Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1112

Документ имеет не последнюю редакцию.

документации,   оснащение   оборудованием,  автотранспортом  и  прочие
мероприятия. (Пункт в редакции Постановления Правительства Вологодской
области от 29.12.2014 № 1220)
     2.  Создание  и  ведение  базы  данных  донорства  крови   и   ее
компонентов,  в  которую  будут  внесены  биометрические  персональные
данные донора.
     3. Создание в области системы учреждений и  подразделений  службы
крови 2 уровней:
     медицинские    организации,    имеющие    в    своем     составе:
трансфузиологические    кабинеты,    осуществляющие   транспортировку,
хранение  компонентов  донорской  крови,  организацию   трансфузионной
терапии;
     станции переливания крови.
     4. Совершенствование системы лабораторного скрининга и  заготовки
компонентов   крови.   Завершение   внедрения  двухэтапного  скрининга
трансфузионных инфекций (иммуноферментный метод определения антител  +
антигенов   инфекционных   агентов  и  молекулярно-генетический  метод
выявления вирусных РНК/ДНК), соответствующего международным стандартам
скрининга  и  полной автоматизации данных лабораторных исследований на
БУЗ ВО "СПК N 2".
     5. Внедрение ресурсосберегающих  способов  заготовки  компонентов
крови,  таких  как  аппаратные  методы заготовки плазмы и тромбоцитов,
отличающихся  автоматизированным  контролем  качества  и  возможностью
получения  большего количества необходимых компонентов крови от одного
донора.
     6.  Укомплектование  медицинскими  кадрами  станций   переливания
крови.
     7. Развитие безвозмездного добровольного донорства:
     пропаганда    безвозмездного    добровольного     донорства     с
использованием  современных  рекламных  технологий  (наружная реклама,
телевидение, радио, пресса);
     проведение  агитационной  работы  по  пропаганде   безвозмездного
донорства среди учащейся молодежи, студентов и школьников;
     создание    молодежных    волонтерских    отрядов,    организация
взаимодействия волонтерских групп различных учебных заведений;
     проведение  заседаний  регионального  общественного   совета   по
донорству в соответствии с планом мероприятий;
     проведение "круглого стола" по вопросам  развития  безвозмездного
донорского движения (ежегодно);
     проведение выездных акций безвозмездного донорства  в  вузах,  на
предприятиях, в организациях и учреждениях;
     участие, организация и проведение  ежегодных  федеральных  акций:
"Национальный  день донора крови", "Авто-МотоДонор", "Спасибо, донор",
"Всероссийская суббота доноров", "День донорского совершеннолетия".
     В результате проводимых мероприятий планируется:
     стабилизировать  численность  донорских  кадров  на  уровне  12,0
доноров на 1000 населения;
     увеличить объемы производства  компонентов  из  донорской  крови:
лейкофильтрованных    компонентов    крови   и   вирусинактивированной
свежезамороженной плазмы;
     обеспечить    детские    и     родовспомогательные     учреждения
лейкофильтрованными компонентами крови на 100%;
     внедрить    двухэтапный    скрининг    донорской     крови     на
автоматизированных системах на БУЗ ВО "СПК N 2";
     исключить   возможность   передачи   с   донорской   кровью,   ее
компонентами и препаратами ВИЧ-инфекции, гепатитов B и C, сифилиса;
     привлечь квалифицированные медицинские кадры в учреждения  службы
крови области.

 

               4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 2                

 

     Объем      финансовых   средств,   необходимых   для   реализации

Подпрограммы 2:

     всего – 8 659 295,1 тыс. руб., в том числе по годам:

     2014 год – 1 108 033,2 тыс. руб.,

     2015 год – 1 150 432,8 тыс. руб.,

     2016 год – 568 071,7 тыс. руб.,

     2017 год – 1 039 329,8 тыс. руб.,

     2018 год – 1 527 045,4 тыс. руб.,

     2019 год – 1 598 816,6 тыс. руб.,

     2020 год – 1 667 565,6 тыс. руб.,

     из них:   средства  областного   бюджета   (собственные доходы) –

8 315 654,6 тыс. руб., в том числе по годам:

     2014 год – 1 006 079,2 тыс. руб.,

     2015 год – 1 064 497,3 тыс. руб.,

     2016 год – 490 196,2 тыс. руб.,

     2017 год – 961 454,3 тыс. руб.,

     2018 год – 1 527 045,4 тыс. руб.,

     2019 год – 1 598 816,6 тыс. руб.,

     2020 год – 1 667 565,6 тыс. руб.,

     средства    федерального   бюджета   (субвенции   и   субсидии) –

343 640,5 тыс. руб., в том числе по годам:

     2014 год – 101 954,0 тыс. руб.,

     2015 год – 85 935,5 тыс. руб.,

     2016 год – 77 875,5 тыс. руб.,

     2017 год – 77 875,5 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2   за  счет   средств  областного

бюджета (в том числе субвенции и  субсидии  из  федерального  бюджета)

представлено в приложении 1 к Подпрограмме 2.

 

(Раздел  в  редакции  Постановления  Правительства Вологодской области

от   09.06.2014      497;  от 30.03.2015 № 251)

 

 

       5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств

     федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных

             фондов на реализацию целей Подпрограммы 2

 

     Объем прогнозной оценки привлечения средств  федерального бюджета,

бюджетов государственных   внебюджетных  фондов  на  достижение целей и

решение задач Подпрограммы 2:

     всего – 41 120 036,1 тыс. руб., в том числе по годам:

     2014 год – 4 815 588,0 тыс. руб.,

     2015 год – 5 333 563,3 тыс. руб.,

     2016 год – 5 668 366,9 тыс. руб.,

     2017 год – 5 909 951,1 тыс. руб.,

     2018 год – 6 177 903,0 тыс. руб.,

     2019 год – 6 468 264,2 тыс. руб.,

     2020 год – 6 746 399,6 тыс. руб.;

     из них по источникам финансового обеспечения:

     средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) 610 250,7 –

тыс. руб.,

     средства   территориального  фонда   обязательного   медицинского

страхования в объеме – 39 660 801,8 тыс. руб.

     средства Фонда социального страхования   Российской   Федерации –

848 983,6 тыс. руб.

     Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2

к Подпрограмме 2.

 

(Раздел дополнен  -  Постановление  Правительства  Вологодской области

от 30.03.2015 № 251)

 

           6. Целевые показатели реализации Подпрограммы 2            

 

     Сведения о показателях Подпрограммы 2 представлены в приложении 3
к Подпрограмме 2.
     Сведения о порядке сбора информации и  методике  расчета  целевых
показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 представлены в приложении 4 к
Подпрограмме  2.    редакции Постановления Правительства Вологодской
области от 30.03.2015 № 251)
     Пункты с 1 по 17 (Исключены   -   Постановление     Правительства
Вологодской области от 30.03.2015 № 251)
     По результатам реализации 1 этапа Подпрограммы 2 к 2016 году:
     доля  абациллированных  больных  туберкулезом  от  числа  больных
туберкулезом  с  бактериовыделением  увеличится с 37,4% в 2012 году до
56% в 2016 году;
     заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения снизится с 32,9
в 2012 году до 32,0 в 2016 году;
     смертность от туберкулеза снизится с 7,2 в 2012  году  до  6,9  в
2016 году;
     доля   ВИЧ-инфицированных   лиц,   получающих   антиретровирусную
терапию,  от числа состоящих на диспансерном учете, вырастет с 21,0% в
2012 году до 22,0% в 2016 году;
     ожидаемая   продолжительность   жизни   ВИЧ-инфицированных   лиц,
получающих  антиретровирусную  терапию  в  соответствии с действующими
стандартами, вырастет с 40,0 в 2012 году до 62,7 лет в 2016 году;
     число наркологических больных, находящихся в ремиссии от  1  года
до  2  лет,  вырастет  с 7,2 в 2012 году до 8,5 на 100 наркологических
больных в 2016 году;
     число наркологических больных, находящихся  в  ремиссии  более  2
лет, вырастет с 4,81 в 2012 году до 6,0 на 100 наркологических больных
в 2016 году;
     число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2
лет,  вырастет с 7,57 в 2012 году до 9,2 на 100 больных алкоголизмом в
2016 году;
     число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более  2  лет,
вырастет  с 4,72 в  2012 году до 6,1  на 100  больных  алкоголизмом  в 
2016 году;
     доля    больных     психическими     расстройствами,     повторно
госпитализированных  в  течение года, снизится с 12,98% в 2012 году до
13,15% в 2016 году;
     смертность от ишемической болезни сердца на  100  тыс.  населения
снизится с 464,2 в 2012 году до 401,7 в 2016 году;
     смертность  от  цереброваскулярных  заболеваний   на   100   тыс.
населения снизится с 260,3 в 2012 году до 218,6 в 2016 году;
     удельный   вес   больных   злокачественными    новообразованиями,
состоящих  на  учете  с  момента  установления диагноза 5 лет и более,
увеличится с 51,6% в 2012 году до 52,8% в 2016 году;
     одногодичная    летальность    больных    со     злокачественными
новообразованиями снизится с 27,1% в 2012 году до 25,5% в 2016 году;
     доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем  доезда
до  больного  менее  20  минут вырастет с 83,3% в 2012 году до 86,8% в
2016 году;
     больничная     летальность     пострадавших     в      результате
дорожно-транспортных  происшествий снизится с 4,2% в 2012 году до 4,1%
в 2016 году;
     доля  станций  переливания  крови,   обеспечивающих   современный
уровень  качества  и  безопасности компонентов крови, вырастет с 70% в
2012 году до 100% в 2016 году.
     По результатам реализации 2 этапа подпрограммы к 2020 году:
     доля  абациллированных  больных  туберкулезом  от  числа  больных
туберкулезом  с  бактериовыделением  увеличится с 56,0% в 2016 году до
75% в 2020 году;
     заболеваемость туберкулезом снизится с 32,0 в 2016 году  до  30,0
на 100 тыс. населения в 2020 году;
     смертность от туберкулеза снизится с 6,9 в 2016 году  до  6,8  на
100 тыс. населения в 2020 году;
     доля   ВИЧ-инфицированных   лиц,   получающих   антиретровирусную
терапию,  от  числа состоящих на диспансерном учете вырастет с 22,0% в
2016 году до 23,5% в 2020 году;
     ожидаемая   продолжительность   жизни   ВИЧ-инфицированных   лиц,
получающих  антиретровирусную  терапию  в  соответствии с действующими
стандартами, вырастет с 62,7 в 2016 году до 65,7 лет в 2020 году;
     число наркологических больных, находящихся в ремиссии от  1  года
до  2  лет,  вырастет  с 8,5 в 2016 году до 9,5 на 100 наркологических
больных в 2020 году;
     число наркологических больных , находящихся  в   ремиссии   более  
2 лет,  вырастет  с 6,0   в 2016 году  до  8,1 на 100  наркологических 
больных в 2020 году;
     число  больных  алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 
2 лет,  вырастет с 9,2 в 2016 году до 11,0 на 100 больных алкоголизмом 
в 2020 году;
     число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более  2  лет,
вырастет   с  6,1 в 2016 году до 8,0  на 100 больных   алкоголизмом  в 
2020 году;
     доля    больных     психическими     расстройствами,     повторно
госпитализированных  в  течение года, снизится с 13,15% в 2016 году до
12,95% в 2020 году;
     смертность  от  ишемической   болезни   сердца снизится с 401,7 в  
2016 году до 355,8 на 100 тыс. населения в 2020 году;
     смертность от цереброваскулярных заболеваний снизится с  218,6  в
2016 году до 208,4 на 100 тыс. населения в 2020 году;
     удельный   вес   больных   злокачественными    новообразованиями,
состоящих  на  учете  с  момента  установления диагноза 5 лет и более,
увеличится с 52,8% в 2016 году до 54,5% в 2020 году;
     одногодичная    летальность    больных    со     злокачественными
новообразованиями снизится с 25,5% в 2016 году до 23,7% в 2020 году;
     доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем  доезда
до  больного   менее  20 минут  вырастет  с 86,8% в 2016 году до 90% в 
2020 году;
     больничная     летальность     пострадавших     в      результате
дорожно-транспортных  происшествий снизится с 4,1% в 2016 году до 3,9%
в 2020 году.

 

 

Приложение 1

к Подпрограмме 2

 

      (В редакции Постановления Правительства Вологодской области    

      от 09.06.2014 № 497; от 02.09.2014 № 774; от 27.10.2014 № 966;

         от    29.12.2014       1220;   от 30.03.2015 № 251)

 

     Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 Государственной программы

                     за счет средств областного бюджета

 

Статус

Наименование основных мероприятий

Источник финансирова-ния

Расходы (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

предельные объемы

предельные объемы

предельные объемы

предельные объемы

потребность

потребность

потребность

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограм-ма 2

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологич-ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

всего, в том числе

1 108 033,2

1 150 432,8

568 071,7

1 039 329,8

1 527 045,4

1 598 816,6

1 667 565,6

собственные доходы областного бюджета

1 006 079,2

1 064 497,3

490 196,2

961 454,3

1 527 045,4

1 598 816,6

1 667 565,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

101 954,0

85 935,5

77 875,5

77 875,5

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

всего, в том числе

220 530,9

158 366,7

100 826,1

158 987,9

237 112,2

248 256,5

258 931,5

собственные доходы областного бюджета

169 407,7

145 124,0

87 848,

146 010,1

237 112,2

248 256,5

258 931,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

51 123,2

13 242,7

12 977,8

12 977,8

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2

Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, инфекционными заболеваниями

всего, в том числе

67 710,0

87 968,8

70 603,9

79 858,3

15 300,0

16 019,1

16 707,8

собственные доходы областного бюджета

16 879,2

15 276,0

5 706,2

14 960,6

15 300,0

16 019,1

16 707,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

50 830,8

72 692,8

64 897,7

64 897,7

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3

Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным

собственные доходы областного бюджета

74 866,5

75 517,4

38 802,2

80 873,0

104 042,3

108 932,3

113 616,4

Основное мероприятие 2.4

 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

собственные доходы областного бюджета

373 200,5

393 065,8

200 671,8

415 721,0

617 033,6

646 034,2

673 813,7

Основное мероприятие 2.5

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

собственные доходы областного бюджета

11 083,5

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

собственные доходы областного бюджета

0,0

867,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.7

Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

собственные доходы областного бюджета

73 621,3

100 938,7

39 928,8

90 082,3

116 099,8

121 556,5

126 783,4

Основное мероприятие 2.8

Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.9

Совершенствование оказания медицинской помощи больным травматологического профиля

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.10

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями

собственные доходы областного бюджета

92 044,3

99 544,6

44 659,8

104 709,5

130 596,5

136 734,5

142 614,1

Основное мероприятие 2.11

Совершенствование службы крови

собственные доходы областного бюджета

194 976,2

224 163,8

72 579,1

109 097,8

306 861,0

321 283,5

335 098,7

 

 

Приложение 2
к Подпрограмме 2

 

      (В редакции Постановления Правительства Вологодской области     

       от 09.06.2014 № 497 от 29.12.2014 № 1220; от 30.03.2015 № 251)          

 

        Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств

 федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов

                на реализацию целей Подпрограммы 2

 

Источник

финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

всего 2014-2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего

4 815 588,0

5 333 563,3

5 668 366,9

5 909 951,1

6 177 903,0

6 468 264,2

6 746 399,6

41 120 036,1

Федеральный бюджет

101 954,00

85 935,50

77 875,50

77 875,50

84 934,2

88 926,1

92 749,9

610 250,7

Территориальный фонд ОМС

4 604 542,0

5 148 003,0

5 490 812,0

5 732 401,0

5 952 506,9

6 232 274,5

6 500 262,4

39 660 801,8

Фонд социального страхования Российской Федерации

109 092,0

99 624,8

99 679,4

99 674,6

140 461,9

147 063,6

153 387,3

848 983,6

 

 

Приложение 3
к Подпрограмме 2

 

      (В редакции Постановления Правительства Вологодской области     

                   от 02.09.2014 № 774; от 30.03.2015 № 251)                     

 

                               СВЕДЕНИЯ                               
        О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

N п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование индикатора (показателя)

Ед. измерения

Значения показателей

 

 

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

пункт  (Исключен  -  Постановление  Правительства  Вологодской области от 30.03.2015 № 251)

пункт  (Исключен  -  Постановление  Правительства  Вологодской области от 30.03.2015 № 251)

1.

Снижение заболеваемости и смертности

от туберкулеза, увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

процент

37,4

42,5

47,5

52,5

56

60

65

70

75

2.

Совершенствование оказания 

специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C

доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете

процент

21

21

21,5

21,5

22

22,5

22,5

23

23,5

 

 

ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами

лет

40

45

49

54

62,7

63

64

65

65,7

3.

Модернизация наркологической службы области

число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных 

среднегодового контингента

7,22

7,8

8

8,2

8,5

8,7

9

9,1

9,5

 

 

число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет

число наркологических больных, находящихся в ремиссии, на 100 наркологических больных 

среднегодового контингента

4,81

4,99

5,3

5,8

6

6,5

7

7,6

8,1

 

 

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

7,57

7,9

8,3

8,9

9,2

9,5

9,9

10,5

11

 

 

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии, на 100 больных алкоголизмом 

среднегодового контингента

4,72

5,1

5,6

5,9

6,1

6,5

7

7,3

8,0

4.

Совершенствование методов диагностики  и лечения психических расстройств, 

внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации

доля больных психическими 

расстройствами, повторно 

госпитализированных в течение года

процент

12,98

13

13,1

13,2

13,15

13,1

13,05

13

12,95

5.

Совершенствование оказания 

специализированной медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями

смертность от ишемической болезни сердца

на 100 тыс. населения

464,2

439,9

418,5

410,2

401,7

389,5

371,4

366,6

355,8

 

 

смертность от цереброваскулярных заболеваний

на 100 тыс. населения

260,3

254,5

232,1

221,7

218,6

217,9

213,9

209,1

208,4

6.

Совершенствование оказания 

специализированной медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и 

более

процент

51,6

51,9

52,2

52,5

52,8

53,2

53,6

54,1

54,5

 

 

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
процент

27,1

26,7

26

25,7

25,5

25

24,6

24

23,7

7.

Совершенствование оказания 

специализированной медицинской помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных 

происшествий

процент

4,2

4,15

4,12

4,1

4,1

3,98

3,96

3,92

3,9

 

 

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного 

менее 20 минут

процент

83,3

86,5

86,5

86,5

86,8

87,8

89,5

89,9

90

8. 

 

 

 

Поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской

помощи, службы крови 

доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов 

крови 

процент 

 

 

 

70 

 

 

 

80 

 

 

 

90 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также