Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 № 287
Документ имеет не последнюю редакцию.
+-----+----------------------+-------------------------+--------------+--------------+
| 1. | Приказ министерства | Ежегодная актуализация | Министерство | ежегодно, |
| | энергетики и ЖКХ | программы развития | энергетики и | до конца |
| | об утверждении | сетевой инфраструктуры и| ЖКХ | II квартала |
| |ежегодной актуализации| генерирующих мощностей | | |
| | Схемы и программ | Нижегородской | | |
| | перспективного | энергосистемы на | | |
| | развития | плановый год и два | | |
| | электроэнергетики | последующих года с | | |
| | Нижегородской области| перспективой до 2020 | | |
| | на плановый год и два| года с целью | | |
| | последующих года с | корректировки | | |
| | перспективой до 2020 | принимаемых решений на | | |
| | года в соответствии с| основании данных | | |
| | требованиями | отчетного года для | | |
| | постановления | обеспечения | | |
| | Правительства | удовлетворения | | |
| | Российской Федерации | долгосрочного и | | |
| | от 17 октября 2009 | среднесрочного спроса на| | |
| | года № 823 "О схемах | электрическую энергию | | |
| | и программах | (мощность) и тепловую | | |
| | перспективного | энергию, формирования | | |
| | развития | стабильных и | | |
| | электроэнергетики" | благоприятных условий | | |
| | | привлечения инвестиций | | |
| | | для создания эффективной| | |
| | | и сбалансированной | | |
| | | энергетической | | |
| | | инфраструктуры, | | |
| | | обеспечивающей | | |
| | | социально-экономическое | | |
| | | развитие и экологически | | |
| | | ответственное | | |
| | | использование энергии и | | |
| | | энергетических ресурсов | | |
| | | на территории | | |
| | | Нижегородской области | | |
| | | | | |
+-----+----------------------+-------------------------+--------------+--------------+
| Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных |
| ресурсов" |
| |
+------------------------------------------------------------------------------------+
| Основное мероприятие. Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции|
| и модернизации резервных топливных хозяйств |
| |
+-----+----------------------+-------------------------+--------------+--------------+
| 1. | Постановление | Постановление направлено| Министерство | Разраба- |
| | Правительства | на своевременное и | энергетики и | тывается |
| | Нижегородской области| качественное обеспечение| ЖКХ | ежегодно в |
| | "О подготовке | мероприятий по | | рамках |
| | объектов | подготовке объектов ЖКХ | | подготовки к |
| | жилищно-коммунального| и | | отопительному|
| | хозяйства, социальной| топливно-энергетического| | сезону |
| | сферы и топливно- | хозяйства к работе в | | |
| | энергетического | зимних условиях на | | |
| | комплекса | источниках | | |
| | Нижегородской области| теплоэнергоснабжения и | | |
| | к осенне-зимнему | системах газового | | |
| | периоду" | хозяйства. | | |
| | | | | |
+-----+----------------------+-------------------------+--------------+--------------+
| Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской |
| области" |
| |
+------------------------------------------------------------------------------------+
| Не требует принятия новых нормативных правовых актов |
| |
+------------------------------------------------------------------------------------+
Строки введены постановлением Правительства области от 30.07.2014
№ 503
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива" |
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Информация представлена в подпункте 3.5.2.6 Программы |
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области
от 07.06.2016 № 338)
2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
осуществляется в рамках подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция
систем газоснабжения Нижегородской области" и подпрограммы 5
"Развитие рынка газомоторного топлива. (В редакции Постановления
Правительства Нижегородской области от 02.10.2015 № 631)
2.8. Участие в реализации государственной программы
государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с
участием Нижегородской области, общественных, научных и иных
организаций, а также внебюджетных фондов
Прогнозные расходы организаций иных форм собственности в
реализации государственной программы приведены в таблице 5.
2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Информация по ресурсному обеспечению государственной программы
за счет средств областного бюджета приведена в таблице 4, за счет
всех источников финансирования в таблице 5.
Таблица 4. Ресурсное
обеспечение реализации
государственной программы за
счет средств областного бюджета
|
Статус
|
Подпрограмма
государственной программы
|
Государственный заказчик-
координатор, соисполнители
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Государственная программа
|
"Энергоэффективность
и развитие энергетики Нижегородской области"
|
всего
|
87 500
|
115 785,8
|
19 480,10
|
77 572,80
|
116 206,20
|
368815,10
|
387 038,5
|
|
|
|
Министерство энергетики и ЖКХ
|
0
|
100 562,9
|
19 480,10
|
77 572,80
|
116 206,20
|
368815,10
|
387 038,5
|
|
|
|
Министерство транспорта и автомобильных
дорог
|
87 500
|
15 222,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма 1
|
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности"
|
всего
|
0
|
2 186,0
|
1 685,2
|
1 685,2
|
1 685,2
|
1 685,2
|
2 261,5
|
|
|
|
Министерство энергетики и ЖКХ
|
0
|
2 186,0
|
1 685,2
|
1 685,2
|
1 685,2
|
1 685,2
|
2 261,5
|
|
Подпрограмма 2
|
"Развитие и модернизация
электроэнергетики"
|
всего
|
0
|
2 000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Министерство энергетики и ЖКХ
|
0
|
2 000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма 3
|
"Энергетическая безопасность в
сфере использования топливных ресурсов"
|
всего
|
0
|
564,0
|
496,3
|
496,3
|
496,3
|
496,3
|
872,2
|
|
|
|
Министерство энергетики и ЖКХ
|
0
|
564,0
|
496,3
|
496,3
|
496,3
|
496,3
|
872,2
|
|
Подпрограмма 4
|
"Расширение и реконструкция систем
газоснабжения Нижегородской области"
|
Министерство энергетики и ЖКХ
|
0
|
95 812,9
|
17 298,60
|
75 391,30
|
114 024,70
|
366 633,60
|
383 904,8
|
|
Подпрограмма 5
|
"Развитие рынка газомоторного
топлива"
|
Министерство транспорта и автомобильных
дорог
|
87 500
|
15 222,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Таблица 5. Прогнозная оценка
расходов на реализацию
государственной программы за
счет всех источников
|
Статус
|
Наименование подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской
области"
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
2 419 987,75
|
20 036 520,01
|
1 239 138,89
|
13 709 946,11
|
11 946 572,00
|
15 042 423,3
|
20 479 265,6
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
87 500,00
|
115 785,80
|
19 480,10
|
77 572,80
|
116 206,20
|
368 815,10
|
387 038,5
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
1 591 734,70
|
46 565,47
|
5 897,10
|
843 824,00
|
44 109,10
|
77 839,70
|
79 357,5
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
361 666,45
|
101 079,18
|
0
|
365 578,00
|
15 111,20
|
10 372,20
|
3 097,00
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
379 086,6
|
12 314 563,56
|
741 801,69
|
11 816 301,31
|
11 008 755,50
|
9 887 916,30
|
10 280 202,60
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
7 458 526,00
|
471 960,00
|
606 670,00
|
762 390,00
|
4 697 480,00
|
9 729 570,00
|
|
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности"
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
2 186,00
|
1 685,20
|
1 685,20
|
1 685,20
|
1 685,20
|
2 261,50
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
2 186,00
|
1 685,20
|
1 685,20
|
1 685,20
|
1 685,20
|
2 261,50
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 1.1
|
Субсидии на реализацию в сфере
жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
2 186,00
|
1 685,2
|
1 685,20
|
1 685,20
|
1 685,20
|
2 261,50
|
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
2 186,00
|
1 685,2
|
1 685,20
|
1 685,20
|
1 685,20
|
2 261,50
|
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие и
модернизация электроэнергетики"
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
19 291 526,00
|
621 960,00
|
10 606 670,00
|
9 362 390,00
|
11 897 480,00
|
19 329 570,00
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
2 000,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
11 831 000,00
|
150 000,00
|
10 000 000,00
|
8 600 000,00
|
7 200 000,00
|
9 600 000,00
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
7 458 526,00
|
471 960,00
|
606 670,00
|
762 390,00
|
4 697 480,00
|
9 729 570,00
|
|
Основное мероприятие 2.1
|
Реализация мероприятий по технической
модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в
рамках инвестиционных программ организаций
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
19 289 526,00
|
621 960,00
|
10 606 670,00
|
9 362 390,00
|
11 897 480,00
|
19 329 570,00
|
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
11 831 000,00
|
150 000,00
|
10 000 000,00
|
8 600 000,00
|
7 200 000,00
|
9 600 000,00
|
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
7 458 526,00
|
471 960,00
|
606 670,00
|
762 390,00
|
4 697 480,00
|
9 729 570,00
|
|
Основное мероприятие 2.2
|
Выполнение работы по разработке схемы и
программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на
2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
2 000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
2 000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма 3 "Энергетическая
безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
59 553,50
|
24 813,9
|
31 306,11
|
30 445,3
|
16 944,50
|
20 074,8
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
564,00
|
496,30
|
496,30
|
496,30
|
496,3
|
872,20
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
58 989,50
|
24 317,69
|
30 809,81
|
29 949,0
|
16 448,2
|
19 202,60
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 3.1
|
Осуществление контроля качества
топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
564,00
|
496,30
|
496,30
|
496,30
|
496,30
|
872,20
|
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
564,00
|
496,30
|
496,30
|
496,30
|
496,30
|
872,20
|
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 3.2
|
Проведение мероприятий по содержанию,
ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
58 989,50
|
24 317,69
|
30 809,81
|
29 949,0
|
16 448,20
|
19 202,60
|
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
58 989,50
|
24 317,69
|
30 809,81
|
29 949,0
|
16 448,20
|
19 202,60
|
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма 4 "Расширение и
реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
379 086,6
|
536 022,66
|
580 725,70
|
1 739 668, 80
|
2 110 119, 50
|
2 551 740,40
|
1 117 036,0
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
95 812,90
|
17 298,60
|
75 391,30
|
114 024,70
|
366 633,60
|
383 904,8
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
18 902,90
|
5 897,10
|
14 022,00
|
20 839,30
|
66 851,30
|
72 131,2
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
379 086, 60
|
421 306,86
|
557 530,00
|
1 650 255,50
|
1 975 255,50
|
2 118 255,00
|
661 000,00
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 4.1
|
Строительство новых и реконструкция
существующих газораспределительных сетей
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
112 736,20
|
21 453,70
|
87 671,3
|
133 122,00
|
431 742,90
|
449 012,60
|
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
94 823,10
|
16 427,60
|
74 520,3
|
113 153,7
|
365 762,6
|
380 393,1
|
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
17 913,10
|
5 026,10
|
13 151,00
|
19 968,3
|
65 980,3
|
68 619,5
|
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 4.2
|
Предоставление субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на
предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по
кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных
организациях
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
1 979,60
|
1 742,00
|
1 742,00
|
1 742,00
|
1 742,00
|
7 023,40
|
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
989,80
|
871,00
|
871,00
|
871,00
|
871,00
|
3 511,70
|
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
989,80
|
871,00
|
871,00
|
871,00
|
871,00
|
3 511,70
|
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 4.3
|
Строительство, модернизация газовых
сетей, строительство баз газового хозяйства
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
354 086, 60
|
416 306,86
|
343 530,00
|
341 255,50
|
341 255,50
|
341 255,50
|
0
|
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
354 086, 60
|
416 306,86
|
343 530,00
|
341 255,50
|
341 255,50
|
341 255,50
|
0
|
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 4.4
|
Увеличение пропускной способности
существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения
природным газом
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
25 000, 00
|
5 000,00
|
214 000,0
|
1 309 000,0
|
1 634 000,0
|
1 777 000,0
|
661 000,0
|
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
25 000,00
|
5 000,00
|
214 000,0
|
1 309 000,0
|
1 634 000,0
|
1 777 000,0
|
661 000,0
|
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма 5 "Развитие рынка
газомоторного топлива"
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
2 040 901, 15
|
147 231,85
|
9 954,00
|
1 330 616, 00
|
441 932,00
|
574 573,20
|
10 323,30
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
87 500, 00
|
15 222,90
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
1 591 734, 70
|
27 662,57
|
0
|
829 802,00
|
23 269,80
|
10 988,40
|
7 226,30
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
361 666, 45
|
101 079,18
|
0
|
365 578,00
|
15 111,20
|
10 372,20
|
3 097,00
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
3 267,20
|
9 954,00
|
135 236,00
|
403 551,00
|
553 212,60
|
0
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 5.1
|
Приобретение автобусов, работающих на
компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского
автотранспорта Нижегородской области
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
2 040 901, 15
|
140 166,90
|
0
|
1 190 670,0
|
45 806,00
|
29 480,00
|
8 618,00
|
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
87 500
|
15 222,90
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
1 591 734, 70
|
26 144,00
|
0
|
826 670,00
|
20 755,80
|
8 287,40
|
6 032,60
|
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
361 665, 452
|
98 800,00
|
0
|
364 000,00
|
13 740,20
|
8 844,00
|
2 585,40
|
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11 310,0
|
12 348,60
|
0
|
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 5.2
|
Приобретение техники, работающей на
компримированном природном газе, для предприятий и организаций
жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
5 402,750
|
0
|
5 260,00
|
4 570,00
|
5 093,20
|
1 705,30
|
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
1 518,568
|
0
|
3 132,00
|
2 514,00
|
2 701,00
|
1 193,70
|
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
2 279,182
|
0
|
1 578,00
|
1 371,00
|
1 528,20
|
511,60
|
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
1 605,0
|
0
|
550,00
|
685,00
|
864,00
|
0
|
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 5.2
|
Строительство объектов газозаправочной
инфраструктуры
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
1 662,20
|
9 954,00
|
134 686,00
|
391 556,00
|
540 000,00
|
0
|
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
1 662,20
|
9 954,00
|
134 686,00
|
391 556,00
|
540 000,00
|
0
|
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Читайте также
|