Расширенный поиск

Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 11.06.2014 № 972

Документ имеет не последнюю редакцию.

 

 

 

 

 

          МЭРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА
                   КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

11.06.2014                                                       N 972
                              г.Черкесск

 

 

Об утверждении муниципальной  программы  "Развитие  здравоохранения  в
городе Черкеске" на 2014-2018 годы

 

  (В редакции Постановлений Мэрии Муниципального образования города

        Черкесска от 13.10.2014 г. N 1659; от 05.06.2015 № 861)

 

 

 

 

Руководствуясь постановлением мэрии муниципального образования  города
Черкесска от 24.09.2013  N 2148  "Об утверждении  порядка  разработки,
реализации   и   оценки   эффективности   муниципальных   программ   и
методических  указаний  по  разработке  и   реализации   муниципальных
программ города Черкесска" и  в  соответствии  с  распоряжением  мэрии
муниципального образования  города  Черкесска  от  08.05.2014  N 293-р

"Об утверждении муниципальных программ города Черкесска"

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

     1. Утвердить муниципальную программу "Развитие здравоохранения  в
городе Черкеске" на 2014-2018 годы согласно приложению.
     2. Настоящее постановление  подлежит  размещению  на  официальном
портале    мэрии    муниципального    образования   города   Черкесска
http://www.cherkessk09. ru.
     3. Контроль  за  выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
     4. Настоящее   постановления   вступает   в   силу   со  дня  его
официального   размещения   на   информационном   стенде    в    мэрии
муниципального  образования  города  Черкесска  и  распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

 

 

     Руководитель мэрии (мэр)
     муниципального образования
     города Черкесска                                      Р.А.Тамбиев

 

 

 

                                            Приложение
                                            к постановлению мэрии
                                            муниципального образования
                                            города Черкесска
                                            от 11.06.2014 N 972

 

 

                       Муниципальная программа
            "Развитие здравоохранения в городе Черкесске"
                на 2014-2018 годы (далее - Программа)

 

  (В редакции Постановлений Мэрии Муниципального образования города

        Черкесска от 13.10.2014 г. N 1659; от 05.06.2015 № 861)

 

 

 

                               Паспорт
муниципальной программы "Развитие здравоохранения в городе Черкесске"
                          на 2014-2018 годы

 

 

---------------------------------------------------------------------
|Ответственный           |Мэрия  муниципального  образования  города|
|исполнитель             |Черкесска                                 |
|------------------------+------------------------------------------|
|Соисполнители Программы |                                          |
|------------------------+------------------------------------------|
|Участники Программы     |Управление        образования        мэрии|
|                        |муниципального     образования      города|
|                        |Черкесска                                 |
|                        |Управление культуры  мэрии  муниципального|
|                        |образования города Черкесска              |
|                        |Комитет по физической культуре,  спорту  и|
|                        |молодежной политике  мэрии  муниципального|
|                        |образования города Черкесска              |
|                        |Управление   имуществом   и   коммунальным|
|                        |комплексом  города  мэрии   муниципального|
|                        |образования г.Черкесска.                  |
|------------------------+------------------------------------------|
|Подпрограммы Программы  |подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний |
|                        |и формирование здорового образа жизни.    |
|                        |Развитие первичной медико-санитарной      |
|                        |помощи";                                  |
|                        |подпрограмма 2. "Совершенствование        |
|                        |оказания специализированной, включая      |
|                        |высокотехнологичную, медицинской помощи, в|
|                        |том числе скорой медицинской помощи";     |
|                        |подпрограмма 3. "Охрана здоровья матери и |
|                        |ребенка";                                 |
|                        |подпрограмма 4. "Развитие медицинской     |
|                        |реабилитации, в том числе детей";         |
|                        |подпрограмма 5. "Оказание паллиативной    |
|                        |помощи, в том числе детям";               |
|                        |подпрограмма 6. "Кадровое обеспечение     |
|                        |муниципального здравоохранения".          |
|------------------------+------------------------------------------|
|Ведомственные целевые   |отсутствуют                               |
|Программы               |                                          |
|------------------------+------------------------------------------|
|Цели Программы          |обеспечение доступности медицинской помощи|
|                          повышение   эффективности   медицинских|
|                        |услуг, объемы,  виды  и  качество  которых|
|                        |должны       соответствовать        уровню|
|                        |заболеваемости  и  потребностям  населения|
|                        |города, передовым достижениям  медицинской|
|                        |науки;                                    |
|                        |дальнейшее   развитие    и    модернизация|
|                        |муниципальных  учреждений  здравоохранения|
|                        |города;                                   |
|                        |сохранение и укрепление здоровья населения|
|                        |города на  основе  формирования  здорового|
|                        |образа жизни;                             |
|------------------------+------------------------------------------|
|Задачи Программы        |обеспечение  приоритета   профилактики   в|
|                        |сфере охраны здоровья и развития первичной|
|                        |медико-санитарной помощи;                 |
|                        |повышение      эффективности      оказания|
|                        |специализированной,                включая|
|                        |высокотехнологичную,  медицинской  помощи,|
|                        |скорой медицинской помощи;                |
|                        |повышение       эффективности       службы|
|                        |родовспоможения и детства;                |
|                        |развитие     медицинской      реабилитации|
|                        |населения, в том числе детей;             |
|                        |обеспечение      медицинской       помощью|
|                        |неизлечимых больных, в том числе детей;   |
|                        |обеспечение     муниципальной      системы|
|                        |здравоохранения   высококвалифицированными|
|                        |кадрами;                                  |
|                        |повышение эффективности  антинаркотической|
|                        |пропаганды населения города;              |
|------------------------+------------------------------------------|
|Целевые индикаторы и    |смертность от всех причин;                |
|показатели Программы    |младенческая смертность;                  |
|                        |смертность от болезней системы            |
|                        |кровообращения;                           |
|                        |смертность от ДТП;                        |
|                        |смертность от новообразований;            |
|                        |охват профилактическими осмотрами на      |
|                        |туберкулез;                               |
|                        |обеспеченность врачами;                   |
|                        |соотношение врачей и среднего медицинского|
|                        |персонала;                                |
|                        |средняя заработная плата врачей и         |
|                        |работников медицинских организаций,       |
|                        |имеющих высшее медицинское                |
|                        |(фармацевтическое) или иное высшее        |
|                        |образование, предоставляющих медицинские  |
|                        |услуги, от средней заработной платы в     |
|                        |соответствующем регионе;                  |
|                        |средняя заработная плата среднего         |
|                        |медицинского (фармацевтического)          |
|                        |персонала, предоставляющих медицинские    |
|                        |услуги, от средней заработной платы в     |
|                        |регионе;                                  |
|                        |средняя заработная плата младшего         |
|                        |медицинского персонала, обеспечивающего   |
|                        |условия для предоставления медицинских    |
|                        |услуг, от средней заработной платы в      |
|                        |соответствующем регионе.                  |
|------------------------+------------------------------------------|
|Сроки и этапы реализации|1 этап - 2014-2015 годы,                  |
|Программы               |2 этап - 2016-2018 годы                   |
|------------------------+------------------------------------------|
| Объемы бюджетных       |Прогнозный объем финансирования реализации|

| ассигнований           |программы за 2014-2018  годы  составляет -|

| Программы              |2947882,9 тыс. руб., из них по годам:     |

|                        |в 2014 году- 581874,2 тыс. рублей;        |

|                        |в 2015 году- 611079,0 тыс. рублей;        |

|                        |в 2016 году- 584256,9 тыс. рублей;        |

|                        |в 2017 году- 585336,4 тыс. рублей;        |

|                        |в 2018 году- 585336,4 тыс. рублей.        |

|                        |                                          |

|                        | в том числе за счет средств:             |

|                        |                                          |

|                        |- республиканского бюджета- 187275,6  тыс.|

|                        |рублей, из них по годам:                  |

|                        |в 2014 году- 38031,2 тыс. рублей;         |

|                        |в 2015 году- 37311,1 тыс. рублей;         |

|                        |в 2016 году- 37311,1 тыс. рублей;         |

|                        |в 2017 году- 37311,1 тыс. рублей;         |

|                        |в 2018 году- 37311,1 тыс. рублей.         |

|                        |                                          |

|                        | - местного бюджета- 27452,0  тыс. рублей,|

|                        |из них по годам:                          |

|                        |                                          |

|                        |в 2014 году- 26658,2 тыс. рублей;         |

|                        |в 2015 году- 265,8 тыс. рублей;           |

|                        |в 2016 году- 176,0 тыс. рублей;           |

|                        |в 2017 году- 176,0 тыс. рублей;           |

|                        |в 2018 году- 176,0 тыс. рублей.           |

|                        |                                          |

|                        |- внебюджетного фонда (ФСС) – 24329,5 тыс.|

|                        |рублей, из них по годам:                  |

|                        |                                          |

|                        |в 2014 году- 4568,4 тыс. рублей;          |

|                        |в 2015 году- 4481,9 тыс. рублей;          |

|                        |в 2016 году- 4828,2 тыс. рублей;          |

|                        |в 2017 году- 5225,5 тыс. рублей;          |

|                        |в 2018 году- 5225,5 тыс. рублей;          |

|                        |                                          |

|                        | - от оказания  платных   услуг   и   иной|

|                        |приносящей  доход  деятельности – 167832,7|

|                        |тыс. рублей, из них по годам:             |

|                        |                                          |

|                        |в 2014 году- 24571,3 тыс. рублей;         |

|                        |в 2015 году- 32382,6 тыс. рублей;         |

|                        |в 2016 году- 36504,8 тыс. рублей;         |

|                        |в 2017 году- 37187,0 тыс. рублей;         |

|                        |в 2018 году- 37187,0 тыс. рублей;         |

|                        |                                          |

|                        | Объемы финансового обеспечения реализации|

|                        |Программы в разрезе подпрограмм составляет|

|                        |                                          |

|                        | Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний |

|                        |и формирование здорового образа жизни.    |

|                        |Развитие    первичной    медико-социальной|

|                        |помощи» - 2556052,9 тыс. рублей, из них по|

|                        |годам:                                    |

|                        |                                          |

|                        | в 2014 году- 502132,3 тыс. рублей, в  том|

|                        | числе за счет средств:                   |

|                        |-республиканского бюджета-4463,1 тыс.руб.;|

|                        |- местного бюджета- 19963,0 тыс. руб.;    |

|                        |- бюджета ТФОМС- 448721,9 тыс. руб.;      |

|                        |-внебюджетного фонда (ФСС)-4568,4 тыс.руб.|

|                        | - от оказания  платных   услуг   и   иной|

|                        |приносящей   доход   деятельности- 24415,9|

|                        |тыс. руб.;                                |

|                        |                                          |

|                        | в 2015 году- 531294,4 тыс. рублей, в том |

|                        |числе за счет средств:                    |

|                        |-республиканского бюджета-3374,6 тыс.руб.;|

|                        |- местного бюджета- 265,8 тыс. руб.;      |

|                        |- бюджета ТФОМС- 491087,2 тыс. руб.;      |

|                        |-внебюджетного фонда (ФСС)-4481,9 тыс.руб.|

|                        |- от оказания   платных  услуг   и   иной |

|                        |приносящей  доход   деятельности - 32084,9|

|                        |тыс. руб.;                                |

|                        |                                          |

|                        | в 2016 году- 506822,4 тыс. рублей, в  том|

|                        |числе за счет средств:                    |

|                        |-республиканского бюджета-4006,0 тыс.руб.;|

|                        |- местного бюджета- 176,0 тыс. руб.;      |

|                        |- бюджета ТФОМС- 461533,6 тыс. руб.;      |

|                        |-внебюджетного фонда (ФСС)-4828,2 тыс.руб.|

|                        |- от  оказания  платных   услуг   и   иной|

|                        |приносящей   доход  деятельности - 36278,6|

|                        |                                          |

|                        | в 2017 году- 507901,9 тыс. рублей, в том |

|                        |числе за счет средств:                    |

|                        |-республиканского бюджета-4006,0 тыс.руб.;|

|                        |- местного бюджета- 176,0 тыс. руб.;      |

|                        |- бюджета ТФОМС- 461533,6 тыс. руб.;      |

|                        |-внебюджетного фонда (ФСС)-5225,5 тыс.руб.|

|                        |- от   оказания  платных  услуг   и   иной|

|                        |приносящей  доход  деятельности  - 36960,8|

|                        |тыс. руб.;                                |

|                        |                                          |

|                        | в 2018 году- 507901,9 тыс. рублей, в  том|

|                        |числе за счет средств:                    |

|                        |-республиканского бюджета- 4006,0 тыс.руб.|

|                        |- местного бюджета- 176,0 тыс. руб.;      |

|                        |- бюджета ТФОМС- 461533,6 тыс. руб.;      |

|                        |-внебюджетного фонда (ФСС)-5225,5 тыс.руб.|

|                        |- от   оказания   платных  услуг  и   иной|

|                        |приносящей   доход   деятельности- 36960,8|

|                        |тыс. руб.;                                |

|                        |                                          |

|                        |Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания|

|                        |скорой     медицинской,   в   том   числе |

|                        |специализированной, помощи»- 238881,3 тыс.|

|                        |рублей, из них по годам:                  |

|                        |                                          |

|                        | в 2014 году- 47038,6 тыс. рублей, в том  |

|                        |числе за счет средств:                    |

|                        |-республиканского бюджета- 5715,6 тыс.руб.|

|                        |- местного бюджета- 3196,2 тыс. руб.;     |

|                        |- бюджета ТФОМС- 38010,6 тыс. руб.;       |

|                        |- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.|

|                        |- от  оказания  платных   услуг   и   иной|

|                        |приносящей доход деятельности - 116,2 тыс.|

|                        |руб.;                                     |

|                        |                                          |

|                        |в 2015 году- 49709,3   тыс. рублей, в  том|

|                        |числе за счет средств:                    |

|                        |-республиканского бюджета-5715,8 тыс.руб.;|

|                        |- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;        |

|                        |- бюджета ТФОМС- 43814,4 тыс. руб.;       |

|                        |- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.|

|                        |- от   оказания   платных   услуг  и  иной|

|                        |приносящей доход деятельности- 179,1  тыс.|

|                        |руб.;                                     |

|                        |в 2016 году- 47377,8  тыс.  рублей, в  том|

|                        |числе за счет средств:                    |

|                        |-республиканского бюджета- 5084,4 тыс.руб.|

|                        |- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;        |

|                        |- бюджета ТФОМС- 42167,2 тыс. руб.;       |

|                        |- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.|

|                        |- от оказания   платных   услуг   и   иной|

|                        |приносящей доход  деятельности- 126,2 тыс.|

|                        |руб.;                                     |

|                        |в 2017 году- 47377,8   тыс. рублей, в  том|

|                        |числе за счет средств:                    |

|                        |-республиканского бюджета- 5084,4 тыс.руб.|

|                        |- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;        |

|                        |- бюджета ТФОМС- 42167,2 тыс. руб.;       |

|                        |-внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;|

|                        |- от оказания   платных   услуг   и   иной|

|                        |приносящей доход деятельности- 126,2  тыс.|

|                        |руб.;                                     |

|                        |в 2018 году- 47377,8  тыс. рублей, в   том|

|                        |числе за счет средств:                    |

|                        |-республиканского бюджета- 5084,4 тыс.руб.|

|                        |- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;        |

|                        |- бюджета ТФОМС- 42167,2 тыс. руб.;       |

|                        |-внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;|

|                        |- от  оказания   платных   услуг   и  иной|

|                        |приносящей доход деятельности- 126,2  тыс.|

|                        |руб.;                                     |

|                        |                                          |

|                        |Подпрограмма 3 «Охрана здоровья  матери  и|

|                        |ребенка»- 141005,7 тыс. рублей, из них  по|

|                        |годам:                                    |

|                        |                                          |

|                        |в 2014 году- 30891,1  тыс. рублей, в   том|

|                        |числе за счет средств:                    |

|                        |-республиканского бюджета-27352,9 тыс.руб.|

|                        |- местного бюджета- 3499,0 тыс. руб.;     |

|                        |- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;           |

|                        |-внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;|

|                        |- от оказания   платных   услуг   и   иной|

|                        |приносящей доход  деятельности- 39,2  тыс.|

|                        |руб.;                                     |

|                        |                                          |

|                        |в 2015 году- 27542,6  тыс. рублей, в   том|

|                        |числе за счет средств:                    |

|                        |-республиканского бюджета-27424,0 тыс.руб.|

|                        |- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;        |

|                        |- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;           |

|                        |- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.|

|                        |- от   оказания  платных  услуг   и   иной|

|                        |приносящей доход  деятельности- 118,6 тыс.|

|                        |руб.;                                     |

|                        |                                          |

|                        |в 2016  году- 27524,0  тыс. рублей, в  том|

|                        |числе за счет средств:                    |

|                        |- республиканского   бюджета- 27424,0 тыс.|

|                        |руб.;                                     |

|                        |- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;        |

|                        |- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;           |

|                        |- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.|

|                        |- от   оказания   платных  услуг   и  иной|

|                        |приносящей доход  деятельности- 100,0 тыс.|

|                        |руб.;                                     |

|                        |                                          |

|                        |в 2017  году- 27524,0  тыс. рублей, в  том|

|                        |числе за счет средств:                    |

|                        |- республиканского  бюджета - 27424,0 тыс.|

|                        |руб.;                                     |

|                        |- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;        |

|                        |- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;           |

|                        |-внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;|

|                        |- от    оказания  платных  услуг  и   иной|

|                        |приносящей доход деятельности- 100,0  тыс.|

|                        |руб.;                                     |

|                        |                                          |

|                        |в 2018  году- 27524,0  тыс. рублей, в  том|

|                        |числе за счет средств:                    |

|                        |-республиканского бюджета- 27424,0 тыс.руб|

|                        |- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;        |

|                        |- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;           |

|                        |- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс.руб.;|

|                        |- от  оказания  платных   услуг   и   иной|

|                        |приносящей доход деятельности- 100,0 тыс. |

|                        |руб.;                                     |

|                        |                                          |

|                        |Подпрограмма    4  «Развитие   медицинской|

|                        |реабилитации, в  том   числе   детей»- без|

|                        |финансового обеспечения.                  |

|                        |                                          |

|                        |Подпрограмма 5   «Оказание    паллиативной|

|                        |помощи, в  том  числе  детям»- 3686,4 тыс.|

|                        |рублей, из них по годам:                  |

|                        |                                          |

|                          2014  году- 499,6  тыс. рублей, в   том|

|                        |числе за счет средств:                    |

|                        |-республиканского бюджета- 499,6 тыс.руб.;|

|                        |- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;        |

|                        |- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;           |

|                        |- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс.руб.;|

|                        |- от  оказания  платных   услуг   и   иной|

|                        |приносящей  доход  деятельности- 0,0  тыс.|

|                        |руб.;                                     |

|                        |                                          |

|                          2015  году- 796,7  тыс. рублей, в   том|

|                        |числе за счет средств:                    |

|                        |-республиканского бюджета- 796,7 тыс.руб.;|

|                        |- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;        |

|                        |- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;           |

|                        |- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.|

|                        |- от  оказания  платных   услуг   и   иной|

|                        |приносящей    доход    деятельности  - 0,0|

|                        |тыс.руб.;                                 |

|                        |                                          |

|                        |в 2016   году- 796,7  тыс. рублей, в   том|

|                        |числе за счет средств:                    |

|                        |- республиканского бюджета- 796,7 тыс.руб.|

|                        |- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;        |

|                        |- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;           |

|                        |- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.|

|                        |- от оказания  платных    услуг   и   иной|

|                        |приносящей  доход  деятельности - 0,0 тыс.|

|                        |руб.;                                     |

|                        |                                          |

|                           2017  году- 796,7  тыс. рублей, в  том|

|                        |числе за счет средств:                    |

|                        |-республиканского бюджета- 796,7 тыс.руб.;|

|                        |- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;        |

|                        |- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;           |

|                        |-внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;|

|                        |- от  оказания   платных  услуг  и    иной|

|                        |приносящей   доход  деятельности- 0,0 тыс.|

|                        |руб.;                                     |

|                        |                                          |

|                        |в 2018   году- 796,7  тыс. рублей, в   том|

|                        |числе за счет средств:                    |

|                        |-республиканского бюджета- 796,7 тыс.руб.;|

|                        |- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;        |

|                        |- бюджета ТФОМС- 0,0 тыс. руб.;           |

|                        |-внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.;|

|                        |- от   оказания   платных   услуг  и  иной|

|                        |приносящей  доход   деятельности- 0,0 тыс.|

|                        |руб.;                                     |

|                        |                                          |

|                        |Подпрограмма    6  «Кадровое   обеспечение|

|                        |муниципального    здравоохранения»- 8256,6|

|                        |тыс. рублей, из них по годам:             |

|                        |                                          |

|                        |в 2014  году- 1312,6   тыс. рублей, в  том|

|                        |числе за счет средств:                    |

|                        |- республиканского бюджета- 0,0 тыс. руб.;|

|                        |- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;        |

|                        |- бюджета ТФОМС- 1312,6 тыс. руб.;        |

|                        |- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс.руб.;|

|                        |- от  оказания   платных   услуг  и   иной|

|                        |приносящей   доход  деятельности- 0,0 тыс.|

|                        |руб.;                                     |

|                        |                                          |

|                        |в 2015  году- 1736,0  тыс. рублей, в   том|

|                        |числе за счет средств:                    |

|                        |- республиканского бюджета- 0,0 тыс. руб.;|

|                        |- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;        |

|                        |- бюджета ТФОМС- 1736,0 тыс. руб.;        |

|                        |- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс.руб.;|

|                        |- от оказания   платных   услуг   и   иной|

|                        |приносящей  доход   деятельности- 0,0 тыс.|

|                        |руб.;                                     |

|                        |                                          |

|                        |в 2016 году- 1736,0   тыс. рублей, в   том|

|                        |числе за счет средств:                    |

|                        |- республиканского бюджета- 0,0 тыс. руб.;|

|                        |- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;        |

|                        |- бюджета ТФОМС- 1736,0 тыс. руб.;        |

|                        |- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс.руб.;|

|                        |- от  оказания   платных  услуг   и   иной|

|                        |приносящей   доход  деятельности- 0,0 тыс.|

|                        |руб.;                                     |

|                        |                                          |

|                        |в 2017 году- 1736,0   тыс. рублей, в   том|

|                        |числе за счет средств:                    |

|                        |- республиканского бюджета- 0,0 тыс. руб.;|

|                        |- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;        |

|                        |- бюджета ТФОМС- 1736,0 тыс. руб.;        |

|                        |- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.|

|                        |- от  оказания  платных   услуг   и   иной|

|                        |приносящей   доход  деятельности- 0,0 тыс.|

|                        |руб.;                                     |

|                        |                                          |

|                        |в 2018  году- 1736,0  тыс. рублей, в   том|

|                        |числе за счет средств:                    |

|                        |- республиканского бюджета- 0,0 тыс. руб.;|

|                        |- местного бюджета- 0,0 тыс. руб.;        |

|                        |- бюджета ТФОМС- 1736,0 тыс. руб.;        |

|                        |- внебюджетного фонда (ФСС)- 0,0 тыс. руб.|

|                        |- от оказания   платных   услуг   и   иной|

|                        |приносящей   доход  деятельности- 0,0 тыс.|

|                        |руб.                                      |

   редакции  Постановлений  Мэрии Муниципального образования города

Черкесска от  13.10.2014  г.  N 1659; (В редакции Постановления Мэрии

Муниципального образования города Черкесска от 05.06.2015 № 861)

|------------------------+------------------------------------------|
|Ожидаемые результаты    |снижение смертности от всех причин до 9.2 |
|реализации Программы    |случаев на 1000 населения;                |
|                        |снижение младенческой  смертности  до  6,4|
|                        |случаев на 1000 родившихся живыми;        |
|                        |снижение смертности  от  болезней  системы|
|                        |кровообращения до  512.0  случаев  на  100|
|                        |тыс. населения;                           |
|                        |проведение профилактических осмотров      |
|                        |взрослого населения для ранней диагностики|
|                        |туберкулеза,                              |
|                        |повышение удельного веса ранней           |
|                        |диагностики онкологических заболеваний;   |
|                        |доведение числа вызовов в год на 1        |
|                        |застрахованное лицо до норматива объема   |
|                        |скорой медицинской помощи, утвержденного  |
|                        |Территориальной программой государственных|
|                        |гарантий бесплатного оказания гражданам в |
|                        |КЧР;                                      |
|                        |повышение      обеспеченности      врачами|
|                        |муниципальных учреждений города;          |
|                        |приведение соотношения врачей  и  среднего|
|                        |медицинского персонала 1:3;               |
|                        |повышение средней заработной платы  врачей|
|                          работников   медицинских   организаций,|
|                        |имеющих         высшее         медицинское|
|                        |(фармацевтическое)   или    иное    высшее|
|                        |образование,  предоставляющих  медицинские|
|                        |услуги,  до  200%  от  средней  заработной|
|                        |платы в КЧР;                              |
|                        |повышение   средней    заработной    платы|
|                        |среднего медицинского  (фармацевтического)|
|                        |персонала,  предоставляющего   медицинские|
|                        |услуги,  до  100%  от  средней  заработной|
|                        |платы в КЧР;                              |
|                        |повышение   средней    заработной    платы|
|                        |младшего      медицинского      персонала,|
|                        |обеспечивающего условия для предоставления|
|                        |медицинских  услуг,  до  100%  от  средней|
|                        |заработной платы в КЧР;                   |
|                        |увеличение     естественного      прироста|
|                        |населения города;                         |
---------------------------------------------------------------------

 

  I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
     в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере
                        и прогноз ее развития

 

     Важнейшей  задачей  социальной  политики  в  городе  Черкесске  в
области здравоохранения (в рамках делегированных  Карачаево-Черкесской
Республикой   государственных   полномочий)    является    обеспечение
конституционного права  горожан  на  оказание  доступной,  бесплатной,
качественной медицинской помощи.
     Здоровье граждан основной элемент национального богатства страны,
необходимый для  производства  материальных  и  культурных  ценностей,
определяется   современными   тенденциями   снижения   воспроизводства
населения, процессом его старения, уровнем развития здравоохранения. В
свою  очередь  это  ведет  в  течение  последних  лет   к   увеличению
потребности горожан в медицинской помощи, в  том  числе  связанной  со
старением населения, ведущим к полиорганной патологии.
     В последние годы в России, в том числе и в Черкесске, реализованы
крупномасштабные проекты:
     - приоритетный национальный проект в сфере здравоохранения,
     - региональные программы модернизации здравоохранения.
     Реализация указанных программ к 2013  году  позволила  обеспечить
муниципальные учреждения здравоохранения санитарным автотранспортом  и
современным медицинским  оборудованием,  в  том  числе  цифровым,  что
способствует точности и  объективности  диагностических  исследований,
снижению количества  рутинных  операций  в  повседневной  деятельности
медицинского  работника,  повышению  оперативности   и   достоверности
передачи  медицинской  информации  о  состоянии   здоровья   пациента,
доступности современных методов обследования для населения.
     Все это, а также проведенная в  рамках  программ  диспансеризация
разных  групп  населения  и  по  ее   итогам   лечебно-оздоровительные
мероприятия,  позволили  добиться   следующих   медико-демографических
показателей по г. Черкесску:
     - увеличение рождаемости 12.6  в  2012  году  и  снижение  общего
коэффициента  смертности  населения  г.  Черкесска  до  9.5  на   1000
населения в 2012 году привели  к  естественному  прирост  населения  -
показатель составил 3.1 в 2012  году.  Перелом  в  тенденции  снижения
численности населения города  Черкесска  наступил  в  2006  году  и  в
последующие годы отмечается естественный прирост населения, показатель
вариабельный по годам.
     В структуре  общей  смертности  населения  г.  Черкесска основные
ранговые места занимают:  1 место - сердечнососудистые заболевания,  2
место  -  онкологические  заболевания,  3  место - несчастных случаи и
травмы.  Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 "О
совершенствовании  государственной  политики  в сфере здравоохранения"
снижение этих групп заболеваний и туберкулеза  указанно,  как  целевые
индикаторы эффективности здравоохранения на период до 2018г.
     Хотя демографическая   обстановка   в   городе    характеризуется
положительной   динамикой,  достигнутые  показатели  значительно  ниже
уровня  европейских  стран.  Сохраняется  высокий  уровень  одного  из
основных  демографических  критериев,  отражающих  здоровье  населения
младенческой смертности - показатель 2012 года 11.3 на 1000 родившихся
живыми.  В ее структуре основное место занимают состояния, возникающие
в  перинатальном  периоде    период  наблюдения  женщин  в  РГБ  ЛПУ
"Республиканский  перинатальный  центр").  Продолжается  отставание по
продолжительности ожидаемой жизни,  особенно среди мужчин.  В связи  с
этим,  создание  условий  повышения качества и доступности медицинской
помощи  горожанам  для  улучшения  демографической  ситуации  является
приоритетным направлением муниципального здравоохранения.
     Причинами,  формирующими  недостаточную  динамику   в   состоянии
здоровья населения, являются:
     - низкая мотивация населения к соблюдению здорового образа жизни;
     - высокая   распространенность   поведенческих   факторов   риска
неинфекционных  заболеваний  (курение,  злоупотребление  алкоголем   и
наркотиками,  недостаточная  двигательная  активность,  нерациональное
несбалансированное питание и ожирение);
     - высокая   распространенность   биологических   факторов   риска
неинфекционных       заболеваний       (артериальная       гипертония,
гиперхолестеринемия, гипергликемия, избыточная масса тела и ожирение);
     - недостаточность условий для ведения здорового образа жизни,
     - несвоевременное обращение за медицинской помощью;
     - недостаточная профилактическая активность в  работе  первичного
звена  здравоохранения  (частично  связанная  с  кадровой  проблемой),
направленная на своевременное  выявление  заболеваний,  патологических
состояний и факторов риска, их обуславливающих;
     - несбалансированность коечного фонда по ряду  профилей  оказания
медицинской помощи и недостаточно эффективное его использование;
     - недостаточное развитие стационар замещающих технологий;
     -внедрение в неполном объеме порядков  и  стандартов  медицинской
помощи; их отсутствие при ряде заболеваний,
     - отсутствие   выработанных   индикаторов    качества    оказания
медицинской помощи;
     - отсутствие унификации оснащения медицинских организаций;
     - отсутствие    этапности    оказания     медицинской     помощи,
обеспечивающей оптимальную маршрутизацию потока пациентов.
     В посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской  Федерации  в  предыдущие   годы   обозначены   приоритеты,
способствующие улучшению ситуации в сфере здравоохранения:
     - возрождение системы профилактики заболеваний;
     - формирование культуры здорового образа жизни;
     - создание  условий,  благоприятствующих  рождению  и  воспитанию
детей;
     - укрепление системы первичной медико-санитарной помощи;
     - обеспечение доступности и высокого качества медицинской помощи,
в том числе медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;
     - повышение доступности высокотехнологичных медицинских услуг.
     Достижение этого требует  обеспечения  доступности  профилактики,
диагностики  и  лечения  заболеваний  с   использованием   современных
медицинских изделий и технологий, а также качественная  и  эффективная
лекарственная терапия.
     В муниципальном здравоохранении г. Черкесска на сегодняшний  день
имеются проблемы, ограничивающие возможности медицинских работников  в
решении указанных задач.
     Основная проблема с материально-технической  базой  муниципальных
учреждений здравоохранения. В этом направлении немало сделано в рамках
национального   проекта   "Здоровье"    и    программы    модернизации
здравоохранения,  мэрией  муниципального  образования  г.   Черкесска.
Однако  большинство  зданий  больниц  и  поликлиник  построены   более
полувека  назад  и  в  ряде  случаев  не   соответствуют   современным
санитарным  нормам  и  правилам.  Для  привидения  их  в  соответствие
необходимы  капитальный  ремонт,  а  в  части  случаев   реконструкция
помещений, с 1987 года ведется строительство второго корпуса  МБУЗ  г.
Черкесска "Черкесская городская клиническая больница". На  сегодняшний
день, в том числе, не достроены  3-4  этажи  3  блока,  где  размещены
операционные  залы.  Их  не  хватает  больнице,  по   коечному   фонду
преимущественно хирургической. В  связи  с  ростом  населения  города,
загруженностью дорог даже для спецтранспорта, в перспективе  требуется
открытие подстанции скорой помощи в районе ул.  Космонавтов.  А  также
рассмотрение вопросов о филиалах взрослой и детской  поликлиники,  или
пристройках к существующим зданиям.
     Хотя в  последние  годы  в  рамках  государственных  проектов  по
здравоохранению для учреждений, работающих в системе ОМС,  приобретено
значительное  количество   медицинского   оборудования   по   основным
позициям,  этого  недостаточно.   В   последние   годы   Министерством
здравоохранения Российской Федерации выпускаются приказы по порядкам и
стандартам оказания медицинской помощи  при  различных  нозологических
единицах, что требует значительных финансовых  средств  для  оснащения
отдельных  подразделений  больниц  и  поликлиник,  скорой   помощи   в
соответствии с требованиями.
     Значительной    проблемой     муниципального     здравоохранения,
усугубившейся в последние годы, является недостаточная  обеспеченность
отрасли квалифицированным медицинским персоналом  -  50.1%  врачами  и
87.7%  физическими  лицами  по  итогам  2012г.  Во  всех   медицинских
учреждениях имеется проблема с врачебными кадрами различного  профиля,
в  том  числе  врачами  первого  звена  -  участковыми  терапевтами  и
педиатрами, а также хирургами, в стационаре - реаниматологами  и  т.д.
Ухудшению ситуации  способствовал  отток  врачебных  кадров  в  районы
республики, а прибыло на работу молодых специалистов - единицы. Низкая
социальная привлекательность работы  в  практическом  здравоохранении,
заработная  плата,  не  обеспечивающая  современный   уровень   жизни,
является сдерживающим фактором кадрового развития  отрасли.  Последние
годы  также  наметилась  устойчивая  негативная  тенденция  к   оттоку
среднего  медицинского  персонала  и  отсутствию  пополнения  за  счет
молодых специалистов. Проблема частично решается за  счет  привлечения
медработников - жителей близлежащих районов республики.
У медицинского персонала  и  населения  годами  сложился  стереотип  в
пользу  стационарной  помощи,  благодаря   чему   отмечается   высокая
загруженность  коечного   фонда   и   недостаточно   эффективное   его
использование.  Играет  роль  низкая   активность   первичного   звена
здравоохранения в отборе на госпитализацию и недостаточная  развитость
социальных учреждений и системы медицинской реабилитации,  из-за  чего
эти проблемы решаются через госпитализацию в стационар.
     Не созданы в полном  объеме  условия  для  оказания  паллиативной
медицинской помощи неизлечимым пациентам. В части случаев,  касающихся
инкурабельных   онкологических    больных,    проводится    адекватная
обезболивающая терапия специализированной бригадой скорой  помощи,  но
не решаются проблемы других категорий неизлечимых  пациентов.  В  МБУЗ
города   Черкесска   "Черкесская   городская   клиническая   больница"
функционирует 3 койки для оказания  паллиативной  медицинской  помощи,
нет кабинетов паллиативной помощи при  поликлиниках,  что  приводит  к
низкому качеству жизни указанной группы пациентов.
     Население  города  в  части  случаев  неудовлетворенно  качеством
оказываемой  медицинской  помощи,  что   связано   с   несовершенством
существующей системы  контроля  качества  и  безопасности  медицинской
деятельности, что требует целенаправленной работы в этом направлении.
     Существенным   сдерживающим   фактором   является   недостаточное
применение современных информационных  технологий,  что  не  позволяет
обеспечить преемственность в работе и оперативное получение информации
персоналом учреждений
     Кроме  этого,  в  медицинских  организациях  недостаточно  широко
используются современные информационно-телекоммуникационные технологии
телемедицины. Внедрение телемедицины на основе единой  технологической
и   технической   политики   позволит   существенно   повысить,    как
эффективность оказания первичной медико-санитарной  помощи  на  уровне
первичного звена, так  и  качества  диагностики,  в  т.  ч.  социально
значимых заболеваний.
     Недостаточно используются возможности  космической  технологии  -
системы  ГЛОНАСС   для   повышения   эффективности   оказания   скорой
медицинской помощи.

 

             Прогноз развития сферы реализации Программы

 

     Дальнейшее развитие сферы охраны здоровья в период до 2018  года,
помимо необходимости решения существующих  проблем,  связано  с  рядом
тенденций,   приводящих    к    структурным    перестройкам    системы
здравоохранения  России.   Программа   охватывает   как   направления,
связанные   с    обеспечением    "догоняющего"    развития    (решение
первоочередных   проблем   смертности   и   заболеваемости),   так   и
направления,  обеспечивающие  эволюцию  системы  охраны   здоровья   в
соответствии с тенденциями, определяющими будущее в развитых странах.
     Развитие охраны  здоровья  населения  города  будет  проходить  в
следующих направлениях.
     1. От "системы диагностики и лечения" к "охране здоровья".
     В настоящее время актуализируются такие  задачи  здравоохранения,
как формирование здорового образа жизни,  комфортной  среды  обитания,
создание  условий  для  эффективного  труда  и  отдыха,  что  позволит
предотвратить развитие заболеваний,  в  первую  очередь  тех,  которые
обуславливают преждевременную смертность  и  инвалидизацию  населения.
Выполнение  этих  задач  в  рамках  только   системы   здравоохранения
невозможно  и  требует   широкого   межсекторального   многоуровневого
взаимодействия.
     2. От "активного вмешательства к профилактике".
     Прорывные изменения отмечены в лечебном деле, в первую очередь  -
в  хирургии  с  внедрением  методов  малоинвазивной  (эндоскопической)
хирургии. Это в целом позволило снизить уровень прямого  вмешательства
медицины в организм человека, сделать процесс лечения более щадящим, а
во многих  случаях  -  предотвратить  развитие  опасного  заболевания.
Однако методы эндоскопической  хирургии  недостаточно  используются  в
лечении хирургических и урологических больных в МБУЗ города  Черкесска
"Черкесская городская клиническая больница",  что  требует  дальнейшей
работы в этом направлении.
     В диагностике прорыв в  муниципальном  здравоохранении  связан  с
внедрением в декабре 2013 года  разновидности  лучевой  диагностики  -
компьютерной  томографии.   Это   значительно   увеличит   возможности
своевременной диагностики многих заболеваний.
     3. Ранняя коррекция факторов риска развития заболеваний  и  самих
заболеваний.
     Период реализации Программы  будет  характеризоваться  дальнейшим
активным распространением и усилением роли механизмов,  обеспечивающих
недопущение  или  возможно  более  раннюю  коррекцию  факторов   риска
развития заболеваний и самих  заболеваний,  на  поддержание  здорового
состояния, более позднее развитие и меньшую выраженность  заболеваний,
ассоциированных с возрастными изменениями организма.
     4. Культура здорового образа жизни.
     На  этапе  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи   будут
выявляться факторы риска неинфекционных  заболеваний,  проводиться  их
коррекция, осуществляться ранняя диагностика заболеваний и их лечение,
а также происходить обучение людей навыкам по сохранению и  укреплению
здоровья.  Это  должно  привести  к  осознанию   важности   проведения
профилактических мероприятий, значительную роль в  реализации  которых
играет культура здорового образа жизни.
     Для  улучшения  ситуации  с  состоянием  здоровья  граждан  нужны
внедрение инновационных разработок в сфере профилактики, диагностики и
лечения  заболеваний  (включая  реабилитацию),   эффективная   система
подготовки   и   переподготовки   медицинских   кадров,    современные
высокотехнологичные информационные системы.

 

  II. Приоритеты  муниципальной   политики   в   сфере   реализации
муниципальной  программы,  цели,  задачи  и  показатели   (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
результатов  муниципальной  программы,  сроков  и  этапов   реализации
                       муниципальной программы

 

     Одним из  приоритетных  направлений  государственной  политики  в
сфере здравоохранения  в  г.  Черкесске,  совместно  с  сохранением  и
укреплением здоровья населения на основе формирования здорового образа
жизни, является повышение доступности и качества медицинской помощи за
счет повышения эффективности работы муниципального здравоохранения.
     Кроме  того,  вопросы  охраны  здоровья  матери  и   ребенка,   в
соответствии  со  всеми   основополагающими   документами   Российской
Федерации о развитии здравоохранения, приоритетны.
     В среднесрочном периоде приоритетны меры, направленные на:
     - укрепление    материально-технической    базы     муниципальных
учреждений здравоохранения,
     - снижение общей смертности населения, прежде всего  от  основных
причин смерти;
     - профилактику,  своевременное  выявление  и  коррекцию  факторов
риска неинфекционных заболеваний,
     - диагностику и лечение на ранних  стадиях  заболеваний,  которые
обуславливают наибольший вклад в структуру смертности и  инвалидизации
населения.
     - оказание паллиативной помощи населению.
     Долгосрочный период 2014-2018 годов включает:
     - распространение здорового образа жизни,
     - внедрение инновационных технологий в здравоохранении,
     - решение проблемы кадрового обеспечения,
     - развитие реабилитации стационарной и амбулаторной.
     Количество и качество профессиональных кадров  в  здравоохранении
определит выполнение целей и задач  программы.  Для  решения  проблемы
медицинских  кадров  в  муниципальном  здравоохранении  и  обеспечения
прорыва в повышении эффективности их деятельности, необходимо создание
комфортных социальных условий  медицинским  работникам,  в  том  числе
первоочередное  повышение  оплаты  труда,  решение  жилищной  проблемы
медицинских работников и т.д.
     Показателями успешного решения приоритетных задач  муниципального
здравоохранения  являются  дальнейшая   стабилизация   демографической
ситуации в городе,  снижение  общей  смертности  населения  города  от
основных ее причин и смертности в трудоспособном возрасте; структурная
и  технологическая  модернизация  здравоохранения;   увеличение   роли
профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни.

 

                            Цели Программы

 

     Стратегической целью Программы является:
     - обеспечение  доступности   медицинской   помощи   и   повышение
эффективности медицинских  услуг,  объемы,  виды  и  качество  которых
должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения,
передовым достижениям медицинской науки,
     - дальнейшее развитие  и  модернизация  муниципальных  учреждений


Информация по документу
Читайте также