|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1112
Документ имеет не последнюю редакцию.
федеральным сегментами единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения; сопровождение медицинских информационных систем регионального уровня и уровня учреждений здравоохранения; повышение квалификации персонала информационно-технических служб учреждений здравоохранения. 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 9 Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы
9: всего - 143367,18 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 14722,7 тыс. руб., 2015 год - 14722,7 тыс. руб.,
2016 год - 20612,0 тыс. руб.,
2017 год - 21704,44 тыс. руб.,
2018 год - 22811,36 тыс. руб.,
2019 год - 23883,5 тыс. руб.,
2020 год - 24910,49 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственных средств) - 143367,18 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 14722,7 тыс. руб.,
2015 год - 14722,7 тыс. руб.,
2016 год - 20612,0 тыс. руб.,
2017 год - 21704,44 тыс. руб.,
2018 год - 22811,36 тыс. руб.,
2019 год - 23883,5 тыс. руб.,
2020 год - 24910,49 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 1 к Подпрограмме 9. 5. Целевые показатели реализации Подпрограммы 9 Сведения о показателях представлены в приложении 2 к Подпрограмме
9. Методика расчета показателей
1. Доля государственных медицинских организаций, включенных в систему обмена медицинской информацией в защищенной информационной сети в сфере здравоохранения области, %, рассчитывается по формуле: Y = X / N x 100%, где:
X - число медицинских учреждений, включенных в систему обмена медицинской информацией в защищенной информационной сети в сфере здравоохранения области; N - общее количество учреждений здравоохранения.
2. Доля учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами, %, рассчитывается по формуле: Y = X / N x 100%, где:
X - количество учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами; N - общее количество документации.
3. Доля государственных медицинских организаций, включенных в систему оценки эффективности их работы и оценки качества медицинских услуг, %, рассчитывается по формуле: Y = X / N x 100%, где:
X - количество государственных медицинских организаций, включенных в систему оценки эффективности их работы и оценки качества
медицинских услуг; N - общее количество государственных медицинских организаций всего. В результате реализации Подпрограммы 9 ожидаемые результаты:
доля государственных медицинских организаций, включенных в систему обмена медицинской информацией в защищенной информационной сети в сфере здравоохранения области, будет составлять не менее 95%; процент учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами, составит не менее 95%; доля государственных медицинских организаций, включенных в систему оценки эффективности их работы и оценки качества медицинских услуг, составит не менее 95%. Успешное внедрение и применение информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения должно способствовать системной модернизации отрасли, повышению доступности и качества медицинской помощи, предоставлению возможности на новом качественном уровне проводить как планирование, так и контроль за использованием бюджетных средств, обеспечить удовлетворение потребности населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи, получение общей статистической картины по заболеваемости населения области, совершенствование квалификации медицинского персонала, повышение информированности граждан в вопросах здравоохранения. Также в рамках внедрения современных информационных систем в здравоохранение будет решена задача обеспечения системы здравоохранения области эпидемиологической, популяционной, медико-генетической информацией, необходимой для моделирования и прогнозирования. Приложение 1 к Подпрограмме 9 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 9 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.) |--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Статус |Наименование основных мероприятий |Источник финансирования|Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | |--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | |--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------| | | | |предельные |предельные |предельные |потребность |потребность |потребность |потребность | | | | |объемы |объемы |объемы | | | | | |--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | |--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------| |Подпрограмма 9 |Совершенствование информатизации в |всего |14722,70 |14722,70 |20612,00 |21704,44 |22811,36 |23883,50 |24910,49 | | |здравоохранении | | | | | | | | | |--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------| | | |в том числе за счет |14722,70 |14722,70 |20612,00 |21704,44 |22811,36 |23883,50 |24910,49 | | | |собственных доходов | | | | | | | | | | |областного бюджета | | | | | | | | |--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------| |Основное мероприятие 9.1 |Обеспечение функционирования и развития|всего за счет |14722,70 |14722,70 |20612,00 |21704,44 |22811,36 |23883,50 |24910,49 | | |регионального сегмента единой |собственных доходов | | | | | | | | | |государственной информационной системы |областного бюджета | | | | | | | | | |в сфере здравоохранения | | | | | | | | | |--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------| Приложение 2 к Подпрограмме 9 СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 9 |---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------| |N п/п |Задачи, направленные на достижение цели |Наименование индикатора (показателя) |Ед. измерения |Значения показателей | |---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | |---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 | |---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------| |1. |Организация персонализированной работы |доля государственных медицинских |процент |5 |30 |40 |50 |60 |70 |80 |90 |95 | | |медицинских организаций с высокорисковыми |организаций, включенных в систему обмена | | | | | | | | | | | | |группами пациентов, в том числе с |медицинской информацией в защищенной | | | | | | | | | | | | |использованием мобильной связи, SMS, сети |информационной сети в сфере здравоохранения| | | | | | | | | | | | |Интернет; |области | | | | | | | | | | | | |повышение доступности консультационных услуг | | | | | | | | | | | | | |медицинских экспертов для населения за счет | | | | | | | | | | | | | |использования телемедицинских консультаций; | | | | | | | | | | | | | |повышение оперативности оказания медицинской | | | | | | | | | | | | | |помощи высокорисковым группам пациентов за | | | | | | | | | | | | | |счет использования технологий дистанционного | | | | | | | | | | | | | |скрининга; | | | | | | | | | | | | | |внедрение электронных образовательных курсов | | | | | | | | | | | | | |и систем поддержки принятия врачебных решений| | | | | | | | | | | | | |в повседневную деятельность медицинских | | | | | | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | | | | |---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------| | | |процент учетной и отчетной медицинской |процент |10 |15 |20 |30 |35 |40 |50 |80 |95 | | | |документации, представленной в электронном | | | | | | | | | | | | | |виде в соответствии с едиными стандартами | | | | | | | | | | | |---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------| |2. |Создание системы управления качеством |доля государственных медицинских |процент |0 |75 |80 |85 |90 |91 |92 |93 |95 | | |медицинских услуг на основе современных |организаций, включенных в систему оценки | | | | | | | | | | | | |информационных технологий |эффективности их работы и оценки качества | | | | | | | | | | | | | |медицинских услуг | | | | | | | | | | | |---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------| Приложение 10 к Государственной программе (В редакции Постановления Правительства Вологодской области
от 09.06.2014 № 497)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Приложение 11 к Государственной программе (В редакции Постановления Правительства Вологодской области
от 09.06.2014 № 497)
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Приложение 12 к Государственной программе СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2020 ГОДЫ |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ¦N ¦Задачи ¦Показатель (индикатор) ¦Ед. измерения ¦Значения показателей ¦ ¦п/п¦ ¦(наименование) ¦ |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦2017 ¦2018 ¦2019 ¦2020 ¦ |---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦1 ¦ ¦2 ¦3 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦13 ¦ |---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦1. ¦Обеспечение приоритета ¦потребление алкогольной ¦литров на душу ¦13,75 ¦13,30 ¦13,00 ¦12,75 ¦12,00 ¦11,75 ¦11,00 ¦10,75 ¦10,00 ¦ ¦ ¦профилактики в сфере охраны ¦продукции (в перерасчете на ¦населения в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здоровья и развития ¦абсолютный алкоголь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первичной медико-санитарной |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦ ¦помощи ¦распространенность ¦процент ¦29,1 ¦29,1 ¦29,1 ¦28 ¦27,8 ¦27,4 ¦26,2 ¦25,6 ¦25 ¦ ¦ ¦ ¦потребления табака среди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взрослого населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦ ¦ ¦распространенность ¦процент ¦- ¦20 ¦20 ¦20 ¦18,5 ¦18 ¦17 ¦16 ¦15 ¦ ¦ ¦ ¦потребления табака среди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей и подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦ ¦ ¦заболеваемость туберкулезом ¦на 100 тыс. населения ¦32,9 ¦33,5 ¦33 ¦32,5 ¦32 ¦31,5 ¦30,5 ¦30,2 ¦30 ¦ ¦ ¦ |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦ ¦ ¦смертность от всех причин ¦на 1000 населения ¦15,1 ¦14,7 ¦14,3 ¦14 ¦13,6 ¦13,1 ¦12,6 ¦12,4 ¦12,2 ¦ ¦ ¦ |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------+---------|---------| ¦ ¦ ¦ожидаемая продолжительность ¦лет ¦69,2 ¦69,5 ¦70,1 ¦71,2 ¦71,8 ¦72,5 ¦73,2 ¦73,6 ¦74 ¦ ¦ ¦ ¦жизни при рождении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦2. ¦Повышение эффективности ¦смертность от болезней ¦на 100 тыс. населения ¦893,3 ¦859,4 ¦825,5 ¦791,6 ¦757,7 ¦712,8 ¦670,4 ¦660,2 ¦649,4 ¦ ¦ ¦оказания специализированной,¦системы кровообращения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включая высокотехнологичную,|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦ ¦медицинской помощи, скорой, ¦смертность от дорожно- ¦на 100 тыс. населения ¦18,3 ¦10,8 ¦10,2 ¦9,6 ¦9,1 ¦8,5 ¦8 ¦7,9 ¦7,8 ¦ ¦ ¦в том числе скорой ¦транспортных происшествий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализированной, |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦ ¦медицинской помощи, ¦смертность от новообразований¦на 100 тыс. населения ¦223,4 ¦215 ¦210 ¦204 ¦202 ¦200,5 ¦197,8 ¦196,4 ¦195,1 ¦ ¦ ¦медицинской эвакуации ¦(в том числе от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦злокачественных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦ ¦ ¦смертность от туберкулеза ¦на 100 тыс. населения ¦7,2 ¦7 ¦7 ¦7 ¦6.9 ¦6,8 ¦6,8 ¦6,8 ¦6,8 ¦ |---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦3. ¦Обеспечение системности ¦фондооснащенность учреждений ¦руб. на ¦ ¦организации охраны здоровья ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦4. ¦Повышение эффективности ¦материнская смертность ¦случаев на ¦17,9 ¦16 ¦15,5 ¦14,5 ¦13,8 ¦13,5 ¦13 ¦12,9 ¦12,9 ¦ ¦ ¦службы родовспоможения и ¦ ¦100 тыс. родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детства ¦ ¦живыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦ ¦ ¦младенческая смертность ¦случаев на 1000 ¦8,4 ¦8,2 ¦8 ¦7,8 ¦7,5 ¦7,4 ¦7 ¦6,6 ¦6,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родившихся живыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦5. ¦Развитие медицинской ¦охват реабилитационной ¦процент ¦1,90 ¦4,00 ¦6,00 ¦9,00 ¦12,00 ¦15,00 ¦17,00 ¦21,00 ¦не менее ¦ ¦ ¦реабилитации населения и ¦медицинской помощью пациентов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25% ¦ ¦ ¦совершенствование системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно-курортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечения, в том числе детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦6. ¦Обеспечение медицинской ¦обеспеченность койками для ¦коек/100 тыс. взрослого¦н/д ¦н/д ¦0,9 ¦1,8 ¦3,9 ¦5,3 ¦6,7 ¦7,4 ¦8,7 ¦ ¦ ¦помощью неизлечимых больных,¦оказания паллиативной помощи ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе детей (оказание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦паллиативной помощи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦7. ¦Обеспечение системы ¦обеспеченность врачами ¦на 10 тыс. населения ¦31,50 ¦32,50 ¦33,00 ¦33,70 ¦33,80 ¦33,90 ¦34,00 ¦34,10 ¦34,20 ¦ ¦ ¦здравоохранения |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦ ¦высококвалифицированными и ¦соотношение врачей и среднего¦коэффициент ¦1/3,2 ¦1/3,5 ¦1/3,6 ¦1/3,7 ¦1/3,8 ¦1/3,9 ¦1/4,0 ¦1/4,0 ¦1/4,0 ¦ ¦ ¦мотивированными кадрами ¦медицинского персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦ ¦ ¦соотношение средней ¦процент ¦118,80 ¦116,80 ¦121,90 ¦137,00 ¦159,60 ¦200,00 ¦200,00 ¦200,00 ¦200,00 ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы врачей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, имеющих высшее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(фармацевтическое) или иное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высшее образование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляющих медицинские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги (обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг), к средней заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плате в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦ ¦ ¦соотношение средней ¦процент ¦62,50 ¦61,90 ¦64,50 ¦79,30 ¦86,30 ¦100,00 ¦100,00 ¦100,00 ¦100,00 ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(фармацевтического) персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(персонала, обеспечивающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условия для предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинских услуг) к средней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной плате в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦ ¦ ¦соотношение средней ¦процент ¦28,60 ¦27,90 ¦35,00 ¦52,40 ¦70,50 ¦100,00 ¦100,00 ¦100,00 ¦100,00 ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы младшего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(персонала, обеспечивающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условия для предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинских услуг) к средней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной плате в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦8. ¦Совершенствование ¦удовлетворение потребности ¦процент ¦96,50 ¦97,00 ¦97,50 ¦98,00 ¦98,00 ¦98,00 ¦98,00 ¦98.00 ¦98,00 ¦ ¦ ¦лекарственного обеспечения ¦граждан, имеющих право на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения области ¦бесплатное получение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекарственных препаратов, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимых лекарственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦препаратах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦9. ¦Развитие информатизации ¦доля учетной и отчетной ¦процент ¦10,00 ¦15,00 ¦20,00 ¦30,00 ¦35,00 ¦40,00 ¦50,00 ¦80,00 ¦95,00 ¦ ¦ ¦системы здравоохранения ¦медицинской документации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, включая развитие ¦представленной в электронном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телемедицины ¦виде в соответствии с едиными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стандартами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||