. |гигиеническим | | |реконструкцию |Министерство | | |проектированию, |3. Ухудшение качества |нормативам по | | |и |строительства | | |строительству и |питьевой воды. |санитарно | | |строительство |Камчатского | | |реконструкции |4. Недостижение |химическим | | |систем |края | | |объектов | значений целевых |показателям | | |водоснабжения | | | |водопроводного |показателей |2. Удельный вес | | |" | | | |хозяйства | |проб воды, отбор | | | | | | |Камчатского края. | |которых произведен | | | | | | |2.0беспечение | |из водопроводной | | | | | | |питьевой водой | |сети, и которые не | | | | | | |нормативного | |отвечают | | | | | | |качества | |гигиеническим | |---+--------------+---------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------| |нормативам по | |№ |Номер и |Ответственный |Срок |Ожидаемый |Последствия нереализации|Связь с |+++++++++++++| |микробиологическим | |п/п|наименование |исполнитель | |непосредственный|КВЦП, основного |показателями |+++++++++++++| |показателям | | |ведомственной | |---------------|результат |мероприятия |государственной|+++++++++++++| |3. Доля уличной | | |целевой | |начала |оконча-|(краткое | |программы |+++++++++++++| |водопроводной сети, | | |программы, | |реализ-|ния |описание) | |(подпрограммы) |+++++++++++++| |нуждающейся в | | |основного | |ации |реализ-| | | |+++++++++++++| |замене | | |мероприятия | | |ации | | | |+++++++++++++| |4. Увеличение | | | | | | | | | |+++++++++++++| |производительности | | | | | | | | | |+++++++++++++| |труда | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |2.3|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. |1. Нерациональное |1. Доля уличной | | |мероприятие |жилищно- | | | Предусматрив- |использование водных |канализационной | | |2.3. |коммунального | | |ается реализация |ресурсов |сети, нуждающейся в | | |"Проведение |хозяйства и | | |мероприятий, |2. Увеличение |замене. | | |мероприятий, |энергетики | | |направленных на |аварийности на объектах |2. Доля сточных | | |направленных |Камчатского | | |решение вопросов |водоотведения и |вод, очищенных до | | |на |края | | |по |канализационных сетях |нормативных | | |реконструкцию | | | |проектированию, |сетях, не стабильное |значений, в общем | | |и | | | |строительству и |обеспечение потребителей |объеме сточных вод, | | |строительство | | | |реконструкции |питьевой водой |пропущенных через | | |систем | | | |объектов |3. Ухудшение качества |очистные сооружения | | |водоотведения | | | |канализационного |питьевой воды. |3. Объем сточных | | |" | | | |хозяйства. |4. Недостижение |вод, пропущенных | | | | | | |2. Улучшение | значений целевых |через очистные | | | | | | |качества |показателей |сооружения, в общем | | | | | | |предоставления | |объеме сточных вод | | | | | | |услуги по | |4. Увеличение | | | | | | |водоотведению и | |производительности | | | | | | |улучшение | |труда | | | | | | |экологической | | | | | | | | |обстановки | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае" | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.1|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Планируется |Увеличение социальной |Общая площадь | | |мероприятие |транспорта и | | |реализация |напряженности |отремонтированных | | |3.1. |дорожного | | |мероприятий по | |придомовых проездов | | |"Капитальный |строительства | | |ремонту, | | | | |ремонт и |Камчатского | | |капитальному | | | | |ремонт |края | | |ремонту | | | | |автомобильных | | | |автомобильных | | | | |дорог общего | | | |дорог, дворовых | | | | |пользования | | | |территорий | | | | |населенных | | | |многоквартирных | | | | |пунктов | | | |домов и проездов | | | | |Камчатского | | | |к ним. | | | | |края (в том | | | |2. Формирование | | | | |числе | | | |благоприятных и | | | | |элементов | | | |комфортных | | | | |уличнодорожно-| | | |условий для | | | | |й сети, | | | |жизнедеятельности | | | | |включая | | | |населения | | | | |тротуары и | | | | | | | | |парковки), | | | | | | | | |дворовых | | | | | | | | |территорий | | | | | | | | |многоквартирн-| | | | | | | | |ых домов и | | | | | | | | |проездов к | | | | | | | | |ним" | | | | | | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |3.2|Основное |Министерство |2014 | |1. Планируется |Увеличение социальной |Общая площадь | | |мероприятие |транспорта и | | | реализация |напряженности |отремонтированных | | |3.1.1 |дорожного | | |мероприятий по | |придомовых проездов | | |"Предоставлен-|строительства | | |ремонту, | | | | |ие иных |Камчатского | | |капитальному | | | | |межбюджетных |края | | |ремонту | | | | |трансфертов | | | |автомобильных | | | | |местным | | | |дорог, дворовых | | | | |бюджетам на | | | |территорий | | | | |оплату работ | | | |многоквартирных | | | | |по | | | |домов и проездов | | | | |капитальному | | | |к ним. | | | | |ремонту и | | | |2. Формирование | | | | |ремонту | | | | благоприятны- | | | | |автомобильных | | | |х и комфортных | | | | |дорог общего | | | |условий для | | | | |пользования" | | | |жизнедеятельности | | | | | | | | |населения | | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |3.3|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. |Увеличение социальной |не предусмотрено | | |мероприятие |территориально-| | | Предусматрив- |напряженности | | | |3.2. |го развития | | |ается реализация | | | | |"Ландшафтная |Камчатского | | |мероприятий по | | | | |организация |края | | |ландшафтной | | | | |территорий, в | | | |организации | | | | |том числе | | | |территорий, | | | | |озеленение | | | |устройству | | | | |муниципальных | | | |газонов, | | | | |образований в | | | |озеленению | | | | |Камчатском | | | |2. Улучшение | | | | |крае" | | | | внешнего | | | | | | | | |облика | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | |образований | | | |---+--------------+---------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------| | | |№ |Номер и |Ответственный |Срок |Ожидаемый |Последствия нереализации|Связь с |+++++++++++++| | | |п/п|наименование |исполнитель |---------------|непосредственный|КВЦП, основного |показателями |+++++++++++++| | | | |ведомственной | |начала |оконча-|результат |мероприятия |государственной|+++++++++++++| | | | |целевой | |реализ-|ния |(краткое | |программы |+++++++++++++| | | | |программы, | |ации |реализ-|описание) | |(подпрограммы) |+++++++++++++| | | | |основного | | |ации | | | |+++++++++++++| | | | |мероприятия | | | | | | |+++++++++++++| | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |3.4|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Планируется |Увеличение социальной |не предусмотрено | | |мероприятие |территориально-| | |проведение |напряженности | | | |3.3. "Ремонт |го развития | | |комплекса работ | | | | |и |Камчатского | | |по ремонту и | | | | |реконструкция |края | | |реконструкции | | | | |элементов | | | |элементов | | | | |архитектуры | | | |ландшафтной | | | | |ландшафта" | | | |архитектуры - | | | | | | | | |подпорных стенок, | | | | | | | | |лестниц, | | | | | | | | |барьерных, | | | | | | | | |памятных знаков, | | | | | | | | |архитектурных | | | | | | | | |композиций. | | | | | | | | |2. Улучшение | | | | | | | | | внешнего | | | | | | | | |облика | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | |образований | | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |3.5|Основное |Министерство |2014 |2018 |Улучшение |Увеличение социальной |не предусмотрено | | |мероприятие |территориально-| | |внешнего облика |напряженности | | | |3.4. |го развития | | |муниципальных | | | | |"Приобретение |Камчатского | | |образований | | | | |строительнодо-|края | | | | | | | |рожной и | | | | | | | | |коммунальной | | | | | | | | |техники, | | | | | | | | |устройство | | | | | | | | |площадок под | | | | | | | | |установку | | | | | | | | |мусоросборных | | | | | | | | |контейнеров, | | | | | | | | |приобретение | | | | | | | | |мусоросборных | | | | | | | | |контейнеров, | | | | | | | | |благоустройст-| | | | | | | | |в о | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | |бюджетных | | | | | | | | |учреждений, | | | | | | | | |расположенных | | | | | | | | |в | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | |образованиях | | | | | | | | |в Камчатском | | | | | | | | |крае" | | | | | | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |З. |Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Планируется |Увеличение социальной |Общая протяженность | |б |мероприятие |территориально-| | |реализация |напряженности |отремонтированных | | |3.5. "Ремонт |го развития | | |мероприятий по | |линий наружного | | |и |Камчатского | | |устройству и | |освещения | | |реконструкция |края | | |восстановлению | | | | |уличных сетей | | | |систем наружного | | | | |наружного | | | |освещения улиц, | | | | |освещения" | | | |проездов, | | | | | | | | |дворовых | | | | | | | | |территорий, | | | | | | | | |площадок, | | | | | | | | |парковочных зон, | | | | | | | | |скверов, | | | | | | | | |пешеходных аллей | | | | | | | | |населенных | | | | | | | | |пунктов | | | | | | | | |Камчатского края | | | | | | | | |2. Улучшение | | | | | | | | |внешнего облика | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | |образований | | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |3.7|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Планируется |Увеличение социальной |не предусмотрено | | |мероприятие |территориально-| | | реализация |напряженности | | | |3.6. |го развития | | |мероприятий по | | | | |"Обустройство |Камчатского | | |устройству | | | | |мест |края | | |парков, скверов, | | | | |массового | | | |береговой линии | | | | |отдыха | | | |бухты, | | | | |населения, | | | |благоустройство | | | | |мест | | | |мест захоронений, | | | | |традиционного | | | |ограждению | | | | |захоронения, | | | |объектов | | | | |а также | | | |социальной сферы, | | | | |ремонт, | | | |парков, скверов. | | | | |реконструкция | | | |2. Комфортные | | | | |, устройство | | | |условия для | | | | |ограждений | | | |жизнедеятельности | | | | |объектов | | | |населения | | | | |социальной | | | | | | | | |сферы, | | | | | | | | |парков, | | | | | | | | |скверов" | | | | | | | |---+--------------+---------------+---------------+-----------------------------------------------------------------------| | | |№ |Номер и |Ответственный |Срок |Ожидаемый |Последствия нереализации|Связь с |+++++++++++++| | | |п/п|наименование |исполнитель |---------------|непосредственный|КВЦП, основного |показателями |+++++++++++++| | | | |ведомственной | |начала |оконча-|результат |мероприятия |государственной|+++++++++++++| | | | |целевой | |реализ-|ния |(краткое | |программы |+++++++++++++| | | | |программы, | |ации |реализ-|описание) | |(подпрограммы) |+++++++++++++| | | | |основного | | |ации | | | |+++++++++++++| | | | |мероприятия | | | | | | |+++++++++++++| | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |3.8|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Планируется |Увеличение социальной |Количество | | |мероприятие |территориально-| | |реализация |напряженности |обустроенных и | | |3.7. |го развития | | |мероприятий по | |восстановленных | | |"Устройство, |Камчатского | | |устройству новых | |детских площадок | | |проектировани |края | | |и обустройству | | | | |е, | | | |существующих | | | | |восстановлени-| | | |детских площадок, | | | | |е детских и | | | |площадок отдыха, | | | | |других | | | |хозяйственных | | | | |придомовых | | | |площадок. | | | | |площадок" | | | |2. Комфортные | | | | | | | | |условия для | | | | | | | | |жизнедеятельности | | | | | | | | |населения | | | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" | |---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.1|Основное |Министерство |2014 |2018 |Уменьшение доли |Увеличение социальной |1. Доля общей | | |мероприятие |жилищно- | | |многоквартирных |напряженности |площади капитально | | |4.1. |коммунального | | |домов требующих | |отремонтированных | | |"Капитальный |хозяйства и | | |капитального | |многоквартирных | | |ремонт |энергетики | | |ремонта | |домов в общей | | |многоквартирн-|Камчатского | | | | |площади | | |ых домов в |края, | | | | |многоквартирных | | |Камчатском |Некоммерческая | | | | |домов построенных | | |крае" |организация | | | | |до 2000 года. | | | |"Фонд | | | | |2. Количество | | | |капитального | | | | |граждан улучшивших | | | |ремонта | | | | |жилищные условия в | | | |многоквартирны-| | | | |текущем году в | | | |х домов | | | | |результате | | | |Камчатского | | | | |капитального | | | |края" | | | | |ремонта | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | |домов на основе | | | | | | | | |программы | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |капитального | | | | | | | | |ремонта | | | | | | | | |многоквартирных | | | | | | | | |домов | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |4.2|Основное |Некоммерческая |2014 | |Повышение уровня |Увеличение социальной |не предусмотрено | | |мероприятие |организация | | |информированности |напряженности | | | |4.2 |"Фонд | | |жителей о | | | | |"Проведение |капитального | | |действующем | | | | |мероприятий, |ремонта | | |законодательстве | | | | |направленных |многоквартирны-| | |в сфере жилищно- | | | | |на решение |х домов | | |коммунального | | | | |вопросов |Камчатского | | |хозяйства, об их | | | | |жилищного |края" | | |правах и | | | | |просвещения | | | |обязанностях | | | | |граждан" | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5.1|Основное |Министерство |2014 |2018 |1. Достижение |Снижение эффективности и |не предусмотрено | | |мероприятие |жилищно- | | |показателей |результативности | | | |5.1. |коммунального | | |государственной |достижения показателей | | | |"Обеспечение |хозяйства и | | |программы. |государственной | | | |деятельности |энергетики | | |2. Повышение |программы, а также | | | |Министерства, |Камчатского | | |эффективности и |бюджетных расходов. | | | |как |края | | |результативности | | | | |ответственног-| | | |бюджетных | | | | |о исполнителя | | | |расходов в сфере | | | | |Программы" | | | |реализации | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | |программы. | | | | | | | | | | | | |---+--------------+---------------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------------------------+--------------------| |5.2|Основное |Министерство |2014 |2018 |Реалицация |1. Некачественное |не предусмотрено | | |мероприятие |жилищно- | | |организационно- |предоставление информации| | | |5.2. |коммунального | | |правововых и |и отчетности в сфере | | | |"Обеспечение |хозяйства и | | |информационных |энергосбережения и | | | |деятельности |энергетики | | |мероприятий в |повышения | | | |подведомствен-|Камчатского | | |области |энергоэффективности. | | | |ных |края | | |энергосбережения |2. Неграмотность | | | |организаций" | | | |и повышения |населения в сфере | | | | | | | |энергетической |внедрения мероприятий по | | | | | | | |эффективности в |энергосбережению и | | | | | | | |Камчатском крае, |повышению | | | | | | | |в том числе |энергоэффективности. | | | | | | | |внедрение | | | | | | | | |региональной | | | | | | | | |информационной | | | | | | | | |системы и | | | | | | | | |электронной | | | | | | | | |системы | | | | | | | | |отчетности. | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 4 к государственной программе Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" Сведения об основных мерах правового (государственого) регулирования в сфере реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" ------------------------------------------------------------------------------------------------- |№ | Вид нормативного правового | Основные положения нормативного |Ответственны- | Ожидаемые | |п/| акта | правового акта | й | сроки | |п | | | исполнитель | принятия | | | | | и | | | | | | соисполнител | | | | | | и | | |--+-----------------------------+---------------------------------+--------------+-------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--+--------------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"| |--+--------------------------------------------------------------------------------------------| |1 |Проект постановления |Устанавливает порядок по |Министерство |январь- | | |Правительства Камчатского |предоставлению из краевого |ЖКХ и |февраль | | |края "Об установлении |бюджета субсидий предприятиям |энергетики |2014г. | | |расходных обязательств |коммунального комплекса в целях |Камчатского | | | |Камчатского края по |возмещения недополученных доходов|края | | | |предоставлению из краевого |в связи с оказанием потребителям | | | | |бюджета субсидий предприятиям|коммунальных услуг по льготным | | | | |коммунального комплекса в |(сниженным) тарифам | | | | |целях возмещения | | | | | |недополученных доходов в | | | | | |связи с оказанием | | | | | |потребителям коммунальных | | | | | |услуг по льготным (сниженным)| | | | | |тарифам" | | | | |--+-----------------------------+---------------------------------+--------------+-------------| |2 |Проект постановления |Устанавливает порядок |Региональная |1 кварал | | |Правительства Камчатского |предоставления субсидий |служба по |2014г. | | |края "Об утверждении Порядка |исполнителям коммунальных услуг в|тарифам и | | | |предоставления субсидий |целях возмещения затрат или |ценам | | | |исполнителям коммунальных |недополученных доходов, возникших|Камчатского | | | |услуг в целях возмещения |в результате приведения размера |края | | | |затрат или недополученных |платы граждан за отопление в | | | | |доходов, возникших в |соответствие с предельными | | | | |результате приведения размера|уровнями изменения размера платы | | | | |платы граждан за отопление в |граждан за отопление в 2014 году | | | | |соответствие с предельными | | | | | |уровнями изменения размера | | | | | |платы граждан за отопление в | | | | | |2014 году" | | | | |--+--------------------------------------------------------------------------------------------| | |Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" | |--+--------------------------------------------------------------------------------------------| |1 |Проект закона Камчатского |Установливает правовые и |Министерство |ноябрь 2013 | | |края "Об организации |организационные основы |ЖКХ и |года | | |проведения капитального |своевременного проведения |энергетики | | | |ремонта общего имущества в |капитального ремонта общего |Камчатского | | | |многоквартирных домах в |имущества в многоквартирных домах|края | | | |Камчатском крае" |в Камчатском крае | | | |--+-----------------------------+---------------------------------+--------------+-------------| |2 |Проект постановления |Установливает размер платы с |Министерство |декабрь 2013 | | |Правительства Камчатского |собственников жилых помещений в |ЖКХ и |года | | |края о минимальном размере |многоквартирном доме с целью |энергетики | | | |взноса на капитальный ремонт |проведения капитального ремонта |Камчатского | | | |общего имущества в |общего имущества в |края | | | |многоквартирном доме в |многоквартирном доме | | | | |Камчатском крае | | | | |--+-----------------------------+---------------------------------+--------------+-------------| |3 |Проект постановления |Установливает порядок отбора |Министерство |январь- | | |Правительства Камчатского |подрядных организаций для |ЖКХ и |февраль 2014 | | |края о порядке привлечения |проведения капитального ремонта |энергетики |года | | |подрядных организаций для |общего имущества многоквартирного|Камчатского | | | |оказания услуг и (или) |дома |края | | | |выполнения работ по | | | | | |капитальному ремонту общего | | | | | |имущества в многоквартирном | | | | | |доме | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 5 к государственной программе Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" (В редакции Постановления Правительства Камчатского края от 30.04.2014 г. N 204-П) Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы" тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |№п/|Наименование | |Код |Объем средств на реализацию программы | |п |государственной | |бюджет-| | | |программы/подпрогр-| |ной | | | |аммы/мероприятия | |класси-| | | | | |фикаци | | | | | |и | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------| | | | |ГР-|ЦСР|ВСЕГО |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год | | | | |БС |* | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |I |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1 |Энергоэффективност |Всего |X |X |40 889 |9 515 |6 846 |6 863 |9 552 |8 | | |ь, развитие | | | |567,71028 |370,96858 |747,11170|578,24000 |789,65000|111081,74-| | |энергетики п | | | | | | | | |000 | | |коммунального |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |хозяйства, |Всего, в том числе |X |X |40 889 |9 515 |6 846 |6 863 |9 552 |8 111 | | |обеспечение |без учета | | |567,71028 |370,96858 |747,11170|578,24000 |789,65000|081,74000 | | |жителей населенных |планируемых | | | | | | | | | | |пунктов |объемов | | | | | | | | | | |Камчатского края |обязательств | | | | | | | | | | |коммунальными |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |услугами и |за счет средств |X |X |- |- | |- |- |- | | |услугами по |федерального | | | | | | | | | | |благоустройству |бюджета** | | | | | | | | | | |территории на |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |2014-2018 |за счет средств |X |X | | | | | | | | |ГОДЫ |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств)*** | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |X |X |38 824 |9 124 |6 455 |6 482 |9 047 |7 714 | | | |краевого бюджета | | |471,52602 |770,53602 |169,90000|231,70000 |986,57000|312,82000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |80 | |8 |I |I |1 |1 |1 | | | | |4 | |050,00000 |700,00000 |700.00000|550,00000 |550.00000|550.00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |80 | |750,00000 |- |300,00000|150,00000 |150,00000|150,00000 | | | | |8 | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |81 | |36 951 |8 469 |6 154 |6 184 |8 513 |7 629 | | | | |0 | |053,20250 |477,93250 |107,04000|168,84000 |486,57000|812,82000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |81 | |42 |42 |- |- |- |- | | | | |2 | |000,00000 |000,00000 | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |81 | |30 |6 |6 |5 |6 |6 | | | | |3 | |810,00000 |450,00000 |450,00000|910,00000 |000,00000|000,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |81 | |63 |13 |13 |12 |12 |12 | | | | |4 | |180,00000 |290,00000 |290,00000|200,00000 |200,00000|200,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |81 | |23 |4 |4 |4 |4 |4 | | | | |5 | |7X0,00000 |940,00000 |940,00000|530,00000 |650,00000|650,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |81 | |11 |2 |2 |2 |2 |2 | | | | |6 | |250,00000 |280,00000 |280,00000|090,00000 |300,00000|300,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |81 | |10 |2 |2 |1 |1 |1 | | | | |9 | |000,00000 |090,00000 |090,00000|920,00000 |950,00000|950,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |82 | |2 |670,00000 |370,00000|500,00000 |500,00000|500,00000 | | | | |6 | |540,00000 | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |82 | |4 |870,00000 |870,00000|800,00000 |800,00000|800,00000 | | | | |9 | |140,00000 | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |83 | |2 |570,00000 |570,00000|550,00000 |550,00000|550,00000 | | | | |2 | |790,00000 | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |83 | |1 654 |576 |264 |264 |500 |50 | | | | |3 | |229,67352 |103,95352 |062,86000|062,86000 |000,00000|000,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |84 | |13 |2 |2 |2 |2 |2 | | | | |7 | |400,00000 |810,00000 |810,00000|580,00000 |600,00000|600,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |84 | |6 |1 |1 |1 |1 |1 | | | | |8 | |568,65000 |518,65000 |330,00000|220,00000 |250,00000|250,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |X |X |885 |222 |130 |131 |254 |146 | | | |местных бюджетов | | |998,18127 |083,52127 |996,12000|346,54000 |803,08000|768,92000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |X |X |29 |18 |10 | | | | | | |внебюджетных | | |098,00299 |516,91129 |581,09170| | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |X |X |1 150 |150 |250 |250 |250 |250 | | | |юридических лиц | | |000,00000 |000,00000 |000,00000|000,00000 |000,00000|000,00000 | |---+-------------------+-------------------+-------+----------------------------------------------------------------| |№п/|Наименование | |Код |Объем средств на реализацию программы | |п |государственной | |бюджет-| | | |программы/подпрогр-| |ной | | | |аммы/мероприятия | |класси-| | | | | |фикаци | | | | | |и | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------| | | | |ГР-|ЦСР|ВСЕГО |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год | | | | |БС |* | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.1|Подпрограмма I |Всего |X |X |31 133 |7 236 |5 402 |5 421 |6 706 |6 366 | | |"Энергосбережение | | | |776,74900 |961,46900 |646,87000|326,69000 |439,74000|401,98000 | | |и повышение |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |энергетической |Всего, в том числе |X |X |31 133 |7 236 |5 402 |5 421 |6 706 |6 366 | | |эффективности в |без учета | | |776,74900 |961,46900 |646.87000|326,69000 |439,74000|401,98000 | | |Камчатском крае" |планируемых | | | | | | | | | | | |объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |X |X |- |- |- |- |- |- | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |X |X |- |* |- |- |- | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |X |X |31 034 |7 198 |5 398 |5 416 |6 676 |6 343 | | | |краевого бюджета | | |023,34900 |225,60900 |651,24000|927.50000 |728,00000|491,00000 | | | |всего, в том | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |80 |051|8 |1 |1 |1 |1 |1 | | | | |4 | |050,00000 |700,00000 |700,00000|550,00000 |550.00000|550,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |80 |051|750,00000 |- |300,00000|150,00000 |150,00000|150.00000 | | | | |8 | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |81 |051|30 856 |7 161 |5 361 |5 382 |6 642 |6 308 | | | | |0 | |834,69900 |036,95900 |651,24000|927,50000 |228,00000|991,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |81 |051|30 |6 |6 |5 |6 |6 | | | | |3 | |810,00000 |450.00000 |450,00000|910.00000 |000.00000|000.00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |81 |051|63 |13 |13 |12 |12 |12 | | | | |4 | |180,00000 |290,00000 |290.00000|200,00000 |200,00000|200,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |81 |051|23 |4 |4 |4 |4 |4 | | | | |5 | |710,00000 |940,00000 |940,00000|530,00000 |650.00000|650.00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |81 |051|11 |% |2 |2 |2 |2 | | | | |6 | |250,00000 |280.00000 |280,00000|090,00000 |300,00000|300,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |81 |051|10 |2 |2 |I |1 |1 | | | | |9 | |000,00000 |090,00000 |090.00000|920,00000 |950,00000|950,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |82 |051|2 |670,00000 |370.00000|500,00000 |500,00000|500.00000 | | | | |6 | |540,00000 | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |82 |051|4 |870,00000 |870,00000|800,00000 |800,00000|800,00000 | | | | |9 | |140,00000 | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |83 |051|2 |570,00000 |570.00000|550,00000 |550,00000|550,00000 | | | | |2 | |790,00000 | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |84 |051|13 |2 |2 |2 |2 |2 | | | | |7 | |400,00000 |810.00000 |810,00000|580.00000 |600,00000|600,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |84 |051|6 |I |1 |1 |1 |1 | | | | |8 | |568,65000 |518,65000 |330,00000|220,00000 |250,00000|250,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |99 |38 |3 |4 |29 |22 | | | |местных бюджетов | | |753,40000 |735,86000 |995,63000|399,19000 |711,74000|910,98000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.1|Основное |Всего | | |354 |74 |74 |68 |69 |69 | |.1 |мероприятие 1.1. | | | |377,30000 |377,30000 |000,00000|000,00000 |000,00000|000,00000 | | |"Проведение |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |энергосберегающих |Всего, в том числе | | |177 |37 |37 |34 |34 |34 | | |мероприятий по |без учета | | |188,65000 |188,65000 |000,00000|000,00000 |500,00000|500,00000 | | |результатам |планируемых | | | | | | | | | | |проведенных |объемов | | | | | | | | | | |энергетических |обязательств | | | | | | | | | | |обследований в |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |организациях с |за счет средств | | |- |- |- |- |- | | | |участием |федерального | | | | | | | | | | |Камчатского края, |бюджета | | | | | | | | | | |согласно |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |составленным |за счет средств | | |- |- |- |‘ |* | | | |энергетическим |федерального | | | | | | | | | | |паспортам" всего, |бюджета | | | | | | | | | | |в том числе: |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |177 |37 |37 |34 |34 |34 | | | |краевого бюджета | | |188,65000 |188,65000 |000,00000|000,00000 |500,00000|500,00000 | | | |всего, в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |80 |051|8 |1 |1 |1 |1 |1 | | | | |4 | |050,00000 |700,00000 |700,00000|550,00000 |550,00000|550,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |80 |051|750,00000 |- |300,00000|150,00000 |150,00000|150,00000 | | | | |8 | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |81 |051|30 |6 |6 |5 |6 |6 | | | | |3 | |810,00000 |450,00000 |450,00000|910,00000 |000,00000|000,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |81 |051|63 |13 |13 |12 |12 |12 | | | | |4 | |180,00000 |290,00000 |290,00000|200,00000 |200,00000|200,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |81 |051|23 |4 |4 |4 |4 |4 | | | | |5 | |710,00000 |940,00000 |940,00000|530,00000 |650,00000|650,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |81 |051|11 |2 |2 |2 |2 |2 | | | | |6 | |250,00000 |280,00000 |280,00000|090,00000 |300,00000|300,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |81 |051|10 |2 |2 |1 |1 |1 | | | | |9 | |000,00000 |090,00000 |090,00000|920,00000 |950,00000|950,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |82 |051|2 |670,00000 |370,00000|500,00000 |500,00000|500,00000 | | | | |6 | |540,00000 | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |82 |051|4 |870,00000 |870,00000|800,00000 |800,00000|800,00000 | | | | |9 | |140,00000 | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |83 |051|2 |570,00000 |570,00000|550,00000 |550,00000|550,00000 | | | | |2 | |790,00000 | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |84 |051|13 |2 |2 |2 |2 |2 | | | | |7 | |400,00000 |810,00000 |810,00000|580,00000 |600,00000|600,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |84 |051|6 |1 |1 |1 |1 |1 | | | | |8 | |568,65000 |518,65000 |330,00000|220,00000 |250,00000|250,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+-------+----------------------------------------------------------------| |№п/|Наименование | |Код |Объем средств на реализацию программы | |п |государственной | |бюджет-| | | |программы/подпрогр-| |ной | | | |аммы/мероприятия | |класси-| | | | | |фикаци | | | | | |и | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------| | | | |ГР-|ЦСР|ВСЕГО |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год | | | | |БС |* | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.1|Основное |Всего | | |35 |5 |10 |10 |5 |5 | |.2 |мероприятие | | | |714,28000 |102,04000 |204,08000|204,08000 |102,04000|102,04000 | | |1.2."Проведение |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |энергосберегающих |Всего, в том числе | | |35 |5 |10 |10 |5 |5 | | |мероприятий по |без учета | | |714,28000 |102.04000 |204.08000|204,08000 |102.04000|102,04000 | | |результатам |планируемых | | | | | | | | | | |проведенных |объемов | | | | | | | | | | |энергетических |обязательств | | | | | | | | | | |обследований в |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |организациях с |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | |участием |федерального | | | | | | | | | | |муниципального |бюджета | | | | | | | | | | |образования, |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |согласно |за счет средств | | |- |• |- |- |- |- | | |составленным |федерального | | | | | | | | | | |энергетическим |бюджета | | | | | | | | | | |паспортам" |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |81 |051|35 |5 |10 |10 |5 |5 | | | |краевого бюджета |0 | |000,00000 |000,00000 |000,00000|000,00000 |000,00000|000,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |714,28000 |102,04000 |204,08000|204,08000 |102,04000|102.04000 | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- | |- | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.1|Основное |Всего | | |2 044 |412 |151 |153 |663 |663 | |.3 |мероприятие 1.3. | | | |328,96000 |342,49000 |822,69000|633,16000 |265,31000|265,31000 | | |"Проведение |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |мероприятий, |Всего, в том числе | | |2 044 |412 |151 |153 |663 |663 | | |направленных на |без учета | | |328,96000 |342,49000 |822.69000|633.16000 |265.31000|265.31000 | | |ремонт ветхих и |планируемых | | | | | | | | | | |аварийных сетей" |объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | | |* |- |- | |- | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |81 |051|2 003 |404 |148 |150 |650 |650 | | | |краевого бюджета |0 | |442,38000 |095.64000 |786.24000|560,50000 |000.00000|000,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |40 |8 |3 |3 |13 |13 | | | |местных бюджетов | | |886,58000 |246,85000 |036,45000|072,66000 |265.31000|265.31000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.1|Основное |Всего | | |66 |5 |5 |5 |25 |25 | |.4 |мероприятие 1.4. | | | |326,52000 |102,04000 |102,04000|102,04000 |510,20000|510,20000 | | |"Мероприятия, |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |направленные на |Всего, в том числе | | |66 |5 |5 |5 |25 |25 | | |проведение |без учета | | |326,52000 |102,04000 |102,04000|102,04000 |510.20000|510.20000 | | |технического учета |планируемых | | | | | | | | | | |и инвентаризации |объемов | | | | | | | | | | |объектов топливно- |обязательств | | | | | | | | | | |энергетического и |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |жилищно- |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | |коммунального |федерального | | | | | | | | | | |комплексов" |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- | |* | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |81 |051|65 |5 |5 |5 |25 |25 | | | |краевого бюджета |0 | |000,00000 |000,00000 |000,00000|000,00000 |000,00000|000,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |1 |102,04000 |102,04000|102.04000 |510,20000|510,20000 | | | |местных бюджетов | | |326,52000 | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.1|Основное |Всего | | |1 395 |289 |- |- |707 |398 | |.5 |мероприятие 1.5. | | | |279,20400 |429,20400 | | |750,00000|100,00000 | | |"Модернизация |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |систем энерго-, |Всего, в том числе | | |1 395 |289 | |* |707 |398 | | |теплоснабжения и |без учета | | |279,20400 |429,20400 | | |750,00000|100,00000 | | |объектов |планируемых | | | | | | | | | | |коммунально- |объемов | | | | | | | | | | |бытового |обязательств | | | | | | | | | | |назначения на |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |территории |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | |Камчатского края" |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |* | |" | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |81 |051|1 367 |283 |- |- |693 |390 | | | |краевого бюджета |0 | |373,62400 |640,62400 | | |595,00000|138,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |27 |5 |- |- |14 |7 | | | |местных бюджетов | | |905,58000 |788,58000 | | |155,00000|962,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.1|Основное |Всего | | |48 |48 | | | | | |.5.|мероприятие 1.5.1 | | | |519,16500 |519,16500 | | | | | |1 |"Предоставление |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |субсидий и иных |Всего, в том числе | | |48 |48 | | | | | | |межбюджетных |без учета | | |519,16500 |519,16500 | | | | | | |трансфертов |планируемых | | | | | | | | | | |местным бюджетам |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |на решение |за счет средств | | | | | | | | | | |вопросов местного |федерального | | | | | | | | | | |значения в |бюджета | | | | | | | | | | |жилищно- |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |коммунальной |за счет средств | | | | | | | | | | |сфере" |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |81 |051|48 |48 | | | | | | | |краевого бюджета |0 | |519,16500 |519,16500 | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+-------+----------------------------------------------------------------| |№п/|Наименование | |Код |Объем средств на реализацию программы | |п |государственной | |бюджет-| | | |программы/подпрогр-| |ной | | | |аммы/мероприятия | |класси-| | | | | |фикаци | | | | | |и | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------| | | | |ГР-|ЦСР|ВСЕГО |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год | | | | |БС |* | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.1|Основное |Всего | | |234 |43 |32 |51 |53 |53 | |.6 |мероприятие 1.6. | | | |693,88000 |877,55000 |653,06000|020,41000 |571,43000|571,43000 | | |"Проведение |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |мероприятии по |Всего, в том числе | | |234 |43 |32 |51 |53 |53 | | |установке |без учета | | |693,88000 |877,55000 |653,06000|020.41000 |571,43000|571,43000 | | |коллективных |планируемых | | | | | | | | | | |(общедомовых) |объемов | | | | | | | | | | |приборов учета в |обязательств | | | | | | | | | | |многоквартирных |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |домах в Камчатском |за счет средств | | |- |- |- | |- |- | | |крае, |федерального | | | | | | | | | | |индивидуальных |бюджета | | | | | | | | | | |приборов учета для |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |малоимущих |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | |граждан, узлов |федерального | | | | | | | | | | |учета тепловой |бюджета | | | | | | | | | | |энергии на |(планируемые | | | | | | | | | | |источниках тепло-, |объемы | | | | | | | | | | |водоснабжения на |обязательств) | | | | | | | | | | |отпуск |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |коммунальных |за счет средств |81 |051|230 |43 |32 |50 |52 |52 | | |ресурсов" |краевого бюджета |0 | |000,00000 |000,00000 |000,00000|000.00000 |500,00000|500.00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |4 |877.55000 |653,06000|1 |I |1 | | | |местных бюджетов | | |693,88000 | | |020,41000 |071.43000|071,43000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.1|Основное |Всего | | |8 |2 |2 |1 |1 |1 | |.7 |мероприятие | | | |700,00000 |100,00000 |100,00000|500,00000 |500,00000|500,00000 | | |1.7."Проведение |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |мероприятий по |Всего, в том числе | | |8 |2 |2 |I |1 |1 | | |организационно- |без учета | | |700,00000 |100,00000 |100,00000|500,00000 |500.00000|500,00000 | | |правовому и |планируемых | | | | | | | | | | |информационному |объемов | | | | | | | | | | |обеспечению |обязательств | | | | | | | | | | |энергосбережения и |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |повышения |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | |энергетической |федерального | | | | | | | | | | |эффективности и |бюджета | | | | | | | | | | |реализации |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |региональной |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | |информационной |федерального | | | | | | | | | | |системы в области |бюджета | | | | | | | | | | |энергосбережения |(планируемые | | | | | | | | | | |повышения |объемы | | | | | | | | | | |энергетической |обязательств) | | | | | | | | | | |эффективности в |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |Камчатском крае и |за счет средств |81 |051|8 |2 |2 |1 |1 |1 | | |внедрение |краевого бюджета |0 | |700,00000 |100.00000 |100,00000|500.00000 |500.00000|500.00000 | | |технического |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |обслуживания |за счет средств | |051|- |- |- |- |- |- | | |электронной |местных бюджетов | | | | | | | | | | |системы |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |отчетности" |за счет средств | |051|- |- |- |- |- |- | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | |051| | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.1|Основное |Всего | | |433 |427 |- |- |6 |- | |.8 |мероприятие 1.8. | | | |967,13000 |967,13000 | | |000,00000| | | |"Проведение |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |мероприятий по |Всего, в том числе | | |433 |427 |- |- |6 |* | | |реализации |без учета | | |967,13000 |967,13000 | | |000,00000| | | |Программы |планируемых | | | | | | | | | | |газификации |объемов | | | | | | | | | | |Камчатского края" |обязательств | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | | |- |- |- |- |- | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |81 |051|425 |419 |- |- |5 |- | | | |краевого бюджета |0 | |287,79000 |407;79000 | | |880,00000| | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |8 |8 |- |- |120,00000|- | | | |местных бюджетов | | |679,34000 |559,34000 | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |. |- |- |- |- |- | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |* |" |" | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.1|Основное |Всего | | |777 |752 |- |- |24 |- | |.9 |мероприятие | | | |360,96000 |973,20000 | | |387,76000| | | |1.9."Проведение |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |мероприятий в |Всего, в том числе | | |777360,960-|752 |- |- |24 |" | | |рамках заключенных |без учета | | |00 |973,20000 | | |387,76000| | | |концессионных |планируемых | | | | | | | | | | |соглашений" |объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |. |- |- |- |- |- | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |. |- |- |- |- |- | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |81 |051|761 |737 |- |- |23 |- | | | |краевого бюджета |0 | |813,74000 |913,74000 | | |900,00000| | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |15 |15 |- |- |487,76000|- | | | |местных бюджетов | | |547,22000 |059,46000 | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |. |- |- |- |- |- | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.1|Основное | | | |5 146 |1 018 |1 020 |1 023 |1 041 |1 041 | |.10|мероприятие 1.10. | | | |783,00000 |897,00000 |902,00000|004,00000 |990,00000|990,00000 | | |"Предоставление |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |гражданам субсидий |Всего, в том числе | | |5 146 |1 018 |1 020 |I 023 |1 041 |1 041 | | |на оплату жилого |без учета | | |783,00000 |897,00000 |902,00000|004,00000 |990,00000|990,00000 | | |помещения и |планируемых | | | | | | | | | | |коммунальных |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |услуг" |за счет средств | | |. |- |- |- |- |- | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |. |- |- |- |- |- | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |81 |051|5 146 |1 018 |1 020 |1 023 |I 041 |1 041 | | | |краевого бюджета |0 | |783,00000 |897,00000 |902,00000|004,00000 |990,00000|990,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |. |- |- |- |- |- | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |. |- |- |- |- |- | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |* |• | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+-------+----------------------------------------------------------------| |№п/|Наименование | |Код |Объем средств на реализацию программы | |п |государственной | |бюджет-| | | |программы/подпрогр-| |ной | | | |аммы I мероприятия | |класси-| | | | | |фикаци | | | | | |и | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------| | | | |ГР-|ЦСР|ВСЕГО |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год | | | | |БС |* | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.1|Основное |Всего | | |2 915 |583 |583 |583 |583 |583 | |.11|мероприятие 1.11. | | | |940,00000 |188,00000 |188,00000|188.00000 |188,00000|183,00000 | | |"Предоставление |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |субсидии |Всего, в том числе | | |2 915 |583 |583 |583 |583 |583 | | |муниципальным |без учета | | |940,00000 |188.00000 |188,00000|188,00000 |188,00000|188.00000 | | |районам (городским |планируемых | | | | | | | | | | |округам) в |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |Камчатском крае на |за счет средств | | |- |- |- |- |- | | | |выравнивание |федерального | | | | | | | | | | |обеспеченности |бюджета | | | | | | | | | | |муниципальных |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |районов (городских |за счет средств | | |- |- |- | |- |. | | |округов) в |федерального | | | | | | | | | | |Камчатском крае |бюджета | | | | | | | | | | |при выполнении |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |органами местного |за счет средств |81 |051|2 915 |583 |583 |583 |583 |583 | | |самоуправления |краевого бюджета |0 | |940,00000 |188.00000 |188,00000|188.00000 |188.00000|188,00000 | | |муниципальных |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |районов (городских |за счет средств | | |- |- | |- |- |- | | |округов) в |местных бюджетов | | | | | | | | | | |Камчатском крае |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |полномочий по |за счет средств | | |- |- |- | |- |- | | |отдельным вопросам |внебюджетных фондов| | | | | | | | | | |местного значения" |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.1|Основное |Всего | | |17 496 |3 499 |3 499 |3 499 |3 499 |3 499 | |.12|мероприятие 1.12. | | | |600,00000 |320,00000 |320,00000|320,00000 |320,00000|320,00000 | | |"Субсидии |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |предприятиям |Всего, в том числе | | |17 496 |3 499 |3 499 |3 499 |3 499 |3 499 | | |коммунального |без учета | | |600,00000 |320.00000 |320.00000|320.00000 |320.00000|320.00000 | | |комплекса в целях |планируемых | | | | | | | | | | |возмещения |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |недополученных |за счет средств | | |. |- | |- |- |- | | |доходов в связи с |федерального | | | | | | | | | | |оказанием |бюджета | | | | | | | | | | |потребителям |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |коммунальных услуг |за счет средств | | | |- |- |- | |- | | |по льготным |федерального | | | | | | | | | | |(сниженным) |бюджета | | | | | | | | | | |тарифам" |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |81 |051|17 496 |3 499 |3 499 |3 499 |3 499 |3 499 | | | |краевого бюджета |0 | |600,00000 |320.00000 |320,00000|320.00000 |320.00000|320.00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | | |- |- |- |- | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- | | | | |внебюджетных фондов| | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.1|Основное |Всего | | |301 |60 |60 |60 |60 |60 | |.13|мероприятие 1.13. | | | |775,00000 |355,00000 |355,00000|355,00000 |355,00000|355,00000 | | |"Субсидия |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |исполнителям |Всего, в том числе | | |301 |60 |60 |60 |60 |60 | | |коммунальных услуг |без учета | | |775,00000 |355,00000 |355,00000|355,00000 |355.00000|355,00000 | | |в целях возмещения |планируемых | | | | | | | | | | |затрат или |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |недополученных |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | |доходов, возникших |федерального | | | | | | | | | | |в результате |бюджета | | | | | | | | | | |приведения размера |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |платы граждан за |за счет средств | | |. |- |- |- | |- | | |отопление в |федерального | | | | | | | | | | |соответствие с |бюджета | | | | | | | | | | |предельными |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |уровнями изменения |за счет средств |81 |051|301 |60 |60 |60 |60 |60 | | |размера платы |краевого бюджета |0 | |775,00000 |355.00000 |355,00000|355,00000 |355,00000|355,00000 | | |граждан за |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |отопление в 2014 |за счет средств | | |. |- |- |- |- |- | | |году" |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |внебюджетных фондов| | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |• | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.1|Основное |Всего | | |50 |50 |- |- |- |- | |.14|мероприятие 1.14 | | | |600,00000 |600,00000 | | | | | | |"Субсидия |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |предприятиям |Всего, в том числе | | |50 |50 |- | | | | | |коммунального |без учета | | |600,00000 |600,00000 | | | | | | |комплекса в целях |планируемых объемов| | | | | | | | | | |возмещения затрат, |обязательств | | | | | | | | | | |связанных с |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |выработкой |за счет средств | | |- |- |- |* |- |- | | |тепловой энергии |федерального | | | | | | | | | | |иа обогрев |бюджета | | | | | | | | | | |трубопроводов |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |холодного |за счет средств | | |- |- |• |* |' | | | |водоснабжения" |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |81 |051|50 |50 |- |- |- |- | | | |краевого бюджета |0 | |600,00000 |600,00000 | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |' |- | | | |внебюджетных фондов| | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.2|Подпрограмма 2 |Всего | | |2 634 |477 |55 |53 |1 304 |742 | | |"Чистая вода в | | | |049,07007 |282,76007 |979,59000|322,45000 |567,21000|897,06000 | | |Камчатском крае" |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |Всего, в том числе | | |2 634 |477 |55 |53 |1 304 |742 | | | |без учета | | |049,07007 |282,76007 |979,59000|322,45000 |567,2X000|897,06000 | | | |планируемых объемов| | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |" | | |' | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |2 581 |467 |54 |52 |1 278 |728 | | | |краевого бюджета | | |368,10007 |737,11007 |860,00000|256,00000 |475,87000|039,12000 | | | |всего, втом числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |81 |052|2 539 |425 |54 |52 |1 278 |723 | | | | |0 | |368,10007 |737,11007 |860,00000|256,00000 |475,87000|039,12000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |81 |052|42 |42 | | | | | | | | |2 | |000,00000 |000,00000 | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |52 |9 |1 |1 |26 |14 | | | |местных бюджетов | | |680,97000 |545,65000 |119,59000|066,45000 |091,34000|857,94000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |внебюджетных фондов| | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+-------+----------------------------------------------------------------| |№п/|Наименование | |Код |Объем средств на реализацию программы | |п |государственной | |бюджет-| | | |программы/подпрогр-| |ной | | | |аммы/мероприятия | |класси-| | | | | |фикаци | | | | | |и | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------| | | | |ГР-|ЦСР|ВСЕГО |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год | | | | |БС |* | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.2|Основное |Всего | | |71428,5600 |20 |5 |5 |20 |20 | |.1 |мероприятие 2.1. | | | |0 |408,16000 |102,04000|102,04000 |408,16000|408,16000 | | |"Проведение | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |технических |Всего, в том числе | | |71 |20 |5 |5 |20 |20 | | |мероприятий. |без учета | | |428,56000 |408.16000 |102.04000|102.04000 |408.16000|408.16000 | | | |планируемых | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |направленных на |за счет средств | | |- |- |- |- | |- | | |решение вопросов |федерального | | | | | | | | | | |по |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |улучшению работы |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | |систем |федерального | | | | | | | | | | |водоснабжения и |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |водоотведения" |за счет средств |81 |052|70 |20 |5 |5 |20 |20 | | | |краевого бюджета |0 | |000,00000 |000,00000 |000,00000|000.00000 |000,00000|000.00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |1 |408,16000 |102.04000|102,04000 |408.16000|408.16000 | | | |местных бюджетов | | |428,56000 | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.2|Основное |Всего | | |693 |270 |50 |48 |286 |36 | |.2 |мероприятие 2.2. | | | |215,50669 |674,39669 |877,55000|220,41000 |523,05000|920,10000 | | |"Проведение | | | | | | | | | | | |мероприятий, | | | | | | | | | | | |направленных на | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |водоснабжения " |Всего, в том числе | | |693 |270 |50 |48 |286 |36 | | | |без учета | | |215,50669 |674,39669 |877,55000|220,41000 |523.05000|920.10000 | | | |планируемых | | | | | | | | | | | |объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |• |- |- |- |- | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | |052|679 |265 |49 |47 |280 |36 | | | |краевого бюджета | | |351,19669 |260.90669 |860,00000|256,00000 |792.59000|181.70000 | | | |всего, в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |81 |052|637 |223 |49 |47 |280 |36 | | | | |0 | |351,19669 |260,90669 |860,00000|256,00000 |792,59000|181.70000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |81 |052|42 |42 | | | | | | | | |2 | |000,00000 |000,00000 | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |13 |5 |1 |964,41000 |5 |738,40000 | | | |местных бюджетов | | |864,31000 |413,49000 |017,55000| |730,46000| | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | | |- |- |- |- |- | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.2|Основное |Всего | | |1 869 |186 |- |- |997 |685 | |.3 |мероприятие 2.3. | | | |405,00338 |200,20338 | | |636,00000|568,80000 | | |"Проведение | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |мероприятий, |Всего, в том числе | | |1 869 |186 |- |- |997 |685 | | |направленных на |без учета | | |405,00338 |200,20338 | | |636,00000|568,80000 | | | |планируемых | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |реконструкцию и |за счет средств | | |. |- |- |- |- |- | | |строительство |федерального | | | | | | | | | | |систем |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |водоотведения" |за счет средств | | |. |- |- |- |- |- | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |81 |052|1 832 |182 |- |- |977 |671 | | | |краевого бюджета |0 | |016,90338 |476,20338 | | |683,28000|857,42000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |37 |3 |- |- |19 |13 | | | |местных бюджетов | | |388,10000 |724,00000 | | |952,72000|711,38000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | | |- |- |- |- |- | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.3|Подпрограмма 3 |Всего | | |4 326 |1 148 |665 |665 |1 194 |654 | | |"Благоустройство | | | |735,40822 |164,60822 |285,40000|285,40000 |000,00000|000,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |территорий |Всего, в том числе | | |4 326 |1 148 |665 |665 |I 194 |654 | | |муниципальных |без учета | | |735,40822 |164,60822 |285,40000|285,40000 |000,00000|000,00000 | | |образований в |планируемых | | | | | | | | | | |Камчатском крае" |объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |3 638 |989 |554 |554 |995 |545 | | | |краевого бюджета | | |171,59695 |362,59695 |404,50000|404,50000 |000,00000|000,00000 | | | |всего, в том | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |81 | |1 983 |413 |290 |290 |495 |495 | | | | |0 | |941,92343 |258,64343 |341,64000|341,64000 |000,00000|000,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |83 | |1 654 |576 |264 |264062,86-|500 |50 | | | | |3 | |229,67352 |103,95352 |062,86000|000 |000,00000|000,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |688 |158 |110 |110 |199 |109 | | | |местных бюджетов | | |563,81127 |802,01127 |880,90000|880,90000 |000,00000|000,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.3| | | | |1 868 |574 |316 |316 |600 |60 | |.1 | | | | |206,82200 |455,95800 |875,43200|875,43200 |000,00000|000,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |ремонт и ремонт |Всего, в том числе | | |1 868 |574 |316 |316 |600 |60 | | |автомобильных |без учета | | |206,82200 |455,95800 |875,43200|875,43200 |000,00000|000,00000 | | |дорог |планируемых | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |. |- |- |- |- |- | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |Камчатского края |за счет средств | | |. |- |- |- |- |- | | |(в том числе |федерального | | | | | | | | | | |элементов |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |улично-дорожной |за счет средств |83 |053|1 577 |499 |264 |264 |500 |50 | | |сети, включая |краевого бюджета |3 | |652,64000 |526,92000 |062,86000|062,86000 |000,00000|000,00000 | | |тротуары и | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |парковки), |за счет средств | | |290 |74 |52 |52 |100 |10 | | |дворовых |местных бюджетов | | |554,18200 |929,03800 |812,57200|812,57200 |000,00000|000,00000 | | |территорий | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |многоквартирных |за счет средств | | |. |- |- |- |- |- | | |домов и проездов к |внебюджетных | | | | | | | | | | |ним" |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+-------+----------------------------------------------------------------| |№п/|Наименование | |Код |Объем средств на реализацию программы | |п |государственной | |бюджет-| | | |программы/подпрогр-| |ной | | | |аммы/мероприятия | |класси-| | | | | |фикаци | | | | | |и | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------| | | | |ГР-|ЦСР|ВСЕГО |20I4 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год | | | | |БС |* | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.3|Основное |Всего | | |76 |76 |- |- |- | | |.1.|мероприятие 3.1.1 | | | |577,03352 |577,03352 | | | | | |1 |"Предоставление | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |иных межбюджетных |Всего, в том числе | | |76 |76 |- | |- |. | | |трансфертов |без учета | | |577,03352 |577,03352 | | | | | | |местным |планируемых | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |бюджетам на |за счет средств | | |- |- |- |- |- |. | | |оплат>г работ по |федерального | | | | | | | | | | |капитальному |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |ремонту' и ремонту |за счет средств | | |- |- |- |- |- |. | | |автомоонльных |федерального | | | | | | | | | | |дорог |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |общего |за счет средств |83 |053|76 |76 | | | | | | |пользования" |краевого бюджета |3 | |577,03352 |577.03352 | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |. | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |. | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.3|Основное |Всего | | |91 |16 |19 |19 |18 |18 | |.2 |мероприятие 3.2. | | | |404,72366 |284,72366 |560,00000|560,00000 |000,00000|000,00000 | | |"Ландшафтная | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |организация |Всего, в том числе | | |91 |16 |19 |19 |18 |18 | | |территории, в том |без учета | | |404,72366 |284.72366 |560.00000|560,00000 |000.00000|000,00000 | | |числе |планируемых | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |озеленение |за счет средств | | |- |- |- | |- | | | |муниципальных |федерального | | | | | | | | | | |образований в |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |Камчатском крле" |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |81 |053|73 |) 1 |16 |16 |15 |15 | | | |краевого бюджета |0 | |800,48700 |200,48700 |300,00000|300.00000 |000,00000|000,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |17 |5 |3 |3 |3 |3 | | | |местных бюджетов | | |604,23666 |084.23666 |260.00000|260,00000 |000.00000|000.00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |. |- |- |- |- |- | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.3|Основное |Всего | | |504 |139 |71 |53 |120 |120 | |.3 |мероприятие 3.3. | | | |336,55648 |006,58848 |640,00000|689,96800 |000,00000|000.00000 | | |"Ремонт и | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |реконструкция |Всего, в том числе | | |504 |139 |71 |53 |120 |120 | | |элементов |без учета | | |336,55648 |006,58848 |640,00000|689.96800 |000,00000|000.00000 | | |архитектуры |планируемых | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |ландшафта" |за счет средств | | |. |- | |- |- |- | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджет"! | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- | |- | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |81 |053|421 |116 |59 |44 |100 |100 | | | |краевого бюджета |0 | |097,95158 |656.31158 |700,00000|741,64000 |000.00000|000.00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |83 |22 |11 |8 |20 |20 | | | |местных бюджетов | | |238,60490 |350.27690 |940,00000|948,32800 |000,00000|000,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |. |- |- |- |- |- | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.3|Основное |Всего | | |204 |73 |19 |39 |36 |36 | |.4 |мероприятие 3.4 | | | |953,27190 |913,27190 |680,00000|360,00000 |000,00000|000,00000 | | |"Приобретение | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |строительно- |Всего, в том числе | | |204 |73 |19 |39 |36 |36 | | |дорожной и |без учета | | |953,27190 |913,27190 |680,00000|360,00000 |000,00000|000,00000 | | |коммунальной |планируемых | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |техники, |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | |устройство |федерального | | | | | | | | | | |площадок под |бюджета | | | | | | | | | | |установку | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |мусоросбориых |за счет средств | | |. |- |- |- |- |- | | |контейнеров, |федерального | | | | | | | | | | |приобретение |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |мусоросборных |за счет средств |81 |053|172 |63 |16 |32 |30 |30 | | |контейнеров. |краевого бюджета |0 | |921,13608 |721.13608 |400,00000|800.00000 |000,00000|000.00000 | | |благоустройство | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |муниципальных |за счет средств | | |32 |10 |3 |6 |6 |6 | | |бюджетных |местных бюджетов | | |032,13582 |192,13582 |280.00000|560,00000 |000,00000|000,00000 | | |учреждений. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |расположенных в |за счет средств | | |- |- |- |- | |- | | |муниципальных |внебюджетных | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |образованиях в |за счет средств | | |- |' |' | | | | | |Камчатском крае |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.3|Основное |Всего | | |667 |129 |88 |90 |180 |180 | |.5 |мероприятие 3.5. | | | |704,10856 |404,07656 |300,03200|000,00000 |000,00000|000,00000 | | |"Ремонт и |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |реконструкция |Всего, в том числе | | |667 |129 |88 |90 |180 |180 | | |уличных сетей |без учета | | |704,10856 |404,07656 |300,03200|000.00000 |000,00000|000,00000 | | |наружного |планируемых | | | | | | | | | | |освещения" |объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |. |- |- |- |- |' | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |" | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |81 |053|557 |108 |73 |75 |150 |150 | | | |краевого бюджета |0 | |014,97023 |431,61023 |583,36000|000,00000 |000,00000|000,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |110 |20 |14 |15 |30 |30 | | | |местных бюджетов | | |689,13833 |972,46633 |716,67200|000,00000 |000,00000|000,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |. |- |- |- |- |- | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |. |- |- |- |- |- | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.3|Основное | | | |577 |51 |106 |60 |180 |180 | |.6 |мероприятие З. | | | |908,00751 |278,07151 |629,93600|000,00000 |000,00000|000,00000 | | |б."Обустройство |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |мест массового |Всего, в том числе | | |577 |51 |106 |60 |180 |180 | | |отдыха населения, |без учета | | |908,00751 |278,07151 |629,93600|000,00000 |000,00000|000,00000 | | |мест |планируемых | | | | | | | | | | | |объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |реконструкция, |за счет средств | | | |- |- |- |- |- | | |устройство |федерального | | | | | | | | | | |ограждений |бюджета | | | | | | | | | | |объектов |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |социальной сферы, |за счет средств | | |- |- |- |" |' | | | |парков, скверов" |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |81 |053|480 |41 |88 |50 |150 |150 | | | |краевого бюджета |0 | |339,98620 |481,70620 |858,28000|000,00000 |000,00000|000.00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |97 |9 |17 |10 |30 |30 | | | |местных бюджетов | | |568,02131 |796,36531 |771,65600|000,00000 |000,00000|000,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |. |- |- |- |- |- | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+-------+----------------------------------------------------------------| |№п/|Наименование | |Код |Объем средств на реализацию программы | |п |государственной | |бюджет-| | | |программы/подпрогр-| |ной | | | |аммы/мероприятия | |класси-| | | | | |фикаци | | | | | |и | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------| | | | |ГР-|ЦСР|ВСЕГО |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год | | | | |БС |* | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.3|Основное |Всего | | |335 |87 |42 |85 |60 |60 | |.7 |мероприятие 3.7. | | | |644,88459 |244,88459 |600,00000|800,00000 |000,00000|000,00000 | | |"Устройство, |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |проектирование, |Всего, в том числе | | |335 |87 |42 |85 |60 |60 | | |восстановление |без учета | | |644,88459 |244,88459 |600.00000|800.00000 |000,00000|000.00000 | | |детских и других |планируемых | | | | | | | | | | |придомовых |объемов | | | | | | | | | | |площадок" |обязательств | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |. |- |- |- |. |- | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |* | |- | |- |- | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |81 |053|278 |71 |35 |71 |50 |50 | | | |краевого бюджета |0 | |767,39234 |767,39234 |500,00000|500.00000 |000.00000|000,00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |56 |15 |7 |14 |10 |10 | | | |местных бюджетов | | |877,49225 |477,49225 |100,00000|300,00000 |000,00000|000.00000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |. |- |- |- |- |- | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |. |- |- |- |- |- | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.4|Подпрограмма 4 |Всего | | |2 305 |553 |625 |625 |250 |250 | | |"Капитальный | | | |376,02299 |950,67129 |564,35170|861,00000 |000,00000|000,00000 | | |ремонт |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |многоквартирных |Всего, в том числе | | |2 305 |553 |625 |625 |250 |250 | | |домов в Камчатском |без учета | | |376,02299 |950,67129 |564,35170|861.00000 |000.00000|000.00000 | | |крае" |планируемых | | | | | | | | | | | |объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |. |- |- | |- |- | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- | |- | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |81 |054|1 081 |370 |349 |360 |- | | | | |краевого бюджета |0 | |278,02000 |433.76000 |983.26000|861,00000 | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |45 |15 |15 |15 |- |- | | | |местных бюджетов | | |000,00000 |000.00000 |000,00000|000,00000 | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |29 |18516,911-|10 |- |- |- | | | |внебюджетных | | |098,00299 |29 |581,09170| | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |1 150 |150 |250 |250 |250 |250 | | | |юридических лиц | | |000,00000 |000.00000 |000.00000|000.00000 |000,00000|000.00000 | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.4|Основное |Всего | | |2 303 |551 |625 |625 |250 |250 | |.1 |мероприятие 4.1. | | | |276,02299 |850,67129 |564,35170|861,00000 |000,00000|000,00000 | | |"Капитальный |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |ремонт |Всего, в том числе | | |2 303 |551 |625 |625 |250 |250 | | |многоквартирных |без учета | | |276,02299 |850.67129 |564.35170|861,00000 |000,00000|000.00000 | | |домов в Камчатском |планируемых | | | | | | | | | | |кра" |объемов | | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |. |- |- | |- |- | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |• | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |81 |054|1 079 |368 |349 |360 |- |- | | | |краевого бюджета |0 | |178,02000 |333,76000 |983,26000|861,00000 | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |45 |15 |15 |15 |- | | | | |местных бюджетов | | |000,00000 |000,00000 |000,00000|000.00000 | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |29 |18 |10 |- |- |- | | | |внебюджетных | | |098,00299 |516,91129 |581,09170| | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |1 150 |150 |250 |250 |250 |250 | | | |юридических лиц | | |000,00000 |000,00000 |000,00000|000,00000 |000,00000|000,00000 | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.4|Основное |Всего | | |4 |4 |- |- |- |- | |.2 |мероприятие 4.2 | | | |200,00000 |200,00000 | | | | | | |"Проведение |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |мероприятий, |Всего, в том числе | | |2 |2 |- | |" | | | |направленных на |без учета | | |100,00000 |100,00000 | | | | | | |решение вопросов |планируемых | | | | | | | | | | |жилищного |объемов | | | | | | | | | | |просвещения |обязательств | | | | | | | | | | |граждан" |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |. |- |- |- |- |- | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- | | | |" | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |81 |054|2 |2 | | |- | | | | |краевого бюджета |0 | |100,00000 |100,00000 | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |. | | |- |- |- | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |. | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | | | | | | | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.5|Подпрограмма 5 |Всего | | |489 |99 |97 |97 |97 |97 | | |"Обеспечение | | | |630,46000 |011,46000 |270,90000|782,70000 |782,70000|782,70000 | | |реализации |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |Программы" |Всего, в том числе | | |489 |99 |97 |97 |97 |97 | | | |без учета | | |630,46000 |011,46000 |270,90000|782,70000 |782,70000|782,70000 | | | |планируемых | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |- | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- | | |" | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые | | | | | | | | | | | |объемы | | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | | |81 |055|489 |99 |97 |97 |97 |97 | | | | |0 | |630,46000 |011,46000 |270,90000|782,70000 |782,70000|782,70000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | | |- |- |- |- |- | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |. |- |- |- |- |- | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |" | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+-------+----------------------------------------------------------------| |№п/|Наименование | |Код |Объем средств на реализацию программы | |п |государственной | |бюджет-| | | |программы/подпрогр-| |ной | | | |аммы/мероприятия | |класси-| | | | | |фикаци | | | | | |и | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------| | | | |ГР-|ЦСР|ВСЕГО |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год | | | | |БС |* | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.5|Основное |Всего | | |337 |65 |67 |67 |67 |67 | |.1 |мероприятие 5.1. | | | |064,00000 |664.80000 |849.80000|849.80000 |849,80000|849.80000 | | |"Обеспечение |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |деятельности |Всего, в том числе | | |337 |65 |67 |67 |67 |67 | | |Министерства, как |без учета | | |064,00000 |664,80000 |849,80000|849,80000 |849,80000|849,80000 | | |ответственного |планируемых объемов| | | | | | | | | | |исполнителя |обязательств | | | | | | | | | | |Программы" |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |. | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- | | |- | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |81 |055|337 |65 |67 |67 |67 |67 | | | |краевого оюджета |0 | |064,00000 |664,80000 |849.80000|849.80000 |849.80000|849.80000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- | | | | | | |внебюджетных фондов| | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- |- |- |. | | | |юридических лиц | | | | | | | | | |---+-------------------+-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| |1.5|Основное |Всего | | |152 |33 |29 |29 |29 |29 | |.2 |мероприятие 5.2. | | | |566,46000 |346,66000 |421,10000|932,90000 |932,90000|932.90000 | | |"Обеспечение |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | |деятельности |Всего, в том числе | | |152 |33 |29 |29 |29 |29 | | |подведомственных |без учета | | |566,46000 |346,66000 |421,10000|932.90000 |932.90000|932,90000 | | |организаций" |планируемых объемов| | | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |. |- |- |- |- |. | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |’ |- |- |- | | | |федерального | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | |(планируемые объемы| | | | | | | | | | | |обязательств) | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств |81 |055|152 |33 |29 |29 |29 |29 | | | |краевого бюджета |0 | |566,46000 |346.66000 |421.10000|932.90000 |932.90000|932.90000 | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- | |- |- |- |- | | | |местных бюджетов | | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- | |- |- |- | | | |внебюджетных фондов| | | | | | | | | | | |-------------------+---+---+-----------+----------+---------+----------+---------+----------| | | |за счет средств | | |- |- |- | |- | | | | |юридических лиц | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|