|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Орловской области от 28.12.2012 № 500
Документ имеет не последнюю редакцию.
Приложение 3 к подпрограмме "Развитие системы дополнительного дистанционного образования" государственной программы Орловской области "Образование в Орловской области (2013-2015 годы)" Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы 5 |—————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| | N | Наименование меры | Показатель применения | Финансовая оценка результата | Краткое обоснование необходимости | | | | меры | (тыс. рублей) | применения для достижения цели | | | | | | государственной программы | | | | |———————————|——————————|———————————| | | | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | ||————||———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|—————————————————————————————————————————|| | 1 | Подпрограмма 5 "Развитие системы дополнительного дистанционного образования" | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Основное мероприятие 5.1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) образовательными учреждениями, подведомственными | | | ДОМПС ОО | |—————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————| | 2 | Льгота по налогу на | Объем выпадающих доходов | 249,0 | 249,0 | 249,0 | Сокращение встречных потоков средств | | | имущество организаций | областного бюджета, | | | | (расходы областного бюджета - доходы | | | | бюджета муниципального | | | | областного бюджета) | | | | образования | | | | | |—————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————| | 3 | Основное мероприятие 5.2. Укрепление материальной базы образовательных учреждений, подведомственных ДОМПС ОО | |—————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————| | 4 | Льгот нет | | | | | | |—————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————| Приложение 4 к подпрограмме "Развитие системы дополнительного дистанционного образования" государственной программы Орловской области "Образование в Орловской области (2013-2015 годы)" Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 5 |—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————| | N | Вид нормативного правового | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный | Ожидаемые | | | акта | | исполнитель и | сроки принятия| | | | | соисполнители | | |—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————| | | Подпрограмма 5 "Развитие системы дополнительного дистанционного образования" | |—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————| | 1 | Закон Орловской области | Закон Орловской области от 22 августа 2005 года N 529-ОЗ | ДОМПС ОО | По мере | | | | "О гарантиях прав ребенка в Орловской области" | | необходимости | |—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————| | 2 | Постановление Правительства | О внесении изменений в постановление Правительства | ДОМПС ОО | По мере | | | Орловской области | Орловской области от 13 ноября 2012 года N 419 | | необходимости | | | | "О порядке предоставления детям-инвалидам (инвалидам) | | | | | | компьютерного оборудования, находящегося | | | | | | в государственной собственности Орловской области, | | | | | | необходимого для доступа к информационным ресурсам | | | | | | и обучения с использованием дистанционных технологий" | | | |—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————| Приложение 5 к подпрограмме "Развитие системы дополнительного дистанционного образования" государственной программы Орловской области "Образование в Орловской области (2013-2015 годы)" Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Орловской области |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————| | Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема | Расходы областного бюджета на | | подпрограммы | услуги | оказание государственной услуги | | | | (выполнение работы), | | | | тыс. рублей | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————||——————————|———————————|——————————| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | | | год | год | год | год | год | год | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————| | Подпрограмма 5 "Развитие системы дополнительного дистанционного | | | | | | | | образования" | | | | | | | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————| | Организация дополнительного дистанционного образования | 140 | 172 | 172 | 5 422,6 | 5 779,7 | 6 199,9 | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————| | Дети до 18 лет, родители (законные представители), педагогические | 140 | 172 | 172 | 5 422,6 | 5 779,7 | 6 199,9 | | работники | | | | | | | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————| Приложение 6 к подпрограмме "Развитие системы дополнительного дистанционного образования" государственной программы Орловской области "Образование в Орловской области (2013-2015 годы)" Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета |——————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| | Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации: | | | подпрограммы | исполнитель и | | | | | государственной | соисполнители | | | | | программы, | подпрограммы , | | | | | основного | основного | | | | | мероприятия | мероприятия, | | | | | | главные | | | | | | распорядители | | | | | | средств | | | | | | областного | | | | | | бюджета (далее | | | | | | также - ГРБС) | | | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|——————||————————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | всего по | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | подпрограмме | | | | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | Подпрограмма | Развитие системы | ДОМПС ОО | | | | | 18 402,2 | 6 422,6 | 5 779,7 | 6 199,9 | | 5 | дополнительного | | | | | | | | | | | | дистанционного | | | | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | областной бюджет | | | | | 18 402,2 | 6 422,6 | 5 779,7 | 6 199,9 | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | Основное | Предоставление | областной бюджет | | | | | 17 402,2 | 5 422,6 | 5 779,7 | 6 199,9 | | мероприятие | государственных | | | | | | | | | | | 5.1 | услуг (выполнение | | | | | | | | | | | | работ) | | | | | | | | | | | | образовательными | | | | | | | | | | | | учреждениями, | | | | | | | | | | | | подведомственными | | | | | | | | | | | | ДОМПС ОО | | | | | | | | | | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | | 011 | 0709 | 4361400 | 611 | 15 377,8 | 4 747,8 | 5 104,9 | 5 525,1 | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | | 011 | 0705 | 4289900 | 611 | 2 024,4 | 674,8 | 674,8 | 674,8 | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | Основное | Укрепление | областной бюджет | 011 | 0709 | 4361400 | 612 | 1 000,0 | 1 000,0 | | | | мероприятие | материальной базы | | | | | | | | | | | 5.2 | образовательных | | | | | | | | | | | | учреждений, | | | | | | | | | | | | подведомственных | | | | | | | | | | | | ДОМПС ОО | | | | | | | | | | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| Приложение 7 к подпрограмме "Развитие системы дополнительного дистанционного образования" государственной программы Орловской области "Образование в Орловской области (2013-2015 годы)" Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 5 |——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————| | Статус | Наименование подпрограммы | Ответственный | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации: | | | государственной программы | исполнитель и | | | | | соисполнители | | | | | государственной | | | | | программы, | | | | | подпрограммы, | | | | | основного мероприятия, | | | | | главные распорядители | | | | | средств областного | | | | | бюджета (далее также - | | | | | ГРБС) по долгосрочной | | | | | областной целевой | | | | | программе | | |——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————————| | | | | всего по | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | подпрограмме | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————————| | Подпрограмма 5 | Развитие системы | всего | 18 402,2 | 6 422,6 | 5 779,7 | 6 199,9 | | | дополнительного дистанционного | | | | | | | | образования | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————————| | | | областной бюджет | 18 402,2 | 6 422,6 | 5 779,7 | 6 199,9 | |——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————————| | | | федеральный бюджет | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————————| | | | бюджеты муници-пальных | | | | | | | | образований | | | | | | | | и городских округов | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————————| | | | государственные | | | | | | | | внебюджетные фонды | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————————| | | | юридические лица | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————————| ПАСПОРТ подпрограммы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков" государственной программы Орловской области "Образование в Орловской области (2013-2015 годы)" |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| | Наименование подпрограммы | "Развитие системы отдыха | | государственной программы | и оздоровления детей и подростков" (далее также| | | - подпрограмма 6) | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| | Ответственный исполнитель подпрограммы 6| Департамент образования, молодежной политики и | | | спорта Орловской области | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| | Соисполнители подпрограммы 6 | Департамент здравоохранения | | | и социального развития Орловской области | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| | Программно-целевые инструменты | | | подпрограммы 6 | | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| | Ведомственные целевые программы, | | | входящие в состав подпрограммы 6 | | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| | Цели подпрограммы 6 | Создание условий для успешной реализации | | | стратегических направлений развития системы | | | отдыха и оздоровления детей Орловской области | | | посредством повышения доступности, качества | | | и эффективности предоставляемых детям | | | и подросткам оздоровительных услуг | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| | Задачи подпрограммы 6 | 1. Увеличение объема и улучшение качества | | | предлагаемых детям оздоровительными | | | учреждениями медицинских, образовательных, | | | психологических, информационных услуг. | | | 2. Содержание, текущий ремонт, укрепление | | | материально-технической базы оздоровительных | | | лагерей в соответствие с санитарными правилами | | | и нормами. | | | 3. Создание условий для увеличения | | | наполняемости оздоровительных учреждений и | | | санаторно-оздоровительных учреждений, | | | круглосуточного функционирования учреждений, | | | имеющих соответствующую базу. | | | 4. Создание нормативной правовой базы, | | | обеспечивающей особую поддержку детей, | | | находящихся в трудной жизненной ситуации, | | | обеспечивающей гарантии на доступный отдых. | | | 5. Обеспечение санаторно-курортного лечения | | | детей, находящихся в трудной жизненной ситуации| |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| | Целевые индикаторы и показатели| 1. Соответствие материально-технической базы | | подпрограммы 6 | загородных оздоровительных учреждений | | | требованиям СанПин. | | | 2. Увеличение показателя выраженного эффекта | | | оздоровления. | | | 3. Увеличение доли детей, охваченных отдыхом в | | | загородных оздоровительных учреждениях и | | | учреждениях санаторного типа. | | | 4. Увеличение доли детей, находящихся | | | в трудной жизненной ситуации, охваченных | | | отдыхом в загородных оздоровительных | | | учреждениях | | | и учреждениях санаторного типа. | | | 5. Увеличение доли детей, состоящих | | | на учете в комнате для несовершеннолетних, | | | охваченных отдыхом в учреждениях различного | | | типа | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| | Этапы и сроки реализации подпрограммы 6 | Подпрограмма 6 реализуется в один этап: с 2013 | | | по 2015 год | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| | Объем бюджетных ассигнований| Общий объем средств, предусмотренных на | | подпрограммы 6 | реализацию подпрограммы 6 - | | | 314 380,9 тыс. рублей, в том числе: | | | 2013 год - 114 740,5 тыс. рублей; | | | 2014 год - 116 325,6 тыс. рублей; | | | 2015 год - 83 314,8 тыс. рублей, | | | из них: областной бюджет - | | | 244 576,4 тыс. рублей, в том числе: | | | 2013 год - 79 838,5 тыс. рублей; | | | 2014 год - 81 423,1 тыс. рублей; | | | 2015 год - 83 314,8 тыс. рублей; ожидаемый | | | объем средств федерального бюджета - 69 804,5 | | | тыс. рублей, | | | в том числе: | | | 2013 год - 34 902,0 тыс. рублей; | | | 2014 год - 34 902,5 тыс. рублей; | | | 2015 год - 0,0 тыс. рублей. | | | По направлениям затрат: | | | капитальные вложения - | | | 3 519,0 тыс. рублей; | | | НИОКР - 0; | | | прочие расходы - 310 861,9 тыс. рублей | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| | Ожидаемые результаты реализации| 1. Увеличение охвата детей отдыхом в загородных| | подпрограммы 6 | оздоровительных учреждения на 23%. | | | 2. Увеличение показателя выраженного эффекта | | | оздоровления на 0,4%. | | | 3. Увеличение доли детей, находящихся в трудной| | | жизненной ситуации, охваченных отдыхом в | | | загородных оздоровительных учреждениях и | | | учреждениях санаторного типа. | | | 4. Увеличение доли детей, состоящих на учете в | | | комнате для несовершеннолетних, охваченных | | | отдыхом в учреждениях различного типа. | | | 5. Повышение эффективности деятельности | | | загородных оздоровительных учреждений | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития Обеспечение доступного и качественного отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, является одним из важных направлений социальной политики в Орловской области. Развитие региональной системы детского загородного отдыха началось с середины 90-х годов прошлого века, когда большинство учреждений были переданы в областную собственность, что предотвратило их полное разрушение. В настоящее время в Орловской области 13 детских загородных оздоровительных учреждений, 2 санаторно-оздоровительных лагеря круглогодичного пребывания. В инфраструктуру детского отдыха и оздоровления включены также образовательные учреждения, учреждения социального обслуживания населения, организующие на своей базе оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, активные формы отдыха, экономичные по затратам, но эффективные по воспитательным и оздоровительным возможностям (палаточные лагеря, оборонно-спортивные лагеря, лагеря труда и отдыха, трудовые бригады, экологические отряды). Организация отдыха и оздоровления детей понимается как совокупность мероприятий, обеспечивающих полноценный отдых детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности, развитие творческого потенциала в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований. Координация деятельности в сфере отдыха и оздоровления посредством участия всех заинтересованных ведомств в работе Межведомственного совета по организации отдыха и оздоровления детей в Орловской области, районных, городских межведомственных комиссий. Определены органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченные в сфере отдыха и оздоровления детей, - Департамент образования, молодежной политики и спорта Орловской области, Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области. В целях реализации прав детей на отдых и оздоровление значительно расширился перечень категорий детей, которым оплачиваются путевки за счет средств областного бюджета. Помимо традиционных расходов на отдых и оздоровление воспитанников детских домов и школ-интернатов оплачиваются путевки: 1) детям, состоящим в диспансерной группе учета по хроническому заболеванию в учреждениях здравоохранения Орловской области; 2) детям, обучающимся в областных государственных учреждениях, в лагеря с дневным пребыванием, организованные на базе этих учреждений; 3) одаренным детям, обучающимся в областных государственных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, детям - членам областных общественных детских, молодежных организаций на профильные смены в учреждения, оказывающие услуги по отдыху и оздоровлению детей, и в палаточные лагеря; 4) детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Наряду с положительным опытом в работе по организации оздоровления и отдыха детей и подростков Орловской области имеется и ряд недостатков, снижающих показатели эффективности: недостатки нормативной базы, финансового обеспечения, выявленные при апробации нового механизма финансирования и организации детской оздоровительной кампании в большинстве муниципальных образований, ограничивающие права детей на доступный и качественный отдых; несоответствие материально-технической базы ряда загородных оздоровительных учреждений современным требованиям; отсутствие транспорта, специально оборудованного для перевозки детей, что затрудняет транспортное и экскурсионное обслуживание детей в загородных оздоровительных лагерях. Разработка и принятие подпрограммы 6 позволит выполнить задачи по созданию условий для успешной реализации стратегических направлений развития системы отдыха и оздоровления детей Орловской области для повышения качества и эффективности предоставляемых детям и подросткам оздоровительных услуг. 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 6, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 6, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 6 Приоритеты в государственной политики в области отдыха и оздоровления детей и подростков в Орловской области сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих документах: 1. Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 2. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания об организации летнего отдыха детей и подростков 3 мая 2011 года (N Пр-1365 от 16 мая 2011 года). 3. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросу об организации оздоровительного отдыха детей в 2012 году 7 мая 2012 года (N Пр-2215 от 20 августа 2012 года). Общей целью подпрограммы 6 является создание условий для успешной реализации стратегических направлений развития системы отдыха и оздоровления детей Орловской области посредством повышения доступности, качества и эффективности предоставляемых детям и подросткам оздоровительных услуг. Задачами подпрограммы 6 являются: 1. Увеличение объема и улучшение качества предлагаемых детям оздоровительными учреждениями медицинских, образовательных, психологических, информационных услуг. 2. Содержание, текущий ремонт, укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей в соответствие с санитарными правилами и нормами. 3. Создание условий для увеличения наполняемости оздоровительных учреждений и санаторно-оздоровительных учреждений, круглосуточного функционирования учреждений, имеющих соответствующую базу. 4. Создание нормативной правовой базы, обеспечивающей особую поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечивающей гарантии на доступный отдых. 5. Обеспечение санаторно-курортного лечения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям детей в сфере организации отдыха и оздоровления за счет областного бюджета, а также стоимость услуг по оздоровлению детей ежегодно утверждается постановлением Правительства Орловской области. Подпрограмма 6 реализуется в 2013-2015 годах в один этап. Перечень показателей (индикаторов) и их плановых значений по годам реализации подпрограммы 6 представлен в приложении 1 к подпрограмме 6. В основу механизма формирования и реализации мероприятий подпрограммы 6 заложены следующие принципы: консолидация средств для развития приоритетных направлений сферы отдыха и оздоровления детей в Орловской области; обеспечение эффективного использования средств областного бюджета в соответствии с установленной целью подпрограммы 6. Разработка мероприятий, требующих финансирования в рамках подпрограммы 6, будет осуществляться в соответствии с целями подпрограммы и будет направлена на решение поставленных задач. Ожидаемая эффективность реализации подпрограммы 6 оценивается путем проведения мониторинга, который осуществляется ежегодно. Посредством мониторинга анализируются промежуточные итоги реализации подпрограммы 6, эффективность программных мероприятий, прослеживаются тенденции развития, определяются проблемы, требующие решения. Мониторинг позволяет получить максимально полную и достоверную информацию без использования оценочных и приблизительных расчетов. Основаниями для внесения предложений по изменению подпрограммы 6 являются: 1) изменение социально-экономической политики и пересмотр стратегических перспектив развития Орловской области; 2) изменение объемов финансирования по большей части программных мероприятий; 3) принятие другой подпрограммы, поглощающей первоначальную по целям и задачам; 4) возникновение практической необходимости корректировки программных мероприятий. Подпрограмма 6 носит социальный характер. Ее реализация позволит добиться следующих позитивных изменений в системе отдыха и оздоровления детей в Орловской области: 1. Развитие материально-технической базы загородных оздоровительных учреждений для увеличения плановой наполняемости стационарных летних загородных оздоровительных учреждений на 7%, стационарных загородных оздоровительных учреждений круглогодичного действия - на 26%, санаторно-оздоровительных учреждений Орловской области - на 40%. 2. Увеличение охвата детей отдыхом в загородных оздоровительных учреждениях - на 23%, участием в активных малозатратных формах отдыха - на 21%. 3. Увеличение показателя выраженного эффекта оздоровления на 0,4%. 4. Оснащенность загородных оздоровительных учреждений современным технологическим, спортивным оборудованием, оборудованием для организации культурно-досуговой деятельности - до 25% от потребности, автобусами для перевозки детей - до 42% от потребности. 5. Обеспечение всех загородных оздоровительных учреждений вневедомственной охраной. Результатом реализации подпрограммы 6 станет создание условий для успешной реализации стратегических направлений развития системы отдыха и оздоровления детей Орловской области посредством повышения качества и эффективности предоставляемых детям и подросткам оздоровительных услуг. 3. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы 6 В состав подпрограммы 6 не входят ведомственные целевые программы. Основные мероприятия оздоровительной кампании направлены на обеспечение полноценного отдыха детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охрану и укрепление их здоровья, профилактику безнадзорности и несовершеннолетней преступности, занятие подростков трудовой деятельностью, физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни, развитие творческого потенциала в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований. Система мероприятий подпрограммы 6 включает: 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) образовательными учреждениями, подведомственными Департаменту образования, молодежной политики и спорта Орловской области, в том числе: организация отдыха детей и подростков; обеспечение отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием; выполнение работ по содержанию и подготовке к оздоровительному сезону образовательных (профильных) центров. 2. Укрепление материальной базы образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования, молодежной политики и спорта Орловской области, в том числе текущий ремонт данных учреждений. 3. Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, в том числе: 1) приобретение путевок в санаторно-оздоровительные учреждения для детей, состоящих в диспансерной группе учета по хроническому заболеванию в учреждениях здравоохранения Орловской области и не имеющих общих медицинских противопоказаний к направлению в оздоровительные учреждения; 2) приобретение путевок в палаточные лагеря, организованные бюджетными образовательными учреждениями Орловской области для детей, обучающихся в бюджетных образовательных учреждениях Орловской области; 3) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на условиях софинансирования на предоставление мер социальной поддержки в части оплаты путевок в загородные оздоровительные лагеря для одаренных детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, и детей - членов областных общественных детских, молодежных организаций. 4. Содействие педагогическим работникам государственных образовательных учреждений обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. Перечень основных мероприятий подпрограммы 6 приведен в приложении 2 к подпрограмме 6. 4. Характеристика мер государственного регулирования Законом Орловской области от 25 ноября 2003 года N 364-ОЗ "О налоге на имущество организаций" предусмотрена льгота по налогу на имущество организаций в виде освобождения от уплаты налога организаций - в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых ими для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения, а также объектов недвижимого имущества (котельные, прачечные и пищеблоки), закрепленных на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за учреждениями образования, культуры, искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обеспечения и используемых исключительно для нужд указанных учреждений, содержание которых полностью или частично финансируется за счет средств областного бюджета и (или) местных бюджетов. По предварительной оценке объем выпадающих доходов областного бюджета в результате предоставления льгот по налогу на имущество организаций образовательным учреждениям, подведомственным Департаменту образования, молодежной политики и спорта Орловской области, за 2013 год составит 897,6 тыс. рублей, за 2014 год - 845,4 тыс. рублей, за 2015 год - 794,5 тыс. рублей. Законом Орловской области от 26 ноября 2002 года N 289-ОЗ "О транспортном налоге" предусмотрена льгота по транспортному налогу в виде снижения ставки налога на 50% для учреждений образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты населения, финансируемых за счет областного и (или) местных бюджетов. Ожидается, что объем выпадающих доходов областного бюджета в результате предоставления льгот по транспортному налогу образовательным учреждениям, подведомственным Департаменту образования, молодежной политики и спорта Орловской области, за 2013 год составит 15,7 тыс. рублей, за 2014 год - 19,0 тыс. рублей, за 2015 год - 19,1 тыс. рублей. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы 6 приведена в приложении 3 к подпрограмме 6. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 6 приведены в приложении 4 к подпрограмме 6. 5. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы 6 В рамках реализации подпрограммы 6 предусматривается оказание учреждениями, подведомственными Департаменту образования, молодежной политики и спорта Орловской области, государственных услуг (работ). Прогноз сводных показателей целевых заданий приведен в приложении 5 к подпрограмме 6. 6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления при реализации подпрограммы 6 В рамках подпрограммы 6 предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на условиях софинансирования на предоставление мер социальной поддержки в части оплаты путевок в загородные оздоровительные лагерях: 1. Для одаренных детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях. 2. Детей - членов областных общественных детских, молодежных организаций. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) осуществляется в порядке и размерах, определенных в соответствии с порядком, ежегодно утверждаемым постановлением Правительства Орловской области, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 6 Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 6 - 314 380,9 тыс. рублей, в том числе по направлениям затрат: капитальные вложения - 3 519,0 тыс. рублей; НИОКР - 0; прочие расходы - 310 861,9 тыс. рублей. Объем и структура расходов областного бюджета на реализацию подпрограммы на 2013-2015 годы приведены в приложении 6 к подпрограмме 6. Корректировка объема и структуры расходов областного бюджета на реализацию подпрограммы 6 будет осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта областного бюджета и планирования бюджетных ассигнований. Для обеспечения основных мероприятий подпрограммы 6 предусмотрены субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов). Информация по ресурсному обеспечению и прогнозной (справочной) оценке расходов областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 6 приведены в приложении 7 к подпрограмме 6. 8. Анализ рисков реализации подпрограммы 6 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 6 К рискам реализации подпрограммы 6, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы 6, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие: 1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы 6, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой 6, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы 6 или задержке в их выполнении. 2. Финансовые риски, которые связаны с финансированием подпрограммы 6 в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы 6. 3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике страны и региона, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. Наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы 6 могут оказать финансовые и непредвиденные рисков, которые содержат угрозу срыва ее реализации. Поскольку в рамках реализации подпрограммы 6 практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками за счет: ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 6, в зависимости от достигнутых результатов; определения приоритетов для первоочередного финансирования; привлечения внебюджетных источников финансирования. Приложение 1 к подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков" государственной программы Орловской области "Образование в Орловской области (2013-2015 годы)" Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 6 и их значениях |———|————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————————————| | | Показатель (индикатор) | Единица | Значения показателей | | | (наименование) | измерения | | |———|————————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | год | год | год | год | |———|————————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|| | Подпрограмма 6 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков" | |———|————————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|——————————| | 1 | Охват детей 717 лет отдыхом в | % | 14 | 15 | 16 | 16 | | | загородных оздоровительных | | | | | | | | учреждениях | | | | | | |———|————————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|——————————| | 2 | Выраженный эффект оздоровления | % | 87,0 | 87,5 | 88,0 | 88,5 | | | (по данным Роспотребнадзора по | | | | | | | | Орловской области) | | | | | | |———|————————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|——————————| | 3 | Оснащенность загородных | % | 22 | 23 | 24 | 25 | | | оздоровительных учреждений | | | | | | | | современным технологическим, | | | | | | | | медицинским, спортивным | | | | | | | | оборудованием, оборудованием | | | | | | | | для организации | | | | | | | | образовательной и | | | | | | | | культурно-досуговой | | | | | | | | деятельности | | | | | | |———|————————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|——————————| | 4 | Доля детей, находящихся в | % | 43 | 44 | 45 | 46 | | | трудной жизненной ситуации, | | | | | | | | охваченных отдыхом в | | | | | | | | загородных оздоровительных | | | | | | | | учреждениях | | | | | | |———|————————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|——————————| | 5 | Доля детей, находящихся в | % | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | | | трудной жизненной ситуации, | | | | | | | | охваченных отдыхом в | | | | | | | | учреждениях санаторного типа | | | | | | |———|————————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|——————————| | 6 | Доля детей, состоящих на учете | % | 5 | 5 | 5 | 5 | | | в комнате для | | | | | | | | несовершеннолетних, охваченных | | | | | | | | отдыхом в учреждениях | | | | | | | | различного типа | | | | | | |———|————————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|——————————| Приложение 2 к подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков" государственной программы Орловской области "Образование в Орловской области (2013-2015 годы)" Перечень основных мероприятий подпрограммы 6 |——————|———————————————————————————|——————————————————|————————————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————————————| | N | Номер и наименование | Ответственный | Срок | Ожидаемый | Последствия | Связь с показателями | | | подпрограммы, основного | исполнитель | | непосредственный| нереализации | государственной | | | мероприятия | | | результат | основного | программы | | | | | | (краткое | мероприятия | (подпрограммы) | | | | | | описание) | | | | | | |———————————|————————————| | | | | | | | начала | окончания | | | | | | | | реализации| реализации | | | | |——————|———————————————————————————|——————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |——————|———————————————————————————|——————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————————————| | | Подпрограмма 6 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков" | |——————|———————————————————————————|——————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————————————| | 1 | Основное мероприятие 6.1. | ДОМПС ОО | 2013 год | 2015 год | Создание условий| В случае | Увеличение охвата | | | Предоставление | | | | для успешной | нереализации | детей отдыхом в | | | государственных услуг | | | | реализации | мероприятий | загородных | | | (выполнение работ) | | | | стратегических | оздоровительные | оздоровительных | | | образовательными | | | | направлений | учреждения | учреждениях на 23% | | | учреждениями, | | | | развития системы| различных видов в| | | | подведомственными ДОМПС ОО| | | | отдыха и | рамках текущего | | | | | | | | оздоровления | финансирования не| | | | | | | | детей Орловской | смогут эффективно| | | | | | | | области | осуществлять | | | | | | | | посредством | мероприятия по | | | | | | | | повышения | совершенствованию| | | | | | | | качества и | качества услуг по| | | | | | | | эффективности | оздоровлению и | | | | | | | | предоставляемых | отдыху детей, | | | | | | | | детям и | уменьшится охват | | | | | | | | подросткам | детей и | | | | | | | | оздоровительных | подростков | | | | | | | | услуг | организованными | | | | | | | | | формами отдыха в | | | | | | | | | загородных | | | | | | | | | оздоровительных | | | | | | | | | учреждениях, | | | | | | | | | снизится доля | | | | | | | | | населения, | | | | | | | | | удовлетворенного | | | | | | | | | организацией | | | | | | | | | отдыха и | | | | | | | | | оздоровления | | | | | | | | | детей и | | | | | | | | | подростков. | | | | | | | | | Также вероятными | | | | | | | | | последствиями | | | | | | | | | могут стать: | | | | | | | | | разрозненность | | | | | | | | | действий органов | | | | | | | | | исполнительной | | | | | | | | | власти Орловской | | | | | | | | | области и органов| | | | | | | | | местного | | | | | | | | | самоуправления, | | | | | | | | | влекущая снижение| | | | | | | | | их | | | | | | | | | ответственности и| | | | | | | | | появление | | | | | | | | | бессистемности в | | | | | | | | | решении стоящих | | | | | | | | | задач в сфере | | | | | | | | | дополнительного | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | детей, | | | | | | | | | неэффективное | | | | | | | | | использование | | | | | | | | | бюджетных средств| | |——————|———————————————————————————|——————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————————————| | 2 | Основное мероприятие 6.2. | ДОМПС ОО | 2013 год | 2015 год | Создание условий| В случае | Увеличение охвата | | | Укрепление материальной | | | | для безопасного | нереализации | детей отдыхом в | | | базы образовательных | | | | и комфортного | мероприятия | загородных | | | учреждений, | | | | отдыха детей | возможен | оздоровительных | | | подведомственных ДОМПС ОО | | | | Орловской | физический износ | учреждениях на 23% | | | | | | | области, | и моральное | | | | | | | | улучшение | старение | | | | | | | | качества | материальной базы| | | | | | | | предоставляемых | учреждений | | | | | | | | услуг в сфере | | | | | | | | | оздоровления и | | | | | | | | | отдыха детей | | | |——————|———————————————————————————|——————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————————————| | 3 | Основное мероприятие 6.3. | ДОМПС ОО, | 2013 год | 2015 год | Создание условий| В случае | Увеличение показателя | | | Мероприятия по организации| Департамент | | | для успешной | нереализации | выраженного эффекта | | | оздоровительной кампании | здравоохранения и| | | реализации | мероприятий | оздоровления | | | детей | социального | | | стратегических | оздоровительные | на 0,4% | | | | развития | | | направлений | учреждения | | | | | Орловской области| | | развития системы| различных видов в| | | | | | | | отдыха и | рамках текущего | | | | | | | | оздоровления | финансирования не| | | | | | | | детей Орловской | смогут эффективно| | | | | | | | области | осуществлять | | | | | | | | посредством | мероприятия по | | | | | | | | повышения | совершенствованию| | | | | | | | качества и | качества услуг по| | | | | | | | эффективности | оздоровлению и | | | | | | | | предоставляемых | отдыху детей, | | | | | | | | детям и | уменьшится охват | | | | | | | | подросткам | детей и | | | | | | | | оздоровительных | подростков | | | | | | | | услуг | организованными | | | | | | | | | формами отдыха в | | | | | | | | | загородных | | | | | | | | | оздоровительных | | | | | | | | | учреждениях, | | | | | | | | | снизится доля | | | | | | | | | населения, | | | | | | | | | удовлетворенного | | | | | | | | | организацией | | | | | | | | | отдыха и | | | | | | | | | оздоровления | | | | | | | | | детей и | | | | | | | | | подростков. | | | | | | | | | Также вероятными | | | | | | | | | последствиями | | | | | | | | | могут стать: | | | | | | | | | разрозненность | | | | | | | | | действий органов | | | | | | | | | исполнительной | | | | | | | | | власти Орловской | | | | | | | | | области и органов| | | | | | | | | местного | | | | | | | | | самоуправления, | | | | | | | | | влекущая снижение| | | | | | | | | их | | | | | | | | | ответственности и| | | | | | | | | появление | | | | | | | | | бессистемности в | | | | | | | | | решении стоящих | | | | | | | | | задач в сфере | | | | | | | | | дополнительного | | | | | | | | | образования | | | | | | | | | детей, | | | | | | | | | неэффективное | | | | | | | | | использование | | | | | | | | | бюджетных средств| | |——————|———————————————————————————|——————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————————————| | 4 | Основное мероприятие 6.4. | ДОМПС ОО | 2013 год | 2015 год | Повышение | Недостаточный | Улучшение качества | | | Содействие педагогическим | | | | педагогического | уровень качества | услуг в сфере отдыха и| | | работникам государственных| | | | мастерства | образовательных | оздоровления детей | | | образовательных учреждений| | | | педагогических | услуг в сфере | Орловской области | | | обеспечению их | | | | работников | оздоровления и | | | | книгоиздательской | | | | образовательных | отдыха детей | | | | продукцией и | | | | учреждений, | Орловской области| | | | периодическими изданиями | | | | подведомственных| | | | | | | | | ДОМПС ОО | | | |——————|———————————————————————————|——————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————————————| Приложение 3 к подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков" государственной программы Орловской области "Образование в Орловской области (2013-2015 годы)" Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы 6 |—————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| | N | Наименование меры | Показатель применения | Финансовая оценка результата | Краткое обоснование необходимости | | | | меры | (тыс. рублей) | применения для достижения цели | | | | | | государственной программы | | | | |———————————|——————————|———————————| | | | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | ||————||———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|—————————————————————————————————————————|| | | Подпрограмма 6 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков" | |—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 1 | Основное мероприятие 6.1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) образовательными учреждениями, подведомственными | | | ДОМПС ОО | |—————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————| | 2 | Льгота по налогу на | Объем выпадающих доходов | 897,6 | 845,4 | 794,5 | Сокращение встречных потоков средств | | | имущество организаций | областного бюджета, | | | | (расходы областного бюджета - доходы | | | | бюджета муниципального | | | | областного бюджета) | | | | образования | | | | | |—————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————| | 3 | Льгота по транспортному | Объем выпадающих доходов | 15,7 | 19,0 | 19,1 | Сокращение встречных потоков средств | | | налогу | областного бюджета, | | | | (расходы областного бюджета - доходы | | | | бюджета муниципального | | | | областного бюджета) | | | | образования | | | | | |—————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————| | 4 | Основное мероприятие 6.2. Укрепление материальной базы образовательных учреждений, подведомственных ДОМПС ОО | |—————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————| | 5 | Льгот нет | | | | | | |—————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————| | 6 | Основное мероприятие 6.3. Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей | |—————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————| | 7 | Льгот нет | | | | | | |—————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————| | 8 | Основное мероприятие 6.4. Содействие педагогическим работникам государственных образовательных учреждений обеспечению | | | их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями | |—————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————| | 9 | Льгот нет | | | | | | |—————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————| Приложение 4 к подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков" государственной программы Орловской области "Образование в Орловской области (2013-2015 годы)" Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 6 |—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————| | N | Вид нормативного правового | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный | Ожидаемые | | | акта | | исполнитель и | сроки принятия| | | | | соисполнители | | |—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————| | | Подпрограмма 6 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков" | |—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————| | 1 | Закон Орловской области | О внесении изменений в Закон Орловской области | ДОМПС ОО | По мере | | | | от 5 февраля 2010 года N 1021-ОЗ "Об основах организации | | необходимости | | | | отдыха и оздоровления детей в Орловской области" | | | |—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————| | 2 | Постановление Правительства | О мерах по организации отдыха и оздоровления детей | ДОМПС ОО | ежегодно | | | Орловской области | в Орловской области | | | |—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————| Приложение 5 к подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков" государственной программы Орловской области "Образование в Орловской области (2013-2015 годы)" Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Орловской области |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————| | Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема | Расходы областного бюджета на | | подпрограммы | услуги | оказание государственной услуги | | | | (выполнение работы), | | | | тыс. рублей | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————||——————————|———————————|——————————| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | | | год | год | год | год | год | год | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————| | Подпрограмма 6. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей | | | | | | | | и подростков" | | | | | | | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————| | Организация отдыха детей и подростков | | | | 38 148,8 | 39 105,1 | 40 074,4 | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————| | Граждане Российской Федерации, дети в возрасте от 7 до 17 лет, | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 38 148,8 | 39 105,1 | 40 074,4 | | проживающие на территории Орловской области | | | | | | | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————| | Обеспечение отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием | 3 320 | 3 320 | 3 320 | 1 579,9 | 1 662,1 | 1 743,5 | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————| | Граждане Российской Федерации, дети в возрасте от 7 до 17 лет, | 884 | 884 | 884 | 1 579,9 | 1 662,1 | 1 743,5 | | проживающие на территории Орловской области | | | | | | | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————| | Выполнение работ по содержанию и подготовке к оздоровительному сезону | 884 | 884 | 884 | 31 040,8 | 31 708,5 | 32 163,5 | | образовательных (профильных) центров | | | | | | | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————| Приложение 6 к подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков" государственной программы Орловской области "Образование в Орловской области (2013-2015 годы)" Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета |——————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————| | Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации: | | | подпрограммы | исполнитель и | | | | | государственной | соисполнители | | | | | программы, | подпрограммы 6, | | | | | основного | основного | | | | | мероприятия | мероприятия, | | | | | | главные | | | | | | распорядители | | | | | | средств | | | | | | областного | | | | | | бюджета (далее | | | | | | также - ГРБС) | | | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|——————||————————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | всего по | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | | | | | подпрограмме | | | | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | Подпрограмма | Развитие системы | ДОМПС ОО, ДЗСР ОО | | | | | 314 380,9 | 114 740,5 | 116 325,6 | 83 314,8 | | 6 | отдыха и | | | | | | | | | | | | оздоровления | | | | | | | | | | | | детей и | | | | | | | | | | | | подростков | | | | | | | | | | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | областной бюджет | | | | | 244 576,4 | 79 838,5 | 81 423,1 | 83 314,8 | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | федеральный | | | | | 69 804,5 | 34 902,0 | 34 902,5 | 0,0 | | | | бюджет | | | | | | | | | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | ДОМПС ОО | | | | | 244 576,4 | 79 838,5 | 81 423,1 | 83 314,8 | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | областной бюджет | | | | | 244 576,4 | 79 838,5 | 81 423,1 | 83 314,8 | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | ДЗСР ОО | | | | | 69 804,5 | 34 902,0 | 34 902,5 | 0,0 | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | федеральный | | | | | 69 804,5 | 34 902,0 | 34 902,5 | 0,0 | | | | бюджет | | | | | | | | | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | Основное | Предоставление | ДОМПС ОО | | | | | 217 226,6 | 70 769,5 | 72 475,7 | 73 981,4 | | мероприятие | государственных | | | | | | | | | | | 6.1 | услуг (выполнение | | | | | | | | | | | | работ) | | | | | | | | | | | | образовательными | | | | | | | | | | | | учреждениями, | | | | | | | | | | | | подведомственными | | | | | | | | | | | | ДОМПС ОО | | | | | | | | | | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | областной бюджет | | | | | 217 226,6 | 70 769,5 | 72 475,7 | 73 981,4 | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | | 11 | 0707 | 4329900 | 611 | 94 912,8 | 31 040,8 | 31 708,5 | 32 163,5 | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | | 11 | 0707 | 4320100 | 611 | 122 313,8 | 39 728,7 | 40 767,2 | 41 817,9 | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | Основное | Укрепление | ДОМПС ОО | | | | | 4 349,0 | 1 783,0 | 1 283,0 | 1 283,0 | | мероприятие | материальной базы | | | | | | | | | | | 6.2 | образовательных | | | | | | | | | | | | учреждений, | | | | | | | | | | | | подведомственных | | | | | | | | | | | | ДОМПС ОО | | | | | | | | | | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | областной бюджет | 11 | 0707 | 4329900 | 612 | 4 349,0 | 1 783,0 | 1 283,0 | 1 283,0 | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | Основное | Мероприятия по | ДОМПС ОО, ДЗСР ОО | | | | | 92 778,3 | 42 179,0 | 42 557,9 | 8 041,4 | | мероприятие | организации | | | | | | | | | | | 6.3 | оздоровительной | | | | | | | | | | | | кампании детей | | | | | | | | | | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | областной бюджет | | | | | 22 973,8 | 7 277,0 | 7 655,4 | 8 041,4 | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | федеральный | | | | | 69 804,5 | 34 902,0 | 34 902,5 | 0,0 | | | | бюджет | | | | | | | | | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | ДОМПС ОО | | | | | 22 973,8 | 7 277,0 | 7 655,4 | 8 041,4 | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | областной бюджет | | | | | 22 973,8 | 7 277,0 | 7 655,4 | 8 041,4 | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | | 011 | 0707 | 4320100 | 323 | 12 007,8 | 3 805,3 | 4 003,2 | 4 199,3 | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | | 011 | 0707 | 4320100 | 521 | 10 966,0 | 3 471,7 | 3 652,2 | 3 842,1 | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | ДЗСР ОО | | | | | 69 804,5 | 34 902,0 | 34 902,5 | 0,0 | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | федеральный | | | | | 69 804,5 | 34 902,0 | 34 902,5 | 0,0 | | | | бюджет | | | | | | | | | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | | 010 | 0707 | 4320200 | 323 | 67 255,1 | 33 627,3 | 33 627,8 | | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | | 010 | 0707 | 4320200 | 612 | 2 549,4 | 1 274,7 | 1 274,7 | | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | Основное | Содействие | ДОМПС ОО | | | | | 27,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | | мероприятие | педагогическим | | | | | | | | | | | 6.4 | работникам | | | | | | | | | | | | государственных | | | | | | | | | | | | образовательных | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | обеспечению их | | | | | | | | | | | | книгоиздательской | | | | | | | | | | | | продукцией и | | | | | | | | | | | | периодическими | | | | | | | | | | | | изданиями | | | | | | | | | | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| | | | областной бюджет | 011 | 0707 | 4325901 | 612 | 27,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————| Приложение 7 к подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков" государственной программы Орловской области "Образование в Орловской области (2013-2015 годы)" Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 6 |——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————| | Статус | Наименование подпрограммы | Ответственный | Расходы (тыс. рублей) по годам реализации: | | | государственной программы | исполнитель и | | | | | соисполнители | | | | | государственной | | | | | программы, | | | | | подпрограммы, | | | | | основного мероприятия, | | | | | главные распорядители | | | | | средств областного | | | | | бюджета (далее также - | | | | | ГРБС) по долгосрочной | | | | | областной целевой | | | | | программе | | |——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|——————————————| | | | | всего по | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | подпрограмме | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|——————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|——————————————| | Подпрограмма 6 | Развитие системы отдыха и | всего | 314 380,9 | 114 740,5 | 116 325,6 | 83 314,8 | | | оздоровления детей и подростков | | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|——————————————| | | | областной бюджет | 244 576,4 | 79 838,5 | 81 423,1 | 83 314,8 | |——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|——————————————| | | | федеральный бюджет | 69 804,5 | 34 902,0 | 34 902,5 | | |——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|——————————————| | | | бюджеты муниципальных | | | | | | | | образований и | | | | | | | | городских округов | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|——————————————| | | | государственные | | | | | | | | внебюджетные фонды | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|——————————————| | | | юридические лица | | | | | |——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|——————————————| ПАСПОРТ подпрограммы "Организация психолого-медико-социального сопровождения обучающихся (воспитанников)" государственной программы Орловской области "Образование в Орловской области (2013-2015 годы)" |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| | Наименование подпрограммы | "Организация психолого-медико-социального | | государственной программы | сопровождения обучающихся (воспитанников)" | | | (далее также - подпрограмма 7) | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| | Ответственный исполнитель подпрограммы 7| Департамент образования, молодежной политики и | | | спорта Орловской области | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| | Соисполнители подпрограммы 7 | | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| | Программно-целевые инструменты | | | подпрограммы 7 | | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| | Ведомственные целевые программы, | | | входящие в состав подпрограммы 7 | | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| | Цели подпрограммы 7 | Обеспечение условий для наиболее успешной | | | организации психолого-медико-социального | | | сопровождения обучающихся (воспитанников) | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| | Задачи подпрограммы 7 | 1) совершенствование системы | | | психолого-медико-социального сопровождения | | | обучающихся (воспитанников); | | | совершенствование кадрового обеспечения; | | | 2) развитие методической базы служб | | | психолого-медико-социального сопровождения | | | обучающихся (воспитанников) в образовательных | | | учреждениях; | | | 3) материально-техническое оснащение служб | | | психолого-медико-социального сопровождения | | | обучающихся (воспитанников) в образовательных | | | учреждениях; | | | 4) информационно-аналитическое обеспечение | | | сопровождения воспитанников (обучающихся) | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| | Целевые индикаторы и показатели | 1) доля обучающихся (воспитанников), получивших| | подпрограммы 7 | необходимую диагностико-коррекционную, | | | профилактическую помощь; | | | 2) доля специалистов службы | | | психолого-педагогического и медико-социального | | | сопровождения, прошедших переподготовку и | | | повышение квалификации; | | | 3) доля служб психолого-медико-социального | | | сопровождения обучающихся (воспитанников), | | | обеспеченных необходимыми методическими | | | материалами; | | | 4) доля служб, оснащенных необходимым | | | оборудованием; | | | 5) доля работников службы | | | психолого-медико-социального сопровождения | | | области, принявших участие в творческих | | | конкурсах | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| | Этапы и сроки реализации подпрограммы 7 | Подпрограмма 7 реализуется в один этап: с 2013 | | | по 2015 год | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| | Объем бюджетных ассигнований | Общий объем средств, предусмотренных на | | подпрограммы 7 | реализацию подпрограммы 7 - | | | 20 085,7 тыс. рублей, в том числе: | | | 2013 год - 6 535,8 тыс. рублей; | | | 2014 год - 6 686,4 тыс. рублей; | | | 2015 год - 6 863,5 тыс. рублей. | | | По направлениям затрат: капитальные вложения - | | | 401,9 тыс. рублей; | | | НИОКР - 0; | | | прочие расходы - 19 683,8 тыс. рублей | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| | Ожидаемые результаты реализации| 1) повышение качества работы служб | | подпрограммы 7 | психолого-медико-социального сопровождения; | | | 2) создание оптимальных | | | психолого-педагогических, | | | коррекционно-развивающих условий воспитания и | | | образования детей в соответствии с их | | | возрастными и индивидуальными особенностями, | | | уровнем актуального развития, состоянием | | | соматического и нервно-психического здоровья, | | | обеспечивающих развитие механизмов компенсации | | | и социальной интеграции каждого ребенка; | | | 3) обеспечение служб | | | психолого-медико-социального сопровождения | | | необходимым оборудованием и помещениями; | | | 4) увеличение доли обучающихся (воспитанников),| | | получивших необходимую | | | диагностико-коррекционную, профилактическую | | | помощь, до 100%; | | | 5) увеличение доли специалистов службы | | | психолого-педагогического и медико-социального | | | сопровождения, прошедших переподготовку и | | | повышение квалификации, до 98%; | | | 6) увеличение доли служб | | | психолого-медико-социального сопровождения | | | обучающихся (воспитанников), обеспеченных | | | необходимыми методическими материалами, до | | | 100%; | | | 7) увеличение доли служб, оснащенных | | | необходимым оборудованием, до 95%; | | | 8) увеличение доли работников службы | | | психолого-медико-социального сопровождения | | | области, принявших участие в творческих | | | конкурсах, до 40% | |—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|