|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 516-п
Документ имеет не последнюю редакцию.
. (Подраздел в редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 370-п) 2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммой осуществляется министерством здравоохранения Красноярского края, которое в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств краевого бюджета, выделяемых на выполнение подпрограммы. 2.4.2. Контроль за исполнением, целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы в части реализации подпрограммы краевыми медицинскими организациями Красноярского края осуществляется министерством здравоохранения Красноярского края и службой финансово-экономического контроля Красноярского края. Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края в соответствии с действующим законодательством. 2.4.3. Министерство здравоохранения Красноярского края определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации подпрограммы в целом, а также осуществляет: отбор исполнителей мероприятий подпрограммы, реализуемых министерством здравоохранения Красноярского края; непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы, реализуемых министерством здравоохранения Красноярского края; подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 2.4.4. Министерство здравоохранения Красноярского края для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы). Краевые медицинские организации, являющиеся исполнителями программы, ежеквартально до 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 15 января очередного финансового года представляют в министерство здравоохранения Красноярского края информацию о ходе реализации соответствующих мероприятий подпрограммы. Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных несут руководители соответствующих учреждений. Министерство здравоохранения Красноярского края после проверки и обработки информации, полученной от соответствующих краевых медицинских организациях ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным, представляет одновременно в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края информацию и отчет об исполнении подпрограммы по форме, утвержденной Правительством Красноярского края. 2.4.5. Годовой отчет о ходе реализации программы формируется министерством здравоохранения Красноярского края. Министерство здравоохранения Красноярского края до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в министерство экономики и регионального развития Красноярского края годовой отчет об исполнении подпрограммы с оценкой эффективности ее реализации, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации подпрограммы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год по форме, утвержденной Правительством Красноярского края. 2.4.8. Годовой отчет в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, подлежит размещению на официальном сайте министерства здравоохранения Красноярского края в сети Интернет. 2.5. Оценка социально-экономической эффективности Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить население Красноярского края доступной и качественной медицинской помощью. 2.6. Мероприятия подпрограммы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование программы, | Наименование | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | Ожидаемый результат от реализации | | подпрограммы | ГРБС | | | подпрограммного мероприятия (в | | | | | | натуральном выражении) | | | |----------------------------------+-------------------------------------------------------------| | | | | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 год | 2015 год | 2016 год | итого за 2014- | | | | | | | | | | | | 2016 годы | | |-----------------------------+-----------------+------+-------+-----------+-------+--------------+--------------+--------------+----------------+--------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель подпрограммы - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и | | полномочий | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством | | медицинских услуг | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. Руководство и | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 0021 | всего | 188 881,9 | 215 554,5 | 215 554,5 | 619 990,9 | достижение показателей: | | управление в сфере | здравоохранения | | | | | | | | | 1) доля выполненных в полном | | установленных функций | Красноярского | | | |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| объеме мероприятий государственной | | органов государственной | края | | | | 121 | 130 802,8 | 136 386,4 | 136 386,4 | 403 575,6 | программы Красноярского края | | власти | | | | | | | | | | "Развитие здравоохранения" на | | | | | | |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| отчетный год - не менее 95% | | | | | | | 122 | 3 730,4 | 3 916,9 | 3 916,9 | 11 564,2 | ежегодно; | | | | | | | | | | | | 2) оценка качества финансового | | | | | | |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| менеджмента главных | | | | | | | 244 | 54 348,7 | 75 251,2 | 75 251,2 | 204 851,1 | распорядителей средств краевого | | | | | | | | | | | | бюджета - не менее 75 баллов | | | | | | | | | | | | ежегодно | |-----------------------------+-----------------+------+-------+-----------+-------+--------------+--------------+--------------+----------------+--------------------------------------| | 1.2. Субвенция из | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 59Б1 | всего | 7 806,1 | 7 848,9 | 7 848,9 | 23 503,9 | доля медицинских организаций, | | федерального бюджета на | здравоохранения | | | |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| осуществляющих свою деятельность | | осуществление переданных | Красноярского | | | | 121 | 6 617,3 | 6 177,1 | 6 177,1 | 18 971,5 | в соответствии с порядками оказания | | полномочий Российской | края | | | |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| медицинской помощи, - 100% | | Федерации в области охраны | | | | | 122 | 305,0 | 40,0 | 40,0 | 385,0 | | | здоровья граждан | | | | |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| | | | | | | | 244 | 883,8 | 1 631,8 | 1 631,8 | 4 147,4 | | |-----------------------------+-----------------+------+-------+-----------+-------+--------------+--------------+--------------+----------------+--------------------------------------| | 1.3. Осуществление | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 1831 | всего | 42 599,0 | 58 524,8 | 58 524,8 | 159 648,6 | 1) доля проведенных мероприятий от | | централизованных расходов | здравоохранения | | | |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| числа запланированных - не менее | | на реализацию прочих | Красноярского | | | | 244 | 42 599,0 | 58 524,8 | 58 524,8 | 159 648,6 | 90,0% ежегодно; | | мероприятий | края | | | | | | | | | 2) удовлетворение потребности | | | | | | |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| медицинских организаций края в | | | | | | | 852 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | специальных рецептурных бланках - | | | | | | | | | | | | 100% в соответствии с их заявками | |-----------------------------+-----------------+------+-------+-----------+-------+--------------+--------------+--------------+----------------+--------------------------------------| | 1.4. Выполнение | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 1832 | всего | 15 953 100,4 | 18 976 872,3 | 18 976 872,3 | 53 906 845,0 | доля государственных | | территориальной программы | здравоохранения | | | | | | | | | (муниципальных) учреждений | | обязательного медицинского | Красноярского | | | |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| здравоохранения, переведенных | | страхования населения | края | | | | 560 | 13 845 564,6 | 18 783 894,3 | 18 783 894,3 | 51 413 353,2 | преимущественно на одноканальное | | Красноярского края в | | | | | | | | | | финансирование через систему | | пределах базовой программы | | | | |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| обязательного медицинского | | обязательного медицинского | | | | | 580 | 2 107 535,8 | 192 978,0 | 192 978,0 | 2 493 491,8 | страхования - 82,7% ежегодно | | страхования | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------------+------+-------+-----------+-------+--------------+--------------+--------------+----------------| | | 1.5. Финансовое обеспечение | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 1833 | 580 | 1 056 377,7 | 833 313,4 | 833 313,4 | 2 723 004,5 | | | дополнительных видов и | здравоохранения | | | | | | | | | | | условий оказания | Красноярского | | | | | | | | | | | медицинской помощи, не | края | | | | | | | | | | | установленных базовой | | | | | | | | | | | | программой обязательного | | | | | | | | | | | | медицинского страхования | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------------+------+-------+-----------+-------+--------------+--------------+--------------+----------------| | | 1.6. Средства ТФОМС | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 1835 | 580 | 5 026 489,3 | 3 358 583,7 | 3 358 583,7 | 11 743 656,7 | | | Красноярского края на | здравоохранения | | | | | | | | | | | выполнение программы | Красноярского | | | | | | | | | | | государственных гарантий | края | | | | | | | | | | | бесплатного оказания | | | | | | | | | | | | гражданам Российской | | | | | | | | | | | | Федерации медицинской | | | | | | | | | | | | помощи в Красноярском крае | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях | | мирного и военного времени | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. Обеспечение краевых | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 1834 | всего | 360 629,7 | 802 884,5 | 802 884,5 | 1 966 398,7 | достижение показателей: | | учреждений здравоохранения | здравоохранения | | | |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| 1) коэффициент количества автодней | | автомобильным транспортом | Красноярского | | | | 111 | 32 803,7 | 34 018,6 | 34 018,6 | 100 840,9 | в работе автомобилей/количества | | и реализация мероприятий по | края | | | |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| автодней списочного состава - 0,83 к | | накоплению | | | | | 112 | 14,1 | 14,8 | 14,8 | 43,7 | 2017 году; | | мобилизационного резерва | | | | |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| 2) коэффициент количества автодней | | края | | | | | 244 | 11 743,4 | 11 743,4 | 11 743,4 | 35 230,2 | исправных автомобилей/количества | | | | | | |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| автодней списочного состава - 0,91 | | | | | | | 611 | 316 068,5 | 743 107,7 | 743 107,7 | 1 802 283,9 | ежегодно; | | | | | | |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| 3) освежение, содержание и | | | | | | | 612 | 0,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 28 000,0 | эффективное использование резерва | | | | | | |-------+--------------+--------------+--------------+----------------| материальных запасов для оказания | | | | | | | 852 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | медицинской помощи населению | |-----------------------------+-----------------+------+-------+-----------+-------+--------------+--------------+--------------+----------------| края при чрезвычайных ситуациях | | 2.2. Расходы за счет | министерство | 710 | 09 09 | 01 8 0811 | 244 | 1 738,7 | 0,0 | 0,0 | 1 738,7 | мирного и военного времени - 100% | | безвозмездных поступлений | здравоохранения | | | | | | | | | от потребности ежегодно | | от приносящей доход | Красноярского | | | | | | | | | | | деятельности | края | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------------+------+-------+-----------+-------+--------------+--------------+--------------+----------------| | | 2.3. Оказание платных услуг | | | | 01 8 хххх | | 6 965,0 | 7 141,0 | 7 317,0 | 21 423,0 | | | краевыми учреждениями, | | | | | | | | | | | | обеспечивающими | | | | | | | | | | | | учреждения здравоохранения | | | | | | | | | | | | автомобильным транспортом | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------------+------+-------+-----------+-------+--------------+--------------+--------------+----------------+--------------------------------------| | Всего | | | | | | 22 644 587,8 | 24 260 723,1 | 24 260 899,1 | 71 166 210,0 | | |-----------------------------+-----------------+------+-------+-----------+-------+--------------+--------------+--------------+----------------+--------------------------------------| | В том числе: | | | | | | | | | | | |-----------------------------+-----------------+------+-------+-----------+-------+--------------+--------------+--------------+----------------+--------------------------------------| | ГРБС | министерство | 710 | | | | 22 637 622,8 | 24 253 582,1 | 24 253 582,1 | 71 144 787,0 | | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | | Красноярского | | | | | | | | | | | | края | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Подраздел в редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 370-п) 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 71 166 210,0 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 22 644 587,8 тыс. рублей; в 2015 году - 24 260 723,1 тыс. рублей; в 2016 году - 24 260 899,1 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 23 503,9 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 7 806,1 тыс. рублей; в 2015 году - 7 848,9 тыс. рублей; в 2016 году - 7 848,9 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 71 121 283,1 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 22 629 816,7 тыс. рублей; в 2015 году - 24 245 733,2 тыс. рублей; в 2016 году - 24 245 733,2 тыс. рублей; внебюджетные источники - 21 423,0 тыс. рублей, из них: в 2014 году - 6 965,0 тыс. рублей; в 2015 году - 7 141,0 тыс. рублей; в 2016 году - 7 317,0 тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального и краевого бюджетов подлежат ежегодному уточнению с учетом норм законодательства. В ходе реализации мероприятий подпрограммы возможно привлечение внебюджетных средств. Реализация мероприятий подпрограммы и достижение ее конечных результатов осуществляются силами исполнителя подпрограммы. Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены. (Подраздел в редакции Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 г. N 370-п) Приложение N 1 к подпрограмме N 8 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" Перечень целевых индикаторов подпрограммы N 8 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | | информации | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель подпрограммы. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных | | функций и полномочий | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Доля мероприятий государственной программы Красноярского края | процент | ВРСН<*> | | | 95,0 | 95,0 | 95,0 | | | "Развитие здравоохранения", запланированных на отчетный год, которые | | | | | | | | | | выполнены в полном объеме | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------------------------+-------------------+------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 2 | Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств | баллы | ВРСН<*> | 73,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | | | краевого бюджета | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ____________________ <*> Внутриведомственное региональное статистическое наблюдение (ВРСН). Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|