Расширенный поиск

Постановление Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 511-П

Документ имеет не последнюю редакцию.
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
    *указывается  три  первых знака целевой статьи в соответствии с 
приказом  Министерства  финансов  Камчатского  края  об утверждении 
перечня   и   кодов   целевых   статей  расходов  краевого  бюджета  
                                                                                                                                 
    **здесь  и  далее  в  таблице  в  содержании графы "федеральный 
бюджет   "   указываются  данные  в  соответствии  с  утвержденными  
расходными  обязательствами  Российской  Федерации  за счет средств 
федерального бюджета.
                                                                                                                                 
    ***здесь  и  далее  в  таблице  в содержании графы "планируемые 
объемы  обязательств  федерального  бюджета" указываются официально 
подтвержденные,  предполагаемые  расходные обязательства Российской 
Федерации     за     счет     средств     федерального     бюджета.     
                                                                                                                                 


    Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления
   Правительства Камчатского края об утверждении государственной
          программы Камчатского края (внесении изменений)
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
Наименование программы: Государственная программа Камчатского края
    "Управление государственными финансами Камчатского края на
                          2014-2018 годы"
                                                                                                                                               
                                                                                                                                      тыс.     
                                                                                                                                     рублей    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|№п/|           Наименование подпрограммы            |           КБК            |            Объем средств на реализацию программы            |
| п |                                                |--------------------------+-------------------------------------------------------------|
|   |                                                |ГРБС |Р, ПР |КЦСР* |КВР** |   2014   |   2015    |    2016    |    2017    |    2018    |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
| 1 |                       2                        |  3  |  4   |  5   |  6   |    7     |     8     |     9      |     10     |     11     |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|1. |Подпрограмма "Совершенствование управления      |  х  |  х   |  х   |  х   |    90    |    67     |     67     |     71     |     75     |
|   |государственными финансами, повышение           |     |      |      |      |000,00000 | 901,00000 | 901,00000  | 636,00000  | 576,00000  |
|   |открытости и прозрачности бюджетного процесса в |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |Камчатском крае" - всего, в том числе:          |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|1.1|Закупка товаров, работ и услуг для              | 811 | 0113 | 19 1 | 200  |    90    |    67     |     67     |     71     |     75     |
|.  |государственных (муниципальных) нужд, в том     |     |      | 0999 |      |000,00000 | 901,00000 | 901,00000  | 636,00000  | 576,00000  |
|   |числе:                                          |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |    90    |    67     |     67     |     71     |     75     |
|   |                                                |     |      |      |      |000,00000 | 901,00000 | 901,00000  | 636,00000  | 576,00000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|2. |Подпрограмма "Управление государственным долгом |  х  |  х   |  х   |  х   |   749    |    783    |    847     |    859     |    878     |
|   |Камчатского края, средствами резервных фондов и |     |      |      |      |816,59000 | 472,60000 | 109,70000  | 240,30000  | 179,30000  |
|   |резервами ассигнований" - всего, в том числе:   |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|2.1|Резервный фонд Правительства Камчатского края,  | 811 | 0111 | 19 2 | 800  |    50    |    50     |     50     |     60     |     70     |
|.  |в том числе:                                    |     |      | 1010 |      |000,00000 | 000,00000 | 000,00000  | 000,00000  | 000,00000  |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |    50    |    50     |     50     |     60     |     70     |
|   |                                                |     |      |      |      |000,00000 | 000,00000 | 000,00000  | 000,00000  | 000,00000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|2.2|Резервный фонд Камчатского края, в том числе:   | 811 | 0111 | 19 2 | 800  |   126    |    105    |    106     |    110     |    120     |
|.  |                                                |     |      | 1011 |      |692,20000 | 133,20000 | 844,20000  | 000,00000  | 000,00000  |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |   126    |    105    |    106     |    110     |    120     |
|   |                                                |     |      |      |      |692,20000 | 133,20000 | 844,20000  | 000,00000  | 000,00000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|2.3|Иные бюджетные ассигнования                     | 811 | 0113 | 19 2 | 800  |    75    |    103    |    103     |    103     |    103     |
|.  |                                                |     |      | 0999 |      |003,29000 | 000,00000 | 000,00000  | 000,00000  | 000,00000  |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |    75    |    103    |    103     |    103     |    103     |
|   |                                                |     |      |      |      |003,29000 | 000,00000 | 000,00000  | 000,00000  | 000,00000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|2.4|Иные бюджетные ассигнования                     | 811 | 0113 | 19 2 | 800  |    20    |    21     |     65     |     65     |     65     |
|.  |                                                |     |      | 5900 |      |271,60000 | 753,00000 | 488,30000  | 488,30000  | 488,30000  |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |       за счет субвенций из федерального бюджета|     |      |      |      |    20    |    21     |     65     |     65     |     65     |
|   |                                                |     |      |      |      |271,60000 | 753,00000 | 488,30000  | 488,30000  | 488,30000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|2.5|Обслуживание государственного (муниципального)  | 811 | 1301 | 19 2 | 700  |    36    |    35     |     33     |     32     |     31     |
|.  |долга                                           |     |      | 1009 |      |805,50000 | 145,40000 | 500,20000  | 475,00000  | 414,00000  |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |    36    |    35     |     33     |     32     |     31     |
|   |                                                |     |      |      |      |805,50000 | 145,40000 | 500,20000  | 475,00000  | 414,00000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|2.6|Нераспределенная субвенция местным бюджетам в   | 811 | 1403 | 19 2 | 500  |   441    |    468    |    488     |    488     |    488     |
|.  |соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса  |     |      | 4029 |      |044,00000 | 441,00000 | 277,00000  | 277,00000  | 277,00000  |
|   |Российской Федерации                            |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |   441    |    468    |    488     |    488     |    488     |
|   |                                                |     |      |      |      |044,00000 | 441,00000 | 277,00000  | 277,00000  | 277,00000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|3. |Подпрограмма "Создание условий для эффективного |     |      |      |      |  4 016   |   3 986   |   4 143    |   4 236    |   4 333    |
|   |и ответственного управления муниципальными      |     |      |      |      |548,00000 | 411,10000 | 930,30000  | 315,30000  | 781,30000  |
|   |финансами, повышения устойчивости бюджетов      |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |муниципальных образований в Камчатском крае" -  |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |всего, в том числе:                             |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|3.1|Субвенции на выполнение государственных         | 811 | 0113 | 19 3 | 500  |    22    |    23     |     23     |     23     |     23     |
|.  |полномочий Камчатского края по образованию и    |     |      | 4010 |      |472,00000 | 289,00000 | 289,00000  | 289,00000  | 289,00000  |
|   |организации деятельности комиссий по делам      |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |несовершеннолетних и защите их прав муници-     |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |пальных районов и городских округов в           |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |Камчатском крае                                 |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |    22    |    23     |     23     |     23     |     23     |
|   |                                                |     |      |      |      |472,00000 | 289,00000 | 289,00000  | 289,00000  | 289,00000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|3.2|Дотации на выравнивание бюджетной               | 811 | 1401 | 19 3 | 500  |    17    |    17     |     17     |     18     |     19     |
|.  |обеспеченности поселений                        |     |      | 4001 |      |651,00000 | 651,00000 | 651,00000  | 622,00000  | 646,00000  |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |    17    |    17     |     17     |     18     |     19     |
|   |                                                |     |      |      |      |651,00000 | 651,00000 | 651,00000  | 622,00000  | 646,00000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|3.3|Дотации на выравнивание бюджетной               | 811 | 1401 | 19 3 | 500  |  1 682   |   1 682   |   1 682    |   1 769    |   1 860    |
|.  |обеспеченности муниципальных районов (городских |     |      | 4002 |      |022,00000 | 022,00000 | 022,00000  | 033,00000  | 830,00000  |
|   |округов)                                        |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |  1 682   |   1 682   |   1 682    |   1 769    |   1 860    |
|   |                                                |     |      |      |      |022,00000 | 022,00000 | 022,00000  | 033,00000  | 830,00000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|3.4|Дотации на поддержку мер по обеспечению         | 811 | 1402 | 19 3 | 500  |   272    |    250    |    250     |    250     |    250     |
|.  |сбалансированности бюджетов                     |     |      | 4003 |      |007,00000 | 000,00000 | 000,00000  | 000,00000  | 000,00000  |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |   272    |    250    |    250     |    250     |    250     |
|   |                                                |     |      |      |      |007,00000 | 000,00000 | 000,00000  | 000,00000  | 000,00000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|3.5|Расходы, связанные с особым режимом безопасного | 811 | 1402 | 19 3 | 500  |   450    |    341    |    393     |    393     |    393     |
|.  |функционирования закрытых административно-      |     |      | 5010 |      |408,00000 | 388,00000 | 830,00000  | 830,00000  | 830,00000  |
|   |территориальных образований                     |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |         за счет дотаций из федерального бюджета|     |      |      |      |   450    |    341    |    393     |    393     |    393     |
|   |                                                |     |      |      |      |408,00000 | 388,00000 | 830,00000  | 830,00000  | 830,00000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|3.6|Субсидии местным бюджетам, связанные с          | 811 | 1403 | 19 3 | 500  |  1 465   |   1 566   |   1 671    |   1 671    |   1 671    |
|.  |выравниванием обеспеченности муниципальных      |     |      | 4004 |      |957,00000 | 030,10000 | 107,30000  | 107,30000  | 107,30000  |
|   |образований в Камчатском крае по реализации ими |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |их расходных обязательств                       |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |  1 465   |   1 566   |   1 671    |   1 671    |   1 671    |
|   |                                                |     |      |      |      |957,00000 | 030,10000 | 107,30000  | 107,30000  | 107,30000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|3.7|Субвенции муниципальным районам в Камчатском    | 811 | 1403 | 19 3 | 500  |    80    |    80     |     80     |     84     |     89     |
|.  |крае на выполнение полномочий органов           |     |      | 4009 |      |051,00000 | 051,00000 | 051,00000  | 454,00000  | 099,00000  |
|   |государственной власти Камчатского края по      |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |расчету и предоставлению дотаций поселениям     |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |    80    |    80     |     80     |     84     |     89     |
|   |                                                |     |      |      |      |051,00000 | 051,00000 | 051,00000  | 454,00000  | 099,00000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|3.8|Переселение граждан из закрытых                 | 811 | 1403 | 19 3 | 500  |    25    |    25     |     25     |     25     |     25     |
|.  |административно-территориальных образований     |     |      | 5159 |      |980,00000 | 980,00000 | 980,00000  | 980,00000  | 980,00000  |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |             за счет межбюджетных трансфертов из|     |      |      |      |    25    |    25     |     25     |     25     |     25     |
|   |                            федерального бюджета|     |      |      |      |980,00000 | 980,00000 | 980,00000  | 980,00000  | 980,00000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|4. |Подпрограмма "Обеспечение реализации            |  х  |  х   |  х   |  х   |    85    |    87     |     87     |     92     |     97     |
|   |государственной программы" - всего, в том       |     |      |      |      |799,34000 | 926,44000 | 481,73000  | 293,23000  | 369,36000  |
|   |числе:                                          |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|4.1|Расходы на выплаты персоналу в целях            | 811 | 0104 | 19 4 | 100  |    2     |     2     |     2      |     3      |     3      |
|.  |обеспечения выполнения функций государственными |     |      | 1001 |      |835,00000 | 940,00000 | 940,00000  | 101,70000  | 272,29000  |
|   |(муниципальными) органами, казенными            |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |учреждениями, органами управления               |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |государственными внебюджетными фондами, в том   |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |числе:                                          |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |    2     |     2     |     2      |     3      |     3      |
|   |                                                |     |      |      |      |835,00000 | 940,00000 | 940,00000  | 101,70000  | 272,29000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|4.2|Расходы на выплаты персоналу в целях            | 811 | 0106 | 19 4 | 100  |    69    |    71     |     71     |     74     |     79     |
|.  |обеспечения выполнения функций государственными |     |      | 1001 |      |782,60000 | 450,00000 | 083,80000  | 993,41000  | 118,05000  |
|   |(муниципальными) органами, казенными            |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |учреждениями, органами управления               |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |государственными внебюджетными фондами, в том   |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|   |числе:                                          |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |    69    |    71     |     71     |     74     |     79     |
|   |                                                |     |      |      |      |782,60000 | 450,00000 | 083,80000  | 993,41000  | 118,05000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|4.3|Закупка товаров, работ и услуг для              | 811 | 0106 | 19 4 | 200  |    12    |    13     |     13     |     13     |     14     |
|.  |государственных (муниципальных) нужд            |     |      | 1001 |      |981,74000 | 331,44000 | 247,93000  | 976,57000  | 745,28000  |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |    12    |    13     |     13     |     13     |     14     |
|   |                                                |     |      |      |      |981,74000 | 331,44000 | 247,93000  | 976,57000  | 745,28000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|4.4|Иные бюджетные ассигнования                     | 811 | 0106 | 19 4 | 800  |200,00000 | 205,00000 | 210,00000  | 221,55000  | 233,74000  |
|.  |                                                |     |      | 1001 |      |          |           |            |            |            |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|а) |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|     |      |      |      | 0,00000  |  0,00000  |  0,00000   |  0,00000   |  0,00000   |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|б) |                за счет средств краевого бюджета|     |      |      |      |200,00000 | 205,00000 | 210,00000  | 221,55000  | 233,74000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|   |ИТОГО по государственной программе - всего, в   |  х  |  х   |  х   |  х   |  4 942   |   4 925   |   5 146    |   5 259    |   5 384    |
|   |том числе:                                      |     |      |      |      |163,93000 | 711,14000 | 422,73000  | 484,83000  | 905,96000  |
|   |                                                |     |      |      |      |          |           |            |            |            |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|   |  за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней|  х  |  х   |  х   |  х   |   496    |    389    |    485     |    485     |    485     |
|   |                                                |     |      |      |      |659,60000 | 121,00000 | 298,30000  | 298,30000  | 298,30000  |
|---+------------------------------------------------+-----+------+------+------+----------+-----------+------------+------------+------------|
|   |                за счет средств краевого бюджета|  х  |  х   |  х   |  х   |  4 445   |   4 536   |   4 661    |   4 774    |   4 899    |
|   |                                                |     |      |      |      |504,33000 | 590,14000 | 124,43000  | 186,53000  | 607,66000  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
    *  указывается в соответствии с приказами Министерства финансов 
Камчатского  края  об  утверждении  перечня  и кодов целевых статей 
расходов  краевого бюджета и Министерства финансов РФ от 01.07.2013 
№65н  "Об  утверждении  Указаний  о  порядке  применения  бюджетной  
классификации Российской Федерации"
                                                                                                                                               
    ** указывается по группе кода вида расходов                                                                                               
                                                                                                                                               
    ***  указывается форма целевых МБТ, предоставляемых из бюджетов 
других уровней
                                                                                                                                               


                                           Приложение 6 к Программе


                              Порядок
предоставления и методика распределения субсидий местным бюджетам,
          главным распорядителем средств которых является
              Министерство финансов Камчатского края


    1. В  соответствии  со  статьями  85,  139  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации  бюджетам  муниципальных  районов  (городских
округов) в Камчатском крае предоставляются субсидии на выравнивание
обеспеченности  муниципальных   районов   (городских   округов)   в
Камчатском крае при выполнении:
    1) органами местного  самоуправления  муниципальных  районов  в
Камчатском крае полномочий по следующим вопросам местного значения:
    а) оплата  коммунальных  услуг   муниципальными   учреждениями,
финансируемыми за счет средств  бюджетов  муниципальных  районов  в
Камчатском крае;
    б) оплата труда (с учетом обязательств, связанных с  повышением
оплаты труда) работников муниципальных учреждений, финансируемых за
счет средств бюджетов муниципальных районов в Камчатском  крае,  за
исключением лиц, замещающих  муниципальные  должности  и  должности
муниципальной  службы,  работников,   реализующих   государственные
полномочия и финансируемых за счет субвенций;
    в) выравнивание уровня  бюджетной  обеспеченности  поселений  в
Камчатском  крае,  входящих  в  состав  муниципального   района   в
Камчатском крае, за счет средств бюджета  муниципального  района  в
Камчатском крае;
    2) органами  местного  самоуправления   городских   округов   в
Камчатском крае полномочий по следующим вопросам местного значения:
    а) оплата  коммунальных  услуг   муниципальными   учреждениями,
финансируемыми  за  счет  средств  бюджетов  городских  округов   в
Камчатском крае;
    б) оплата труда (с учетом обязательств, связанных с  повышением
оплаты труда) работников муниципальных учреждений, финансируемых за
счет средств бюджетов  городских  округов  в  Камчатском  крае,  за
исключением лиц, замещающих  муниципальные  должности  и  должности
муниципальной  службы,  работников,   реализующих   государственные
полномочия и финансируемых за счет субвенций.
    2. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:
    1) недопущение  в  течение  периода   предоставления   субсидий
просроченной  кредиторской  задолженности  по  заработной  плате  и
начислениям на выплаты по  оплате  труда  работников  муниципальных
учреждений, финансируемых за счет  средств  бюджетов  муниципальных
районов (городских округов) в Камчатском крае;
    2) представление органами местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов)  в  Камчатском  крае  (далее  -  органы
местного   самоуправления)   по   запросу   Министерства   финансов
Камчатского   края   своевременной   и   достоверной    информации,
необходимой для расчета размера субсидии и  осуществления  контроля
за использованием предоставленных субсидий;
    3) использование органами местного самоуправления  субсидий  по
целевому назначению;
    4) соблюдение  органами  местного   самоуправления   бюджетного
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах.
    3. Критерием отбора муниципальных районов (городских округов) в
Камчатском крае для предоставления  субсидий  является  наличие  на
территории муниципальных районов (городских округов)  в  Камчатском
крае  муниципальных  учреждений,  финансируемых  за  счет   средств
местных бюджетов.
    4. Целевыми   показателями   результативности    предоставления
субсидий являются:
    1) объем просроченной кредиторской задолженности по  заработной
плате  и  начислениям  на  выплаты  по  оплате   труда   работников
муниципальных   учреждений,   финансируемых   за   счет    бюджетов
муниципальных  районов  (городских  округов)  в   Камчатском   крае
(значение целевого показателя результативности - 0);
    2) общий   объем   просроченной   кредиторской    задолженности
муниципальных образований  в  Камчатском  крае  (значения  целевого
показателя результативности установлены пунктом 3.4 приложения 1  к
настоящей Программе).
    5. Расчет субсидий осуществляется по следующей формуле:

                     SjВО = SjОТ + SjДов, где:

    SjВО - годовой объем  субсидии  бюджету  j-того  муниципального
района (городского округа) в Камчатском крае;
    SjОТ - годовой объем  субсидии  бюджету  j-того  муниципального
района   (городского   округа)   в   Камчатском   крае   (в   части
софинансирования оплаты труда (с учетом обязательств,  связанных  с
повышением  оплаты  труда)  работников  муниципальных   учреждений,
финансируемых  за  счет  средств  бюджетов  муниципальных   районов
(городских  округов)  в  Камчатском  крае,  за   исключением   лиц,
замещающих  муниципальные  должности  и   должности   муниципальной
службы,  работников,  реализующих  государственные   полномочия   и
финансируемых за счет субвенций);
    SjДов - годовой объем субсидии  бюджету  j-того  муниципального
района (городского округа) в Камчатском  крае  (в  части  доведения
объемов  отдельных  межбюджетных  трансфертов  до  уровня  текущего
финансового года с учетом изменения доходных источников и расходных
обязательств).
    5.1. Расчет  субсидии  бюджету  j-того  муниципального   района
(городского округа) в Камчатском  крае  (в  части  софинансирования
оплаты труда (с учетом обязательств, связанных с повышением  оплаты
труда) работников муниципальных учреждений, финансируемых  за  счет
средств  бюджетов  муниципальных  районов  (городских  округов)   в
Камчатском  крае,  за  исключением  лиц,  замещающих  муниципальные
должности и должности муниципальной службы, работников, реализующих
государственные  полномочия  и  финансируемых  за  счет  субвенций)
осуществляется по следующей формуле:

                              , где:

    ФОТjiТГ - фонд оплаты труда (заработная плата и  начисления  на
выплаты по оплате труда) i-той категории  работников  муниципальных
учреждений,  финансируемых  из  консолидированного  бюджета  j-того
муниципального района  (бюджета  городского  округа)  в  Камчатском
крае, за исключением  лиц,  замещающих  муниципальные  должности  и
должности    муниципальной    службы,    работников,    реализующих
государственные полномочия и финансируемых за  счет  субвенций,  по
состоянию  на  01  августа  текущего  финансового  года  без  учета
повышения в текущем финансовом году оплаты труда (по данным органов
местного    самоуправления,     согласованным     с     отраслевыми
исполнительными органами государственной власти Камчатского края);
    W  -  доля  софинансирования  из  краевого  бюджета   расходных
обязательств  по  оплате  труда,  составляющая  для   муниципальных
районов в Камчатском крае 60,0%, для городских округов в Камчатском
крае 34,0%;
    Vjiпов -     расчетный     объем     расходных     обязательств
консолидированного бюджета j - того муниципального района  (бюджета
городского округа) в  Камчатском  крае  по  повышению  в  очередном
финансовом году (или соответствующем году планового периода) оплаты
труда  i-той   категории   работников   муниципальных   учреждений,
финансируемых за счет средств  местных  бюджетов  (с  учетом  роста
фонда оплаты труда в связи с  повышением  оплаты  труда  в  текущем
финансовом году),  за  исключением  лиц,  замещающих  муниципальные
должности и должности муниципальной службы, работников, реализующих
государственные  полномочия  и  финансируемых  за  счет  субвенций,
определяемый по следующей формуле:

Vjiпов = (ФОТТГ с повji - ФОТТГji) + (ФОТТГ с повji * Кiпов - ФОТТГ
                          с повji), где:

    ФОТjiТГ  с  пов  -  фонд  оплаты  труда  (заработная  плата   и
начисления на выплаты по оплате труда) i-той  категории  работников
муниципальных  учреждений,  финансируемых   из   консолидированного
бюджета j-того муниципального района (бюджета городского округа)  в
Камчатском  крае,  за  исключением  лиц,  замещающих  муниципальные
должности и должности муниципальной службы, работников, реализующих
государственные полномочия и финансируемых за  счет  субвенций,  по
состоянию  на  01  августа  текущего  финансового  года  с   учетом
повышения в текущем финансовом году оплаты труда (по данным органов
местного самоуправления муниципальных районов (городских  округов),
согласованным    с     отраслевыми     исполнительными     органами
государственной власти Камчатского края);
    Кiпов - коэффициент, учитывающий повышение оплаты  труда  i-той
категории работников  муниципальных  учреждений,  финансируемых  за
счет средств местных бюджетов, в  очередном  финансовом  году  (или
соответствующем году планового  периода)  по  сравнению  с  текущим
финансовым годом;
    i - количество категорий работников  муниципальных  учреждений,
финансируемых   за   счет   средств   консолидированных    бюджетов
муниципальных районов (бюджетов  городских  округов)  в  Камчатском
крае (за исключением категорий работников, перечисленных  в  указах
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597  "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики",  от  01.06.2012
№761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на  2012-
2017 годы", от 28.12.2012 №1688 "О некоторых  мерах  по  реализации
государственной  политики  в  сфере  защиты  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей", лиц, замещающих  муниципальные
должности и должности муниципальной службы).
    5.2. Расчет  субсидии  бюджету  j-того  муниципального   района
(городского округа) в Камчатском крае (в  части  доведения  объемов
отдельных межбюджетных трансфертов до уровня  текущего  финансового
года  с  учетом   изменения   доходных   источников   и   расходных
обязательств), осуществляется по следующей формуле:

 SjДов = (ДjМР(ГО) ТГ + ДjП ТГ + SjКУ ТГ + SjВО ТГ) - (ДjМР(ГО) +
                      ДjП + SjКУ + Иj), где:

    ДjМР(ГО)  ТГ  -  объем  дотации   на   выравнивание   бюджетной
обеспеченности  муниципальных   районов   (городских   округов)   в
Камчатском крае бюджету j-того  муниципального  района  (городского
округа) в Камчатском крае в  текущем  финансовом  году  (без  учета
дотации  на   стимулирование   достижений   наилучших   показателей
деятельности муниципальных образований в Камчатском крае);
    ДjП ТГ - расчетный  объем  дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности поселений в  Камчатском  крае  (объем  субвенции  на
выполнение полномочий органов  государственной  власти  Камчатского
края по расчету и предоставлению дотаций  поселениям  в  Камчатском
крае) бюджету j-того муниципального района  (городского  округа)  в
Камчатском крае в текущем финансовом году;
    SjКУ  ТГ  -  объем  субсидии  на  оплату   коммунальных   услуг
муниципальными учреждениями, финансируемыми  из  местных  бюджетов,
бюджету  j-того  муниципального  района   (городского   округа)   в
Камчатском крае в текущем финансовом году;
    SjВО  ТГ  -  объем  субсидии  на  выравнивание   обеспеченности
муниципальных образований в Камчатском крае по  реализации  ими  их
расходных  обязательств  бюджету   j-того   муниципального   района
(городского округа) в Камчатском крае в текущем финансовом году;
    ДjМР(ГО)   -   объем   дотации   на   выравнивание    бюджетной
обеспеченности  муниципальных   районов   (городских   округов)   в
Камчатском крае бюджету j-того  муниципального  района  (городского
округа) в Камчатском крае в очередном финансовом  году  (без  учета
дотации  на   стимулирование   достижений   наилучших   показателей
деятельности муниципальных образований в Камчатском крае);
    ДjП  -  расчетный  объем  дотации  на  выравнивание   бюджетной
обеспеченности поселений в  Камчатском  крае  (объем  субвенции  на
выполнение полномочий органов  государственной  власти  Камчатского
края по расчету и предоставлению дотаций  поселениям  в  Камчатском
крае) бюджету j-того муниципального района  (городского  округа)  в
Камчатском крае в очередном финансовом году;
    SjКУ  -   объем   субсидии   на   оплату   коммунальных   услуг
муниципальными учреждениями, финансируемыми  из  местных  бюджетов,
бюджету  j-того  муниципального  района   (городского   округа)   в
Камчатском крае в очередном финансовом году;
    Иj -  прогнозируемый  объем  изменения  доходных  источников  и
расходных обязательств  j-того  муниципального  района  (городского
округа)  в   Камчатском   крае   в   очередном   финансовом   году,
рассчитываемый по следующей формуле:

                       Иj = ИДj - ИРОj, где:

    ИДj   -   изменения   объема   доходных    источников    j-того
муниципального района  (городского  округа)  в  Камчатском  крае  в
очередном  финансовом  году  в  связи  с  изменением  налогового  и
бюджетного  законодательства,  изменением  нормативов   отчислений,
прочими изменениями (по расчету Министерства  финансов  Камчатского
края);
    ИРОj  -  изменения   объема   расходных   обязательств   j-того
муниципального района  (городского  округа)  в  Камчатском  крае  в
очередном финансовом году в связи  с  изменениями  законодательства
Российской Федерации и Камчатского края, обуславливающими изменения
в  разграничении  полномочий  (по  расчету  Министерства   финансов
Камчатского края).
    6. Предоставление  субсидий  осуществляется  в  соответствии  с
кассовым  планом  исполнения  краевого  бюджета,   утвержденным   в
установленном порядке, в размерах, определенных  в  соответствии  с
методикой,  установленной  частями  5-5.2  настоящего  Порядка,  на
основании  соглашений,  заключенных  с   уполномоченными   органами
местного  самоуправления  по  формам,  утвержденным   Министерством
финансов Камчатского края.
    7. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов
(городских  округов)  в  Камчатском  крае  устанавливается  законом
Камчатского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период.
    8. При несоблюдении органами местного  самоуправления  условий,
установленных частью 2 настоящего Порядка, предоставление  субсидий
может быть приостановлено (сокращено) в  соответствии  с  бюджетным
законодательством.
    9. Контроль за  соблюдением  условий,  установленных  частью  2
настоящего Порядка,  и  целевым  использованием  органами  местного
самоуправления     предоставленных     субсидий      осуществляется
Министерством финансов Камчатского края.


Информация по документу
Читайте также