|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 № 287
Документ имеет не последнюю редакцию.
эксплуатации трубопроводов, транспортирующих ценное углеводородное
сырье потребителю, является важнейшим стратегическим направлением
стабильного развития регионов. Это во многом зависит от результатов
анализа отказов и разрушений в системе магистрального транспорта.
Только комплексный подход к данному вопросу, учитывающий
специфику района прохождения трубопроводной трассы, сможет дать
реальную картину причин, приводящих к нарушению устойчивого режима
эксплуатации. Поэтому поиск наиболее эффективных управленческих
решений на предприятиях трубопроводного транспорта в сфере
природоохранной деятельности, направленных на гарантированное
обеспечение конструктивной надежности системы - весьма актуальная
задача с высокой степенью экологической ответственности. К важнейшим
проблемам трубопроводного транспорта относятся такие, как увеличение
пропускной способности трубопроводов, уменьшение энергозатрат на
транспорт, металловложений на единицу транспортируемого продукта,
обеспечение безотказности линейной части трубопроводов и
перекачивающего оборудования, уменьшение затрат на выполнение
строительно-монтажных работ и сокращение сроков строительства, а
также "жесткость" трассы перевозок, то есть невозможность изменения
направления перевозок нефти, нефтепродуктов или газа после постройки
трубопровода.
Воздействие трубопроводного транспорта на экологические системы
происходит при строительстве его объектов, в процессе эксплуатации и
при возникновении аварийных ситуаций.
Наиболее тяжелые экологические последствия сопровождают
аварийные ситуации на нефтепроводах. Они наносят колоссальный ущерб,
приводя к загрязнению территорий и водных объектов. Основные причины
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций: длительные сроки
эксплуатации трубопроводного транспорта, физический, моральный износ
и, как следствие, устойчивая тенденция роста числа аварий с все
более тяжелыми социальными, экологическими и экономическими
последствиями. Отсюда основная задача - надежность и экологическая
безопасность трубопроводных систем, превентивные меры предотвращения
аварий, обеспечение контроля за герметичностью систем.
В то же время организации, осуществляющие транспортировку нефти
по магистральным трубопроводам, сталкиваются с проблемами,
связанными с вопросами землепользования. Особенно остро эта проблема
встает при необходимости проведения работ по капитальному ремонту
нефтепроводов, линейные части которых проходят по большому
количеству земельных участков, принадлежащих разным лицам.
Согласно постановлению Правительства Нижегородской области от
15 февраля 2006 года № 46 "О мерах по реализации Закона
Нижегородской области от 13 декабря 2005 года № 192-З "О
регулировании земельных отношений в Нижегородской области" при
строительстве, реконструкции объектов недвижимости и размещении
временных объектов вопросы о предоставлении земельного участка
(инвестиционные проекты) рассматриваются на инвестиционном совете
при Губернаторе Нижегородской области. Подготовку отраслевых
заключений о целесообразности реализации инвестиционных проектов
осуществляют органы исполнительной власти Нижегородской области.
Таким образом, в рамках своей компетенции министерство ЖКХ и ТЭК
оказывает содействие в вопросах обеспечения надежности
трубопроводного транспорта.
Основными приоритетами государственной политики в сфере данной
подпрограммы являются:
- повышение надежности снабжения потребителей топливными
ресурсами;
- обеспечение действенного надзора за качеством топливных
ресурсов;
- предотвращение возникновения техногенных аварий;
- обеспечение надежности и экологической безопасности
трубопроводных систем.
(Подпункт 3.3.2.1 в редакции Постановления Правительства
Нижегородской области от 02.10.2015 № 631)
3.3.2.2. Цели и задачи
Главной целью реализации Подпрограммы топливных ресурсов является обеспечение энергетической безопасности Нижегородской области и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на ее территории в сфере использования топливных ресурсов. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 1. Обеспечение в необходимом объеме потребителей области топливно-энергетическими ресурсами, отвечающим техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам. 2. Усиление контроля качества завозимого топлива для объектов жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы районов Нижегородской области. 3. Обеспечение бесперебойного снабжения и поддержания стабильной ситуации на региональном рынке горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ). 4. Повышение уровня технического состояния резервных топливных хозяйств и оборудования, работающего на резервных видах топлива, ТЭЦ, предприятий и организаций, включенных в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах.
3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы топливных ресурсов
Действие Подпрограммы топливных ресурсов предусмотрено на 2015-2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы топливных ресурсов
В рамках Подпрограммы топливных ресурсов выделяются следующие основные мероприятия:
Таблица 1. Перечень основных мероприятий
подпрограммы топливных ресурсов
(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области
от 02.10.2015 № 631)
тыс.
руб.
+----+-------------+-------------+----------+--------------+-----------------------------------------+
| |Наименование | Категория | Сроки | Исполнители | Объем финансирования (по годам) за счет |
| | мероприятия | расходов |выполнения| мероприятий | средств областного бюджета, тыс. рублей |
| | |(капвложения,| (годы) | | |
| | | НИОКР и | | | |
| | | прочие | | | |
| | | расходы) | | | |
| | | | | +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | | | | |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 |Всего|
+----+-------------+-------------+----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере|564,0|655,4|655,4|782,1|826,7|872,2| 4 |
|использования топливных ресурсов" | | | | | | |355, |
| | | | | | | | 8 |
+----+-------------+-------------+----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|3.1.|Осуществление|Прочие | 2015 - |Министерство |564,0|655,4|655,4|782,1|826,7|872,2| 4 |
| |контроля |расходы | 2020 |ЖКХ и ТЭК | | | | | | |355, |
| |качества | | | | | | | | | | 8 |
| |топлива, | | | | | | | | | | |
| |поступающего | | | | | | | | | | |
| |на объекты| | | | | | | | | | |
| |ЖКХ и| | | | | | | | | | |
| |бюджетной | | | | | | | | | | |
| |сферы | | | | | | | | | | |
+----+-------------+-------------+----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|3.2.|Проведение |Прочие | 2015 - |Организации и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |мероприятий |расходы | 2020 |предприятия, | | | | | | | |
| |по | | |имеющие | | | | | | | |
| |содержанию, | | |резервные | | | | | | | |
| |ремонту, | | |топливные | | | | | | | |
| |реконструкции| | |хозяйства и| | | | | | | |
| |и | | |оборудование, | | | | | | | |
| |модернизации | | |работающее на| | | | | | | |
| |резервных | | |резервных | | | | | | | |
| |топливных | | |видах топлива,| | | | | | | |
| |хозяйств | | |включенные в| | | | | | | |
| | | | |графики | | | | | | | |
| | | | |перевода | | | | | | | |
| | | | |потребителей | | | | | | | |
| | | | |природного | | | | | | | |
| | | | |газа на| | | | | | | |
| | | | |резервные виды| | | | | | | |
| | | | |топлива (по| | | | | | | |
| | | | |согласованию) | | | | | | | |
+----+-------------+-------------+----------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы топливных ресурсов
Таблица 2. Сведения об индикаторах
+----+---------------------+----------+--------------------------------------------------+ | № | Наименование | Единица | Значение индикатора/непосредственного результата | | п/п| индикатора/ | измерения| (по годам) | | | непосредственного | | | | | результата | | | | | | | | | | | +-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+ | | | | 2013| 2014| 2015| 2016| 2017 | 2018| 2019| 2020 | | | | | | | | | | | | | +----+---------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | +----+---------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+ | Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------+ | Индикаторы |
| |
+----+---------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+ | 1. | Удельный вес | % | 94 | 94,5| 95 | 95,5| 96 | 96,5| 97 | 97,5 | | | топлива, | | | | | | | | | | | | соответствующего | | | | | | | | | | | | техническим | | | | | | | | | | | | регламентам, | | | | | | | | | | | | стандартам, | | | | | | | | | | | | обязательным нормам| | | | | | | | | | | | и правилам| | | | | | | | | | | | поступающего для| | | | | | | | | | | | нужд предприятий ЖКХ| | | | | | | | | | | | и бюджетной сферы| | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +----+---------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+ | 2. | Доля РТХ, | % | 18,5| 18,0| 17,5| 17,0| 16,5 | 16,0| 15,5| 15,0 | | | находящихся в | | | | | | | | | | | | неудовлетворительном| | | | | | | | | | | | состоянии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +----+---------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+ | 3. | Уровень обеспечения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | топливом | | | | | | | | | | | | потребителей области| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +----+---------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+ | Непосредственный результат |
| | +----+---------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+ | 1. | Количество | штук | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | | | проведенных выездных| | | | | | | | | | | | проверок качества | | | | | | | | | | | | топлива | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +----+---------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+ | 2. | Число обследованных | штук | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | | | РТХ предприятий и | | | | | | | | | | | | организаций, | | | | | | | | | | | | включенных в график | | | | | | | | | | | | перевода | | | | | | | | | | | | потребителей | | | | | | | | | | | | природного газа на | | | | | | | | | | | | резервные виды | | | | | | | | | | | | топлива при | | | | | | | | | | | | похолоданиях и | | | | | | | | | | | | авариях на | | | | | | | | | | | | магистральных | | | | | | | | | | | | газопроводах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +----+---------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+ | 3. | Число вновь | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | построенных АЗС на | | | | | | | | | | | | территории | | | | | | | | | | | | Нижегородской | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +----+---------------------+----------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-------+ 3.3.2.6. Меры правового регулирования
Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования
+-----+-----------------------+-------------------------+--------------+--------------+ | № | Вид правового акта | Основные положения | Ответственный| Ожидаемые | | п/п| | правового акта (суть) | исполнитель и| сроки | | | | | соисполнители| принятия | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------------+--------------+--------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------------+--------------+--------------+ | Подпрограмма: "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------+ | Основное мероприятие: Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и| | модернизации резервных топливных хозяйств |
| | +-----+-----------------------+-------------------------+--------------+--------------+ | 1. | Постановление | Постановление направлено| Министерство | Разрабаты- | | | Правительства | на своевременное и | ЖКХ и ТЭК | вается | | | Нижегородской области | качественное обеспечение| | ежегодно в | | | "О подготовке объектов| мероприятий по | | рамках | | | жилищно-коммунального | подготовке объектов ЖКХ | | подготовки к | | | хозяйства, социальной | и | | отопительному| | | сферы и топливно- | топливно-энергетического| | сезону | | | энергетического | хозяйства к работе в | | | | | комплекса | зимних условиях на | | | | | Нижегородской области | источниках | | | | | к осенне-зимнему | теплоэнергоснабжения и | | | | | периоду" | системах газового | | | | | | хозяйства. | | | | | | | | | +-----+-----------------------+-------------------------+--------------+--------------+ 3.3.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
В рамках подпрограммы субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов области не предоставляются.
3.3.2.8. Участие в реализации Подпрограммы топливных ресурсов государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов.
Прогнозные расходы организаций иных форм собственности в реализации подпрограммы приведены в таблице 5.
3.3.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов.
Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
топливных ресурсов за счет средств областного бюджета
(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области
от 02.10.2015 № 631)
+------------+---------------+---------------+------------------------------------------+
| № | Подпрограмма |Государственный| Расходы (тыс. руб.), годы |
| п/п |государственной| заказчик - | |
| | программы | координатор, | |
| | | соисполнители | |
| | | +------+------+------+------+-----+--------+
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |2019 | 2020 |
+------------+---------------+---------------+------+------+------+------+-----+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+------------+---------------+---------------+------+------+------+------+-----+--------+
|Подпрограмма|"Энергетическая|всего |564,0 |655,4 |655,4 |782,1 |826,7| 872,2 |
|3 |безопасность в| | | | | | | |
| |сфере | | | | | | | |
| |использования | | | | | | | |
| |топливных | | | | | | | |
| |ресурсов" | | | | | | | |
+------------+---------------+---------------+------+------+------+------+-----+--------+
| | |Министерство |564,0 |655,4 |655,4 |782,1 |826,7| 872,2 |
| | |ЖКХ и ТЭК | | | | | | |
+------------+---------------+---------------+------+------+------+------+-----+--------+
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
подпрограммы топливных ресурсов за счет всех источников
(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области
от 02.10.2015 № 631)
+------------+---------------+---------------+-----------------------------------------+
| | Наименование | Источники | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| | подпрограммы |финансирования | |
| | | +------+------+------+------+------+------+
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
+------------+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+------------+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+
|Подпрограмма|"Энергетическая|Всего (1) + (2)| 59 | 74 | 76 | 16 | 17 | 20 |
|3 |безопасность в|+ (3) + (4) +|553,50|849,90|243,40|418,10|274,90|074,80|
| |сфере |(5) + (6) + (7)| | | | | | |
| |использования | | | | | | | |
| |топливных | | | | | | | |
| |ресурсов" | | | | | | | |
| | +---------------+------+------+------+------+------+------+
| | |(1) расходы |564,0 |655,40|655,40|782,10|826,70|872,20|
| | |областного | | | | | | |
| | |бюджета | | | | | | |
| | +---------------+------+------+------+------+------+------+
| | |(2) расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | |местных | | | | | | |
| | |бюджетов | | | | | | |
| | +---------------+------+------+------+------+------+------+
| | |(3) расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | |государственных| | | | | | |
| | |внебюджетных | | | | | | |
| | |фондов | | | | | | |
| | |Российской | | | | | | |
| | |Федерации | | | | | | |
| | +---------------+------+------+------+------+------+------+
| | |(4) расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | |территориальных| | | | | | |
| | |государственных| | | | | | |
| | |внебюджетных | | | | | | |
| | |фондов | | | | | | |
| | +---------------+------+------+------+------+------+------+
| | |(5) федеральный| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | |бюджет | | | | | | |
| | +---------------+------+------+------+------+------+------+
| | |(6) юридические| 58 | 74 | 75 | 15 | 16 | 19 |
| | |лица и|989,50|194,50|588,00|636,00|448,20|202,60|
| | |индивидуальные | | | | | | |
| | |предприниматели| | | | | | |
| | +---------------+------+------+------+------+------+------+
| | |(7) прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | |источники | | | | | | |
| | |(собственные | | | | | | |
| | |средства | | | | | | |
| | |населения и| | | | | | |
| | |др.) | | | | | | |
+------------+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+
|Основное |Осуществление |Всего (1) + (2)|564,0 |655,40|655,40|782,10|826,70|872,20|
|мероприятие |контроля |+ (3) + (4) +| | | | | | |
|3.1 |качества |(5) + (6) + (7)| | | | | | |
| |топлива, | | | | | | | |
| |поступающего на| | | | | | | |
| |объекты ЖКХ и| | | | | | | |
| |бюджетной сферы| | | | | | | |
| | +---------------+------+------+------+------+------+------+
| | |(1) расходы |564,0 |655,40|655,40|782,10|826,70|872,20|
| | |областного | | | | | | |
| | |бюджета | | | | | | |
| | +---------------+------+------+------+------+------+------+
| | |(2) расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | |местных | | | | | | |
| | |бюджетов | | | | | | |
| | +---------------+------+------+------+------+------+------+
| | |(3) расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | |государственных| | | | | | |
| | |внебюджетных | | | | | | |
| | |фондов | | | | | | |
| | |Российской | | | | | | |
| | |Федерации | | | | | | |
| | +---------------+------+------+------+------+------+------+
| | |(4) расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | |территориальных| | | | | | |
| | |государственных| | | | | | |
| | |внебюджетных | | | | | | |
| | |фондов | | | | | | |
| | +---------------+------+------+------+------+------+------+
| | |(5) федеральный| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | |бюджет | | | | | | |
| | +---------------+------+------+------+------+------+------+
| | |(6) юридические| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | |лица и| | | | | | |
| | |индивидуальные | | | | | | |
| | |предприниматели| | | | | | |
| | +---------------+------+------+------+------+------+------+
| | |(7) прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | |источники | | | | | | |
| | |(собственные | | | | | | |
| | |средства | | | | | | |
| | |населения и| | | | | | |
| | |др.) | | | | | | |
+------------+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+
|Основное |Проведение |Всего (1) + (2)| 58 | 74 | 75 | 15 | 16 | 19 |
|мероприятие |мероприятий по|+ (3) + (4) +|989,50|194,50|588,00|636,00|448,20|202,60|
|3.2 |содержанию, |(5) + (6) + (7)| | | | | | |
| |ремонту, | | | | | | | |
| |реконструкции и| | | | | | | |
| |модернизации | | | | | | | |
| |резервных | | | | | | | |
| |топливных | | | | | | | |
| |хозяйств | | | | | | | |
| | +---------------+------+------+------+------+------+------+
| | |(1) расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | |областного | | | | | | |
| | |бюджета | | | | | | |
| | +---------------+------+------+------+------+------+------+
| | |(2) расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | |местных | | | | | | |
| | |бюджетов | | | | | | |
| | +---------------+------+------+------+------+------+------+
| | |(3) расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | |государственных| | | | | | |
| | |внебюджетных | | | | | | |
| | |фондов | | | | | | |
| | |Российской | | | | | | |
| | |Федерации | | | | | | |
| | +---------------+------+------+------+------+------+------+
| | |(4) расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | |территориальных| | | | | | |
| | |государственных| | | | | | |
| | |внебюджетных | | | | | | |
| | |фондов | | | | | | |
| | +---------------+------+------+------+------+------+------+
| | |(5) федеральный| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | |бюджет | | | | | | |
| | +---------------+------+------+------+------+------+------+
| | |(6) юридические| 58 | 74 | 75 | 15 | 16 | 19 |
| | |лица и|989,50|194,50|588,00|636,00|448,20|202,60|
| | |индивидуальные | | | | | | |
| | |предприниматели| | | | | | |
| | +---------------+------+------+------+------+------+------+
| | |(7) прочие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | |источники | | | | | | |
| | |(собственные | | | | | | |
| | |средства | | | | | | |
| | |населения и| | | | | | |
| | |др.) | | | | | | |
+------------+---------------+---------------+------+------+------+------+------+------+
3.3.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы топливных ресурсов
В рамках реализации Подпрограммы топливных ресурсов можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач: 1. Недостаточный уровень бюджетного финансирования. Недофинансирование запланированных мероприятий создает угрозу срыва
решения задач. 2. Изменение законодательства на федеральном и региональном уровнях, регулирующего бюджетные отношения в сфере энергобезопасности и энергоэффективности. Так, например, 6 декабря 2013 года в г.Москве проходила Всероссийская конференция "Безопасность объектов топливно-энергетического комплекса". На Конференции обсуждались вопросы практической реализации требований законодательства о безопасности объектов ТЭК, выявленные при этом проблемы с целью максимального учета предложений профессионального сообщества при окончательной доработке поправок в действующее законодательство. Следует отметить, что на момент проведения Конференции в Государственной Думе Российской Федерации на рассмотрении находились сразу несколько законопроектов, направленных на защиту и обеспечение безопасности объектов ТЭК. 3. Техногенные и экологические риски. С учетом того, что износ основных фондов в энергетике достигает в среднем 60-70%, вероятность техногенной аварии является довольно высокой, при этом велика и вероятность нанесения окружающей среде существенного ущерба. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа, возможные лавинообразные отказы действующего оборудования потребуют серьезных
дополнительных капиталовложений и приведут к отвлечению средств с других объектов энергетического сектора. В числе побочных последствий таких происшествий можно ожидать снижение инвестиционной привлекательности и рейтинга доверия со стороны кредитных организаций. 4. Макроэкономические риски. Продолжительный спад мировой экономики и обусловленное этим ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на товары российского экспорта, являющиеся основными источниками доходов, может помешать развитию ТЭК.
3.4. Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем
газоснабжения Нижегородской области"
(в ред. постановлений Правительства области от 05.11.2014 № 761; от 03.03.2015 № 103;
от 17.04.2015 № 229 -см.предыдущую редакцию)
Паспорт подпрограммы "Расширение и реконструкция
систем газоснабжения Нижегородской области"
(Паспорт изложен в новой редакции постановлением Правительства
области от 05.11.2014 № 761
-см.предыдущую редакцию)
+---------------------+----------------------------------------------+ | Государственный | Министерство жилищно-коммунального хозяйства| | заказчик-координатор| и топливно-энергетического комплекса| | подпрограммы | Нижегородской области | | | | +---------------------+----------------------------------------------+ | Соисполнители | Нет | | подпрограммы | | | | | +---------------------+----------------------------------------------+ | Цели подпрограммы | 1. Повышение надежности системы газоснабжения|
| | и газораспределения в целях обеспечения| | | потребителей области природным газом в| | | требуемых объемах; | | | 2. Развитие инженерной инфраструктуры как| | | основы повышения качества жизни населения| | | Нижегородской области | | | 3. Удовлетворение заявок администраций| | | муниципальных районов и городских округов| | | Нижегородской области по предоставлению| | | средств областного бюджета для предоставления|
| | социальных выплат на возмещение части| | | процентной ставки по кредитам, полученным| | | гражданами на газификацию жилья в российских| | | кредитных организациях. | | | | +---------------------+----------------------------------------------+ | Задачи подпрограммы | 1. Увеличение пропускной способности| | | существующих газопроводов и создание| | | дополнительных источников природного газа| | | (строительство магистральных газопроводов и| | | газораспределительных станций). | | | 2. Строительство новых и реконструкция| | | существующих газораспределительных сетей. | | | 3. Улучшение качества жизни населения. | | | | +---------------------+----------------------------------------------+ | Этапы и сроки | Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годы в 1|
| реализации | этап | | подпрограммы | | | | | +---------------------+----------------------------------------------+
|Объемы бюджетных |Всего по подпрограмме - 110 781,9 тыс. руб., в|
|ассигнований |том числе: |
|подпрограммы за счет|2015 год - 95 812,9 тыс. руб., |
|средств областного |2016 год - 2 489,8 тыс. руб., |
|бюджета, тыс. руб. |2017 год - 2 489,8 тыс. руб., |
| |2018 год - 3 149,1 тыс. руб., |
| |2019 год - 3 328,6 тыс. руб., |
| |2020 год - 3 511,7 тыс. руб. |
| | |
+--------------------+----------------------------------------------+
|Индикаторы |Индикаторы: |
|достижения цели и |1. Уровень газификации природным газом|
|показатели |жилищного фонда, подлежащего газификации -|
|непосредственных |80%. |
|результатов |2. Погашение ставки рефинансирования по|
| |целевому кредиту на газификацию жилых домов -|
| |100%. |
| |Непосредственные результаты: |
| |1. Количество газифицированных квартир|
| |природным газом - 1320000 шт. |
| |2. Количество газифицированных жилых домов с|
| |возмещением процентной ставки рефинансирования|
| |- 390 шт. |
+--------------------+----------------------------------------------+
(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области
от 02.10.2015 № 631)
3.4.2. Текстовая часть подпрограммы "Расширение и реконструкция
систем газоснабжения Нижегородской области".
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|