Расширенный поиск

Постановление Правительства Орловской области от 28.12.2012 № 500

Документ имеет не последнюю редакцию.
     
     
     
                                                          Приложение 3
                                      к подпрограмме "Развитие системы
 дополнительного дистанционного образования" государственной программы
                                                     Орловской области
                    "Образование в Орловской области (2013-2015 годы)"

     Оценка применения мер государственного регулирования в сфере
                      реализации подпрограммы 5

 |—————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
 | N   |     Наименование меры     |   Показатель применения  |   Финансовая оценка результата   |     Краткое обоснование необходимости    |
 |     |                           |           меры           |           (тыс. рублей)          |      применения для достижения цели      |
 |     |                           |                          |                                  |         государственной программы        |
 |     |                           |                          |———————————|——————————|———————————|                                          |
 |     |                           |                          | 2013 год  | 2014 год |  2015 год |                                          |
||————||———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|—————————————————————————————————————————||
|  1  |                            Подпрограмма 5 "Развитие системы дополнительного дистанционного образования"                            |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|     | Основное мероприятие 5.1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) образовательными учреждениями, подведомственными |
|     | ДОМПС ОО                                                                                                                           |
|—————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————| 
|  2  | Льгота по налогу на       | Объем выпадающих доходов |   249,0   |   249,0  |   249,0   | Сокращение встречных потоков средств     |
|     | имущество организаций     | областного бюджета,      |           |          |           | (расходы областного бюджета - доходы     |
|     |                           | бюджета муниципального   |           |          |           | областного бюджета)                      |
|     |                           | образования              |           |          |           |                                          |
|—————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————| 
|  3  | Основное мероприятие 5.2. Укрепление материальной базы образовательных учреждений, подведомственных ДОМПС ОО                       |
|—————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————| 
|  4  | Льгот нет                 |                          |           |          |           |                                          |
|—————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————| 
     
     
     
     
                                                          Приложение 4
                                      к подпрограмме "Развитие системы
 дополнительного дистанционного образования" государственной программы
                                                     Орловской области
                    "Образование в Орловской области (2013-2015 годы)"

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
                            подпрограммы 5

|—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————|
|  N  |  Вид нормативного правового  |       Основные положения нормативного правового акта      |   Ответственный   |   Ожидаемые   |
|     |             акта             |                                                           |   исполнитель и   | сроки принятия|
|     |                              |                                                           |   соисполнители   |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————|
|     |                         Подпрограмма 5 "Развитие системы дополнительного дистанционного образования"                         |
|—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————|
|  1  | Закон Орловской области      | Закон Орловской области от 22 августа 2005 года N 529-ОЗ  | ДОМПС ОО          | По мере       |
|     |                              | "О гарантиях прав ребенка в Орловской области"            |                   | необходимости |
|—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————|
|  2  | Постановление Правительства  | О внесении изменений в постановление Правительства        | ДОМПС ОО          | По мере       |
|     | Орловской области            | Орловской области от 13 ноября 2012 года N 419            |                   | необходимости |
|     |                              | "О порядке предоставления детям-инвалидам (инвалидам)     |                   |               |
|     |                              | компьютерного оборудования, находящегося                  |                   |               |
|     |                              | в государственной собственности Орловской области,        |                   |               |
|     |                              | необходимого для доступа к информационным ресурсам        |                   |               |
|     |                              | и обучения с использованием дистанционных технологий"     |                   |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————|
     
     
     
                                                          Приложение 5
                                      к подпрограмме "Развитие системы
 дополнительного дистанционного образования" государственной программы
                                                     Орловской области
                    "Образование в Орловской области (2013-2015 годы)"

                                                                                                                                           
   Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Орловской области   
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————|
| Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги  | Значение показателя объема |  Расходы областного бюджета на   |
|                              подпрограммы                               |           услуги           | оказание государственной услуги  |
|                                                                         |                            |       (выполнение работы),       |
|                                                                         |                            |           тыс. рублей            |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————||——————————|———————————|——————————|
|                                                                         |  2013   |  2014   |  2015   |   2013   |   2014    |   2015   |
|                                                                         |   год   |   год   |   год   |   год    |    год    |   год    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|
| Подпрограмма 5 "Развитие системы дополнительного дистанционного         |         |         |         |          |           |          |
| образования"                                                            |         |         |         |          |           |          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|
| Организация дополнительного дистанционного образования                  |     140 |     172 |     172 |  5 422,6 |   5 779,7 |  6 199,9 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|
| Дети до 18 лет, родители (законные представители), педагогические       |     140 |     172 |     172 |  5 422,6 |   5 779,7 |  6 199,9 |
| работники                                                               |         |         |         |          |           |          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|
     
     
     
     
                                                          Приложение 6
                                      к подпрограмме "Развитие системы
 дополнительного дистанционного образования" государственной программы
                                                     Орловской области
                    "Образование в Орловской области (2013-2015 годы)"

                                                                                                                                                    
                                 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета                                 
                                                                                                                                                    
|——————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|    Статус    |   Наименование    |   Ответственный   |  Код бюджетной классификации   |        Расходы (тыс. рублей) по годам реализации:        |
|              |   подпрограммы    |   исполнитель и   |                                |                                                          |
|              |  государственной  |   соисполнители   |                                |                                                          |
|              |    программы,     |  подпрограммы ,   |                                |                                                          |
|              |     основного     |     основного     |                                |                                                          |
|              |    мероприятия    |   мероприятия,    |                                |                                                          |
|              |                   |      главные      |                                |                                                          |
|              |                   |   распорядители   |                                |                                                          |
|              |                   |      средств      |                                |                                                          |
|              |                   |    областного     |                                |                                                          |
|              |                   |  бюджета (далее   |                                |                                                          |
|              |                   |   также - ГРБС)   |                                |                                                          |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|——————||————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|              |                   |                   | ГРБС  | Рз Пр |   ЦСР   |  ВР   |    всего по    |    2013    |    2014    |     2015     |
|              |                   |                   |       |       |         |       |  подпрограмме  |            |            |              |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|      1       |         2         |         3         |   4   |   5   |    6    |   7   |       8        |     9      |     10     |      11      |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
| Подпрограмма | Развитие системы  |     ДОМПС ОО      |       |       |         |       |    18 402,2    |  6 422,6   |  5 779,7   |   6 199,9    |
| 5            | дополнительного   |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | дистанционного    |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | образования       |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|              |                   | областной бюджет  |       |       |         |       |    18 402,2    |  6 422,6   |  5 779,7   |   6 199,9    |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
| Основное     | Предоставление    | областной бюджет  |       |       |         |       |    17 402,2    |  5 422,6   |  5 779,7   |   6 199,9    |
| мероприятие  | государственных   |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
| 5.1          | услуг (выполнение |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | работ)            |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | образовательными  |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | учреждениями,     |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | подведомственными |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | ДОМПС ОО          |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|              |                   |                   |  011  | 0709  | 4361400 |  611  |    15 377,8    |  4 747,8   |  5 104,9   |   5 525,1    |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|              |                   |                   |  011  | 0705  | 4289900 |  611  |    2 024,4     |   674,8    |   674,8    |    674,8     |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
| Основное     | Укрепление        | областной бюджет  |  011  | 0709  | 4361400 |  612  |    1 000,0     |  1 000,0   |            |              |
| мероприятие  | материальной базы |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
| 5.2          | образовательных   |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | учреждений,       |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | подведомственных  |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | ДОМПС ОО          |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
     
     
     
     
                                                          Приложение 7
                                      к подпрограмме "Развитие системы
 дополнительного дистанционного образования" государственной программы
                                                     Орловской области
                                                          "Образование
                                 в Орловской области (2013-2015 годы)"
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
      Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,      
                           бюджетов муниципальных образований, юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 5                            
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
|——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|
|      Статус      |    Наименование подпрограммы    |     Ответственный      |         Расходы (тыс. рублей) по годам реализации:          |
|                  |    государственной программы    |     исполнитель и      |                                                             |
|                  |                                 |     соисполнители      |                                                             |
|                  |                                 |    государственной     |                                                             |
|                  |                                 |       программы,       |                                                             |
|                  |                                 |     подпрограммы,      |                                                             |
|                  |                                 | основного мероприятия, |                                                             |
|                  |                                 | главные распорядители  |                                                             |
|                  |                                 |   средств областного   |                                                             |
|                  |                                 | бюджета (далее также - |                                                             |
|                  |                                 | ГРБС) по долгосрочной  |                                                             |
|                  |                                 |   областной целевой    |                                                             |
|                  |                                 |       программе        |                                                             |
|——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————————|
|                  |                                 |                        |    всего по     |    2013    |    2014     |      2015      |
|                  |                                 |                        |  подпрограмме   |            |             |                |
|——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————————|
|        1         |                2                |           3            |        4        |     5      |      6      |       7        |
|——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————————|
| Подпрограмма 5   | Развитие системы                | всего                  |    18 402,2     |  6 422,6   |   5 779,7   |    6 199,9     |
|                  | дополнительного дистанционного  |                        |                 |            |             |                |
|                  | образования                     |                        |                 |            |             |                |
|——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————————|
|                  |                                 | областной бюджет       |    18 402,2     |  6 422,6   |   5 779,7   |    6 199,9     |
|——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————————|
|                  |                                 | федеральный бюджет     |                 |            |             |                |
|——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————————|
|                  |                                 | бюджеты муници-пальных |                 |            |             |                |
|                  |                                 | образований            |                 |            |             |                |
|                  |                                 | и городских округов    |                 |            |             |                |
|——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————————|
|                  |                                 | государственные        |                 |            |             |                |
|                  |                                 | внебюджетные фонды     |                 |            |             |                |
|——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————————|
|                  |                                 | юридические лица       |                 |            |             |                |
|——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|————————————————|
     
     
     
                               ПАСПОРТ

      подпрограммы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей
      и подростков" государственной программы Орловской области
          "Образование в Орловской области (2013-2015 годы)"

|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Наименование подпрограммы               | "Развитие системы отдыха                       |
| государственной программы               | и оздоровления детей и подростков" (далее также|
|                                         | - подпрограмма 6)                              |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Ответственный исполнитель подпрограммы 6| Департамент образования, молодежной политики и |
|                                         | спорта Орловской области                       |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Соисполнители подпрограммы 6            | Департамент здравоохранения                    |
|                                         | и социального развития Орловской области       |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Программно-целевые инструменты          |                                                |
| подпрограммы 6                          |                                                |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Ведомственные целевые программы,        |                                                |
| входящие в состав подпрограммы 6        |                                                |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Цели подпрограммы 6                     | Создание условий для успешной реализации       |
|                                         | стратегических направлений развития системы    |
|                                         | отдыха и оздоровления детей Орловской области  |
|                                         | посредством повышения доступности, качества    |
|                                         | и эффективности предоставляемых детям          |
|                                         | и подросткам оздоровительных услуг             |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Задачи подпрограммы 6                   | 1. Увеличение объема и улучшение качества      |
|                                         | предлагаемых детям оздоровительными            |
|                                         | учреждениями медицинских, образовательных,     |
|                                         | психологических, информационных услуг.         |
|                                         | 2. Содержание, текущий ремонт, укрепление      |
|                                         | материально-технической базы оздоровительных   |
|                                         | лагерей в соответствие с санитарными правилами |
|                                         | и нормами.                                     |
|                                         | 3. Создание условий для увеличения             |
|                                         | наполняемости оздоровительных учреждений и     |
|                                         | санаторно-оздоровительных учреждений,          |
|                                         | круглосуточного функционирования учреждений,   |
|                                         | имеющих соответствующую базу.                  |
|                                         | 4. Создание нормативной правовой базы,         |
|                                         | обеспечивающей особую поддержку детей,         |
|                                         | находящихся в трудной жизненной ситуации,      |
|                                         | обеспечивающей гарантии на доступный отдых.    |
|                                         | 5. Обеспечение санаторно-курортного лечения    |
|                                         | детей, находящихся в трудной жизненной ситуации|
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Целевые индикаторы     и      показатели| 1. Соответствие материально-технической базы   |
| подпрограммы 6                          | загородных оздоровительных учреждений          |
|                                         | требованиям СанПин.                            |
|                                         | 2. Увеличение показателя выраженного эффекта   |
|                                         | оздоровления.                                  |
|                                         | 3. Увеличение доли детей, охваченных отдыхом в |
|                                         | загородных оздоровительных учреждениях и       |
|                                         | учреждениях санаторного типа.                  |
|                                         | 4. Увеличение доли детей, находящихся          |
|                                         | в трудной жизненной ситуации, охваченных       |
|                                         | отдыхом в загородных оздоровительных           |
|                                         | учреждениях                                    |
|                                         | и учреждениях санаторного типа.                |
|                                         | 5. Увеличение доли детей, состоящих            |
|                                         | на учете в комнате для несовершеннолетних,     |
|                                         | охваченных отдыхом в учреждениях различного    |
|                                         | типа                                           |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 6 | Подпрограмма 6 реализуется в один этап: с 2013 |
|                                         | по 2015 год                                    |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Объем бюджетных             ассигнований| Общий объем средств, предусмотренных на        |
| подпрограммы 6                          | реализацию подпрограммы 6 -                    |
|                                         | 314 380,9 тыс. рублей, в том числе:            |
|                                         | 2013 год - 114 740,5 тыс. рублей;              |
|                                         | 2014 год - 116 325,6 тыс. рублей;              |
|                                         | 2015 год - 83 314,8 тыс. рублей,               |
|                                         | из них: областной бюджет -                     |
|                                         | 244 576,4 тыс. рублей, в том числе:            |
|                                         | 2013 год - 79 838,5 тыс. рублей;               |
|                                         | 2014 год - 81 423,1 тыс. рублей;               |
|                                         | 2015 год - 83 314,8 тыс. рублей; ожидаемый     |
|                                         | объем средств федерального бюджета - 69 804,5  |
|                                         | тыс. рублей,                                   |
|                                         | в том числе:                                   |
|                                         | 2013 год - 34 902,0 тыс. рублей;               |
|                                         | 2014 год - 34 902,5 тыс. рублей;               |
|                                         | 2015 год - 0,0 тыс. рублей.                    |
|                                         | По направлениям затрат:                        |
|                                         |  капитальные вложения -                        |
|                                         | 3 519,0 тыс. рублей;                           |
|                                         | НИОКР - 0;                                     |
|                                         | прочие расходы - 310 861,9 тыс. рублей         |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Ожидаемые результаты          реализации| 1. Увеличение охвата детей отдыхом в загородных|
| подпрограммы 6                          | оздоровительных учреждения на 23%.             |
|                                         | 2. Увеличение показателя выраженного эффекта   |
|                                         | оздоровления на 0,4%.                          |
|                                         | 3. Увеличение доли детей, находящихся в трудной|
|                                         | жизненной ситуации, охваченных отдыхом в       |
|                                         | загородных оздоровительных учреждениях и       |
|                                         | учреждениях санаторного типа.                  |
|                                         | 4. Увеличение доли детей, состоящих на учете в |
|                                         | комнате для несовершеннолетних, охваченных     |
|                                         | отдыхом в учреждениях различного типа.         |
|                                         | 5. Повышение эффективности деятельности        |
|                                         | загородных оздоровительных учреждений          |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
     
 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, описание основных
           проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
     
     Обеспечение доступного  и  качественного  отдыха  и  оздоровления
детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации,  является
одним из важных направлений социальной политики в Орловской области.
     Развитие региональной   системы   детского   загородного   отдыха
началось  с  середины  90-х годов  прошлого  века,  когда  большинство
учреждений были переданы в областную собственность, что  предотвратило
их полное разрушение.
     В настоящее  время  в  Орловской области  13  детских  загородных
оздоровительных   учреждений,   2   санаторно-оздоровительных   лагеря
круглогодичного  пребывания.  В   инфраструктуру  детского  отдыха   и
оздоровления  включены  также образовательные  учреждения,  учреждения
социального  обслуживания  населения,   организующие  на  своей   базе
оздоровительные лагеря с  дневным пребыванием, активные формы  отдыха,
экономичные  по   затратам,   но  эффективные   по  воспитательным   и
оздоровительным возможностям  (палаточные лагеря,  оборонно-спортивные
лагеря,  лагеря  труда  и  отдыха,  трудовые  бригады,   экологические
отряды).
     Организация отдыха   и   оздоровления   детей   понимается    как
совокупность  мероприятий,  обеспечивающих  полноценный  отдых  детей,
занятие  их  физической  культурой,  спортом  и  туризмом,  охрану   и
укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, формирование
у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима  питания
и жизнедеятельности, развитие  творческого потенциала в  благоприятной
окружающей   среде    при    выполнении   санитарно-гигиенических    и
санитарно-эпидемиологических требований.
     Координация деятельности   в   сфере   отдыха   и    оздоровления
посредством   участия   всех  заинтересованных   ведомств   в   работе
Межведомственного совета по организации отдыха и оздоровления детей  в
Орловской  области,  районных,  городских  межведомственных  комиссий.
Определены органы  исполнительной  государственной власти  специальной
компетенции  Орловской  области,  уполномоченные  в  сфере  отдыха   и
оздоровления детей, -  Департамент образования, молодежной политики  и
спорта Орловской  области, Департамент  здравоохранения и  социального
развития Орловской области.
     В целях реализации прав детей на отдых и оздоровление значительно
расширился перечень категорий детей,  которым оплачиваются путевки  за
счет средств областного бюджета. Помимо традиционных расходов на отдых
и   оздоровление  воспитанников   детских   домов  и   школ-интернатов
оплачиваются путевки:
     1) детям, состоящим в  диспансерной группе учета по  хроническому
заболеванию в учреждениях здравоохранения Орловской области;
     2) детям, обучающимся в областных государственных учреждениях,  в
лагеря с дневным пребыванием, организованные на базе этих учреждений;
     3) одаренным  детям,  обучающимся  в  областных   государственных
образовательных учреждениях дополнительного образования детей, детям -
членам  областных  общественных  детских,  молодежных  организаций  на
профильные  смены  в  учреждения,  оказывающие  услуги  по  отдыху   и
оздоровлению детей, и в палаточные лагеря;
     4) детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
     Наряду с   положительным   опытом   в   работе   по   организации
оздоровления и отдыха детей  и подростков Орловской области имеется  и
ряд недостатков, снижающих показатели эффективности:
     недостатки нормативной базы, финансового обеспечения,  выявленные
при апробации  нового механизма финансирования  и организации  детской
оздоровительной  кампании  в  большинстве  муниципальных  образований,
ограничивающие права детей на доступный и качественный отдых;
     несоответствие материально-технической   базы   ряда   загородных
оздоровительных учреждений современным требованиям;
     отсутствие транспорта,  специально оборудованного  для  перевозки
детей, что затрудняет транспортное и экскурсионное обслуживание  детей
в загородных оздоровительных лагерях.
     Разработка и принятие подпрограммы 6 позволит выполнить задачи по
созданию условий для  успешной  реализации стратегических  направлений
развития системы  отдыха и  оздоровления детей  Орловской области  для
повышения качества и эффективности предоставляемых детям и  подросткам
оздоровительных услуг.
     
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы
      6, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей
  и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы 6, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 6

     Приоритеты в  государственной   политики  в   области  отдыха   и
оздоровления детей  и подростков  в Орловской  области сформированы  с
учетом целей и задач, представленных в следующих документах:
     1. Федеральный закон от 24 июля  1998 года N 124-ФЗ "Об  основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
     2. Перечень поручений Президента  Российской Федерации по  итогам
совещания об организации летнего отдыха детей и подростков 3 мая  2011
года (N Пр-1365 от 16 мая 2011 года).
     3. Перечень поручений Президента  Российской Федерации по  итогам
совещания по вопросу  об организации  оздоровительного отдыха детей  в
2012 году 7 мая 2012 года (N Пр-2215 от 20 августа 2012 года).
     Общей целью подпрограммы 6 является создание условий для успешной
реализации стратегических  направлений   развития  системы  отдыха   и
оздоровления   детей    Орловской   области   посредством    повышения
доступности,  качества   и  эффективности   предоставляемых  детям   и
подросткам оздоровительных услуг.
     Задачами подпрограммы 6 являются:
     1. Увеличение  объема  и улучшение  качества  предлагаемых  детям
оздоровительными     учреждениями    медицинских,     образовательных,
психологических, информационных услуг.
     2. Содержание, текущий ремонт, укрепление материально-технической
базы оздоровительных лагерей в соответствие с санитарными правилами  и
нормами.
     3. Создание условий для увеличения наполняемости  оздоровительных
учреждений  и  санаторно-оздоровительных  учреждений,  круглосуточного
функционирования учреждений, имеющих соответствующую базу.
     4. Создание  нормативной  правовой  базы,  обеспечивающей  особую
поддержку   детей,   находящихся   в   трудной   жизненной   ситуации,
обеспечивающей гарантии на доступный отдых.
     5. Обеспечение санаторно-курортного лечения детей, находящихся  в
трудной жизненной ситуации.
     Порядок и  условия   предоставления   мер  социальной   поддержки
отдельным категориям детей в  сфере организации отдыха и  оздоровления
за счет областного  бюджета, а также  стоимость услуг по  оздоровлению
детей  ежегодно  утверждается постановлением  Правительства  Орловской
области.
     Подпрограмма 6 реализуется в 2013-2015 годах в один этап.
     Перечень показателей  (индикаторов)  и их  плановых  значений  по
годам  реализации  подпрограммы  6   представлен  в  приложении  1   к
подпрограмме 6.
     В основу   механизма   формирования  и   реализации   мероприятий
подпрограммы 6 заложены следующие принципы:
     консолидация средств для развития приоритетных направлений  сферы
отдыха и оздоровления детей в Орловской области;
     обеспечение эффективного использования средств областного бюджета
в соответствии с установленной целью подпрограммы 6.
     Разработка мероприятий,   требующих   финансирования   в   рамках
подпрограммы  6,   будет  осуществляться  в   соответствии  с   целями
подпрограммы и будет направлена на решение поставленных задач.
     Ожидаемая эффективность  реализации  подпрограммы  6  оценивается
путем проведения мониторинга, который осуществляется ежегодно.
     Посредством мониторинга    анализируются   промежуточные    итоги
реализации  подпрограммы  6,  эффективность  программных  мероприятий,
прослеживаются тенденции  развития,  определяются проблемы,  требующие
решения.
     Мониторинг позволяет получить  максимально  полную и  достоверную
информацию без использования оценочных и приблизительных расчетов.
     Основаниями для внесения предложений по изменению подпрограммы  6
являются:
     1) изменение   социально-экономической   политики   и   пересмотр
стратегических перспектив развития Орловской области;
     2) изменение объемов финансирования по большей части  программных
мероприятий;
     3) принятие другой  подпрограммы,  поглощающей первоначальную  по
целям и задачам;
     4) возникновение    практической   необходимости    корректировки
программных мероприятий.
     Подпрограмма 6 носит социальный характер. Ее реализация  позволит
добиться   следующих  позитивных   изменений   в  системе   отдыха   и
оздоровления детей в Орловской области:
1. Развитие  материально-технической базы  загородных  оздоровительных
учреждений для увеличения  плановой наполняемости стационарных  летних
загородных оздоровительных учреждений  на 7%, стационарных  загородных
оздоровительных  учреждений   круглогодичного  действия   -  на   26%,
санаторно-оздоровительных учреждений Орловской области - на 40%.
2. Увеличение  охвата  детей  отдыхом  в  загородных   оздоровительных
учреждениях - на 23%, участием в активных малозатратных формах  отдыха
- на 21%.
3. Увеличение показателя выраженного эффекта оздоровления на 0,4%.
4. Оснащенность  загородных  оздоровительных  учреждений   современным
технологическим,   спортивным    оборудованием,   оборудованием    для
организации культурно-досуговой деятельности - до 25% от  потребности,
автобусами для перевозки детей - до 42% от потребности.
5. Обеспечение    всех    загородных    оздоровительных     учреждений
вневедомственной охраной.
     Результатом реализации подпрограммы 6 станет создание условий для
успешной реализации стратегических направлений развития системы отдыха
и оздоровления детей Орловской области посредством повышения  качества
и  эффективности предоставляемых  детям  и подросткам  оздоровительных
услуг.
     
     3. Характеристика ведомственных целевых программ и основных
                      мероприятий подпрограммы 6

     В состав   подпрограммы  6   не   входят  ведомственные   целевые
программы.
     Основные мероприятия  оздоровительной   кампании  направлены   на
обеспечение полноценного отдыха детей, в том числе детей,  находящихся
в  трудной  жизненной  ситуации,  охрану  и  укрепление  их  здоровья,
профилактику безнадзорности и несовершеннолетней преступности, занятие
подростков  трудовой деятельностью,  физической  культурой, спортом  и
туризмом,  формирование  у  детей  навыков  здорового  образа   жизни,
развитие творческого потенциала  в благоприятной окружающей среде  при
выполнении   санитарно-гигиенических  и   санитарно-эпидемиологических
требований.
     Система мероприятий подпрограммы 6 включает:
     1. Предоставление   государственных  услуг   (выполнение   работ)
образовательными    учреждениями,    подведомственными    Департаменту
образования, молодежной  политики и  спорта Орловской  области, в  том
числе:
     организация отдыха детей и подростков;
     обеспечение отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием;
     выполнение работ по  содержанию и  подготовке к  оздоровительному
сезону образовательных (профильных) центров.
     2. Укрепление  материальной   базы  образовательных   учреждений,
подведомственных  Департаменту  образования,  молодежной  политики   и
спорта  Орловской  области,   в  том   числе  текущий  ремонт   данных
учреждений.
     3. Мероприятия по организации  оздоровительной кампании детей,  в
том числе:
     1) приобретение  путевок в  санаторно-оздоровительные  учреждения
для  детей, состоящих  в  диспансерной  группе учета  по  хроническому
заболеванию  в  учреждениях  здравоохранения Орловской  области  и  не
имеющих   общих   медицинских   противопоказаний   к   направлению   в
оздоровительные учреждения;
     2) приобретение  путевок  в  палаточные  лагеря,   организованные
бюджетными образовательными учреждениями Орловской области для  детей,
обучающихся в бюджетных образовательных учреждениях Орловской области;
     3) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований  на
условиях софинансирования на предоставление мер социальной поддержки в
части оплаты путевок в загородные оздоровительные лагеря для одаренных
детей,  обучающихся  в муниципальных  образовательных  учреждениях,  и
детей - членов областных общественных детских, молодежных организаций.
     4. Содействие    педагогическим    работникам     государственных
образовательных учреждений обеспечению их книгоиздательской продукцией
и периодическими изданиями.
     Перечень основных   мероприятий   подпрограммы   6   приведен   в
приложении 2 к подпрограмме 6.
     
         4. Характеристика мер государственного регулирования
     
     Законом Орловской области  от 25  ноября  2003 года  N 364-ОЗ  "О
налоге на  имущество организаций"  предусмотрена льгота  по налогу  на
имущество организаций в виде освобождения от уплаты налога организаций
- в  отношении объектов социально-культурной  сферы, используемых  ими
для нужд  культуры  и искусства,  образования,  физической культуры  и
спорта, здравоохранения  и социального обеспечения,  а также  объектов
недвижимого имущества (котельные, прачечные и пищеблоки), закрепленных
на  праве  оперативного  управления  или  хозяйственного  ведения   за
учреждениями   образования,  культуры,   искусства,   здравоохранения,
физической культуры и  спорта, социального обеспечения и  используемых
исключительно  для  нужд  указанных  учреждений,  содержание   которых
полностью  или  частично  финансируется  за  счет  средств  областного
бюджета и (или) местных бюджетов.
     По предварительной  оценке  объем выпадающих  доходов  областного
бюджета  в результате  предоставления  льгот  по налогу  на  имущество
организаций образовательным учреждениям, подведомственным Департаменту
образования, молодежной политики и  спорта Орловской области, за  2013
год составит 897,6 тыс.  рублей, за 2014 год  - 845,4 тыс. рублей,  за
2015 год - 794,5 тыс. рублей.
     Законом Орловской области  от 26  ноября  2002 года  N 289-ОЗ  "О
транспортном налоге"  предусмотрена льгота по  транспортному налогу  в
виде  снижения  ставки  налога  на  50%  для  учреждений  образования,
здравоохранения, культуры и социальной защиты населения, финансируемых
за счет областного и (или) местных бюджетов.
     Ожидается, что  объем  выпадающих доходов  областного  бюджета  в
результате    предоставления    льгот    по    транспортному    налогу
образовательным     учреждениям,     подведомственным     Департаменту
образования, молодежной политики и  спорта Орловской области, за  2013
год составит 15,7 тыс. рублей, за 2014 год - 19,0 тыс. рублей, за 2015
год - 19,1 тыс. рублей.
     Оценка применения  мер  государственного  регулирования  в  сфере
реализации подпрограммы 6 приведена в приложении 3 к подпрограмме 6.
     Сведения об  основных  мерах  правового  регулирования  в   сфере
реализации подпрограммы 6 приведены в приложении 4 к подпрограмме 6.
     
 5. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации
                            подпрограммы 6
     
     В рамках  реализации  подпрограммы 6  предусматривается  оказание
учреждениями, подведомственными  Департаменту образования,  молодежной
политики и  спорта Орловской области,  государственных услуг  (работ).
Прогноз сводных показателей целевых заданий приведен в приложении 5  к
подпрограмме 6.
     
6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного
             самоуправления при реализации подпрограммы 6
     
     В рамках   подпрограммы   6   предусмотрены   субсидии   бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на условиях софинансирования
на предоставление мер  социальной поддержки в  части оплаты путевок  в
загородные оздоровительные лагерях:
     1. Для    одаренных    детей,   обучающихся    в    муниципальных
образовательных учреждениях.
     2. Детей  -  членов областных  общественных  детских,  молодежных
организаций.
     Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских
округов) осуществляется   в  порядке   и   размерах,  определенных   в
соответствии   с   порядком,  ежегодно   утверждаемым   постановлением
Правительства Орловской  области, в  пределах бюджетных  ассигнований,
утвержденных законом об областном бюджете на очередной финансовый  год
и плановый период.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
                            подпрограммы 6
     
     Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 6
- 314  380,9  тыс.  рублей,  в  том  числе  по  направлениям   затрат:
капитальные вложения - 3 519,0 тыс. рублей; НИОКР - 0; прочие  расходы
- 310 861,9 тыс. рублей.
     Объем и  структура  расходов  областного  бюджета  на  реализацию
подпрограммы на 2013-2015 годы приведены в приложении 6 к подпрограмме
6.
     Корректировка объема и структуры  расходов областного бюджета  на
реализацию  подпрограммы  6  будет  осуществляться  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  порядок   составления
проекта областного бюджета и планирования бюджетных ассигнований.
     Для обеспечения основных мероприятий подпрограммы 6 предусмотрены
субсидии из   областного   бюджета  бюджетам   муниципальных   районов
(городских округов).
     Информация по ресурсному  обеспечению  и прогнозной  (справочной)
оценке   расходов    областного   бюджета,   бюджетов    муниципальных
образований,  юридических  лиц  на  реализацию  целей  подпрограммы  6
приведены в приложении 7 к подпрограмме 6.
     
 8. Анализ рисков реализации подпрограммы 6 и описание мер управления
                  рисками реализации подпрограммы 6
     
     К рискам  реализации  подпрограммы 6,  которыми  могут  управлять
ответственный  исполнитель и  соисполнители  подпрограммы 6,  уменьшая
вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
     1. Организационные  риски,   связанные   с  ошибками   управления
реализацией подпрограммы  6, в  том числе  отдельных ее  исполнителей,
неготовностью   организационной   инфраструктуры  к   решению   задач,
поставленных подпрограммой 6,  что может  привести к нецелевому  и/или
неэффективному  использованию  бюджетных  средств,  невыполнению  ряда
мероприятий подпрограммы 6 или задержке в их выполнении.
     2. Финансовые   риски,   которые   связаны   с    финансированием
подпрограммы  6  в  неполном  объеме как  за  счет  бюджетных,  так  и
внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной
продолжительности подпрограммы 6.
     3. Непредвиденные  риски,  связанные  с  кризисными  явлениями  в
экономике страны и региона, с природными и техногенными катастрофами и
катаклизмами,  что  может  привести  к  снижению  бюджетных   доходов,
ухудшению  динамики  основных макроэкономических  показателей,  в  том
числе  повышению  инфляции,  снижению темпов  экономического  роста  и
доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных  средств
на преодоление последствий таких катастроф.
     Наибольшее отрицательное  влияние  на реализацию  подпрограммы  6
могут оказать  финансовые  и непредвиденные  рисков, которые  содержат
угрозу срыва ее реализации.
     Поскольку в   рамках   реализации  подпрограммы   6   практически
отсутствуют  рычаги  управления  непредвиденными  рисками,  наибольшее
внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками за счет:
     ежегодного уточнения  финансовых   средств,  предусмотренных   на
реализацию мероприятий  подпрограммы 6, в  зависимости от  достигнутых
результатов;
     определения приоритетов для первоочередного финансирования;
     привлечения внебюджетных источников финансирования.
     
     
     
                                                          Приложение 1
        к подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и
подростков" государственной программы Орловской области "Образование в
                                                     Орловской области
                                                     (2013-2015 годы)"

  Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 6 и их значениях

|———|————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————————————|
|   |     Показатель (индикатор)     |  Единица  |       Значения показателей        |
|   |         (наименование)         | измерения |                                   |
|———|————————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————|
|   |                                |           | 2012  |  2013  |  2014  |  2015   |
|   |                                |           |  год  |  год   |  год   |   год   |
|———|————————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|—————————||
|     Подпрограмма 6 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков"      |
|———|————————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|——————————|
| 1 | Охват детей 717 лет отдыхом в  |     %     |  14   |   15   |   16   |    16    |
|   | загородных оздоровительных     |           |       |        |        |          |
|   | учреждениях                    |           |       |        |        |          |
|———|————————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|——————————|
| 2 | Выраженный эффект оздоровления |     %     | 87,0  |  87,5  |  88,0  |   88,5   |
|   | (по данным Роспотребнадзора по |           |       |        |        |          |
|   | Орловской области)             |           |       |        |        |          |
|———|————————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|——————————|
| 3 | Оснащенность загородных        |     %     |  22   |   23   |   24   |    25    |
|   | оздоровительных учреждений     |           |       |        |        |          |
|   | современным технологическим,   |           |       |        |        |          |
|   | медицинским, спортивным        |           |       |        |        |          |
|   | оборудованием, оборудованием   |           |       |        |        |          |
|   | для организации                |           |       |        |        |          |
|   | образовательной и              |           |       |        |        |          |
|   | культурно-досуговой            |           |       |        |        |          |
|   | деятельности                   |           |       |        |        |          |
|———|————————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|——————————|
| 4 | Доля детей, находящихся в      |     %     |  43   |   44   |   45   |    46    |
|   | трудной жизненной ситуации,    |           |       |        |        |          |
|   | охваченных отдыхом в           |           |       |        |        |          |
|   | загородных оздоровительных     |           |       |        |        |          |
|   | учреждениях                    |           |       |        |        |          |
|———|————————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|——————————|
| 5 | Доля детей, находящихся в      |     %     |  21   |  21,5  |   22   |   22,5   |
|   | трудной жизненной ситуации,    |           |       |        |        |          |
|   | охваченных отдыхом в           |           |       |        |        |          |
|   | учреждениях санаторного типа   |           |       |        |        |          |
|———|————————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|——————————|
| 6 | Доля детей, состоящих на учете |     %     |   5   |   5    |   5    |    5     |
|   | в комнате для                  |           |       |        |        |          |
|   | несовершеннолетних, охваченных |           |       |        |        |          |
|   | отдыхом в учреждениях          |           |       |        |        |          |
|   | различного типа                |           |       |        |        |          |
|———|————————————————————————————————|———————————|———————|————————|————————|——————————|
     
     
     
     
                                                          Приложение 2
        к подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и
подростков" государственной программы Орловской области "Образование в
                                   Орловской области (2013-2015 годы)"

             Перечень основных мероприятий подпрограммы 6

|——————|———————————————————————————|——————————————————|————————————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————————————|
|   N  |    Номер и наименование   |   Ответственный  |          Срок          |    Ожидаемый    |    Последствия   |  Связь с показателями |
|      |  подпрограммы, основного  |    исполнитель   |                        | непосредственный|   нереализации   |    государственной    |
|      |        мероприятия        |                  |                        |    результат    |     основного    |       программы       |
|      |                           |                  |                        |     (краткое    |    мероприятия   |     (подпрограммы)    |
|      |                           |                  |                        |    описание)    |                  |                       |
|      |                           |                  |———————————|————————————|                 |                  |                       |
|      |                           |                  |   начала  |  окончания |                 |                  |                       |
|      |                           |                  | реализации| реализации |                 |                  |                       |
|——————|———————————————————————————|——————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————————————|
|   1  |             2             |         3        |     4     |      5     |        6        |         7        |           8           |
|——————|———————————————————————————|——————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————————————|
|      |                             Подпрограмма 6 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков"                             |
|——————|———————————————————————————|——————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————————————|
|   1  | Основное мероприятие 6.1. | ДОМПС ОО         | 2013 год  | 2015 год   | Создание условий| В случае         | Увеличение охвата     |
|      | Предоставление            |                  |           |            | для успешной    | нереализации     | детей отдыхом в       |
|      | государственных услуг     |                  |           |            | реализации      | мероприятий      | загородных            |
|      | (выполнение работ)        |                  |           |            | стратегических  | оздоровительные  | оздоровительных       |
|      | образовательными          |                  |           |            | направлений     | учреждения       | учреждениях на 23%    |
|      | учреждениями,             |                  |           |            | развития системы| различных видов в|                       |
|      | подведомственными ДОМПС ОО|                  |           |            | отдыха и        | рамках текущего  |                       |
|      |                           |                  |           |            | оздоровления    | финансирования не|                       |
|      |                           |                  |           |            | детей Орловской | смогут эффективно|                       |
|      |                           |                  |           |            | области         | осуществлять     |                       |
|      |                           |                  |           |            | посредством     | мероприятия по   |                       |
|      |                           |                  |           |            | повышения       | совершенствованию|                       |
|      |                           |                  |           |            | качества и      | качества услуг по|                       |
|      |                           |                  |           |            | эффективности   | оздоровлению и   |                       |
|      |                           |                  |           |            | предоставляемых | отдыху детей,    |                       |
|      |                           |                  |           |            | детям и         | уменьшится охват |                       |
|      |                           |                  |           |            | подросткам      | детей и          |                       |
|      |                           |                  |           |            | оздоровительных | подростков       |                       |
|      |                           |                  |           |            | услуг           | организованными  |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | формами отдыха в |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | загородных       |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | оздоровительных  |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | учреждениях,     |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | снизится доля    |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | населения,       |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | удовлетворенного |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | организацией     |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | отдыха и         |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | оздоровления     |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | детей и          |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | подростков.      |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | Также вероятными |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | последствиями    |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | могут стать:     |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | разрозненность   |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | действий органов |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | исполнительной   |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | власти Орловской |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | области и органов|                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | местного         |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | самоуправления,  |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | влекущая снижение|                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | их               |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | ответственности и|                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | появление        |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | бессистемности в |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | решении стоящих  |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | задач в сфере    |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | дополнительного  |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | образования      |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | детей,           |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | неэффективное    |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | использование    |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | бюджетных средств|                       |
|——————|———————————————————————————|——————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————————————|
|   2  | Основное мероприятие 6.2. | ДОМПС ОО         | 2013 год  | 2015 год   | Создание условий| В случае         | Увеличение охвата     |
|      | Укрепление материальной   |                  |           |            | для безопасного | нереализации     | детей отдыхом в       |
|      | базы образовательных      |                  |           |            | и комфортного   | мероприятия      | загородных            |
|      | учреждений,               |                  |           |            | отдыха детей    | возможен         | оздоровительных       |
|      | подведомственных ДОМПС ОО |                  |           |            | Орловской       | физический износ | учреждениях на 23%    |
|      |                           |                  |           |            | области,        | и моральное      |                       |
|      |                           |                  |           |            | улучшение       | старение         |                       |
|      |                           |                  |           |            | качества        | материальной базы|                       |
|      |                           |                  |           |            | предоставляемых | учреждений       |                       |
|      |                           |                  |           |            | услуг в сфере   |                  |                       |
|      |                           |                  |           |            | оздоровления и  |                  |                       |
|      |                           |                  |           |            | отдыха детей    |                  |                       |
|——————|———————————————————————————|——————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————————————|
|   3  | Основное мероприятие 6.3. | ДОМПС ОО,        | 2013 год  | 2015 год   | Создание условий| В случае         | Увеличение показателя |
|      | Мероприятия по организации| Департамент      |           |            | для успешной    | нереализации     | выраженного эффекта   |
|      | оздоровительной кампании  | здравоохранения и|           |            | реализации      | мероприятий      | оздоровления          |
|      | детей                     | социального      |           |            | стратегических  | оздоровительные  | на 0,4%               |
|      |                           | развития         |           |            | направлений     | учреждения       |                       |
|      |                           | Орловской области|           |            | развития системы| различных видов в|                       |
|      |                           |                  |           |            | отдыха и        | рамках текущего  |                       |
|      |                           |                  |           |            | оздоровления    | финансирования не|                       |
|      |                           |                  |           |            | детей Орловской | смогут эффективно|                       |
|      |                           |                  |           |            | области         | осуществлять     |                       |
|      |                           |                  |           |            | посредством     | мероприятия по   |                       |
|      |                           |                  |           |            | повышения       | совершенствованию|                       |
|      |                           |                  |           |            | качества и      | качества услуг по|                       |
|      |                           |                  |           |            | эффективности   | оздоровлению и   |                       |
|      |                           |                  |           |            | предоставляемых | отдыху детей,    |                       |
|      |                           |                  |           |            | детям и         | уменьшится охват |                       |
|      |                           |                  |           |            | подросткам      | детей и          |                       |
|      |                           |                  |           |            | оздоровительных | подростков       |                       |
|      |                           |                  |           |            | услуг           | организованными  |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | формами отдыха в |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | загородных       |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | оздоровительных  |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | учреждениях,     |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | снизится доля    |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | населения,       |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | удовлетворенного |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | организацией     |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | отдыха и         |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | оздоровления     |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | детей и          |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | подростков.      |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | Также вероятными |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | последствиями    |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | могут стать:     |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | разрозненность   |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | действий органов |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | исполнительной   |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | власти Орловской |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | области и органов|                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | местного         |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | самоуправления,  |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | влекущая снижение|                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | их               |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | ответственности и|                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | появление        |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | бессистемности в |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | решении стоящих  |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | задач в сфере    |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | дополнительного  |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | образования      |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | детей,           |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | неэффективное    |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | использование    |                       |
|      |                           |                  |           |            |                 | бюджетных средств|                       |
|——————|———————————————————————————|——————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————————————|
|   4  | Основное мероприятие 6.4. | ДОМПС ОО         | 2013 год  | 2015 год   | Повышение       | Недостаточный    | Улучшение качества    |
|      | Содействие педагогическим |                  |           |            | педагогического | уровень качества | услуг в сфере отдыха и|
|      | работникам государственных|                  |           |            | мастерства      | образовательных  | оздоровления детей    |
|      | образовательных учреждений|                  |           |            | педагогических  | услуг в сфере    | Орловской области     |
|      | обеспечению их            |                  |           |            | работников      | оздоровления и   |                       |
|      | книгоиздательской         |                  |           |            | образовательных | отдыха детей     |                       |
|      | продукцией и              |                  |           |            | учреждений,     | Орловской области|                       |
|      | периодическими изданиями  |                  |           |            | подведомственных|                  |                       |
|      |                           |                  |           |            | ДОМПС ОО        |                  |                       |
|——————|———————————————————————————|——————————————————|———————————|————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————————————|
     
     
     
                                                          Приложение 3
                               к подпрограмме "Развитие системы отдыха
                                    и оздоровления детей и подростков"
  государственной программы Орловской области "Образование в Орловской
                                             области (2013-2015 годы)"

     Оценка применения мер государственного регулирования в сфере
                      реализации подпрограммы 6

 |—————|———————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
 | N   |     Наименование меры     |   Показатель применения  |   Финансовая оценка результата   |     Краткое обоснование необходимости    |
 |     |                           |           меры           |           (тыс. рублей)          |      применения для достижения цели      |
 |     |                           |                          |                                  |         государственной программы        |
 |     |                           |                          |———————————|——————————|———————————|                                          |
 |     |                           |                          |  2013 год | 2014 год |  2015 год |                                          |
||————||———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|—————————————————————————————————————————||
|     |                             Подпрограмма 6 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков"                             |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1  | Основное мероприятие 6.1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) образовательными учреждениями, подведомственными |
|     | ДОМПС ОО                                                                                                                           |
|—————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————| 
|  2  | Льгота по налогу на       | Объем выпадающих доходов |   897,6   |   845,4  |   794,5   | Сокращение встречных потоков средств     |
|     | имущество организаций     | областного бюджета,      |           |          |           | (расходы областного бюджета - доходы     |
|     |                           | бюджета муниципального   |           |          |           | областного бюджета)                      |
|     |                           | образования              |           |          |           |                                          |
|—————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————| 
|  3  | Льгота по транспортному   | Объем выпадающих доходов |    15,7   |   19,0   |    19,1   | Сокращение встречных потоков средств     |
|     | налогу                    | областного бюджета,      |           |          |           | (расходы областного бюджета - доходы     |
|     |                           | бюджета муниципального   |           |          |           | областного бюджета)                      |
|     |                           | образования              |           |          |           |                                          |
|—————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————| 
|  4  | Основное мероприятие 6.2. Укрепление материальной базы образовательных учреждений, подведомственных ДОМПС ОО                       |
|—————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————| 
|  5  | Льгот нет                 |                          |           |          |           |                                          |
|—————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————| 
|  6  | Основное мероприятие 6.3. Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей                                                |
|—————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————| 
|  7  | Льгот нет                 |                          |           |          |           |                                          |
|—————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————| 
|  8  | Основное мероприятие 6.4. Содействие педагогическим работникам государственных образовательных учреждений обеспечению              |
|     | их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями                                                                         |
|—————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————| 
|  9  | Льгот нет                 |                          |           |          |           |                                          |
|—————|———————————————————————————|——————————————————————————|———————————|——————————|———————————|——————————————————————————————————————————| 
     
     
     
                                                          Приложение 4
        к подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и
                                                           подростков"
                           государственной программы Орловской области
                    "Образование в Орловской области (2013-2015 годы)"

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
                            подпрограммы 6

|—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————|
|  N  |  Вид нормативного правового  |       Основные положения нормативного правового акта      |   Ответственный   |   Ожидаемые   |
|     |             акта             |                                                           |   исполнитель и   | сроки принятия|
|     |                              |                                                           |   соисполнители   |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————|
|     |                          Подпрограмма 6 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков"                          |
|—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————|
|  1  | Закон Орловской области      | О внесении изменений в Закон Орловской области            | ДОМПС ОО          | По мере       |
|     |                              | от 5 февраля 2010 года N 1021-ОЗ "Об основах организации  |                   | необходимости |
|     |                              | отдыха и оздоровления детей в Орловской области"          |                   |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————|
|  2  | Постановление Правительства  | О мерах по организации отдыха и оздоровления детей        | ДОМПС ОО          | ежегодно      |
|     | Орловской области            | в Орловской области                                       |                   |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————|
     
     
     
     
                                                          Приложение 5
        к подпрограмме "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и
                                                           подростков"
                           государственной программы Орловской области
                    "Образование в Орловской области (2013-2015 годы)"

                                                                                                                                           
   Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Орловской области   
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————|——————————————————————————————————|
| Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги  | Значение показателя объема |  Расходы областного бюджета на   |
|                              подпрограммы                               |           услуги           | оказание государственной услуги  |
|                                                                         |                            |       (выполнение работы),       |
|                                                                         |                            |           тыс. рублей            |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|————————||——————————|———————————|——————————|
|                                                                         |  2013   |  2014   |  2015   |   2013   |   2014    |   2015   |
|                                                                         |   год   |   год   |   год   |    год   |    год    |    год   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|
| Подпрограмма 6. "Развитие системы отдыха и оздоровления детей           |         |         |         |          |           |          |
| и подростков"                                                           |         |         |         |          |           |          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|
| Организация отдыха детей и подростков                                   |         |         |         | 38 148,8 | 39 105,1  | 40 074,4 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|
| Граждане Российской Федерации, дети в возрасте от 7 до 17 лет,          |  3 320  |  3 320  |  3 320  | 38 148,8 | 39 105,1  | 40 074,4 |
| проживающие на территории Орловской области                             |         |         |         |          |           |          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|
| Обеспечение отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием                |  3 320  |  3 320  |  3 320  | 1 579,9  |  1 662,1  | 1 743,5  |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|
| Граждане Российской Федерации, дети в возрасте от 7 до 17 лет,          |   884   |   884   |   884   | 1 579,9  |  1 662,1  | 1 743,5  |
| проживающие на территории Орловской области                             |         |         |         |          |           |          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|
| Выполнение работ по содержанию и подготовке к оздоровительному сезону   |   884   |   884   |   884   | 31 040,8 | 31 708,5  | 32 163,5 |
| образовательных (профильных) центров                                    |         |         |         |          |           |          |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|——————————|
     
     
     
                                                          Приложение 6
                               к подпрограмме "Развитие системы отдыха
                                    и оздоровления детей и подростков"
  государственной программы Орловской области "Образование в Орловской
                                             области (2013-2015 годы)"

                                                                                                                                                    
                                 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета                                 
                                                                                                                                                    
|——————————————|———————————————————|———————————————————|————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
|    Статус    |   Наименование    |   Ответственный   |  Код бюджетной классификации   |        Расходы (тыс. рублей) по годам реализации:        |
|              |   подпрограммы    |   исполнитель и   |                                |                                                          |
|              |  государственной  |   соисполнители   |                                |                                                          |
|              |    программы,     |  подпрограммы 6,  |                                |                                                          |
|              |     основного     |     основного     |                                |                                                          |
|              |    мероприятия    |   мероприятия,    |                                |                                                          |
|              |                   |      главные      |                                |                                                          |
|              |                   |   распорядители   |                                |                                                          |
|              |                   |      средств      |                                |                                                          |
|              |                   |    областного     |                                |                                                          |
|              |                   |  бюджета (далее   |                                |                                                          |
|              |                   |   также - ГРБС)   |                                |                                                          |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|——————||————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|              |                   |                   | ГРБС  | Рз Пр |   ЦСР   |  ВР   |    всего по    |    2013    |    2014    |     2015     |
|              |                   |                   |       |       |         |       |  подпрограмме  |            |            |              |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|      1       |         2         |         3         |   4   |   5   |    6    |   7   |       8        |     9      |     10     |      11      |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
| Подпрограмма | Развитие системы  | ДОМПС ОО, ДЗСР ОО |       |       |         |       |   314 380,9    | 114 740,5  | 116 325,6  |   83 314,8   |
| 6            | отдыха и          |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | оздоровления      |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | детей и           |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | подростков        |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|              |                   | областной бюджет  |       |       |         |       |   244 576,4    |  79 838,5  |  81 423,1  |   83 314,8   |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|              |                   |    федеральный    |       |       |         |       |    69 804,5    |  34 902,0  |  34 902,5  |     0,0      |
|              |                   |      бюджет       |       |       |         |       |                |            |            |              |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|              |                   |     ДОМПС ОО      |       |       |         |       |   244 576,4    |  79 838,5  |  81 423,1  |   83 314,8   |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|              |                   | областной бюджет  |       |       |         |       |   244 576,4    |  79 838,5  |  81 423,1  |   83 314,8   |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|              |                   |      ДЗСР ОО      |       |       |         |       |    69 804,5    |  34 902,0  |  34 902,5  |     0,0      |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|              |                   |    федеральный    |       |       |         |       |    69 804,5    |  34 902,0  |  34 902,5  |     0,0      |
|              |                   |      бюджет       |       |       |         |       |                |            |            |              |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
| Основное     | Предоставление    |     ДОМПС ОО      |       |       |         |       |   217 226,6    |  70 769,5  |  72 475,7  |   73 981,4   |
| мероприятие  | государственных   |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
| 6.1          | услуг (выполнение |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | работ)            |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | образовательными  |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | учреждениями,     |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | подведомственными |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | ДОМПС ОО          |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|              |                   | областной бюджет  |       |       |         |       |   217 226,6    |  70 769,5  |  72 475,7  |   73 981,4   |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|              |                   |                   |  11   | 0707  | 4329900 |  611  |    94 912,8    |  31 040,8  |  31 708,5  |   32 163,5   |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|              |                   |                   |  11   | 0707  | 4320100 |  611  |   122 313,8    |  39 728,7  |  40 767,2  |   41 817,9   |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
| Основное     | Укрепление        |     ДОМПС ОО      |       |       |         |       |    4 349,0     |  1 783,0   |  1 283,0   |   1 283,0    |
| мероприятие  | материальной базы |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
| 6.2          | образовательных   |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | учреждений,       |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | подведомственных  |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | ДОМПС ОО          |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|              |                   | областной бюджет  |  11   | 0707  | 4329900 |  612  |    4 349,0     |  1 783,0   |  1 283,0   |   1 283,0    |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
| Основное     | Мероприятия по    | ДОМПС ОО, ДЗСР ОО |       |       |         |       |    92 778,3    |  42 179,0  |  42 557,9  |   8 041,4    |
| мероприятие  | организации       |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
| 6.3          | оздоровительной   |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | кампании детей    |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|              |                   | областной бюджет  |       |       |         |       |    22 973,8    |  7 277,0   |  7 655,4   |   8 041,4    |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|              |                   |    федеральный    |       |       |         |       |    69 804,5    |  34 902,0  |  34 902,5  |     0,0      |
|              |                   |      бюджет       |       |       |         |       |                |            |            |              |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|              |                   |     ДОМПС ОО      |       |       |         |       |    22 973,8    |  7 277,0   |  7 655,4   |   8 041,4    |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|              |                   | областной бюджет  |       |       |         |       |    22 973,8    |  7 277,0   |  7 655,4   |   8 041,4    |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|              |                   |                   |  011  | 0707  | 4320100 |  323  |    12 007,8    |  3 805,3   |  4 003,2   |   4 199,3    |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|              |                   |                   |  011  | 0707  | 4320100 |  521  |    10 966,0    |  3 471,7   |  3 652,2   |   3 842,1    |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|              |                   |      ДЗСР ОО      |       |       |         |       |    69 804,5    |  34 902,0  |  34 902,5  |     0,0      |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|              |                   |    федеральный    |       |       |         |       |    69 804,5    |  34 902,0  |  34 902,5  |     0,0      |
|              |                   |      бюджет       |       |       |         |       |                |            |            |              |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|              |                   |                   |  010  | 0707  | 4320200 |  323  |    67 255,1    |  33 627,3  |  33 627,8  |              |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|              |                   |                   |  010  | 0707  | 4320200 |  612  |    2 549,4     |  1 274,7   |  1 274,7   |              |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
| Основное     | Содействие        |     ДОМПС ОО      |       |       |         |       |      27,0      |    9,0     |    9,0     |     9,0      |
| мероприятие  | педагогическим    |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
| 6.4          | работникам        |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | государственных   |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | образовательных   |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | учреждений        |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | обеспечению их    |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | книгоиздательской |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | продукцией и      |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | периодическими    |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|              | изданиями         |                   |       |       |         |       |                |            |            |              |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
|              |                   | областной бюджет  |  011  | 0707  | 4325901 |  612  |      27,0      |    9,0     |    9,0     |     9,0      |
|——————————————|———————————————————|———————————————————|———————|———————|—————————|———————|————————————————|————————————|————————————|——————————————|
     
     
     
                                                          Приложение 7
                               к подпрограмме "Развитие системы отдыха
                                    и оздоровления детей и подростков"
  государственной программы Орловской области "Образование в Орловской
                                             области (2013-2015 годы)"

                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                       Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, бюджетов                        
                         государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, юридических лиц                          
                                                    на реализацию целей подпрограммы 6                                                     
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
|——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
|      Статус      |    Наименование подпрограммы    |     Ответственный      |        Расходы (тыс. рублей) по годам реализации:         |
|                  |    государственной программы    |     исполнитель и      |                                                           |
|                  |                                 |     соисполнители      |                                                           |
|                  |                                 |    государственной     |                                                           |
|                  |                                 |       программы,       |                                                           |
|                  |                                 |     подпрограммы,      |                                                           |
|                  |                                 | основного мероприятия, |                                                           |
|                  |                                 | главные распорядители  |                                                           |
|                  |                                 |   средств областного   |                                                           |
|                  |                                 | бюджета (далее также - |                                                           |
|                  |                                 | ГРБС) по долгосрочной  |                                                           |
|                  |                                 |   областной целевой    |                                                           |
|                  |                                 |       программе        |                                                           |
|——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
|                  |                                 |                        |    всего по     |    2013    |    2014     |     2015     |
|                  |                                 |                        |  подпрограмме   |            |             |              |
|——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
|        1         |                2                |           3            |        4        |     5      |      6      |      7       |
|——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
| Подпрограмма 6   | Развитие системы отдыха и       | всего                  |    314 380,9    | 114 740,5  |  116 325,6  |   83 314,8   |
|                  | оздоровления детей и подростков |                        |                 |            |             |              |
|——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
|                  |                                 | областной бюджет       |    244 576,4    |  79 838,5  |  81 423,1   |   83 314,8   |
|——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
|                  |                                 | федеральный бюджет     |    69 804,5     |  34 902,0  |  34 902,5   |              |
|——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
|                  |                                 | бюджеты муниципальных  |                 |            |             |              |
|                  |                                 | образований и          |                 |            |             |              |
|                  |                                 | городских округов      |                 |            |             |              |
|——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
|                  |                                 | государственные        |                 |            |             |              |
|                  |                                 | внебюджетные фонды     |                 |            |             |              |
|——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
|                  |                                 | юридические лица       |                 |            |             |              |
|——————————————————|—————————————————————————————————|————————————————————————|—————————————————|————————————|—————————————|——————————————|
     
     
     
                               ПАСПОРТ
     
 подпрограммы "Организация психолого-медико-социального сопровождения
                     обучающихся (воспитанников)"
             государственной программы Орловской области
          "Образование в Орловской области (2013-2015 годы)"
     
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Наименование подпрограммы               | "Организация психолого-медико-социального      |
| государственной программы               | сопровождения обучающихся (воспитанников)"     |
|                                         | (далее также - подпрограмма 7)                 |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Ответственный исполнитель подпрограммы 7| Департамент образования, молодежной политики и |
|                                         | спорта Орловской области                       |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Соисполнители подпрограммы 7            |                                                |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Программно-целевые инструменты          |                                                |
| подпрограммы 7                          |                                                |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Ведомственные целевые программы,        |                                                |
| входящие в состав подпрограммы 7        |                                                |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Цели подпрограммы 7                     | Обеспечение условий для наиболее успешной      |
|                                         | организации психолого-медико-социального       |
|                                         | сопровождения обучающихся (воспитанников)      |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Задачи подпрограммы 7                   | 1) совершенствование системы                   |
|                                         | психолого-медико-социального сопровождения     |
|                                         | обучающихся (воспитанников);                   |
|                                         | совершенствование кадрового обеспечения;       |
|                                         | 2) развитие методической базы служб            |
|                                         | психолого-медико-социального сопровождения     |
|                                         | обучающихся (воспитанников) в образовательных  |
|                                         | учреждениях;                                   |
|                                         | 3) материально-техническое оснащение служб     |
|                                         | психолого-медико-социального сопровождения     |
|                                         | обучающихся (воспитанников) в образовательных  |
|                                         | учреждениях;                                   |
|                                         | 4) информационно-аналитическое обеспечение     |
|                                         | сопровождения воспитанников (обучающихся)      |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Целевые индикаторы и показатели         | 1) доля обучающихся (воспитанников), получивших|
| подпрограммы 7                          | необходимую диагностико-коррекционную,         |
|                                         | профилактическую помощь;                       |
|                                         | 2) доля специалистов службы                    |
|                                         | психолого-педагогического и медико-социального |
|                                         | сопровождения, прошедших переподготовку и      |
|                                         | повышение квалификации;                        |
|                                         | 3) доля служб психолого-медико-социального     |
|                                         | сопровождения обучающихся (воспитанников),     |
|                                         | обеспеченных необходимыми методическими        |
|                                         | материалами;                                   |
|                                         | 4) доля служб, оснащенных необходимым          |
|                                         | оборудованием;                                 |
|                                         | 5) доля работников службы                      |
|                                         | психолого-медико-социального сопровождения     |
|                                         | области, принявших участие в творческих        |
|                                         | конкурсах                                      |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 7 | Подпрограмма 7 реализуется в один этап: с 2013 |
|                                         | по 2015 год                                    |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Объем бюджетных ассигнований            | Общий объем средств, предусмотренных на        |
| подпрограммы 7                          | реализацию подпрограммы 7 -                    |
|                                         | 20 085,7 тыс. рублей, в том числе:             |
|                                         | 2013 год - 6 535,8 тыс. рублей;                |
|                                         | 2014 год - 6 686,4 тыс. рублей;                |
|                                         | 2015 год - 6 863,5 тыс. рублей.                |
|                                         | По направлениям затрат: капитальные вложения - |
|                                         | 401,9 тыс. рублей;                             |
|                                         | НИОКР - 0;                                     |
|                                         | прочие расходы - 19 683,8 тыс. рублей          |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| Ожидаемые результаты          реализации| 1) повышение качества работы служб             |
| подпрограммы 7                          | психолого-медико-социального сопровождения;    |
|                                         | 2) создание оптимальных                        |
|                                         | психолого-педагогических,                      |
|                                         | коррекционно-развивающих условий воспитания и  |
|                                         | образования детей в соответствии с их          |
|                                         | возрастными и индивидуальными особенностями,   |
|                                         | уровнем актуального развития, состоянием       |
|                                         | соматического и нервно-психического здоровья,  |
|                                         | обеспечивающих развитие механизмов компенсации |
|                                         | и социальной интеграции каждого ребенка;       |
|                                         | 3) обеспечение служб                           |
|                                         | психолого-медико-социального сопровождения     |
|                                         | необходимым оборудованием и помещениями;       |
|                                         | 4) увеличение доли обучающихся (воспитанников),|
|                                         | получивших необходимую                         |
|                                         | диагностико-коррекционную, профилактическую    |
|                                         | помощь, до 100%;                               |
|                                         | 5) увеличение доли специалистов службы         |
|                                         | психолого-педагогического и медико-социального |
|                                         | сопровождения, прошедших переподготовку и      |
|                                         | повышение квалификации, до 98%;                |
|                                         | 6) увеличение доли служб                       |
|                                         | психолого-медико-социального сопровождения     |
|                                         | обучающихся (воспитанников), обеспеченных      |
|                                         | необходимыми методическими материалами, до     |
|                                         | 100%;                                          |
|                                         | 7) увеличение доли служб, оснащенных           |
|                                         | необходимым оборудованием, до 95%;             |
|                                         | 8) увеличение доли работников службы           |
|                                         | психолого-медико-социального сопровождения     |
|                                         | области, принявших участие в творческих        |
|                                         | конкурсах, до 40%                              |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

Информация по документу
Читайте также