Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 516-п

Документ имеет не последнюю редакцию.
.
     (Подраздел  в  редакции Постановления Правительства Красноярского
края от 27.08.2014 г. N 370-п)

    2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

     2.4.1. Текущее     управление      реализацией      подпрограммой
осуществляется  министерством  здравоохранения   Красноярского   края,
которое  в  соответствии   с   действующим   законодательством   несет
ответственность  за  реализацию  подпрограммы,  достижение   конечного
результата и эффективное  использование  финансовых  средств  краевого
бюджета, выделяемых на выполнение подпрограммы.
     2.4.2. Контроль   за   исполнением,   целевым    и    эффективным
использованием средств  краевого  бюджета  на  реализацию  мероприятий
подпрограммы в части  реализации  подпрограммы  краевыми  медицинскими
организациями   Красноярского   края   осуществляется    министерством
здравоохранения Красноярского края и службой  финансово-экономического
контроля Красноярского края.
     Внешний государственный  финансовый  контроль  за  использованием
средств  краевого  бюджета  на  реализацию  мероприятий   подпрограммы
осуществляется Счетной палатой Красноярского  края  в  соответствии  с
действующим законодательством.
     2.4.3. Министерство здравоохранения Красноярского края определяет
промежуточные результаты и производит оценку реализации подпрограммы в
целом, а также осуществляет:
     отбор   исполнителей   мероприятий   подпрограммы,    реализуемых
министерством здравоохранения Красноярского края;
     непосредственный  контроль  за   ходом   реализации   мероприятий
подпрограммы, реализуемых министерством здравоохранения  Красноярского
края;
     подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
     2.4.4. Министерство  здравоохранения   Красноярского   края   для
обеспечения  мониторинга  и  анализа  хода   реализации   подпрограммы
организует  ведение  и  представление  ежеквартальной  отчетности  (за
первый, второй и третий кварталы).
     Краевые   медицинские   организации,   являющиеся   исполнителями
программы, ежеквартально до 5-го числа второго месяца,  следующего  за
отчетным, и по итогам года до 15 января  очередного  финансового  года
представляют  в  министерство   здравоохранения   Красноярского   края
информацию о ходе реализации соответствующих мероприятий подпрограммы.
Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных  несут
руководители соответствующих учреждений.
     Министерство здравоохранения Красноярского края после проверки  и
обработки   информации,   полученной   от   соответствующих    краевых
медицинских организациях ежеквартально не позднее 10-го числа  второго
месяца,  следующего   за   отчетным,   представляет   одновременно   в
министерство экономики и регионального развития Красноярского  края  и
министерство  финансов  Красноярского  края  информацию  и  отчет   об
исполнении  подпрограммы   по   форме,   утвержденной   Правительством
Красноярского края.
     2.4.5. Годовой отчет  о  ходе  реализации  программы  формируется
министерством здравоохранения Красноярского края.
     Министерство здравоохранения Красноярского края до 1 марта  года,
следующего  за  отчетным,  направляет  в  министерство   экономики   и
регионального развития Красноярского края годовой отчет об  исполнении
подпрограммы  с  оценкой   эффективности   ее   реализации,   динамики
финансирования и выполнения за весь период реализации  подпрограммы  и
по планируемым мероприятиям на  очередной  финансовый  год  по  форме,
утвержденной Правительством Красноярского края.
     2.4.8. Годовой отчет  в  срок  до  1  июня  года,  следующего  за
отчетным,  подлежит  размещению  на  официальном  сайте   министерства
здравоохранения Красноярского края в сети Интернет.

           2.5. Оценка социально-экономической эффективности

     Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить население
Красноярского края доступной и качественной медицинской помощью.

                     2.6. Мероприятия подпрограммы


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование программы,     | Наименование    | Код бюджетной классификации      | Расходы (тыс. рублей), годы                                 | Ожидаемый результат от реализации    |
| подпрограммы                | ГРБС            |                                  |                                                             | подпрограммного мероприятия (в       |
|                             |                 |                                  |                                                             | натуральном выражении)               |
|                             |                 |----------------------------------+-------------------------------------------------------------|                                      |
|                             |                 | ГРБС | РзПр  | ЦСР       | ВР    | 2014 год     | 2015 год     | 2016 год     | итого за 2014- |                                      |
|                             |                 |      |       |           |       |              |              |              | 2016 годы      |                                      |
|-----------------------------+-----------------+------+-------+-----------+-------+--------------+--------------+--------------+----------------+--------------------------------------|
| 1                           | 2               | 3    | 4     | 5         | 6     | 7            | 8            | 9            | 10             | 11                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и                      |
| полномочий                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством                  |
| медицинских услуг                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Руководство и          | министерство    | 710  | 09 09 | 01 8 0021 | всего | 188 881,9    | 215 554,5    | 215 554,5    | 619 990,9      | достижение показателей:              |
| управление в сфере          | здравоохранения |      |       |           |       |              |              |              |                | 1) доля выполненных в полном         |
| установленных функций       | Красноярского   |      |       |           |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| объеме мероприятий государственной   |
| органов государственной     | края            |      |       |           | 121   | 130 802,8    | 136 386,4    | 136 386,4    | 403 575,6      | программы Красноярского края         |
| власти                      |                 |      |       |           |       |              |              |              |                | "Развитие здравоохранения" на        |
|                             |                 |      |       |           |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| отчетный год - не менее 95%          |
|                             |                 |      |       |           | 122   | 3 730,4      | 3 916,9      | 3 916,9      | 11 564,2       | ежегодно;                            |
|                             |                 |      |       |           |       |              |              |              |                | 2) оценка качества финансового       |
|                             |                 |      |       |           |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| менеджмента главных                  |
|                             |                 |      |       |           | 244   | 54 348,7     | 75 251,2     | 75 251,2     | 204 851,1      | распорядителей средств краевого      |
|                             |                 |      |       |           |       |              |              |              |                | бюджета - не менее 75 баллов         |
|                             |                 |      |       |           |       |              |              |              |                | ежегодно                             |
|-----------------------------+-----------------+------+-------+-----------+-------+--------------+--------------+--------------+----------------+--------------------------------------|
| 1.2. Субвенция из           | министерство    | 710  | 09 09 | 01 8 59Б1 | всего | 7 806,1      | 7 848,9      | 7 848,9      | 23 503,9       | доля медицинских организаций,        |
| федерального бюджета на     | здравоохранения |      |       |           |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| осуществляющих свою деятельность     |
| осуществление переданных    | Красноярского   |      |       |           | 121   | 6 617,3      | 6 177,1      | 6 177,1      | 18 971,5       | в соответствии с порядками оказания  |
| полномочий Российской       | края            |      |       |           |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| медицинской помощи, - 100%           |
| Федерации в области охраны  |                 |      |       |           | 122   | 305,0        | 40,0         | 40,0         | 385,0          |                                      |
| здоровья граждан            |                 |      |       |           |-------+--------------+--------------+--------------+----------------|                                      |
|                             |                 |      |       |           | 244   | 883,8        | 1 631,8      | 1 631,8      | 4 147,4        |                                      |
|-----------------------------+-----------------+------+-------+-----------+-------+--------------+--------------+--------------+----------------+--------------------------------------|
| 1.3. Осуществление          | министерство    | 710  | 09 09 | 01 8 1831 | всего | 42 599,0     | 58 524,8     | 58 524,8     | 159 648,6      | 1) доля проведенных мероприятий от   |
| централизованных расходов   | здравоохранения |      |       |           |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| числа запланированных - не менее     |
| на реализацию прочих        | Красноярского   |      |       |           | 244   | 42 599,0     | 58 524,8     | 58 524,8     | 159 648,6      | 90,0% ежегодно;                      |
| мероприятий                 | края            |      |       |           |       |              |              |              |                | 2) удовлетворение потребности        |
|                             |                 |      |       |           |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| медицинских организаций края в       |
|                             |                 |      |       |           | 852   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0            | специальных рецептурных бланках -    |
|                             |                 |      |       |           |       |              |              |              |                | 100% в соответствии с их заявками    |
|-----------------------------+-----------------+------+-------+-----------+-------+--------------+--------------+--------------+----------------+--------------------------------------|
| 1.4. Выполнение             | министерство    | 710  | 09 09 | 01 8 1832 | всего | 15 953 100,4 | 18 976 872,3 | 18 976 872,3 | 53 906 845,0   | доля государственных                 |
| территориальной программы   | здравоохранения |      |       |           |       |              |              |              |                | (муниципальных) учреждений           |
| обязательного медицинского  | Красноярского   |      |       |           |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| здравоохранения, переведенных        |
| страхования населения       | края            |      |       |           | 560   | 13 845 564,6 | 18 783 894,3 | 18 783 894,3 | 51 413 353,2   | преимущественно на одноканальное     |
| Красноярского края в        |                 |      |       |           |       |              |              |              |                | финансирование через систему         |
| пределах базовой программы  |                 |      |       |           |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| обязательного медицинского           |
| обязательного медицинского  |                 |      |       |           | 580   | 2 107 535,8  | 192 978,0    | 192 978,0    | 2 493 491,8    | страхования - 82,7% ежегодно         |
| страхования                 |                 |      |       |           |       |              |              |              |                |                                      |
|-----------------------------+-----------------+------+-------+-----------+-------+--------------+--------------+--------------+----------------|                                      |
| 1.5. Финансовое обеспечение | министерство    | 710  | 09 09 | 01 8 1833 | 580   | 1 056 377,7  | 833 313,4    | 833 313,4    | 2 723 004,5    |                                      |
| дополнительных видов и      | здравоохранения |      |       |           |       |              |              |              |                |                                      |
| условий оказания            | Красноярского   |      |       |           |       |              |              |              |                |                                      |
| медицинской помощи, не      | края            |      |       |           |       |              |              |              |                |                                      |
| установленных базовой       |                 |      |       |           |       |              |              |              |                |                                      |
| программой обязательного    |                 |      |       |           |       |              |              |              |                |                                      |
| медицинского страхования    |                 |      |       |           |       |              |              |              |                |                                      |
|-----------------------------+-----------------+------+-------+-----------+-------+--------------+--------------+--------------+----------------|                                      |
| 1.6. Средства ТФОМС         | министерство    | 710  | 09 09 | 01 8 1835 | 580   | 5 026 489,3  | 3 358 583,7  | 3 358 583,7  | 11 743 656,7   |                                      |
| Красноярского края на       | здравоохранения |      |       |           |       |              |              |              |                |                                      |
| выполнение программы        | Красноярского   |      |       |           |       |              |              |              |                |                                      |
| государственных гарантий    | края            |      |       |           |       |              |              |              |                |                                      |
| бесплатного оказания        |                 |      |       |           |       |              |              |              |                |                                      |
| гражданам Российской        |                 |      |       |           |       |              |              |              |                |                                      |
| Федерации медицинской       |                 |      |       |           |       |              |              |              |                |                                      |
| помощи в Красноярском крае  |                 |      |       |           |       |              |              |              |                |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях               |
| мирного и военного времени                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Обеспечение краевых    | министерство    | 710  | 09 09 | 01 8 1834 | всего | 360 629,7    | 802 884,5    | 802 884,5    | 1 966 398,7    | достижение показателей:              |
| учреждений здравоохранения  | здравоохранения |      |       |           |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| 1) коэффициент количества автодней   |
| автомобильным транспортом   | Красноярского   |      |       |           | 111   | 32 803,7     | 34 018,6     | 34 018,6     | 100 840,9      | в работе автомобилей/количества      |
| и реализация мероприятий по | края            |      |       |           |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| автодней списочного состава - 0,83 к |
| накоплению                  |                 |      |       |           | 112   | 14,1         | 14,8         | 14,8         | 43,7           | 2017 году;                           |
| мобилизационного резерва    |                 |      |       |           |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| 2) коэффициент количества автодней   |
| края                        |                 |      |       |           | 244   | 11 743,4     | 11 743,4     | 11 743,4     | 35 230,2       | исправных автомобилей/количества     |
|                             |                 |      |       |           |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| автодней списочного состава - 0,91   |
|                             |                 |      |       |           | 611   | 316 068,5    | 743 107,7    | 743 107,7    | 1 802 283,9    | ежегодно;                            |
|                             |                 |      |       |           |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| 3) освежение, содержание и           |
|                             |                 |      |       |           | 612   | 0,0          | 14 000,0     | 14 000,0     | 28 000,0       | эффективное использование резерва    |
|                             |                 |      |       |           |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| материальных запасов для оказания    |
|                             |                 |      |       |           | 852   | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0            | медицинской помощи населению         |
|-----------------------------+-----------------+------+-------+-----------+-------+--------------+--------------+--------------+----------------| края при чрезвычайных ситуациях      |
| 2.2. Расходы за счет        | министерство    | 710  | 09 09 | 01 8 0811 | 244   | 1 738,7      | 0,0          | 0,0          | 1 738,7        | мирного и военного времени - 100%    |
| безвозмездных поступлений   | здравоохранения |      |       |           |       |              |              |              |                | от потребности ежегодно              |
| от приносящей доход         | Красноярского   |      |       |           |       |              |              |              |                |                                      |
| деятельности                | края            |      |       |           |       |              |              |              |                |                                      |
|-----------------------------+-----------------+------+-------+-----------+-------+--------------+--------------+--------------+----------------|                                      |
| 2.3. Оказание платных услуг |                 |      |       | 01 8 хххх |       | 6 965,0      | 7 141,0      | 7 317,0      | 21 423,0       |                                      |
| краевыми учреждениями,      |                 |      |       |           |       |              |              |              |                |                                      |
| обеспечивающими             |                 |      |       |           |       |              |              |              |                |                                      |
| учреждения здравоохранения  |                 |      |       |           |       |              |              |              |                |                                      |
| автомобильным транспортом   |                 |      |       |           |       |              |              |              |                |                                      |
|-----------------------------+-----------------+------+-------+-----------+-------+--------------+--------------+--------------+----------------+--------------------------------------|
| Всего                       |                 |      |       |           |       | 22 644 587,8 | 24 260 723,1 | 24 260 899,1 | 71 166 210,0   |                                      |
|-----------------------------+-----------------+------+-------+-----------+-------+--------------+--------------+--------------+----------------+--------------------------------------|
| В том числе:                |                 |      |       |           |       |              |              |              |                |                                      |
|-----------------------------+-----------------+------+-------+-----------+-------+--------------+--------------+--------------+----------------+--------------------------------------|
| ГРБС                        | министерство    | 710  |       |           |       | 22 637 622,8 | 24 253 582,1 | 24 253 582,1 | 71 144 787,0   |                                      |
|                             | здравоохранения |      |       |           |       |              |              |              |                |                                      |
|                             | Красноярского   |      |       |           |       |              |              |              |                |                                      |
|                             | края            |      |       |           |       |              |              |              |                |                                      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     (Подраздел  в  редакции Постановления Правительства Красноярского
края от 27.08.2014 г. N 370-п)

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
   обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

     Финансовое  обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за
счет  средств  федерального  бюджета,  краевого бюджета и внебюджетных
источников.
     Общий  объем  финансирования подпрограммы составляет 71 166 210,0
тыс. рублей, из них:
     в 2014 году - 22 644 587,8 тыс. рублей;
     в 2015 году - 24 260 723,1 тыс. рублей;
     в 2016 году - 24 260 899,1 тыс. рублей, в том числе:
     средства федерального бюджета - 23 503,9 тыс. рублей, из них:
     в 2014 году - 7 806,1 тыс. рублей;
     в 2015 году - 7 848,9 тыс. рублей;
     в 2016 году - 7 848,9 тыс. рублей;
     средства краевого бюджета - 71 121 283,1 тыс. рублей, из них:
     в 2014 году - 22 629 816,7 тыс. рублей;
     в 2015 году - 24 245 733,2 тыс. рублей;
     в 2016 году - 24 245 733,2 тыс. рублей;
     внебюджетные источники - 21 423,0 тыс. рублей, из них:
     в 2014 году - 6 965,0 тыс. рублей;
     в 2015 году - 7 141,0 тыс. рублей;
     в 2016 году - 7 317,0 тыс. рублей.
     Объемы  финансирования  мероприятий  подпрограммы за счет средств
федерального  и  краевого  бюджетов  подлежат  ежегодному  уточнению с
учетом   норм   законодательства.   В   ходе   реализации  мероприятий
подпрограммы возможно привлечение внебюджетных средств.
     Реализация  мероприятий  подпрограммы  и  достижение  ее конечных
результатов осуществляются силами исполнителя подпрограммы.
     Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.
     (Подраздел  в  редакции Постановления Правительства Красноярского
края от 27.08.2014 г. N 370-п)



                                           Приложение N 1
                                           к подпрограмме N 8
                                           "Обеспечение реализации
                                           государственной программы и
                                           прочие мероприятия"

Перечень целевых индикаторов подпрограммы N 8 "Обеспечение реализации
           государственной программы и прочие мероприятия"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цель, целевые индикаторы                                               | Единица измерения | Источник   | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|       |                                                                        |                   | информации |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных                  |
| функций и полномочий                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Доля мероприятий государственной программы Красноярского края          | процент           | ВРСН<*>    |          |          | 95,0     | 95,0     | 95,0     |
|       | "Развитие здравоохранения", запланированных на отчетный год, которые   |                   |            |          |          |          |          |          |
|       | выполнены в полном объеме                                              |                   |            |          |          |          |          |          |
|-------+------------------------------------------------------------------------+-------------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 2     | Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств | баллы             | ВРСН<*>    | 73,0     | 75,0     | 75,0     | 75,0     | 75,0     |
|       | краевого бюджета                                                       |                   |            |          |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________________
     <*> Внутриведомственное  региональное  статистическое  наблюдение
(ВРСН).

Информация по документу
Читайте также