|
Расширенный поиск
Закон Липецкой области от 29.12.2012 № 108-оз
Документ имеет не последнюю редакцию.
- создание современной инфраструктуры образования, здравоохранения и культуры, максимально адаптированной к особенностям экономики и социальной сферы; - формирование рынка труда и рынка образования; - улучшение демографической ситуации в результате осуществления мер по снижению заболеваемости и смертности, пропаганде здорового образа жизни; создание предпосылок для стабилизации рождаемости и последующего демографического роста; - качественное снижение уровня бедности в области; - повышение эффективности социального обслуживания за счет перехода к современным технологиям управления. В результате реализации всех намеченных мероприятий Программы, решения задач и достижения целей, поставленных на период до 2017 года, планируется, что область по показателям в экономике и социальной сфере выйдет на более высокий уровень, обеспечивающий устойчивое экономическое развитие и повышение качества жизни населения. Приложение 1 к Программе социально-экономического развития Липецкой области на 2013 - 2017 годы РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ ПО ГОДАМ Таблица |------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------| | N | Наименование | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Темп роста 2012 | |п/п |показателей | | | | |г. к 2008 году, | | | | | | | |% | | | |-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------| | | |Преду- | Факт |Преду- | Факт |Преду- | Факт |Преду- |Оценка |Преду- |Оценка | | | |смотрено | |смотрено | |смотрено | |смотрено | |смот- |2012 | | | |Прог- | |Прог- | |Прог- | |Прог- | |рено |г. к | | | |раммой | |раммой | |раммой | |раммой | |Прог- |факту | | | | | | | | | | | |раммой |2008 г.| | | | | | | | | | | | | | |------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------| | 1. |Валовой региональный | 235,3 | 226,7 | 256,9 | 254,7 | 285,6 | 273,9 | 318,6 | 302,6 |Х |Х | | |продукт, млрд. руб. | | | | | | | | | | | |------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------| | 2. |Индекс физического | 95,5 | 93,5 | 101,3 | 104 | 102,7 | 104,2 | 104,1 | 107,9 |103,4 |109,3 | | |объема ВРП, % | | | | | | | | | | | |------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------| | 3. |Индекс промышленного | 93,7 | 86,9 | 100,9 | 110,6 | 101,7 | 104,2 | 104,1 | 112,6 |100,0 |112,8 | | |производства, % | | | | | | | | | | | |------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------| | 4. |Доля инновационно | 11,0 | 9,9 | 12 | 8,9 | 13 | 9 | 14 | 12 |+3,2 п.п.|+1,2 | | |активных предприятий | | | | | | | | | |п.п. | | |от общего числа | | | | | | | | | | | | |обследуемых | | | | | | | | | | | | |предприятий, % | | | | | | | | | | | |------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------| | 5. |Доля отгруженной | 4,2 | 12,5 | 4,7 | 9,8 | 5,2 | 9,7 | 5,7 | 11 |+1 п.п. |+6,3 | | |продукции, товаров и | | | | | | | | | |п.п. | | |услуг инновационного | | | | | | | | | | | | |характера в общем | | | | | | | | | | | | |объеме отгруженной | | | | | | | | | | | | |продукции, % | | | | | | | | | | | |------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------| | 6. |Индекс производства | 101,0 | 102,2 | 102,9 | 78,3 | 106,8 | 147,4 | 104,3 | 102,4 |116,0 |120,8 | | |продукции сельского | | | | | | | | | | | | |хозяйства, % | | | | | | | | | | | |------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------| | 7. |Индекс физического | 100,0 | 93,7 | 101 | 116,5 | 105,7 | 106,9 | 109 | 80,4 |116,4 |93,8 | | |объема инвестиций в | | | | | | | | | | | | |основной капитал, % | | | | | | | | | | | |------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------| | 8. |Ввод жилья, тыс. кв. м| 700,0 | 731,5 | 720 | 736,8 | 730 | 761,7 | 750 | 806 |103,9 |111,6 | | |общей площади | | | | | | | | | | | |------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------| | 9. |Темп роста оборота | 100,0 | 100,0 | 102,6 | 106,9 | 103,8 | 109,2 | 104 | 107 |110,8 |124,9 | | |розничной торговли, % | | | | | | | | | | | |------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------| |10. |Темп роста объема | 100,0 | 101,4 | 101,6 | 109,5 | 103 | 106,1 | 103,6 | 105 |108,4 |123,7 | | |платных услуг, % | | | | | | | | | | | |------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------| |11. |Реальные располагаемые| 98,0 | 105,4 | 100 | 103,7 | 102 | 100 | 103,3 | 109,2 |103,3 |119,4 | | |доходы населения, % | | | | | | | | | | | |------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------| |12. |Темп роста | 110,0 | 119,6 | 108,6 | 107,6 | 111,3 | 108 | 111,3 | 116 |148,2 |161,2 | | |среднедушевых доходов | | | | | | | | | | | | |населения, % | | | | | | | | | | | |------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------| |13. |Среднемесячная |14100 |13871 |14523 |15430 |15300 |17010 |16400 |19508 |122,6 |145,9 | | |заработная плата, руб. | | | | | | | | | | | |------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------| |14. |Доля населения с | 12 | 9,7 | 11,5 | 10,0 | 10,8 | 10,3 | 10,7 | 10 |+0,6 п.п.|-0,1 | | |доходами ниже величины| | | | | | | | | |п.п. | | |прожиточного | | | | | | | | | | | | |минимума, % | | | | | | | | | | | |------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------| |15. |Коэффициент | 16,9 | 16,5 | 16,9 | 16,7 | 16,9 | 15,2 | 16,9 | 15,2 |98,8 |88,9 | | |смертности, на 1000 | | | | | | | | | | | | |чел. населения | | | | | | | | | | | |------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------| |16. |Коэффициент | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 10,9 | 11,0 | 10,7 | 11 | 11,2 |101,8 |103,7 | | |рождаемости, на 1000 | | | | | | | | | | | | |чел. населения | | | | | | | | | | | |------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------| |17. |Продолжительность | 67,7 | 68,7 | 67,8 | 68,6 | 67,9 | 69,9 | 68,0 | 70 |100,7 |103,7 | | |жизни, лет | | | | | | | | | | | |------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------| Приложение 2 к Программе социально-экономического развития Липецкой области на 2013 - 2017 годы ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ В 2009 - 2012 ГОДАХ Таблица |------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------| | N | Наименование Программы | Объемы финансирования, тыс. руб. | |п/п | | | | | |--------------|-------------|--------------|-------------| | | | Факт 2009 | Факт 2010 | Факт 2011 | План 2012 | | | |год |год |год |год | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| | 1. |"Жилище" на 2002 - 2010 годы | 191956,4 | 45141,8 | - | - | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| | 2. |"Жилище" на 2011 - 2015 годы | - | - | 64717,2 | 236036,5 | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| | 3. |"Модернизация транспортной системы| 9215571,0 | - | - | - | | |России (2002 - 2010 годы)" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| | 4. |"Развитие транспортной системы | - |6441542,0 | 201428,0 | 899478,0 | | |России (2010 - 2015 годы)" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| | 5. |"Сохранение и восстановление | 170038,8 | 194610,8 | 169773,4 | 215233,9 | | |плодородия почв земель | | | | | | |сельскохозяйственного назначения и| | | | | | |агроландшафтов как национального | | | | | | |достояния России на 2006 - 2010 | | | | | | |годы и на период до 2013 года" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| | 6. |"Социальное развитие села до 2013 | 54100 | 51100,0 | 49700,0 | 144492,0 | | |года" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| | 7. |"Предупреждение и борьба с | 40,0 | 237219,5 | 41971,1 | 26506,3 | | |социально значимыми заболеваниями | | | | | | |(2007 - 2012 годы)" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| | 8. |"Государственная программа развития| 1660114,7 |1574571,4 |1937900,6 |1651802,0 | | |сельского хозяйства и | | | | | | |регулирования рынков | | | | | | |сельскохозяйственной продукции, | | | | | | |сырья и продовольствия на 2008 - | | | | | | |2012 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| | 9. |"Развитие судебной системы России" | 52910,0 | 750,0 | 278196,6 | 227393,1 | | |на 2007 - 2012 годы | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |10. |"Модернизация единой системы | - | - | 5426,0 | 18000,0 | | |организации воздушного движения РФ| | | | | | |(2009 - 2015 годы)" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |11. |"Развитие внутреннего и въездного | - | - | - | 260000,0 | | |туризма в Российской Федерации | | | | | | |(2011 - 2018 годы)" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |12. |"Пожарная безопасность в Российской| 63100,0 | - | - | 156000,0 | | |Федерации на период до 2012 года" | | | | | | | | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |13. |"Доступная среда" на 2011 - 2015 | - | - | - | 886,3 | | |годы | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |14. |Федеральная целевая программа | - | - | 103652,7 | 21039,6 | | |развития образования на 2011 - | | | | | | |2015 годы | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |15. |Федеральная целевая программа | 16370 | 46000,0 | - | - | | |развития образования на 2006 - | | | | | | |2010 годы | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |16. |"Развитие водохозяйственного | - | - | - | 14290,3 | | |комплекса Российской Федерации в | | | | | | |2012 - 2020 годах" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |17. |"Развитие физической культуры и | 8450,0 | 14850,0 | 67500,0 | 118421,0 | | |спорта в Российской Федерации на | | | | | | |2006 - 2015 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |18. |"Культура России (2006 - 2011 | - | 12294,9 | 17280,0 | - | | |годы)" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |19. |"Культура России (2012 - 2018 | - | - | - | 42050,0 | | |годы)" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |20. |Государственная программа | - | 10219,3 | 32563,4 | 15370,8 | | |переселения в Российскую Федерацию| | | | | | |соотечественников, проживающих | | | | | | |за рубежом | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |21. |"Повышение безопасности дорожного | 1619,4 | - | 8043,0 | 13533,0 | | |движения в 2006 - 2012 годах" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |22. |"Развитие телерадиовещания в | - | - | 8155,0 | 187324,0 | | |Российской Федерации на 2009 - | | | | | | |2015 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |23. |"Чистая вода" на 2011 - 2017 годы | - | - | 16974,0 | - | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |24. |"Энергосбережение и повышение | - | - | 11037,1 | - | | |энергетической эффективности на | | | | | | |период до 2020 года" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |25. |"Дети России" на 2007 - 2010 годы | 12190,0 | 12584,1 | - | - | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |26. |"Развитие государственной | 4735,0 | 6105,0 | - | - | | |статистики России в 2007 - 2011 | | | | | | |годах" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |27. |"Электронная Россия (2002 - 2010 | 5623,9 | 202,4 | - | - | | |годы)" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |28. |"Создание автоматизированной | 2859,2 | 198,0 | - | - | | |системы ведения государственного | | | | | | |земельного кадастра и | | | | | | |государственного учета объектов | | | | | | |недвижимости (2002 - 2008 годы)", | | | | | | |подпрограмма "Создание системы | | | | | | |кадастра недвижимости (2006 - 2012| | | | | | |годы)" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |29. |"Комплексные меры противодействия | 50,0 | - | - | - | | |злоупотреблению наркотиками и их | | | | | | |незаконному обороту на 2005 - 2009| | | | | | |годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |30. |ИТОГО |11459728,4 |8647389,2 |3014318,1 |4247856,8 | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| Приложение 3 к Программе социально-экономического развития Липецкой области на 2013 - 2017 годы ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2009 - 2012 ГОДАХ Таблица |------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------| | N | Наименование областной целевой | Объемы финансирования, тыс. руб. | |п/п |программы | | | | |--------------|-------------|--------------|-------------| | | | Факт 2009 | Факт 2010 | Факт 2011 | План 2012 | | | |год |год |год |год | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| | 1. |"Развитие и сохранение культуры | 41663,2 | 45310,1 | 22034,5 | 14236 | | |Липецкой области на 2009 - 2013 | | | | | | |годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| | 2. |"Модернизация образования Липецкой | 69740,9 | 73390,8 | 42830,1 | - | | |области, 2009 - 2011 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| | 3. |"Модернизация профессионального | - | - | 20240,7 | 52790 | | |образования Липецкой области, 2011| | | | | | |- 2015 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| | 4. |"Ресурсное обеспечение развития | - | - | - | 332731 | | |образования Липецкой области, 2012| | | | | | |- 2015 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| | 5. |"Отдых и оздоровление детей в | - | - | - | 13000 | | |Липецкой области на 2012 - 2015 | | | | | | |годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| | 6. |"О государственной поддержке в | 31836,1 | 24314,4 | - | - | | |обеспечении жильем молодых семей | | | | | | |до 2010 года" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| | 7. |"О государственной поддержке в | - | - | 80958,1 | 109761 | | |обеспечении жильем молодых семей | | | | | | |на 2011 - 2015 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| | 8. |Программа антикризисных мер для | 8075,4 | - | - | - | | |поддержки занятости населения | | | | | | |Липецкой области на 2009 год | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| | 9. |"Программа реализации | - | 7654,1 | - | - | | |дополнительных мероприятий, | | | | | | |направленных на снижение | | | | | | |напряженности на рынке труда | | | | | | |Липецкой области в 2010 году" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |10. |"Программа реализации | - | - | 4167,6 | - | | |дополнительных мероприятий, | | | | | | |направленных на снижение | | | | | | |напряженности на рынке труда | | | | | | |Липецкой области в 2011 году" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |11. |"Программа реализации | - | 5976,6 | - | - | | |дополнительных мероприятий, | | | | | | |направленных на повышение уровня | | | | | | |занятости населения Липецкой | | | | | | |области в 2010 году" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |12. |"Социальное развитие села на 2009 -| 86290,9 | 80887,6 | 83479,1 | 121446,8 | | |2012 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |13. |"Комплексная программа по | 1126,7 | 1623,4 | 1885,7 | 3595 | | |профилактике правонарушений в | | | | | | |Липецкой области на 2009 - 2012 | | | | | | |годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |14. |"Комплексные меры противодействия | 160,0 | 988,4 | 1293,7 | 1450 | | |злоупотреблению наркотиками и их | | | | | | |незаконному обороту на 2009 - 2012| | | | | | |годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |15. |"О гражданской защите в Липецкой | 15341,8 | 10881,6 | 11336,7 | - | | |области на 2009 - 2012 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |16. |"Обеспечение безопасности дорожного| 9020,8 | 9794,5 | 11717,3 | 10208 | | |движения в Липецкой области на | | | | | | |2009 - 2012 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |17. |"О противодействии коррупции в | 389,2 | 284,9 | 517,7 | 220 | | |Липецкой области на 2009 - 2012 | | | | | | |годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |18. |"Создание автоматизированной | 8367,8 | 6304,6 | 6011,2 | - | | |системы ведения государственного | | | | | | |земельного кадастра, | | | | | | |государственного учета объектов | | | | | | |недвижимости и иного | | | | | | |государственного имущества на | | | | | | |территории Липецкой области (2009 | | | | | | |- 2011 годы)" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |19. |"Развитие сельского хозяйства и | 767426,1 |1027652,0 |1152048,6 | 793703 | | |регулирование рынков | | | | | | |сельскохозяйственной продукции, | | | | | | |сырья и продовольствия Липецкой | | | | | | |области на 2009 - 2012 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |20. |"Развитие сельскохозяйственных | - | 45187 | 38071,1 | 16224 | | |потребительских кооперативов | | | | | | |Липецкой области на 2010 - 2012 | | | | | | |годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |21. |"Административная реформа в | 53597,2 | 2677 | - | - | | |Липецкой области (2009 - 2010 | | | | | | |годы)" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |22. |"Снижение административных | - | - | 45354,6 | 63880 | | |барьеров, оптимизация и повышение | | | | | | |качества предоставления | | | | | | |государственных услуг, в том числе| | | | | | |на базе многофункциональных | | | | | | |центров предоставления | | | | | | |государственных и муниципальных | | | | | | |услуг Липецкой области, на 2011 - | | | | | | |2013 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |23. |"Население Липецкой области: | 5686,2 | 7486,9 | 10203,6 | 14167,5 | | |стратегия народосбережения (2009 -| | | | | | |2014 годы)" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |24. |"Строительство и реконструкция | 124410,1 | - | - | - | | |объектов социальной инфраструктуры| | | | | | |Липецкой области на 2009 - 2011 | | | | | | |годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |25. |"Строительство и реконструкция | - | 96038,3 | 524041,3 | 453537,5 | | |объектов социальной инфраструктуры| | | | | | |Липецкой области на 2010 - 2020 | | | | | | |годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |26. |"Совершенствование государственной | 21769,9 | 22694,3 | 17772,3 | 17400 | | |гражданской службы Липецкой области| | | | | | |(2009 - 2013 годы)" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |27. |"О социальной реабилитации лиц, | - | 356,8 | 1474,90 | 500,0 | | |отбывших наказание в виде лишения | | | | | | |свободы в Липецкой области, на | | | | | | |2009 - 2012 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |28. |"Социальная программа Липецкой | - | 4609,9 | - | - | | |области по укреплению | | | | | | |материально-технической базы | | | | | | |учреждений социального обслуживания| | | | | | |населения и оказанию адресной | | | | | | |социальной помощи неработающим | | | | | | |пенсионерам, являющимся | | | | | | |получателями трудовых пенсий по | | | | | | |старости и инвалидности, на 2010 | | | | | | |год" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |29. |"Социальная программа Липецкой | - | - | 5795,6 | - | | |области по укреплению | | | | | | |материально-технической базы | | | | | | |учреждений социального обслуживания| | | | | | |населения и оказанию адресной | | | | | | |социальной помощи неработающим | | | | | | |пенсионерам, являющимся | | | | | | |получателями трудовых пенсий по | | | | | | |старости и инвалидности, на 2011 | | | | | | |год" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |30. |"Социальная программа Липецкой | - | - | - | 6228,5 | | |области по укреплению | | | | | | |материально-технической базы | | | | | | |учреждений социального обслуживания| | | | | | |населения и оказанию адресной | | | | | | |социальной помощи неработающим | | | | | | |пенсионерам, являющимся | | | | | | |получателями трудовых пенсий по | | | | | | |старости и инвалидности, на 2012 | | | | | | |год" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |31. |"Свой дом" | 19788,6 | 44318,1 | - | - | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |32. |"Свой дом на 2011 - 2015 годы" | - | - | 69975,9 | 15000 | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |33. |"Развитие промышленности Липецкой | 3857,5 | 3975,7 | 8002,7 | 7550,0 | | |области на 2009 - 2012 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |34. |"Ипотечное жилищное кредитование" | 160119,5 | 194331,2 | - | - | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |35. |"Ипотечное жилищное кредитование на| - | - | 148251,6 | 33175 | | |2011 - 2015 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |36. |"Программа развития малого и | 154827,3 | 94238,6 | 103251,9 | 101953,2 | | |среднего предпринимательства в | | | | | | |Липецкой области на 2009 - 2012 | | | | | | |годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |37. |"Леса Липецкой области на 2009 - | 38202,2 | 122644,6 | 69262,5 | 88880,2 | | |2012 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |38. |"Развитие и использование | 4448,0 | 4468,8 | 4513,4 | 4622,0 | | |минерально-сырьевой базы Липецкой | | | | | | |области на 2009 - 2012 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |39. |"Развитие жилищного строительства в| 1389,1 | 623029,6 | 40564,4 | 2274,1 | | |Липецкой области на 2009 - 2013 | | | | | | |годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |40. |"Охрана окружающей природной среды | 17412,3 | 20328,1 | 21080,2 | 18535 | | |Липецкой области на 2009 - 2012 | | | | | | |годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |41. |"Развитие физической культуры и | 179138,8 | 130685,7 | 195609,7 | 112297,7 | | |спорта в Липецкой области на 2009| | | | | | |- 2013 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |42. |"Патриотическое воспитание | 1567,9 | 3572,4 | - | - | | |населения Липецкой области (2009 -| | | | | | |2013 годы)" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |43. |"Допризывная подготовка молодежи и | - | - | 3256,5 | 3516,9 | | |патриотическое воспитание граждан | | | | | | |Липецкой области (2009 - 2013 | | | | | | |годы)" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |44. |"Молодежь Липецкой области (2009 - | 6519,8 | 9470,8 | 11180 | 8889,6 | | |2013 годы)" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |45. |"Совершенствование системы охраны | 31537,4 | 206659 | 179028,1 | 107018,3 | | |здоровья населения Липецкой | | | | | | |области (2009 - 2013 годы)" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |46. |"Развитие гражданского общества | 14378,7 | 30474 | 29627,3 | 29983,9 | | |(2009 - 2012 годы)" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |47. |"Программа дорожной деятельности |1281173,8 | 893274,7 | 825984,9 | - | | |Липецкой области на 2009 - 2013 | | | | | | |годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |48. |"Программа дорожной деятельности | - | - | - |2421308,2 | | |Липецкой области на 2012 - 2017 | | | | | | |годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |49. |"Улучшение условий и охраны труда | 240,5 | 279,6 | 291,6 | - | | |на 2009 - 2011 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |50. |"Улучшение условий и охраны труда | - | - | - | 655,0 | | |на 2012 - 2014 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |51. |"Развитие мясного скотоводства в | 20279,8 | 45000 | 115880,6 | 80500 | | |Липецкой области на 2009 - 2012 | | | | | | |годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |52. |"Развитие молочного скотоводства и | 15240,6 | - | - | - | | |увеличение производства молока в | | | | | | |Липецкой области на 2009 - 2012 | | | | | | |годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |53. |"Развитие молочного скотоводства и | - | - | 103921,8 | 24000 | | |увеличение производства молока в | | | | | | |Липецкой области на 2011 - 2012 | | | | | | |годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |54. |"Доступная среда на 2011 - 2015 | - | - | 9620,3 | 4542 | | |годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |55. |"Программа по оказанию содействия | 46444,5 | 12082,5 | 36787,3 | 18952,8 | | |добровольному переселению в | | | | | | |Липецкую область | | | | | | |соотечественников, проживающих за | | | | | | |рубежом, на 2007 - 2012 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |56. |"Улучшение инвестиционного климата | - | - | - | 9500 | | |в Липецкой области, 2012 - 2014 | | | | | | |годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |57. |"Развитие инновационной | - | - | 4432,9 | 31365 | | |деятельности в Липецкой области на| | | | | | |2011 - 2015 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |58. |"Развитие туризма в Липецкой | - | - | - | 69600 | | |области (2011 - 2018 годы)" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |59. |"Реформирование региональных и | 50871,3 | - | - | - | | |муниципальных финансов Липецкой | | | | | | |области на 2009 год" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |60. |"Повышение эффективности бюджетных | - | - | 3571,9 | 4000 | | |расходов Липецкой области на 2011 -| | | | | | |2013 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |61. |"Модернизация здравоохранения | - | - | 927156,2 |1676182,7 | | |Липецкой области на 2011 - 2012 | | | | | | |годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |62. |"Обращение с отходами на территории| - | - | 7580,1 | 24146 | | |Липецкой области на 2011 - 2013 | | | | | | |годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |63. |"Комплексные меры по профилактике | - | - | - | 2500 | | |экстремизма и терроризма в Липецкой| | | | | | |области на 2012 - 2014 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |64. |"Содействие трудоустройству | - | - | - | 1369 | | |незанятых инвалидов, родителей, | | | | | | |воспитывающих детей-инвалидов, | | | | | | |многодетных родителей Липецкой | | | | | | |области в 2012 году" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |65. |"Организация общественных работ в | - | - | - | 6003,5 | | |Липецкой области в 2012 году" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |66. |"Развитие производства и | - | - | - | 5098,0 | | |переработки сахарной свеклы на | | | | | | |2012 - 2014 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |67. |"Развитие производства и | - | - | - | 29456 | | |переработки мяса птицы на 2012 - | | | | | | |2014 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |68. |"Развитие производства и | - | - | - | 18055 | | |переработки свинины на 2012 - 2014| | | | | | |годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |69. |"Развитие народных предприятий в | - | - | - | 16500 | | |Липецкой области на 2012 - 2014 | | | | | | |годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| |70. |"Ипотечное кредитование молодых | - | - | - | 5141,2 | | |учителей на 2012 - 2016 годы" | | | | | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| | |ИТОГО |3292339,8 |3912946,4 |5000066,0 |7007648,6 | |------|-----------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------| Приложение 4 к Программе социально-экономического развития Липецкой области на 2013 - 2017 годы ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ Таблица |------|-------------------------------------------------|-------------------------------------| | N |Наименование государственной программы Липецкой| Ответственный исполнитель | |п/п |области | | |------|-------------------------------------------------|-------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |------|-------------------------------------------------|-------------------------------------| | 1. |Социальная поддержка граждан, реализация |Управление социальной защиты | | |семейно-демографической политики Липецкой |Липецкой области | | |области | | |------|-------------------------------------------------|-------------------------------------| | 2. |Развитие здравоохранения Липецкой области |Управление здравоохранения Липецкой | | | |области | |------|-------------------------------------------------|-------------------------------------| | 3. |Развитие физической культуры, спорта и туризма |Управление физической культуры, | | |Липецкой области |спорта и туризма Липецкой области | |------|-------------------------------------------------|-------------------------------------| | 4. |Развитие образования Липецкой области |Управление образования и науки | | | |Липецкой области | |------|-------------------------------------------------|-------------------------------------| | 5. |Развитие культуры Липецкой области |Управление культуры и искусства | | | |Липецкой области | |------|-------------------------------------------------|-------------------------------------| | 6. |Обеспечение населения Липецкой области |Управление строительства и | | |качественным жильем, социальной инфраструктурой |архитектуры Липецкой области | | |и услугами ЖКХ | | |------|-------------------------------------------------|-------------------------------------| | 7. |Обеспечение общественной безопасности населения |Управление административных органов | | |и территории Липецкой области |Липецкой области | |------|-------------------------------------------------|-------------------------------------| | 8. |Реализация внутренней политики Липецкой области |Управление внутренней политики | | | |Липецкой области | |------|-------------------------------------------------|-------------------------------------| | 9. |Модернизация и инновационное развитие экономики |Управление инновационной и | | |Липецкой области |промышленной политики Липецкой | | | |области | |------|-------------------------------------------------|-------------------------------------| |10. |Энергоэффективность и энергосбережение |Управление энергетики и тарифов | | | |Липецкой области | |------|-------------------------------------------------|-------------------------------------| |11. |Развитие сельского хозяйства и регулирование |Управление сельского хозяйства | | |рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и |Липецкой области | | |продовольствия Липецкой области | | |------|-------------------------------------------------|-------------------------------------| |12. |Развитие транспортной системы Липецкой области |Управление дорог и транспорта | | | |Липецкой области | |------|-------------------------------------------------|-------------------------------------| |13. |Обеспечение инвестиционной привлекательности |Управление инвестиций и | | |Липецкой области |международных связей Липецкой | | | |области | |------|-------------------------------------------------|-------------------------------------| |14. |Охрана окружающей среды, воспроизводство и |Управление экологии и природных | | |рациональное использование природных ресурсов |ресурсов Липецкой области | | |Липецкой области | | |------|-------------------------------------------------|-------------------------------------| |15. |Леса Липецкой области |Управление лесного хозяйства | | | |Липецкой области | |------|-------------------------------------------------|-------------------------------------| |16. |Эффективное государственное управление |Управление государственной службы и | | | |кадровой работы администрации | | | |области | |------|-------------------------------------------------|-------------------------------------| |17. |Управление государственными финансами и |Управление финансов Липецкой области| | |государственным долгом Липецкой области | | |------|-------------------------------------------------|-------------------------------------| Приложение 5 к Программе социально-экономического развития Липецкой области на 2013 - 2017 годы ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2017 ГОДЫ Таблица |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | N п/п| Наименование показателя | Ответственный |2012 год |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год | | | |исполнитель |(оценка) | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 1. | Задача 1. Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 2. |Показатель 1. Доля населения|Управление социальной | 10 | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,5 | | |с доходами ниже величины |защиты населения | | | | | | | | |прожиточного минимума, % | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 3. |Показатель 2. Удельный вес |Управление социальной | 38,7 | 38,6 | 38,6 | 38,5 | 38,5 | 38,4 | | |граждан, пользующихся мерами|защиты населения | | | | | | | | |социальной поддержки, от | | | | | | | | | |общей численности населения | | | | | | | | | |области, % | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 4. | Задача 2. Улучшение демографической ситуации | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 5. |Показатель 1. Естественный |Управление социальной | -4,5 | -4,2 | -4,0 | -4,0 | -3,8 | -3,8 | | |прирост (убыль) населения, |защиты населения | | | | | | | | |чел. на 1000 чел. населения | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 6. |Показатель 2. Суммарный |Управление социальной | 1,450 | 1,475 | 1,535 | 1,584 | 1,624 | 1,689 | | |коэффициент рождаемости |защиты населения | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 7. | Задача 3. Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения населения | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 8. |Показатель 1. Ожидаемая |Управление | 70 | 70,8 | 71,6 | 72,2 | 72,2 | 73,4 | | |продолжительность жизни, лет|здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 9. |Показатель 2. |Управление | 45 | 48 | 50 | 50 | 53 | 55 | | |Удовлетворенность населения |здравоохранения | | | | | | | | |медицинской помощью, % | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 10. |Показатель 3. Смертность |Управление | 15,5 | 15,2 | 15,0 | 14,9 | 14,7 | 14,6 | | |населения от всех причин, |здравоохранения | | | | | | | | |случаев на 1 тыс. населения | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 11. |Показатель 4. Смертность от |Управление | 890 | 852 | 800 | 749,5 | 699,4 | 649,4 | | |болезней системы |здравоохранения | | | | | | | | |кровообращения, случаев на | | | | | | | | | |100 тыс. населения | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 12. |Показатель 5. Смертность от|Управление | 193,3 | 193,2 | 193,1 | 193,0 | 192,9 | 192,8 | | |новообразований (в том |здравоохранения | | | | | | | | |числе от злокачественных), | | | | | | | | | |случаев на 100 тыс. | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 13. |Показатель 6. Смертность от|Управление |5 - 6 |5 - 6 |5 - 6 |5 - 6 |5 - 6 |5 - 6 | | |туберкулеза, случаев на 100 |здравоохранения | | | | | | | | |тыс. населения | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 14. |Показатель 7. Младенческая |Управление | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,1 | 7,8 | 7,5 | | |смертность, на 1 тыс. |здравоохранения | | | | | | | | |родившихся живыми | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 15. |Показатель 8. Доля |Управление | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 | 90,5 | | |населения, охваченного |здравоохранения | | | | | | | | |профилактическими осмотрами,| | | | | | | | | |% | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 16. | Задача 4. Формирование здорового образа жизни населения области, развитие физической культуры и спорта | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 17. |Показатель 1. Удельный вес |Управление физической | 22 | 24,5 | 27 | 30 | 32 | 34 | | |населения, систематически |культуры, спорта и | | | | | | | | |занимающегося физической |туризма | | | | | | | | |культурой и спортом, % | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 18. |Показатель 2. Количество |Управление физической | 125 | 128 | 130 | 131 | 133 | 135 | | |спортсменов - членов сборных|культуры, спорта и | | | | | | | | |команд России по видам |туризма | | | | | | | | |спорта | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 19. | Задача 5. Создание условий для развития туризма и рекреации | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 20. |Показатель 1. Объем |Управление культуры | 202,5 | 253,2 | 341,7 | 496,5 | 648,4 | 750,6 | | |внутреннего и въездного | | | | | | | | | |туристического потока в | | | | | | | | | |области, тыс. чел. | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 21. |Показатель 2. Количество |Управление культуры |7300 |7495 |8600 |9400 |9706 |10009 | | |койко-мест в коллективных | | | | | | | | | |средствах размещения | | | | | | | | | |(гостиницы, места временного| | | | | | | | | |проживания), единиц | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 22. | Задача 6. Повышение доступности и качества образования | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 23. |Показатель 1. |Управление образования и| 59,9 | 60,6 | 62 | 64 | 66 | 68 | | |Удовлетворенность населения |науки | | | | | | | | |качеством общего | | | | | | | | | |образования, % | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 24. |Показатель 2. Доступность |Управление образования и| 79 | 85 | 92 | 100 | 100 | 100,0 | | |дошкольного образования для |науки | | | | | | | | |детей в возрасте от 3 до 7 | | | | | | | | | |лет, % | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 25. |Задача 7. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 26. |Показатель 1. Охват |Управление культуры | 303,8 | 318 | 319 | 319,5 | 320 | 322 | | |населения | | | | | | | | | |культурно-досуговыми | | | | | | | | | |мероприятиями, проводимыми | | | | | | | | | |государственными | | | | | | | | | |(муниципальными) | | | | | | | | | |учреждениями культуры, % | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 27. |Показатель 2. Доля детей в |Управление культуры | 5,0 | 5,7 | 6,0 | 6,8 | 7,2 | 7,8 | | |возрасте от 6 до 18 лет, | | | | | | | | | |занимающихся в | | | | | | | | | |культурно-досуговых | | | | | | | | | |формированиях, в студиях и | | | | | | | | | |учреждениях дополнительного | | | | | | | | | |образования детей сферы | | | | | | | | | |культуры, % | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 28. |Задача 8. Совершенствование механизмов регулирования рынка труда, обеспечение занятости населения | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 29. |Показатель 1. Создание и |Управления инновационной| 1,898 | 3,495 | 4,763 | 2,793 | 2,801 | 3,083 | | |модернизация |и промышленной | | | | | | | | |высокопроизводительных |политики, сельского | | | | | | | | |рабочих мест, тыс. единиц |хозяйства, развития | | | | | | | | | |малого и среднего | | | | | | | | | |предпринимательства | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 30. |Показатель 2. Уровень |Управление труда и | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | | |регистрируемой безработицы, %|занятости | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 31. |Показатель 3. Количество |Управление труда и | 120 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | | |созданных специальных |занятости | | | | | | | | |рабочих мест для инвалидов, | | | | | | | | | |шт. | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 32. |Показатель 4. Количество |Управление сельского | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 550 | | |сельскохозяйственных |хозяйства | | | | | | | | |потребительских | | | | | | | | | |кооперативов, единиц | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 33. | Задача 9. Обеспечение населения качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 34. |Показатель 1. Обеспеченность|Управление ЖКХ | 27,3 | 28,1 | 29,2 | 30,2 | 31,3 | 32,6 | | |населения жильем, кв. м на | | | | | | | | | |1 чел. | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 35. |Показатель 2. Коэффициент |Управление строительства| 3,1 | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | | |доступности жилья для |и архитектуры | | | | | | | | |населения, лет | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 36. |Показатель 3. Площадь |Управление строительства| 34 | 35 | 50 | 35 | 37 | 40 | | |введенных в эксплуатацию |и архитектуры | | | | | | | | |объектов социальной | | | | | | | | | |инфраструктуры на территории| | | | | | | | | |Липецкой области за счет | | | | | | | | | |всех источников | | | | | | | | | |финансирования, тыс. кв. м | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 37. |Показатель 4. |Управление ЖКХ | 27,5 | 30,3 | 33,2 | 36,1 | 39 | 42 | | |Удовлетворенность населения | | | | | | | | | |качеством | | | | | | | | | |жилищно-коммунальных услуг, | | | | | | | | | |% | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 38. |Показатель 5. Доля заемных |Управление ЖКХ | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | | |средств в общем объеме | | | | | | | | | |капитальных вложений в | | | | | | | | | |системы водоснабжения, | | | | | | | | | |водоотведения и очистки | | | | | | | | | |сточных вод, % | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 39. | Задача 10. Обеспечение безопасности условий жизни населения | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 40. |Показатель 1. |Управление | 34,3 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | | |Удовлетворенность населения |административных органов| | | | | | | | |деятельностью органов | | | | | | | | | |исполнительной власти по | | | | | | | | | |обеспечению безопасности | | | | | | | | | |граждан, % | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 41. |Показатель 2. Уровень |Управление | 131,3 | 130 | 127 | 123 | 120 | 117 | | |преступности, ед. на 10 тыс.|административных органов| | | | | | | | |населения | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 42. | Задача 11. Обеспечение общественно-политической стабильности, содействие развитию институтов гражданского общества | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 43. |Показатель 1. Количество |Управление внутренней | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | | |протестных акций, ед. |политики | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 44. |Показатель 2. Количество |Управление внутренней |1378 |1383 |1388 |1393 |1398 | 1403 | | |общественных объединений, |политики | | | | | | | | |некоммерческих организаций, | | | | | | | | | |осуществляющих уставную | | | | | | | | | |деятельность на территории | | | | | | | | | |области, ед. | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 45. |Показатель 3. Количество |Управление внутренней | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | | |социально ориентированных |политики | | | | | | | | |некоммерческих организаций, | | | | | | | | | |осуществляющих уставную | | | | | | | | | |деятельность на территории | | | | | | | | | |области, ед. | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 46. | Задача 12. Развитие социализации молодежи, формирование ее гражданско-патриотической позиции | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 47. |Показатель 1. Доля молодых |Управление внутренней | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | | |людей, вовлеченных в |политики | | | | | | | | |социально-политическую и | | | | | | | | | |экономическую жизнь региона,| | | | | | | | | |% | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 48. |Показатель 2. Доля |Управление внутренней | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,5 | | |добровольцев, вовлеченных в|политики | | | | | | | | |реализацию добровольческих | | | | | | | | | |проектов и инициатив, от | | | | | | | | | |общего количества молодежи, | | | | | | | | | |% | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 49. |Показатель 3. Доля молодежи,|Управление внутренней | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | | |принимающей участие в |политики | | | | | | | | |работе патриотических | | | | | | | | | |некоммерческих организаций, | | | | | | | | | |объединений, клубов, | | | | | | | | | |центров, % | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 50. |Показатель 4. Количество |Управление внутренней | 900 | 940 | 980 |1020 |1060 | 1100 | | |молодежи, участвующей в |политики | | | | | | | | |деятельности студенческих | | | | | | | | | |трудовых отрядов, человек | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 51. | Задача 13. Создание условий для модернизации существующих производств, стимулирование инновационной и экономической | | |активности бизнеса | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 52. |Показатель 1. Индекс |Управление | 112,9 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 104,2 | 104 | | |производительности труда в |инновационной, | | | | | | | | |промышленности, в % к |промышленной политики | | | | | | | | |предыдущему году | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 53. |Показатель 2. Индекс |Управление | 112,6 | 101,3 | 101,6 | 102,3 | 104,1 | 104 | | |промышленного производства, |инновационной, | | | | | | | | |% к предыдущему году |промышленной политики | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 54. |Показатель 3. Доля |Управление | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,5 | 16,0 | 18,0 | | |инновационных товаров, работ,|инновационной, | | | | | | | | |услуг в общем объеме |промышленной политики | | | | | | | | |отгруженных товаров, работ | | | | | | | | | |услуг организациями | | | | | | | | | |промышленного производства, | | | | | | | | | |% | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 55. |Показатель 4. Инновационная |Управление | 12 | 12,5 | 13,5 | 15 | 17 | 19 | | |активность организаций |инновационной, | | | | | | | | |промышленного производства |промышленной политики | | | | | | | | |(доля организаций | | | | | | | | | |промышленного производства, | | | | | | | | | |осуществляющих | | | | | | | | | |технологические, | | | | | | | | | |организационные и/или | | | | | | | | | |маркетинговые инновации, в | | | | | | | | | |общем числе обследованных | | | | | | | | | |организаций), % | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 56. |Показатель 5. Количество |Управление по развитию | 10 | 10,2 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | | |малых и средних предприятий,|малого и среднего | | | | | | | | |на 1 тыс. человек населения |бизнеса | | | | | | | | |области | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 57. |Показатель 6. Доля |Управление по развитию | 8,6 | 8,8 | 8,9 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | | |продукции, произведенной |малого и среднего | | | | | | | | |малыми и средними |бизнеса | | | | | | | | |предприятиями, в общем объеме| | | | | | | | | |валового регионального | | | | | | | | | |продукта, % | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 58. |Показатель 7. Доля |Управление по развитию | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,3 | | |среднесписочной численности |малого и среднего | | | | | | | | |работников малых и средних |бизнеса | | | | | | | | |предприятий в | | | | | | | | | |среднесписочной численности | | | | | | | | | |работников всех предприятий | | | | | | | | | |и организаций, % | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 59. |Показатель 8. Доля |Управление по развитию | 45 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | | |неторгового сектора в |малого и среднего | | | | | | | | |обороте малых и средних |бизнеса | | | | | | | | |предприятий, % | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 60. | Задача 14. Обеспечение продовольственной безопасности на основе устойчивого развития агропромышленного комплекса и повышения | | |территориальной доступности социально значимых продовольственных товаров | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 61. |Показатель 1. Уровень |Управление сельского | | | | | | | | |самообеспеченности области |хозяйства | | | | | | | | |(производство к фонду | | | | | | | | | |внутреннего потребления), %,| | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 62. |- молоком и молокопродуктами| | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | | | | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 63. |- мясом и мясопродуктами | |в 2 р. |в 2,3 р. |в 2,3 р. |в 2,3 р. |в 2,3 р. |в 2,4 р. | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 64. |- сахаром и сахаропродуктами| |в 7,7 р. |в 8 р. |в 8 р. |в 8,5 р. |в 8,8 р. |в 9 р. | | | | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 65. |- маслом растительным | | 94 | 94,5 | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 66. |- зерном | | 135 | 130 | 125 | 120 | 120 | 125 | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 67. |Показатель 2. Уровень |Управление сельского | | | | | | | | |потребления продуктов |хозяйства | | | | | | | | |питания на душу населения (в| | | | | | | | | |% к рациональным нормам): | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 68. |- молокопродуктов | | 72 | 72 | 75 | 76 | 80 | 85 | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 69. |- мясопродуктов | | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 70. |- рыбной продукции | | 94 | 94 | 94 | 95 | 100 | 100 | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 71. |Показатель 3. Темп роста |Управление | 107,0 | 106,8 | 106,5 | 106,5 | 106,1 | 106,0 | | |оборота розничной торговли |потребительского рынка и| | | | | | | | |(к предыдущему году в |ценовой политики | | | | | | | | |сопоставимых ценах), % | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 72. |Показатель 4. Темп роста |Управление | 105,0 | 105,3 | 105,5 | 105,5 | 106,0 | 106,0 | | |оборота общественного |потребительского рынка и| | | | | | | | |питания (к предыдущему году |ценовой политики | | | | | | | | |в сопоставимых ценах), % | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 73. |Показатель 6. Уровень |Управление | 490 | 500 | 512 | 520 | 525 | 530 | | |обеспеченности торговыми |потребительского рынка и| | | | | | | | |площадями, кв. м на 1 тыс. |ценовой политики | | | | | | | | |жителей: | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 74. |- в том числе по | | 147 | 150 | 156 | 156 | 158 | 159 | | |продовольственной группе | | | | | | | | | |товаров | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 75. | Задача 15. Повышение доступности транспортных услуг и пропускной способности транспортной инфраструктуры | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 76. |Показатель 1. Плотность сети|Управление дорог и | 206,9 | 207,8 | 208,1 | 208,3 | 208,5 | 208,6 | | |автомобильных дорог |транспорта | | | | | | | | |регионального значения, | | | | | | | | | |км/1000 кв. км | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 77. |Показатель 2. Количество |Управление дорог и | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | | |перевезенных пассажиров, |транспорта | | | | | | | | |млн. чел. | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 78. |Показатель 3. Доля |Управление дорог и | 74,9 | 74,2 | 73,7 | 73,2 | 72,1 | 70,7 | | |автомобильных дорог |транспорта | | | | | | | | |регионального значения, не | | | | | | | | | |отвечающих нормативным | | | | | | | | | |требованиям по транспортно- | | | | | | | | | |эксплуатационным | | | | | | | | | |показателям, от общей | | | | | | | | | |протяженности дорог | | | | | | | | | |регионального значения с | | | | | | | | | |твердым покрытием, % | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 79. | Задача 16. Обеспечение высокой инвестиционной привлекательности области | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 80. |Показатель 1. Объем |Управление инвестиций и| 34,0 | 34,0 | 37,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | | |инвестиций в основной |международных связей | | | | | | | | |капитал к валовому | | | | | | | | | |региональному продукту | | | | | | | | | |составит, % | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 81. |Показатель 2. Объем |Управление инвестиций и| 80,4 | 88,7 | 106,8 | 114,1 | 128,4 | 144,4 | | |инвестиций в основной |международных связей | | | | | | | | |капитал на душу населения | | | | | | | | | |(за исключением бюджетных | | | | | | | | | |средств), тыс. руб. | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 82. |Показатель 3. Объем |Управление инвестиций и|1385,1 | 540,6 | 567,7 | 595,6 | 626,1 | 658,2 | | |иностранных инвестиций в |международных связей | | | | | | | | |расчете на одного жителя | | | | | | | | | |области, долл. США | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 83. |Показатель 4. Количество |Управление инвестиций и| 65 | 86 | 115 | 135 | 155 | 185 | | |предприятий - резидентов и |международных связей | | | | | | | | |участников особых | | | | | | | | | |экономических зон | | | | | | | | | |федерального и регионального| | | | | | | | | |уровней, единиц | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 84. | Задача 17. Обеспечение внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, повышение энергетической эффективности | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 85. |Показатель 1. Энергоемкость |Управление энергетики и| 94,36 | 93,55 | 91,68 | 87,1 | 82,1 | 77,78 | | |ВРП, кг у.т./тыс. руб. |тарифов | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 86. |Показатель 2. Доля |Управление энергетики и| 0,06 | 0,06 | 0,14 | 0,28 | 1,39 | 2,77 | | |энергетических ресурсов, |тарифов | | | | | | | | |производимых с использованием| | | | | | | | | |возобновляемых источников | | | | | | | | | |энергии и (или) вторичных | | | | | | | | | |энергетических ресурсов, в | | | | | | | | | |общем объеме энергетических | | | | | | | | | |ресурсов, производимых на | | | | | | | | | |территории Липецкой области, | | | | | | | | | |% | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 87. | Задача 18. Улучшение состояния окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных и водных ресурсов, | | |предотвращение негативного воздействия вод, создание системы обращения с отходами производства и потребления | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 88. |Показатель 1. Объем выбросов|Управление экологии и | 344,0 | 343,0 | 342,0 | 341,0 | 340,0 | 339,0 | | |загрязняющих веществ в |природных ресурсов | | | | | | | | |атмосферный воздух от | | | | | | | | | |стационарных источников, тыс.| | | | | | | | | |тонн | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 89. |Показатель 2. Объем сбросов |Управление экологии и | 82 | 82 | 81,5 | 81 | 80,5 | 80 | | |загрязненных сточных вод, |природных ресурсов | | | | | | | | |млн. куб. м | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 90. |Показатель 3. Доля |Управление экологии и | 91,8 | 91,9 | 92 | 92,1 | 92,2 | 92,3 | | |использованных и |природных ресурсов | | | | | | | | |обезвреженных отходов | | | | | | | | | |производства и потребления в| | | | | | | | | |общем объеме образовавшихся | | | | | | | | | |отходов, % | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 91. |Показатель 4. Количество |Управление экологии и | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | | |месторождений ОРПИ, |природных ресурсов | | | | | | | | |числящихся на | | | | | | | | | |государственном балансе, шт.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 92. | Задача 19. Сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциала лесов | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 93. |Показатель 1. Лесистость |Управление лесного | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | | |территории области, % |хозяйства | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 94. |Показатель 2. Доля площади |Управление лесного | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | | |лесных насаждений, погибших |хозяйства | | | | | | | | |и поврежденных пожарами, | | | | | | | | | |вредителями и болезнями | | | | | | | | | |леса, от общей площади | | | | | | | | | |лесного фонда, % | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 95. |Показатель 3. Площадь |Управление лесного | 0,9 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | |созданных лесных насаждений |хозяйства | | | | | | | | |на землях иных категорий | | | | | | | | | |возрастет, тыс. га | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 96. | Задача 20. Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти области | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 97. |Показатель 1. Доля |Управление | 33,4 | 33,5 | 33,6 | 33,7 | 33,8 | 33,9 | | |государственных гражданских |государственной службы и| | | | | | | | |служащих области, прошедших |кадровой работы | | | | | | | | |переподготовку и повышение | | | | | | | | | |квалификации, % | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 98. |Показатель 2. Численность |Управление | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | | |государственных гражданских |государственной службы и| | | | | | | | |служащих в органах |кадровой работы | | | | | | | | |исполнительной власти, чел. | | | | | | | | | |на 10 тыс. чел. населения | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| | 99. |Показатель 3. Количество |Управление | 250 | 300 | 310 | 320 | 340 | 350 | | |оказываемых государственных, |государственной службы и| | | | | | | | |муниципальных и |кадровой работы | | | | | | | | |сопутствующих им услуг в | | | | | | | | | |рамках МФЦ, шт. | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| |100. |Показатель 4. Количество |Управление | 58 | 78 | 88 | 98 | 103 | 105 | | |государственных услуг, |информатизации | | | | | | | | |предоставляемых в |администрации области | | | | | | | | |электронном виде, шт. |совместно с органами | | | | | | | | | |исполнительной власти | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| |101. | Задача 21. Повышение эффективности управления государственным имуществом и земельными ресурсами | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| |102. |Показатель 1. Уровень |Управление имущественных| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |выполнения плановых |и земельных отношений | | | | | | | | |назначений по поступлениям в| | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |неналоговых доходов по всем | | | | | | | | | |видам платежей, % | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| |103. |Показатель 2. Доля |Управление имущественных| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |приватизированных объектов к|и земельных отношений | | | | | | | | |количеству объектов, | | | | | | | | | |установленному ежегодным | | | | | | | | | |прогнозным планом | | | | | | | | | |(программой) приватизации | | | | | | | | | |областного имущества, в % от| | | | | | | | | |годового плана | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| |104. | Задача 22. Повышение бюджетного потенциала области за счет роста собственной доходной базы консолидированного бюджета и | | |эффективного осуществления бюджетных расходов | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| |105. |Показатель 1. Доля налоговых|Управление финансов | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | | |и неналоговых доходов | | | | | | | | | |консолидированного бюджета | | | | | | | | | |области в общем объеме | | | | | | | | | |доходов, % | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| |106. |Показатель 2. Темп роста |Управление финансов | 105 | 104 | 107 | 106 | 111 | 108 | | |налоговых и неналоговых | | | | | | | | | |доходов консолидированного | | | | | | | | | |бюджета области, % | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| |107. |Показатель 3. Доля дотаций с|Управление финансов | 37 | 37 | 36,5 | 36,5 | 36,3 | 35 | | |учетом дополнительных | | | | | | | | | |нормативов в собственных | | | | | | | | | |доходах местных бюджетов, % | | | | | | | | |-------|-----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|