Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 20.06.2013 № 640

пунктам.

     Внебюджетными    источниками    являются    средства    открытого

акционерного  общества  «Российские   железные   дороги»,   областного

государственного бюджетного учреждения аэропорт «Тамбов»  от  оказания

платных услуг  (работ),  предприятий  (организаций)  и  индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров.

     Также прорабатывается вопрос по привлечению средств  Федерального

государственного унитарного предприятия «Государственная корпорация по

организации  воздушного  движения  в  Российской  Федерации»  в  сумме

140000,0   тыс.  рублей  на  строительство  приводных  радиостанций  и

светосигнального оборудования.

     Объемы   бюджетных   ассигнований   уточняются    ежегодно    при

формировании областного бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  на

плановый период.

     Ресурсное   обеспечение   реализации   мероприятий   подпрограммы

представлено в приложении N 3 к госпрограмме.

 

                 7. Механизмы реализации госпрограммы

 

     Механизм реализации  госпрограммы  предусматривает  использование

рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики

в  области  дорожного  хозяйства  и  транспорта  с  учетом   интересов

хозяйствующих субъектов Тамбовской области.

     Механизм   выполнения   поставленных   в    госпрограмме    задач

основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой

реализацию определенного перечня мероприятий.

     Ответственным  исполнителем  госпрограммы   является   управление

автомобильных дорог области (до 2017 года),  управление  автомобильных

дорог  и  транспорта  области (с 2017 года). (В редакции Постановления

Администрации Тамбовской области от 26.05.2017 № 485)

     Соисполнителями   госпрограммы   являются  управление  транспорта

области, управление инвестиций области, финансовое управление области,

комитет по управлению имуществом области. (В   редакции  Постановления

Администрации Тамбовской области от 31.10.2014 г. N 1335)

     Ответственный  исполнитель  в  процессе  реализации   программных

мероприятий:

     организует и координирует реализацию  госпрограммы,  обеспечивает

целевое и эффективное использование средств, несет ответственность  за

своевременную  и  качественную  реализацию  программных   мероприятий,

принимает решение о внесении изменений в госпрограмму в соответствии с

установленными требованиями  и  несет  ответственность  за  достижение

целевых индикаторов и показателей госпрограммы в целом и в части,  его

касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

     с  учетом  результатов  оценки   эффективности   госпрограммы   и

выделенных на реализацию в текущем году  финансовых  средств  уточняет

целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним,  механизм

реализации госпрограммы, разрабатывает и представляет для согласования

и утверждения в  установленном  порядке  соответствующие  изменения  в

госпрограмму;

     предоставляет  по  запросам  управления  экономической   политики

администрации области сведения о реализации госпрограммы;

     запрашивает  у   соисполнителей   информацию,   необходимую   для

проведения оценки эффективности госпрограммы и  подготовки  отчетов  о

ходе реализации и оценке эффективности госпрограммы;

     разрабатывает  дополнительные  меры  по  привлечению  средств  из

федерального бюджета и внебюджетных источников;

     подготавливает отчеты и пояснительную  записку  по  установленным

формам,  представляет   их   в   управление   экономической   политики

администрации области.

     Соисполнители госпрограммы:

     разрабатывают  и  осуществляют   реализацию   подпрограмм   и/или

основных мероприятий госпрограммы, в отношении  которых  они  являются

соисполнителями;

     обеспечивают целевое и эффективное использование средств;

     несут  ответственность  за  целевые  индикаторы   в   части,   их

касающейся;

     представляют  в  установленный  срок  ответственному  исполнителю

необходимую информацию для подготовки ответов  на  запросы  управления

экономической политики администрации области, а также  отчеты  о  ходе

реализации мероприятий госпрограммы;

     представляют ответственному исполнителю госпрограммы  информацию,

необходимую  для  проведения  оценки  эффективности   госпрограммы   и

подготовки отчетов о ходе реализации госпрограммы;

     представляют ответственному исполнителю госпрограммы копии актов,

подтверждающих сдачу и прием в  эксплуатацию  объектов,  строительство

которых  завершено,  актов  выполнения  работ   и   иных   документов,

подтверждающих исполнение обязательств по заключенным  государственным

контрактам в рамках реализации мероприятий госпрограммы.

     Исполнители   программных    мероприятий    определяются    после

утверждения госпрограммы на конкурсной основе либо в  ином  порядке  в

соответствии с законодательством  о  размещении  заказов  на  поставки

товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и

муниципальных нужд.

     В    целях    установления    правовых,     организационных     и

финансово-экономических  основ  транспортного  обслуживания,  а  также

установления   единых   подходов  в  сфере  организации  транспортного

обслуживания населения Тамбовской области разработаны Закон Тамбовской

области   «Об   организации   транспортного   обслуживания   населения

Тамбовской  области»  и  подзаконные  нормативные  правовые  акты. 

редакции     Постановления     Администрации     Тамбовской    области

от 25.05.2015 № 502)

     Финансирование госпрограммы осуществляется из бюджетов  различных

уровней в соответствии с лимитами бюджетных  обязательств  на  текущий

год, в том числе в форме предоставления субсидий.

     Механизм  реализации   госпрограммы   предусматривает   ежегодное

формирование рабочих документов: организационного  плана  действий  по

реализации  мероприятий  каждой  подпрограммы  с  учетом   привлечения

внебюджетных источников, перечня проектов  по  реализации  программных

мероприятий, проведения конкурсов на исполнение  конкретных  проектов,

проектов   соглашений   (договоров),   заключаемых   с   исполнителями

программных мероприятий по итогам конкурсов.


 

Приложение № 1

к государственной программе «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020 годы

 

 

Перечень

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значений

 

(В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 28.12.2017 № 1361)

 

№ 

п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей

2011год

2012 год базовый

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Государственная программа Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020 годы

1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

процент

68,7

65,3

52,8

51,9

51,1

50,3

49,5

48,7

47,9

47,1

2.

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году)

процент

0

3,4

15,9

16,8

17,3

18,1

18,9

20,7

21,5

22,3

3.

Перевезено пассажиров автомобильным транспортом

 млн. чел.

92,4

92,9

92,9

93,0

93,1

108,0

71,0

71,0

71,0

71,0

4.

Пассажирооборот автомобильного транспорта

 млн. пасс-км

1092,7

1095,1

1096,0

1097,0

1098,0

1269,1

925,0

925,0

925,0

925,0

5.

Пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

 млн. пасс-км

70,2

70,2

66,6

53,0

27,0

43,3

40,0

40,0

40,0

40,0

6.

Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом

 тыс. чел.

7,9

13,2

25,7

27,6

25,0

18,0

31,0

31,5

34,5

37,0

7.

Количество высоко-квалифицирован-ных работников

чел.

 

 

219

236

253

270

287

295

329

346

8.

Количество созданных модернизирован-ных высокопроизводи-тельных рабочих мест

чел.

 

 

201

227

256

291

337

405

539

646

9.

Объем замещения жидкого топлива компримированным природным газом (метаном)

 тыс. м3/год

 

 

 

 

291,6

1070, 4

2500,0

3000,0

3500,0

4000,0

Подпрограмма «Совершенствование и развитие автомобильных дорог»

10.

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) и местного значения, в том числе:

км

9457,1

16711,5

18856,7

18856,7

18877,6

18790,7

18828,25

18828,25

18831,1

18857,1

10.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения

км

2000,3

2000,3

2000,3

2000,3

2000,3

1995,1

1995,1

1995,1

1995,1

2002,1

10.2.

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

7456,8

14711,2

16856,4

16856,4

16877,3

16795,6

16833,15

16833,15

16836,0

16855,0

11.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок)1, в том числе:

км/п. м

46,239

42,864/ 30,460

57,77

66,33

51,244

41,842

38,442

12,379

27,588

86,0

11.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения1

км/п. м

11,313

12,761/30,460

9,361

10,201

14,25

14,91

3,65

11,401

10,0

47

11.2.

автомобильных дорог общего пользования местного значения1

км/п. м

34,926

30,103

48,409

56,129

36,994

26,932

35,455

0,978

17,588

39,0

12.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (меж-муниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог1, в том числе:

км

43,214

37,629

52,979

28,449

29,129

24,094

23,673

0,0

2,847

26

12.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения

км

8,789

7,526

4,57

3,737

0

0

0

0

0

7

12.2.

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

34,926

30,103

48,409

24,712

29,129

24,094

23,673

0,0

2,847

19

13.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:

км

2,524

5,235

4,791

37,881

22,115

17,748

14,769

12,379

24,741

60

13.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения

км

2,524

5,235

4,791

6,464

14,25

14,91

3,65

11,401

10,0

40

13.2.

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

0

0

0

31,417

7,865

2,838

11,119

0,978

14,741

20

14.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:

км

4197,89

8785,26

10046,6

10384,7

10510,7

10581,9

10636,1

10652,1

10703,3

10750,7

14.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения

км

626,09

694,1

944,1

962,1

978,1

991,6

1007,5

1023,5

1039,4

1059,1

14.2.

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

3571,8

8091,2

9102,5

9422,7

9532,6

9590,3

9628,6

9628,6

9663,9

9691,6

15.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или меж-муниципального, а так же местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

%

х

х

х

х

х

56,3

56,5

56,6

56,8

57,0

16.

Количество населенных пунктов, получивших в отчетном году автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием

единица

3

9

19

3

5

3

10

0

0

13

17.

Протяженность капитально отремонтирован-ных автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них, в том числе:

км/п. м

0/ 4,58

0/29,15

0,175/ 16,08

0

12,6/

65,3

5,011/

106,4

0,0/

128,14

0,0

26,6

20,0

17.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения

км/п. м

0/ 4,58

0/29,15

0,175

0

12,6/

65,3

5,011/

106,4

0,0/

128,14

0,0

26,6

20,0

18.

Протяженность отремонтирован-ных автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них, в том числе:

км/п. м

66,3/ 477,015

116,713/

26,0

176,23

61,258/ 44,2

114,268/ 68,2

242851

102,464/

193,29

52,013/

52,92

109,09

98,0

18.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения

км/п. м

27,874/ 398,165

28,231

129,096

4,038

5,1

73,766

9,1/

193,29

13,331/

52,92

38,83

70

18.2.

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км/п. м

38,415/ 78,85

88,482/26,0

46,959

57,22/ 44,2

109,168/ 68,2

169,085

93,365

38,682

70,26

28

19.

Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, в том числе:

км

66,3/ 481,599

116,713/ 55,15

176,405/16,05

61,258/ 44,2

126,868/ 133,5

247,862/

106,4

102,464/

321,43

52,013/

52,92

135,69

118

19.1.

автомобильных дорог общего пользования регионального (меж-муниципального) значения

км

27,874/ 432,745

28,231/ 29,15

129,271/16,08

4,038

17,7/ 65,3

78,777/ 161,86

9,1/

321,43

13,331/

52,92

65,43

90

19.2.

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

38,415/ 78,85

88,482/ 26,0

46,959

57,22/ 44,2

109,168/ 68,2

169,085

93,365

38,682/

0,0

70,26

28

20.

Количество дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог регионального значения

единица

21

65

50

47

45

45

42

42

40

37

21.

Количество построенных объектов с применением композиционных материалов

единица

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

22.

Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии

%

 

 

 

 

 

6,25

20,0

 

 

 

23.

Штатная численность работников управления

чел.

 

 

 

 

12

12

12

 

 

 

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»

24.

Регулярность движения автобусов

процент

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

25.

Количество оборотных рейсов между областным центром и административ-ными центрами муниципальных образований в год

единица

 

 

21170

21170

21170

21228

21170

21170

21170

21228

26.

Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом

 тыс. чел.

15,1

14,6

12,6

13,2

13,2

13,3

13,5

6,3

6,3

13,6

27.

Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта

единица

10

10

10

44

4

5

20

5

5

6

28.

Количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей

единица

35

37

38

34

35

36

37

38

39

40

29.

Количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающихся) железнодорожным транспортом

 тыс. чел.

292,0

244,1

201,0

170,0

85,0

87,5

90,0

92,5

95,0

97,5

30.

Количество выполненных парных авиарейсов

единица

305

407

395

408

398

300

594

550

600

650

31.

Количество приобретенных единиц спец-автотранспорта, спецтехники и оборудования

единица

2

2

1

3

1

1

3

1

1

3

32.

Штатная численность работников управления

чел.

 

 

 

 

19

17

 

 

 

 

Подпрограмма «Расширение использования газомоторного топлива»

33.

Совокупная мощность проектируемых автомобильных газонаполни-тельных компрессорных станций

м3/час

 

 

 

 

4800

8000

6500

8200

9900

12000

34.

Обновление парка транспортных средств, работающих на компримирован-ном природном газе (автобусов категорий М2 и М3), за весь период реализации

единица

 

 

 

 

18

28

65

91

119

147

35.

Доля транспорта, не использующего жидкое топливо, в общем парке пассажирского подвижного состава

процент

 

 

 

 

0,01

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10


Информация по документу
Читайте также