Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 № 287

(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 27.07.2017 № 554)

 

     2.5. Индикаторы достижения цели  и непосредственные  результаты
реализации государственной программы
      
     Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных
результатов реализации   государственной  программы   приводится   в
таблице 2.
      

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

п/п

Наименование индикатора/непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата по годам

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

Индикаторы

1

Снижение энергоемкости ВРП за счет реализации программных мероприятий

тнэ/ млн. руб.

23,8

22,9

22,4

21,56

20,72

19,88

19,04

18,2

2

Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды)

руб.

26 883,3

29 521,5

31 941,1

35 199,1

37 580,7

39 873,1

42 106,0

44 753,6

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Индикаторы

1.1.

Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки

кг у.т./тыс. руб.

139

135

132

132

130

130

127

127

1.2.

Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений

%

0

85

90

95

100

100

100

100

Непосредственные результаты

1.1.

Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

ед.

5

5

3

2

2

3

3

3

Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"

Индикаторы

2.1.

Износ энергетических мощностей

%

54,3

53,45

51,33

51,33

51,33

51,33

51,33

51,33

2.2.

Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии

%

3

3

3

2

2

2

2

2

2.3.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)

млрд. руб.

38,58

38,85

40,5

44,6

47,3

49,8

52,1

54,7

2.4.

Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)

% к предыдущему году

93,7

85,29

96,9

101,2

100

100

100

100,5

Непосредственные результаты

2.1.

Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020г.г., в т. ч.

тыс. руб.

0

0

0

0

177 957,34

316 840,20

8 600 000,00

7 200 000,00

 

Областной бюджет

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Местный бюджет

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Федеральный бюджет

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Юридические лица, ИП

тыс. руб.

0

0

0

0

177 957,34

316 840,20

8 600 000,00

7 200 000,00

2.2.

Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года

шт.

0

0

1

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

Индикаторы

3.1.

Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области

%

94,0

94,5

95,0

95,5

96,0

96,5

97,0

97,5

3.2.

Доля РТХ, находящихся в неудовлетворительном состоянии

%

18,5

18,0

17,5

17,0

16,5

16,0

15,5

15,0

3.3.

Уровень обеспечения топливом потребителей области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты

3.1.

Количество проведенных выездных проверок качества топлива

штук

26

27

28

29

30

31

32

33

3.2.

Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах

штук

34

35

36

37

38

39

40

41

3.3.

Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области

штук

1

1

1

1

1

1

1

1

Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Индикаторы

4.1.

Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации

%

79,47

79,72

84,09

84,87

84,92

84,97

85,02

85,07

4.2.

Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты

4.1.

Количество газифицированных квартир природным газом

шт.

1 253 572

1 266 268

1 278 316

1 283 200

1 288 200

1 293 200

1 298 200

1 303 200

4.2.

Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования

шт.

260

270

287

211

220

230

240

250

Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"

Индикаторы

5.1.

Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива

тыс. руб.

-

0

61 849,4

239 943 87

388 563,08

455 925,2

460 696,7

462 583,7

5.2.

Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году

тонн в год

-

0

31,5

127,77

204,8

316,6

337,6

339,0

Непосредственные результаты

5.1.

Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива

единиц

0

144

220

220

320

648

657

660

5.2.

Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива

единиц

0

0

0

0

0

9

11

12

5.3.

Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций

единиц

3

3

3

3

4

5

8

8

5.4.

Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС

единиц

0

0

0

0

0

0

5

5

5.5.

Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков

единиц

0

0

0

0

0

1

1

1

5.6.

Объем реализации компримированного природного газа

млн. куб. м

2 894

3 281

5 620

10 962

13 030

16 299

22 105

27 778

5.7.

Количество созданных рабочих мест

единиц

0

0

0

0

8

16

40

40

5.8.

Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива

млн. руб.

0

2 040,90

2 186,47

2 186,47

2 328,77

2 524,30

2 720,36

2 913,03

 

Областной бюджет

млн. руб.

0

87,50

102,72

102,72

245,02

416,89

569,66

688,06

 

Местный бюджет

млн. руб.

0

1 591,73

1 619,40

1619,40

1 619,40

1 641,00

1 681,90

1 755,66

 

Федеральный бюджет

млн. руб.

0

361,67

462,74

462,74

462,74

464,12

465,65

466,16

 

Юридические лица, ИП

млн. руб.

0

0

1,60

1,60

1,60

2,29

3,15

3,15

5.9.

Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры

млн. руб.

0

0

1,66

11,62

146,30

537,86

1 077,86

1 077,86

 

Областной бюджет

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Местный бюджет

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Федеральный бюджет

млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Юридические лица, ИП

млн. руб.

0

0

1,66

11,62

146,30

537,86

1 077,86

1 077,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также