Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 516-п

Документ имеет не последнюю редакцию.


   11. Прогноз сводных показателей государственных заданий в случае
 оказания краевыми государственными учреждениями государственных услуг
        юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ

     Прогноз сводных  показателей  государственных  заданий  в  случае
оказания краевыми государственными учреждениями государственных  услуг
юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ  представлен  в
приложении N 3 к программе.

    12. Основные правила (методики) распределения субсидий бюджетам
     муниципальных образований Красноярского края, в том числе на
 реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей,
                соответствующих отдельным мероприятиям

     Распределение   субсидий   бюджетам   муниципальных   образований
Красноярского края в рамках реализация отдельных мероприятий программы
не предусмотрено.



                                         Приложение N 1
                                         к государственной программе
                                         Красноярского края
                                         "Развитие здравоохранения"
                                         на 2014-2016 годы

     Информация о распределении планируемых расходов по отдельным
   мероприятиям программы, подпрограммам государственной программы
   Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы

      (В редакции Постановления Правительства Красноярского края
                      от 27.08.2014 г. N 370-п)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Статус           | Наименование программы,            | Наименование ГРБС               | Код бюджетной          | Расходы (тыс. рублей), годы                                |
| (государственная | подпрограммы                       |                                 | классификации          |                                                            |
| программа,       |                                    |                                 |------------------------+------------------------------------------------------------|
| подпрограмма)    |                                    |                                 | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной    | первый год   | второй год   | итого         |
|                  |                                    |                                 |      |      |     |    | финансовый   | планового    | планового    | на период     |
|                  |                                    |                                 |      |      |     |    | год          | периода      | периода      |               |
|------------------+------------------------------------+---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
| 1                | 2                                  | 3                               | 4    | 5    | 6   | 7  | 8            | 9            | 10           | 11            |
|------------------+------------------------------------+---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
| Государственная  | "Развитие здравоохранения"         | всего расходные обязательства   | Х    | Х    | Х   | Х  | 34 817 375,7 | 32 518 688,6 | 32 976 142,0 | 100 312 206,3 |
| программа        |                                    | по программе                    |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | в том числе по ГРБС:            |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |                                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | министерство здравоохранения    | 710  | Х    | Х   | Х  | 29 816 607,9 | 29 872 747,7 | 29 854 285,3 | 89 543 640,9  |
|                  |                                    | Красноярского края              |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | министерство строительства      | 130  | Х    | Х   | Х  | 5 000 767,8  | 2 645 940,9  | 3 121 856,7  | 10 768 565,4  |
|                  |                                    | и архитектуры Красноярского     |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    | края                            |      |      |     |    |              |              |              |               |
|------------------+------------------------------------+---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
| Подпрограмма 1   | "Профилактика заболеваний и        | всего расходные обязательства   |      | Х    | Х   | Х  | 2 832 962,3  | 2 159 876,1  | 2 159 885,7  | 7 152 724,1   |
|                  | формирование здорового образа      | по подпрограмме                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  | жизни. Развитие первичной медико-  |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  | санитарной помощи, паллиативной    | в том числе по ГРБС:            |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  | помощи и совершенствование         |                                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  | системы лекарственного             |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  | обеспечения населения              | министерство здравоохранения    | 710  | Х    | Х   | Х  | 2 832 962,3  | 2 159 876,1  | 2 159 885,7  | 7 152 724,1   |
|                  | Красноярского края"                | Красноярского края              |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    |                                 |      | Х    | Х   | Х  |              |              |              | 0,0           |
|------------------+------------------------------------+---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
| Подпрограмма 2   | "Совершенствование оказания        | всего расходные обязательства   |      | Х    | Х   | Х  | 2 770 945,0  | 2 041 929,8  | 2 046 830,8  | 6 859 705,6   |
|                  | специализированной, включая        | по подпрограмме                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  | высокотехнологичную, медицинской   |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  | помощи, скорой, в том числе скорой | в том числе по ГРБС:            |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  | специализированной, медицинской    |                                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  | помощи, медицинской эвакуации"     |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | министерство здравоохранения    | 710  | Х    | Х   | Х  | 2 770 945,0  | 2 041 929,8  | 2 046 830,8  | 6 859 705,6   |
|                  |                                    | Красноярского края              |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    |                                 |      | Х    | Х   | Х  |              |              |              | 0,0           |
|------------------+------------------------------------+---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
| Подпрограмма 3   | "Охрана здоровья матери и ребенка" | всего расходные обязательства   |      | Х    | Х   | Х  | 567 008,7    | 545 882,7    | 545 882,7    | 1 658 774,1   |
|                  |                                    | по подпрограмме                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | в том числе по ГРБС:            |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |                                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | министерство здравоохранения    | 710  | Х    | Х   | Х  | 567 008,7    | 545 882,7    | 545 882,7    | 1 658 774,1   |
|                  |                                    | Красноярского края              |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    |                                 |      | Х    | Х   | Х  |              |              |              | 0,0           |
|------------------+------------------------------------+---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
| Подпрограмма 4   | "Развитие медицинской              | всего расходные обязательства   |      | Х    | Х   | Х  | 341 400,2    | 352 450,2    | 352 450,2    | 1 046 300,6   |
|                  | реабилитации и санаторно-          | по подпрограмме                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  | курортного лечения, в том числе    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  | детям"                             | в том числе по ГРБС:            |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |                                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | министерство здравоохранения    | 710  | Х    | Х   | Х  | 341 400,2    | 352 450,2    | 352 450,2    | 1 046 300,6   |
|                  |                                    | Красноярского края              |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    |                                 |      | Х    | Х   | Х  |              |              |              | 0,0           |
|------------------+------------------------------------+---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
| Подпрограмма 5   | "Кадровое обеспечение системы      | всего расходные обязательства   |      | Х    | Х   | Х  | 503 565,3    | 422 906,1    | 422 906,1    | 1 349 377,5   |
|                  | здравоохранения"                   | по подпрограмме                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | в том числе по ГРБС:            |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |                                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | министерство здравоохранения    | 710  | Х    | Х   | Х  | 503 565,3    | 422 906,1    | 422 906,1    | 1 349 377,5   |
|                  |                                    | Красноярского края              |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    |                                 |      | Х    | Х   | Х  |              |              |              | 0,0           |
|------------------+------------------------------------+---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
| Подпрограмма 6   | "Развитие информатизации           | всего расходные обязательства   |      | Х    | Х   | Х  | 101 830,6    | 72 747,7     | 72 747,7     | 247 326,0     |
|                  | в здравоохранении"                 | по подпрограмме                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | в том числе по ГРБС:            |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |                                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | министерство здравоохранения    | 710  | Х    | Х   | Х  | 101 830,6    | 72 747,7     | 72 747,7     | 247 326,0     |
|                  |                                    | Красноярского края              |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    |                                 |      | Х    | Х   | Х  |              |              |              | 0,0           |
|------------------+------------------------------------+---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
| Подпрограмма 7   | "Совершенствование системы         | всего расходные обязательства   |      | Х    | Х   | Х  | 5 062 040,8  | 2 669 313,9  | 3 121 856,7  | 10 853 211,4  |
|                  | территориального планирования      | по подпрограмме                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  | здравоохранения Красноярского      |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  | края"                              | в том числе по ГРБС:            |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |                                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | министерство здравоохранения    | 710  | Х    | Х   | Х  | 61 273,0     | 23 373,0     | 0,0          | 84 646,0      |
|                  |                                    | Красноярского края              |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | министерство строительства      | 130  | Х    | Х   | Х  | 5 000 767,8  | 2 645 940,9  | 3 121 856,7  | 10 768 565,4  |
|                  |                                    | и архитектуры Красноярского     |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    | края                            |      |      |     |    |              |              |              |               |
|------------------+------------------------------------+---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
| Подпрограмма 8   | "Обеспечение реализации            | всего расходные обязательства   |      | Х    | Х   | Х  | 22 637 622,8 | 24 253 582,1 | 24 253 582,1 | 71 144 787,0  |
|                  | государственной программы и        | по подпрограмме                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  | прочие мероприятия"                |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | в том числе по ГРБС:            |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |                                 |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    | министерство здравоохранения    | 710  | Х    | Х   | Х  | 22 637 622,8 | 24 253 582,1 | 24 253 582,1 | 71 144 787,0  |
|                  |                                    | Красноярского края              |      |      |     |    |              |              |              |               |
|                  |                                    |---------------------------------+------+------+-----+----+--------------+--------------+--------------+---------------|
|                  |                                    |                                 |      | Х    | Х   | Х  |              |              |              | 0,0           |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                         Приложение N 2
                                         к государственной программе
                                         Красноярского края "Развитие
                                         здравоохранения" на 2014-2016
                                         годы

  Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
    реализацию целей государственной программы Красноярского края
   "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы с учетом источников
 финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов
             муниципальных образований Красноярского края

      (В редакции Постановления Правительства Красноярского края
                      от 27.08.2014 г. N 370-п)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Статус          | Наименование государственной    | Ответственный исполнитель,         | Оценка расходов (тыс. рублей), годы                            |
|                 | программы, подпрограммы         | соисполнители                      |----------------------------------------------------------------|
|                 | государственной программы       |                                    | очередной      | первый год   | второй год   | итого на период |
|                 |                                 |                                    | финансовый год | планового    | планового    |                 |
|                 |                                 |                                    |                | периода      | периода      |                 |
|-----------------+---------------------------------+------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| 1               | 2                               | 3                                  | 4              | 5            | 6            | 7               |
|-----------------+---------------------------------+------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| Государственная | "Развитие здравоохранения"      | всего                              | 54 777 475,7   | 54 352 125,0 | 54 816 361,7 | 163 945 962,4   |
| программа       |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | в том числе:                       |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | федеральный бюджет                 | 4 766 371,8    | 824 296,9    | 824 296,9    | 6 414 965,6     |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | краевой бюджет                     | 30 051 003,9   | 31 694 391,7 | 32 151 845,1 | 93 897 240,7    |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | внебюджетные источники             | 2 234 206,8    | 2 259 445,7  | 2 266 229,0  | 6 759 881,5     |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | территориальный фонд обязательного | 17 725 893,2   | 19 573 990,7 | 19 573 990,7 | 56 873 874,6    |
|                 |                                 | медицинского страхования           |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | юридические лица                   | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|-----------------+---------------------------------+------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| Подпрограмма 1  | "Профилактика заболеваний       | всего                              | 8 529 500,5    | 8 100 520,2  | 8 105 080,8  | 24 735 031,5    |
|                 | и формирование здорового образа |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 | жизни. Развитие первичной       | в том числе:                       |                |              |              |                 |
|                 | медико-санитарной помощи,       |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 | паллиативной помощи и           | федеральный бюджет                 | 1 231 097,8    | 406 703,3    | 406 703,3    | 2 044 504,4     |
|                 | совершенствование системы       |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 | лекарственного обеспечения      | краевой бюджет                     | 1 601 864,5    | 1 753 172,8  | 1 753 182,4  | 5 108 219,7     |
|                 | населения Красноярского края"   |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | внебюджетные источники             | 1 671 794,4    | 1 699 936,5  | 1 699 870,4  | 5 071 601,3     |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | территориальный фонд обязательного | 4 024 743,8    | 4 240 707,6  | 4 245 254,7  | 12 510 706,1    |
|                 |                                 | медицинского страхования           |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | юридические лица                   | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|-----------------+---------------------------------+------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| Подпрограмма 2  | "Совершенствование оказания     | всего                              | 11 855 676,9   | 12 493 998,2 | 12 494 288,2 | 36 843 963,3    |
|                 | специализированной, включая     |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 | высокотехнологичную,            | в том числе:                       |                |              |              |                 |
|                 | медицинской помощи, скорой, в   |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 | том числе скорой                | федеральный бюджет                 | 1 022 187,3    | 409 744,7    | 409 744,7    | 1 841 676,7     |
|                 | специализированной,             |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 | медицинской помощи,             | краевой бюджет                     | 1 748 757,7    | 1 632 185,1  | 1 637 086,1  | 5 018 028,9     |
|                 | медицинской эвакуации"          |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | внебюджетные источники             | 345 799,1      | 344 262,1    | 350 935,5    | 1 040 996,7     |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | территориальный фонд обязательного | 8 738 932,8    | 10 107 806,3 | 10 096 521,9 | 28 943 261,0    |
|                 |                                 | медицинского страхования           |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | юридические лица                   | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|-----------------+---------------------------------+------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| Подпрограмма 3  | "Охрана здоровья матери и       | всего                              | 5 644 361,4    | 5 885 596,6  | 5 891 139,7  | 17 421 097,7    |
|                 | ребенка"                        |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | в том числе:                       |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | федеральный бюджет                 | 28 404,4       | 0,0          | 0,0          | 28 404,4        |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | краевой бюджет                     | 538 604,3      | 545 882,7    | 545 882,7    | 1 630 369,7     |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | внебюджетные источники             | 171 182,3      | 170 283,3    | 170 283,3    | 511 748,9       |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | территориальный фонд обязательного | 4 906 170,4    | 5 169 430,6  | 5 174 973,7  | 15 250 574,7    |
|                 |                                 | медицинского страхования           |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | юридические лица                   | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|-----------------+---------------------------------+------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| Подпрограмма 4  | "Развитие медицинской           | всего                              | 341 400,2      | 352 450,2    | 352 450,2    | 1 046 300,6     |
|                 | реабилитации и санаторно-       |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 | курортного лечения, в том числе | в том числе:                       |                |              |              |                 |
|                 | детям"                          |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | федеральный бюджет                 | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | краевой бюджет                     | 341 400,2      | 352 450,2    | 352 450,2    | 1 046 300,6     |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | внебюджетные источники             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | территориальный фонд обязательного | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|                 |                                 | медицинского страхования           |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | юридические лица                   | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|-----------------+---------------------------------+------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| Подпрограмма 5  | "Кадровое обеспечение системы   | всего                              | 597 149,5      | 515 847,1    | 515 847,1    | 1 628 843,7     |
|                 | здравоохранения"                |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | в том числе:                       |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | федеральный бюджет                 | 50 000,0       | 0,0          | 0,0          | 50 000,0        |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | краевой бюджет                     | 453 565,3      | 422 906,1    | 422 906,1    | 1 299 377,5     |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | внебюджетные источники             | 37 538,0       | 36 894,8     | 36 894,8     | 111 327,6       |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | территориальный фонд обязательного | 56 046,2       | 56 046,2     | 56 046,2     | 168 138,6       |
|                 |                                 | медицинского страхования           |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | юридические лица                   | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|-----------------+---------------------------------+------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| Подпрограмма 6  | "Развитие информатизации        | всего                              | 102 758,6      | 73 675,7     | 74 869,9     | 251 304,2       |
|                 | в здравоохранении"              |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | в том числе:                       |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | федеральный бюджет                 | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | краевой бюджет                     | 101 830,6      | 72 747,7     | 72 747,7     | 247 326,0       |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | внебюджетные источники             | 928,0          | 928,0        | 928,0        | 2 784,0         |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | территориальный фонд обязательного | 0,0            | 0,0          | 1 194,2      | 1 194,2         |
|                 |                                 | медицинского страхования           |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | юридические лица                   | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|-----------------+---------------------------------+------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| Подпрограмма 7  | "Совершенствование системы      | всего                              | 5 062 040,8    | 2 669 313,9  | 3 121 856,7  | 10 853 211,4    |
|                 | территориального планирования   |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 | здравоохранения Красноярского   | в том числе:                       |                |              |              |                 |
|                 | края"                           |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | федеральный бюджет                 | 2 426 876,2    | 0,0          | 0,0          | 2 426 876,2     |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | краевой бюджет                     | 2 635 164,6    | 2 669 313,9  | 3 121 856,7  | 8 426 335,2     |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | внебюджетные источники             | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | территориальный фонд обязательного | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|                 |                                 | медицинского страхования           |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | юридические лица                   | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|-----------------+---------------------------------+------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
| Подпрограмма 8  | "Обеспечение реализации         | всего                              | 22 644 587,8   | 24 260 723,1 | 24 260 899,1 | 71 166 210,0    |
|                 | государственной программы       |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 | и прочие мероприятия"           | в том числе:                       |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | федеральный бюджет                 | 7 806,1        | 7 848,9      | 7 848,9      | 23 503,9        |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | краевой бюджет                     | 22 629 816,7   | 24 245 733,2 | 24 245 733,2 | 71 121 283,1    |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | внебюджетные источники             | 6 965,0        | 7 141,0      | 7 317,0      | 21 423,0        |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | территориальный фонд обязательного | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|                 |                                 | медицинского страхования           |                |              |              |                 |
|                 |                                 |------------------------------------+----------------+--------------+--------------+-----------------|
|                 |                                 | юридические лица                   | 0,0            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                         Приложение N 3
                                         к государственной программе
                                         Красноярского края "Развитие
                                         здравоохранения" на 2014-2016
                                         годы

         Прогноз сводных показателей государственных заданий

      (В редакции Постановления Правительства Красноярского края
                      от 27.08.2014 г. N 370-п)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование услуги, показателя    | Значение показателя объема услуги (работы)                     | Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение)              |
| объема услуги (работы)             |                                                                | государственной услуги (работы), тыс. рублей                   |
|                                    |----------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------|
|                                    | отчетный   | текущий    | очередной  | первый год | второй год | отчетный   | текущий    | очередной  | первый год | второй год |
|                                    | финансовый | финансовый | финансовый | планового  | планового  | финансовый | финансовый | финансовый | планового  | планового  |
|                                    | год        | год        | год        | периода    | периода    | год        | год        | год        | периода    | периода    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и                   |
| совершенствование системы лекарственного обеспечения населения Красноярского края"                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Количество информационных     | 209 562    | 151 416    | 40 287     | 101 237    | 101 237    | 9 004,0    | 11 078,6   | 13 127,5   | 14 348,8   | 14 348,8   |
| материалов, семинаров, акций,      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| кампаний (шт.)                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Наименование услуги (работы) и ее содержание: первичная специализированная медико-санитарная помощь                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Число посещений               | 33 889     | 9 917      | 16 109     | 32 218     | 32 218     | 47 351,1   | 63 532,5   | 22 957,8   | 93 894,3   | 93 894,3   |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.2. Число обращений в связи с     |            | 7 333      | 7 333      | 7 333      | 7 333      |            |            |            |            |            |
| заболеваниями                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Наименование услуги (работы) и ее содержание: выполнение лабораторных исследований, оказываемых на бюджетной основе краевым казенным и бюджетным                  |
| учреждениям                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Количество исследований       | 25 000     | 23 434     | 1 787      | 3 574      | 3 574      |            | 8 984,3    | 640,7      | 1 437,2    | 1 437,2    |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3.2. Доля достоверности            |            |            | 92         | 92         | 92         |            |            |            |            |            |
| лабораторных исследований к        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| целевому значению ФСВОК, %         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Наименование услуги (работы) и ее содержание: проведение санитарно-эпидемиологических исследований                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. Количество исследований       |            |            | 16 835     | 16 835     | 16 835     |            |            | 13 562,8   | 14 224,9   | 14 074,9   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой                           |
| специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение готовности службы медицины катастроф к своевременному и эффективному оказанию медицинской               |
| помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Экстренная медицинская        | 1 584      | 1 620      | 1 610      | 1 610      | 1 610      | 11 669,5   | 12 602,0   | 27 448,8   | 28 426,3   | 28 426,3   |
| помощь пострадавшим в              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| чрезвычайных ситуациях, ДТП        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| (количество вызовов)               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.2. Формирование и эффективное    | 500        | 500        | 500        | 500        | 500        | 5 841,0    | 18 246,9   | 9 921,6    | 6 094,9    | 6 094,9    |
| хранение медицинского резерва      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Красноярского края на случай       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| чрезвычайных ситуаций              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| (количество пораженных)            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.3. Профессиональная подготовка   | 192        | 262        | 292        | 292        | 292        |            |            | 1 956,7    | 2 085,4    | 2 085,4    |
| по образовательным программам      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Наименование услуги (работы) и ее содержание: проведение патологоанатомических вскрытий и исследований                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Патологоанатомические         | 1 260      | 1 260      | 600        | 1 260      | 1 260      | 2 590,3    | 2 347,5    | 1 137,4    | 2 862,7    | 2 862,7    |
| вскрытия                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.2. Патологоанатомические         | 415 000    | 415 000    | 231 444    | 470 000    | 470 000    | 74 940,3   | 80 630,3   | 25 734,2   | 64 773,8   | 64 773,8   |
| исследования операционного и       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| биопсийного материала              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.3. Цитологические исследования   | 60 200     | 602 000    | 284 912    | 695 000    | 695 000    | 282 226,7  | 325 004,3  | 9 717,0    | 24 458,2   | 24 458,2   |
| мазков с профосмотров              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 2.4. Цитологические                | 74 000     | 74 000     | 32 000     | 74 000     | 74 000     | 5 743,0    | 5 440,5    | 3 321,2    | 8 359,6    | 8 359,6    |
| диагностические исследования       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Наименование услуги (работы) и ее содержание: судебно-медицинская экспертиза                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Экспертизы и исследования     | 19 146     | 19 146     | 19 146     | 19 146     | 19 146     |            |            | 376 085,5  | 382 114,4  | 382 114,4  |
| трупов                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3.2. Экспертизы и исследования     | 34 926     | 34 926     | 34 926     | 34 926     | 34 926     |            | 294 737,0  | 5 266,3    | 5 496,4    | 5 496,4    |
| потерпевших, обвиняемых            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| и других лиц                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 3.3. Комплексные и комиссионные    | 600        | 600        | 600        | 600        | 600        |            |            | 13 646,2   | 13 869,3   | 13 869,3   |
| экспертизы                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Наименование услуги (работы) и ее содержание: заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. Объем заготовленной крови     | 38 000     | 38 000     | 38 000     | 38 000     | 38 000     |            |            | 50 029,6   | 35 125,3   | 35 125,3   |
| (литр)                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 4.2. Производство плазмы (литр)    | 16 350     | 16 350     | 16 350     | 16 350     | 16 350     | 437 447,4  | 494 110,1  | 598 793,3  | 634 517,3  | 634 517,3  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение медицинской помощи и обеспечение жизнедеятельности в стационарных условиях детей-сирот до               |
| достижения ими 4 лет (койко-дни)                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Количество койко-дней         | 183 641    | 183 641    | 206 910    | 206 910    | 206 910    | 167 766,7  | 372 334,8  | 408 816,4  | 420 731,8  | 420 731,8  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного дела, в том числе детям"                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: санаторно-курортное лечение                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Количество койко-дней         | 147 962    | 147 962    | 157 175    | 157 175    | 157 175    | 998 801,5  | 200 726,0  | 209 933,3  | 216 249,7  | 211 249,7  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: подготовка кадров                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Количество обучающихся по     | 3 238      | 3 390      | 3 265      | 3 279      | 3 279      | 226 605,8  | 292 244,8  | 290 572,9  | 302 004,1  | 302 003,1  |
| программам среднего                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| профессионального (медицинского)   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| образования в профессиональных     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| образовательных организациях       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.2. Количество слушателей,        | 4 790      | 4 800      | 4 700      | 4 700      | 4 700      | 20 052,5   | 24 484,6   | 32 933,5   | 34 178,9   | 34 178,9   |
| прошедших обучение по              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| программам дополнительного         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| среднего профессионального         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| (медицинского) образования в       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| организациях (отделениях)          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| дополнительного                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| профессионального образования      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма 6 "Развитие информатизации в здравоохранении"                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: медицинская статистика                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Организационно-методические   | 178        | 178        | 213        | 213        | 213        | 24 040,7   | 32 035,0   | 18 174,5   | 18 832,7   | 18 832,7   |
| работы в области медицинской       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| статистики (количество             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| организаций)                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.2. Сбор, обработка и анализ      | 50         | 50         | 85         | 85         | 85         | 6 411,0    | 9 568,6    | 24 808,5   | 25 705,6   | 25 705,6   |
| медико-статистической              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| информации с применением           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| компьютерных технологий, средств   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| программного обеспечения и         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| телекоммуникаций (количество       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| форм)                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.3. Разработка, внедрение и       | 27         | 30         | 176        | 176        | 176        |            |            | 8 377,3    | 8 678,9    | 8 678,9    |
| сопровождение средств              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| программного обеспечения           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| (количество видеоконференций,      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| видеоселекторных)                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------------------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
| 1.4. Внедрение, сопровождение,     |            |            | 121        | 121        | 121        |            |            | 48 502,1   | 18 662,0   | 18 662,0   |
| настройка и конфигурирование       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| медицинской информационной         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| системы (количество медицинских    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| организаций)                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Наименование услуги (работы) и ее содержание: формирование, освежение, выпуск и содержание (обслуживание) резерва лекарственных средств для медицинского          |
| применения и медицинских изделий                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Количество договоров          | 1          | 1          | 9          | 9          | 9          | 37 674,9   | 38 835,9   | 44 561,2   | 45 776,8   | 45 776,8   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Наименование услуги (работы) и ее содержание: выпуск санитарных автомобилей на линию                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Количество санитарных         | 214        | 221        | 260        | 520        | 530        | 140 088,7  | 152 826,1  | 293 577,5  | 703 228,8  | 703 228,8  |
| автомобилей                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Наименование услуги (работы) и ее содержание: стирка белья                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. Количество постиранного белья |            |            | 208 488    | 416 976    | 416 976    |            |            | 4 054,9    | 9 459,7    | 9 459,7    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Наименование услуги (работы) и ее содержание: выполнение текущих ремонтов                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. Аварийное и техническое       |            |            | 65 727     | 131 454    | 131 454    |            |            | 10 054,6   | 23 836,5   | 23 836,5   |
| обслуживание систем, ремонт        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| зданий, помещений                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Наименование услуги (работы) и ее содержание: осуществление мероприятий по подготовке учреждения к ликвидации                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Количество актов              |            |            | 1          |            |            |            |            | 4 816,4    |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Наименование услуги (работы) и ее содержание: формирование папок к сдаче в государственный архив                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Показатель объема услуги (работы):                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1. Количество папок              |            |            | 558        |            |            |            |            | 401,3      |            |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                         Приложение N 1 к паспорту
                                         государственной программы
                                         Красноярского края "Развитие
                                         здравоохранения" на 2014-2016
                                         годы

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
       с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

      (В редакции Постановления Правительства Красноярского края
                      от 27.08.2014 г. N 370-п)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цели, задачи, показатели            | Единица         | Вес        | Источник       | Отчетный   | Текущий     | Очередной   | Первый год  | Второй год  |
|       |                                     | измерения       | показателя | информации     | финансовый | финансовый  | финансовый  | планового   | планового   |
|       |                                     |                 |            |                | год        | год         | год         | периода     | периода     |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1     | 2                                   | 3               | 4          | 5              | 6          | 7           | 8           | 9           | 10          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Цель - увеличение продолжительности жизни за счет обеспечения доступной и качественной медицинской помощи                                                |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Смертность от всех причин           | случаев на 1000 |            | Красноярскстат | 13,0       | 12,7        | 12,6        | 12,5        | 12,3        |
|       |                                     | человек         |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Ожидаемая продолжительность жизни   | лет             |            | Красноярскстат | 68,4       | 69,4        | 69,8        | 70,3        | 71,2        |
|       | при рождении                        |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | Задача 1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи, в том числе обеспечение медицинской |
|       | помощи неизлечимых больных, в том числе детей. Обеспечение доступности лекарственной помощи населению Красноярского края                                 |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 | Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и       |
|       | совершенствование системы лекарственного обеспечения населению Красноярского края"                                                                       |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Охват профилактическими             | процентов       | 0,03       | ФСН N 30       | 98,4       | 98,5        | 98,5        | 98,5        | 98,5        |
|       | медицинскими осмотрами детей        |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Охват диспансеризацией детей-сирот  | процентов       | 0,03       | ВРСН<*>        | 100,0      | 100,0       | 100,0       | 100,0       | 100,0       |
|       | и детей, находящихся в трудной      |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | жизненной ситуации                  |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Охват диспансеризацией              | процентов       | 0,04       | ВРСН<*>        | 20,5       | 23,5        | 23,5        | 23,5        | 23,5        |
|       | определенных групп взрослого        |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | населения                           |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Доля больных с выявленными          | процентов       | 0,05       | ФСН N 35       | 42,20      | 43,90       | 45,80       | 46,70       | 49,60       |
|       | злокачественными                    |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | новообразованиями на I-II ст.       |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       |                                     |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Удовлетворение потребности          | процентов       | 0,07       | ВРСН<*>        | 84,9       | 88,0        | 90,0        | 93,0        | 95,5        |
|       | отдельных категорий граждан         |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | в получении лекарственной помощи    |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | на льготных условиях                |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2   | Задача 2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой               |
|       | специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации                                                                                            |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1 | Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой               |
|       | специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"                                                                                           |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Смертность от болезней системы      | случаев на 100  | 0,1        | Красноярскстат | 614,5      | 609,2       | 609,2       | 609,1       | 609,1       |
|       | кровообращения                      | тыс. человек    |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Смертность от новообразований (в    | случаев на 100  | 0,1        | Красноярскстат | 222,2      | 221,8       | 220,5       | 216,3       | 206,2       |
|       | том числе от злокачественных)       | тыс. человек    |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Смертность от дорожно-              | случаев на 100  | 0,03       | Красноярскстат | 16,7       | 18,3        | 14,5        | 13,5        | 12,5        |
|       | транспортных                        | тыс.            |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | происшествий                        | человек         |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Смертность от туберкулеза           | случаев на 100  | 0,04       | Красноярскстат | 18,5       | 18,0        | 17,0        | 16,0        | 15,9        |
|       |                                     | тыс. человек    |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3   | Задача 3. Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям                                                      |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1 | Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"                                                                                                        |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Младенческая смертность             | случаев на 1000 | 0,1        | Красноярскстат | 9,7        | 9,1         | 9,0         | 8,9         | 8,5         |
|       |                                     | родившихся      |            |                |            |             |             |             |             |
|       |                                     | живыми          |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Смертность детей от 0 до 17 лет     | случаев на      | 0,05       | Красноярскстат | 12,3       | 10,7        | 10,1        | 9,6         | 9,5         |
|       |                                     | 10000 населения |            |                |            |             |             |             |             |
|       |                                     | соответ-        |            |                |            |             |             |             |             |
|       |                                     | ствующего       |            |                |            |             |             |             |             |
|       |                                     | возраста        |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4   | Задача 4. Развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей                        |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.1 | Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"                                                     |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Охват реабилитационной              | процентов       | 0,04       | ВРСН<*>        | 12,0       | 12,5        | 15,0        | 17,0        | 20,0        |
|       | медицинской помощью детей-          |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | инвалидов от числа нуждающихся      |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Охват реабилитационной              | процентов       | 0,01       | ВРСН<*>        | 8,0        | 10,0        | 12,0        | 15,0        | 15,0        |
|       | медицинской помощью пациентов       |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5   | Задача 5. Обеспечение медицинских организаций квалифицированными медицинскими кадрами                                                                    |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5.1 | Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"                                                                                            |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Количество подготовленных           | чел.            | 0,03       | ВРСН<*>        | 8309       | 8650        | 9027        | 9332        | 9646        |
|       | специалистов по программам          |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | дополнительного профессионального   |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | (медицинского и фармацевтического)  |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | образования в организациях          |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | дополнительного                     |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | профессионального образования       |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Доля медицинских и                  | процентов       | 0,03       | ВРСН<*>        | 66,9       | 75,0        | 80,0        | 85,0        | 90,0        |
|       | фармацевтических специалистов,      |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | обучавшихся в рамках целевой        |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | подготовки для нужд Красноярского   |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | края, трудоустроившихся после       |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | завершения обучения                 |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | в медицинские или фармацевтические  |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | организации системы                 |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | здравоохранения Красноярского края  |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Обеспеченность врачами              | на 10 тыс.      | 0,02       | ВРСН<*>        | 35,7       | 34,8        | 35,1        | 35,4        | 36,3        |
|       |                                     | человек         |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Обеспеченность средним              | на 10 тыс.      | 0,01       | ВРСН<*>        | 98,8       | 98,7        | 99,8        | 102,3       | 105,4       |
|       | медицинским персоналом              | человек         |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.6   | Задача 6. Повышение качества оказания медицинской помощи, эффективности и результативности процессов управления системой здравоохранения путем           |
|       | информатизации здравоохранения                                                                                                                           |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.6.1 | Подпрограмма 6 "Развитие информатизации в здравоохранении"                                                                                               |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Доля медицинских организаций        | процентов       | 0,03       | ВРСН<*>        | 2,7        | 5,4         | 23,6        | 31,5        | 59,6        |
|       | Красноярского края, использующих    |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | технологию ведения электронной      |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | медицинской карты                   |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7   | Задача 7. Модернизация инфраструктуры медицинских организаций Красноярского края                                                                         |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7.1 | Подпрограмма 7 "Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Красноярского края"                                              |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Доля медицинских организаций,       | процентов       | 0,03       | ФСН N 47       | 49,4       | 48,8        | 48,5        | 48,3        | 48,0        |
|       | здания которых находятся в          |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | аварийном состоянии или требуют     |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | капитального ремонта                |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.8   | Задача 8. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и   |
|       | полномочий                                                                                                                                               |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.8.1 | Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"                                                                   |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Доля мероприятий государственной    | процентов       | 0,075      | ВРСН<*>        |            |             | 95,0        | 95,0        | 95,0        |
|       | программы Красноярского края        |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | "Развитие здравоохранения" на 2014- |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | 2016 годы, запланированных на       |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | отчетный год, которые выполнены в   |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | полном объеме                       |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|-------+-------------------------------------+-----------------+------------+----------------+------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|       | Оценка качества финансового         | баллов          | 0,075      | ВРСН<*>        | 73,0       | 75,0        | 75,0        | 75,0        | 75,0        |
|       | менеджмента главных распорядителей  |                 |            |                |            |             |             |             |             |
|       | средств краевого бюджета            |                 |            |                |            |             |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
___________________
     <*> Внутриведомственное  региональное  статистическое  наблюдение
(ВРСН).



                                         Приложение N 2 к паспорту
                                         государственной программы
                                         Красноярского края "Развитие
                                         здравоохранения" на 2014-2016
                                         годы

         Значения целевых показателей на долгосрочный период

      (В редакции Постановления Правительства Красноярского края
                      от 27.08.2014 г. N 370-п)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цель, целевые   | Единица    | Отчетный   | Текущий    | Очередной  | Плановый период         | Долгосрочный период по годам                    |
|       | показатели      | измерения  | финансовый | финансовый | финансовый |-------------------------+-------------------------------------------------|
|       |                 |            | год        | год        | год        | первый год | второй год | третий год | четвертый | пятый     | шестой год |
|       |                 |            |            |            |            | планового  | планового  | планового  | год       | год       | планового  |
|       |                 |            |            |            |            | периода    | периода    | периода    | планового | планового | периода    |
|       |                 |            |            |            |            |            |            |            | периода   | периода   |            |
|-------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------|
| 1     | 2               | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10        | 11        | 12         |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Цель - увеличение продолжительности жизни за счет обеспечения доступной и качественной медицинской помощи                                       |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | Смертность от   | случаев на | 13,0       | 12,7       | 12,6       | 12,5       | 12,3       | 12,1       | 11,8      | 11,6      | 11,5       |
|       | всех причин     | 1000       |            |            |            |            |            |            |           |           |            |
|       |                 | человек    |            |            |            |            |            |            |           |           |            |
|-------+-----------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------|
| 1.2   | Ожидаемая       | лет        | 68,40      | 69,40      | 69,80      | 70,30      | 71,20      | 72,40      | 74,00     | 75,00     | 76,00      |
|       | продолжи-       |            |            |            |            |            |            |            |           |           |            |
|       | тельность жизни |            |            |            |            |            |            |            |           |           |            |
|       | при рождении    |            |            |            |            |            |            |            |           |           |            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                         Приложение N 3 к паспорту
                                         государственной программы
                                         Красноярского края "Развитие
                                         здравоохранения" на 2014-2016
                                         годы

     Перечень объектов капитального строительства государственной
                   собственности Красноярского края
               (за счет всех источников финансирования)

      (В редакции Постановления Правительства Красноярского края
                      от 27.08.2014 г. N 370-п)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование объекта с указанием мощности и годов             | Остаток         | Объем капитальных вложений, тыс. рублей                                           |
|       | строительства                                                 | стоимости       |-----------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                               | строительства в | отчетный    | текущий     | очередной    | первый год  | второй год  | по годам   |
|       |                                                               | ценах контракта | финансовый  | финансовый  | финансовый   | планового   | планового   | до ввода   |
|       |                                                               |                 | год         | год         | год          | периода     | периода     | объекта    |
|-------+---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
| 1     | 2                                                             | 3               | 4           | 5           | 6            | 7           | 8           | 9          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главный распорядитель - министерство строительства и архитектуры Красноярского края                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Реконструкция центральной районной больницы в с.              | 1 281 053,4     | 7 249,6     | 301 129,1   | 378 443,1    | 81 053,4    | 1 200 000,0 |            |
|       | Богучаны, Богучанский район (мощность - 250 коек,             |                 |             |             |              |             |             |            |
|       | поликлиника - 300 посещений, срок ввода - 2016 год)           |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | в том числе:                                                  |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |                                                               |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | федеральный бюджет                                            | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | краевой бюджет                                                | 1 281 053,4     | 7 249,6     | 301 129,1   | 378 443,1    | 81 053,4    | 1 200 000,0 |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | внебюджетные источники                                        |                 |             |             |              |             |             |            |
|-------+---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
| 2     | Реконструкция и расширение Красноярского краевого             | 3 399 887,5     | 1 099 496,6 | 2 841 872,0 | 1 670 348,5  | 2 299 887,5 | 1 100 000,0 |            |
|       | онкологического диспансера в г. Красноярске (мощность -       |                 |             |             |              |             |             |            |
|       | 460 коек круглосуточных, 52 дневных, поликлиника - 65         |                 |             |             |              |             |             |            |
|       | посещений, пансионат - 100 коек, срок ввода - 2016 год)       |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | в том числе:                                                  |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |                                                               |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | федеральный бюджет                                            | 0,0             | 100 000,0   | 400 000,0   | 100 000,0    | 0,0         | 0,0         |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | краевой бюджет                                                | 3 399 887,5     | 999 496,6   | 2 441 872,0 | 1 570 348,5  | 2 299 887,5 | 1 100 000,0 |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | внебюджетные источники                                        |                 |             |             |              |             |             |            |
|-------+---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
| 3     | Реконструкция и расширение КГБУЗ "Краевая клиническая         | 315 000,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 115 000,0   | 200 000,0   |            |
|       | больница", г. Красноярск (мощность - 1175 коек с              |                 |             |             |              |             |             |            |
|       | консультативно-диагностической поликлиникой на 850            |                 |             |             |              |             |             |            |
|       | посещений в смену, срок ввода - 2017 год)                     |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | в том числе:                                                  |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |                                                               |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | федеральный бюджет                                            | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | краевой бюджет                                                | 315 000,0       | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 115 000,0   | 200 000,0   |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | внебюджетные источники                                        |                 |             |             |              |             |             |            |
|-------+---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
| 4     | Реконструкция здания хирургического отделения                 | 0,0             | 0,0         | 106 880,9   | 0,0          | 0,0         | 0,0         |            |
|       | Шарыповской центральной районной больницы                     |                 |             |             |              |             |             |            |
|       | с увеличением площади корпуса N 6 "Больничного городка"       |                 |             |             |              |             |             |            |
|       | г. Шарыпово (мощность - 42 человека, срок ввода - 2013 год)   |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | в том числе:                                                  |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |                                                               |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | федеральный бюджет                                            | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | краевой бюджет                                                | 0,0             | 0,0         | 106 880,9   | 0,0          | 0,0         | 0,0         |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | внебюджетные источники                                        |                 |             |             |              |             |             |            |
|-------+---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
| 5     | Родильный дом на 130 коек в г. Минусинске (блок А, Б)         | 0,0             | 0,0         | 2 000,0     | 0,0          | 0,0         | 0,0         |            |
|       | (мощность - 130 коек, срок ввода - 2016 год)                  |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | в том числе:                                                  |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |                                                               |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | федеральный бюджет                                            | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | краевой бюджет                                                | 0,0             | 0,0         | 2 000,0     | 0,0          | 0,0         | 0,0         |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | внебюджетные источники                                        |                 |             |             |              |             |             |            |
|-------+---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
| 6     | Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в п.       | 171 856,7       | 0,0         | 59 969,9    | 150 000,0    | 150 000,0   | 21 856,7    |            |
|       | Курагино Курагинского района (мощность - 600 посещений,       |                 |             |             |              |             |             |            |
|       | срок ввода - 2016 год)                                        |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | в том числе:                                                  |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |                                                               |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | федеральный бюджет                                            | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | краевой бюджет                                                | 171 856,7       | 0,0         | 59 969,9    | 150 000,0    | 150 000,0   | 21 856,7    |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | внебюджетные источники                                        |                 |             |             |              |             |             |            |
|-------+---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
| 7     | Строительство локальных очистных сооружений для КГБУЗ         | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 15 000,0     | 0,0         | 0,0         |            |
|       | "Детский противотуберкулезный санаторий "Пионерская           |                 |             |             |              |             |             |            |
|       | речка" (мощность системы водоотведения - 320 м3 в сутки,      |                 |             |             |              |             |             |            |
|       | срок ввода - 2017 год)                                        |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | в том числе:                                                  |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |                                                               |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | федеральный бюджет                                            | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | краевой бюджет                                                | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 15 000,0     | 0,0         | 0,0         |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | внебюджетные источники                                        |                 |             |             |              |             |             |            |
|-------+---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
| 8     | Реконструкция операционного блока с пристройкой КГБУЗ         | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 8 000,0      | 0,0         | 0,0         |            |
|       | "Красноярская межрайонная клиническая больница скорой         |                 |             |             |              |             |             |            |
|       | медицинской помощи имени Н.С. Карповича" (мощность - 12       |                 |             |             |              |             |             |            |
|       | операционных, срок ввода - 2015 год)                          |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | в том числе:                                                  |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |                                                               |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | федеральный бюджет                                            | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | краевой бюджет                                                | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 8 000,0      | 0,0         | 0,0         |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | внебюджетные источники                                        |                 |             |             |              |             |             |            |
|-------+---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
| 9     | Реконструкция первого этажа лечебного корпуса                 | 0,0             | 0,0         | 35 062,7    | 0,0          | 0,0         | 0,0         |            |
|       | (административная часть) и пристройки под                     |                 |             |             |              |             |             |            |
|       | стоматологическую поликлинику МУЗ "ДЦГБ" (мощность -          |                 |             |             |              |             |             |            |
|       | 250 человек, срок ввода - 2013 год)                           |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | в том числе:                                                  |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |                                                               |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | федеральный бюджет                                            | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | краевой бюджет                                                | 0,0             | 0,0         | 35 062,7    | 0,0          | 0,0         | 0,0         |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | внебюджетные источники                                        |                 |             |             |              |             |             |            |
|-------+---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
| 10    | Перинатальный центр в г. Ачинске (мощность - 120 коек,        | 300 000,0       | 0,0         | 0,0         |  1 389 488,1 | 0,0         | 300 000,0   |            |
|       | срок ввода - 2017 год)                                        |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | в том числе:                                                  |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |                                                               |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | федеральный бюджет                                            | 0,0             | 0,0         | 0,0         |              | 0,0         | 0,0         |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | краевой бюджет                                                | 300 000,0       | 0,0         | 0,0         | 230 000,0    | 0,0         | 300 000,0   |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | внебюджетные источники                                        |                 |             |             | 1 159 488,1  |             |             |            |
|-------+---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
| 11    | Перинатальный центр в г. Норильске (мощность - 120 коек,      | 300 000,0       | 0,0         | 0,0         | 1 389 488,1  | 0,0         | 300 000,0   |            |
|       | срок ввода - 2017 год)                                        |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | в том числе:                                                  |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |                                                               |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | федеральный бюджет                                            | 0,0             | 0,0         | 0,0         |              | 0,0         | 0,0         |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | краевой бюджет                                                | 300 000,0       | 0,0         | 0,0         | 230 000,0    | 0,0         | 300 000,0   |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | внебюджетные источники                                        |                 |             |             | 1 159 488,1  |             |             |            |
|-------+---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
| 12    | Реконструкция здания социального приюта под                   | 0,0             | 44 294,4    | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |            |
|       | терапевтическое отделение центральной районной больницы       |                 |             |             |              |             |             |            |
|       | в с. Каратузское (мощность - 64 койки, срок ввода - 2012 год) |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | в том числе:                                                  |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |                                                               |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | федеральный бюджет                                            | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | краевой бюджет                                                | 0,0             | 44 294,4    | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | внебюджетные источники                                        |                 |             |             |              |             |             |            |
|-------+---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
| 13    | Поликлиника в р. п. Березовка Березовского района             | 0,0             | 49,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |            |
|       | (мощность: поликлиника - 240 посещений, стационар - 46        |                 |             |             |              |             |             |            |
|       | коек, срок ввода - 2012 год)                                  |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | в том числе:                                                  |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |                                                               |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | федеральный бюджет                                            | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | краевой бюджет                                                | 0,0             | 49,0        | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | внебюджетные источники                                        |                 |             |             |              |             |             |            |
|-------+---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
| 14    | Перинатальный центр в г. Красноярске (мощность - 130 коек,    | 0,0             | 1 295 744,8 | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |            |
|       | срок ввода - 2012 год)                                        |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | в том числе:                                                  |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |                                                               |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | федеральный бюджет                                            | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | краевой бюджет                                                | 0,0             | 1 295 744,8 | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | внебюджетные источники                                        |                 |             |             |              |             |             |            |
|-------+---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
| 15    | Родильный дом в г. Шарыпово (мощность - 25 коек (с            | 0,0             | 5 975,6     | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |            |
|       | гинекологическим отделением на 20 коек), срок ввода - 2015    |                 |             |             |              |             |             |            |
|       | год)                                                          |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | в том числе:                                                  |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |                                                               |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | федеральный бюджет                                            | 0,0             | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | краевой бюджет                                                | 0,0             | 5 975,6     | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0         |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | внебюджетные источники                                        |                 |             |             |              |             |             |            |
|-------+---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | Итого                                                         | 5 767 797,6     | 2 452 810,0 | 3 346 914,6 | 5 000 767,8  | 2 645 940,9 | 3 121 856,7 |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | в том числе:                                                  |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | федеральный бюджет                                            | 0,0             | 100 000,0   | 400 000,0   | 100 000,0    | 0,0         | 0,0         |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | краевой бюджет                                                | 5 767 797,6     | 2 352 810,0 | 2 946 914,6 | 2 581 791,5  | 2 645 940,9 | 3 121 856,7 |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | бюджеты муниципальных образований                             |                 |             |             |              |             |             |            |
|       |---------------------------------------------------------------+-----------------+-------------+-------------+--------------+-------------+-------------+------------|
|       | внебюджетные источники                                        |                 |             |             | 2 318 976,2  |             |             |            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                        Приложение N 4
                                        к государственной программе
                                        Красноярского края "Развитие
                                        здравоохранения" на 2014-2016
                                        годы

 Подпрограмма N 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового
      образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи,
    паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного
              обеспечения населения Красноярского края"

                       1. Паспорт подпрограммы

      (В редакции Постановлений Правительства Красноярского края
          от 28.01.2014 г. N 14-п; от 27.08.2014 г. N 370-п)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование подпрограммы                 | "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-     |
|                                           | санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного               |
|                                           | обеспечения населения Красноярского края"                                                       |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование государственной программы, в | государственная программа Красноярского края "Развитие здравоохранения" на 2014-2016 годы       |
| рамках которой реализуется подпрограмма   |                                                                                                 |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Орган исполнительной власти Красноярского | министерство здравоохранения Красноярского края                                                 |
| края и (или) иной главный распорядитель   |                                                                                                 |
| бюджетных средств                         |                                                                                                 |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цели подпрограммы                         | обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-        |
|                                           | санитарной помощи, в том числе обеспечение медицинской помощи неизлечимых больных, в том        |
|                                           | числе детей.                                                                                    |
|                                           | Обеспечение доступности лекарственной помощи населению Красноярского края                       |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задачи подпрограммы                       | развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование             |
|                                           | здорового образа жизни у населения Красноярского края, в том числе снижение распространенности  |
|                                           | наиболее значимых факторов риска;                                                               |
|                                           | снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний и сохранение на спорадическом       |
|                                           | уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется         |
|                                           | проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических     |
|                                           | прививок;                                                                                       |
|                                           | раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C;                        |
|                                           | профилактика клещевого энцефалита в эпидемический период;                                       |
|                                           | реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной       |
|                                           | помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях        |
|                                           | обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели          |
|                                           | инвалидизации и смертности населения;                                                           |
|                                           | обеспечение потребности отдельных категорий граждан в медицинских изделиях в части бесплатного  |
|                                           | изготовления и ремонта зубных протезов;                                                         |
|                                           | создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам для повышения             |
|                                           | качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников и повышения удовлетворенности           |
|                                           | пациентов и их родственников качеством медицинской помощи;                                      |
|                                           | обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами на льготных условиях          |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Целевые индикаторы подпрограммы           | охват профилактическими медицинскими осмотрами детей - 98,5%;                                   |
|                                           | охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 100,0%; |
|                                           | охват диспансеризацией определенных групп взрослого населения - 23,5%;                          |
|                                           | доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии - 49,6%;           |
|                                           | удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в получении лекарственной помощи на      |
|                                           | льготных условиях возрастет до 95,5%                                                            |
|-------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сроки реализации подпрограммы             | 2014-2016 годы                                                                                  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Объемы и источники финансирования         | общий объем финансирования подпрограммы составляет 24 735 031,5 тыс.                            |
| подпрограммы                              | рублей, из них:                                                                                 |
|                                           | в 2014 году - 8 529 500,5 тыс. рублей;                                                          |
|                                           | в 2015 году - 8 100 520,2 тыс. рублей;                                                          |
|                                           | в 2016 году - 8 105 010,8 тыс. рублей; в том числе:                                             |
|                                           | средства федерального бюджета - 2 044 504,4 тыс. рублей, из них:                                |
|                                           | в 2014 году - 1 231 097,8 тыс. рублей;                                                          |
|                                           | в 2015 году - 406 703,3 тыс. рублей;                                                            |
|                                           | в 2016 году - 406 703,3 тыс. рублей;                                                            |
|                                           | средства краевого бюджета - 5 108 219,7 тыс. рублей, из них:                                    |
|                                           | в 2014 году - 1 601 864,5 тыс. рублей;                                                          |
|                                           | в 2015 году - 1 753 172,8 тыс. рублей;                                                          |
|                                           | в 2016 году - 1 753 182,4 тыс. рублей;                                                          |
|                                           | внебюджетные источники - 5 071 601,3 тыс. рублей, из них:                                       |
|                                           | в 2014 году - 1 671 794,4 тыс. рублей;                                                          |
|                                           | в 2015 году - 1 699 936,5 тыс. рублей;                                                          |
|                                           | в 2016 году - 1 699 870,4 тыс. рублей;                                                          |
|                                           | средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского                              |
|                                           | страхования Красноярского края - 12 510 706,1 тыс. рублей, из них:                              |
|                                           | в 2014 году - 4 024 743,8 тыс. рублей;                                                          |
|                                           | в 2015 году - 4 240 707,6 тыс. рублей;                                                          |
|                                           | в 2016 году - 4 245 254,7 тыс. рублей                                                           |
(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 370-п)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Система организации контроля за           | служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края          |
| исполнением подпрограммы                  | Счетная палата Красноярского края;                                                              |
|                                           | министерство здравоохранения Красноярского края                                                 |
(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 370-п)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   2. Основные разделы подпрограммы

   2.1. Постановка общекраевой проблемы и обоснование необходимости
                        разработки подпрограммы

     2.1.1. Распространение  факторов  риска   развития   заболеваний,
организация профилактической работы.
     В Красноярском  крае  в  течение  ряда  лет  сохраняется  высокий
уровень  заболеваемости,  инвалидности  и  смертности  населения   при
болезнях системы кровообращения, среди которых гипертоническая болезнь
занимает ведущее место. Среди взрослого населения  Красноярского  края
артериальной гипертонией страдают до 38% граждан; из них высокий  риск
развития сердечно-сосудистых осложнений  (инсульт,  инфаркт  миокарда)
имеют 50%.
     Для профилактики неинфекционных  заболеваний  наиболее  значимыми
являются управляемые факторы риска, связанные с образом жизни:  низкая
физическая активность, нерациональное питание, избыточная масса  тела,
курение, злоупотребление алкоголем, неумение справляться со стрессами.
     Значительный   вклад   в   преждевременную   смертность    вносит
табакокурение. Распространенность курения табака в  Красноярском  крае
составляет 69,1% среди мужчин и 25,3% среди женщин.
     Рост ожирения с 2008 года произошел почти в 6 раз (2,3 случая  на
1000 населения). Одной из  важнейших  причин  является  нерациональное
питание  -  низкое  потребление  растительной  клетчатки   и   высокое
потребление   животных   жиров.   Распространенность    недостаточного
потребления фруктов и овощей у взрослого населения - до 74%.
     Другой  важной  причиной  является  низкий   уровень   физической
активности - менее 90 минут в день ходят 57,4% мужчин и 56,4% женщин.
     Уровень потребления алкоголя в Красноярском крае  составляет  9,2
литра на душу населения в перерасчете  на  абсолютный  алкоголь,  а  с
учетом потребления других спиртосодержащих жидкостей  этот  показатель
составляет 14,3 литра на душу населения в год.
     Таким  образом,  3/4  жителей  Красноярского  края  нуждаются   в
оздоровительных и профилактических мероприятиях.

Информация по документу
Читайте также