Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 № 287

Документ имеет не последнюю редакцию.

|5.4. |Установка модулей     |Капвложения   |2014 -     |Министерство ЖКХ  |  0   |  0    |  0   |  0   |  0   |  0   |  0    |  0    |

|     |компримированного     |              |2020                   ТЭК, |      |       |      |      |      |      |       |       |

|     |природного  газа   на |              |           |министерство      |      |       |      |      |      |      |       |       |

|     |существующих          |              |           |транспорта      и |      |       |      |      |      |      |       |       |

|     |автозаправочных       |              |           |автомобильных     |      |       |      |      |      |      |       |       |

|     |станциях,             |              |           |дорог,            |      |       |      |      |      |      |       |       |

|     |автогазозаправочных   |              |           |министерство      |      |       |      |      |      |      |       |       |

|     |станциях,             |              |           |инвестиционной    |      |       |      |      |      |      |       |       |

|     |многотопливных        |              |           |политики          |      |       |      |      |      |      |       |       |

|     |автозаправочных       |              |           |Нижегородской     |      |       |      |      |      |      |       |       |

|     |станциях              |              |           |области,          |      |       |      |      |      |      |       |       |

|     |                      |              |           |инвесторы     (по |      |       |      |      |      |      |       |       |

|     |                      |              |           |согласованию)     |      |       |      |      |      |      |       |       |

+-----+----------------------+--------------+-----------+------------------+------+-------+------+------+------+------+-------+-------+

|5.5. |Приобретение          |Прочие        |2014 -     |Министерство ЖКХ  |  0   |  0    |  0   |  0   |  0   |  0   |  0    |  0    |

|     |передвижных           |расходы       |2020                   ТЭК, |      |       |      |      |      |      |       |       |

|     |автомобильных газовых |              |           |министерство      |      |       |      |      |      |      |       |       |

|     |заправщиков           |              |           |транспорта      и |      |       |      |      |      |      |       |       |

|     |                      |              |           |автомобильных     |      |       |      |      |      |      |       |       |

|     |                      |              |           |дорог,            |      |       |      |      |      |      |       |       |

|     |                      |              |           |министерство      |      |       |      |      |      |      |       |       |

|     |                      |              |           |инвестиционной    |      |       |      |      |      |      |       |       |

|     |                      |              |           |политики          |      |       |      |      |      |      |       |       |

|     |                      |              |           |Нижегородской     |      |       |      |      |      |      |       |       |

|     |                      |              |           |области,          |      |       |      |      |      |      |       |       |

|     |                      |              |           |инвесторы     (по |      |       |      |      |      |      |       |       |

|     |                      |              |           |согласованию)     |      |       |      |      |      |      |       |       |

+-----+----------------------+--------------+-----------+------------------+------+-------+------+------+------+------+-------+-------+

--------------------------------

<*> Финансирование за счет средств специальных надбавок к тарифам на

услуги по транспортировке  газа по  газораспределительным сетям  ОАО

"Газпром газораспределение Нижний Новгород".

<**> Инвестиции ОАО "Газпром".

 
     2.5. Индикаторы достижения цели  и непосредственные  результаты
реализации государственной программы
      
     Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных
результатов реализации   государственной  программы   приводится   в
таблице 2.
      
                                       
      
Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

+-----+------------------------------------------+------------+-------------------------------------------------------------------+

| №   |              Наименование                |    Ед.     |    Значение индикатора/непосредственного результата по годам      |

|п/п  |      индикатора/непосредственного        | измерения  |                                                                   |

|     |               результата                 |            |                                                                   |

|     |                                          |            +-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|     |                                          |            | 2013  | 2014  | 2015   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |  2020    |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

| 1   |                    2                     |     3      |  4    |  5    |   6    |  7    |  8    |  9    |  10   |   11     |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|                  Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"                    |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                                           Индикаторы                                                            |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|1    |Снижение энергоемкости   ВРП   за    счет |   тнэ./    | 23,8  | 22,9  | 22,4   |21,56  |20,72  |19,88  |19,04  |  18,2    |

|     |реализации программных мероприятий        | млн руб.   |       |       |        |       |       |       |       |          |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|2    |Среднемесячная заработная  плата   одного |   руб.     |  26   |  30   |  35    |  40   |  46   |  51   |  57   |63 867,1  |

|     |работающего   (по   виду    экономической |            |883,3  |779,9  | 013,1  |120,5  |068,2  |372,2  |280,0  |          |

|     |деятельности:       производство        и |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |распределение   электроэнергии,  газа   и |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |воды)                                     |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|                          Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"                            |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                                           Индикаторы                                                            |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|1.1. |Экономия топлива на тыс. рублей  субсидии |    кг      |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |на компенсацию процентной ставки          | у.т./тыс.  | 139   | 135   |  132   | 132   | 130   | 130   | 127   |   127    |

|     |                                          |   руб.     |       |       |        |       |       |       |       |          |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|                                                  Непосредственные результаты                                                    |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|1.1. |Реализация инвестиционных   проектов    в |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |области   энергосбережения  и   повышения |    ед.     |  5    |  5    |   3    |  2    |  2    |  3    |  3    |    3     |

|     |энергетической эффективности              |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|                                  Подпрограмма 2. "Развитие и модернизация электроэнергетики"                                    |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                                           Индикаторы                                                            |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|2.1. |Доля собственной   генерации  в   балансе |     %      | 39,5  | 36,7  | 43,9   | 43,9  |  61   |  61   |  68   |   68     |

|     |энергомощности области                    |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|2.2. |Износ энергетических мощностей            |     %      | 20,4  | 21,9  | 23,4   | 23,4  | 23,4  | 23,4  | 23,4  |  23,4    |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|2.3. |Коэффициент обновления основных фондов по |     %      |  3    |  3    |   3    |  2    |  2    |  2    |  2    |    2     |

|     |виду экономической          деятельности: |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |производство электроэнергии               |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|2.4. |Объем отгруженных  товаров   собственного | млрд руб.  |38,58  |38,85  | 37,56  |41,47  |45,00  |48,60  |52,54  |  56,80   |

|     |производства, выполненных  работ и  услуг |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |собственными     силами     (по      виду |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |экономической деятельности: производство, |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |передача и распределение электроэнергии)  |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|2.5. |Индекс производства       (по        виду |    % к     | 93,7  |85,29  | 95,5   |100,1  |100,1  |100,1  |100,2  |  100,2   |

|     |экономической деятельности:               |предыдущему |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |производство, передача  и   распределение |   году     |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |электроэнергии)                           |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|                                                  Непосредственные результаты                                                    |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|2.1. |Обновление производственной          базы |     %      |  40   |  42   |  47    |  47   |  61   |  61   |  68   |   68     |

|     |электроэнергетики  на базе  отечественных |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |(или       лицензионных)        передовых |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |энергетических  технологий с  увеличением |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |таких    электростанций    в    структуре |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |генерирующих мощностей и новых ТЭС        |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|2.2. |Разработка схемы       и        программы |    шт.     |  0    |  0    |   1    |  0    |  0    |  0    |  0    |    0     |

|     |перспективного развития электроэнергетики |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |Нижегородской области на 2016 - 2020 годы |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |с перспективой до 2022 года               |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|                     Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"                      |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                                           Индикаторы                                                            |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|3.1. |Удельный вес  топлива,   соответствующего |     %      | 94,0  | 94,5  | 95,0   | 95,5  | 96,0  | 96,5  | 97,0  |  97,5    |

|     |техническим   регламентам,    стандартам, |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |обязательным     нормам    и     правилам |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |поступающего для  нужд предприятий ЖКХ  и |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |бюджетной сферы Нижегородской области     |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|3.2. |Доля РТХ,          находящихся          в |     %      | 18,5  | 18,0  | 17,5   | 17,0  | 16,5  | 16,0  | 15,5  |  15,0    |

|     |неудовлетворительном состоянии            |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|3.3. |Уровень обеспечения топливом потребителей |     %      | 100   | 100   |  100   | 100   | 100   | 100   | 100   |   100    |

|     |области                                   |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|                                                  Непосредственные результаты                                                    |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|3.1. |Количество проведенных выездных  проверок |   штук     |  26   |  27   |  28    |  29   |  30   |  31   |  32   |   33     |

|     |качества топлива                          |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|3.2. |Число обследованных  РТХ  предприятий   и |   штук     |  34   |  35   |  36    |  37   |  38   |  39   |  40   |   41     |

|     |организаций, включенных в график перевода |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |потребителей природного газа на резервные |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |виды топлива  при похолоданиях и  авариях |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |на магистральных газопроводах             |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|3.3. |Число вновь построенных АЗС на территории |   штук     |  1    |  1    |   1    |  1    |  1    |  1    |  1    |    1     |

|     |Нижегородской области                     |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|                    Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"                      |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                                           Индикаторы                                                            |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|4.1. |Уровень газификации    природным    газом |     %      |79,47  |79,72  | 79,82  |79,92  |79,95  |79,98  |79,99  |  80,0    |

|     |жилого   фонда   Нижегородской   области, |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |подлежащего газификации                   |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|4.2. |Погашение ставки   рефинансирования    по |     %      | 100   | 100   |  100   | 100   | 100   | 100   | 100   |   100    |

|     |целевому  кредиту  на  газификацию  жилых |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |домов                                     |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|                                                  Непосредственные результаты                                                    |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|4.1. |Количество газифицированных       квартир |    шт.     |1 253  |1 266  | 1 273  |1 283  |1 293  |1 300  |1 310  |1 320 000 |

|     |природным газом                           |            | 572   | 268   |  600   | 700   | 800   | 900   | 000   |          |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|4.2. |Количество газифицированных жилых домов с |    шт.     | 260   | 270   |  287   | 310   | 330   | 350   | 370   |   390    |

|     |возмещением процентной             ставки |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |рефинансирования                          |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|                                     Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива"                                      |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                                                           Индикаторы                                                            |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|5.1. |Экономия затрат на  моторное топливо  при | тыс. руб.  |  -    | 105   |  150   | 301   |       |       |       |          |

|     |использовании    КПГ   на    предприятиях |            |       |413, 4 |489, 9  |797, 0 |       |       |       |          |

|     |пассажирского      автотранспорта       и |            |       |       |        |       | 448   | 455   | 460   |462 583,7 |

|     |жилищно-коммунального  хозяйства за  счет |            |       |       |        |       |222,6  |925,2  |696,7  |          |

|     |снижения  потребления  жидкого  моторного |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |топлива                                   |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|5.2. |Снижение выбросов  загрязняющих   веществ |тонн в год  |  -    |       |        |       |       |       |       |          |

|     |автотранспортом по отношению к 2013 году  |            |       |  63   | 97,7   |206,6  |294,5  |316,6  |337,6  |  339,0   |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|                                                  Непосредственные результаты                                                    |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|5.1. |Количество пассажирских  автотранспортных |  единиц    |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |средств,  использующих   компримированный |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |природный   газ  в   качестве   моторного |            |  0    | 144   |  220   | 434   | 637   | 648   | 657   |   660    |

|     |топлива                                   |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|5.2. |Количество техники  жилищно-коммунального |  единиц    |  0    |  0    |   2    |  6    |  8    |  9    |  11   |   12     |

|     |хозяйства, использующей  компримированный |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |природный   газ  в   качестве   моторного |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |топлива                                   |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|5.3. |Количество автомобильных                  |  единиц    |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |газонаполнительных компрессорных станций  |            |  3    |  3    |   3    |  5    |  7    |  8    |  9    |    9     |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|5.4. |Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС |  единиц    |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |                                          |            |  0    |  0    |   0    |  10   |  22   |  23   |  23   |   25     |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|5.5. |Количество передвижных      автомобильных |  единиц    |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |газовых заправщиков                       |            |  0    |  0    |   0    |  1    |  1    |  1    |  1    |    1     |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+

|5.6. |Объем реализации        компримированного | млн куб.м  |       |       |        |       |       |       |       |          |

|     |природного газа                           |            |2 894  |3 281  | 5 647  |12 345 |31 199 |40 091 |42 573 | 43 099   |

|     |                                          |            |       |       |        |       |       |       |       |          |

+-----+------------------------------------------+------------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+----------+                                                                    

(Таблица 2  в редакции Постановления Правительства Нижегородской области

от 02.10.2015 № 631)

 

     2.6. Меры правового регулирования
      
     Сведения об основных мерах правового регулирования приведены  в
таблице 3.
      
                   Таблица 3. Меры правового регулирования.
                                       
                                                                                      
                                                                                      
+-----+----------------------+-------------------------+--------------+--------------+
|    |  Вид правового акта  |    Основные положения   | Ответственный|   Ожидаемые  |
|  п/п|                      |  правового акта (суть)  | исполнитель и|     сроки    |
|     |                      |                         | соисполнители|   принятия   |
|     |                      |                         |              |              |
+-----+----------------------+-------------------------+--------------+--------------+
|  1  |           2          |            3            |       4      |       5      |
|     |                      |                         |              |              |
+-----+----------------------+-------------------------+--------------+--------------+
| Подпрограмма 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"        |
|                                                                                    |
+------------------------------------------------------------------------------------+
| Не требует принятия новых нормативных правовых актов                               |
|                                                                                    |
+------------------------------------------------------------------------------------+
| Подпрограмма 2. "Развитие и модернизация энергетики"                               |
|                                                                                    |
+------------------------------------------------------------------------------------+
|      Основное мероприятие: Реализация мероприятий по технической модернизации      |
|  (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных |
|                                программ организаций                                |
|                                                                                    |
+-----+----------------------+-------------------------+--------------+--------------+
| 1.  | Приказ министерства  | Ежегодная актуализация  | Министерство |   ежегодно,  |
|     | ЖКХ и ТЭК об         | программы развития      | ЖКХ и ТЭК    |    до конца  |
|     | утверждении ежегодной| сетевой инфраструктуры и|              |  II квартала |
|     | актуализации         | генерирующих мощностей  |              |              |
|     | Схемы и программ     | Нижегородской           |              |              |
|     | перспективного       | энергосистемы на        |              |              |
|     | развития             | плановый год и два      |              |              |
|     | электроэнергетики    | последующих года с      |              |              |
|     | Нижегородской области| перспективой до 2020    |              |              |
|     | на плановый год и два| года с целью            |              |              |
|     | последующих года с   | корректировки           |              |              |
|     | перспективой до 2020 | принимаемых решений на  |              |              |
|     | года в соответствии с| основании данных        |              |              |
|     | требованиями         | отчетного года для      |              |              |
|     | постановления        | обеспечения             |              |              |
|     | Правительства        | удовлетворения          |              |              |
|     | Российской Федерации | долгосрочного и         |              |              |
|     | от 17 октября 2009   | среднесрочного спроса на|              |              |
|     | года № 823 "О схемах | электрическую энергию   |              |              |
|     | и программах         | (мощность) и тепловую   |              |              |
|     | перспективного       | энергию, формирования   |              |              |
|     | развития             | стабильных и            |              |              |
|     | электроэнергетики"   | благоприятных условий   |              |              |
|     |                      | привлечения инвестиций  |              |              |
|     |                      | для создания эффективной|              |              |
|     |                      | и сбалансированной      |              |              |
|     |                      | энергетической          |              |              |
|     |                      | инфраструктуры,         |              |              |
|     |                      | обеспечивающей          |              |              |
|     |                      | социально-экономическое |              |              |
|     |                      | развитие и экологически |              |              |
|     |                      | ответственное           |              |              |
|     |                      | использование энергии и |              |              |
|     |                      | энергетических ресурсов |              |              |
|     |                      | на территории           |              |              |
|     |                      | Нижегородской области   |              |              |
|     |                      |                         |              |              |
+-----+----------------------+-------------------------+--------------+--------------+
| Подпрограмма 3. "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных       |
| ресурсов"                                                                          |
|                                                                                    |
+------------------------------------------------------------------------------------+
| Основное мероприятие. Проведение мероприятий по содержанию, ремонту,  реконструкции|
| и модернизации резервных топливных хозяйств                                        |
|                                                                                    |
+-----+----------------------+-------------------------+--------------+--------------+
| 1.  | Постановление        | Постановление направлено| Министерство |   Разраба-   |
|     | Правительства        | на своевременное и      | ЖКХ и ТЭК    |   тывается   |
|     | Нижегородской области| качественное обеспечение|              |  ежегодно в  |
|     | "О подготовке        | мероприятий по          |              |    рамках    |
|     | объектов             | подготовке объектов ЖКХ |              | подготовки к |
|     | жилищно-коммунального| и                       |              | отопительному|
|     | хозяйства, социальной| топливно-энергетического|              |    сезону    |
|     | сферы и топливно-    | хозяйства к работе в    |              |              |
|     | энергетического      | зимних условиях на      |              |              |
|     | комплекса            | источниках              |              |              |
|     | Нижегородской области| теплоэнергоснабжения и  |              |              |
|     | к осенне-зимнему     | системах газового       |              |              |
|     | периоду"             | хозяйства.              |              |              |
|     |                      |                         |              |              |
+-----+----------------------+-------------------------+--------------+--------------+
| Подпрограмма 4. "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской     |
| области"                                                                           |
|                                                                                    |
+------------------------------------------------------------------------------------+
| Не требует принятия новых нормативных правовых актов                               |
|                                                                                    |
+------------------------------------------------------------------------------------+

 

  Строки введены постановлением Правительства области от  30.07.2014
№ 503
                                                                               
                                                                               
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива"                      |
|                                                                             |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Информация представлена в подпункте 3.5.2.6 Программы                       |
|                                                                             |
+-----------------------------------------------------------------------------+

 

     2.7. Предоставление субсидий  из  областного бюджета  бюджетам

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области

 

     Предоставление субсидий   из   областного   бюджета    бюджетам

муниципальных  районов  и городских  округов  Нижегородской  области

осуществляется в рамках  подпрограммы 4 "Расширение и  реконструкция

систем  газоснабжения  Нижегородской   области"  и  подпрограммы   5

"Развитие  рынка  газомоторного  топлива.  (В редакции Постановления

Правительства Нижегородской области от 02.10.2015 № 631)

 

     2.8. Участие в     реализации     государственной     программы
государственных  унитарных   предприятий,   акционерных  обществ   с
участием  Нижегородской  области,   общественных,  научных  и   иных
организаций, а также внебюджетных фондов
      
     Прогнозные расходы организаций   иных  форм   собственности   в
реализации государственной программы приведены в таблице 5.
      
     2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
      
     Информация по ресурсному обеспечению государственной  программы
за счет средств  областного бюджета приведена в  таблице 4, за  счет
всех источников финансирования в таблице 5.
                                    

     Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной

              программы за счет средств областного бюджета

    (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области   

                        от 02.10.2015 № 631)                        

+---------------+----------------------+---------------+--------------------------------------------------+

|              |     Подпрограмма     |Государственный|            Расходы (тыс. руб.), годы             |

|      п/п      |   государственной    |  заказчик -   |                                                  |

|               |      программы       | координатор,  |                                                  |

|               |                      | соисполнители |                                                  |

|               |                      |               +------+-------+------+------+------+------+-------+

|               |                      |               | 2014 | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  |

+---------------+----------------------+---------------+------+-------+------+------+------+------+-------+

|       1       |          2           |       3       |  4   |   5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |

+---------------+----------------------+---------------+------+-------+------+------+------+------+-------+

|Государственная|"Энергоэффективность и|всего          |87 500|  115  |  5   |  5   |  5   |  6   |6 645,4|

|программа      |развитие    энергетики|               |      | 785,8 |060,2 |060,2 |959,2 |298,9 |       |

|               |Нижегородской области"|               |      |       |      |      |      |      |       |

|               |                      +---------------+------+-------+------+------+------+------+-------+

|               |                       Министерство   |  0   |  100  |  5   |  5   |  5   |  6   |6 645,4|

|               |                       ЖКХ и ТЭК      |      | 562,9 |060,2 |060,2 |959,2 |298,9 |       |

|               |                      +---------------+------+-------+------+------+------+------+-------+

|               |                      |Министерство   |87 500|  15   |  0   |  0   |  0   |  0   |   0   |

|               |                      |транспорта    и|      | 222,9 |      |      |      |      |       |

|               |                      |автомобильных  |      |       |      |      |      |      |       |

|               |                      |дорог          |      |       |      |      |      |      |       |

+---------------+----------------------+---------------+------+-------+------+------+------+------+-------+

|Подпрограмма 1 |"Энергосбережение и   |всего          |  0   | 2 186 |1 915 |1 915 |2 028 |  2   |2 261,5|

|               |повышение             |               |      |       |      |      |      |143,6 |       |

|               |энергетической        |               |      |       |      |      |      |      |       |

|               |эффективности"        |               |      |       |      |      |      |      |       |

|               |                      +---------------+------+-------+------+------+------+------+-------+

|               |                      |Министерство   |  0   | 2 186 |1 915 |1 915 |2 028 |  2   |2 261,5|

|               |                      |ЖКХ и ТЭК      |      |       |      |      |      |143,6 |       |

+---------------+----------------------+---------------+------+-------+------+------+------+------+-------+

|Подпрограмма 2 |"Развитие и           |всего          |  0   |2 000,0|  0   |  0   |  0   |  0   |   0   |

|               |модернизация          |               |      |       |      |      |      |      |       |

|               |электроэнергетики"    |               |      |       |      |      |      |      |       |

|               |                      +---------------+------+-------+------+------+------+------+-------+

|               |                      |Министерство   |  0   |2 000,0|  0   |  0   |  0   |  0   |   0   |

|               |                      |ЖКХ и ТЭК      |      |       |      |      |      |      |       |

+---------------+----------------------+---------------+------+-------+------+------+------+------+-------+

|Подпрограмма 3 |"Энергетическая       |всего          |  0   | 564,0 |655,4 |655,4 |782,1 |826,7 | 872,2 |

|               |безопасность  в  сфере|               |      |       |      |      |      |      |       |

|               |использования         |               |      |       |      |      |      |      |       |

|               |топливных ресурсов"   |               |      |       |      |      |      |      |       |

|               |                      +---------------+------+-------+------+------+------+------+-------+

|               |                      |Министерство   |  0   | 564,0 |655,4 |655,4 |782,1 |826,7 | 872,2 |

|               |                      |ЖКХ и ТЭК      |      |       |      |      |      |      |       |

+---------------+----------------------+---------------+------+-------+------+------+------+------+-------+

|Подпрограмма 4 |"Расширение и         |Министерство   |  0   |  95   |  2   |  2   |  3   |  3   |3 511,7|

|               |реконструкция   систем|ЖКХ и ТЭК      |      | 812,9 |489,8 |489,8 |149,1 |328,6 |       |

|               |газоснабжения         |               |      |       |      |      |      |      |       |

|               |Нижегородской области"|               |      |       |      |      |      |      |       |

+---------------+----------------------+---------------+------+-------+------+------+------+------+-------+

|Подпрограмма 5 |"Развитие рынка       |Министерство   |87 500|  15   |  0   |  0   |  0   |  0   |   0   |

|               |газомоторного топлива"|транспорта    и|      | 222,9 |      |      |      |      |       |

|               |                      |автомобильных  |      |       |      |      |      |      |       |

|               |                      |дорог          |      |       |      |      |      |      |       |

+---------------+----------------------+---------------+------+-------+------+------+------+------+-------+

 

  Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной

                 программы за счет всех источников

    (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области   

                        от 02.10.2015 № 631)                        

+------------+----------------------+----------------+---------------------------------------------------------------------+

|№ п/п       |Наименование          |Источники       |     Оценка расходов (тыс. руб.), годы                               |

|            |подпрограммы          |финансирования  |                                                                     |

|            |                      |                +-------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+

|            |                      |                | 2014  |  2015   |  2016    |  2017    |  2018   |  2019   |  2020   |

+------------+----------------------+----------------+-------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+

|     1      |     2                |     3          |     4 |     5   |     6    |     7    |     8   |     9   |     10  |

+------------+----------------------+----------------+-------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+

|     Государственная программа     |     Всего (1)  |     2 |     20  |     22   |     16   |     4   |     250 |     129 |

|"Энергоэффективность  и   развитие |+ (2)  + (3)  + | 419   |  049    |423 556,5 |039 064,2 |748      |648,9    |683,00   |

|энергетики Нижегородской области"  |(4) + (5) + (6) |987,75 |887,812  |          |          |830,3    |         |         |

|                                   |+ (7)           |       |         |          |          |         |         |         |

|                                   +----------------+-------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+

|                                   |(1) расходы     |87 500 |  115    | 5 060,2  | 5 060,2  |5 959,2  |6 298,9  |6 645,4  |

|                                   |областного      |       | 785,8   |          |          |         |         |         |

|                                   |бюджета         |       |         |          |          |         |         |         |

|                                   +----------------+-------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+

|                                   |(2) расходы     |1 591  |   31    |668 366,4 |670 628,4 |26 418,9 | 14 317  | 10 738  |

|                                   |местных         |734,7  |934,870  |          |          |         |         |         |

|                                   |бюджетов        |       |         |          |          |         |         |         |

|                                   +----------------+-------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+

|                                   |(3) расходы     |  0    |  0,00   |    0     |    0     |   0     |   0     |   0     |

|                                   |государственных |       |         |          |          |         |         |         |

|                                   |внебюджетных    |       |         |          |          |         |         |         |

|                                   |фондов          |       |         |          |          |         |         |         |

|                                   |Российской      |       |         |          |          |         |         |         |

|                                   |Федерации       |       |         |          |          |         |         |         |

|                                   +----------------+-------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+

|                                   |(4) расходы     |  0    |  0,00   |    0     |    0     |   0     |   0     |   0     |

|                                   |территориальных |       |         |          |          |         |         |         |

|                                   |государственных |       |         |          |          |         |         |         |

|                                   |внебюджетных    |       |         |          |          |         |         |         |

|                                   |фондов          |       |         |          |          |         |         |         |

|                                   +----------------+-------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+

|                                   |(5) федеральный | 361   |  101    |510 924,8 | 504 168  |15 111,2 |10 372,2 | 3 097   |

|                                   |бюджет          |666,45 | 079,18  |          |          |         |         |         |

|                                   +----------------+-------+---------+----------+----------+---------+---------+---------+

|                                   |(6) юридические | 379   | 12 342  |  9 114   |  9 107   | 3 966   |  219    |  109    |

|                                   |лица          и |086,6  | 561,96  |  339,1   |  848,6   | 631,0   | 660,8   | 202,6   |

|                                   |индивидуальные  |       |         |          |          |         |         |         |

|                                   |предприниматели |       |         |          |          |         |         |         |


Информация по документу
Читайте также