Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1112

Документ имеет не последнюю редакцию.

 

 

Приложение 4

к Подпрограмме 2

 

(Дополнен    -   Постановление   Правительства   Вологодской   области

от 30.03.2015 № 251)

 

     Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

           целевых показателей Подпрограммы 2

 

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Определение целевого показателя (индикатора)

Временные характерис-тики целевого показателя (индика-тора)

Алгоритм формирова-ния (формула) и методоло-гические пояснения к целевому показателю (индикатору)

Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле

Метод сбора информации, индекс формы отчетности

Объект и единица наблюдения

Охват единиц совокупности

Ответствен-ный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

процент

показатель характеризует долю абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

1 раз в год, показатель на дату

-

-

ведомственная отчетность

учреждения здравоохранения

сплошное наблюдение

департамент здравоохра-нения области

2.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от

процент

показатель характеризует долю ВИЧ-инфицированных лиц, получающих

1 раз в год, показатель на дату

-

-

ведомственная отчетность

учреждения здравоохранения

сплошное наблюдение

департамент здравоохра-нения области

 

числа состоящих на диспансерном учете

 

антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами

лет

показатель характеризует ожидаемую продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию

1 раз в год, показатель на дату

-

-

ведомственная отчетность

учреждения здравоохранения

сплошное наблюдение

департамент здравоохра-нения области

4.

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

на 100 наркологических больных

показатель характеризует число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет на 100 наркологических больных среднегодового контингента

1 раз в год, показатель на дату

-

-

ведомственная отчетность

БУЗ ВО «Вологодс-кий областной наркологи-ческий диспансер», учреждения здравоохра-нения

сплошное наблюде-ние

департамент здравоохра-нения области

5.

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет

на 100 наркологических больных

показатель характеризует число наркологических больных, находя-щихся в ремиссии более 2 лет на 100 наркологических

больных среднегодового контингента

1 раз в год, показатель на дату

-

-

ведомственная отчетность

БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер», учреждения здравоохранения

сплошное наблюдение

департамент здравоохра-нения области

6.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

на 100 больных алкоголизмом

показатель характеризует число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

1 раз в год, показатель на дату

-

-

ведомственная отчетность

БУЗ ВО «Вологодский областной нарколо-гический диспансер», учреждения здравоохра-нения

сплошное наблюде-ние

департамент здравоохра-нения области

7.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

на 100 больных алкоголизмом

показатель характеризует число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

1 раз в год, показатель на дату

-

-

ведомственная отчетность

БУЗ ВО «Вологодский областной нарколо-гический диспансер», учреждения здравоохра-нения

сплошное наблюдение

департамент здравоохра-нения области

8.

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

процент

показатель характеризует долю больных психическими расстройствами, повторно госпитализирован-ных в течение года

1 раз в год, показатель за период

-

-

ведомственная отчетность

БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больни-ца», учрежде-ния здравоох-ранения

сплошное наблюдение

департамент здравоохра-нения области

9.

Смертность от ишемической болезни сердца

на 100 тыс. населения

показатель характеризует смертность от ишемической болезни сердца на 100 тыс. населения

1 раз в год, показатель за период

-

-

официальная статистическая отчетность

-

-

департамент здравоохра-нения области

10.

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

на 100 тыс. населения

показатель характеризует смертность от цереброваскулярных заболеваний на 100 тыс. населения

1 раз в год, показатель за период

-

-

официальная статистическая отчетность

-

-

департамент здравоохра-нения области

11.

Удельный вес больных злокачественными новообразования-ми, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

показатель характеризует удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

1 раз в год, показатель на дату

Y=X / N Ч 100%

X – количество больных злокачествен-ными новообразова-ниями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

N – количество всего больных злокачествен-ными новообразова-ниями, поставленных на учет 5 лет назад

ведомственная отчетность

учреждения здравоохранения

сплошное наблюдение

департамент здравоохра-нения области

12.

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразования-ми

процент

показатель характеризует одногодичную летальность больных со злокачественными новообразованиями

1 раз в год, показатель за период

-

-

ведомственная отчетность

учреждения здравоохранения

сплошное наблюдение

департамент здравоохра-нения области

13.

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процент

показатель характеризует долю выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут в общем количестве вызовов

1 раз в год, показатель за период

-

-

ведомственная отчетность

учреждения здравоохранения

сплошное наблюдение

департамент здравоохра-нения области

14.

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

процент

показатель характеризует больничную летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

1 раз в год, показатель за период

-

-

ведомственная отчетность

учреждения здравоохранения

сплошное наблюдение

департамент здравоохра-нения области

15.

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

процент

показатель характеризует долю станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

1 раз в год, показатель на дату

Y=X/NЧ100%

X – число станций переливания крови, обеспечиваю-щих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

N – количество станций переливания крови

ведомственная отчетность

станции переливания крови

сплошное наблюдение

департамент здравоохра-нения области

 

 

Приложение 3
к Государственной программе

 

      (В редакции Постановления Правительства Вологодской области     

      от 09.06.2014 № 497; от 27.10.2014 № 966; от 29.12.2014 № 1220;

                         от 30.03.2015 № 251)                         

 

                             ПОДПРОГРАММА                             
       "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ       
            ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)             

 

                        Паспорт Подпрограммы 3                        

 

      (В редакции Постановления Правительства Вологодской области     

       от 27.10.2014 № 966; от 29.12.2014 № 1220 от 30.03.2015 № 251)      

 

позиция  (Исключен  -  Постановление Правительства Вологодской области

от 30.03.2015 № 251)

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 3

департамент здравоохранения области

Цель Подпрограммы 3

обеспечение эффективности управления Государственной программой

Задачи Подпрограммы 3

организация исполнения мероприятий Государственной программы; 

оценка медико-демографического состояния территории; 

анализ материально-технического потенциала государственных медицинских организаций

Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы 3

доля мероприятий Государственной программы, 

запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в два этапа: 

1 этап: 2014-2016 годы; 

2 этап: 2017-2020 годы

Объемы

финансового

обеспечения

Подпрограммы 3

за счет средств областного

бюджета

всего – 38 857 477,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 4 777 489,2 тыс. руб.,

2015 год – 5 302 575,8 тыс. руб.,

2016 год – 5 238 514,6 тыс. руб.,

2017 год – 5 240 334,6 тыс. руб.,

2018 год – 5 829 385,3 тыс. руб.,

2019 год – 6 103 366,4 тыс. руб.,

2020 год – 6 365 811,2 тыс. руб.,

из них:

средства областного бюджета (собственные доходы) – 473 600,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 64 310,9 тыс. руб.,

2015 год – 64 781,4 тыс. руб.,

2016 год – 62 720,2 тыс. руб.,

2017 год – 62 720,2 тыс. руб.,

2018 год – 69 788,7 тыс. руб.,

2019 год – 73 068,8 тыс. руб.,

2020 год – 76 210,7 тыс. руб.,

средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС – 38 372 875,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 4 710 883,1 тыс. руб.,

2015 год – 5 235 499,2 тыс. руб.,

2016 год – 5 173 499,2 тыс. руб.,

2017 год – 5 173 499,2 тыс. руб.,

2018 год – 5 759 596,6 тыс. руб.,

2019 год – 6 030 297,6 тыс. руб.,

2020 год – 6 289 600,5 тыс. руб.,

средства федерального бюджета (субвенции и субсидии)

– 11 000,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 2 295,2 тыс. руб.,

2015 год - 2 295,2 тыс. руб.,

2016 год - 2 295,2 тыс. руб.,

2017 год – 4 115,2 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 3 

Выполнение мероприятий Государственной программы в полном объеме 

 

 

 

       1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 3        

 

     Задачей департамента здравоохранения области является  разработка
и  реализация  системы  мер  по  охране здоровья граждан на территории
области, включая организацию профилактических мероприятий  и  оказание
медицинской   и   лекарственной  помощи.  Учитывая  значимость  охраны
здоровья  граждан  как  системы  мер  политического,   экономического,
правового,   социального,   научного,   медицинского,   в   том  числе
санитарно-противоэпидемического (профилактического) характера, а также
улучшения    демографической    ситуации    в   области,   департамент
здравоохранения   области   в   рамках   предоставленных    полномочий
обеспечивает  доступность  и  качество  медицинской  помощи,  а  также
осуществляет взаимодействие в целях обеспечения прав граждан  в  сфере
охраны здоровья.
     Значительную  роль  в  развитии  здравоохранения  имеет   система
территориального    планирования.   Конкретное   размещение   лечебных
учреждений осуществляется и рассматривается в  генеральных  планах  г.
Вологды,  г.  Череповца и районных центров, являющихся центрами систем
расселения.
     Для  повышения  доступности   и   качества   медицинской   помощи
департамент здравоохранения области готовит предложения для разработки
перспективных  схем  территориального  планирования  инфраструктуры  в
сфере здравоохранения области.
     В связи с этим разрабатываются  предложения  по  увеличению  сети
поликлиник   и   их  структурных  подразделений  (офисов  врача  общей
практики,  фельдшерско-акушерских  пунктов)  с  применением  механизма
государственно-частного  партнерства  в  новых  микрорайонах городов и
населенных пунктов.
     В  рамках  осуществления  бюджетных   полномочий   администратора
доходов   областного   бюджета,  распорядителя  и  получателя  средств
областного  бюджета  предусматривается   предоставление   межбюджетных
трансфертов,  передаваемых  из  областного  бюджета с целью реализации
территориальной  программы  обязательного  медицинского   страхования,
являющейся   составной   частью   Программы  государственных  гарантий
бесплатного  оказания  гражданам  медицинской  помощи  на   территории
Вологодской области, принимаемой ежегодно на территории области.

 

       2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 3       

 

     Цель  -  обеспечение  эффективности  управления   Государственной
программой.
     Основные задачи, решение которых обеспечит достижение цели:
     организация исполнения мероприятий Государственной программы;
     оценка медико-демографического состояния территории;
     анализ   материально-технического   потенциала    государственных
медицинских организаций.
     Показатели, результаты,  сроки  и  контрольные  этапы  реализации
Подпрограммы 3 отражены в паспорте Подпрограммы 3.

 

        3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3         

 

     Вышеуказанные  задачи   решаются   путем   реализации   следующих
мероприятий:
     реализация функций исполнителей Государственной программы;
     предоставление    межбюджетного    трансферта    на    реализацию
территориальной программы обязательного медицинского страхования;
     повышение эффективности деятельности системы здравоохранения.
     Основное  мероприятие  3.1   "Реализация   функций   департамента
здравоохранения области"
     Цель мероприятия: обеспечение осуществления основных  мероприятий
Государственной   программы,  направленных  на  выполнение  полномочий
органов  исполнительной  государственной  власти   области   в   сфере
реализации Подпрограммы 3.
     В рамках осуществления мероприятия  предусматривается  финансовое
обеспечение  деятельности департамента здравоохранения области в сфере
реализации Подпрограммы 3.
     В  области  нормативного  и  правового  регулирования  реализации
мероприятий    Государственной   программы   определен   ответственный
исполнитель Государственной программы  -  департамент  здравоохранения
области.  Кроме того, в реализации Государственной программы принимают
участие   медицинские   организации   и   иные   учреждения    системы
здравоохранения в рамках установленной компетенции.
     В качестве административных функций  будет  определен  мониторинг
реализации и контроль за реализацией мероприятий.
     Основное мероприятие 3.2 "Предоставление межбюджетного трансферта
на  реализацию  территориальной  программы  обязательного медицинского
страхования"
     Цель:   обеспечение    реализации    территориальной    программы
обязательного  медицинского  страхования  в соответствии с Федеральным
законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об  обязательном  медицинском
страховании в Российской Федерации".
     В    рамках    осуществления    мероприятия     предусматривается
предоставление  межбюджетных  трансфертов,  передаваемых из областного
бюджета в  Федеральный  фонд  обязательного  медицинского  страхования
Российской Федерации и территориальный фонд обязательного медицинского
страхования области.

 

               4. Финансовое обеспечение Подпрограммы 3                

 

     Объем  финансовых    средств,   необходимых     для    реализации

Подпрограммы 3:

     всего – 38 857 477,1 тыс. руб., в том числе по годам:

     2014 год – 4 777 489,2 тыс. руб.,

     2015 год – 5 302 575,8 тыс. руб.,

     2016 год – 5 238 514,6 тыс. руб.,

     2017 год – 5 240 334,6 тыс. руб.,

     2018 год – 5 829 385,3 тыс. руб.,

     2019 год – 6 103 366,4 тыс. руб.,

     2020 год – 6 365 811,2 тыс. руб.,

     из них:

     средства областного бюджета (собственные   доходы)    – 473 600,9

тыс. руб., в том числе по годам:

     2014 год – 64 310,9 тыс. руб.,

     2015 год – 64 781,4 тыс. руб.,

     2016 год – 62 720,2 тыс. руб.,

     2017 год – 62 720,2 тыс. руб.,

     2018 год – 69 788,7 тыс. руб.,

     2019 год – 73 068,8 тыс. руб.,

     2020 год – 76 210,7 тыс. руб.,

     средства    областного   бюджета,  направляемые   на   реализацию

территориальной программы ОМС – 38 372 875,4 тыс. руб.,  в  том  числе

по годам:

     2014 год – 4 710 883,1 тыс. руб.,

     2015 год – 5 235 499,2 тыс. руб.,

     2016 год – 5 173 499,2 тыс. руб.,

     2017 год – 5 173 499,2 тыс. руб.,

     2018 год – 5 759 596,6 тыс. руб.,

     2019 год – 6 030 297,6 тыс. руб.,

     2020 год – 6 289 600,5 тыс. руб.,

     средства федерального бюджета (субвенции и субсидии)    11 000,8

тыс. руб., в том числе по годам:

     2014 год – 2 295,2 тыс. руб.,

     2015 год - 2 295,2 тыс. руб.,

     2016 год - 2 295,2 тыс. руб.,

     2017 год – 4 115,2 тыс. руб.

     Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 за счет средств  областного

бюджета представлено в приложении 1 к Подпрограмме 3.

 

(Раздел  в  редакции  Постановления  Правительства Вологодской области

от 30.03.2015 № 251)

 

 

        5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств

  федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов

               на реализацию целей Подпрограммы 3

 

     Объем прогнозной оценки привлечения средств  федерального бюджета,

бюджетов государственных внебюджетных фондов  на  достижение  целей  и

решение задач Подпрограммы 3:

     всего – 1 421 806,4 тыс. руб., в том числе по годам:

     2014 год – 165 095,2 тыс. руб.,

     2015 год – 183 496,1 тыс. руб.,

     2016 год –195 562,2 тыс. руб.,

     2017 год – 205 885,2 тыс. руб.,

     2018 год – 214 005,5 тыс. руб.,

     2019 год – 224 063,7 тыс. руб.,

     2020 год – 233 698,5 тыс. руб.,

     из них по источникам финансового обеспечения:

     средства федерального бюджета (субвенции и субсидии)    25 089,3

тыс. руб.,

     средства   территориального   фонда  обязательного   медицинского

страхования в объеме – 1 396 717,1 тыс. руб.

     Прогнозная оценка привлечения средств представлена в приложении 2

к Подпрограмме 3.

 

(Раздел дополнен  -  Постановление  Правительства  Вологодской области

от 30.03.2015 № 251)

 

           6. Целевые показатели реализации Подпрограммы 3            

 

     Сведения о показателях Подпрограммы 3 представлены в приложении 3
к Подпрограмме 3.
     Сведения о порядке сбора информации и  методике  расчета  целевых
показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 представлены в приложении 4 к
Подпрограмме  4.    редакции Постановления Правительства Вологодской
области от 30.03.2015 № 251)
     абзац (Исключен - Постановление Правительства Вологодской области
от 30.03.2015 № 251)
     абзац (Исключен - Постановление Правительства Вологодской области
от 30.03.2015 № 251)
     абзац (Исключен - Постановление Правительства Вологодской области
от 30.03.2015 № 251)
     абзац (Исключен - Постановление Правительства Вологодской области
от 30.03.2015 № 251)

 

 

Приложение 1
к Подпрограмме 3

 

      (В редакции Постановления Правительства Вологодской области     

       от 27.10.2014 № 966; от 29.12.2014 № 1220; от 30.03.2015 № 251)  

 

     Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 Государственной программы

                за счет средств областного бюджета

 

Статус

Наименование основных мероприятий

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

предельные объемы

предельные объемы

предельные объемы

предельные объемы

потребность

потребность

потребность

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 3

Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения области

всего, в том числе

4 777 489,2

5 302 575,8

5 238 514,6

5 240 334,6

5 829 385,3

6 103 366,4

6 365 811,2

собственные доходы областного бюджета

4 775 194,0

5 300 280,6

5 236 219,4

5 236 219,4

5 829 385,3

6 103 366,4

6 365 811,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

2 295,2

2 295,2

2 295,2

4 115,2

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.1

Реализация функций департамента здравоохранения области

всего, в том числе

66 606,1

67 076,6

65 015,4

66 835,4

69 788,7

73 068,8

76 210,7

собственные доходы областного бюджета

64 310,9

64 781,4

62 720,2

62 720,2

69 788,7

73 068,8

76 210,7

субвенции и субсидии федерального бюджета

2 295,2

2 295,2

2 295,2

4 115,2

 0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2

Предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию территориальной программы ОМС

собственные доходы областного бюджета

4 710 883,1

5 235 499,2

5 173 499,2

5 173 499,2

5 759 596,60

6 030 297,6

6 289 600,5


Информация по документу
Читайте также