Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 30.04.2013 № 447
Документ имеет не последнюю редакцию.
|
|
Итого по
Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
100387,8
|
0,0
|
76787,8
|
0,0
|
23600,0
|
|
|
2014
|
|
127031,8
|
0,0
|
86781,8
|
0,0
|
40250,0
|
|
|
2015
|
|
137965,0
|
0,0
|
97415,0
|
0,0
|
40550,0
|
|
|
2016
|
|
57608,6
|
0,0
|
56758,6
|
0,0
|
850,0
|
|
|
2017
|
|
57983,6
|
0,0
|
56758,6
|
0,0
|
1225,0
|
|
|
2018
|
|
95248,9
|
0,0
|
93773,9
|
0,0
|
1475,0
|
|
|
2019
|
|
89425,0
|
0,0
|
87825,0
|
0,0
|
1600,0
|
|
|
2020
|
|
93456,4
|
0,0
|
91656,4
|
0,0
|
1800,0
|
|
|
|
Всего по
Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2020
|
|
759107,1
|
0,0
|
647757,1
|
0,0
|
111350,0
|
|
|
8.
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том
числе в амбулаторных условиях»
|
|
|
8.1.
|
Обеспечение
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных
категорий граждан
|
Управление
здравоохранения области
|
Удовлетворение
потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных
препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах
лечебного питания для детей
|
процент
|
2013
|
92,0
|
499021,9
|
341819,8
|
157202,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2014
|
93,0
|
526710,9
|
353731,1
|
172979,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2015
|
94,0
|
520451,5
|
339023,1
|
181428,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2016
|
94,5
|
251683,7
|
104654,8
|
147028,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2017
|
95,0
|
244332,2
|
104654,8
|
139677,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2018
|
95,5
|
294557,1
|
112028,2
|
182528,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2019
|
96,0
|
304265,0
|
112028,2
|
192236,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2020
|
96,5
|
314555,5
|
112028,2
|
202527,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
8.2
|
Организация
обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов
и (или) тканей,
лекарственными
препаратами
|
Управление
здравоохра-нения области
|
Удовлетворение
спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей,
гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а
также после трансплантации органов и (или) тканей
|
процент
|
2013
|
96,0
|
12949,8
|
12089,8
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2014
|
96,0
|
6834,7
|
5974,7
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2015
|
97,0
|
5786,7
|
5786,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2016
|
97,0
|
8165,5
|
8165,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2017
|
98,0
|
8165,5
|
8165,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2018
|
98,0
|
6834,7
|
5974,7
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2019
|
98,0
|
6834,7
|
5974,7
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2020
|
98,0
|
6834,7
|
5974,7
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
8.3.
|
Финансовое
обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных
препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических
средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза
и мониторинга лечения
больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
|
Управление
здравоохра-нения области
|
Смертность от
туберкулеза
|
на 100 тыс.
населения
|
2013
|
6,5
|
15900,0
|
15900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2014
|
6,4
|
31654,5
|
31654,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2015
|
6,3
|
16501,1
|
16501,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2016
|
6,2
|
16171,1
|
16171,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2017
|
6,1
|
16171,1
|
16171,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2018
|
6,0
|
16605,0
|
16605,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2019
|
5,9
|
16605,0
|
16605,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2020
|
5,8
|
16605,0
|
16605,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
8.4
|
Обеспечение
деятельности областных государственных учреждений, оказывающих
государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на
фармацевтическом складе
|
Управление
здравоохра-нения области
|
Обеспечение
сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр
мобилизацион-ных резервов «Резерв»
|
процент
|
2013
|
100,0
|
29690,3
|
0,0
|
29690,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2014
|
100,0
|
30750,7
|
0,0
|
30750,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2015
|
100,0
|
29822,2
|
0,0
|
29822,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2016
|
100,0
|
29167,0
|
0,0
|
29167,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2017
|
100,0
|
28476,5
|
0,0
|
28476,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2018
|
100,0
|
31583,0
|
0,0
|
31583,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2019
|
100,0
|
31583,0
|
0,0
|
31583,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2020
|
100,0
|
31583,0
|
0,0
|
31583,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Итого по
Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
557562,0
|
369809,6
|
187752,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2014
|
|
595950,8
|
391360,3
|
204590,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2015
|
|
572561,5
|
361310,9
|
211250,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2016
|
|
305187,3
|
128991,4
|
176195,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2017
|
|
297145,3
|
128991,4
|
168153,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2018
|
|
349579,8
|
134607,9
|
214971,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2019
|
|
359287,7
|
134607,9
|
224679,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2020
|
|
369578,2
|
134607,9
|
234970,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Всего по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2020
|
|
3406852,6
|
1784287,3
|
1622565,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
9.
Подпрограмма государственной программы «Развитие информатизации в
здравоохранении»
|
|
|
9.1.
|
Обеспечение
работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской
информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения
|
Управление
здравоох-ранения области
|
Количество
медицинских
организаций, работающих в медицинской информационной системе
|
единиц
|
2013
|
62
|
23178,7
|
17430,0*
|
5748,7*
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2014
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
9.2.
|
Обеспечение
деятельности областных государственных учреждений, оказывающих
государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
|
Управление
здравоох-ранения области
|
Количество
учреждений, в которых выполняются работы по информа-ционному обеспечению
здравоохранения области
|
единиц
|
2013
|
62
|
34719,5
|
0,0
|
34719,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2014
|
61
|
35536,2
|
0,0
|
35536,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2015
|
61
|
33241,2
|
0,0
|
33241,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2016
|
61
|
34560,3
|
0,0
|
34560,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2017
|
61
|
33742,1
|
0,0
|
33742,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2018
|
61
|
42474,6
|
0,0
|
42474,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2019
|
61
|
45023,0
|
0,0
|
45023,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2020
|
61
|
47724,4
|
0,0
|
47724,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Итого по
Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
57898,2
|
17430,0
|
40468,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2014
|
|
35536,2
|
0,0
|
35536,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2015
|
|
33241,2
|
0,0
|
33241,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2016
|
|
34560,3
|
0,0
|
34560,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2017
|
|
33742,1
|
0,0
|
33742,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2018
|
|
42474,6
|
0,0
|
42474,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2019
|
|
45023,0
|
0,0
|
45023,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2020
|
|
47724,4
|
0,0
|
47724,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Всего по
Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2020
|
|
330200,0
|
17430,0
|
312770,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
* денежные средства, предусмотренные Программой
«Модернизация здравоохранения Тамбовской области на 2011-2013 годы»
|
|
|
10.
Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования
Тамбовской области»
|
|
|
10.1.
|
Обеспечение
реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания населению
Тамбовской области медицинской помощи***
|
Управление
здравоохра-нения области
|
Доля расходов
на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов
на программу государственных гарантий
|
процент
|
2013
|
4,4
|
323800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
323800,0
|
|
|
2014
|
4,8
|
360800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
360800,0
|
|
|
2015
|
5,4
|
563500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
563500,0
|
|
|
2016
|
5,3
|
594300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
594300,0
|
|
|
2017
|
5,3
|
641700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
641700,0
|
|
|
2018
|
5,3
|
684052,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
684052,2
|
|
|
2019
|
5,3
|
714150,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
714150,5
|
|
|
2020
|
5,3
|
744144,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
744144,8
|
|
|
Доля расходов
на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на
программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи
|
процент
|
2013
|
35,3
|
2681500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2681500,0
|
|
|
2014
|
37,4
|
2936900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2936900,0
|
|
|
2015
|
35,6
|
3065900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3065900,0
|
|
|
2016
|
36,0
|
3268600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3268600,0
|
|
|
2017
|
35,9
|
3655600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3655600,0
|
|
|
2018
|
35,7
|
3896869,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3896869,6
|
|
|
2019
|
35,7
|
4068331,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4068331,9
|
|
|
2020
|
35,7
|
4239201,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4239201,8
|
|
|
|
|
|
Доля расходов
на оказание медцинской помощи в условиях дневных стационаров от всех
расходов на программу государственных гарантий
|
процент
|
2013
|
5,1
|
336800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
336800,0
|
|
|
2014
|
8,3
|
689700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
689700,0
|
|
|
2015
|
8,3
|
753300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
753300,0
|
|
|
2016
|
8,3
|
762800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
762800,0
|
|
|
2017
|
8,5
|
826100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
826100,0
|
|
|
2018
|
9,0
|
880622,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
880622,6
|
|
|
2019
|
9,0
|
919370,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
919370,0
|
|
|
2020
|
9,0
|
957983,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
957983,5
|
|
|
Доля расходов на оказание медицинской
помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных
гарантий
|
процент
|
2013
|
55,2
|
3301300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3301300,0
|
|
|
2014
|
49,5
|
3675700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3675700,0
|
|
|
2015
|
50,7
|
4002500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4002500,0
|
|
|
2016
|
50,4
|
4233400,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4233400,0
|
|
|
2017
|
50,3
|
4768800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4768800,0
|
|
|
2018
|
50,0
|
5083540,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5083540,8
|
|
|
2019
|
50,0
|
5307216,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5307216,6
|
|
|
2020
|
50,0
|
5530119,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5530119,7
|
|
|
10.2.
|
Обязательное
медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области
|
Управление
здравоохра-нения области
|
Обеспечение
уплаты взносов
на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах,
предусмотренных законодательством
|
процент
|
2013
|
100,0
|
2602200,0
|
0,0
|
2602200,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2014
|
100,0
|
3196310,3
|
0,0
|
3196310,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2015
|
100,0
|
3719456,7
|
0,0
|
3719456,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2016
|
100,0
|
3719456,7
|
0,0
|
3719456,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2017
|
100,0
|
3719456,7
|
0,0
|
3719456,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2018
|
100,0
|
3196310,3
|
0,0
|
3196310,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2019
|
100,0
|
3196310,3
|
0,0
|
3196310,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2020
|
100,0
|
3196310,3
|
0,0
|
3196310,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
10.3
|
Управление
реализацией государственной программы
|
Управление
здравоохра-нения области
|
Доля
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые
выполнены в полном объеме
|
процент
|
2013
|
95
|
103977,9
|
2038,7
|
0,0
|
0,0
|
101939,2
|
|
|
2014
|
95
|
110983,0
|
2084,1
|
0,0
|
0,0
|
108898,9
|
|
|
2015
|
95
|
147090,9
|
2084,1
|
24131,7
|
0,0
|
120875,1
|
|
|
2016
|
95
|
155775,6
|
2084,1
|
26573,1
|
0,0
|
127118,4
|
|
|
2017
|
95
|
166330,3
|
2084,1
|
26572,4
|
0,0
|
137673,8
|
|
|
2018
|
95
|
148833,6
|
2073,3
|
0,0
|
0,0
|
146760,3
|
|
|
2019
|
95
|
155291,0
|
2073,3
|
0,0
|
0,0
|
153217,7
|
|
|
2020
|
95
|
161726,2
|
2073,3
|
0,0
|
0,0
|
159652,9
|
|
|
10.4.
|
Обеспечение
деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих
бухгалтерское обслуживание подведомственных учреждений
|
2013
|
95
|
11176,0
|
0,0
|
11176,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2014
|
95
|
11747,2
|
0,0
|
11747,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2015
|
95
|
11975,4
|
0,0
|
11975,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2016
|
95
|
12363,1
|
0,0
|
12363,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2017
|
95
|
12362,7
|
0,0
|
12362,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2018
|
95
|
13894,8
|
0,0
|
13894,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2019
|
95
|
14728,5
|
0,0
|
14728,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2020
|
95
|
15612,2
|
0,0
|
15612,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
10.5.
|
Направление
средств государственных учреждений, полученных от оказания платных услуг и
иной приносящей доход деятельности, на совершенствование оказания медицинской
помощи населению
|
Управление
здравоохра-нения области
|
Ежегодный
прирост объема привлеченных средств
|
процент
|
2013
|
|
670350,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
670350,0
|
|
|
2014
|
5
|
707900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
707900,0
|
|
|
2015
|
5
|
743300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
743300,0
|
|
|
2016
|
5
|
780500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
780500,0
|
|
|
2017
|
5
|
820000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
820000,0
|
|
|
2018
|
5
|
861000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
861000,0
|
|
|
2019
|
5
|
905000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
905000,0
|
|
|
2020
|
5
|
950250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
950250,0
|
|
|
*** в графе 12 указаны средства, предусмотренные
в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования
Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской
области
|
|
|
|
Итого по
Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
10031103,9
|
2038,7
|
2613376,0
|
0,0
|
7415689,2
|
|
|
2014
|
|
11690040,5
|
2084,1
|
3208057,5
|
0,0
|
8479898,9
|
|
|
2015
|
|
13007023,0
|
2084,1
|
3755563,8
|
0,0
|
9249375,1
|
|
|
2016
|
|
13527195,4
|
2084,1
|
3758392,9
|
0,0
|
9766718,4
|
|
|
2017
|
|
14610349,7
|
2084,1
|
3758391,8
|
0,0
|
10849873,8
|
|
|
2018
|
|
14765123,9
|
2073,3
|
3210205,1
|
0,0
|
11552845,5
|
|
|
2019
|
|
15280398,8
|
2073,3
|
3211038,8
|
0,0
|
12067286,7
|
|
|
2020
|
|
15795348,5
|
2073,3
|
3211922,5
|
0,0
|
12581352,7
|
|
|
|
Всего по
Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2020
|
|
108706583,7
|
16595,0
|
26726948,4
|
0,0
|
81963040,3
|
|
|
11.
Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части
строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»
|
|
|
11.1.
|
Проектирование,
строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра
|
Управление
инвестиций области
управление
здравоохра-нения области
|
Младенческая
смертность;
материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с
преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость
детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу телар
|
в
соответ-ствии с разделом 11«Модер-низация здравоох-ранения Тамбовской
облас-ти в части строитель-ства перина-тального центра на 2014-
2016 годы»
приложение № 12 к государст-венной программе
|
2014
|
в соот-ветствии с разделом
11«Модер-низация здравоох-ранения Тамбовской области в части строи-тельства
перина-тального центра на 2014-
2016 годы» приложение № 12 к
госу-дарствен-
ной про-
грамме
|
2443118,8*
|
0,0
|
335654,1*
|
0,0
|
2107464,7**
|
|
|
2015
|
282467,5*
|
0,0
|
282467,5*
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2016
|
52186,6*
|
0,0
|
52186,6*
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
11.2.
|
Строительство
инженерной инфраструктуры к перинатальному центру
|
Управление
инвестиций области
управление
здравоохра-нения области
|
Ввод объекта в
эксплуатацию
|
объект
|
2014
|
1
|
85838,9*
|
0,0
|
85838,9*
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2016
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
11.3.
|
Профессиональная
подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического
усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных
стажировках
|
Управление
здравоохра-нения области
|
Количество
медицинских работников, прошедших обучение для работы в перинатальном центре
|
Человек
|
2014
|
15
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2015
|
60
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2016
|
63
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2017
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2018
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2019
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2020
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Итого по
Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2014
|
|
2528957,7
|
0,0
|
421493,0***
|
0,0
|
2107464,7**
|
|
|
2015
|
|
282967,5
|
0,0
|
282967,5***
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2016
|
|
52686,6
|
0,0
|
52686,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2017
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2018
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2019
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2020
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
Всего по
Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2020
|
|
2864611,8
|
0,0
|
757147,1
|
0,0
|
2107464,7**
|
|
|
* расходы предусмотрены в лимитах областной
адресной инвестиционной программы;
** средства бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт
в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тамбовской области;
*** с учетом бюджетных ассигнований,
предусмотренных в законе о бюджете Тамбовской области и неизрасходованных в
2014 году - 230280,9 тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по
Программе
|
|
|
|
2013
|
|
12551887,2
|
645424,3
|
4467173,7
|
0,0
|
7439289,2
|
|
|
2014
|
|
17140090,1
|
651398,0
|
5649078,5
|
0,0
|
10839613,6
|
|
|
2015
|
|
15653933,5
|
417182,5
|
5614825,9
|
0,0
|
9621925,1
|
|
|
2016
|
|
15389425,3
|
165721,4
|
5205835,5
|
0,0
|
10017868,4
|
|
|
2017
|
|
16418628,3
|
165721,4
|
5128308,1
|
0,0
|
11124598,8
|
|
|
2018
|
|
17099881,3
|
137821,1
|
5177239,7
|
0,0
|
11784820,5
|
|
|
2019
|
|
17510830,7
|
137821,1
|
5284122,9
|
0,0
|
12088886,7
|
|
|
2020
|
|
18124161,8
|
137821,1
|
5403188,0
|
0,0
|
12583152,7
|
|
|
|
Всего по
Программе
|
|
|
|
2013-2020
|
|
129888838,2
|
2458910,9
|
41929772,3
|
0,0
|
85500155,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|