|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1112
Документ имеет не последнюю редакцию.
Приложение 2 к Подпрограмме 2 (В редакции Постановления Правительства Вологодской области
от 09.06.2014 № 497)
Прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей по Подпрограмме 2
Приложение 3 к Подпрограмме 2 СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 2 |-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------| |N п/п |Задачи, направленные на достижение |Наименование индикатора (показателя) |Ед. измерения |Значения показателей | | |цели | | | | |-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | |-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 | |-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| |1. |Снижение заболеваемости туберкулезом |заболеваемость туберкулезом |на 100 тыс. населения |32,9 |33,5 |33 |32,5 |32 |31,5 |30,5 |30,2 |30 | |-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| |2. |Снижение смертности от туберкулеза |смертность от туберкулеза |на 100 тыс. населения |7,2 |7,0 |7,0 |7,0 |6,9 |6,8 |6,8 |6,8 |6,8 | |-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| |3. |Увеличение доли абациллированных |увеличение доли абациллированных |процент |37,4 |42,5 |47,5 |52,5 |56 |60 |65 |70 |75 | | |больных туберкулезом от числа больных |больных туберкулезом от числа больных | | | | | | | | | | | | |туберкулезом с бактериовыделением |туберкулезом с бактериовыделением | | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| |4. |Совершенствование оказания |доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих|процент |21 |21 |21,5 |21,5 |22 |22,5 |22,5 |23 |23,5 | | |специализированной медицинской помощи |антиретровирусную терапию, от числа | | | | | | | | | | | | |лицам, инфицированным вирусом |состоящих на диспансерном учете | | | | | | | | | | | | |иммунодефицита человека, гепатитами B | | | | | | | | | | | | | |и C | | | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| | | |ожидаемая продолжительность жизни |лет |40 |45 |49 |54 |62,7 |63 |64 |65 |65,7 | | | |ВИЧ-инфицированных лиц, получающих | | | | | | | | | | | | | |антиретровирусную терапию в | | | | | | | | | | | | | |соответствии с действующими стандартами| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| |5. |Модернизация наркологической службы |число наркологических больных, |число наркологических больных, |7,22 |7,8 |8 |8,2 |8,5 |8,7 |9 |9,1 |9,5 | | |области |находящихся в ремиссии от 1 года до 2 |находящихся в ремиссии, на 100 | | | | | | | | | | | | |лет |наркологических больных | | | | | | | | | | | | | |среднегодового контингента | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| | | |число наркологических больных, |число наркологических больных, |4,81 |4,99 |5,3 |5,8 |6 |6,5 |7 |7,6 |8,1 | | | |находящихся в ремиссии более 2 лет |находящихся в ремиссии, на 100 | | | | | | | | | | | | | |наркологических больных | | | | | | | | | | | | | |среднегодового контингента | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| | | |число больных алкоголизмом, находящихся|число больных алкоголизмом, |7,57 |7,9 |8,3 |8,9 |9,2 |9,5 |9,9 |10,5 |11 | | | |в ремиссии от 1 года до 2 лет |находящихся в ремиссии, на 100 | | | | | | | | | | | | | |больных алкоголизмом | | | | | | | | | | | | | |среднегодового контингента | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| | | |число больных алкоголизмом, находящихся|число больных алкоголизмом, |4,72 |5,1 |5,6 |5,9 |6,1 |6,5 |7 |7,3 |8,0 | | | |в ремиссии более 2 лет |находящихся в ремиссии, на 100 | | | | | | | | | | | | | |больных алкоголизмом | | | | | | | | | | | | | |среднегодового контингента | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| |6. |Совершенствование методов диагностики |доля больных психическими |процент |12,98 |13 |13,1 |13,2 |13,15 |13,1 |13,05 |13 |12,95 | | |и лечения психических расстройств, |расстройствами, повторно | | | | | | | | | | | | |внедрение современных методов |госпитализированных в течение года | | | | | | | | | | | | |психосоциальной терапии и | | | | | | | | | | | | | |психосоциальной реабилитации | | | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| |7. |Совершенствование оказания |смертность от ишемической болезни |на 100 тыс. населения |464,2 |439,9 |418,5 |410,2 |401,7 |389,5 |371,4 |366,6 |355,8 | | |специализированной медицинской помощи |сердца | | | | | | | | | | | | |больным сердечно-сосудистыми | | | | | | | | | | | | | |заболеваниями | | | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| | | |смертность от цереброваскулярных |на 100 тыс. населения |260,3 |254,5 |232,1 |221,7 |218,6 |217,9 |213,9 |209,1 |208,4 | | | |заболеваний | | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| |8. |Совершенствование оказания |удельный вес больных злокачественными |процент |51,6 |51,9 |52,2 |52,5 |52,8 |53,2 |53,6 | 54,1 |54,5 | | |специализированной медицинской помощи |новообразованиями, состоящих на учете с| | | | | | | | | | | | |больным онкологическими заболеваниями |момента установления диагноза 5 лет и | | | | | | | | | | | | | |более | | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| | | |одногодичная летальность больных со |процент |27,1 |26,7 |26 |25,7 |25,5 |25 |24,6 |24 |23,7 | | | |злокачественными новообразованиями | | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| |9. |Совершенствование оказания |больничная летальность пострадавших в |процент |4,2 |4,15 |4,12 |4,1 |4,1 |3,98 |3,96 |3,92 |3,9 | | |специализированной медицинской помощи |результате дорожно-транспортных | | | | | | | | | | | | |пострадавшим в |происшествий | | | | | | | | | | | | |дорожно-транспортных происшествиях | | | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| | | |доля выездов бригад скорой медицинской |процент |83,3 |86,5 |86,5 |86,5 |86,8 |87,8 |89,5 |89,9 |90 | | | |помощи со временем доезда до больного | | | | | | | | | | | | | |менее 20 минут | | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| |10. |Поддержка развития инфраструктуры |доля станций переливания крови, |процент |70 |80 |90 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |скорой, специализированной, в том |обеспечивающих современный уровень | | | | | | | | | | | | |числе высокотехнологичной, медицинской|качества и безопасности компонентов | | | | | | | | | | | | |помощи, службы крови |крови | | | | | | | | | | | |-------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------| Приложение 3 к Государственной программе (В редакции Постановления Правительства Вологодской области
от 09.06.2014 № 497)
ПОДПРОГРАММА "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3) Паспорт Подпрограммы 3 |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------| |Наименование Подпрограммы 3 |"Совершенствование системы территориального планирования Вологодской | | |области" | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------| |Ответственный исполнитель |департамент здравоохранения области | |Подпрограммы 3 | | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------| |Цель Подпрограммы 3 |обеспечение эффективности управления Государственной программой | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------| |Задачи Подпрограммы 3 |организация исполнения мероприятий Государственной программы; | | |оценка медико-демографического состояния территории; | | |анализ материально-технического потенциала государственных | | |медицинских организаций | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------| |Целевые индикаторы и |доля мероприятий Государственной программы, | |показатели Подпрограммы 3 |запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------| |Этапы и сроки реализации |Подпрограмма 3 реализуется в два этапа: | |Подпрограммы 3 |1 этап: 2014-2016 годы; | | |2 этап: 2017-2020 годы | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------| |Объемы бюджетных ассигнований|всего - 39155963,85 тыс. руб., в том числе по годам: |
|Подпрограммы 3 |2014 год - 4761238,3 тыс. руб., | | |2015 год - 5269636,2 тыс. руб., | | |2016 год - 5269636,2 тыс. руб., | | |2017 год - 5548926,92 тыс. руб., | | |2018 год - 5831922,19 тыс. руб., | | |2019 год - 6106022,54 тыс. руб., | | |2020 год - 6368581,5 тыс. руб., | | |из них: | | |средства областного бюджета (собственные средства) - | | |474650,35 тыс. руб., в том числе по годам: | | |2014 год - 63060,0 тыс. руб., | | |2015 год - 63060,0 тыс. руб., | | |2016 год - 63060,0 тыс. руб., | | |2017 год - 66402,18 тыс. руб., | | |2018 год - 69788,69 тыс. руб., | | |2019 год - 73068,76 тыс. руб., | | |2020 год - 76210,72 тыс. руб., | | |средства областного бюджета, направляемые на реализацию | | |территориальной программы ОМС, - 38664056,54 тыс. руб., в | | |том числе по годам: | | |2014 год - 4695883,1 тыс. руб., | | |2015 год - 5204283,9 тыс. руб., | | |2016 год - 5204283,9 тыс. руб., | | |2017 год - 5480110,95 тыс. руб., | | |2018 год - 5759596,6 тыс. руб., | | |2019 год - 6030297,65 тыс. руб., | | |2020 год - 6289600.44 тыс. руб., | | |средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - | | |6879.8 тыс, руб., в том числе по годам: | | |2014 год - 2295,2 тыс. руб., | | |2015 год - 2292,3 тыс. руб., | | |2016 год - 2292,3 тыс. руб. | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------| |Ожидаемые результаты |Выполнение мероприятий Государственной программы в полном объеме | |реализации Подпрограммы 3 | | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------| 1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 3 Задачей департамента здравоохранения области является разработка и реализация системы мер по охране здоровья граждан на территории области, включая организацию профилактических мероприятий и оказание медицинской и лекарственной помощи. Учитывая значимость охраны здоровья граждан как системы мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического) характера, а также улучшения демографической ситуации в области, департамент здравоохранения области в рамках предоставленных полномочий обеспечивает доступность и качество медицинской помощи, а также осуществляет взаимодействие в целях обеспечения прав граждан в сфере охраны здоровья. Значительную роль в развитии здравоохранения имеет система территориального планирования. Конкретное размещение лечебных учреждений осуществляется и рассматривается в генеральных планах г. Вологды, г. Череповца и районных центров, являющихся центрами систем расселения. Для повышения доступности и качества медицинской помощи департамент здравоохранения области готовит предложения для разработки перспективных схем территориального планирования инфраструктуры в сфере здравоохранения области. В связи с этим разрабатываются предложения по увеличению сети поликлиник и их структурных подразделений (офисов врача общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов) с применением механизма государственно-частного партнерства в новых микрорайонах городов и населенных пунктов. В рамках осуществления бюджетных полномочий администратора доходов областного бюджета, распорядителя и получателя средств областного бюджета предусматривается предоставление межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета с целью реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, являющейся составной частью Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Вологодской области, принимаемой ежегодно на территории области. 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы 3 Цель - обеспечение эффективности управления Государственной программой. Основные задачи, решение которых обеспечит достижение цели:
организация исполнения мероприятий Государственной программы;
оценка медико-демографического состояния территории;
анализ материально-технического потенциала государственных медицинских организаций. Показатели, результаты, сроки и контрольные этапы реализации Подпрограммы 3 отражены в паспорте Подпрограммы 3. 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3 Вышеуказанные задачи решаются путем реализации следующих мероприятий: реализация функций исполнителей Государственной программы;
предоставление межбюджетного трансферта на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования; повышение эффективности деятельности системы здравоохранения.
Основное мероприятие 3.1 "Реализация функций департамента здравоохранения области" Цель мероприятия: обеспечение осуществления основных мероприятий Государственной программы, направленных на выполнение полномочий органов исполнительной государственной власти области в сфере реализации Подпрограммы 3. В рамках осуществления мероприятия предусматривается финансовое обеспечение деятельности департамента здравоохранения области в сфере
реализации Подпрограммы 3. В области нормативного и правового регулирования реализации мероприятий Государственной программы определен ответственный исполнитель Государственной программы - департамент здравоохранения области. Кроме того, в реализации Государственной программы принимают
участие медицинские организации и иные учреждения системы здравоохранения в рамках установленной компетенции. В качестве административных функций будет определен мониторинг реализации и контроль за реализацией мероприятий. Основное мероприятие 3.2 "Предоставление межбюджетного трансферта
на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования" Цель: обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". В рамках осуществления мероприятия предусматривается предоставление межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации и территориальный фонд обязательного медицинского страхования области. 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы
3: всего - 39155963,85 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 4761238,3 тыс. руб.,
2015 год - 5269636,2 тыс. руб.,
2016 год - 5269636,2 тыс. руб.,
2017 год - 5548926,92 тыс. руб.,
2018 год - 5831922,19 тыс. руб.,
2019 год - 6106022,54 тыс. руб.,
2020 год - 6368581,5 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственные средства) - 474650,35 ыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 63060,0 тыс. руб.,
2015 год - 63060,0 тыс. руб.,
2016 год - 63060,0 тыс. руб.,
2017 год - 66402,18 тыс. руб.,
2018 год - 69788,69 тыс. руб.,
2019 год - 73068,76 тыс. руб.,
2020 год - 76210,72 тыс. руб.,
средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС, - 38664056,54 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 4695883,1 тыс. руб.,
2015 год - 5204283,9 тыс. руб.,
2016 год - 5204283,9 тыс. руб.,
2017 год - 5480110,95 тыс. руб.,
2018 год - 5759596,6 тыс. руб.,
2019 год - 6030297,65 тыс. руб.,
2020 год - 6289600,44 тыс. руб.,
средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 6879,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 2295,2 тыс. руб.,
2015 год - 2292,3 тыс. руб.,
2016 год - 2292,3 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 1 к Подпрограмме 3. Также планируется привлечение федеральных средств - 10377,16 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 2413,79 тыс. руб.,
2018 год - 2536,9 тыс. руб.,
2019 год - 2656,13 тыс. руб.,
2020 год - 2770,34 тыс. руб.
Кроме того, на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 будут использованы средства территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1 405 559,9 тыс. руб. (В редакции Постановления Правительства Вологодской области от 09.06.2014 № 497)
Прогнозная оценка расходов представлена в приложении 2 к Подпрограмме 3. 5. Целевые показатели реализации Подпрограммы 3 Сведения о показателях Подпрограммы 3 представлены в приложении 3
к Подпрограмме 3. Методика расчета показателя
Доля мероприятий Государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме, %, рассчитывается по
формуле: Y = X / N x 100%, где:
X - количество мероприятий Государственной программы, которые выполнены в полном объеме; N - общее количество мероприятий, запланированных на отчетный год. Приложение 1 к Подпрограмме 3 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.) |------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Статус |Наименование основных мероприятий |Источник |Расходы (тыс. руб.), годы | | | |финансирования | | |------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | |------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------| | | | |предельные |предельные |предельные |потребность |потребность |потребность |потребность | | | | |объемы |объемы |объемы | | | | | |------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | 8 |9 |10 | |------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------| |Подпрограмма 3 |Совершенствование системы |всего |4761238,30 |5269636,20 |5269636,20 |5546513,13 |5829385,29 |6103366,41 |6365811,16 | | |территориального планирования | | | | | | | | | | |Вологодской области | | | | | | | | | |------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------| | | |в том числе за счет |4758943,10 |5267343,90 |5267343,90 |5546513,13 |5829385,29 |6103366,41 |6365811,16 | | | |собственных доходов | | | | | | | | | | |областного бюджета | | | | | | | | |------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------| | | |за счет средств |2295,20 |2292,30 |2292,30 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | | | |субвенций и субсидий | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | |------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------| |Основное |Реализация функций департамента |всего |65355,20 |65352,30 |65352,30 |66402,18 |69788,69 |73068,76 |76210,72 | |мероприятие 3.1 |здравоохранения области | | | | | | | | | |------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------| | | |в том числе за счет |63060,00 |63060,00 |63060,00 |66402,18 |69788,69 |73068,76 |76210,72 | | | |собственных доходов | | | | | | | | | | |областного бюджета | | | | | | | | |------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------| | | |за счет средств |2295,20 |2292,30 |2292,30 | | | | | | | |субвенций и субсидий | | | | | | | | | | |федерального бюджета | | | | | | | | |------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------| |Основное |Предоставление межбюджетных |всего за счет |4695883,10 |5204283,90 |5204283,90 |5480110,95 |5759596,60 |6030297,65 |6289600,44 | |мероприятие 3.2 |трансфертов на реализацию |собственных доходов | | | | | | | | | |территориальной программы ОМС |областного бюджета | | | | | | | | |------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------| Приложение 2 к Подпрограмме 3 (В редакции Постановления Правительства Вологодской области
от 09.06.2014 № 497)
Прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов на реализацию целей по Подпрограмме 3
Приложение 3 к Подпрограмме 3 СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 3 |----------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |N п/п |Задачи, направленные на достижение |Наименование индикатора |Ед. измерения |Значения показателей | | |цели |(показателя) | | | |----------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | |----------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 | |----------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------| |1. |Организация исполнения мероприятий |доля мероприятий |процент | | |95,00 |95,00 |95,00 |95,00 |95,00 |95,00 |95,00 | | |Государственной программы; оценка |Государственной программы, | | | | | | | | | | | | |медико-демографического состояния |запланированных на отчетный | | | | | | | | | | | | |территории; |год, которые выполнены в | | | | | | | | | | | | |анализ материально-технического |полном объеме | | | | | | | | | | | | |потенциала | | | | | | | | | | | | |----------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------| Приложение 4 к Государственной программе (В редакции Постановления Правительства Вологодской области
от 09.06.2014 № 497)
ПОДПРОГРАММА "ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4) Паспорт Подпрограммы 4 (В редакции Постановления Правительства Вологодской области
от 09.06.2014 № 497)
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||