Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 № 287

Документ имеет не последнюю редакцию.

|     |деятельности:         |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |производство,         |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |передача            и |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |распределение         |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |электроэнергии)       |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|2.5. |Индекс производства   |   % к    | 93,7   | 100,5   | 101,5   | 101,5   | 101,5   | 101,5   | 101,5   |  101,5    |

|     |(по              виду | преды-   |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |экономической         | дущему   |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |деятельности:         |  году    |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |производство,         |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |передача            и |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |распределение         |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |электроэнергии).      |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|Непосредственные результаты                                                                                             |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|2.1. |Обновление            |    %     |  40    |   42    |   47    |   47    |   61    |   61    |   68    |    68     |

|     |производственной базы |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |электроэнергетики  на |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |базе    отечественных |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |(или    лицензионных) |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |передовых             |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |энергетических        |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |технологий          с |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |увеличением     таких |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |электростанций      в |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |структуре             |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |генерирующих          |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |мощностей и новых ТЭС |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|                Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"                  |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Индикаторы                                                                                                              |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|3.1. |Удельный вес топлива, |    %     | 94,0   |  94,5   |  95,0   |  95,5   |  96,0   |  96,5   |  97,0   |   97,5    |

|     |соответствующего      |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |техническим           |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |регламентам,          |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |стандартам,           |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |обязательным нормам и |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |правилам,             |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |поступающего для нужд |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |предприятий   ЖКХ   и |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |бюджетной       сферы |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |Нижегородской области |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|3.2. |Доля РТХ, находящихся |    %     | 18,5   |  18,0   |  17,5   |  17,0   |  16,5   |  16,0   |  15,5   |   15,0    |

|                          |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |неудовлетворительном  |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |состоянии             |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|3.3. |Уровень обеспечения   |    %     |  100   |  100    |  100    |  100    |  100    |  100    |  100    |   100     |

|     |топливом потребителей |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |области               |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|Непосредственные результаты                                                                                             |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|3.1. |Количество            |  штук    |  26    |   27    |   28    |   29    |   30    |   31    |   32    |    33     |

|     |проведенных  выездных |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |проверок     качества |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |топлива               |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|3.2. |Число обследованных   |  штук    |  34    |   35    |   36    |   37    |   38    |   39    |   40    |    41     |

|     |РТХ   предприятий   и |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |организаций,          |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |включенных  в  график |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |перевода потребителей |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |природного  газа   на |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |резервные        виды |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |топлива           при |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |похолоданиях        и |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |авариях            на |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |магистральных         |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |газопроводах          |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|3.3. |Число вновь           |  штук    |   1    |   1     |   1     |   1     |   1     |   1     |   1     |    1      |

|     |построенных  АЗС   на |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |территории            |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |Нижегородской области |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|                Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"                 |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Индикаторы                                                                                                              |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|4.1. |Уровень газификации   |    %     | 79,47  | 79,60   |  79,7   | 79,75   | 79,80   | 79,85   |  79,9   |   80,0    |

|     |природным       газом |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |жилого          фонда |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |Нижегородской         |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |области,  подлежащего |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |газификации           |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|4.2. |Погашение ставки      |    %     |  100   |  100    |  100    |  100    |  100    |  100    |  100    |   100     |

|     |рефинансирования   по |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |целевому  кредиту  на |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |газификацию     жилых |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |домов                 |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|Непосредственные результаты                                                                                             |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|4.1. |Количество            |   шт.    |1253570 |1263550  |1273600  |1283700  |1293800  |1300900  |1310000  | 1320000   |

|     |газифицированных      |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |квартир     природным |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |газом                 |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|4.2. |Количество            |   шт.    |  260   |  318    |  390    |  500    |  530    |  560    |  590    |   620     |

|     |газифицированных      |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |жилых     домов     с |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |возмещением           |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |процентной     ставки |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |рефинансирования      |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|                                Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива"                                  |

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Индикаторы                                                                                                              |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|5.1. |Экономия затрат    на |тыс. руб. |   -    |183009,5 |296442,8 |447749,9 |594175,5 |601878,1 |606649,6 | 608536,6  |

|     |моторное топливо  при |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |использовании  КПГ  в |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |предприятиях          |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |пассажирского         |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |автотранспорта      и |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |жилищно-              |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |коммунального         |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |хозяйства   за   счет |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |снижения  потребления |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |жидкого     моторного |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |топлива               |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|5.2. |Снижение выбросов     | тонн в   |   -    | 109,4   | 194,9   | 303,8   | 391,7   | 413,8   | 434,8   |  436,2    |

|     |загрязняющих  веществ |   год    |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |автотранспортом    по |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |отношению к 2013 году |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|Непосредственные результаты                                                                                             |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|5.1. |Количество            | единиц   |   0    |  250    |  407    |  621    |  824    |  835    |  844    |   847     |

|     |пассажирских          |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |автотранспортных      |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |средств, использующих |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |компримированный      |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |природный    газ    в |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |качестве    моторного |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |топлива               |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|5.2. |Количество техники    | единиц   |   0    |   0     |   4     |   4     |   6     |   7     |   10    |    11     |

|     |жилищно-коммунального |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |хозяйства,            |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |использующей          |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |компримированный      |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |природный    газ    в |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |качестве    моторного |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |топлива               |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|5.3. |Количество            | единиц   |   3    |   3     |   5     |   7     |   7     |   8     |   9     |    9      |

|     |автомобильных         |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |газонаполнительных    |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |компрессорных станций |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|5.4. |Непосредственный      | единиц   |   0    |   0     |   7     |   17    |   19    |   21    |   23    |    25     |

|     |результат.            |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |Количество модулей    |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |КПГ  на  АСЗ,   АГЗС, |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |МАЗС                  |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|5.5. |Количество            | единиц   |   0    |   6     |   6     |   6     |   6     |   6     |   6     |    6      |

|     |передвижных           |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |автомобильных газовых |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |заправщиков           |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|5.6. |Объем реализации      |тыс.куб.м | 2894   |  5872   | 12966   | 22800   | 34168   | 44360   | 53882   |  65750    |

|     |компримированного     |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

|     |природного газа       |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

|5.7. |Количество новых      | единиц   |   -    |   12    |   31    |   53    |   55    |   63    |   71    |    73     |

|     |рабочих мест          |          |        |         |         |         |         |         |         |           |

+-----+----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+

       редакции  Постановления Правительства Нижегородской области

от 30.07.2014 г. N 503)
     
     2.6. Меры правового регулирования

 

     Сведения об основных мерах правового регулирования приведены  в
таблице 3.
     
              Таблица 3. Меры правового регулирования.

 

+----+----------------------+-------------------------+--------------+--------------+
| N  | Вид правового акта   |   Основные положения    |Ответственный |  Ожидаемые   |
|п/п |                      | правового акта (суть)   |исполнитель и |    сроки     |
|    |                      |                         |соисполнители |  принятия    |
+----+----------------------+-------------------------+--------------+--------------+
| 1  |          2           |           3             |      4       |      5       |
+----+----------------------+-------------------------+--------------+--------------+
|Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"        |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|Не требует принятия новых нормативных правовых актов                               |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|Подпрограмма 2. "Развитие и модернизация энергетики"                               |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|     Основное мероприятие: Реализация мероприятий по технической модернизации      |
|(реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных  |
|                               программ организаций                                |
+----+----------------------+-------------------------+--------------+--------------+
|1.  |Приказ министерства   |Ежегодная актуализация   |Министерство  |  ежегодно,   |
|    |ЖКХ и ТЭК об          |программы развития       |ЖКХ и ТЭК     |  до конца    |
|    |утверждении ежегодной |сетевой инфраструктуры и |              | II квартала  |
|    |актуализации          |генерирующих мощностей   |              |              |
|    |Схемы и программ      |Нижегородской            |              |              |
|    |перспективного        |энергосистемы на         |              |              |
|    |развития              |плановый год и два       |              |              |
|    |электроэнергетики     |последующих года с       |              |              |
|    |Нижегородской области |перспективой до 2020     |              |              |
|    |на плановый год и два |года с целью             |              |              |
|    |последующих года с    |корректировки            |              |              |
|    |перспективой до 2020  |принимаемых решений на   |              |              |
|    |года в соответствии с |основании данных         |              |              |
|    |требованиями          |отчетного года для       |              |              |
|    |постановления         |обеспечения              |              |              |
|    |Правительства         |удовлетворения           |              |              |
|    |Российской Федерации  |долгосрочного и          |              |              |
|    |от 17 октября 2009    |среднесрочного спроса на |              |              |
|    |года N 823 "О схемах  |электрическую энергию    |              |              |
|    |и программах          |(мощность) и тепловую    |              |              |
|    |перспективного        |энергию, формирования    |              |              |
|    |развития              |стабильных и             |              |              |
|    |электроэнергетики"    |благоприятных условий    |              |              |
|    |                      |привлечения инвестиций   |              |              |
|    |                      |для создания эффективной |              |              |
|    |                      |и сбалансированной       |              |              |
|    |                      |энергетической           |              |              |
|    |                      |инфраструктуры,          |              |              |
|    |                      |обеспечивающей           |              |              |
|    |                      |социально-экономическое  |              |              |
|    |                      |развитие и экологически  |              |              |
|    |                      |ответственное            |              |              |
|    |                      |использование энергии и  |              |              |
|    |                      |энергетических ресурсов  |              |              |
|    |                      |на территории            |              |              |
|    |                      |Нижегородской области    |              |              |
+----+----------------------+-------------------------+--------------+--------------+
|Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных       |
|ресурсов"                                                                          |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|Основное мероприятие. Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции |
|и модернизации резервных топливных хозяйств                                        |
+----+----------------------+-------------------------+--------------+--------------+
|1.  |Постановление         |Постановление направлено |Министерство  |  Разраба-    |
|    |Правительства         |на своевременное и       |ЖКХ и ТЭК     |  тывается    |
|    |Нижегородской области |качественное обеспечение |              | ежегодно в   |
|    |"О подготовке         |мероприятий по           |              |   рамках     |
|    |объектов              |подготовке объектов ЖКХ  |              |подготовки к  |
|    |жилищно-коммунального |и                        |              |отопительному |
|    |хозяйства, социальной |топливно-энергетического |              |   сезону     |
|    |сферы и топливно-     |хозяйства к работе в     |              |              |
|    |энергетического       |зимних условиях на       |              |              |
|    |комплекса             |источниках               |              |              |
|    |Нижегородской области |теплоэнергоснабжения и   |              |              |
|    |к осенне-зимнему      |системах газового        |              |              |
|    |периоду"              |хозяйства.               |              |              |
+----+----------------------+-------------------------+--------------+--------------+
|Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской     |
|области"                                                                           |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
|Не требует принятия новых нормативных правовых актов                               |
+----+----------------------+-------------------------+--------------+--------------+

|Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива"                             |

+-----------------------------------------------------------------------------------+

|Информация представлена в подпункте 3.5.2.6 Программы                              |

+-----------------------------------------------------------------------------------+

       редакции  Постановления Правительства Нижегородской области

от 30.07.2014 г. N 503)
     
     2.7. Предоставление  субсидий  из областного  бюджета  бюджетам
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
     
     Предоставление субсидий   из   областного   бюджета    бюджетам
муниципальных  районов  и городских  округов  Нижегородской  области
осуществляется  в рамках  подпрограммы  "Расширение и  реконструкция
систем газоснабжения  Нижегородской области" и  приведено в  разделе
3.4.2.7 данной подпрограммы.
     
     2.8. Участие    в    реализации    государственной    программы
государственных  унитарных   предприятий,   акционерных  обществ   с
участием  Нижегородской  области,   общественных,  научных  и   иных
организаций, а также внебюджетных фондов
     
     Прогнозные расходы  организаций   иных  форм  собственности   в
реализации государственной программы приведены в таблице 5.
     
     2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
     
     Информация по ресурсному обеспечению государственной  программы
за счет средств  областного бюджета приведена в  таблице 4, за  счет
всех источников финансирования в таблице 5.

 

    Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной 

программы за счет средств областного бюджета

 

N п/п 

Подпрограмма государственной программы 

Государственный заказчик - координатор, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

 

 

 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Государственная программа 

"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

всего 

87500 

95831,2 

5060,2 

5060,2 

5959,2 

6298,9 

6645,4 

 

 

Министерство ЖКХ и ТЭК 

0 

95831,2 

5060,2 

5060,2 

5959,2 

6298,9 

6645,4 

 

 

Министерство транспорта и автомобильных дорог 

87500 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Подпрограмма 1 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

всего 

0 

2686 

1915 

1915 

2028 

2143,6 

2261,5 

 

 

Министерство ЖКХ и ТЭК 

0 

2686 

1915 

1915 

2028 

2143,6 

2261,5 

Подпрограмма 2 

"Развитие и модернизация электроэнергетики"

всего 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

Министерство ЖКХ и ТЭК 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Подпрограмма 3 

"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

всего 

0 

655,4 

655,4 

655,4 

782,1 

826,7 

872,2 

 

 

Министерство ЖКХ и ТЭК 

0 

655,4 

655,4 

655,4 

782,1 

826,7 

872,2 

Подпрограмма 4 

"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Министерство ЖКХ и ТЭК 

0 

92489,8 

2489,8 

2489,8 

3149,1 

3328,6 

3511,7 

Подпрограмма 5 

"Развитие рынка газомоторного топлива"

Министерство транспорта и автомобильных дорог 

87500 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

   редакции   Постановления  Правительства  Нижегородской  области

от 05.11.2014 № 761)

 

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной

программы за счет всех источников 

 

N П/П 

Наименование подпрограммы 

Источники финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

 

 

 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

1573000 

21778738,60 

22275863,50 

14968392,20 

4706830,30 

263648,90 

112683,00 

 

(1) расходы областного бюджета 

87500 

95831,20 

5060,2 

5060,2 

5959,2 

6298,9 

6645,4 

 

(2) расходы местных бюджетов 

737500 

518702,80 

668366,4 

670628,4 

26418,9 

14317 

10738 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

(5) федеральный бюджет 

625000 

384084,30 

510924,8 

504168 

15111,2 

10372,2 

3097 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 

123000 

13321594,30 

8966646,1 

8037176,6 

3924631 

232660,8 

92202,6 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0 

7458526,00 

12124866 

5751359 

734710 

0 

0 

Подпрограмма 1 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0 

2686,00 

1915,00 

1915,00 

2028,00 

2143,60 

2261,50 

 

 

(1) расходы областного бюджета 

0 

2686,00 

1915 

1915 

2028 

2143,6 

2261,5 

 

 

(2) расходы местных бюджетов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(5) федеральный бюджет 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

Основное мероприятие 1.1 

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере жилищно- коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0 

2686,00 

1915 

1915 

2028 

2143,6 

2261,5 

 

 

(1) расходы областного бюджета 

0 

2686,00 

1915 

1915 

2028 

2143,6 

2261,5 

 

 

(2) расходы местных бюджетов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(5) федеральный бюджет 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

Подпрограмма 2 

"Развитие и модернизация электроэнергетики"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0 

19289526,00 

20011866 

13638359 

4428710 

0 

0 

 

 

(1) расходы областного бюджета 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(2) расходы местных бюджетов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(5) федеральный бюджет 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 

0 

11831000,00 

7887000 

7887000 

3694000 

0 

0 

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0 

7458526,00 

12124866 

5751359 

734710 

0 

0 

Основное мероприятие 2.1 

Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0 

19289526,00 

20011866 

13638359 

4428710 

0 

0 

 

 

(1) расходы областного бюджета 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(2) расходы местных бюджетов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(5) федеральный бюджет 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 

0 

11831000,00 

7887000 

7887000 

3694000 

0 

0 

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

 

7458526,00 

12124866 

5751359 

734710 

0 

0 

Подпрограмма 3 

"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0 

59644,90 

74849,9 

76243,4 

16418,1 

17274,9 

20074,8 

 

 

(1) расходы областного бюджета 

0 

655,40 

655,4 

655,4 

782,1 

826,7 

872,2 

 

 

(2) расходы местных бюджетов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(5) федеральный бюджет 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 

0 

58989,50 

74194,5 

75588 

15636 

16448,2 

19202,6 

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

Основное мероприятие 3.1 

Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0 

655,40 

655,4 

655,4 

782,1 

826,7 

872,2 

 

 

(1) расходы областного бюджета 

0 

655,40 

655,4 

655,4 

782,1 

826,7 

872,2 

 

 

(2) расходы местных бюджетов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(5) федеральный бюджет 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

Основное мероприятие 3.2 

Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0 

58989,50 

74194,5 

75588 

15636 

16448,2 

19202,6 

 

 

(1) расходы областного бюджета 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(2) расходы местных бюджетов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(5) федеральный бюджет 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 

0 

58989,50 

74194,5 

75588 

15636 

16448,2 

19202,6 

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

Подпрограмма 4 

"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0 

1018600,60 

377816,6 

4979,6 

6298,2 

6657,2 

7023,4 

 

 

(1) расходы областного бюджета 

0 

92489,80 

2489,8 

2489,8 

3149,1 

3328,6 

3511,7 

 

 

(2) расходы местных бюджетов 

0 

19551,80 

2489,8 

2489,8 

3149,1 

3328,6 

3511,7 

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(5) федеральный бюджет 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 

0 

906559,00 

372837 

0 

0 

0 

0 

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

Основное мероприятие 4.1 

Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0 

107062,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(1) расходы областного бюджета 

0 

90000,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(2) расходы местных бюджетов 

0 

17062,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(5) федеральный бюджет 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

Основное мероприятие 4.2 

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0 

4979,60 

4979,6 

4979,6 

6298,2 

6657,2 

7023,4 

 

 

(1) расходы областного бюджета 

0 

2489,80 

2489,8 

2489,8 

3149,1 

3328,6 

3511,7 

 

 

(2) расходы местных бюджетов 

0 

2489,80 

2489,8 

2489,8 

3149,1 

3328,6 

3511,7 

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(5) федеральный бюджет 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

Основное мероприятие 4.3 

Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0 

368559,00 

372837 

0 

0 

0 

0 

 

 

(1) расходы областного бюджета 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(2) расходы местных бюджетов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(5) федеральный бюджет 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 

0 

368559,00 

372837 

0 

0 

0 

0 

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

Основное мероприятие 4.4 

Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0 

538000,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(1) расходы областного бюджета 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(2) расходы местных бюджетов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(5) федеральный бюджет 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 

0 

538000,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

Подпрограмма 5 

"Развитие рынка газомоторного топлива"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

1573000 

1408281,10 

1809416 

1246895,2 

253376 

237573,2 

83323,3 

 

 

(1) расходы областного бюджета 

87500 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(2) расходы местных бюджетов 

737500 

499151,00 

665876,6 

668138,6 

23269,8 

10988,4 

7226,3 

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(5) федеральный бюджет 

625000 

384084,30 

510924,8 

504168 

15111,2 

10372,2 

3097 

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 

123000 

525045,80 

632614,6 

74588,6 

214995 

216212,6 

73000 

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

Основное мероприятие 5.1 

Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

1450000 

890860,00 

1196416 

1168635,2 

45806 

29480 

8618 

 

 

(1) расходы областного бюджета 

87500 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(2) расходы местных бюджетов 

737500 

498292,00 

665876,6 

665006,6 

20755,8 

8287,4 

6032,6 

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(5) федеральный бюджет 

625000 

381258,00 

510924,8 

502590 

13740,2 

8844 

2585,4 

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 

0 

11310,00 

19614,6 

1038,6 

11310 

12348,6 

0 

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

Основное мероприятие 5.2 

Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0 

9421,10 

0 

5260 

4570 

5093,2 

1705,3 

 

 

(1) расходы областного бюджета 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(2) расходы местных бюджетов 

0 

859,00 

0 

3132 

2514 

2701 

1193,7 

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(5) федеральный бюджет 

0 

2826,30 

0 

1578 

1371 

1528,2 

511,6 

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 

0 

5735,80 

0 

550 

685 

864 

0 

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

Основное мероприятие 5.3 

Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0 

260000,00 

260000 

0 

130000 

130000 

0 

 

 

(1) расходы областного бюджета 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(2) расходы местных бюджетов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(5) федеральный бюджет 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 

0 

260000,00 

260000 

0 

130000 

130000 

0 

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

Основное мероприятие 5.4 

Установка модулей компримированного природного газа на существующих автозаправочных станциях, автогазозаправочных станциях, многотопливных автозаправочных станциях 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

0 

245000,00 

350000 

70000 

70000 

70000 

70000 

 

 

(1) расходы областного бюджета 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(2) расходы местных бюджетов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(5) федеральный бюджет 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 

0 

245000,00 

350000 

70000 

70000 

70000 

70000 

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

Основное мероприятие 5.5 

Приобретение передвижных автомобильных газовых заправщиков 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

120000 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(1) расходы областного бюджета 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(2) расходы местных бюджетов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(5) федеральный бюджет 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 

120000 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

Основное мероприятие 5.6 

Проведение информационно- пропагандистских мероприятий в целях расширения использования природного газа в качестве моторного топлива 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

3000 

3000,00 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

 

 

(1) расходы областного бюджета 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(2) расходы местных бюджетов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(5) федеральный бюджет 

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели 

3000 

3000,00 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

 

 

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

0 

0,00 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также