|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 30.04.2013 № 447
Документ имеет не последнюю редакцию.
и женской консультации нения области смертность женщин в 2014 9,7 158240,0 158240,0 0,0 0,0 0,0 период беремен- 2015 9,7 104390,0 104390,0 0,0 0,0 0,0 ности, родов и в 2016 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 течение 42 дней 2017 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 после родов 2018 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.2 Развитие специализированной медицинской помощи детям 4.2.1. Реконструкция главного Управление Снижение процент 2013 0,15 32000,0 32000,0 0,0 0,0 0,0 корпуса ГБУЗ здравоохра- больнич- "Тамбовская областная нения ной 2014 0,14 309600,0 309600,0 0,0 0,0 0,0 детская клиническая области летальнос- больница" ти детей 2015 0,13 464400,0 464400,0 0,0 0,0 0,0 2016 0,13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 0,13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 0,13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 0,12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 0,12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.2.2. Реконструкция детского Управление Снижение процент 2013 0,15 90000,0 90000,0 корпуса ОГБУЗ здравоохра- больнич- "Тамбовская нения ной 2014 0,14 59930,0 59930,0 инфекционная области летальнос- клиническая больница" ти детей 2015 0,13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 0,13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 0,13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 0,13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 0,12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 0,12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.2.3 Капитальный ремонт Управление Снижение процент 2013 0,15 14710,0 14710,0 детских инфекционных здравоохра- больнич- отделений нения ной 2014 0,14 10000,0 10000,0 области летальнос- ти детей 2015 0,13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 0,13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 0,13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 0,13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 0,12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 0,12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.2.4 Капитальный ремонт Управление Снижение процент 2013 0,15 5000,0 5000,0 детского отделения здравоохра- больнич- ТОГБУЗ "Жердевская нения ной леталь- 2014 0,14 15390,0 15390,0 ЦРБ" области ности детей 2015 0,13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 0,13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2017 0,13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 0,13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 0,12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 0,12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.2.5 Приобретение Управление Количество единиц 2013 3 1000,0 1000,0 медицинского и здравоохра- приобре- технологического нения тенного 2014 12 10000,0 10000,0 оборудования для области оборудо- оказания вания 2015 6 1800,0 1800,0 специализированной помощи детям 2016 1 1300,0 1300,0 2017 4 1200,0 1200,0 2018 18 14000,0 14000,0 2019 4 3000,0 3000,0 2020 13 10000,0 10000,0 4.2.6 Приобретение Управление Количество единиц 2013 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 оборудования для здравоохра- приобре- детских поликлиник, в нения тенного 2014 5 350,0 350,0 том числе для школьных области оборудо- медицинских кабинетов вания 2015 5 350,0 350,0 2016 5 367,2 367,2 2017 5 384,8 384,8 2018 5 402,9 402,9 2019 5 420,6 420,6 2020 5 439,1 439,1 4.2.7. Выхаживание Управление Количество случай 2013 50 9356,2 3433,0 5923,2 новорожденных детей с здравоохра- случаев экстремально низкой и нения 2014 50 9356,2 3433,0 5923,2 очень низкой массой тела области 2015 50 9400,0 9400,0 2016 51 9860,4 9860,4 2017 52 10333,9 10333,9 2018 53 10819,6 10819,6 2019 54 11350,0 11350,0 2020 55 11906,0 11906,0 4.2.8. Развитие оказания Управление 2013 310788,8 310788,8 медицинской помощи здравоохра- при родовспоможении нения 2014 362383,6 362383,6 области 2015 423858,9 423858,9 2016 461178,4 461178,4 2017 542829,0 542829,0 2018 578678,3 578678,3 2019 603897,2 603897,2 2020 628776,9 628776,9 4.2.9. Оказание медицинской Управление 2013 305309,8 305309,8 помощи женщинам с здравоохра- гинекологической нения 2014 355995,0 355995,0 патологией области 2015 416386,6 416386,6 2016 453048,2 453048,2 2017 533259,2 533259,2 2018 568476,6 568476,6 2019 593250,9 593250,9 2020 617692,0 617692,0 4.2.10 Оказание медицинской Управление Количество человек 2013 300 31876,0 0,0 0,0 0,0 31876,0 помощи женщинам с здравоохра- женщин, трубным бесплодием нения получив- 2014 300 33933,0 0,0 0,0 0,0 33933,0 области щих медицинс- 2015 300 35989,0 0,0 0,0 0,0 35989,0 кую помощь 2016 300 39156,0 0,0 0,0 0,0 39156,0 методом ЭКО 2017 300 46087,0 0,0 0,0 0,0 46087,0 2018 300 49129,0 0,0 0,0 0,0 49129,0 2019 300 51290,0 0,0 0,0 0,0 51290,0 2020 300 53547,0 0,0 0,0 0,0 53547,0 4.2.11 Развитие оказания Управление 2013 732742,3 0,0 0,0 0,0 732742,3 специализированной здравоохра- помощи детям нения 2014 781144,2 0,0 0,0 0,0 781144,2 области 2015 900236,8 0,0 0,0 0,0 900236,8 2016 998629,9 0,0 0,0 0,0 998629,9 2017 1185489,7 0,0 0,0 0,0 1185489,7 2018 1280497,8 0,0 0,0 0,0 1280497,8 2019 1344718,9 0,0 0,0 0,0 1344718,9 2020 1407347,1 0,0 0,0 0,0 1407347,1 4.2.12 Проведение Управление Количество человек 2013 6500 16250,0 0,0 0,0 0,0 16250,0 диспансеризации детей- здравоохра- прошед- сирот и детей, нения ших 2014 6450 18800,0 0,0 0,0 0,0 18800,0 оставшихся без области диспансе- попечения родителей, ризацию 2015 6430 21920,0 0,0 0,0 0,0 21920,0 взятых на различные формы семейного 2016 6400 23740,0 0,0 0,0 0,0 23740,0 устройства 2017 6380 27860,0 0,0 0,0 0,0 27860,0 2018 6340 29500,0 0,0 0,0 0,0 29500,0 2019 6310 30650,0 0,0 0,0 0,0 30650,0 2020 6300 31860,0 0,0 0,0 0,0 31860,0 4.2.13 Проведение Управление Количество человек 2013 45000 60768,7 0,0 0,0 0,0 60768,7 профилактических здравоохра- прошед- осмотров нения ших 2014 100000 118266,3 0,0 0,0 0,0 118266,3 несовершеннолетних области профилак- детей тические 2015 93000 112798,2 0,0 0,0 0,0 112798,2 осмотры 2016 91500 103986,9 0,0 0,0 0,0 103986,9 2017 90000 111473,7 0,0 0,0 0,0 111473,7 2018 88300 99914,5 0,0 0,0 0,0 99914,5 2019 87000 97026,0 0,0 0,0 0,0 97026,0 2020 85400 95842,8 0,0 0,0 0,0 95842,8 4.3. Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка, развитие неонатальной хирургии 4.3.1. Проведение комплексной Управление Охват обсле- процент 2013 58 24761,8 3769,7 1000,0 19962,1 пренатальной здравоохра- дованием (дородовой) диагностики нения беременных 2014 63 31325,1 7000,0 1049,0 23276,1 области женщин комплексной 2015 70 35377,6 7100,0 1049,0 27224,6 пренаталь- ной 2016 75 38170,0 7447,9 1100,4 29621,7 (дородовой) диагностикой 2017 76 43824,7 7805,4 1153,2 34866,1 нарушений развития 2018 77 46548,5 8172,3 1207,4 37168,8 ребенка от числа поста- 2019 78 48580,9 8531,8 1260,5 38788,6 вленных на учет в 1 2020 80 50609,8 8907,2 1316,0 40386,6 триместре беремен- ности 4.3.2. Развитие неонатальной Управление Снижение число 2013 1,7 620000,0 620000,0 хирургии: строительство здравоохра- ранней умерших хирургического корпуса нения неонаталь- детей в 2014 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГБУЗ "Тамбовская области ной первые 7 областная клиническая смертности суток 2015 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 больница" жизни на 1000 2016 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 новорож- денных 2017 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.3.3. Укрепление материально- Управление Увеличе- количест- 2013 888,0 1176,0 1176,0 технической базы здравоохра- ние во реанимационных коек нения выжива- выживших 2014 888,0 3500,0 3500,0 для новорожденных в области емости новорож- учреждениях новорож- денных 2015 890,0 3500,0 3500,0 родовспоможения и денных детей с детства: приобретение детей с экстре- 2016 891,0 3671,5 3671,5 медицинского и экстре- мально технологического мально низкой и 2017 893,0 3847,7 3847,7 оборудования в том числе низкой и очень для медико-генетической очень низкой службы низкой массой 2018 895,0 4028,5 4028,5 массой тела тела, промилле на 1000 2019 897,0 4205,7 4205,7 родив- шихся недоно- 2020 899,0 4382,3 4382,3 шенными 4.4. Снижение уровня первичной инвалидности детей 4.4.1. Проведение Управление Охват процент 2013 99 7769,3 3685,3 281,0 3803,0 неонатального и здравоохра- неонаталь- аудиологического нения ным 2014 99 8644,3 3900,0 310,0 4434,3 скрининга, области скринингом приобретение 2015 99,5 9446,6 3950,0 310,0 5186,6 медицинского оборудования и 2016 99,6 10112,1 4143,6 325,2 5643,3 расходных материалов для проведения 2017 99,6 11325,6 4342,4 340,8 6642,4 скрининговых исследований 2018 99,7 11984,4 4546,5 356,8 7081,1 2019 99,7 12508,8 4746,6 372,5 7389,7 2020 99,8 13037,6 4955,4 388,1 7694,1 Охват процент 2013 96,3 аудиологи- ческим 2014 96,7 скринингом 2015 97,0 2016 97,2 2017 97,5 2018 97,7 2019 97,7 2020 97,9 4.4.2. Обеспечение детей, Управление Снижение число 2013 5,6 3600,0 3600,0 страдающих здравоохра- смертности случаев на фенилкетонурией, нения детей 0-17 10000 2014 5,4 4700,0 4700,0 питанием, не области лет населе- содержащим ния 2015 5,2 4700,0 4700,0 фенилаламин соответ- ствую- 2016 5,0 4930,3 4930,3 щего возраста 2017 4,8 5166,9 5166,9 2018 4,6 5409,7 5409,7 2019 4,5 5647,7 5647,7 2020 4,4 5884,9 5884,9 4.5. Профилактика и снижение количества абортов 4.5.1. Организация кабинетов Управление Доля женщин, процент 2013 17,8 медико-социальной здравоохра- принявших поддержки беременных нения решение 2014 18,0 женщин, оказавшихся в области вынашивать трудной жизненной беременность, 2015 20,0 ситуации, в от числа жен- государственных щин, обра- 2016 21,0 учреждениях тившихся в здравоохранения области медицинские 2017 22,0 организации по поводу 2018 23,0 прерывания беременности 2019 24,0 2020 25,0 4.6. Увеличение охвата трехэтапной химиопрофилактикой пар "мать - дитя" в целях предотвращения вертикальной передачи ВИЧ-инфекции 4.6.1. Обеспечение ВИЧ- Управление Охват пар процент 2013 95 2500,0 2500,0 инфицированных здравоохра- "мать - дитя" беременных женщин нения химиопро- 2014 96 2550,0 2550,0 антиретровирусными области филактикой в препаратами соответствии 2015 96,5 2600,0 2600,0 с действую- щими 2016 97 2727,4 2727,4 стандартами 2017 97 2858,3 2858,3 2018 98 2992,7 2992,7 2019 99 3124,3 3124,3 2020 99 3261,8 3261,8 4.6.2. Информирование и Управление Охват пар число 2013 25 обучение ВИЧ- здравоохра- "мать - дитя" женщин инфицированных нения химиопро- 2014 27 беременных женщин о области филактикой в средствах и методах соответствии 2015 29 химиопрофилактики с действую- ВИЧ во время щими 2016 31 беременности, в родах и стандартами послеродовый период 2017 33 2018 35 2019 37 2020 36 Итого по Подпрограмме: 2013 2473548,9 980068,0 11980,2 1481500,7 2014 3594107,7 1880043,0 15832,2 1698232,5 2015 3747149,7 1784240,0 9909,0 1953000,7 2016 2150878,3 15618,9 10394,6 2124864,8 2017 2525940,5 16206,1 10893,4 2498841,0 2018 2702382,5 29711,5 11405,3 2661265,7 2019 2809671,0 19402,7 11907,0 2778361,3 2020 2934587,3 27124,4 12410,4 2895052,5 Всего по Подпрограмме: 2013- 22938265,9 4752414,6 94732,1 18091119,2 2020 5. Подпрограмма государственной программы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" 5.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей 5.1.1. Строительство ТОГБУЗ Управление Количество койко- 2013 0 27000,0 0,0 27000,0 "Детский центр здравоохра- введенных мест реабилитации"<*> нения коек 2014 0 70000,0 35000,0 35000,0 области, реабилита- управление ции 2015 50 103000,0 51500,0 51500,0 инвестиций области 2016 50 0,0 0,0 0,0 2017 50 0,0 0,0 0,0 2018 50 0,0 0,0 0,0 2019 50 0,0 0,0 0,0 2020 50 0,0 0,0 0,0 5.1.2. Капитальный ремонт Управление Количество единиц 2013 2 1310,0 0,0 1310,0 подразделений, здравоохра- отремонти- оказывающих помощь нения рованных 2014 2 2930,0 1465,0 1465,0 по медицинской области подразде- реабилитации лений 2015 2 14132,0 7066,0 7066,0 2016 2 24733,3 12366,6 12366,7 2017 2 25966,6 12983,3 12983,3 2018 2 27266,6 13633,3 13633,3 2019 2 28633,3 14316,7 14316,6 2020 2 30065,0 15032,5 15032,5 5.1.3. Стандартизированное Управление Количество единиц 2013 50 2500,0 0,0 0,0 2500,0 переоснащение здраво- оборудо- учреждений охранения вания 2014 50 2500,0 0,0 0,0 2500,0 здравоохранения, области оказывающих помощь по 2015 270 22500,0 9000,0 9000,0 4500,0 медицинской реабилитации 2016 270 23620,0 9450,0 9450,0 4720,0 2017 270 24800,0 9922,0 9922,0 4956,0 2018 270 26040,0 10418,0 10418,0 5204,0 2019 270 27342,0 10940,0 10940,0 5462,0 2020 270 28710,0 11500,0 11500,0 5710,0 5.1.4. Внедрение системы Управление Рост уровня процент 2013 156,4 мотивации здравоохра- средней медицинского персонала нения заработной 2014 160,0 учреждений области платы врачей и здравоохранения, специалистов 2015 165,0 оказывающих помощь по с высшим медицинской немедицин- 2016 176,3 реабилитации ским образованием, предостав- 2017 200,2 ляющих медицинские услуги по 2018 200,6 реабили- тации, к уровню 2019 200,0 средней заработной платы в 2020 200,0 регионе 5.1.5. Внедрение стандартов Управление Количество единиц 2013 3 25849,2 25849,2 оказания здравоохра- новых реабилитационной нения технологий, 2014 4 30555,2 30555,2 помощи в области внедренных государственных в лечебный 2015 5 34164,7 34164,7 учреждениях процесс здравоохранения реабилита- 2016 5 37347,2 37347,2 области ции 2017 6 44515,0 44515,0 2018 6 47482,6 47482,6 2019 7 49542,9 49542,9 2020 7 51605,1 51605,1 5.1.6. Организация Управление Количество человек 2013 800 24193,0 24193,0 реабилитационной здравоохра- больных, помощи больным после нения направлен- 2014 800 24193,0 24193,0 получения области ных на специализированного, в реабилита- 2015 800 24193,0 24193,0 том числе цию в высокотехнологичного санаторно- 2016 800 25378,5 25378,5 лечения, в санаторно- курортные курортных учреждениях учреждения 2017 800 26596,6 26596,6 области 2018 800 27846,7 27846,7 2019 800 29071,9 29071,9 2020 800 30292,9 30292,9 5.1.7. Организация оказания Управление Число детей на 10 000 2013 18,45 48532,3 48532,3 реабилитационной здравоохра- с впервые детского помощи детям в нения установ- населения 2014 18,4 45779,9 45779,9 государственном области ленной казенном учреждении инвалид- 2015 18,3 46018,9 46018,9 здравоохранения ностью "Тамбовский областной 2016 18,2 67647,7 67647,7 специализированный дом ребенка" 2017 18,2 119736,6 119736,6 2018 18,1 152065,5 152065,5 2019 18,0 158756,3 158756,3 2020 18,0 165424,1 165424,1 5.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей 5.2.1. Капитальный ремонт Управление Количест- единиц 2013 0,0 0,0 0,0 подразделений ТОГБУЗ здравоохра- во "Мичуринский детский нения отремонти- 2014 1 10733,3 7513,3 3220,0 санаторий "Ласточка" области рованных подразде- 2015 1 11266,6 7886,6 3380,0 лений 2016 0,0 0,0 0,0 2017 0,0 0,0 0,0 2018 0,0 0,0 0,0 2019 0,0 0,0 0,0 2020 0,0 0,0 0,0 5.2.2. Стандартизованное Управление Количест- единиц 2013 2 60,0 60,0 переоснащение ТОГБУЗ здравоохра- во приобре- "Мичуринский детский нения тенного 2014 4 120,0 120,0 санаторий "Ласточка", области оборудова- "Ракшинский детский ния 2015 6 180,0 180,0 кардиологический санаторий" 2016 8 264,6 264,6 современным медицинским 2017 8 468,3 468,3 оборудованием и аппаратурой для 2018 8 594,8 594,8 проведения медицинской 2019 8 621,0 621,0 реабилитации детей 2020 8 647,0 647,0 5.2.3. Внедрение и проведение Управление Количество единиц 2013 2 27267,4 27267,4 эффективных здравоохра- новых оздоровительных и нения технологий, 2014 2 27144,3 27144,3 реабилитационных области внедренных технологий в ТОГБУЗ в лечебный 2015 2 29584,6 29584,6 "Мичуринский детский процесс санаторий "Ласточка", реабилита- 2016 2 43489,4 43489,4 "Ракшинский детский ции кардиологический 2017 2 76976,2 76976,2 санаторий" 2018 2 97759,7 97759,7 2019 2 102061,2 102061,2 2020 2 106347,8 106347,8 5.2.4. Организация санаторно- Управление Количест- человек 2013 2800 42633,0 42633,0 курортного лечения здравоохра- во детей, детей и нения направлен- 2014 2800 42633,0 42633,0 оздоровления<**> области, ных на управление санаторно- 2015 2800 42633,0 42633,0 социального курортное развития лечение 2016 2800 44722,0 44722,0 области 2017 2800 46868,6 46868,6 2018 2800 49071,4 49071,4 2019 2800 51230,5 51230,5 2020 2800 53382,2 53382,2 Итого по Подпрограмме 2013 129711,9 0,0 101362,7 28349,2 2014 178955,7 43978,3 101922,2 33055,2 2015 233539,8 75452,6 119422,5 38664,7 2016 222480,7 21816,6 158596,9 42067,2 2017 319059,3 22905,3 246683,0 49471,0 2018 379055,9 24051,3 302318,0 52686,6 2019 396028,6 25256,7 315767,0 55004,9 2020 413091,9 26532,5 329244,3 57315,1 Всего по Подпрограмме: 2013- 2271923,8 239993,3 1675316,6 356613,9 2020 <*> Финансирование осуществляется в рамках реализации областной инвестиционной программы <**> Расходы предусмотрены в государственной программе "Социальная поддержка граждан" на 2014-2020 годы 6. Подпрограмма государственной программы "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" 6.1. Совершенствование оказания паллиативной помощи населению Тамбовской области, в том числе детям 6.1.1. Приобретение медицин- Управление Количест- единиц 2013 10 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 ского, технологического здравоохра- во приобре- оборудования и нения тенного 2014 15 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 специализированного области оборудова- автотранспорта для ния 2015 10 2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 государственных учреждений 2016 10 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 здравоохранения, оказывающих 2017 10 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 паллиативную помощь 2018 10 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 2019 10 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 2020 10 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 6.1.2. Обеспечение Управление Количест- случай 2013 2213 44368,0 0,0 44368,0 0,0 0,0 деятельности здравоохра- во случаев подразделений нения оказания 2014 2213 49531,2 0,0 49531,2 0,0 0,0 государственных области паллиатив- учреждений ной 2015 2213 54980,4 0,0 54980,4 0,0 0,0 здравоохранения, помощи оказывающих 2016 2213 80821,2 0,0 80821,2 0,0 0,0 паллиативную помощь 2017 2213 143053,5 0,0 143053,5 0,0 0,0 2018 2213 181678,0 0,0 181678,0 0,0 0,0 2019 2213 189671,8 0,0 189671,8 0,0 0,0 2020 2213 197638,0 0,0 197638,0 0,0 0,0 Итого по Подпрограмме: 2013 44418,0 0,0 44418,0 0,0 0,0 2014 49631,2 0,0 49631,2 0,0 0,0 2015 56980,4 0,0 56980,4 0,0 0,0 2016 81321,2 0,0 81321,2 0,0 0,0 2017 143553,5 0,0 143553,5 0,0 0,0 2018 182178,0 0,0 182178,0 0,0 0,0 2019 190171,8 0,0 190171,8 0,0 0,0 2020 198138,0 0,0 198138,0 0,0 0,0 Всего по Подпрограмме: 2013- 946392,1 0,0 946392,1 0,0 0,0 2020 7. Подпрограмма государственной программы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" 7.1. Цель: Совершенствование и перспективное развитие обеспеченности системы здравоохранения Тамбовской области медицинскими кадрами, в том числе поэтапное устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса в трехуровневой системе оказания медицинской помощи 7.1.1. Задача: формирование системы управления кадровым потенциалом сферы здравоохранения 7.1.1.1. Мониторинг кадрового Управление Соотноше- 2013 1/3,2 состава государственных здравоохра- ние врачей учреждений нения и среднего 2014 1/3,2 здравоохранения области медицин- Тамбовской области ского 2015 1/3,2 персонала 2016 1/3,2 2017 1/3,2 2018 1/3,2 2019 1/3,2 2020 1/3,2 7.1.1.2 Ведение Федерального Управление Соотноше- 2013 1/3,2 регистра медицинских и здравоохра- ние врачей фармацевтических нения и среднего 2014 1/3,2 работников области медицин- ского 2015 1/3,2 персонала 2016 1/3,2 2017 1/3,2 2018 1/3,2 2019 1/3,2 2020 1/3,2 7.2. Цель: планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников, позволяющее обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению 7.2.1. Задача: регулирование профессиональной подготовки медицинских кадров с учетом региональной потребности, их оптимального размещения и эффективного использования 7.2.1.1 Подготовка медицинских Управление Количество человек 2013 834 62103,8 33040,0 29063,8 специалистов в высших здравоохра- студентов, учебных заведениях по нения обучающих- 2014 838 56653,3 34194,0 22459,3 целевым направлениям области ся в рамках Тамбовской области целевой 2015 866 60729,3 38270,0 22459,3 подготовки для нужд 2016 869 63969,3 40410,0 23559,8 области 2017 868 67250,7 42560,0 24690,7 2018 870 70401,1 44550,0 25851,1 2019 870 73338,6 46350,0 26988,6 2020 870 76326,1 48150,0 28176,1 7.2.1.2 Подготовка выпускников Управление Количество человек 2013 109 10900,0 10900,0 медицинских высших здравоохра- выпускни- учебных заведений в нения области ков меди- 2014 170 17000,0 17000,0 интернатуре/ординатуре цинских по целевым ВУЗов, 2015 150 16325,0 16325,0 направлениям завершив- Тамбовской области ших обуче- 2016 155 17153,8 17153,8 ние в ин- тернатуре/ 2017 155 17977,2 17977,2 ордина- туре в рам- 2018 155 18822,1 18822,1 ках целе- вой подго- 2019 160 20284,1 20284,1 товки для нужд Там- бовской 2020 155 20475,6 20475,6 области 7.2.1.3 Подготовка среднего Управление Количество человек 2013 100 30603,4 30603,4 медицинского персонала образования и выпускни- в Тамбовском областном науки области ков, завер- 2014 150 32272,9 32272,9 государственном шивших бюджетном обучение в 2015 150 33857,7 33857,7 образовательном рамках целе- учреждении "Тамбовский вой подго- 2016 150 34500,0 34500,0 областной медицинский товки для колледж" по целевым нужд 2017 150 36500,0 36500,0 направлениям области Тамбовской 2018 150 38500,0 38500,0 области<**> 2019 150 40500,0 40500,0 2020 150 42500,0 42500,0 7.2.2. Задача: создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников 7.2.2.1 Повышение квалификации Управление Количество человек 2013 3350 27511,0 2625,0 1261,0 23625,0 и профессиональная пере- здравоохра- подготов- подготовка медицинских нения ленных 2014 3600 45393,06 3125,0 2305,5 30375,0 специалистов<*> области, специалис- управление тов по про- 2015 3620 47118,06 3125,0 2305,5 31500,0 образования граммам и науки дополните- 2016 3700 50305,8 3900,0 2418,5 33930,0 области льного про- фессиона- 2017 3745 52524,6 3930,0 2534,6 35520,0 льного об- разования 2018 3790 54786,1 3990,0 2653,7 37107,0 2019 3830 59188,5 4865,0 2770,5 40032,0 2020 3860 61703,8 4935,0 2886,9 41877,0 7.2.2.2 Организация Управление Доля процент 2013 непрерывного здравоохра- аккреди- практического обучения нения тованных 2014 медицинских области специалис- специалистов с тов 2015 использованием дистанционных 2016 17350,0 17350,0 информационных технологий 2017 20 36000,0 36000,0 2018 40 44640,0 44640,0 2019 60 45000,0 45000,0 2020 80 53060,0 53060,0 7.3. Цель: обеспечение притока врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль медицинского персонала 7.3.1. Задача: Повышение престижа профессии, в том числе за счет создания позитивного образа медицинского и фармацевтического работника в общественном сознании 7.3.1.1 Проведение конкурсов Управление Количество единиц 2013 2 100,0 100,0 среди медицинских здравоохра- проведен- работников нения ных 2014 4 350,0 350,0 государственных области конкурсов учреждений 2015 8 550,0 550,0 здравоохранения Тамбовской области 2016 12 850,0 850,0 2017 16 1225,0 1225,0 2018 22 1475,0 1475,0 2019 30 1600,0 1600,0 2020 40 1800,0 1800,0 7.3.2. Задача: приведение оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи 7.3.2.1 Заключение "эффективных Управление Доля процент 2013 65 контрактов" с здравоохра- медицинских медицинскими нения работников, 2014 90 работниками области переведен- ных на 2015 100 "эффектив- ный" 2016 100 контракт 2017 100 2018 100 2019 100 2020 100 7.3.2.2 Повышение оплаты труда Соотноше- процент 2013 156,4 работников медицинских ние средней организаций заработной 2014 160,0 платы врачей и иных ра- 2015 165,0 ботников ме- дицинских 2016 176,3 организаций, имеющих 2017 200,2 высшее ме- дицинское 2018 200,6 или иное высшее обра- 2019 200,6 зование, пре- доставляю- 2020 200,6 щих медици- нские услуги, и средней заработной платы в об- ласти Соотноше- процент 2013 72,0 ние средней заработной 2014 75,0 платы сред- него меди- 2015 78,0 цинского (фармацев- 2016 83,9 тического) персонала 2017 100,0 (персонала, обеспечи- 2018 100,0 вающего предостав- 2019 100,0 ление меди- цинских ус- 2020 100,0 луг) и сред- ней заработ- ной платы в области Соотноше- процент 2013 39,4 ние средней заработной 2014 51,0 платы млад- шего меди- 2015 52,4 цинского персонала 2016 70,5 (персонала, обеспечива- 2017 100,0 ющего пре- доставление 2018 100,0 медицинских услуг) и 2019 100,0 средней за- работной платы в об- ласти 7.4. Цель: решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи 7.4.1. Задача: формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов медицинских работников 7.4.1.1 Ежемесячная социальная Управление Количество человек 2013 135 1716,0 1716,0 выплата студентам здравоохра- студентов, медицинских высших нения обучающихся 2014 145 2540,0 2540,0 учебных заведений, области за счет обучающимся за счет средств феде- 2015 140 3360,0 3360,0 средств федерального рального бюджета по целевым бюджета по 2016 210 5040,0 5040,0 направлениям для нужд целевым Тамбовской области направлении- 2017 280 6720,0 6720,0 ям для нужд области, 2018 350 8400,0 8400,0 получающих выплату 2019 420 10080,0 10080,0 2020 420 10080,0 10080,0 7.4.1.2 Предоставление Управление Количество человек 2013 80 80000,0 40000,0 40000,0 единовременной здравоохра- врачей, компенсационной выплаты нения получив- 2014 60 60000,0 30000,0 30000,0 в размере 1 млн. рублей области ших специалистам в возрасте единовре- 2015 60 60000,0 30000,0 30000,0 до 35 лет, прибывшим менную после окончания компенса- 2016 60 60000,0 30000,0 30000,0 образовательного ционную учреждения высшего выплату 2017 60 60000,0 30000,0 30000,0 профессионального образования на работу в сельский населенный 2018 60 60000,0 30000,0 30000,0 пункт (рабочий поселок) или переехавшим на работу в сельский 2019 40 40000,0 20000,0 20000,0 населенный пункт (рабочий поселок) из другого населенного 2020 40 40000,0 20000,0 20000,0 пункта 7.4.1.3 Предоставление Управление Количество человек 2013 единовременной выплаты здравоохране- врачей, в размере 200,0 тыс. ния области получив- 2014 рублей врачам- ших едино- специалистам по наиболее временную 2015 20 4000,0 4000,0 востребованным компенса- специальностям в возрасте ционную 2016 20 4000,0 4000,0 до 40 лет при выплату трудоустройстве в 2017 20 4000,0 4000,0 государственные учреждения 2018 20 4000,0 4000,0 здравоохранения области, расположенные в городах 2019 20 4000,0 4000,0 и поселках городского типа 2020 20 4000,0 4000,0 7.4.2. Задача: развитие мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников 7.4.2.1 Частичная оплата Управление Количество человек 2013 4000 23844,10 23844,10 жилищно-коммунальных здравоохра- медицин- услуг медицинскому нения ских работ- 2014 4000 27413,3 27413,3 персоналу учреждений области ников, здравоохранения, получаю- 2015 4000 31527,8 31527,8 расположенных в сельской щих соци- местности альную 2016 4000 33104,2 33104,2 поддержку в виде 2017 4000 34759,4 34759,4 частичной оплаты 2018 4000 36289,2 36289,2 жилищно- комму- 2019 4000 37885,9 37885,9 нальных услуг 2020 4000 39477,1 39477,1 7.4.2.2 Предоставление Управление Доля меди- процент 2013 30 служебного жилья по здравоохра- цинских договору социального нения специали- 2014 50 найма области стов, улуч- шивших 2015 55 жилищные условия, из 2016 60 числа нуж- давшихся в 2017 65 улучшении жилищных 2018 70 условий 2019 75 2020 80 7.4.2.3 Предоставление целевых Управление Доля меди- процент 2013 30 13650,0 10500,0 3150,0 субсидий работникам здравоохра- цинских государственных нения специалис- 2014 50 13650,0 10500,0 3150,0 учреждений области, тов, улуч- здравоохранения области, управление шивших 2015 55 14430,0 11100,0 3330,0 находящихся в сельской сельского жилищные местности, для улучшения хозяйства условия, из 2016 60 15080,0 11600,0 3480,0 жилищных условий<***> области числа нуж- давшихся в 2017 65 15860,0 12200,0 3660,0 улучшении жилищных 2018 70 16575,0 12750,0 3825,0 условий 2019 75 17290,0 13300,0 3990,0 2020 80 18070,0 13900,0 4170,0 7.4.2.4 Предоставление Управление Доля меди- процент 2013 45 земельных участков для здравоохра- цинских жилищного строительства нения специалис- 2014 50 медицинским работникам, области тов, улуч- имеющим высшее шивших 2015 55 (среднее) медицинское жилищные образование, работающим условия, из 2016 60 в сельском населенном числа нуж- пункте и (или) давшихся в 2017 65 переехавшим на работу в улучшении сельский населенный жилищных 2018 70 пункт условий 2019 75 2020 80 Итого по Подпрограмме: 2013 206174,9 86565,0 95884,9 23725,0 2014 199762,1 84319,0 84718,1 30725,0 2015 213422,6 87720,0 93652,6 32050,0 2016 241716,3 108813,8 98122,5 34780,0 2017 269916,9 130467,2 102704,7 36745,0 2018 287778,1 142002,1 107194,0 38582,0 2019 279856,1 136499,1 101725,0 41632,0 2020 294917,7 146620,6 104620,1 43677,0 Всего по Подпрограмме: 2013- 1993344,7 923006,8 788621,9 281916,0 2020 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> Финансирование повышения квалификации и профессиональной подготовки средних медицинских работников на базе ТО ГБОУ СПО "Тамбовский областной медицинский колледж" осуществляется в рамках реализации государственной программы Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области" на 2013-2020 годы за счет средств областного бюджета в рамках указанной программы <**> Финансирование осуществляется в рамках реализации государственной программы Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области" на 2013-2020 годы <***> Финансирование осуществляется в рамках реализации федеральной и областной целевых программ "Социальное развитие села" 8. Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" 8.1. Совершенствование льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в амбулаторных условиях 8.1.1. Повышение уровня Управление Удовлетво- процент 2013 92,0 341686,0 341686,0 обеспеченности здравоохра- рение отдельных категорий нения потребнос- 2014 93,0 430000,0 430000,0 населения области ти лекарственными отдельных 2015 94,0 450000,0 450000,0 препаратами, категорий медицинскими граждан в 2016 94,5 470000,0 470000,0 изделиями, необходи- специализированными мых 2017 95,0 490000,0 490000,0 продуктами питания для лекарст- детей-инвалидов венных 2018 95,5 500000,0 500000,0 препаратах и медицин- 2019 96,0 520000,0 520000,0 ских изделиях, а 2020 96,5 540000,0 540000,0 также специали- зирован- ных продуктах лечебного питания для детей- инвалидов 8.1.2. Совершенствование Управление Удовлетво- процент 2013 96,0 261369,0 260509,0 860,0 механизмов обеспечения здравоохра- рение спро- больных нения са на лекар- 2014 96,0 270860,0 270000,0 860,0 злокачественными области ственные новообразованиями препараты, 2015 97,0 280860,0 280000,0 860,0 лимфоидной, предназна- кроветворной и ченные для 2016 97,0 290902,1 290000,0 902,1 родственных им тканей, лечения гемофилией, больных 2017 98,0 300945,4 300000,0 945,4 муковисцидозом, злокачест- гипофизарным венными 2018 98,0 310989,8 310000,0 989,8 нанизмом, болезнью новообразо- Гоше, рассеянным ваниями 2019 98,0 321033,4 320000,0 1033,4 склерозом, а также лимфоид- трансплантации органов ной, крове- 2020 98,0 331076,8 330000,0 1076,8 и (или) тканей творной и родствен- ных им тка- ней, гемофи- лией, муковисци- дозом, гипофизар- ным наниз- мом, болез- нью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплан- тации орга- нов и (или) тканей 8.1.3. Повышение уровня Управление Удовлетво- процент 2013 92,0 199575,8 37625,5 161950,3 обеспеченности здравоохра- рение лекарственными нения потребнос- 2014 93,0 242720,3 70000,0 172720,3 препаратами отдельных области ти отдель- категорий граждан за ных катего- 2015 94,0 243723,0 71000,0 172720,3 счет средств бюджета рий граждан области в рамках в лекарст- 2016 94,5 251085,6 72000,0 179085,6 реализации областных и венных ведомственных целевых препаратах, 2017 95,0 260681,7 73000,0 187681,7 программ по обеспечение здравоохранению которыми 2018 95,5 270502,7 74000,0 196502,7 осуществ- ляется за 2019 96,0 280148,8 75000,0 205148,8 счет средств бюджета 2020 96,5 289765,0 76000,0 213765,0 области в рамках реализации областных и ведомст- венных целевых программ по здравоохра- нению 8.2. Улучшение лекарственной помощи сельскому населению 8.2.1. Повышение доступности Управление Показатель процент 2013 15,9 1900,0 1900,0 лекарственной помощи здравоохра- смертности сельскому населению нения от всех 2014 15,85 1980,0 1980,0 области причин 2015 15,8 2050,0 2050,0 2016 15,75 2150,0 2150,0 2017 15,7 2250,0 2250,0 2018 15,65 2350,0 2350,0 2019 15,6 2450,0 2450,0 2020 15,6 2550,0 2550,0 8.3. Совершенствование лекарственного обеспечения учреждений здравоохранения области 8.3.1. Повышение Управление Уровень процент 2013 100,0 эффективности здравоохра- контроля лекарственного нения качества и 2014 100,0 обеспечения учреждений области безопас- здравоохранения области ности 2015 100,0 лекарст- венных 2016 100,0 препара- тов, 2017 100,0 поступаю- щих в 2018 100,0 учрежде- ния здраво- 2019 100,0 охранения области 2020 100,0 8.4. Совершенствование эффективности работы фармацевтического склада 8.4.1. Обеспечение хранения Управление Обеспече- процент 2013 100,0 33951,0 5974,8 27976,2 материальных ценностей здравоохра- ние сохран- на фармацевтическом нения ности 2014 100,0 42197,1 5974,8 36222,3 складе государственного области материаль- бюджетного учреждения ных 2015 100,0 42197,1 5974,8 36222,3 здравоохранения ценностей "Медицинский центр на 2016 100,0 59514,4 6267,6 53246,8 мобилизационных фармацев- резервов "Резерв" тическом 2017 100,0 98815,2 6568,4 92246,8 складе государс- 2018 100,0 126570,5 6877,1 119693,4 твенного бюджет- 2019 100,0 132139,7 7179,7 124960,0 ного учрежде- 2020 100,0 137689,5 7481,2 130208,3 ния здравоох- ранения "Медицин- ский центр мобилиза- ционных резервов "Резерв" Итого по Подпрограмме 2013 838481,8 645795,3 190786,5 1900,0 2014 987757,4 775974,8 209802,6 1980,0 2015 1018827,4 806974,8 209802,6 2050,0 2016 1073652,1 838267,6 233234,5 2150,0 2017 1154692,3 869568,4 282873,9 2250,0 2018 1210413,0 890877,1 317185,9 2350,0 2019 1255771,9 922179,7 331142,2 2450,0 2020 1301081,3 953481,2 345050,1 2550,0 Всего по Подпрограмме 2013- 8840677,2 6703118,9 2119878,3 17680,0 2020 9. Подпрограмма государственной программы "Развитие информатизации в здравоохранении" 9.1. Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения с целью перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца, в том числе обеспеченных федеральным электронным приложением универсальной электронной карты, использования телемедицинских систем, систем электронного документооборота и ведения медицинских карт пациентов в электронном виде 9.1.1 Оснащение учреждений Управление Количест- единиц 2013 0 0 0 0 0 0 здравоохранения здравоохра- во компью- области компьютерной нения терной 2014 1646 22870 22170 600 0 100 техникой области техники 2015 650 15425 14725 600 0 100 2016 664 15086 14386 600 0 100 2017 726 17566 16866 600 0 100 2018 726 17566 16866 600 0 100 2019 726 16766 16066 600 0 100 2020 808 22956 22256 600 0 100 9.1.2. Подключение удаленных Управление Количест- единиц 2013 0 0 0 0 0 0 подразделений здравоох- во учреждений ранения объектов 2014 14 10750 10450 200 0 100 здравоохранения области области и офисов врача 2015 14 8600 8300 200 0 100 общей практики к защищенной 2016 14 4300 4000 200 0 100 виртуальной сети передачи данных и 2017 14 4300 4000 200 0 100 интегрирования медицинских 2018 14 6450 6150 200 0 100 учреждений в медицинскую 2019 14 6450 6150 200 0 100 информационную систему 2020 15 4300 4000 200 0 100 9.1.3. Обеспечение Управление Количест- единиц 2013 62 21629,6<*> 17430 4199,6 0 0 работоспособности и здравоох- во расширение ранения медицин- 2014 62 68500 68300 200 0 0 функционала области ских компонентов организ- 2015 62 66000 65800 200 0 0 медицинской аций, информационной работаю- 2016 62 46000 46000 0 0 0 системы, входящей в щих в региональный фрагмент медицин- 2017 62 46000 46000 0 0 0 единой государственной ской информационной информа- 2018 62 46000 46000 0 0 0 системы в сфере ционной здравоохранения системе 2019 62 46000 46000 0 0 0 2020 62 46000 46000 0 0 0 9.1.4. Создание условий для Управление Количество единиц 2013 62 0 0 0 0 0 обеспечения защиты здравоох- медицин- информации, ранения ских 2014 62 12500 9300 0 0 3200 персональных данных, области организа- безопасности ций, в 2015 62 12500 9300 0 0 3200 информационно- которых коммуникационной проведены 2016 62 12500 9300 0 0 3200 инфраструктуры работы для системы функциони- 2017 62 12500 9300 0 0 3200 здравоохранения рования системы 2018 62 12500 9300 0 0 3200 защиты информа- 2019 62 12500 9300 0 0 3200 ции, персональ- 2020 62 12500 9300 0 0 3200 ных данных, для обеспече- ния безопас- ности информа- ционно- коммуни- кационной инфраст- руктуры 9.2. Создание единого информационного пространства телемедицины 9.2.1. Приобретение оборудо- Управление Количест- единиц 2013 0 0 0 0 0 0 вания и программного здравоох- во оборудо- обеспечения для ранения вания 2014 46 14200 13700 500 0 0 организации телемеди- области цинских консультаций с 2015 46 3000 2500 500 0 0 последующим содержа- нием и обслуживанием 2016 0 0 0 0 0 0 2017 0 0 0 0 0 0 2018 0 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 0 9.2.2. Создание Управление Количест- единиц 2013 0 0 0 0 0 0 телемедицинской здравоох- во инфраструктуры на ранения медицин- 2014 46 8800 8300 500 0 0 уровне медицинских области ских организаций, организа- 2015 46 500 0 500 0 0 оказывающих ций, специализированную и оснащен- высокотехнологичную ных 2016 46 500 0 500 0 0 медицинскую помощь, и специали- на уровне межрайонных зирован- центров ным 2017 46 2600 2100 500 0 0 специализированной програм- медицинской помощи мным обеспече- 2018 46 500 0 500 0 0 нием для организа- ции 2019 46 500 0 500 0 0 телемеди- цинских консульта- 2020 46 500 0 500 0 0 ций 9.3. Расширение функционала системы управления финансово-хозяйственной деятельности в учреждениях здравоохранения области 9.3.1. Развитие и Управление Количе- единиц 2013 0 0 0 0 0 0 сопровождение здравоох- ство функционала системы ранения медицин- 2014 62 43370 42370 1000 0 0 управления финансово - области ских хозяйственной организа- 2015 62 11600 10600 1000 0 0 деятельности в ций, в учреждениях которых 2016 62 12800 11800 1000 0 0 здравоохранения реализо- области вано 2017 62 18800 17800 1000 0 0 автомати- зирован- 2018 62 21200 20200 1000 0 0 ное управле- 2019 62 24000 23000 1000 0 0 ние финансо- 2020 62 27150 26150 1000 0 0 во- хозяйст- венной деятель- ности 9.4 Интеграция региональной электронной медицинской библиотеки с Федеральной электронной медицинской библиотекой для создания единого электронного библиотечного фонда 9.4.1. Формирование Управление Количест- человек 2013 11700 11511,8 0 11511,8 0 0 электронной базы здравоох- во пользо- библиотечного фонда ранения вателей 2014 11700 12276 0 12276 0 0 Тамбовского областного области единого государственного электрон- 2015 11700 12276 0 12276 0 0 бюджетного учреждения ного "Научная медицинская библио- 2016 11800 18045,7 0 18045,7 0 0 библиотека" и течного обеспечение фонда 2017 11800 31940,9 0 31940,9 0 0 доступности к единому электронному 2018 11800 40505,0 0 40505,0 0 0 библиотечному фонду 2019 11900 42349,8 0 42349,8 0 0 2020 11900 44128,5 0 44128,5 0 0 9.5 Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению здравоохранения области, в отношении которых выполняются работы по материально-техническому и информационному обеспечению, сопровождение реализации федеральных и региональных программ 9.5.1. Анализ и Управление Количе- единиц 2013 62 19232,4 0 19232,4 0 0 предоставление в органы здравоох- ство управления ранения учрежде- 2014 62 20997,5 0 20997,5 0 0 здравоохранением области ний, в области информации, которых 2015 62 20982,1 0 20982,1 0 0 обеспечивающей выполня- динамическую оценку ются 2016 62 30843,7 0 30843,7 0 0 состояния здоровья работы по населения и информа- 2017 62 54593,4 0 54593,4 0 0 деятельности ционному учреждений обеспече- 2018 62 69333,5 0 69333,5 0 0 здравоохранения нию здраво- 2019 62 72384,2 0 72384,2 0 0 охранения области 2020 62 75424,4 0 75424,4 0 0 9.5.2. Финансовое обеспечение Управление Функци- единиц 2013 1 292,8 0 292,8 0 0 функционирования здравоох- онирова- телефона "горячей ранения ние 2014 1 307,8 0 307,8 0 0 линии" по записи на области телефона прием к врачу в "горячей 2015 1 323,2 0 323,2 0 0 электронном виде линии" по записи на 2016 1 475,1 0 475,1 0 0 прием к врачу в 2017 1 840,9 0 840,9 0 0 электрон- ном виде 2018 1 1068,0 0 1068,0 0 0 2019 1 1115,0 0 1115,0 0 0 2020 1 1161,8 0 1161,8 0 0 Итого по Подпрограмме 2013 52666,6 17430,0 35 236,6 0 0 2014 214571,3 174590,0 36581,3 0 3400,0 2015 151206,3 111225,0 36581,3 0 3400,0 2016 140550,5 85486,0 51664,5 0 3400,0 2017 189141,2 96066,0 89675,2 0 3400,0 2018 215182,5 98516,0 113266,5 0 3400,0 2019 222065,0 100516,0 118149,0 0 3400,0 2020 234120,7 107706,0 123014,7 0 3400,0 Всего по Подпрограмме 2013- 1419504,1 791535,0 604169,1 0 23800,0 2020 <*> денежные средства, предусмотренные Программой "Модернизация здравоохранения Тамбовской области на 2011-2013 годы" 10. Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области" 10.1. Структурные преобразования системы здравоохранения области, направленные на оптимизацию оказания медицинской помощи 10.1.1 Структурные Управление Доля рас- процент 2013 4,4 преобразования здравоохра- ходов на системы нения области оказание 2014 4,3 здравоохранения скорой области, направленные медицин- 2015 5,0 на оптимизацию ской помощи оказания медицинской вне 2016 5,0 помощи медицин- ских органи- 2017 5,0 заций от всех расхо- 2018 5,0 дов на прог- рамму госу- 2019 5,0 дарственных гарантий 2020 5,0 Доля дней 2013 35,3 расходов на оказание 2014 35,6 медицинс- кой помощи 2015 35,9 в амбулатор- ных услови- 2016 36,6 ях от всех расходов на 2017 37,0 программу государ- 2018 38,4 ственных гарантий, с 2019 38,6 учетом неотложной 2020 38,8 помощи Доля процент 2013 5,1 расходов на оказание 2014 5,24 медицинс- кой 2015 5,29 помощи в условиях 2016 5,81 дневных стациона- 2017 6,3 ров от всех расходов 2018 7,37 на прог- рамму 2019 7,37 государст- венных 2020 7,37 гарантий Доля процент 2013 55,2 расходов на оказание 2014 54,9 медицинс- кой 2015 53,8 помощи в стационар- 2016 52,6 ных условиях от 2017 51,7 всех расходов на 2018 49,2 программу государст- 2019 48,9 венных гарантий 2020 48,5 Число дней дней 2013 327,0 занятости койки в 2014 327,3 году 2015 327,6 2016 327,9 2017 328,0 2018 328,1 2019 328,2 2020 328,2 Средняя процент 2013 12,2 длитель- ность 2014 12,2 лечения больного 2015 12,1 в стацио- наре 2016 12,1 2017 12,0 2018 12,0 2019 12,0 2020 12,0 10.2. Формирование системы, обеспечивающей доступность медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки 10.2.1 Управление Управление Доля меро- процент 2013 95 136527,6 2038,7 35273,1 99215,8 реализацией здравоохра- приятий государственной нения области государст- 2014 95 146184,5 2099,0 36823,9 107261,6 программы венной программы 2015 95 163223,0 2099,0 36823,9 124300,1 Тамбовской области 2016 95 246856,9 2201,8 54131,1 190524,0 "Развитие здравоохра- 2017 95 322243,6 2307,5 95812,1 234124,0 нения Там- бовской 2018 95 362861,4 2416,0 121681,4 238764,0 2019 95 378827,3 2522,3 127035,4 249269,6 2020 95 394737,9 2628,2 132370,8 259738,9 области", запланиро- ванных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме Итого по Подпрограмме 2013 136527,6 2038,7 35273,1 99215,8 2014 146184,5 2099,0 36823,9 107261,6 2015 163223,0 2099,0 36823,9 124300,1 2016 246856,9 2201,8 54131,1 190524,0 2017 322243,6 2307,5 95812,1 224124,0 2018 362861,4 2416,0 121681,4 238764,0 2019 378827,3 2522,3 127035,4 249269,6 2020 394737,9 2628,2 132370,8 259738,9 Всего по Подпрограмме 2013- 2151462,2 18312,5 639951,7 1493198,0 2020 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 13 к государственной программе Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013-2020 годы РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области" на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Статус | Наименование | Ответст- | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч. | государственной | венный | | программы | исполни- |----------------------------------------------------------------------------------- | Тамбовской | тель, |по годам, всего| феде- | в том | област- | в том |мест-| внебюд- |в том числе | области, | соиспол- | | раль- | числе | ной | числе | ный | жетные | дополни- | подпрограммы | нитель | | ный |дополни- | бюджет | допол- |бюд- | средства | тельная | государственной | | | бюджет | тельная | |нитель- | жет | | потреб- | программы, | | | | потреб- | | ная | | | ность | мероприятия | | | | ность | |потреб- | | | | | | | | | | ность | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Государственная "Развитие Всего 2013 10438963,2 1927778,6 866680,0 1481943,8 - - 7029240,8 - программа здравоохранения Тамбовской Тамбовской 2014 12204871,0 3127474,1 821394,3 1516830,5 191050,0 - 7560566,4 - области области на 2013- 2020 годы" 2015 13869377,0 3207353,1 1010234,3 1882423,7 262440,0 - 8779600,2 400000,0 2016 13716558,9 1483394,3 402272,3 2652124,7 378660,0 - 9581039,9 576000,0 2017 16312515,0 1261794,7 134457,9 3778101,4 265320,0 - 11272618,9 1040000,0 2018 17932131,8 1315866,0 138584,5 4617345,0 122400,0 - 11998920,8 475000,0 2019 18524789,9 1350619,2 152309,9 4645824,0 125880,0 - 12528346,7 486400,0 2020 19280376,9 1414547,3 161293,8 4829376,6 125880,0 - 13036453,0 486400,0 объемы 2013 27000,0 - - 27000,0 - - - - финансиро- вания, 2014 105000,0 - - 105000,0 - - - - предусмот- ренные в 2015 151500,0 - - 151500,0 - - - - областной адресной 2016 120000,0 - - 120000,0 - - - - инвестици- онной 2017 - - - - - - - - программе 2018 - - - - - - - - 2019 - - - - - - - - 2020 - - - - - - - - в том числе 2013 6389115,8 - - - - - 6389115,8 - средства обязатель- 2014 7442261,4 - - - - - 7442261,4 - ного медицин- 2015 8704300,2 - - - - - 8704300,2 400000,0 ского страхова- 2016 9526209,9 - - - - - 9526209,9 576000,0 ния 2017 11206223,9 - - - - - 11206223,9 1040000,0 2018 11938088,8 - - - - - 11938088,8 475000,0 2019 12463364,7 - - - - - 12463364,7 486400,0 2020 12986826,0 - - - - - 12986826,0 486400,0 Подпрограмма "Профилактика Всего 2013 2355119,5 150841,6 - 27751,6 - - 2176526,3 - заболеваний и формирование 2014 2658135,4 91170,0 4670,0 29088,3 - - 2537877,1 - здорового образа жизни. Развитие 2015 3127648,4 101041,7 14466,7 58172,4 - - 2968434,3 163500,0 первичной медико- 2016 3396920,1 105786,9 14969,7 60830,7 - - 3230302,5 209300,0 санитарной помощи" 2017 3985923,8 110752,2 15486,6 73002,7 - - 3802168,9 415600,0 2018 4244538,1 114134,5 16017,2 77705,3 - - 4052698,3 190100,0 2019 4430952,3 119462,0 16537,2 80473,3 - - 4231017,0 198000,0 2020 4617004,0 125023,6 17055,3 83260,7 - - 4408719,7 198000,0 в том числе 2013 2176526,3 - - - - - 2176526,3 - средства обязатель- 2014 2537877,1 - - - - - 2537877,1 - ного медицин- 2015 2968434,3 - - - - - 2968434,3 163500,0 ского страхова- 2016 3230302,5 - - - - - 3230302,5 209300,0 ния 2017 3802168,9 - - - - - 3802168,9 415600,0 2018 4052698,3 - - - - - 4052698,3 190100,0 2019 4231017,0 - - - - - 4231017,0 198000,0 2020 4408719,7 - - - - - 4408719,7 198000,0 Подпрограмма "Совершенствова- Всего 2013 3587814,0 45040,0 - 939250,2 - - 2603523,8 - ние оказания специализирован- 2014 4093565,7 75300,0 35000,0 952430,7 150000,0 - 3065835,0 - ной, включая высокотехноло- 2015 5119579,4 238600,0 238500,0 1261079,0 200000,0 - 3619900,4 171200,0 гичную, медицинской 2016 6147682,8 305402,7 280000,0 1903828,7 360000,0 - 3938451,4 199300,0 помощи, скорой, в том числе скорой 2017 7378043,9 13522,0 - 2732902,9 240000,0 - 4631619,0 460000,0 специализирован- ной, медицинской 2018 8331242,3 14157,5 - 3384410,6 100000,0 - 4932674,2 193100,0 помощи, медицинской 2019 8543945,9 24780,7 10000,0 3369453,3 100000,0 - 5149711,9 195000,0 эвакуации" 2020 8892698,1 25430,8 10000,0 3501267,5 100000,0 - 5365999,8 195000,0 объемы 2013 - - - - - - - - финанси- рования, 2014 70000,0 - - 70000,0 - - - - предусмот- ренные в 2015 100000,0 - - 100000,0 - - - - областной адресной 2016 120000,0 - - 120000,0 - - - - инвестици- онной 2017 - - - - - - - - программе 2018 - - - - - - - - 2019 - - - - - - - - 2020 - - - - - - - - в том числе 2013 2603523,8 - - - - - 2603523,8 - средства обязатель- 2014 3065835,0 - - - - - 3065835,0 - ного медицин- 2015 3619900,4 - - - - - 3619900,4 171200,0 ского страхова- 2016 3938451,4 - - - - - 3938451,4 199300,0 ния 2017 4631619,0 - - - - - 4631619,0 460000,0 2018 4932674,2 - - - - - 4932674,2 193100,0 2019 5149711,9 - - - - - 5149711,9 195000,0 2020 5365999,8 - - - - - 5365999,8 195000,0 Подпрограмма "Развитие Всего 2013 614500,0 - - - - - 614500,0 - государственно- частного 2014 82200,0 - - - - - 82200,0 - партнерства" 2015 37800,0 - - - - - 37800,0 - 2016 14500,0 - - - - - 14500,0 - 2017 24000,0 - - - - - 24000,0 - 2018 16500,0 - - - - - 16500,0 - 2019 17500,0 - - - - - 17500,0 - 2020 - - - - - - - - Подпрограмма "Охрана здоровья Всего 2013 2473548,9 980068,01 866680,0 11980,2 - - 1481500,7 - матери и ребенка" 2014 3594107,7 1880043,0 563156,0 15832,2 - - 1698232,5 - 2015 3747149,7 1784240,0 570590,0 9909,0 - - 1953000,7 65300,0 2016 2150878,3 15618,9 - 10394,6 - - 2124864,8 167400,0 2017 2525940,5 16206,1 - 10893,4 - - 2498841,0 164400,0 2018 2702382,5 29711,5 - 11405,3 - - 2661265,7 91800,0 2019 2809671,0 19402,7 - 11907,0 - - 2778361,3 93400,0 2020 2934587,3 27124,4 - 12410,4 - - 2895052,5 93400,0 в том числе 2013 1481500,7 - - - - - 1481500,7 - средства обязатель- 2014 1698232,5 - - - - - 1698232,5 - ного медицин- 2015 1953000,7 - - - - - 1953000,7 65300,0 ского страхова- 2016 2124864,8 - - - - - 2124864,8 167400,0 ния 2017 2498841,0 - - - - - 2498841,0 164400,0 2018 2661265,7 - - - - - 2661265,7 91800,0 2019 2778361,3 - - - - - 2778361,3 93400,0 2020 2895052,5 - - - - - 2895052,5 93400,0 Подпрограмма "Развитие Всего 2013 129711,9 - - 101362,7 - - 28349,2 - медицинской реабилитации и 2014 178955,7 43978,3 43978,3 101922,2 35000,0 - 33055,2 - санаторно- курортного 2015 233539,8 75452,6 75452,6 119422,5 51500,0 - 38664,7 - лечения, в том числе детей" 2016 222480,7 21816,6 21816,6 158596,9 4500,0 - 42067,2 - 2017 319059,3 22905,3 22905,3 246683,0 6000,0 - 49471,0 - 2018 379055,9 24051,3 24051,3 302318,0 3800,0 - 52686,6 - 2019 396028,6 25256,7 25256,7 315767,0 3800,0 - 55004,9 - 2020 413091,9 26532,5 26532,5 329244,3 3800,0 - 57315,1 - объемы 2013 27000,0 - - 27000,0 - - - - финанси- рования, 2014 35000,0 - - 35000,0 - - - - предусмот- ренные в 2015 51500,0 - - 51500,0 - - - - областной адресной 2016 - - - - - - - - инвестици- онной 2017 - - - - - - - - программе 2018 - - - - - - - - 2019 - - - - - - - - 2020 - - - - - - - - в том числе 2013 28349,2 - - - - - 28349,2 - средства обязатель- 2014 33055,2 - - - - - 33055,2 - ного медицин- 2015 38664,7 - - - - - 38664,7 - ского страхова- 2016 42067,2 - - - - - 42067,2 - ния 2017 49471,0 - - - - - 49471,0 - 2018 52686,6 - - - - - 52686,6 - 2019 55004,9 - - - - - 55004,9 - 2020 57315,1 - - - - - 57315,1 Подпрограмма "Оказание Всего 2013 44418,0 - - 44418,0 - - - - паллиативной помощи, в том 2014 49631,2 - - 49631,2 4250,0 - - - числе детям" 2015 56980,4 - - 56980,4 7580,0 - - - 2016 81321,2 - - 81321,2 9120,0 - - - 2017 143553,5 - - 143553,5 12600,0 - - - 2018 182178,0 - - 182178,0 10200,0 - - - 2019 190171,8 - - 190171,8 12000,0 - - - 2020 198138,0 - - 198138,0 12000,0 - - - Подпрограмма "Кадровое Всего 2013 206174,9 86565,0 - 95884,9 - - 23725,0 - обеспечение системы 2014 199762,1 84319,0 - 84718,1 1800,0 - 30725,0 - здравоохранения" 2015 213422,6 87720,0 - 93652,6 3360,0 - 32050,0 - 2016 241716,3 108813,8 - 98122,5 5040,0 - 34780,0 - 2017 269916,9 130467,2 - 102704,7 6720,0 - 36745,0 - 2018 287778,1 142002,1 - 107194,0 8400,0 - 38582,0 - 2019 279856,1 136499,1 - 101725,0 10080,0 - 41632,0 - 2020 294917,7 146620,6 - 104620,1 10080,0 - 43677,0 - Подпрограмма "Совершенствова- Всего 2013 838481,8 645795,3 - 190786,5 - - 1900,0 - ние системы лекарственного 2014 987757,4 775974,8 - 209802,6 - - 1980,0 - обеспечения, в том числе в 2015 1018827,4 806974,8 - 209802,6 - - 2050,0 - Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|