Расширенный поиск

Постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 511-П

Документ имеет не последнюю редакцию.
    6) проведение  мониторинга   и   оценки   качества   управления
бюджетным процессом в муниципальных районах (городских  округах)  в
Камчатском крае;
    7) актуализация форм и механизмов  предоставления  межбюджетных
трансфертов местным бюджетам;
    8) совершенствование   контроля    за    соблюдением    условий
предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам.
    15.19. При реализации указанных мероприятий следует  стремиться
к достижению следующих локальных целей:
    1) создание  необходимых  условий  для  сокращения   чрезмерных
различий   в   уровне   бюджетной   обеспеченности    муниципальных
образований в Камчатском крае;
    2) максимальная   консолидация   субсидий   в   рамках   одного
направления региональной  политики  (государственной  программы)  с
установлением условий и критериев эффективности их предоставления;
    3) повышение доли нецелевых межбюджетных  трансфертов  в  общем
объеме финансовой помощи местным бюджетам;
    4) повышение заинтересованности органов местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае к достижению  наилучших
показателей деятельности.
    15.20. Решение указанных задач будет способствовать  укреплению
финансовой   самостоятельности   местных   бюджетов,   выравниванию
диспропорций  по  уровню  экономического   развития   муниципальных
образований, повышению заинтересованности в  развитии  собственного
налогового  потенциала  для  обеспечения  эффективного   исполнения
полномочий по решению вопросов местного значения.
    15.21. Риски   реализации   Подпрограммы   3,   помимо   рисков
реализации всей  Программы,  обозначенных  в  разделе  1  настоящей
Программы, состоят в следующем:
    1) значительное отклонение прогнозных (статистических)  данных,
используемых  при  распределении   межбюджетных   трансфертов,   от
фактических (например,  рост  инфляции,  непредвиденное  сокращение
налогового  потенциала,  опережающий   рост   отдельных   расходных
обязательств);
    2) использование  при  распределении  межбюджетных  трансфертов
некорректных данных, несовершенство методик распределения;
    3) отсутствие   роста   заинтересованности   органов   местного
самоуправления  муниципальных  образований  в  Камчатском  крае   в
повышении собственной налоговой базы, качества  и  результативности
работы.
    15.22. Управление  рисками  реализации  Подпрограммы  3   будет
осуществляться на основе мониторингов исполнения  консолидированных
бюджетов муниципальных районов  (городских  округов)  в  Камчатском
крае,   динамики   просроченной   кредиторской   задолженности    и
муниципального долга.
    15.23. Несмотря  на  то,  что  Подпрограмма  3  направлена   на
достижение целей,  относящихся  к  предмету  ведения  муниципальных
образований   в   Камчатском   крае,   участие   органов   местного
самоуправления  муниципальных  образований  в  Камчатском  крае   в
разработке и реализации Подпрограммы 3 не  предусмотрено,  так  как
трансферты, предоставляемые местным бюджета в  рамках  Подпрограммы
3,   имеют,   преимущественно,   функцию   выравнивания   бюджетной
обеспеченности и не имеют целевой направленности.
    15.24. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы 3  и  их
плановые значения в 2014-2018 годах  установлены  приложением  1  к
настоящей Программе.
    15.25. Сведения о порядке сбора информации и  методике  расчета
показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 приведены в приложении  1а
к настоящей Программе.
    15.26. Сведения   о   взаимосвязи   основных   мероприятий    и
результатов   их   выполнения   с    показателями    (индикаторами)
Подпрограммы 3 приведены в приложении 2 к настоящей Программе.
    15.27. Перечень нормативных правовых  актов  Камчатского  края,
разработка и издание которых необходимы для реализации  мероприятий
Подпрограммы  3,  с  указанием  сроков  их  разработки  установлены
приложением 4 к настоящей Программе.
    15.28. Информация   о   финансовом    обеспечении    реализации
Подпрограммы  3  с  расшифровкой  по  годам  реализации  в  разрезе
основных мероприятий  и  источников  приведена  в  приложении  5  к
настоящей Программе.
    15.29. Оценка   эффективности   реализации    Подпрограммы    3
осуществляется по формуле, аналогичной  установленной  разделом  12
настоящей Программы.

                        16. Подпрограмма 4
                "Обеспечение реализации Программы"
      государственной программы Камчатского края "Управление
  государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы"
                     (далее - Подпрограмма 4)

    16.1. Подпрограмма  4  направлена  на  обеспечение   выполнения
функций и полномочий Министерства финансов Камчатского края, в  том
числе, по реализации данной Программы.
    16.2. Министерство   финансов   Камчатского    края    является
исполнительным органом  государственной  власти  Камчатского  края,
осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации  региональной
политики,   по    нормативному    правовому    регулированию,    по
предоставлению    государственных    услуг,    а     также     иные
правоприменительные  функции  в  сфере  финансового  и   бюджетного
процесса в Камчатском крае, размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных  нужд  и  нужд
краевых государственных бюджетных учреждений, а также  по  контролю
(надзору) в сфере финансового и бюджетного  процесса  в  Камчатском
крае.
    16.3. Полномочия   Министерства   финансов   Камчатского   края
определены  постановлением  Правительства   Камчатского   края   от
19.12.2008 №436-П "Об утверждении положения о Министерстве финансов
Камчатского края".
    16.4. Подпрограммой 4 не запланировано  достижение  показателей
(индикаторов), однако ее реализация  оказывает  прямое  влияние  на
достижение всех  показателей  (индикаторов)  Программы,  реализацию
основных мероприятий Программы, осуществление  бюджетного  процесса
на региональном и муниципальном уровнях и,  в  конечном  итоге,  на
реализацию всех государственных программ Камчатского края.
    16.5. Описание применения мер государственного регулирования  в
сфере реализации Подпрограммы 4 и их оценка приведены в  приложении
3 к настоящей Программе.
    16.6. Перечень нормативных  правовых  актов  Камчатского  края,
разработка и издание которых необходимы для реализации  мероприятий
Подпрограммы  4,  с  указанием  сроков  их  разработки  установлены
приложением 4 к настоящей Программе.
    16.7. Информация   о    финансовом    обеспечении    реализации
Подпрограммы  4  с  расшифровкой  по  годам  реализации  в  разрезе
основных мероприятий  и  источников  приведена  в  приложении  5  к
настоящей Программе.
    16.8. Подпрограмма 4 носит постоянный и неделимый  характер.  В
силу постоянного характера решаемых в рамках Подпрограммы 4 задач и
неделимости выделение отдельных этапов ее  реализации  и  отдельных
мероприятий не предусматривается.



                                                                                                       
                                           Приложение 1 к Программе
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
  Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы
Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского
   края на 2014-2018 годы" и их значениях в разрезе подпрограмм
                                                                                                       
                                                                                                       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|№ |         Показатель           |Ед.  |Удельны-|                Значения показателей                |
|п/|         (индикатор)          |изм. | й вес, |----------------------------------------------------|
|п |        (наименование)        |     |   %    |2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017  |   2018   |
|  |                              |     |        | год | год  | год  | год  | год  |  год  |   год    |
|  |                              |     |        |     |(оценк|      |      |      |       |          |
|  |                              |     |        |     |  а)  |      |      |      |       |          |
|--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------|
|1 |              2               |  3  |   4    |  5  |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |    11    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на|
|                                           2014-2018 годы"                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Подпрограмма "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и        |
|прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае"                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.|Доля расходов краевого        |  %  | 10,0%  |23,9 | 27,1 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 93,0  |   95,0   |
|1.|бюджета, формируемых в рамках |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |программ                      |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------|
|1.|Отношение объема просроченной |  %  |  8,0%  |0,028|0,015 |0,012 |0,010 |0,007 | 0,005 |  0,003   |
|2.|кредиторской задолженности по |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |состоянию на конец отчетного  |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |периода к общему объему       |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |расходов краевого бюджета     |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------|
|1.|Доля главных распорядителей   |  %  |  5,0%  |  0  |  0   | 100  | 100  | 100  |  100  |   100    |
|3.|средств краевого бюджета,     |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |включенных в единую           |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |информационную систему        |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |управления бюджетным          |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |процессом, в общем количестве |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |главных распорядителей средств|     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |краевого бюджета              |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------|
|1.|Доля информации о системе     |  %  |  7,0%  | 100 | 100  | 100  | 100  | 100  |  100  |   100    |
|4.|управления государственными   |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |финансами Камчатского края,   |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |размещенной в сети Интернет, в|     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |общем количестве информации,  |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |обязательной для публикации в |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |сети Интернет                 |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------|
|1.|Оценка Минфином России        |груп-|  6,0%  |  3  |  2   |  2   |  2   |  2   |   2   |    2     |
|5.|качества управления           | па  |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |региональными финансами в     |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |Камчатском крае за год,       |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |предшествующий отчетному году |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Подпрограмма "Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и      |
|резервами ассигнований"                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.|Отношение объема              |  %  | 10,0%  |26,9 | 27,3 |?50,0 |?50,0 |?50,0 | ?50,0 |  ?50,0   |
|1.|государственного долга        |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |Камчатского края к общему     |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |объему доходов краевого       |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |бюджета без учета объема      |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |безвозмездных поступлений     |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------|
|2.|Доля расходов краевого бюджета|  %  |  7,0%  |0,111|0,068 |?1,000|?5,000|?10,00|?10,00 | ?10,000  |
|2.|на обслуживание               |     |        |     |      |      |      |  0   |   0   |          |
|  |государственного долга Кам-   |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |чатского края в общем объеме  |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |расходов краевого бюджета     |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------|
|2.|Запланированный объем         |млн. |  4,0%  | 20  |  25  |  50  |  50  |  50  |  60   |    70    |
|3.|резервного фонда Правительства|рубл-|        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |Камчатского края по состоянию | ей  |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |на начало года                |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------|
|2.|Запланированный объем         |млн. |  4,0%  |  0  |  50  | 100  | 100  | 100  |  110  |   120    |
|4.|Резервного фонда Камчатского  |рубл-|        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |края                          | ей  |        |     |      |      |      |      |       |          |
|--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------|
|2.|Отношение нераспределенной    |  %  |  3,0%  |  5  |  5   |  ?5  |  ?5  |  ?5  |  ?5   |    ?5    |
|5.|между муниципальными          |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |образованиями в Камчатском    |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |крае субвенции к общему объему|     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |распределенных субвенций      |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |местным бюджетам по состоянию |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |на начало года                |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,|
|повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае"                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.|Критерий выравнивания         |     |  5,0%  |1,257|1,258 |1,259 |1,260 |1,261 | 1,262 |  1,263   |
|1.|бюджетной обеспеченности      |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |муниципальных районов         |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |(городских округов) в         |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |Камчатском крае               |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------|
|3.|Дифференциация муниципальных  | раз |  7,0%  | 3,0 | 3,1  | 3,0  | 2,9  | 2,8  |  2,7  |   2,6    |
|2.|районов (городских округов) в |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |Камчатском крае по уровню     |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |расчетной бюджетной           |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |обеспеченности после          |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |выравнивания                  |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------|
|3.|Доля межбюджетных трансфертов,|  %  | 10,0%  |22,8 | 22,1 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 28,0  |   30,0   |
|3.|имеющих нецелевой характер, в |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |общем объеме финансовой помощи|     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |местным бюджетам              |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------|
|3.|Общий объем просроченной      |млн. |  3,0%  |157,4|137,6 |120,0 |110,0 |100,0 | 80,0  |   60,0   |
|4.|кредиторской задолженности    |рубл-|        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |муниципальных образований в   | ей  |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |Камчатском крае               |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------|
|3.|Доля муниципальных образований|  %  |  5,0%  | 100 | 100  | 100  | 100  | 100  |  100  |   100    |
|5.|в Камчатском крае, по которым |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |осуществляется проверка       |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |проекта бюджета на очередной  |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |финансовый год на соответствие|     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |требованиям бюджетного        |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |законодательства, в общем     |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |количестве муниципальных      |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |образований в Камчатском крае,|     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |подпадающих под условия пункта|     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |4 статьи 136 Бюджетного       |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |кодекса Российской Федерации  |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------|
|3.|Доля муниципальных образований|  %  |  5,0%  | 100 | 100  | 100  | 100  | 100  |  100  |   100    |
|6.|в Камчатском крае, с которыми |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |Министерством финансов        |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |Камчатского края заключены    |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |соглашения о мерах по         |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |повышению эффективности       |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |использования бюджетных       |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |средств и увеличению          |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |поступлений налоговых и       |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |неналоговых доходов бюджета, в|     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |общем количестве муниципальных|     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |образований в Камчатском крае,|     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |подпадающих под условия пункта|     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |4 статьи 136 Бюджетного       |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |кодекса Российской Федерации  |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|--+------------------------------+-----+--------+-----+------+------+------+------+-------+----------|
|3.|Средняя оценка качества       |балл-|  1,0%  |85,4 |108,1 |110,0 |113,0 |118,0 | 125,0 |  130,0   |
|7.|управления бюджетным процессом| ов  |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |в муниципальных районах       |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |(городских округах) в Камчат- |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |ском крае за год,             |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
|  |предшествующий отчетному году |     |        |     |      |      |      |      |       |          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                                                                                                               
                                          Приложение 1а к Программе
                                                                                                                               
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей
     (индикаторов) государственной программы Камчатского края
    "Управление государственными финансами Камчатского края на
                          2014-2018 годы"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|№|Наименовани-|Ед. | Определение  |Временные |  Алгоритм формирования   |    Базовые     | Метод сбора |  Объект   |  Охват  |
|п|     е      |изм |  показателя  |характери-|        (формула)         |   показатели   | информации, | и единица | единиц  |
|/| показателя |.   |              |  стики   |    и методологические    | (используемые  |индекс формы |наблюдения |  сово-  |
|п|            |    |              |показател |  пояснения к показателю  |   в формуле)   | отчетности  |           |купности |
| |            |    |              |    я     |                          |                |             |           |         |
|-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------|
|1|     2      | 3  |      4       |    5     |            6             |       7        |      8      |     9     |   10    |
|-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------|
|1|    Доля    | %  |Доля расходов |Ежегодно, |Дпр = Рпр/Робщ х 100%,    | Объем расходов |  Бюджетная  |  Краевой  |Сплошное |
| |  расходов  |    |   краевого   |    по    |где:                      |    краевого    | отчетность  |  бюджет   |наблюден-|
| |  краевого  |    |   бюджета,   |состоянию |Дпр - доля расходов       |бюджета, форми- |             |           |   ие    |
| |  бюджета,  |    |формируемых в |   на 1   |краевого бюджета,         |руемых в рамках |             |           |         |
| |формируемых |    |    рамках    |  января  |формируемых в рамках про- |государственных |             |           |         |
| |  в рамках  |    |  государст-  |  года,   |грамм, %;                 |    программ    |             |           |         |
| |  программ  |    |    венных    |следующег-|Рпр - объем расходов      |  Камчатского   |             |           |         |
| |            |    |   программ   |   о за   |краевого бюджета,         |    края, по    |             |           |         |
| |            |    | Камчатского  | отчетным |формируемых в рамках      | исполнению за  |             |           |         |
| |            |    |края, в общем |          |государственных программ  |  отчетный год  |             |           |         |
| |            |    | объеме рас-  |          |Камчатского края, по      |----------------+-------------+-----------+---------|
| |            |    |    ходов     |          |исполнению за отчетный    |  Общий объем   |  Бюджетная  |  Краевой  |Сплошное |
| |            |    |   краевого   |          |год, млн. рублей;         |    расходов    | отчетность, |  бюджет   |наблюден-|
| |            |    | бюджета (по  |          |Робщ - общий объем        |краевого бюджета|  428 форма  |           |   ие    |
| |            |    |исполнению за |          |расходов краевого бюджета |по исполнению за|  отчета об  |           |         |
| |            |    |отчетный год) |          |по исполнению за отчетный |  отчетный год  | исполнении  |           |         |
| |            |    |              |          |год, млн. рублей.         |                | консолиди-  |           |         |
| |            |    |              |          |                          |                |  рованного  |           |         |
| |            |    |              |          |                          |                |   бюджета   |           |         |
| |            |    |              |          |                          |                |  субъекта   |           |         |
| |            |    |              |          |                          |                | Российской  |           |         |
| |            |    |              |          |                          |                |  Федерации  |           |         |
|-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------|
|2| Отношение  | %  |  Отношение   |Ежегодно, |Опкз = Vпкз/Робщ х 100%,  |     Объем      |  Бюджетная  |  Краевой  |Сплошное |
| |   объема   |    |    объема    |    по    |где:                      |  просроченной  | отчетность, |  бюджет   |наблюден-|
| | просрочен- |    | просроченной |состоянию |Опкз - отношение объема   |  кредиторской  |  487 форма  |           |   ие    |
| |    ной     |    | кредиторской |   на 1   |просроченной кредиторской |задолженности по|  отчета об  |           |         |
| | кредитор-  |    |задолженности |  января  |задолженности по          | состоянию на   | исполнении  |           |         |
| |    ской    |    |   краевого   |  года,   |состоянию на конец отчет- |конец отчетного | консолиди-  |           |         |
| | задолжен-  |    |  бюджета по  |следующег-|ного периода к общему     |      года      |  рованного  |           |         |
| |  ности по  |    | состоянию на |   о за   |объему расходов краевого  |                |   бюджета   |           |         |
| | состоянию  |    |    конец     | отчетным |бюджета, %;               |                |  субъекта   |           |         |
| |  на конец  |    |  отчетного   |          |Vпкз - объем              |                | Российской  |           |         |
| | отчетного  |    |года к общему |          |просроченной кредиторской |----------------|  Федерации  |-----------+---------|
| | периода к  |    | объему рас-  |          |задолженности по со-      |  Общий объем   |             |  Краевой  |Сплошное |
| |   общему   |    |    ходов     |          |стоянию на конец от-      |    расходов    |             |  бюджет   |наблюден-|
| |   объему   |    |   краевого   |          |четного года, млн.        |краевого бюджета|             |           |   ие    |
| |  расходов  |    |  бюджета по  |          |рублей;                   |по исполнению за|             |           |         |
| |  краевого  |    |исполнению за |          |Робщ - общий объем        |  отчетный год  |             |           |         |
| |  бюджета   |    | отчетный год |          |расходов краевого бюджета |                |             |           |         |
| |            |    |              |          |по исполнению за отчетный |                |             |           |         |
| |            |    |              |          |год, млн. рублей.         |                |             |           |         |
| |            |    |              |          |                          |                |             |           |         |
|-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------|
|3|    Доля    | %  | Доля главных |Ежегодно, |Деис = Кеис/Кобщ х 100%,  |   Количество   |Администрати-|  Главные  |Сплошное |
| |  главных   |    |     рас-     |    по    |где:                      |    главных     |    вная     |  распо-   |наблюден-|
| |распорядите-|    | порядителей  |состоянию |Деис - доля главных       | распорядителей | информация  | рядители  |   ие    |
| |лей средств |    |   средств    |   на 1   |распорядителей средств    |средств краевого|             |  средств  |         |
| |  краевого  |    |   краевого   |  января  |краевого бюджета,         |    бюджета,    |             | краевого  |         |
| |  бюджета,  |    |   бюджета,   |  года,   |включенных в единую       |  включенных в  |             |  бюджета  |         |
| | включенных |    | включенных в |следующег-|информационную систему    |     единую     |             |           |         |
| |  в единую  |    |  единую ин-  |   о за   |управления бюджетным      | информационную |             |           |         |
| |информацион-|    | формационную | отчетным |процессом, в общем коли-  |систему управле-|             |           |         |
| |ную систему |    |   систему    |          |честве главных            | ния бюджетным  |             |           |         |
| | управления |    |  управления  |          |распорядителей средств    |   процессом    |             |           |         |
| | бюджетным  |    |  бюджетным   |          |краевого бюджета, %;      |                |             |           |         |
| | процессом, |    | процессом, в |          |Кеис - количество         |                |             |           |         |
| |  в общем   |    |    общем     |          |главных распорядителей    |                |             |           |         |
| | количестве |    |  количестве  |          |средств краевого бюджета, |----------------+-------------+-----------+---------|
| |  главных   |    |   главных    |          |включенных в единую       |   Количество   |Администрати-|  Главные  |Сплошное |
| |  распоря-  |    |   распоря-   |          |информационную систему    |    главных     |    вная     |  распо-   |наблюден-|
| |  дителей   |    |   дителей    |          |управления бюджетным      | распорядителей | информация  | рядители  |   ие    |
| |  средств   |    |   средств    |          |процессом;                |средств краевого|             |  средств  |         |
| |  краевого  |    |   краевого   |          |Кобщ - количество         |    бюджета     |             | краевого  |         |
| |  бюджета   |    | бюджета (по  |          |главных распорядителей    |                |             |  бюджета  |         |
| |            |    | состоянию на |          |средств краевого бюджета. |                |             |           |         |
| |            |    |    конец     |          |                          |                |             |           |         |
| |            |    |  отчетного   |          |                          |                |             |           |         |
| |            |    |   периода)   |          |                          |                |             |           |         |
|-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------|
|4|    Доля    | %  |     Доля     |Ежегодно, |Динт = Кинт/Кинф х 100%,  |   Количество   |Администрати-| Перечень  |Сплошное |
| | информации |    | информации о |    за    |где:                      |  информации о  |    вная     |информаций |наблюден-|
| | о системе  |    |   системе    | отчетный |Динт - доля               | системе управ- | информация  | о системе |   ие    |
| | управления |    |  управления  |   год    |информации о системе      |     ления      |             |управления |         |
| | государст- |    |государствен- |          |управления государст-     |государственными|             | государ-  |         |
| |  венными   |    |     ными     |          |венными финансами         | финансами Кам- |             | ственными |         |
| | финансами  |    |  финансами   |          |Камчатского края, раз-    | чатского края, |             | финансами |         |
| |Камчатского |    | Камчатского  |          |мещенной в сети Интернет, | размещенной в  |             |   Кам-    |         |
| |   края,    |    | края, в пол- |          |в общем количестве        | сети Интернет  |             | чатского  |         |
| |размещенной |    | ном объеме и |          |информации, обязательной  |  (из перечня,  |             | края, ус- |         |
| |   в сети   |    |  регулярно   |          |для публикации в сети     | установленного |             |тановленны-|         |
| |Интернет, в |    |размещаемой в |          |Интернет, %;              |   частью 13    |             | й частью  |         |
| |   общем    |    |   сети Ин-   |          |Кинт - количество         |   Программы)   |             |    13     |         |
| | количестве |    |  тернет, в   |          |информации о системе      |                |             | Программы |         |
| |информации, |    |    общем     |          |управления государст-     |                |             |           |         |
| | обязатель- |    |  количестве  |          |венными финансами         |----------------+-------------|           |---------|
| |  ной для   |    | информации,  |          |Камчатского края,         |Общее количество|Администрати-|           |Сплошное |
| | публикации |    | обязательной |          |размещенной в сети        |  информации,   |    вная     |           |наблюден-|
| |   в сети   |    | для публика- |          |Интернет (из перечня,     |обязательной для| информация  |           |   ие    |
| |  Интернет  |    |  ции в сети  |          |установленного частью 13  |  публикации в  |             |           |         |
| |            |    |   Интернет   |          |Программы);               | сети Интернет  |             |           |         |
| |            |    |  (перечень   |          |Кинф - общее              |   (перечень    |             |           |         |
| |            |    |  установлен  |          |количество информации,    | установлен ча- |             |           |         |
| |            |    |  частью 13   |          |обязательной для пуб-     |стью 13 Програм-|             |           |         |
| |            |    |  Программы)  |          |ликации в сети Интернет   |      мы)       |             |           |         |
| |            |    |              |          |(перечень установлен      |                |             |           |         |
| |            |    |              |          |частью 13 Программы).     |                |             |           |         |
| |            |    |              |          |                          |                |             |           |         |
|-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------|
|5|   Оценка   |гру-|    Оценка    |Ежегодно, |    Результаты оценки     |       -        |      -      |  Краевой  |Сплошное |
| |  Минфином  |ппа |   Минфином   |    за    | ежегодно размещаются на  |                |             |  бюджет   |наблюден-|
| |   России   |    |    России    | отчетный |официальном сайте Минфина |                |             |           |   ие    |
| |  качества  |    |   качества   |   год    | России (www.minfin.ru) в |                |             |           |         |
| | управления |    |  управления  |          |   разделе "Финансовые    |                |             |           |         |
| |региональны-|    |региональными |          |    взаимоотношения с     |                |             |           |         |
| |     ми     |    | финансами в  |          |  регионами", подразделе  |                |             |           |         |
| |финансами в |    |  Камчатском  |          | "Мониторинг финансового  |                |             |           |         |
| | Камчатском |    | крае за год, |          |   положения и качества   |                |             |           |         |
| |  крае за   |    |    пред-     |          |   управления финансами   |                |             |           |         |
| |    год,    |    |  шествующий  |          |  субъектов РФ и муници-  |                |             |           |         |
| | предшест-  |    |  отчетному   |          |   пальных образований"   |                |             |           |         |
| |   вующий   |    | году, в со-  |          |                          |                |             |           |         |
| | отчетному  |    | ответствии с |          |                          |                |             |           |         |
| |    году    |    |   приказом   |          |                          |                |             |           |         |
| |            |    | Минфина Рос- |          |                          |                |             |           |         |
| |            |    |    сии от    |          |                          |                |             |           |         |
| |            |    |  03.12.2010  |          |                          |                |             |           |         |
| |            |    |     №552     |          |                          |                |             |           |         |
| |            |    |  "О Порядке  |          |                          |                |             |           |         |
| |            |    |осуществления |          |                          |                |             |           |         |
| |            |    |мониторинга и |          |                          |                |             |           |         |
| |            |    |  оценки ка-  |          |                          |                |             |           |         |
| |            |    |    чества    |          |                          |                |             |           |         |
| |            |    |  управления  |          |                          |                |             |           |         |
| |            |    |региональными |          |                          |                |             |           |         |
| |            |    |  финансами"  |          |                          |                |             |           |         |
|-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------|
|6| Отношение  | %  |  Отношение   |Ежегодно, |Огд = Vгд/(Добщ - Дбп) х  |     Объем      |  Бюджетная  |  Краевой  |Сплошное |
| |   объема   |    |    объема    |    по    |100%, где:                |государственного| отчетность, |  бюджет   |наблюден-|
| | государст- |    |государственн-|состоянию |Огд - отношение объема    |долга Камчатско-|  487 форма  |           |   ие    |
| |  венного   |    |  ого долга   |   на 1   |государственного долга    | го края по со- |  отчета об  |           |         |
| | долга Кам- |    | Камчатского  |  января  |Камчатского края к общему |стоянию на конец| исполнении  |           |         |
| |  чатского  |    |   края по    |  года,   |объему доходов краевого   | отчетного года | консолиди-  |           |         |
| |   края к   |    | состоянию на |следующег-|бюджета без учета объема  |                |  рованного  |           |         |
| |   общему   |    |    конец     |   о за   |безвозмездных по-         |                |   бюджета   |           |         |
| |   объему   |    |  отчетного   | отчетным |ступлений, %;             |                |  субъекта   |           |         |
| |  доходов   |    |года к общему |          |Vгд - объем               |                | Российской  |           |         |
| |  краевого  |    |    объему    |          |государственного долга    |                |  Федерации  |           |         |
| |бюджета без |    |доходов крае- |          |Камчатского края по со-   |----------------+-------------+-----------+---------|
| |   учета    |    | вого бюджета |          |стоянию на конец          |  Общий объем   |  Бюджетная  |  Краевой  |Сплошное |
| |объема без- |    |  без учета   |          |отчетного года, млн. руб- |доходов краевого| отчетность, |  бюджет   |наблюден-|
| | возмездных |    | объема без-  |          |лей;                      |   бюджета по   |  428 форма  |           |   ие    |
| |поступлений |    |  возмездных  |          |Добщ - общий объем        | исполнению за  |  отчета об  |           |         |
| |            |    | поступлений  |          |доходов краевого бюджета  |  отчетный год  | исполнении  |           |         |
| |            |    |по исполнению |          |по исполнению за отчетный |----------------| консолиди-  |-----------+---------|
| |            |    | за отчетный  |          |год, млн. рублей;         |     Объем      |  рованного  |  Краевой  |Сплошное |
| |            |    |     год      |          |Дбп - объем безвозмездных | безвозмездных  |   бюджета   |  бюджет   |наблюден-|
| |            |    |              |          |поступлений по исполнению | поступлений по |  субъекта   |           |   ие    |
| |            |    |              |          |за отчетный год, млн.     | исполнению за  | Российской  |           |         |
| |            |    |              |          |рублей.                   |  отчетный год  |  Федерации  |           |         |
| |            |    |              |          |                          |                |             |           |         |
|-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------|
|7|    Доля    | %  |Доля расходов |Ежегодно, |Дрод = Род/Робщ х 100%,   | Объем расходов |  Бюджетная  |  Краевой  |Сплошное |
| |  расходов  |    |   краевого   |    по    |где:                      |краевого бюджета| отчетность, |  бюджет   |наблюден-|
| |  краевого  |    |  бюджета на  |состоянию |Дрод - доля расходов      |на обслуживание |  428 форма  |           |   ие    |
| | бюджета на |    | обслуживание |   на 1   |краевого бюджета на       |государственного|  отчета об  |           |         |
| | обслужива- |    |государственн-|  января  |обслуживание государ-     | долга Камчат-  | исполнении  |           |         |
| |    ние     |    |  ого долга   |  года,   |ственного долга Камчат-   | ского края по  | консолиди-  |           |         |
| | государст- |    | Камчатского  |следующег-|ского края в общем объеме | исполнению за  |  рованного  |           |         |
| |  венного   |    | края в общем |   о за   |расходов краевого         |  отчетный год  |   бюджета   |           |         |
| |   долга    |    |    объеме    | отчетным |бюджета, %;               |                |  субъекта   |           |         |
| |Камчатского |    |   расходов   |          |Род - объем расходов      |                | Российской  |           |         |
| |   края в   |    |   краевого   |          |краевого бюджета на       |                |  Федерации  |           |         |
| |   общем    |    | бюджета (по  |          |обслуживание государ-     |----------------|             |-----------+---------|
| |   объеме   |    |исполнению за |          |ственного долга Камчат-   |  Общий объем   |             |  Краевой  |Сплошное |
| |  расходов  |    |отчетный год) |          |ского края по исполнению  |    расходов    |             |  бюджет   |наблюден-|
| |  краевого  |    |              |          |за отчетный год, млн.     |краевого бюджета|             |           |   ие    |
| |  бюджета   |    |              |          |рублей;                   |по исполнению за|             |           |         |
| |            |    |              |          |Робщ - общий объем        |  отчетный год  |             |           |         |
| |            |    |              |          |расходов краевого бюджета |                |             |           |         |
| |            |    |              |          |по исполнению за отчетный |                |             |           |         |
| |            |    |              |          |год, млн. рублей.         |                |             |           |         |
| |            |    |              |          |                          |                |             |           |         |
|-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------|
|8|Запланирова-|млн |Запланированн-|Ежегодно, |   Показатель утвержден   |       -        |      -      |  Краевой  |Сплошное |
| | нный объем | .  |   ый объем   |    по    | законом Камчатского края |                |             |  бюджет   |наблюден-|
| | резервного |руб-|  резервного  |состоянию |  о краевом бюджете (на   |                |             |           |   ие    |
| |   фонда    |лей |    фонда     |   на 1   |   соответствующий год)   |                |             |           |         |
| |   Прави-   |    |Правительства |  января  |                          |                |             |           |         |
| |  тельства  |    | Камчатского  |отчетного |                          |                |             |           |         |
| |Камчатского |    |   края по    |   года   |                          |                |             |           |         |
| |края по со- |    | состоянию на |          |                          |                |             |           |         |
| | стоянию на |    |    начало    |          |                          |                |             |           |         |
| |начало года |    |  отчетного   |          |                          |                |             |           |         |
| |            |    |     года     |          |                          |                |             |           |         |
|-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------|
|9|Запланирова-|млн |Запланированн-|Ежегодно, |   Показатель утвержден   |       -        |      -      |  Краевой  |Сплошное |
| | нный объем | .  |   ый объем   |    по    | законом Камчатского края |                |             |  бюджет   |наблюден-|
| | Резервного |руб-|  Резервного  |состоянию |  о краевом бюджете (на   |                |             |           |   ие    |
| |   фонда    |лей |    фонда     |   на 1   |   соответствующий год)   |                |             |           |         |
| |Камчатского |    | Камчатского  |  января  |                          |                |             |           |         |
| |    края    |    |   края по    |отчетного |                          |                |             |           |         |
| |            |    | состоянию на |   года   |                          |                |             |           |         |
| |            |    |    начало    |          |                          |                |             |           |         |
| |            |    |  отчетного   |          |                          |                |             |           |         |
| |            |    |     года     |          |                          |                |             |           |         |
|-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------|
|1| Отношение  | %  |  Отношение   |Ежегодно, |Онс = Vнс/(Срасп - Сфб) х |     Объем      |    Закон    |  Краевой  |Сплошное |
|0|    не-     |    |    нерас-    |    по    |100%, где:                |нераспределенной| Камчатского |  бюджет   |наблюден-|
| |распределен-|    | пределенной  |состоянию |Онс - отношение           | между муници-  |   края о    |           |   ие    |
| | ной между  |    |    между     |   на 1   |нераспределенной между    |    пальными    |   краевом   |           |         |
| |  муници-   |    |муниципальны- |  января  |муниципальными образова-  | образованиями  | бюджете (на |           |         |
| |  пальными  |    |      ми      |отчетного |ниями субвенции к общему  |  субвенции по  |    соот-    |           |         |
| |   обра-    |    |образованиями |   года   |объему распределенных     |состоянию на на-| ветствующий |           |         |
| | зованиями  |    | субвенции к  |          |субвенций местным бюд-    |   чало года    |    год)     |           |         |
| |субвенции к |    |общему объему |          |жетам, %;                 |----------------|             |-----------+---------|
| |   общему   |    |   распре-    |          |Vнс - объем               |  Общий объем   |             |  Краевой  |Сплошное |
| |   объему   |    |   деленных   |          |нераспределенной между    | распределенных |             |  бюджет   |наблюден-|
| | распреде-  |    |  субвенций   |          |муниципальными образова-  |   субвенций    |             |           |   ие    |
| |   ленных   |    | местным бюд- |          |ниями субвенции, млн.     |местным бюджетам|             |           |         |
| | субвенций  |    |  жетам (за   |          |рублей;                   |по состоянию на |             |           |         |
| |  местным   |    | исключением  |          |Срасп - общий объем       |  начало года   |             |           |         |
| |бюджетам по |    | субвенций на |          |распределенных субвенций  |----------------|             |-----------+---------|
| | состоянию  |    |  реализацию  |          |местным бюджетам, млн.    |Объем субвенций |             |  Краевой  |Сплошное |
| | на начало  |    |  полномочий  |          |рублей;                   |местным бюджетам|             |  бюджет   |наблюден-|
| |    года    |    |  Российской  |          |Сфб - объем субвенций     | на реализацию  |             |           |   ие    |
| |            |    | Федерации),  |          |местным бюджетам на       |   полномочий   |             |           |         |
| |            |    | по состоянию |          |реализацию полномочий     |Российской Феде-|             |           |         |
| |            |    |  на начало   |          |Российской Федерации,     |  рации по со-  |             |           |         |
| |            |    |     года     |          |млн. рублей.              |   стоянию на   |             |           |         |
| |            |    |              |          |                          |  начало года   |             |           |         |
|-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------|
|1|  Критерий  |    |   Критерий   |Ежегодно, |Показатель утвержден      |       -        |      -      |  Краевой  |Сплошное |
|1|   вырав-   |    | выравнивания |    по    |законом Камчатского края  |                |             |  бюджет   |наблюден-|
| |  нивания   |    |  бюджетной   |состоянию |о краевом бюджете (на     |                |             |           |   ие    |
| | бюджетной  |    | обеспеченно- |   на 1   |соответствующий год).     |                |             |           |         |
| |обеспеченно-|    |     сти      |  января  |                          |                |             |           |         |
| |    сти     |    |муниципальных |отчетного |                          |                |             |           |         |
| |муниципаль- |    | районов (го- |   года   |                          |                |             |           |         |
| |ных районов |    |   родских    |          |                          |                |             |           |         |
| | (городских |    |   округов)   |          |                          |                |             |           |         |
| |  округов)  |    |   (Боmax)    |          |                          |                |             |           |         |
|-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------|
|1|Дифференциа-|раз |Дифференциаци-|Ежегодно, |Дбо = БОмакс/БОмин, где:  |   Наибольший   |  Расчетные  | Расчетная |Сплошное |
|2|    ция     |    |      я       |    по    |Дбо - дифференциация      |   показатель   |  таблицы к  |  таблица  |наблюден-|
| |муниципальн-|    |муниципальных |состоянию |муниципальных районов     |бюджетной обес- | распределе- |           |   ие    |
| | ых районов |    |   районов    |   на 1   |(городских округов) по    |печенности после| нию дотаций |           |         |
| | (городских |    |  (городских  |  января  |уровню расчетной бюджет-  |  выравнивания  |  на вырав-  |           |         |
| |округов) по |    | округов) по  |отчетного |ной обеспеченности после  |     среди      |   нивание   |           |         |
| |   уровню   |    |    уровню    |   года   |выравнивания;             | муниципальных  |  бюджетной  |           |         |
| | расчетной  |    |  расчетной   |          |БОмакс - наибольший       |районов (город- |    обес-    |           |         |
| | бюджетной  |    |  бюджетной   |          |показатель бюджетной      | ских округов)  | печенности  |           |         |
| |   обес-    |    | обеспеченно- |          |обеспеченности после      |----------------|    муни-    |-----------+---------|
| | печенности |    |  сти после   |          |выравнивания;             |   Наименьший   |  ципальных  | Расчетная |Сплошное |
| |   после    |    | выравнивания |          |БОмин - наименьший        |   показатель   |   районов   |  таблица  |наблюден-|
| |  выравни-  |    |              |          |показатель бюджетной      |бюджетной обес- | (городских  |           |   ие    |
| |   вания    |    |              |          |обеспеченности после      |печенности после|  округов)   |           |         |
| |            |    |              |          |выравнивания.             |  выравнивания  |             |           |         |
| |            |    |              |          |                          |     среди      |             |           |         |
| |            |    |              |          |                          | муниципальных  |             |           |         |
| |            |    |              |          |                          |районов (город- |             |           |         |
| |            |    |              |          |                          | ских округов)  |             |           |         |
|-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------|
|1|    Доля    | %  |     Доля     |Ежегодно, |Днец = (Дмр(го) + Дп + Св |Объем дотаций на|Администрати-|  Краевой  |Сплошное |
|3|  межбюд-   |    | межбюджетных |    по    |+ Ив)/(Добщ + Собщ +      |  выравнивание  |    вная     |  бюджет   |наблюден-|
| |   жетных   |    | трансфертов, |состоянию |Иобщ) х 100%, где:        |   бюджетной    | информация  |           |   ие    |
| |   транс-   |    |   имеющих    |   на 1   |Днец - Доля межбюджетных  | обеспеченности |             |           |         |
| |  фертов,   |    |  нецелевой   |  января  |трансфертов, имеющих      | муниципальных  |             |           |         |
| |  имеющих   |    |характер (до- |  года,   |нецелевой характер, в     |    районов     |             |           |         |
| | нецелевой  |    |   таций на   |следующег-|общем объеме финансовой   |   (городских   |             |           |         |
| |характер, в |    | выравнивание |   о за   |помощи местным бюджетам,  |  округов) по   |             |           |         |
| | общем объ- |    |  бюджетной   | отчетным |%;                        | исполнению за  |             |           |         |
| |    еме     |    |обеспеченност |          |Дмр(го) - объем дотаций   |  отчетный год  |             |           |         |
| | финансовой |    |и, дотаций на |          |на выравнивание бюджетной |----------------+-------------+-----------+---------|
| |   помощи   |    |поддержку мер |          |обеспеченности            |Объем дотаций на|Администрати-|  Краевой  |Сплошное |
| |  местным   |    |      по      |          |муниципальных районов     |  выравнивание  |    вная     |  бюджет   |наблюден-|
| |  бюджетам  |    | обеспечению  |          |(городских округов) по    |   бюджетной    | информация  |           |   ие    |
| |            |    |     сба-     |          |исполнению за отчетный    | обеспеченности |             |           |         |
| |            |    |лансированнос-|          |год, млн. рублей;         |поселений по ис-|             |           |         |
| |            |    | ти бюджетов, |          |Дп - объем дотаций на     |  полнению за   |             |           |         |
| |            |    |  субсидий и  |          |выравнивание бюджетной    |  отчетный год  |             |           |         |
| |            |    |  иных меж-   |          |обеспеченности поселений  |----------------+-------------+-----------+---------|
| |            |    |  бюджетных   |          |по исполнению за отчетный |Объем субсидий, |Администрати-|  Краевой  |Сплошное |
| |            |    | трансфертов, |          |год, млн. рублей;         |имеющих характер|    вная     |  бюджет   |наблюден-|
| |            |    |   имеющих    |          |Св - объем субсидий,      |выравнивания, по| информация  |           |   ие    |
| |            |    |   характер   |          |имеющих характер          | исполнению за  |             |           |         |
| |            |    |   выравни-   |          |выравнивания, по исполне- |  отчетный год  |             |           |         |
| |            |    |  вания), в   |          |нию за отчетный год, млн. |----------------+-------------+-----------+---------|
| |            |    | общем объеме |          |рублей;                   |   Объем иных   |Администрати-|  Краевой  |Сплошное |
| |            |    |  финансовой  |          |Ив - объем иных           |  межбюджетных  |    вная     |  бюджет   |наблюден-|
| |            |    |    помощи    |          |межбюджетных трансфертов, |  трансфертов,  | информация  |           |   ие    |
| |            |    |   местным    |          |имеющих характер          |имеющих характер|             |           |         |
| |            |    |   бюджетам   |          |выравнивания, по ис-      |выравнивания, по|             |           |         |
| |            |    |  (дотаций,   |          |полнению за отчетный год, | исполнению за  |             |           |         |
| |            |    |  субсидий,   |          |млн. рублей;              |  отчетный год  |             |           |         |
| |            |    |     иных     |          |Добщ - общий объем        |----------------+-------------+-----------+---------|
| |            |    | межбюджетных |          |дотаций местным бюджетам  |  Общий объем   |  Бюджетная  |  Краевой  |Сплошное |
| |            |    | трансфертов) |          |по исполнению за отчетный |дотаций местным | отчетность, |  бюджет   |наблюден-|
| |            |    |              |          |год, млн. рублей;         |  бюджетам по   |  428 форма  |           |   ие    |
| |            |    |              |          |Собщ - общий объем        | исполнению за  |  отчета об  |           |         |
| |            |    |              |          |субсидий местным бюджетам |  отчетный год  | исполнении  |           |         |
| |            |    |              |          |по исполнению за отчетный |----------------| консолиди-  |-----------+---------|
| |            |    |              |          |год, млн. рублей;         |  Общий объем   |  рованного  |  Краевой  |Сплошное |
| |            |    |              |          |Иобщ - общий объем иных   |субсидий местным|   бюджета   |  бюджет   |наблюден-|
| |            |    |              |          |межбюджетных трансфертов  |  бюджетам по   |  субъекта   |           |   ие    |
| |            |    |              |          |местным бюджетам по       | исполнению за  | Российской  |           |         |
| |            |    |              |          |исполнению за отчетный    |  отчетный год  |  Федерации  |           |         |
| |            |    |              |          |год, млн. рублей.         |----------------|             |-----------+---------|
| |            |    |              |          |                          |Общий объем иных|             |  Краевой  |Сплошное |
| |            |    |              |          |                          |  межбюджетных  |             |  бюджет   |наблюден-|
| |            |    |              |          |                          |  трансфертов   |             |           |   ие    |
| |            |    |              |          |                          |местным бюджетам|             |           |         |
| |            |    |              |          |                          |по исполнению за|             |           |         |
| |            |    |              |          |                          |  отчетный год  |             |           |         |
|-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------|
|1|Общий объем |млн | Общий объем  |Ежегодно, |   Показатель отражен в   |       -        |      -      |  Местные  |Сплошное |
|4|просроченно-| .  | просроченной |    по    |бюджетной отчетности (487 |                |             |  бюджеты  |наблюден-|
| |     й      |руб-| кредиторской |состоянию |     форма отчета об      |                |             |           |   ие    |
| |кредиторско-|лей |задолженности |   на 1   |   исполнении консоли-    |                |             |           |         |
| |     й      |    |муниципальных |  января  |   дированного бюджета    |                |             |           |         |
| |задолженнос-|    | образований  |  года,   | субъекта Российской Фе-  |                |             |           |         |
| |     ти     |    | по состоянию |следующег-|         дерации)         |                |             |           |         |
| |муниципальн-|    | на 1 января  |   о за   |                          |                |             |           |         |
| |   ых об-   |    |  года, сле-  | отчетным |                          |                |             |           |         |
| | разований  |    |  дующего за  |          |                          |                |             |           |         |
| |            |    |   отчетным   |          |                          |                |             |           |         |
|-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------|
|1|    Доля    | %  |     Доля     |Ежегодно, | Дпмб = Кпмб/Кобщ х 100%, |   Количество   |Администрати-|Муниципаль-|Сплошное |
|5|  муници-   |    |муниципальных |    за    |          где:            | муниципальных  |    вная     |    ные    |наблюден-|
| |  пальных   |    | образований, | отчетный |       Дпмб - доля        |образований, по | информация  |образовани-|   ие    |
| |  образо-   |    |  по которым  |   год    |    муниципальных об-     |    которым     |             |    я в    |         |
| | ваний, по  |    |    осуще-    |          |  разований, по которым   | осуществлялась |             |Камчатском |         |
| |  которым   |    |  ствлялась   |          | осуществлялась проверка  |проверка проекта|             |   крае    |         |
| |осуществля- |    |   проверка   |          |    проекта бюджета на    |   бюджета на   |             |           |         |
| |    ется    |    |   проекта    |          | очередной финансовый год |   очередной    |             |           |         |
| |  проверка  |    |  бюджета на  |          |     на соответствие      | финансовый год |             |           |         |
| |  проекта   |    |очередной фи- |          |  требованиям бюджетного  |на соответствие |             |           |         |
| | бюджета на |    | нансовый год |          |законодательства, в общем |  требованиям   |             |           |         |
| | очередной  |    |      на      |          | количестве муниципальных | бюджетного за- |             |           |         |
| | финансовый |    | соответствие |          | образований в Камчатском | конодательства |             |           |         |
| |   год на   |    | требованиям  |          |  крае, подпадающих под   |                |             |           |         |
| |соответстви-|    |  бюджетного  |          | условия пункта 4 статьи  |                |             |           |         |
| |   е тре-   |    |законодатель- |          |  136 Бюджетного кодекса  |                |             |           |         |
| |  бованиям  |    |ства, в общем |          |Российской Федерации, %;  |                |             |           |         |
| | бюджетного |    |  количестве  |          |    Кпмб - количество     |                |             |           |         |
| |  законо-   |    |муниципальных |          |      муниципальных       |----------------+-------------+-----------+---------|
| |дательства, |    |образований в |          | образований, по которым  |   Количество   |Администрати-|Муниципаль-|Сплошное |
| |  в общем   |    |  Камчатском  |          | осуществлялась проверка  | муниципальных  |    вная     |    ные    |наблюден-|
| | количестве |    |  крае, под-  |          |    проекта бюджета на    | образований в  | информация  |образовани-|   ие    |
| |   муни-    |    | падающих под |          | очередной финансовый год |Камчатском крае,|             |    я в    |         |
| | ципальных  |    |   условия    |          |     на соответствие      |подпадающих под |             |Камчатском |         |
| |образований |    |   пункта 4   |          |  требованиям бюджетного  |условия пункта 4|             |   крае    |         |
| | в Камчат-  |    |  статьи 136  |          |   законодательства;      |   статьи 136   |             |           |         |
| | ском крае, |    |  Бюджетного  |          |    Кобщ - количество     |   Бюджетного   |             |           |         |
| |подпадающих |    |   кодекса    |          |муниципальных образований |    кодекса     |             |           |         |
| |под условия |    |  Российской  |          |    в Камчатском крае,    |   Российской   |             |           |         |
| |  пункта 4  |    | Федерации (в |          | подпадающих под условия  |   Федерации    |             |           |         |
| | статьи 136 |    |   отчетном   |          |   пункта 4 статьи 136    |                |             |           |         |
| | Бюджетного |    |  финансовом  |          | Бюджетного кодекса Рос-  |                |             |           |         |
| |  кодекса   |    |    году)     |          |    сийской Федерации.    |                |             |           |         |
| | Российской |    |              |          |                          |                |             |           |         |
| | Федерации  |    |              |          |                          |                |             |           |         |
|-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------|
|1|    Доля    | %  |     Доля     |Ежегодно, |Дсогл = Ксогл/Кобщ х      |   Количество   |Администрати-|Муниципаль-|Сплошное |
|6|  муници-   |    |муниципальных |    за    |100%, где:                | муниципальных  |    вная     |    ные    |наблюден-|
| |  пальных   |    | образований, | отчетный |Дсогл - доля              | образований, с | информация  |образовани-|   ие    |
| |  образо-   |    |  с которыми  |   год    |муниципальных об-         |    которыми    |             |    я в    |         |
| |  ваний, с  |    |Министерством |          |разований, с которыми     | Министерством  |             |Камчатском |         |
| |  которыми  |    |   финансов   |          |Министерством финансов    | финансов Кам-  |             |   крае    |         |
| |Министерст- |    | Камчатского  |          |Камчатского края          | чатского края  |             |           |         |
| |    вом     |    |     края     |          |заключены соглашения о    |   заключены    |             |           |         |
| |  финансов  |    |  заключены   |          |мерах по повышению        |соглашения о ме-|             |           |         |
| |Камчатского |    | соглашения о |          |эффективности ис-         |рах по повышению|             |           |         |
| |    края    |    |   мерах по   |          |пользования бюджетных     | эффективности  |             |           |         |
| | заключены  |    |  повышению   |          |средств и увеличению      | использования  |             |           |         |
| | соглашения |    |эффективности |          |поступлений налоговых и   |   бюджетных    |             |           |         |
| | о мерах по |    |использования |          |неналоговых доходов бюд-  |средств и увели-|             |           |         |
| | повышению  |    |  бюджетных   |          |жета, в общем количестве  | чению поступ-  |             |           |         |
| | эффектив-  |    |  средств и   |          |муниципальных образований |лений налоговых |             |           |         |
| |   ности    |    |  увеличению  |          |в Камчатском крае,        | и неналоговых  |             |           |         |
| |использова- |    | поступлений  |          |подпадающих по условия    |доходов бюджета |             |           |         |
| |    ния     |    | налоговых и  |          |пункта 4 статьи 136       |                |             |           |         |
| | бюджетных  |    | неналоговых  |          |Бюджетного кодекса        |                |             |           |         |
| | средств и  |    |   доходов    |          |Российской Федерации, %;  |                |             |           |         |
| | увеличению |    |  бюджета, в  |          |Ксогл - количество        |                |             |           |         |
| |поступлений |    |    общем     |          |муниципальных             |                |             |           |         |
| |налоговых и |    |  количестве  |          |образований, с которыми   |                |             |           |         |
| |неналоговых |    |муниципальных |          |Министерством финансов    |----------------+-------------+-----------+---------|
| |  доходов   |    |образований в |          |Камчатского края          |   Количество   |Администрати-|Муниципаль-|Сплошное |
| | бюджета, в |    |  Камчатском  |          |заключены соглашения о    | муниципальных  |    вная     |    ные    |наблюден-|
| |   общем    |    |    крае,     |          |мерах по повышению        | образований в  | информация  |образовани-|   ие    |
| | количестве |    | подпадающих  |          |эффективности ис-         |Камчатском крае,|             |    я в    |         |
| |муниципаль- |    | под условия  |          |пользования бюджетных     |подпадающих под |             |Камчатском |         |
| |    ных     |    |   пункта 4   |          |средств и увеличению      |условия пункта 4|             |   крае    |         |
| |образований |    |  статьи 136  |          |поступлений налоговых и   |   статьи 136   |             |           |         |
| |     в      |    |  Бюджетного  |          |неналоговых доходов бюд-  |   Бюджетного   |             |           |         |
| | Камчатском |    |   кодекса    |          |жета;                     |    кодекса     |             |           |         |
| |   крае,    |    |  Российской  |          |Кобщ - количество         |   Российской   |             |           |         |
| |подпадающих |    | Федерации (в |          |муниципальных образований |   Федерации    |             |           |         |
| |под условия |    |   отчетном   |          |в Камчатском крае,        |                |             |           |         |
| |  пункта 4  |    |  финансовом  |          |подпадающих под условия   |                |             |           |         |
| | статьи 136 |    |    году)     |          |пункта 4 статьи 136       |                |             |           |         |
| | Бюджетного |    |              |          |Бюджетного кодекса Рос-   |                |             |           |         |
| |  кодекса   |    |              |          |сийской Федерации.        |                |             |           |         |
| | Российской |    |              |          |                          |                |             |           |         |
| | Федерации  |    |              |          |                          |                |             |           |         |
|-+------------+----+--------------+----------+--------------------------+----------------+-------------+-----------+---------|
|1|  Средняя   |бал-|   Средняя    |Ежегодно, |    Результаты оценки     |       -        |      -      |Муниципаль-|Сплошное |
|7|   оценка   |лов |    оценка    |    за    | ежегодно размещаются на  |                |             |    ные    |наблюден-|
| |  качества  |    |   качества   | отчетный |    официальном сайте     |                |             |образовани-|   ие    |
| | управления |    |  управления  |   год    |  исполнительных органов  |                |             |    я в    |         |
| | бюджетным  |    |  бюджетным   |          |  государственной власти  |                |             |Камчатском |         |
| |процессом в |    | процессом в  |          |     Камчатского края     |                |             |   крае    |         |
| |    му-     |    |муниципальных |          |(www.kamchatka.gov.ru) на |                |             |           |         |
| |ниципальных |    |   районах    |          |  странице Министерства   |                |             |           |         |
| |  районах   |    |  (городских  |          |финансов Камчатского края |                |             |           |         |
| | (городских |    | округах) за  |          | в разделе "Межбюджетные  |                |             |           |         |
| |округах) за |    |  год, пред-  |          |        отношения"        |                |             |           |         |
| |    год,    |    |  шествующий  |          |                          |                |             |           |         |
| | предшест-  |    |  отчетному   |          |                          |                |             |           |         |
| |   вующий   |    |  году, осу-  |          |                          |                |             |           |         |
| | отчетному  |    |ществляемая в |          |                          |                |             |           |         |
| |    году    |    | соответствии |          |                          |                |             |           |         |
| |            |    |  с приказом  |          |                          |                |             |           |         |
| |            |    | Министерства |          |                          |                |             |           |         |
| |            |    |финансов Кам- |          |                          |                |             |           |         |
| |            |    |чатского края |          |                          |                |             |           |         |
| |            |    |от 11.04.2012 |          |                          |                |             |           |         |
| |            |    |     №43      |          |                          |                |             |           |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                               
                                                                                                                               
    Примечание:   исполнительным  органом  государственной  власти,  
ответственным   за   сбор  данных  по  всем  показателям,  является  
Министерство финансов Камчатского края
                                                                                                                               

                                           Приложение 2 к Программе
                                                                                                                                                                            
Перечень основных мероприятий государственной программы Камчатского
  края "Управление государственными финансами Камчатского края на
                          2014-2018 годы"
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                
|№ |     Номер и     |Ответств-|     Срок      |Ожидаемый непосредственный результат                                        |Последствия нереализации         |  Связь с   |                                                
|п/|наименование ос- |  енный  |---------------|         (краткое описание)                                                 | основного мероприятия           |показателями|                                                
|п |     новного     |исполнит-|начала |оконча-|                                                                            |                                 |(индикаторам|                                                
|  |   мероприятия   |   ель   |реализ-|  ния  |                                                                            |                                 |и) Программы|                                                
|  |                 |         | ации  |реализ-|                                                                            |                                 |            |                                                
|  |                 |         |       | ации  |                                                                            |                                 |            |                                                
|--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|1 |        2        |    3    |   4   |   5   |                                     6                                      |                7                |     8      |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.|Подпрограмма "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в                                       |
|  |Камчатском крае"                                                                                                                                                       |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.|Разработка       |Министер-|01.01. |01.07. |                     Утвержденная и работающая система                      |   Отсутствие четкого вектора    | Показатели |
|1.|долгосрочной     |  ство   | 2014  | 2015  |                   формирования расходной части краевого                    |социально-экономического развития|  1.1, 1.5  |
|  |бюджетной        |финансов |       |       |                     бюджета на основе государственных                      |     Камчатского края. Риски     |Приложения 1|
|  |стратегии Кам-   |Камчатск-|       |       |                         программ Камчатского края,                         |    неэффективности бюджетных    |к Программе |
|  |чатского края    |ого края |       |       |                       синхронизированных по целям и                        |   расходов; неопределенность    |            |
|  |                 |         |       |       |                     ресурсам в долгосрочной бюджетной                      |объемов ресурсов, требующихся для|            |
|  |                 |         |       |       |                      стратегии Камчатского края. Для                       |  реализации приоритетных задач  |            |
|  |                 |         |       |       |                      каждой государственной программы                      |    экономического развития.     |            |
|  |                 |         |       |       |                         Камчатского края в рамках                          |Отсутствие единого консолидатора |            |
|  |                 |         |       |       |                      долгосрочной бюджетной стратегии                      |  всех государственных программ  |            |
|  |                 |         |       |       |                       определены "потолки" расходов,                       |  Камчатского края несет риски   |            |
|  |                 |         |       |       |                      обеспечивающие предсказуемость и                      |  конфликтов целей, мер регули-  |            |
|  |                 |         |       |       |                     достаточность финансовых ресурсов                      |     рования и иной природы      |            |
|--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------|
|1.|Разработка       |Министер-|01.01. |31.12. |                    Утвержденный, реалистичный и четкий                     | Сохранение значительных объемов | Показатели |
|2.|программы по-    |  ство   | 2014  | 2014  |                       комплекс мер, направленный на                        |неэффективных бюджетных расходов;|  1.2, 1.5  |
|  |вышения          |финансов |       |       |                      повышение эффективности расходов                      |  неполучение субсидий из феде-  |Приложения 1|
|  |эффективности    |Камчатск-|       |       |                          краевого бюджета. Помимо                          |       рального бюджета на       |к Программе |
|  |бюджетных        |ого края |       |       |                   непосредственно повышения эффективно-                    |  софинансирование региональных  |            |
|  |расходов         |         |       |       |                    сти бюджетных расходов запланировано                    |программ повышения эффективности |            |
|  |                 |         |       |       |                   участие Камчатского края в конкурсном                    |       бюджетных расходов        |            |
|  |                 |         |       |       |                       отборе и получение субсидий из                       |                                 |            |
|  |                 |         |       |       |                          федерального бюджета на                           |                                 |            |
|  |                 |         |       |       |                       софинансирование региональных                        |                                 |            |
|  |                 |         |       |       |                      программ повышения эффективности                      |                                 |            |
|  |                 |         |       |       |                             бюджетных расходов                             |                                 |            |
|--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------|
|1.|Реализация       |Министер-|01.01. |01.07. |                    Обеспечение открытости и доступности                    |Отсутствие действенного механизма| Показатель |
|3.|проекта "Бюджет  |  ство   | 2014  | 2014  |                      для граждан информации обо всех                       |   реализации закрепленного в    |  1.4 При-  |
|  |для граждан"     |финансов |       |       |                       этапах бюджетного процесса на                        |   Бюджетном кодексе принципа    |ложения 1 к |
|  |                 |Камчатск-|       |       |                      региональном уровне, о состоянии                      |    прозрачности (открытости)    | Программе  |
|  |                 |ого края |       |       |                    государственных финансов Камчатского                    |  бюджетных данных для широкого  |            |
|  |                 |         |       |       |                                    края                                    |     круга заинтересованных      |            |
|  |                 |         |       |       |                                                                            |          пользователей          |            |
|--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------|
|1.|Модернизации     |Министер-|01.01. |31.12. |                       Внедрение единого комплексного                       |  Низкий уровень автоматизации   | Показатель |
|4.|технических и    |  ство   | 2014  | 2018  |                    программного продукта, позволяющего                     |      процессов; сохранение      |  1.3 При-  |
|  |программных      |финансов |       |       |                      автоматизировать и интегрировать                      |дублирования рутинных операций по|ложения 1 к |
|  |комплексов       |Камчатск-|       |       |                   процессы составления проекта краевого                    | многократному вводу и обработке | Программе  |
|  |организации      |ого края |       |       |                     бюджета, ведения сводной бюджетной                     |данных; недостаточная интеграция |            |
|  |бюджетного       |         |       |       |                    росписи, исполнения бюджета, а также                    | процессов; высокая вероятность  |            |
|  |процесса и       |         |       |       |                   составления и представления бюджетной                    |             ошибок              |            |
|  |государственных  |         |       |       |                               отчетности;                                  |                                 |            |
|  |закупок          |         |       |       |                      модернизация автоматизированной                       |                                 |            |
|  |                 |         |       |       |                     информационной системы "Госзаказ"                      |                                 |            |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.|Подпрограмма "Управление государственным долгом Камчатского края, средствами резервных фондов и резервами ассигнований"                                                |
|  |                                                                                                                                                                       |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.|Управление       |Министер-|01.01. |31.12. |                    Достижение приемлемых и экономически                    | Снижение долговой устойчивости  | Показатели |
|1.|государственным  |  ство   | 2014  | 2018  |                      обоснованных объема и структуры                       |  Камчатского края; увеличение   | 1.5, 2.1,  |
|  |долгом           |финансов |       |       |                     государственного долга Камчатского                     | процентной нагрузки на краевой  |    2.2     |
|  |Камчатского края |Камчатск-|       |       |                      края; экономически обоснованная                       |  бюджет; нарушение бюджетного   |Приложения 1|
|  |                 |ого края |       |       |                        стоимость обслуживания госу-                        |   законодательства Российской   |к Программе |
|  |                 |         |       |       |                    дарственного долга Камчатского края                     |            Федерации            |            |
|--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------|
|2.|Управление       |Министер-|01.01. |31.12. |                    Своевременное финансовое обеспечение                    |Отсутствие необходимых финансовых| Показатели |
|2.|средствами ре-   |  ство   | 2014  | 2018  |                         непредвиденных расходов в                          | резервов; неисполнение решений  | 1.2, 1.5,  |
|  |зервных фондов и |финансов |       |       |                        соответствии с требованиями                         |Правительства Камчатского края о |  2.3-2.5   |
|  |резервами        |Камчатск-|       |       |                   бюджетного законодательства; создание                    |   выделении средств резервных   |Приложения 1|
|  |ассигнований,    |ого края |       |       |                    и поддержание необходимых финансовых                    |  фондов; неисполнение судебных  |к Программе |
|  |созданных в      |         |       |       |                                  резервов                                  |             решений             |            |
|  |соответствии с   |         |       |       |                                                                            |                                 |            |
|  |законодательством|         |       |       |                                                                            |                                 |            |
|  |Российской       |         |       |       |                                                                            |                                 |            |
|  |Федерации и      |         |       |       |                                                                            |                                 |            |
|  |Камчатского края |         |       |       |                                                                            |                                 |            |
|--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------|
|2.|Резервный фонд   |         |       |       |                     Финансовое обеспечение проведения                      |Отсутствие резервов на указанные |            |
|2.|Правительства    |         |       |       |                     ремонтно-восстановительных работ,                      |   цели, что может привести к    |            |
|1.|Камчатского края |         |       |       |                      экстренных противоэпидемических                       |  непредсказуемым последствиям   |            |
|  |                 |         |       |       |                     мероприятий, спасательных работ и                      |                                 |            |
|  |                 |         |       |       |                   иные сверхплановые расходы, вызванные                    |                                 |            |
|  |                 |         |       |       |                   чрезвычайными ситуациями и стихийными                    |                                 |            |
|  |                 |         |       |       |                          бедствиями, другие виды                           |                                 |            |
|  |                 |         |       |       |                          непредвиденных расходов                           |                                 |            |
|--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------|
|2.|Резервный фонд   |         |       |       |                   Финансирование приоритетных расходных                    |    Неисполнение приоритетных    |            |
|2.|Камчатского края |         |       |       |                      обязательств Камчатского края в                       | расходных обязательств (оплата  |            |
|2.|                 |         |       |       |                       случае недостаточности доходов                       |труда и начислений на выплаты по |            |
|  |                 |         |       |       |                    краевого бюджета для их финансового                     |     оплате труда, публичные     |            |
|  |                 |         |       |       |                                обеспечения                                 |   нормативные обязательства,    |            |
|  |                 |         |       |       |                                                                            | межбюджетные трансферты местным |            |
|  |                 |         |       |       |                                                                            | бюджетам) в случае неисполнение |            |
|  |                 |         |       |       |                                                                            |     доходной части бюджета      |            |
|--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------|
|2.|Зарезервированные|         |       |       |                         Погашение задолженности по                         |  Неисполнение судебных актов в  |            |
|2.|ассигнования на  |         |       |       |                    исполнительным листам своевременно и                    |   течение трех месяцев со дня   |            |
|3.|исполнение судеб-|         |       |       |                              в полном объеме                               |   поступления исполнительных    |            |
|  |ных актов        |         |       |       |                                                                            | документов на исполнение влечет |            |
|  |                 |         |       |       |                                                                            |за собой приостановление операций|            |
|  |                 |         |       |       |                                                                            |        по счетам бюджета        |            |
|--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------|
|2.|Зарезервированные|         |       |       |                   Выделение дополнительных ассигнований                    |    Некачественное исполнение    |            |
|2.|ассигнования по  |         |       |       |                     по субвенциям местным бюджетам за                      |   государственных полномочий    |            |
|4.|единой субвенции |         |       |       |                    счет субвенций из федерального бюд-                     |      Российской Федерации       |            |
|  |бюджетам         |         |       |       |                    жета в случае объективного изменения                    |                                 |            |
|  |субъектов Россий-|         |       |       |                    исходных данных, применяемых для их                     |                                 |            |
|  |ской Федерации за|         |       |       |                                  расчета                                   |                                 |            |
|  |счет средств     |         |       |       |                                                                            |                                 |            |
|  |федерального бюд-|         |       |       |                                                                            |                                 |            |
|  |жета             |         |       |       |                                                                            |                                 |            |
|--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------|
|2.|Нераспределенная |         |       |       |                   Выделение дополнительных ассигнований                    |    Некачественное исполнение    |            |
|2.|субвенция (в     |         |       |       |                      по субвенциям местным бюджетам в                      |   государственных полномочий    |            |
|5.|соответствии со  |         |       |       |                    случае объективного изменения исход-                    |        Камчатского края         |            |
|  |статьей 140      |         |       |       |                       ных данных, применяемых для их                       |                                 |            |
|  |Бюджетного       |         |       |       |                                  расчета                                   |                                 |            |
|  |кодекса Рос-     |         |       |       |                                                                            |                                 |            |
|  |сийской          |         |       |       |                                                                            |                                 |            |
|  |Федерации)       |         |       |       |                                                                            |                                 |            |
|--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------|
|2.|Зарезервированные|         |       |       |                    Выделение ассигнований на реализацию                    |   Отсутствие ассигнований на    |            |
|2.|ассигнования на  |         |       |       |                     наказов депутатов Законодательного                     |  реализацию наказов депутатов   |            |
|6.|реализацию       |         |       |       |                         Собрания Камчатского края                          |    Законодательного Собрания    |            |
|  |наказов депутатов|         |       |       |                                                                            |        Камчатского края         |            |
|  |Законодательного |         |       |       |                                                                            |                                 |            |
|  |Собрания         |         |       |       |                                                                            |                                 |            |
|  |Камчатского края |         |       |       |                                                                            |                                 |            |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.|Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости                                           |
|  |бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае"                                                                                                                  |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.|Выравнивание     |Министер-|01.01. |31.12. |                      Создание условий для устойчивого                      |Несвоевременное осуществление или| Показатели |
|1.|бюджетной        |  ство   | 2014  | 2018  |                   исполнения консолидированных бюджетов                    |осуществление не в полном объеме | 1.5, 3.1-  |
|  |обеспеченности   |финансов |       |       |                      муниципальных районов (городских                      |    полномочий, закрепленных     |  3.4, 3.7  |
|  |муниципальных    |Камчатск-|       |       |                           округов) в результате                            |       законодательством         |Приложения 1|
|  |образований в    |ого края |       |       |                           обеспечения минимально                           |Российской Федерации за органами |к Программе |
|  |Камчатском крае  |         |       |       |                     гарантированного уровня бюджетной                      |     местного самоуправления     |            |
|  |                 |         |       |       |                               обеспеченности                               |                                 |            |
|--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------|
|3.|Обеспечение      |Министер-|01.01. |31.12. |                      Создание условий для устойчивого                      |Несвоевременное осуществление или| Показатели |
|2.|сбалансирован-   |  ство   | 2014  | 2018  |                   исполнения консолидированных бюджетов                    |осуществление не в полном объеме | 1.5, 3.3-  |
|  |ности местных    |финансов |       |       |                      муниципальных районов (городских                      |    полномочий, закрепленных     |  3.4, 3.7  |
|  |бюджетов         |Камчатск-|       |       |                                  округов)                                  |       законодательством         |Приложения 1|
|  |                 |ого края |       |       |                                                                            |Российской Федерации за органами |к Программе |
|  |                 |         |       |       |                                                                            |     местного самоуправления     |            |
|--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------|
|3.|Предоставление   |Министер-|01.01. |31.12. |                       Качественное решение вопросов                        |Несвоевременное осуществление или| Показатели |
|3.|субсидий и иных  |  ство   | 2014  | 2018  |                     местного значения; предоставление                      |осуществление не в полном объеме | 1.5, 3.3-  |
|  |межбюджетных     |финансов |       |       |                    целевых средств федерального бюджета                    |    полномочий, закрепленных     |  3.4, 3.7  |
|  |трансфертов      |Камчатск-|       |       |                              местным бюджетам                              |       законодательством         |Приложения 1|
|  |местным бюджетам |ого края |       |       |                                                                            |Российской Федерации за органами |к Программе |
|  |на решение       |         |       |       |                                                                            |     местного самоуправления     |            |
|  |вопросов местного|         |       |       |                                                                            |                                 |            |
|  |значения         |         |       |       |                                                                            |                                 |            |
|--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------|
|3.|Предоставление   |Министер-|01.01. |31.12. |                          Качественное выполнение                           |       Отсутствие работы с       | Показатель |
|4.|субвенций местным|  ство   | 2014  | 2018  |                         государственных полномочий                         |  несовершеннолетними в муници-  |  3.4 При-  |
|  |бюджетам на вы-  |финансов |       |       |                     Камчатского края по образованию и                      |   пальных районах (городских    |ложения 1 к |
|  |полнение         |Камчатск-|       |       |                    организации деятельности комиссий по                    |            округах)             | Программе  |
|  |государственных  |ого края |       |       |                    делам несовершеннолетних и защите их                    |                                 |            |
|  |полномочий       |         |       |       |                                    прав                                    |                                 |            |
|  |Камчатского края |         |       |       |                                                                            |                                 |            |
|  |по образованию и |         |       |       |                                                                            |                                 |            |
|  |организации      |         |       |       |                                                                            |                                 |            |
|  |деятельности     |         |       |       |                                                                            |                                 |            |
|  |комиссий по делам|         |       |       |                                                                            |                                 |            |
|  |несовершенно-    |         |       |       |                                                                            |                                 |            |
|  |летних и защите  |         |       |       |                                                                            |                                 |            |
|  |их прав          |         |       |       |                                                                            |                                 |            |
|--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------|
|3.|Стимулирование   |Министер-|01.01. |31.12. |                      Повышение стимулов к достижению                       |Отсутствие стимулов к достижению | Показатели |
|5.|достижений       |  ство   | 2014  | 2018  |                     наилучших показателей деятельности                     |      наилучших показателей      | 1.5, 3.4,  |
|  |наилучших        |финансов |       |       |                         муниципальных образований                          |   деятельности муниципальных    |    3.7     |
|  |показателей дея- |Камчатск-|       |       |                                                                            | образований (росту налоговых и  |Приложения 1|
|  |тельности        |ого края |       |       |                                                                            |  неналоговых доходов, снижению  |к Программе |
|  |муниципальных    |         |       |       |                                                                            |    просроченной кредиторской    |            |
|  |образований в    |         |       |       |                                                                            |  задолженности, повышению со-   |            |
|  |Камчатском крае  |         |       |       |                                                                            | бираемости платежей граждан за  |            |
|  |                 |         |       |       |                                                                            |              ЖКУ)               |            |
|--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------|
|3.|Проведение       |Министер-|01.01. |31.12. |                       Создание стимулов к улучшению                        |  Снижение качества управления   | Показатели |
|6.|мониторинга и    |  ство   | 2014  | 2018  |                       качества управления бюджетным                        | муниципальными финансами. Рост  |  3.4, 3.7  |
|  |оценки качества  |финансов |       |       |                     процессом в муниципальных районах                      |      нарушений бюджетного       |Приложения 1|
|  |управления       |Камчатск-|       |       |                   (городских округах) на базе повышения                    |        законодательства         |к Программе |
|  |бюджетным        |ого края |       |       |                   эффективности использования бюджетных                    |                                 |            |
|  |процессом в му-  |         |       |       |                       средств и внедрения передовых                        |                                 |            |
|  |ниципальных      |         |       |       |                      технологий управления бюджетным                       |                                 |            |
|  |районах (го-     |         |       |       |                     процессом, отсутствие просроченной                     |                                 |            |
|  |родских округах) |         |       |       |                        кредиторской задолженности,                         |                                 |            |
|  |в Камчатском крае|         |       |       |                      соблюдение требований бюджетного                      |                                 |            |
|  |                 |         |       |       |                              законодательства                              |                                 |            |
|--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------|
|3.|Актуализация форм|Министер-|01.01. |31.12. |                    Рост доли нецелевых видов финансовой                    |      Нарушение бюджетного       | Показатели |
|7.|и механизмов     |  ство   | 2014  | 2018  |                       помощи местным бюджетам будет                        |   законодательства Российской   |  1.5, 3.3  |
|  |предоставления   |финансов |       |       |                          способствовать повышению                          | Федерации, рекомендаций Минфина |Приложения 1|
|  |межбюджетных     |Камчатск-|       |       |                    самостоятельности и ответственности                     |    России по увеличению доли    |к Программе |
|  |трансфертов ме-  |ого края |       |       |                     органов местного самоуправления за                     |   нецелевых видов финансовой    |            |
|  |стным бюджетам   |         |       |       |                          результаты деятельности;                          |  помощи, консолидации субсидий  |            |
|  |                 |         |       |       |                      предоставление субсидий бюджетам                      |                                 |            |
|  |                 |         |       |       |                      "напрямую" из краевого бюджета;                       |                                 |            |
|  |                 |         |       |       |                       консолидация субсидий местным                        |                                 |            |
|  |                 |         |       |       |                                  бюджетам                                  |                                 |            |
|--+-----------------+---------+-------+-------+----------------------------------------------------------------------------+---------------------------------+------------|
|3.|Совершенствование|Министер-|01.01. |31.12. |                      Реализация полномочий субъектов                       |      Увеличение количества      | Показатели |
|8.|контроля за      |  ство   | 2014  | 2018  |                    Российской Федерации, установленных                     |   муниципальных образований,    |1.5, 3.4-3.7|
|  |соблюдением      |финансов |       |       |                       частью 4 статьи 136 Бюджетного                       |нарушающих требования бюджетного |Приложения 1|
|  |условий пре-     |Камчатск-|       |       |                      кодекса Российской Федерации, в                       |   законодательства. Снижение    |к Программе |
|  |доставления      |ого края |       |       |                     отношении всех муниципальных обра-                     |   заинтересованности органов    |            |
|  |межбюджетных     |         |       |       |                   зований в Камчатском крае; соблюдение                    | местного самоуправления в росте |            |
|  |трансфертов      |         |       |       |                           требований бюджетного                            | налоговых и неналоговых доходов |            |
|  |местным бюджетам |         |       |       |                        законодательства участниками                        |        местных бюджетов         |            |
|  |                 |         |       |       |                   бюджетного процесса на региональном и                    |                                 |            |
|  |                 |         |       |       |                    местном уровнях, повышение качества                     |                                 |            |
|  |                 |         |       |       |                    управления финансами в муниципальных                    |                                 |            |
|  |                 |         |       |       |                         образованиях, оздоровление                         |                                 |            |
|  |                 |         |       |       |                           муниципальных финансов                           |                                 |            |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.|Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"                                                                                                                        |
|  |                                                                                                                                                                       |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.|Осуществление    |Министер-|01.01. |31.12. |                        Качественное и своевременное                        |   Невозможность осуществления   |Обеспечивает|
|1.|полномочий и     |  ство   | 2014  | 2018  |                      исполнение полномочий и функций                       |     бюджетного процесса на      | достижение |
|  |функций          |финансов |       |       |                     Министерства финансов Камчатского                      | региональном уровне; нарушение  |    всех    |
|  |Министерства     |Камчатск-|       |       |                                    края                                    |   бюджетного законодательства   |показателей |
|  |финансов         |ого края |       |       |                                                                            |                                 | Программы  |
|  |Камчатского края |         |       |       |                                                                            |                                 |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                                                                                        
                                           Приложение 3 к Программе
                                                                                                        
                                                                                                        
   Оценка применения мер государственного регулирования в сфере
       реализации государственной программы Камчатского края
                                                                                                        
    "Управление государственными финансами Камчатского края на
                          2014-2018 годы"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|№ | Наименование меры | Характеристика меры  | Оценка результата (тыс. |     Краткое обоснование      |
|п/|                   |                      |       руб.), годы       |необходимости применения меры |
|п |                   |                      |-------------------------|                              |
|  |                   |                      | 2014  |  2015  |  2016  |                              |
|  |                   |                      |  год  |  год   |  год   |                              |
|--+-------------------+----------------------+-------+--------+--------+------------------------------|
|1 |         2         |          3           |   4   |   5    |   6    |              7               |
|--+---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.|Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными       |
|  |финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Камчатском крае"            |
|--+---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.|Основное мероприятие "Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных|
|1.|трансфертов местным бюджетам"                                                                      |
|  |                                                                                                   |
|--+---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.|    Заключение     |Заключение соглашений |   -   |   -    |   -    |  Требования пункта 4 статьи  |
|1.|   соглашений с    | между Министерством  |       |        |        |    136 Бюджетного кодекса    |
|1.| органами местного | финансов Камчатского |       |        |        |Российской Федерации; повыше- |
|  |  самоуправления   |края и главами админи-|       |        |        |      ние эффективности       |
|  |   муниципальных   |страций муниципальных |       |        |        |   использования бюджетных    |
|  |   образований в   |     образований,     |       |        |        |     средств и увеличение     |
|  | Камчатском крае о |   подпадающих под    |       |        |        |   поступлений налоговых и    |
|  |мерах по повышению |   условия пункта 4   |       |        |        | неналоговых доходов местных  |
|  |   эффективности   |статьи 136 Бюджетного |       |        |        |           бюджетов           |
|  |   использования   |  кодекса Российской  |       |        |        |                              |
|  |бюджетных средств и|Федерации, мониторинг |       |        |        |                              |
|  |    увеличению     |  соблюдения обяза-   |       |        |        |                              |
|  |    поступлений    |тельств по соглашениям|       |        |        |                              |
|  |    налоговых и    |                      |       |        |        |                              |
|  |неналоговых доходов|                      |       |        |        |                              |
|  |      бюджета      |                      |       |        |        |                              |
|--+---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.|Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"                                                  |
|  |                                                                                                   |
|--+---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.|Основное мероприятие "Осуществление полномочий и функций Министерства финансов Камчатского края"   |
|1.|                                                                                                   |
|  |                                                                                                   |
|--+---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.|  Государственное  | Выдача разрешений на |   -   |   -    |   -    |   Осуществление полномочий   |
|1.|   регулирование   |      проведение      |       |        |        |    Министерства финансов     |
|1.| отношений, возни- |региональных лотерей, |       |        |        |      Камчатского края в      |
|  | кающих в области  |       ведение        |       |        |        |соответствии с постановлением |
|  |    организации    |   государственного   |       |        |        |  Правительства Камчатского   |
|  |   региональных    | реестра региональных |       |        |        |  края от 19.12.2008 №436-П   |
|  |   лотерей и их    |лотерей, осуществление|       |        |        | "Об утверждении положения о  |
|  |    проведения     |     контроля за      |       |        |        |    Министерстве финансов     |
|  |                   |   проведением ре-    |       |        |        |      Камчатского края"       |
|  |                   |  гиональных лотерей  |       |        |        |                              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                      
                                           Приложение 4 к Программе
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
    Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
       реализации государственной программы Камчатского края
                                                                                                      
    "Управление государственными финансами Камчатского края на
                          2014-2018 годы"
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|№ |Вид нормативного правового акта|   Основные положения нормативного   |Ответственны- | Ожидаемые  |
|п/|                               |           правового акта            |      й       |   сроки    |
|п |                               |                                     | исполнитель  |  принятия  |
|  |                               |                                     |      и       |            |
|  |                               |                                     | соисполнител |            |
|  |                               |                                     |      и       |            |
|--+-------------------------------+-------------------------------------+--------------+------------|
|1 |               2               |                  3                  |      4       |     5      |
|--+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.|Подпрограмма "Совершенствование управления государственными финансами, повышение открытости и    |
|  |прозрачности бюджетного процесса в Камчатском крае"                                              |
|--+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.|Основное мероприятие 1.1. "Разработка долгосрочной бюджетной стратегии Камчатского края"         |
|1.|                                                                                                 |
|  |                                                                                                 |
|--+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.|  Распоряжение Правительства   |   Разработка проекта долгосрочной   | Министерство |в течение 3 |
|1.|       Камчатского края        |бюджетной стратегии Камчатского края |   финансов   |  месяцев   |
|1.|                               |                                     | Камчатского  |   после    |
|  |                               |                                     |     края     |утверждения |
|  |                               |                                     |              |   долго-   |
|  |                               |                                     |              |  срочной   |
|  |                               |                                     |              | бюджетной  |
|  |                               |                                     |              | стратегии  |
|  |                               |                                     |              | Российской |
|  |                               |                                     |              | Федерации  |
|  |                               |                                     |              |до 2030 го- |
|  |                               |                                     |              | да, но не  |
|  |                               |                                     |              |   позже    |
|  |                               |                                     |              | 01.07.2015 |
|  |                               |                                     |              |    года    |
|--+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.|Основное мероприятие 1.2. "Разработка программы повышения эффективности бюджетных расходов"      |
|2.|                                                                                                 |
|  |                                                                                                 |
|--+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.|  Постановление Правительства  |    Разработка проекта программы     | Министерство |в течение 2 |
|2.|       Камчатского края        |  повышения эффективности бюджетных  |   финансов   |  месяцев   |
|1.|                               |              расходов               | Камчатского  |   после    |
|  |                               |                                     |     края     |  принятия  |
|  |                               |                                     |              | соответст- |
|  |                               |                                     |              |  вующего   |
|  |                               |                                     |              |   норма-   |
|  |                               |                                     |              |  тивного   |
|  |                               |                                     |              | правового  |
|  |                               |                                     |              |    акта    |
|  |                               |                                     |              | Российской |
|  |                               |                                     |              | Федерации, |
|  |                               |                                     |              |но не позже |
|  |                               |                                     |              | 31.12.2014 |
|  |                               |                                     |              |    года    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                      
                                                                                                      
    Примечание: приведены меры правового регулирования, не входящие 
в  круг полномочий и функций Министерства финансов Камчатского края 
в  соответствии  с  действующими  по  состоянию  на 01.09.2013 года 
нормативными   правовыми   актами   Камчатского   края,   а   также   
направленные  на  достижение  целей  и  решение  задач Госпрограммы 



                                                                                                                                 
                                           Приложение 5 к Программе

    Финансовое обеспечение реализации государственной программы
Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского
                      края на 2014-2018 годы"
                                                                                                                                 
                                                                                                                       тыс.      
                                                                                                                       руб.      
                                                                                                                                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|№п|   Наименование    |                            | Код бюджетной |           Объем средств на реализацию программы           |
|/п|  государственной  |                            | классификации |                                                           |
|  | программы/подпро- |                            |---------------+-----------------------------------------------------------|
|  |граммы/мероприятия |                            | ГРБС | ЦСР *  |  ВСЕГО  |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |
|--+-------------------+----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|1 |         2         |             3              |  4   |   5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |   11    |
|--+-------------------+----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |Государственная    |Всего, в том числе:         | 811  |  190   | 25 658  |  4 942  |  4 925  |  5 146  |  5 259  |  5 384  |
|  |программа          |                            |      |        |688,5900 |163,9300 |711,1400 |422,7300 |484,8300 |905,9600 |
|  |Камчатского края   |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |"Управление        |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |государственными   |за счет средств             | 811  |  190   |  2 341  |   496   |   389   |   485   |   485   |   485   |
|  |финансами          |федерального бюджета**      |      |        |675,5000 |659,6000 |121,0000 |298,3000 |298,3000 |298,3000 |
|  |Камчатского края на|                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |2014-2018 годы"    |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств краевого    | 811  |  190   | 23 317  |  4 445  |  4 536  |  4 661  |  4 774  |  4 899  |
|  |                   |бюджета                     |      |        |013,0900 |504,3300 |590,1400 |124,4300 |186,5300 |607,6600 |
|  |                   |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств местных     | 811  |  190   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |бюджетов                    |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств             | 811  |  190   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |внебюджетных фондов         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств юридических | 811  |  190   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |лиц                         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |Кроме того планируемые      | 811  |  190   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |объемы обязательств         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |федерального бюджета ***    |      |        |         |         |         |         |         |         |
|--+-------------------+----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|1.|Подпрограмма       |Всего, в том числе:         | 811  |  191   |   373   |   90    |   67    |   67    |   71    |   75    |
|  |"Совершенствование |                            |      |        |014,0000 |000,0000 |901,0000 |901,0000 |636,0000 |576,0000 |
|  |управления госу-   |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |дарственными       |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |финансами,         |за счет средств             | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |повышение          |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |открытости и       |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |прозрачности       |за счет средств краевого    | 811  |  191   |   373   |   90    |   67    |   67    |   71    |   75    |
|  |бюджетного процесса|бюджета                     |      |        |014,0000 |000,0000 |901,0000 |901,0000 |636,0000 |576,0000 |
|  |в Камчатском крае" |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств местных     | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |бюджетов                    |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств             | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |внебюджетных фондов         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств юридических | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |лиц                         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |Кроме того планируемые      | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |объемы обязательств         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|--+-------------------+----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|1.|Разработка         |Всего, в том числе:         | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|1.|долгосрочной       |                            |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |бюджетной стратегии|----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |Камчатского края   |за счет средств             | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств краевого    | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |бюджета                     |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств местных     | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |бюджетов                    |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств             | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |внебюджетных фондов         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств юридических | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |лиц                         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |Кроме того планируемые      | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |объемы обязательств         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|--+-------------------+----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|1.|Разработка         |Всего, в том числе:         | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|2.|программы повышения|                            |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |эффективности      |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |бюджетных расходов |за счет средств             | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств краевого    | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |бюджета                     |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств местных     | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |бюджетов                    |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств             | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |внебюджетных фондов         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств юридических | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |лиц                         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |Кроме того планируемые      | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |объемы обязательств         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|--+-------------------+----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|1.|Реализация проекта |Всего, в том числе:         | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|3.|"Бюджет для        |                            |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |граждан"           |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств             | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств краевого    | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |бюджета                     |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств местных     | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |бюджетов                    |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств             | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |внебюджетных фондов         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств юридических | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |лиц                         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |Кроме того планируемые      | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |объемы обязательств         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|--+-------------------+----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|1.|Модернизации       |Всего, в том числе:         | 811  |  191   |   373   |   90    |   67    |   67    |   71    |   75    |
|4.|технических и      |                            |      |        |014,0000 |000,0000 |901,0000 |901,0000 |636,0000 |576,0000 |
|  |программных        |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |комплексов         |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |организации        |за счет средств             | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |бюджетного процесса|федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |и государственных  |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |закупок            |за счет средств краевого    | 811  |  191   |   373   |   90    |   67    |   67    |   71    |   75    |
|  |                   |бюджета                     |      |        |014,0000 |000,0000 |901,0000 |901,0000 |636,0000 |576,0000 |
|  |                   |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств местных     | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |бюджетов                    |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств             | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |внебюджетных фондов         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств юридических | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |лиц                         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |Кроме того планируемые      | 811  |  191   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |объемы обязательств         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|--+-------------------+----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|2.|Подпрограмма       |Всего, в том числе:         | 811  |  192   |  4 117  |   749   |   783   |   847   |   859   |   878   |
|  |"Управление        |                            |      |        |818,4900 |816,5900 |472,6000 |109,7000 |240,3000 |179,3000 |
|  |государственным    |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |долгом Камчатского |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |края, средствами   |за счет средств             | 811  |  192   |   238   |   20    |   21    |   65    |   65    |   65    |
|  |резервных фондов и |федерального бюджета        |      |        |489,5000 |271,6000 |753,0000 |488,3000 |488,3000 |488,3000 |
|  |резервами          |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |ассигнований"      |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств краевого    | 811  |  192   |  3 879  |   729   |   761   |   781   |   793   |   812   |
|  |                   |бюджета                     |      |        |328,9900 |544,9900 |719,6000 |621,4000 |752,0000 |691,0000 |
|  |                   |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств местных     | 811  |  192   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |бюджетов                    |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств             | 811  |  192   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |внебюджетных фондов         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств юридических | 811  |  192   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |лиц                         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |Кроме того планируемые      | 811  |  192   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |объемы обязательств         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|--+-------------------+----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|2.|Управление         |Всего, в том числе:         | 811  |  192   |   169   |   36    |   35    |   33    |   32    |   31    |
|1.|государственным    |                            |      |        |340,1000 |805,5000 |145,4000 |500,2000 |475,0000 |414,0000 |
|  |долгом Камчатского |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |края               |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств             | 811  |  192   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств краевого    | 811  |  192   |   169   |   36    |   35    |   33    |   32    |   31    |
|  |                   |бюджета                     |      |        |340,1000 |805,5000 |145,4000 |500,2000 |475,0000 |414,0000 |
|  |                   |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств местных     | 811  |  192   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |бюджетов                    |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств             | 811  |  192   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |внебюджетных фондов         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств юридических | 811  |  192   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |лиц                         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |Кроме того планируемые      | 811  |  192   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |объемы обязательств         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|--+-------------------+----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|2.|Управление         |Всего, в том числе:         | 811  |  192   |  3 948  |   713   |   748   |   813   |   826   |   846   |
|2.|средствами ре-     |                            |      |        |478,3900 |011,0900 |327,2000 |609,5000 |765,3000 |765,3000 |
|  |зервных фондов и   |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |резервами          |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |ассигнований,      |за счет средств             | 811  |  192   |   238   |   20    |   21    |   65    |   65    |   65    |
|  |созданных в        |федерального бюджета -      |      |        |489,5000 |271,6000 |753,0000 |488,3000 |488,3000 |488,3000 |
|  |соответствии с     |всего, в том числе:         |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |законодательством  |                            |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |Российской Феде-   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |рации и Камчатского|зарезервированные           |      |        |   238   |   20    |   21    |   65    |   65    |   65    |
|  |края               |ассигнования по единой      |      |        |489,5000 |271,6000 |753,0000 |488,3000 |488,3000 |488,3000 |
|  |                   |субвенции бюджетам          |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |                   |субъектов Российской        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |Федерации                   |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств краевого    | 811  |  192   |  3 709  |   692   |   726   |   748   |   761   |   781   |
|  |                   |бюджета - всего, в том      |      |        |988,8900 |739,4900 |574,2000 |121,2000 |277,0000 |277,0000 |
|  |                   |числе:                      |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |                   |                            |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |резервный фонд              |      |        |   280   |   50    |   50    |   50    |   60    |   70    |
|  |                   |Правительства Камчатского   |      |        |000,0000 |000,0000 |000,0000 |000,0000 |000,0000 |000,0000 |
|  |                   |края                        |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |резервный фонд Камчатского  |      |        |   568   |   126   |   105   |   106   |   110   |   120   |
|  |                   |края                        |      |        |669,6000 |692,2000 |133,2000 |844,2000 |000,0000 |000,0000 |
|  |                   |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |зарезервированные           |      |        |   375   |   75    |   75    |   75    |   75    |   75    |
|  |                   |ассигнования на исполнение  |      |        |003,2900 |003,2900 |000,0000 |000,0000 |000,0000 |000,0000 |
|  |                   |судебных актов              |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |нераспределенная субвенция  |      |        |  2 374  |   441   |   468   |   488   |   488   |   488   |
|  |                   |(в соответствии со статьей  |      |        |316,0000 |044,0000 |441,0000 |277,0000 |277,0000 |277,0000 |
|  |                   |140 Бюджетного кодекса      |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |                   |Российской Федерации)       |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |зарезервированные           |      |        |   112   | 0,00000 |   28    |   28    |   28    |   28    |
|  |                   |ассигнования на реализацию  |      |        |000,0000 |         |000,0000 |000,0000 |000,0000 |000,0000 |
|  |                   |наказов депутатов Законода- |      |        |    0    |         |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |                   |тельного Собрания           |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |Камчатского края            |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств местных     | 811  |  192   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |бюджетов                    |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств             | 811  |  192   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |внебюджетных фондов         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств юридических | 811  |  192   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |лиц                         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |Кроме того планируемые      | 811  |  192   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |объемы обязательств         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|--+-------------------+----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|3.|Подпрограмма       |Всего, в том числе:         | 811  |  193   | 20 716  |  4 016  |  3 986  |  4 143  |  4 236  |  4 333  |
|  |"Создание условий  |                            |      |        |986,0000 |548,0000 |411,1000 |930,3000 |315,3000 |781,3000 |
|  |для эффективного и |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |ответственного     |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |управления         |за счет средств             | 811  |  193   |  2 103  |   476   |   367   |   419   |   419   |   419   |
|  |муниципальными     |федерального бюджета        |      |        |186,0000 |388,0000 |368,0000 |810,0000 |810,0000 |810,0000 |
|  |финансами,         |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |повышения          |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |устойчивости       |за счет средств краевого    | 811  |  193   | 18 613  |  3 540  |  3 619  |  3 724  |  3 816  |  3 913  |
|  |бюджетов           |бюджета                     |      |        |800,0000 |160,0000 |043,1000 |120,3000 |505,3000 |971,3000 |
|  |муниципальных      |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |образований в      |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |Камчатском крае"   |за счет средств местных     | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |бюджетов                    |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств             | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |внебюджетных фондов         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств юридических | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |лиц                         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |Кроме того планируемые      | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |объемы обязательств         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|--+-------------------+----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|3.|Выравнивание       |Всего, в том числе:         | 811  |  193   |  8 680  |  1 679  |  1 679  |  1 679  |  1 772  |  1 869  |
|1.|бюджетной          |                            |      |        |856,0000 |724,0000 |724,0000 |724,0000 |109,0000 |575,0000 |
|  |обеспеченности     |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |муниципальных      |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |образований в Кам- |за счет средств             | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |чатском крае       |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств краевого    | 811  |  193   |  8 680  |  1 679  |  1 679  |  1 679  |  1 772  |  1 869  |
|  |                   |бюджета                     |      |        |856,0000 |724,0000 |724,0000 |724,0000 |109,0000 |575,0000 |
|  |                   |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств местных     | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |бюджетов                    |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств             | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |внебюджетных фондов         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств юридических | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |лиц                         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |Кроме того планируемые      | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |объемы обязательств         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|--+-------------------+----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|3.|Обеспечение        |Всего, в том числе:         | 811  |  193   |  1 272  |   272   |   250   |   250   |   250   |   250   |
|2.|сбалансированности |                            |      |        |007,0000 |007,0000 |000,0000 |000,0000 |000,0000 |000,0000 |
|  |местных бюджетов   |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств             | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств краевого    | 811  |  193   |  1 272  |   272   |   250   |   250   |   250   |   250   |
|  |                   |бюджета                     |      |        |007,0000 |007,0000 |000,0000 |000,0000 |000,0000 |000,0000 |
|  |                   |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств местных     | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |бюджетов                    |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств             | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |внебюджетных фондов         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств юридических | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |лиц                         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |Кроме того планируемые      | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |объемы обязательств         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|--+-------------------+----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|3.|Предоставление     |Всего, в том числе:         | 811  |  193   | 10 148  |  1 942  |  1 933  |  2 090  |  2 090  |  2 090  |
|3.|субсидий и иных    |                            |      |        |495,0000 |345,0000 |398,1000 |917,3000 |917,3000 |917,3000 |
|  |межбюджетных транс-|                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |фертов местным     |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |бюджетам на решение|за счет средств             | 811  |  193   |  2 103  |   476   |   367   |   419   |   419   |   419   |
|  |вопросов местного  |федерального бюджета        |      |        |186,0000 |388,0000 |368,0000 |810,0000 |810,0000 |810,0000 |
|  |значения           |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств краевого    | 811  |  193   |  8 045  |  1 465  |  1 566  |  1 671  |  1 671  |  1 671  |
|  |                   |бюджета                     |      |        |309,0000 |957,0000 |030,1000 |107,3000 |107,3000 |107,3000 |
|  |                   |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств местных     | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |бюджетов                    |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств             | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |внебюджетных фондов         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств юридических | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |лиц                         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |Кроме того планируемые      | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |объемы обязательств         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|--+-------------------+----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|3.|Предоставление     |Всего, в том числе:         | 811  |  193   |   115   |   22    |   23    |   23    |   23    |   23    |
|4.|субвенций местным  |                            |      |        |628,0000 |472,0000 |289,0000 |289,0000 |289,0000 |289,0000 |
|  |бюджетам на вы-    |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |полнение           |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |государственных    |за счет средств             | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |полномочий         |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |Камчатского края по|----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |образованию и орга-|за счет средств краевого    | 811  |  193   |   115   |   22    |   23    |   23    |   23    |   23    |
|  |низации            |бюджета                     |      |        |628,0000 |472,0000 |289,0000 |289,0000 |289,0000 |289,0000 |
|  |деятельности ко-   |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |миссий по делам    |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |несовершеннолетних |за счет средств местных     | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |и защите их прав   |бюджетов                    |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств             | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |внебюджетных фондов         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств юридических | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |лиц                         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |Кроме того планируемые      | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |объемы обязательств         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|--+-------------------+----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|3.|Стимулирование     |Всего, в том числе:         | 811  |  193   |   500   |   100   |   100   |   100   |   100   |   100   |
|5.|достижений         |                            |      |        |000,0000 |000,0000 |000,0000 |000,0000 |000,0000 |000,0000 |
|  |наилучших          |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |показателей        |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |деятельности       |за счет средств             | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |муниципальных      |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |образований в      |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |Камчатском крае    |за счет средств краевого    | 811  |  193   |   500   |   100   |   100   |   100   |   100   |   100   |
|  |                   |бюджета                     |      |        |000,0000 |000,0000 |000,0000 |000,0000 |000,0000 |000,0000 |
|  |                   |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств местных     | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |бюджетов                    |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств             | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |внебюджетных фондов         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств юридических | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |лиц                         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |Кроме того планируемые      | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |объемы обязательств         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|--+-------------------+----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|3.|Проведение         |Всего, в том числе:         | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|6.|мониторинга и      |                            |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |оценки качества    |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |управления         |за счет средств             | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |бюджетным процессом|федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |в муниципальных    |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |районах (городских |за счет средств краевого    | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |округах) в Кам-    |бюджета                     |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |чатском крае       |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств местных     | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |бюджетов                    |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств             | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |внебюджетных фондов         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств юридических | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |лиц                         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |Кроме того планируемые      | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |объемы обязательств         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|--+-------------------+----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|3.|Актуализация форм и|Всего, в том числе:         | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|7.|механизмов         |                            |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |предоставления     |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |межбюджетных       |за счет средств             | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |трансфертов местным|федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |бюджетам           |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств краевого    | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |бюджета                     |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств местных     | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |бюджетов                    |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств             | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |внебюджетных фондов         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств юридических | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |лиц                         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |Кроме того планируемые      | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |объемы обязательств         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|--+-------------------+----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|3.|Совершенствование  |Всего, в том числе:         | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|8.|контроля за        |                            |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |соблюдением условий|----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |предоставления     |за счет средств             | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |межбюджетных       |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |трансфертов местным|----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |бюджетам           |за счет средств краевого    | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |бюджета                     |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств местных     | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |бюджетов                    |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств             | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |внебюджетных фондов         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств юридических | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |лиц                         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |Кроме того планируемые      | 811  |  193   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |объемы обязательств         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|--+-------------------+----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|4.|Подпрограмма       |Всего, в том числе:         | 811  |  194   |   450   |   85    |   87    |   87    |   92    |   97    |
|  |"Обеспечение       |                            |      |        |870,1000 |799,3400 |926,4400 |481,7300 |293,2300 |369,3600 |
|  |реализации         |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |Программы"         |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств             | 811  |  194   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств краевого    | 811  |  194   |   450   |   85    |   87    |   87    |   92    |   97    |
|  |                   |бюджета                     |      |        |870,1000 |799,3400 |926,4400 |481,7300 |293,2300 |369,3600 |
|  |                   |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств местных     | 811  |  194   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |бюджетов                    |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств             | 811  |  194   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |внебюджетных фондов         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств юридических | 811  |  194   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |лиц                         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |Кроме того планируемые      | 811  |  194   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |объемы обязательств         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|--+-------------------+----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|4.|Осуществление      |Всего, в том числе:         | 811  |  194   |   450   |   85    |   87    |   87    |   92    |   97    |
|1.|полномочий и       |                            |      |        |870,1000 |799,3400 |926,4400 |481,7300 |293,2300 |369,3600 |
|  |функций            |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |Министерства       |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |финансов           |за счет средств             | 811  |  194   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |Камчатского края   |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств краевого    | 811  |  194   |   450   |   85    |   87    |   87    |   92    |   97    |
|  |                   |бюджета                     |      |        |870,1000 |799,3400 |926,4400 |481,7300 |293,2300 |369,3600 |
|  |                   |                            |      |        |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств местных     | 811  |  194   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |бюджетов                    |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств             | 811  |  194   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |внебюджетных фондов         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |за счет средств юридических | 811  |  194   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |лиц                         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |----------------------------+------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|  |                   |Кроме того планируемые      | 811  |  194   | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |                   |объемы обязательств         |      |        |         |         |         |         |         |         |
|  |                   |федерального бюджета        |      |        |         |         |         |         |         |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация по документу
Читайте также