Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 30.04.2013 № 447
Документ имеет не последнюю редакцию.
работники
7.3. Создание условий для
планомерного роста профессионального уровня
знаний и умений медицинских работников
7.3.1. Доля врачей, человек 63,38 65,00
65,50 65,50 65,50
65,50 65,50 65,50
65,50
имеющих
квалификационную
категорию, из числа
работающих в
медицинских
организациях
Тамбовской области
7.3.2. Доля средних процент 76,34 76,0
76,50 76,50 76,50
76,50 76,50 76,50
76,50
медицинских
работников,
имеющих
квалификационную
категорию, из числа
работающих в
медицинских
организациях
Тамбовской области
7.3.3. Доля процент 0 0
0 0 10,0
20,0 40,0 60,0
80,0
аккредитованных
специалистов
7.3. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня
знаний и умений медицинских работников
7.4.1. Число
мероприятий процент 1,0 2,0
3,0 4,0 8,0
12,0 16,0 22,0
30,0
по повышению
престижа профессии,
проводимых на
уровне Тамбовской
области
7.5. Приведение оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью
и
эффективностью оказания медицинской помощи
7.5.1. Доля медицинских
и процент 0
77,0 100,0 100,0
100,0 100,0 100,0
100,0 100,0
фармацевтических
организаций,
перешедших на
"эффективный
контракт" с
работниками
7.5.2. Соотношение процент 152,1
157,8 155,0 165,0
176,0 200,0 200,0
200,0 200,0
заработной платы
врачей и работников
медицинских
организаций
Тамбовской области,
имеющих высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование, к
средней заработной
плате по экономике
Тамбовской области
7.5.3. Соотношение процент 72,0 75,0
76,2 79,3 86,3
100,0 100,0 100,0
100,0
заработной платы
среднего
медицинского
(фармацевтического)
персонала
медицинских
организаций
Тамбовской области к
средней заработной
плате по экономике
Тамбовской области
7.5.4. Соотношение процент 40,7 42,3
51,0 52,4 70,5
100,0 100,0 100,0
100,0
заработной платы
младшего
медицинского
персонала
(персонала,
обеспечивающего
условия для
предоставления
медицинских услуг)
медицинских
организаций
Тамбовской области к
средней заработной
плате по экономике
Тамбовской области
7.6. Формирование и расширение
системы материальных и
моральных
стимулов медицинских работников
7.6.1. Дефицит
специалистов в
медицинских
организациях
области:
врачи процент 31,0 30,40
26,50 23,87 21,14
17,43 14,09 13,09
11,86
в медицинских процент 21,08 20,67
18,02 16,23 14,37
11,85 9,58 8,90
8,07
организациях,
оказывающих
населению
амбулаторную
помощь
в стационарных процент 9,92 9,73
8,48 7,64 6,76
5,58 4,51 4,19
3,80
учреждениях
средний
медицинский процент 33,33 29,54
25,48 21,70 17,24
14,78 10,61 9,73
8,78
персонал
в медицинских процент 20,67 18,32
15,80 13,45 10,69
9,16 6,58 6,03
5,44
организациях,
оказывающих
населению
амбулаторную
помощь
в стационарных процент 12,67 11,23
9,68 8,25 6,55
5,61 4,03 3,70
3,34
учреждениях
7.7. Развитие мер социальной
поддержки медицинских и фармацевтических
работников
7.7.1. Доля специалистов,
получивших жилье,
из нуждающихся в
улучшении
жилищных условий:
врачи процент 30,0 35,0
40,0 45,0 50,0
55,0 60,0 65,0
70,0
средний
медицинский процент 20,0 25,0
30,0 35,0 40,0
45,0 50,0 55,0
60,0
персонал
8. Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного
обеспечения,
в том числе в амбулаторных условиях"
8.1. Совершенствование льготного лекарственного обеспечения отдельных
категорий граждан в амбулаторных условиях
8.1.1. Удовлетворение процент 91,5 92,0
93,0 94,0 94,5
95,0 95,5 96,0
96,5
потребности
отдельных категорий
граждан в
необходимых
лекарственных
препаратах и
медицинских
изделиях, а также
специализированных
продуктах лечебного
питания для детей
8.1.2. Удовлетворение процент 95,5 96,0
96,0 97,0 97,0
98,0 98,0 98,0
98,0
спроса на
лекарственные
препараты,
предназначенные
для лечения больных
злокачественными
новообразованиями
лимфоидной,
кроветворной и
родственных им
тканей, гемофилией,
муковисцидозом,
гипофизарным
нанизмом, болезнью
Гоше, рассеянным
склерозом, а также
трансплантации
органов и (или)
тканей
8.1.3. Удовлетворение процент 95,5
96,0 96,0 97,0
97,0 98,0 98,0
98,0 98,0
потребности в
лекарственных
препаратах детей
первых 3-х лет
жизни и детей до
6-ти лет из
многодетных семей
8.1.4. Смертность от на 100 тыс. 8,6 6,5
6,4 6,3 6,2
6,1 6,0 5,9
5,8
туберкулеза населения
8.2. Совершенствование эффективности работы фармацевтического
склада
8.2.1. Обеспечение процент 100
100 100 100
100 100 100
100 100
сохранности
материальных
ценностей на
фармацевтическом
складе
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
"Медицинский
центр
мобилизационных
резервов
"Резерв"
9. Подпрограмма "Развитие информатизации в
здравоохранении"
9.1. Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы
прикладных
компонентов единой государственной информационной
системы в сфере
здравоохранения с целью перехода на полисы обязательного медицинского
страхования единого образца,
в том числе обеспеченных федеральным
электронным приложением универсальной электронной карты,
использования
телемедицинских систем, систем электронного документооборота и
ведения
медицинских карт пациентов в электронном виде
9.1.1. Обеспеченный процент 20 99,6
99,9 99,95 99,95
99,95 99,95 99,95
99,95
коэффициент
надежности
9.1.2. Доля врачей, к процент 70 80
100 100 100
100 100 100
100
которым
предоставляется
возможность
записаться на прием
в электронном виде
через Интернет, от
общего числа
врачей, к которым
разрешена
самостоятельная
запись на прием
9.1.3. Доля
медицинских процент 0 0
0 2 6
15 25 35
50
организаций,
завершивших
внедрение
аппаратно-
программных
решений для работы
с высокорисковыми
группами пациентов
9.1.4. Доля
медицинских процент 0 0
0 5 20
30 40 50
60
организаций,
обеспечивающих
возможность для
удаленного
мониторинга
здоровья
9.1.5. Доля
медицинских процент 20 40
50 60 70
80 90
100 100
организаций, 80%
сотрудников
профильных
структурных
подразделений
которых используют
созданные
информационные
системы
регионального
уровня
9.2. Создание единого информационного пространства телемедицины
9.2.1. Доля
медицинских процент 10,0 10,0
10,3 15,4 25,6
38,5 51,3 77
100
организаций,
подключенных к
единому
информационному
пространству
телемедицины
9.3. Интеграция
региональной электронной медицинской
библиотеки с
Федеральной электронной медицинской библиотекой для создания единого
электронного библиотечного фонда
9.3.1. Количество человек 11700 11700
11700 11800 11800
11800 11900 11900
пользователей
единого
электронного
библиотечного
фонда
9.4. Информационное обеспечение здравоохранения области,
сопровождение
реализации
регионального фрагмента единой
государственной
информационной системы в сфере здравоохранения Тамбовской области
9.4.1. Количество единиц 75,0 61,0
61,0 61,0 61,0
61,0 61,0 61,0
61,0
учреждений,
подведомственных
управлению
здравоохранения
области, в
отношении которых
выполняются работы
по информационному
обеспечению
здравоохранения
области,
сопровождению
реализации
регионального
фрагмента единой
государственной
информационной
системы в сфере
здравоохранения
Тамбовской области
10. Подпрограмма "Совершенствование системы
территориального
планирования Тамбовской области"
10.1. Повышение эффективности расходов и качества оказанных населению
медицинских услуг в соответствии с порядками, утвержденными приказами
Министерства здравоохранения Российской Федерации
10.1.1 Доля расходов
на процент 5,4 4,4
4,8 5,4 5,3
5,3 5,3 5,3
5,3
оказание скорой
медицинской
помощи вне
медицинских
организаций от всех
расходов на
программу
государственных
гарантий
10.1.2 Доля расходов
на процент 35,8 35,3
37,4 32,7 32,9
32,6 31,8 35,7
35,7
оказание
медицинской
помощи в
амбулаторных
условиях от всех
расходов на
программу
государственных
гарантий с учетом
неотложной помощи
(В редакции Постановления Администрации Тамбовской
области
от
30.03.2015 № 314)
10.1.3 Доля расходов
на процент 3,7 5,1
8,3 8,3 8,3
8,5 9,0 9,0
9,0
оказание
медицинской помощи
в условиях дневных
стационаров от всех
расходов
на программу
государственных
гарантий
10.1.4 Доля расходов
на процент 55,0 55,2
49,5 50,7 50,4
50,3 50,0 50,0
50,0
оказание
медицинской
помощи в
стационарных
условиях от всех
расходов на
программу
государственных
гарантий
10.1.5 Число дней
работы дней 326,0 334,0
330,0 331,0 332,0
332,0 333,0 333,0
333,0
койки в году
10.1.6 Средняя
длительность дней 12,4 12,2
12,0 11,7 11,6
11,6 11,5 11,3
11,2
лечения больного
в стационаре
10.1.7 Число коек коек 9132 8523
8096 7970 7970
7880 7830 7820
7810
круглосуточных
стационаров
10.1.8 Число коек
дневных коек 1824 1824
1824 1824 1824
1824 1824 1824
1824
стационаров, из них:
10.1.8.1 в амбулаторно-
коек 827 827
827 827 827
827 827 827
827
поликлинических
подразделениях
10.2. Формирование
системы, обеспечивающей доступность
медицинской
помощи и повышение эффективности медицинских
услуг, объемы, виды и
качество которых должны
соответствовать уровню заболеваемости и
потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки
10.2.1. Доля
мероприятий процент 95,0 95,0
95,0 95,0 95,0
95,0 95,0 95,0
95,0
государственной
программы
Тамбовской области
"Развитие
здравоохранения
Тамбовской
области",
запланированных на
отчетный год,
которые выполнены
в полном объеме
10.2.2 Ежегодный
прирост процент - -
5,0 5,0 5,0
5,0 5,0 5,0
5,0
объема
привлеченных
средств
11. Подпрограмма
"Модернизация
здравоохранения Тамбовской
области в
части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы"
Повышение доступности и качества
медицинской помощи беременным
женщинам, роженицам, родильницам и новорожденным
11.1. Материнская на 100 тыс. 9,6 9,6
9,6 9,6 9,6
9,6 9,6 9,6
9,6
смертность родившихся
живыми
11.2. Младенческая на 1000 4,3 5,5
5,4 5,3 5,2
5,1 5,0 4,9
4,8
смертность родившихся
живыми
11.3. Показатель
ранней на 1000 1,7 1,3
1,3 1,3 1,3
1,2 1,2 1,2
1,2
неонатальной новорожденных
смертности
11.4. Доля женщин с процент - -
- - 40
45 50 50
60
преждевременными
родами,
родоразрешенных в
перинатальных
центрах
11.5. Выживаемость процент 887,9 831,2
833,0 835,0 838,0
840,0 845,0 847,0
849,0
детей, имевших при
рождении очень
низкую и
экстремально
низкую массу тела, в
акушерском
стационаре
11.6 Количество человек - -
16 50 40
- - -
-
врачей,
подготовленных
для работы в
перинатальном
центре, в том числе:
после окончания - -
7 5 6
- - -
-
интернатуры;
прошедших курсы - -
9 14 11
- - -
-
повышения
квалификации
(профессиональной
переподготовки);
прошедших
обучение
- - -
31 23 -
- - -
в «симуляционных
центрах»
(В редакции Постановления Администрации Тамбовской
области
от
18.11.2015 № 1326)
11.7 Количество человек - -
25 10 37
- - -
-
среднего
медицинского
персонала,
подготовленного
для работы в
перинатальном
центре
(В редакции Постановления Администрации Тамбовской
области
от
18.11.2015 № 1326)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к государственной
программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области на
2013-2020 годы»
|
|
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Тамбовской
области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы
|
|
№ п/п
|
Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
|
Ответственный
исполнитель, соисполнители
|
Ожидаемые
непосредственные результаты
|
Объемы
финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
|
|
наименование
|
единица
измерения
|
год реализации
|
значение (по
годам реализации мероприятия)
|
по годам, всего
|
федеральный
бюджет
|
бюджет
Тамбовской области
|
местный бюджет
|
внебюджетные
средства
|
|
1. Подпрограмма государственной программы
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной помощи»
|
|
1.1.
|
Мероприятия, направленные на развитие
системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование
здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение
распространенности наиболее значимых факторов риска
|
Управление здравоохранения области
|
Количество проведенных мероприятий
|
единиц
|
2013
|
1450
|
2769,5
|
0,0
|
2769,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
1480
|
2234,0
|
0,0
|
2234,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
1480
|
2012,5
|
0,0
|
2012,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
1480
|
2128,6
|
0,0
|
2128,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
1550
|
2078,2
|
0,0
|
2078,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
1650
|
2510,1
|
0,0
|
2510,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
1750
|
2660,7
|
0,0
|
2660,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
1850
|
2820,4
|
0,0
|
2820,4
|
0,0
|
0,0
|
|
1.2.
|
Оказание профилактической медицинской
помощи по профилям «Спортивная медицина», «Профпатология»
|
Управление здравоохранения области
|
Количество пациентов, получивших
медицинскую помощь
|
человек
|
2013
|
20543
|
10030,3
|
0,0
|
10030,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
34240
|
12291,4
|
0,0
|
12291,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
34240
|
11950,1
|
0,0
|
11950,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
34240
|
12591,9
|
0,0
|
12591,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
34240
|
12293,9
|
0,0
|
12293,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
34240
|
16157,4
|
0,0
|
16157,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
34240
|
17126,9
|
0,0
|
17126,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
34240
|
18154,5
|
0,0
|
18154,5
|
0,0
|
0,0
|
|
1.3.
|
Мероприятия, направленные на
формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя
и табака
|
Управление здравоохранения области
|
Число больных наркоманией, находящихся
в ремиссии от 1 года до 2-х лет
|
на 100 наркологических больных
среднегодового контингента
|
2013
|
6,7
|
4344,3
|
0,0
|
4344,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
7,7
|
50136,1
|
36017,3
|
14118,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
7,7
|
1,9
|
1,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
8,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
9,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
9,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
9,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
9,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.4.
|
Мероприятия, направленные на раннее
выявление потребителей психоактивных веществ и оказание медицинской помощи
наркологическим больным
|
Управление здравоохранения области
|
Количество обследованных граждан
|
человек
|
2013
|
18752
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
18800
|
1200,0
|
0,0
|
1200,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
18900
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
19000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
19100
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
19200
|
1438,8
|
0,0
|
1438,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
19300
|
1502,0
|
0,0
|
1502,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
19500
|
1565,2
|
0,0
|
1565,2
|
0,0
|
0,0
|
|
1.5.
|
Мероприятия по иммунизации населения в
рамках национального календаря профилактических прививок
|
Управление здравоохранения области
|
Охват профилактическими прививками
|
процент
|
2013
|
96
|
8470,0
|
0,0
|
8470,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
96
|
7500,0
|
0,0
|
7500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
96
|
9780,0
|
0,0
|
9780,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
96
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
96
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
96
|
8690,0
|
0,0
|
8690,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
96
|
9072,6
|
0,0
|
9072,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
96
|
9453,6
|
0,0
|
9453,6
|
0,0
|
0,0
|
|
1.6.
|
Организация проведения мероприятий по
заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации
|
Управление здравоохранения области
|
Количество обработанных очагов
|
единиц
|
2013
|
2000
|
2000,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
2000
|
2144,7
|
0,0
|
2144,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
2000
|
2321,0
|
0,0
|
2321,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
2000
|
2270,0
|
0,0
|
2270,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
2000
|
2216,3
|
0,0
|
2216,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
2000
|
2409,8
|
0,0
|
2409,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
2000
|
2554,3
|
0,0
|
2554,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
2000
|
2706,6
|
0,0
|
2706,6
|
0,0
|
0,0
|
|
1.7.
|
Мероприятия по профилактике
инфицирования вирусом иммунодефицита человека
|
Управление здравоохранения области
|
Количество детей, рожденных
ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием
|
человек
|
2013
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
25
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
25
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.8.
|
Централизованные закупки основных
средств для областных государственных учреждений здравоохранения
|
Управление здравоохранения области
|
Доля учреждений здравоохранения,
оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами
|
процент
|
2013
|
95
|
502,3
|
0,0
|
502,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
96
|
8589,1
|
0,0
|
8589,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
28866,4
|
0,0
|
28866,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
84245,3
|
36017,3
|
48228,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
26215,5
|
1,9
|
26213,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
|
16990,5
|
0,0
|
16990,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
16588,4
|
0,0
|
16588,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
31356,1
|
0,0
|
31356,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
33066,5
|
0,0
|
33066,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
34850,3
|
0,0
|
34850,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2020
|
|
272179,0
|
36019,2
|
236159,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2. Подпрограмма государственной программы
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации»
|
|
2.1.
|
Мероприятия по профилактике,
выявлению, организации мониторинга и лечения лиц, инфицированных вирусом
иммунодефицита человека
|
Управление здравоохранения области
|
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих
на диспансерном учете, от числа выявленных
|
процент
|
2013
|
77,0
|
50480,3
|
45980,3
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
79,0
|
51187,5
|
46687,5
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
80,0
|
55741,6
|
51241,6
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
81,0
|
35695,7
|
34645,9
|
1049,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
82,0
|
35695,7
|
34645,9
|
1049,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
83,0
|
5639,9
|
1139,9
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
84,0
|
5639,9
|
1139,9
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
85,0
|
5639,9
|
1139,9
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Доля ВИЧ-инфицированных лиц,
получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на
диспансерном наблюдении
|
процент
|
2013
|
35,7
|
|
|
|
|
|
|
2014
|
38,6
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
38,7
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
38,8
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
38,9
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
39,0
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
39,1
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
39,2
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Укрепление материально-технической
базы областных государственных учреждений здравоохранения
|
Управление здравоохранения области,
управление строительства и инвестиций области
|
Доля учреждений здравоохранения
области, оказывающих специализирован-ную медицинскую помощь, оснащенных в
соответствии с утвержденными стандартами от общего количества таких
учреждений
|
процент
|
2013
|
95
|
307583,7
|
193934,6
|
113649,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
96
|
60527,8
<*>
|
5237,9
<*>
|
55289,9
<*>
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
97
|
106772,9
<*>
|
68,8
|
106704,1
<*>
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
98
|
51646,0
|
0,0
|
51646,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
99
|
49063,7
|
0,0
|
49063,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
100
|
134756,5
|
0,0
|
134756,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
100
|
143111,9
|
0,0
|
143111,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
100
|
151968,6
|
0,0
|
151968,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3.
|
Мероприятия, направленные на
совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
|
Управление здравоохранения области
|
Удельный вес больных злокачественными
новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и
более
|
процент
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
50,5
|
5000,0
|
0,0
|
5000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.4.
|
Мероприятия, направленные на
обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных
туберкулезом, профилактические мероприятия
|
Управление здравоохранения области
|
Доля абациллированных больных
туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделе-нием
|
процент
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
52,0
|
6571,5
|
471,5
|
6100,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
53,0
|
8400,0
|
0,0
|
8400,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
53,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
54,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
54,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
55,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
55,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Управление образования и науки области
|
Охват дополнительным питанием
обучающихся школы-интерната
|
процент
|
2013
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.5.
|
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную
медицинскую помощь
|
Управление здравоохранения области
|
Смертность от всех причин
|
на 1000 населения
|
2013
|
16,1
|
561929,5
|
0,0
|
561929,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
16,0
|
663011,6
|
0,0
|
663011,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
15,9
|
706450,4
|
0,0
|
706450,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
15,8
|
678608,3
|
0,0
|
678608,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
15,7
|
662543,5
|
0,0
|
662543,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
15,6
|
1000660,0
|
0,0
|
1000660,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
15,5
|
1060700,0
|
0,0
|
1060700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
15,4
|
1124341,5
|
0,0
|
1124341,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2.6.
|
Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями
|
Управление здравоохранения области
|
Количество проведенных тромболизисов
|
единиц
|
2013
|
110
|
12000,0
|
0,0
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
100
|
9950,0
|
0,0
|
9950,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
100
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
100
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
100
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
100
|
12000,0
|
0,0
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
100
|
12000,0
|
0,0
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
100
|
12000,0
|
0,0
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.7.
|
Финансовое обеспечение скорой
медицинской помощи (за исключением специализированной)
|
Управление здравоохранения области
|
Доля расходов на оказание скорой
медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на
территориальную программу государственных гарантий
|
процент
|
2013
|
4,4
|
294211,5
|
0,0
|
294211,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
4,8
|
306507,2
|
0,0
|
306507,2
<**>
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
6,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
6,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
6,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
5,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
5,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
5,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.8.
|
Финансовое обеспечение дополнительных
видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой
программой обязательного медицинского страхования в части финансового
обеспечения скорой медицинской помощи <**>
|
|
|
|
2013
|
4,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
4,8
|
3443,5
|
0,0
|
3443,5
<**>
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
5,4
|
2752,5
|
0,0
|
2752,5
<**>
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
5,3
|
3782,7
|
0,0
|
3782,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
5,3
|
3782,7
|
0,0
|
3782,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.9.
|
Совершенствование оказания скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации
|
2013
|
4,4
|
13062,8
|
0,0
|
13062,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
4,8
|
16821,5
|
0,0
|
16821,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
5,4
|
13019,9
|
0,0
|
13019,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
5,3
|
19601,8
|
0,0
|
19601,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
5,3
|
20863,5
|
0,0
|
20863,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
5,3
|
17063,3
|
0,0
|
17063,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
5,3
|
18087,1
|
0,0
|
18087,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
5,3
|
19172,4
|
0,0
|
19172,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2.10.
|
Финансовое обеспечение деятельности
санитарно-авиационной медицинской помощи
|
Управление здравоохранения области
|
Больничная летальность
|
процент
|
2013
|
1,47
|
7135,2
|
0,0
|
7135,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
1,47
|
8291,2
|
0,0
|
8291,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
1,46
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
1,45
|
10538,0
|
0,0
|
10538,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
1,44
|
10288,6
|
0,0
|
10288,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
1,43
|
9420,9
|
0,0
|
9420,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
1,42
|
9986,2
|
0,0
|
9986,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
1,40
|
10585,4
|
0,0
|
10585,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2.11.
|
Обеспечение деятельности областной
службы медицины катастроф
|
Управление здравоохранения области
|
Обеспечение готовности службы медицины
катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций
|
процент
|
2013
|
100
|
5927,6
|
0,0
|
5927,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
100
|
8530,3
|
0,0
|
8530,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
100
|
13019,9
|
0,0
|
13019,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
100
|
9063,8
|
0,0
|
9063,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
100
|
10574,9
|
0,0
|
10574,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
100
|
7642,4
|
0,0
|
7642,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
100
|
8100,9
|
0,0
|
8100,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
100
|
8587,0
|
0,0
|
8587,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.12.
|
Централизованные закупки основных
средств для областных государственных учреждений здравоохранения
|
Управление здравоохранения области
|
Количество приобретенного санитарного
автотранспорта
|
единиц
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
20
|
40829,9
|
68,8
|
40761,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.13.
|
Совершенствование организации
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
|
Управление здравоохранения области
|
Смертность от дорожно-транспортных
происшествий
|
на 100 тыс. населения
|
2013
|
21,2
|
9179,0
|
0,0
|
9179,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
20,0
|
188769,8
|
158724,0
|
30045,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
19,0
|
80618,8
|
66994,8
|
13624,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
18,0
|
13827,3
|
0,0
|
13827,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
15,0
|
13827,3
|
0,0
|
13827,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
14,0
|
13412,6
|
0,0
|
13412,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
12,0
|
14217,4
|
0,0
|
14217,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
10,0
|
15070,4
|
0,0
|
15070,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2.14.
|
Развитие службы крови
|
Управление здравоохранения области
|
Обеспеченность потребности в
препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений
здравоохранения
|
процент
|
2013
|
100
|
74493,3
|
0,0
|
74493,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
100
|
75961,2
|
0,0
|
75961,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
100
|
77573,8
|
0,0
|
77573,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
100
|
73868,6
|
0,0
|
73868,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
100
|
72119,9
|
0,0
|
72119,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
100
|
99642,6
|
0,0
|
99642,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
100
|
105621,2
|
0,0
|
105621,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
100
|
111958,5
|
0,0
|
111958,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2.15.
|
Мероприятия по оказанию
высокотехнологичных видов медицинской помощи
|
Управление здравоохранения области
|
Количество пациентов, которым оказана
высокотехнологичная медицинская помощь
|
человек
|
2013
|
3025
|
17367,0
|
5343,2
|
12023,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
3114
|
18548,1
|
3369,5
|
15178,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
3200
|
21228,9
|
5040,2
|
16188,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
3300
|
15832,8
|
0,0
|
15832,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
3400
|
15458,0
|
0,0
|
15458,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
3500
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
3600
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
3700
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Количество пациентов, которым оказана
высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и
бюджета Тамбовской области
|
человек
|
2013
|
303
|
|
|
|
|
|
|
2014
|
153
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
162
|
|
|
|
|
|
|
2016
|
162
|
|
|
|
|
|
|
2017
|
162
|
|
|
|
|
|
|
2018
|
162
|
|
|
|
|
|
|
2019
|
162
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
162
|
|
|
|
|
|
|
2.16.
|
Обеспечение деятельности областных
государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по
патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы
|
Управление здравоохранения области
|
Количество проведенных исследований
|
единиц
|
2013
|
272500
|
76153,8
|
0,0
|
76153,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
270000
|
78245,0
|
0,0
|
78245,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
270000
|
61939,2
|
0,0
|
61939,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
270000
|
81165,3
|
0,0
|
81165,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
270000
|
79243,9
|
0,0
|
79243,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
270000
|
113972,7
|
0,0
|
113972,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
270000
|
120811,1
|
0,0
|
120811,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
270000
|
128059,7
|
0,0
|
128059,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2.17.
|
Взнос в уставный фонд Тамбовского
областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая
компания» с целью приобретения санитарного автотранспорта для отделений
скорой медицинской помощи области
|
Комитет по управлению имуществом
области
|
Количество приобретенного санитарного
автотранспорта
|
единиц
|
2013
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
70
|
50000,0
|
0,0
|
50000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
1417160,9
|
245258,1
|
1171902,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
1526074,6
|
214559,2
|
1311515,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
1185198,0
|
123345,4
|
1061852,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
|
974728,5
|
34645,9
|
940082,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
953298,2
|
34645,9
|
918652,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
1397147,6
|
1139,9
|
1396007,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
1480188,6
|
1139,9
|
1479048,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
1568211,0
|
1139,9
|
1567071,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2020
|
|
10502007,4
|
655874,2
|
9846133,2
|
0,0
|
0,0
|
|
<*>
Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы:
2014 г. - 25658,9 тыс. руб.; 2015 г. - 80089,4 тыс. руб.
<**>
Межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области.
|
|
3. Подпрограмма государственной программы
«Развитие государственно-частного партнерства»
|
|
3.1.
|
Реализация инвестиционного проекта
«Создание центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в
Тамбовской области»
|
Управление здравоохранения области
|
Увеличение удельного веса больных
злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления
диагноза 5 лет и более
|
процент
|
2013
|
47,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
47,6
|
200000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200000,0
|
|
2015
|
48,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
48,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
49,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
49,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
50,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
50,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.2.
|
Реализация инвестиционного проекта
«Развитие гемодиализной службы»
|
Управление здравоохранения области
|
Количество больных, получающих
процедуру гемодиализа
|
человек
|
2013
|
142
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
156
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
172
|
68000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
68000,0
|
|
2016
|
182
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
192
|
35000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
35000,0
|
|
2018
|
202
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
212
|
20000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20000,0
|
|
2020
|
222
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.3.
|
Строительство хирургического корпуса
ГБУЗ «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
|
Управление здравоохранения области
|
Снижение смертности от туберкулеза
|
на 100 тыс. населения
|
2013
|
6,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
6,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
6,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
6,2
|
387000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
387000,0
|
|
2017
|
6,1
|
224000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
224000,0
|
|
2018
|
6,0
|
224000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
224000,0
|
|
2019
|
5,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
5,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.4.
|
Реализация инвестиционного проекта по
организации централизованного вывоза и обезвреживания медицинских отходов
|
Управление здравоохранения области
|
Увеличение доли учреждений,
осуществляющих централизованный вывоз и обезвреживание медицинских отходов
|
процент
|
2013
|
00,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
35,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
56,0
|
34300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
34300,0
|
|
2016
|
66,0
|
56700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
56700,0
|
|
2017
|
72,0
|
14500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14500,0
|
|
2018
|
72,0
|
6500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6500,0
|
|
2019
|
72,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
72,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.5.
|
Передача на аутсорсинг услуг по
организации горячего лечебного питания в учреждениях здравоохранения области
|
Управление здравоохранения области
|
Увеличение доли учреждений, передавших
на аутсорсинг функции, не связанные с оказанием медицинской помощи
|
процент
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
30,0
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12000,0
|
|
2015
|
40,0
|
36300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
36300,0
|
|
2016
|
50,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
60,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
75,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
212000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
212000,0
|
|
2015
|
|
138600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
138600,0
|
|
2016
|
|
443700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
443700,0
|
|
2017
|
|
273500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
273500,0
|
|
2018
|
|
230500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
230500,0
|
|
2019
|
|
20000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20000,0
|
|
2020
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2020
|
|
1318300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1318300,0
|
|
4. Подпрограмма государственной программы «Охрана
здоровья матери и ребенка»
|
|
4.1.
|
Укрепление материально-технической
базы учреждений службы детства и родовспоможения <*>
|
Управление здравоохранения области
|
Материнская смертность
|
на 100 тысяч родившихся живыми
|
2013
|
9,6
|
2683,9
|
0,0
|
2683,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
9,6
|
4390,1
|
0,0
|
4390,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.2.
|
Выхаживание новорожденных детей с
экстремально низкой и очень низкой массой тела
|
Управление здравоохранения области
|
Увеличение выживаемости новорожденных
детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела
|
промилле
|
2013
|
831,2
|
9356,2
|
3433,0
|
5923,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
833,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
835,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
838,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
840,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
845,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
847,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
849,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.3.
|
Мероприятия по пренатальной
(дородовой) диагностике
|
Управление здравоохранения области
|
Доля обследованных беременных женщин
по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой)
диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый
триместр беременности
|
процент
|
2013
|
80,9
|
4769,6
|
3769,6
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
81
|
5140,5
|
3933,4
|
1207,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
82
|
8201,8
|
0,0
|
8201,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
83
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
84
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
85
|
1207,4
|
0,0
|
1207,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
86
|
1260,5
|
0,0
|
1260,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
87
|
1313,4
|
0,0
|
1313,4
|
0,0
|
0,0
|
|
4.4.
|
Создание объектов социальной,
коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения
(хирургический корпус)
|
Управление здравоохранения области,
управление строительства и инвестиций области
|
Снижение ранней неонатальной
смертности
|
на 1000 новорож-денных
|
2013
|
1,3
|
147084,1
<*>
|
0,0
|
147084,1
<*>
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
1,3
|
163106,7
<**>
|
0,0
|
163106,7
<**>
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
1,3
|
286280,3
<**>
|
0,0
|
286280,3 <**>
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
1,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
4.5.
|
Закупка оборудования и расходных
материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях
государственной системы здравоохранения
|
Управление здравоохранения области
|
Охват неонатальным скринингом
|
процент
|
2013
|
99,9
|
3966,3
|
3685,3
|
281,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
99,9
|
3625,0
|
3443,7
|
181,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
99,9
|
4120,2
|
0,0
|
4120,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
99,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
99,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
99,9
|
356,8
|
0,0
|
356,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
99,9
|
372,5
|
0,0
|
372,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
99,9
|
388,1
|
0,0
|
388,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Охват аудиологическим скринингом
|
процент
|
2013
|
97,4
|
|
|
2014
|
97,4
|
|
2015
|
97,4
|
|
2016
|
97,4
|
|
2017
|
97,4
|
|
2018
|
97,7
|
|
2019
|
97,7
|
|
2020
|
97,9
|
|
4.6.
|
Обеспечение лекарственными
препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
|
Управление здравоохранения области
|
Снижение смертности детей 0 - 17 лет
|
100 тысяч населения соответст-вующего
возраста
|
2013
|
5,9
|
3600,0
|
0,0
|
3600,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
5,9
|
4700,0
|
0,0
|
4700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
5,8
|
5000,0
|
0,0
|
5000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
5,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
5,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
5,5
|
5409,7
|
0,0
|
5409,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
5,4
|
5647,7
|
0,0
|
5647,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
5,3
|
5884,9
|
0,0
|
5884,9
|
0,0
|
0,0
|
|
4.7.
|
Обеспечение полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет
|
Управление здравоохранения области
|
Снижение смертности детей 0 - 17 лет
|
100 тысяч населения соответст-вующего
возраста
|
2013
|
5,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
5,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
5,8
|
1893,0
|
0,0
|
1893,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
5,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
5,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
5,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
5,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
171460,1
|
10887,9
|
160572,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
180962,3
|
7377,1
|
173585,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
306995,3
|
0,0
|
306995,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
6973,9
|
0,0
|
6973,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
7280,7
|
0,0
|
7280,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
7586,4
|
0,0
|
7586,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2020
|
|
681258,7
|
18265,0
|
662993,7
|
0,0
|
0,0
|
|
<*>
Расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013
год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области
«Дети Тамбовщины» подпрограмма «Здоровое поколение».
<**> Расходы
предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2014 г.
- 163106,7 тыс. руб., 2015 г. - 286280,3 тыс. руб.
|
|
5. Подпрограмма государственной программы
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том
числе детей»
|
|
5.1.
|
Обеспечение деятельности областного
государственного учреждения, оказывающего помощь по медицинской реабилитации
детей
|
Управление здравоохранения области
|
Количество пролеченных пациентов
|
человек
|
2013
|
34477
|
45050,5
|
0,0
|
45050,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
50000
|
61901,9
|
0,0
|
61901,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
60000
|
44749,5
|
0,0
|
44749,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
80000
|
56968,7
|
0,0
|
56968,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
95000
|
64928,6
|
0,0
|
64928,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
110000
|
64359,7
|
0,0
|
64359,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
125000
|
68221,3
|
0,0
|
68221,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
140000
|
72314,5
|
0,0
|
72314,5
|
0,0
|
0,0
|
|
5.2.
|
Организация реабилитационной помощи
больным после получения специализированного лечения в санаторно-курортных
организациях
|
Управление здравоохранения области
|
Охват реабилитационной медицинской помощью
пациентов от числа нуждающихся
|
процент
|
2013
|
4,0
|
24193,0
|
0,0
|
24193,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
6,0
|
18776,7
|
0,0
|
18776,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
9,0
|
9027,1
|
0,0
|
9027,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
12,0
|
24193,0
|
0,0
|
24193,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
15,0
|
24193,0
|
0,0
|
24193,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
17,0
|
27846,7
|
0,0
|
27846,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
21,0
|
29071,9
|
0,0
|
29071,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
25,0
|
30292,9
|
0,0
|
30292,9
|
0,0
|
0,0
|
|
5.3.
|
Обеспечение деятельности областных
государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по
предоставлению санаторного лечения детскому населению области
|
Управление здравоохранения области
|
Охват санаторно-курортным лечением
детского населения
|
процент
|
2013
|
9,0
|
28896,2
|
0,0
|
28896,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
13,0
|
30598,9
|
0,0
|
30598,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
17,0
|
21462,0
|
0,0
|
21462,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
21,0
|
34010,7
|
0,0
|
34010,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
26,0
|
33205,6
|
0,0
|
33205,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
31,0
|
35490,1
|
0,0
|
35490,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
36,0
|
41859,6
|
0,0
|
41859,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
45,0
|
44371,1
|
0,0
|
44371,1
|
0,0
|
0,0
|
|
5.4.
|
Реализация инновационного социального
проекта «Семья - формула счастья»
|
Управление здравоохранения области
|
Количество участников проекта
|
Детей/семей
|
2013
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
65/60
|
565,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
565,5 <*>
|
|
2016
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
<*>
Средства бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области.
|
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
98139,7
|
0,0
|
98139,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
111277,5
|
0,0
|
111277,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
75804,1
|
0,0
|
75238,6
|
0,0
|
565,5
|
|
2016
|
|
115172,4
|
0,0
|
115172,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
122327,2
|
0,0
|
122327,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
127696,5
|
0,0
|
127696,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
139152,8
|
0,0
|
139152,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
146978,5
|
0,0
|
146978,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2020
|
|
936548,7
|
0,0
|
935983,2
|
0,0
|
565,5
|
|
6. Подпрограмма государственной программы
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
|
|
6.1.
|
Обеспечение деятельности областных
государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по
паллиативной помощи
|
Управление здравоохранения области
|
Количество проведенных пациентами
койко-дней
|
к/дни
|
2013
|
222428
|
89308,2
|
0,0
|
89308,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
98127
|
48013,4
|
0,0
|
48013,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
118765
|
56232,0
|
0,0
|
56232,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
121831
|
54995,7
|
0,0
|
54995,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
124000
|
53693,8
|
0,0
|
53693,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
127000
|
53780,0
|
0,0
|
53780,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
130000
|
57007,6
|
0,0
|
57007,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
133000
|
60428,1
|
0,0
|
60428,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
89308,2
|
0,0
|
89308,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
48013,4
|
0,0
|
48013,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
56232,0
|
0,0
|
56232,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
|
54995,7
|
0,0
|
54995,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
53693,8
|
0,0
|
53693,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
53780,0
|
0,0
|
53780,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
57007,6
|
0,0
|
57007,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
60428,1
|
0,0
|
60428,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2020
|
|
473458,8
|
0,0
|
473458,8
|
0,0
|
0,0
|
|
7. Подпрограмма государственной программы
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
|
|
7.1.
|
Формирование и развитие кадрового
потенциала Тамбовской области
|
Управление здравоохранения области
|
Количество студентов, обучающихся в
рамках целевой подготовки для нужд области
|
человек
|
2013
|
834
|
29082,7
|
0,0
|
29082,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
865
|
29594,2
|
0,0
|
29594,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
866
|
30029,5
|
0,0
|
30029,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
869
|
33647,5
|
0,0
|
33647,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
868
|
33647,5
|
0,0
|
33647,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
870
|
37806,3
|
0,0
|
37806,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
870
|
40299,3
|
0,0
|
40299,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
870
|
42479,2
|
0,0
|
42479,2
|
0,0
|
0,0
|
|
7.2.
|
Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка медицинских специалистов
|
Управление здравоохранения области,
управление образования и науки области
|
Количество подготовленных специалистов
по программам дополнительного профессионального образования
|
человек
|
2013
|
3930
|
1181,0
|
0,0
|
1181,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
3970
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
3932
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
3910
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
3962
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
3990
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
4055
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
4120
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7.3.
|
Проведение конкурсов среди медицинских
работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области
|
Управление здравоохранения области
|
Количество проведенных конкурсов
|
единиц
|
2013
|
2
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
|
2014
|
3
|
250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
250,0
|
|
2015
|
8
|
550,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
550,0
|
|
2016
|
12
|
850,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
850,0
|
|
2017
|
16
|
1225,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1225,0
|
|
2018
|
22
|
1475,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1475,0
|
|
2019
|
30
|
1600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1600,0
|
|
2020
|
40
|
1800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1800,0
|
|
7.4.
|
Единовременные выплаты и компенсации
врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные
учреждения здравоохранения области
|
Управление здравоохранения области
|
Количество врачей, получивших
единовременную компенсационную выплату
|
человек
|
2013
|
47
|
47000,0
|
0,0
|
23500,0
|
0,0
|
23500,0
<*>
|
|
2014
|
69
|
74500,0
|
0,0
|
34500,0
|
0,0
|
40000,0
<*>
|
|
2015
|
73
|
77000,0
|
0,0
|
37000,0
|
0,0
|
40000,0
<*>
|
|
2016
|
80
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
80
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
80
|
30000,0
|
0,0
|
30000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
80
|
20000,0
|
0,0
|
20000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
80
|
20000,0
|
0,0
|
20000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7.5.
|
Ежемесячная денежная выплата на
обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих
в сельской местности и рабочих поселках
|
Управление здравоохранения области
|
Количество медицинских работников,
получающих социальную поддержку в виде частичной оплаты жилищно-коммунальных
услуг
|
человек
|
2013
|
4019
|
23024,1
|
0,0
|
23024,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
4044
|
22687,6
|
0,0
|
22687,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
3921
|
23799,9
|
0,0
|
23799,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
3921
|
23111,1
|
0,0
|
23111,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
3921
|
23111,1
|
0,0
|
23111,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
3921
|
25967,6
|
0,0
|
25967,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
3921
|
27525,7
|
0,0
|
27525,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
3921
|
29177,2
|
0,0
|
29177,2
|
0,0
|
0,0
|
|
<*>
Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской
области.
|
|
|
Итого по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
100387,8
|
0,0
|
76787,8
|
0,0
|
23600,0
|
|
2014
|
|
127031,8
|
0,0
|
86781,8
|
0,0
|
40250,0
|
|
2015
|
|
131379,4
|
0,0
|
90829,4
|
0,0
|
40550,0
|
|
2016
|
|
57608,6
|
0,0
|
56758,6
|
0,0
|
850,0
|
|
2017
|
|
57983,6
|
0,0
|
56758,6
|
0,0
|
1225,0
|
|
2018
|
|
95248,9
|
0,0
|
93773,9
|
0,0
|
1475,0
|
|
2019
|
|
89425,0
|
0,0
|
87825,0
|
0,0
|
1600,0
|
|
2020
|
|
93456,4
|
0,0
|
91656,4
|
0,0
|
1800,0
|
|
|
Всего по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2020
|
|
752521,5
|
0,0
|
641171,5
|
0,0
|
111350,0
|
|
8. Подпрограмма «Совершенствование системы
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
|
|
8.1.
|
Обеспечение лекарственными
препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан
|
Управление здравоохранения области
|
Удовлетворение потребности отдельных
категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских
изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей
|
процент
|
2013
|
92,0
|
499021,9
|
341819,8
|
157202,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
93,0
|
526710,9
|
353731,1
|
172979,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
94,0
|
625372,2
|
443449,0
|
181923,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
94,5
|
251683,7
|
104654,8
|
147028,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
95,0
|
244332,2
|
104654,8
|
139677,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
95,5
|
294557,1
|
112028,2
|
182528,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
96,0
|
304265,0
|
112028,2
|
192236,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
96,5
|
314555,5
|
112028,2
|
202527,3
|
0,0
|
0,0
|
|
8.2.
|
Организация обеспечения лиц, больных
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей
лекарственными препаратами
|
Управление здравоохранения области
|
Удовлетворение спроса на лекарственные
препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
|
процент
|
2013
|
96,0
|
12949,8
|
12089,8
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
96,0
|
6834,7
|
5974,7
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
97,0
|
5786,7
|
5786,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
97,0
|
8165,5
|
8165,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
98,0
|
8165,5
|
8165,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
98,0
|
6834,7
|
5974,7
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
98,0
|
6834,7
|
5974,7
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
98,0
|
6834,7
|
5974,7
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
|
8.3.
|
Финансовое обеспечение закупок
антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго
ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для
выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и
мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя
|
Управление здравоохранения области
|
Смертность от туберкулеза
|
на 100 тыс. населения
|
2013
|
6,5
|
15900,0
|
15900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
6,4
|
31654,5
|
31654,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
6,3
|
16501,1
|
16501,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
6,2
|
16171,1
|
16171,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
6,1
|
16171,1
|
16171,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
6,0
|
16605,0
|
16605,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
5,9
|
16605,0
|
16605,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
5,8
|
16605,0
|
16605,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
8.4.
|
Обеспечение деятельности областных
государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению
хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе
|
Управление здравоохранения области
|
Обеспечение сохранности материальных
ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
|
процент
|
2013
|
100,0
|
29690,3
|
0,0
|
29690,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
100,0
|
30750,7
|
0,0
|
30750,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
100,0
|
29822,2
|
0,0
|
29822,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
100,0
|
29167,0
|
0,0
|
29167,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
100,0
|
28476,5
|
0,0
|
28476,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
100,0
|
31583,0
|
0,0
|
31583,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
100,0
|
31583,0
|
0,0
|
31583,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
100,0
|
31583,0
|
0,0
|
31583,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
557562,0
|
369809,6
|
187752,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
595950,8
|
391360,3
|
204590,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
677482,2
|
465736,8
|
211745,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
|
305187,3
|
128991,4
|
176195,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
297145,3
|
128991,4
|
168153,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
349579,8
|
134607,9
|
214971,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
359287,7
|
134607,9
|
224679,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
369578,2
|
134607,9
|
234970,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2020
|
|
3511773,3
|
1888713,2
|
1623060,1
|
0,0
|
0,0
|
|
9. Подпрограмма государственной программы
«Развитие информатизации в здравоохранении»
|
|
9.1.
|
Обеспечение работоспособности и
расширение функционала компонентов медицинской информационной системы,
входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения
|
Управление здравоохранения области
|
Количество медицинских организаций,
работающих в медицинской информационной системе
|
единиц
|
2013
|
62
|
23178,7
|
17430,0
<*>
|
5748,7
<*>
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
9.2.
|
Обеспечение деятельности областных
государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по
информационно-статистическому обслуживанию
|
Управление здравоохранения области
|
Количество учреждений, в которых
выполняются работы по информационному обеспечению здравоохранения области
|
единиц
|
2013
|
62
|
34719,5
|
0,0
|
34719,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
61
|
35536,2
|
0,0
|
35536,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
57
|
31241,2
|
0,0
|
31241,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
57
|
34560,3
|
0,0
|
34560,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
57
|
33742,1
|
0,0
|
33742,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
57
|
42474,6
|
0,0
|
42474,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
57
|
45023,0
|
0,0
|
45023,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
57
|
47724,4
|
0,0
|
47724,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
57898,2
|
17430,0
|
40468,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
35536,2
|
0,0
|
35536,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
31241,2
|
0,0
|
31241,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
|
34560,3
|
0,0
|
34560,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
33742,1
|
0,0
|
33742,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
42474,6
|
0,0
|
42474,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
45023,0
|
0,0
|
45023,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
47724,4
|
0,0
|
47724,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2020
|
|
328200,0
|
17430,0
|
310770,0
|
0,0
|
0,0
|
|
<*>
Денежные средства, предусмотренные Программой «Модернизация здравоохранения
Тамбовской области на 2011-2013 годы».
|
|
10. Подпрограмма «Совершенствование системы
территориального планирования Тамбовской области»
|
|
10.1.
|
Обеспечение реализации программы
государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области
медицинской помощи <***>
|
Управление здравоохранения области
|
Доля расходов на оказание скорой
медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу
государственных гарантий
|
процент
|
2013
|
4,4
|
323800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
323800,0
|
|
2014
|
4,8
|
360800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
360800,0
|
|
2015
|
6,6
|
573640,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
573640,2
|
|
2016
|
6,1
|
594300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
594300,0
|
|
2017
|
6,0
|
641700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
641700,0
|
|
2018
|
5,8
|
684052,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
684052,2
|
|
2019
|
5,8
|
714150,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
714150,5
|
|
2020
|
5,8
|
744144,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
744144,8
|
|
Доля расходов на оказание медицинской
помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных
гарантий, с учетом неотложной помощи
|
процент
|
2013
|
35,3
|
2681500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2681500,0
|
|
2014
|
37,4
|
2936900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2936900,0
|
|
2015
|
35,9
|
3099524,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3099524,2
|
|
2016
|
35,7
|
3268600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3268600,0
|
|
2017
|
35,8
|
3655600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3655600,0
|
|
2018
|
36,1
|
3896869,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3896869,6
|
|
2019
|
36,1
|
4068331,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4068331,9
|
|
2020
|
36,1
|
4239201,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4239201,8
|
|
Доля расходов на оказание медицинской
помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу
государственных гарантий
|
процент
|
2013
|
5,1
|
336800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
336800,0
|
|
2014
|
8,3
|
689700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
689700,0
|
|
2015
|
8,8
|
758268,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
758713,0
|
|
2016
|
8,1
|
762800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
762800,0
|
|
2017
|
8,1
|
826100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
826100,0
|
|
2018
|
8,1
|
880622,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
880622,6
|
|
2019
|
8,1
|
919370,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
919370,0
|
|
2020
|
8,1
|
957983,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
957983,5
|
|
Доля расходов на оказание медицинской
помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных
гарантий
|
процент
|
2013
|
55,2
|
3301300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3301300,0
|
|
2014
|
49,5
|
3675700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3675700,0
|
|
2015
|
48,7
|
4210236,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4210236,0
|
|
2016
|
50,1
|
4233400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4233400,0
|
|
2017
|
50,1
|
4768800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4768800,0
|
|
2018
|
50,0
|
5083540,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5083540,8
|
|
2019
|
50,0
|
5307216,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5307216,6
|
|
2020
|
50,0
|
5530119,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5530119,7
|
|
10.2.
|
Обязательное медицинское страхование
неработающего населения Тамбовской области
|
Управление здравоохранения области
|
Обеспечение уплаты взносов на
обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах,
предусмотренных законодательством
|
процент
|
2013
|
100,0
|
2602200,0
|
0,0
|
2602200,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
100,0
|
3196310,3
|
0,0
|
3196310,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
100,0
|
3719456,7
|
0,0
|
3719456,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
100,0
|
3719456,7
|
0,0
|
3719456,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
100,0
|
3719456,7
|
0,0
|
3719456,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
100,0
|
3196310,3
|
0,0
|
3196310,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
100,0
|
3196310,3
|
0,0
|
3196310,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
100,0
|
3196310,3
|
0,0
|
3196310,3
|
0,0
|
0,0
|
|
10.3.
|
Управление реализацией государственной
программы
|
Управление здравоохранения области
|
Доля мероприятий государственной
программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»,
запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме
|
процент
|
2013
|
95
|
103977,9
|
2038,7
|
0,0
|
0,0
|
101939,2
|
|
2014
|
95
|
110983,0
|
2084,1
|
0,0
|
0,0
|
108898,9
|
|
2015
|
95
|
147280,8
|
1875,7
|
24132,0
|
0,0
|
121273,1
|
|
2016
|
95
|
155775,6
|
2084,1
|
26573,1
|
0,0
|
127118,4
|
|
2017
|
95
|
166330,3
|
2084,1
|
26572,4
|
0,0
|
137673,8
|
|
2018
|
95
|
148833,6
|
2073,3
|
0,0
|
0,0
|
146760,3
|
|
2019
|
95
|
155291,0
|
2073,3
|
0,0
|
0,0
|
153217,7
|
|
2020
|
95
|
161726,2
|
2073,3
|
0,0
|
0,0
|
159652,9
|
|
10.4.
|
Обеспечение деятельности областных государственных
учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание подведомственных
учреждений
|
2013
|
95
|
11176,0
|
0,0
|
11176,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
95
|
11747,2
|
0,0
|
11747,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
95
|
9597,6
|
0,0
|
9597,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
95
|
12363,1
|
0,0
|
12363,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
95
|
12362,7
|
0,0
|
12362,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
95
|
13894,8
|
0,0
|
13894,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
95
|
14728,5
|
0,0
|
14728,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
95
|
15612,2
|
0,0
|
15612,2
|
0,0
|
0,0
|
|
10.5.
|
Направление средств государственных
учреждений, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности, на совершенствование оказания медицинской помощи населению
|
Управление здравоохранения области
|
Ежегодный прирост объема привлеченных
средств
|
процент
|
2013
|
|
670350,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
670350,0
|
|
2014
|
5
|
707900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
707900,0
|
|
2015
|
5
|
743300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
743300,0
|
|
2016
|
5
|
780500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
780500,0
|
|
2017
|
5
|
820000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
820000,0
|
|
2018
|
5
|
861000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
861000,0
|
|
2019
|
5
|
905000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
905000,0
|
|
2020
|
5
|
950250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
950250,0
|
|
<***> В
графе 12 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом
межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области.
|
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
10031103,9
|
2038,7
|
2613376,0
|
0,0
|
7415689,2
|
|
2014
|
|
11690040,5
|
2084,1
|
3208057,5
|
0,0
|
8479898,9
|
|
2015
|
|
13261748,5
|
1875,7
|
3753186,3
|
0,0
|
9506686,5
|
|
2016
|
|
13527195,4
|
2084,1
|
3758392,9
|
0,0
|
9766718,4
|
|
2017
|
|
14610349,7
|
2084,1
|
3758391,8
|
0,0
|
10849873,8
|
|
2018
|
|
14765123,9
|
2073,3
|
3210205,1
|
0,0
|
11552845,5
|
|
2019
|
|
15280398,8
|
2073,3
|
3211038,8
|
0,0
|
12067286,7
|
|
2020
|
|
15795348,5
|
2073,3
|
3211922,5
|
0,0
|
12581352,7
|
|
|
Всего по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2020
|
|
108961309,2
|
16386,6
|
26724570,9
|
0,0
|
82220351,7
|
|
11. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения
Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016
годы»
|
|
11.1.
|
Проектирование, строительство и ввод в
эксплуатацию перинатального центра
|
Управление строительства и инвестиций
области,
управление здравоохранения области
|
Младенческая смертность; материнская
смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными
родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших
при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела <*>
|
в
соответствии с разделом 11«Модерни-зация здравоохране-ния Тамбовской области
в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»
приложение №
12 к государствен-ной программе
|
2014
|
в соответствии
с разделом 11 «Модернизация здравоохра-нения Тамбовской области в части
строительс-тва перинаталь-ного центра на 2014-2016 годы» приложение № 12 к
государст-венной программе
|
2443118,8
<*> (в том числе остаток иеизрасходованных средств бюджета Тамбовской
области - 230280,9)
|
0,0
|
335654,1
<*> (в том числе кассовый расход - 105373,2, остаток иеизрасходован-ных
средств - 230280,9)
|
0,0
|
2107464,7
<**> (в том числе кассовый расход - 1053732,7, остаток
неизрасходован-ных средств - 1053732,0)
|
|
2015
|
282467,5
<*>
|
0,0
|
282467,5
<*>
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
52186,6
<*>
|
0,0
|
52186,6
<*>
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
11.2.
|
Строительство инженерной
инфраструктуры к перинатальному центру
|
Управление строительства и инвестиций
области,
управление здравоохранения области
|
Ввод объекта в эксплуатацию
|
объект
|
2014
|
1
|
85838,9
<*>
|
0,0
|
85838,9
<*>
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
11.3.
|
Профессиональная подготовка,
переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического
усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных
стажировках
|
Управление здравоохранения области
|
Количество медицинских работников,
прошедших обучение для работы в перинатальном центре
|
человек
|
2014
|
41
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
60
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
77
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
2528957,7
|
0,0
|
421493,0
<***>
|
0,0
|
2107464,7
<**>
|
|
2015
|
|
282967,5
|
0,0
|
282967,5
<***>
|
0,0
|
0,0
|
|
2016
|
|
52686,6
|
0,0
|
52686,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2017
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2018
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2019
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2020
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2020
|
|
2634330,9
<****>
|
0,0
|
526866,2
<****>
|
0,0
|
2107464,7
<**>
|
|
<*>
Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.
<**>
Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской
области.
<***> В
том числе кассовый расход в 2014 году - 191212,1 тыс. руб., остаток
неизрасходованных средств в 2014 году - 230280,9 тыс. руб.
<****>
Без учета остатка неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014
году - 230280,9 тыс. руб.
|
|
|
Итого по Программе
|
|
|
|
2013
|
|
12551887,2
|
645424,3
|
4467173,7
|
0,0
|
7439289,2
|
|
2014
|
|
17140090,1
|
651398,0
|
5649078,5
|
0,0
|
10839613,6
|
|
2015
|
|
16173863,7
|
590959,8
|
5896501,9
|
0,0
|
9686402,0
|
|
2016
|
|
15582825,3
|
165721,4
|
5205835,5
|
0,0
|
10211268,4
|
|
2017
|
|
16418628,3
|
165721,4
|
5128308,1
|
0,0
|
11124598,8
|
|
2018
|
|
17099881,3
|
137821,1
|
5177239,7
|
0,0
|
11784820,5
|
|
2019
|
|
17510830,7
|
137821,1
|
5284122,9
|
0,0
|
12088886,7
|
|
2020
|
|
18124161,8
|
137821,1
|
5403188,0
|
0,0
|
12583152,7
|
|
|
Всего по Программе
|
|
|
|
2013-2020
|
|
130371887,5
<*>
|
2632688,2
|
41981167,4
<*>
|
0,0
|
85758031,9
|
|
<*> Без учета остатка
неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014 году - 230280,9
тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|