Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 28.04.2014 № 287
Документ имеет не последнюю редакцию.
| |
+------------------------------------------------------------------------------------+
Строки введены постановлением Правительства области от 30.07.2014
№ 503
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Подпрограмма 5. "Развитие рынка газомоторного топлива" |
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Информация представлена в подпункте 3.5.2.6 Программы |
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области
от 07.06.2016 № 338)
2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
осуществляется в рамках подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция
систем газоснабжения Нижегородской области" и подпрограммы 5
"Развитие рынка газомоторного топлива. (В редакции Постановления
Правительства Нижегородской области от 02.10.2015 № 631)
2.8. Участие в реализации государственной программы
государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с
участием Нижегородской области, общественных, научных и иных
организаций, а также внебюджетных фондов
Прогнозные расходы организаций иных форм собственности в
реализации государственной программы приведены в таблице 5.
2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Информация по ресурсному обеспечению государственной программы
за счет средств областного бюджета приведена в таблице 4, за счет
всех источников финансирования в таблице 5.
Таблица 4. Ресурсное обеспечение
реализации государственной
программы
за счет средств областного бюджета
|
№
п/п
|
Подпрограмма
государственной программы
|
Государственный
заказчик - координатор, соисполнители
|
Расходы
(тыс. руб.), годы
|
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Государственная
программа
|
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской
области"
|
всего
|
87
500
|
115
785,8
|
4401,6
|
3052,5
|
3052,5
|
6
298,9
|
6
645,4
|
|
|
|
Министерство энергетики
и ЖКХ
|
0
|
100
562,9
|
4401,6
|
3052,5
|
3052,5
|
6
298,9
|
6
645,4
|
|
|
|
Министерство
транспорта и автомобильных дорог
|
87
500
|
15
222,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма 1
|
"Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности"
|
всего
|
0
|
2
186
|
1
685,2
|
1 685,2
|
1 685,2
|
2
143,6
|
2
261,5
|
|
|
|
Министерство энергетики
и ЖКХ
|
0
|
2
186
|
1
685,2
|
1
685,2
|
1
685,2
|
2
143,6
|
2
261,5
|
|
Подпрограмма 2
|
"Развитие
и модернизация электроэнергетики"
|
всего
|
0
|
2
000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Министерство энергетики
и ЖКХ
|
0
|
2
000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма 3
|
"Энергетическая
безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
|
всего
|
0
|
564,0
|
496,3
|
496,3
|
496,3
|
826,7
|
872,2
|
|
|
|
Министерство энергетики
и ЖКХ
|
0
|
564,0
|
496,3
|
496,3
|
496,3
|
826,7
|
872,2
|
|
Подпрограмма 4
|
"Расширение
и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
|
Министерство энергетики
и ЖКХ
|
0
|
95
812,9
|
2
220,1
|
871,0
|
871,0
|
3
328,6
|
3
511,7
|
|
Подпрограмма 5
|
"Развитие
рынка газомоторного топлива"
|
Министерство
транспорта и автомобильных дорог
|
87
500
|
15
222,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области
от 13.04.2016 № 206; от 07.06.2016 № 338)
Таблица
5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной
программы за счет всех источников
|
№ п/п
|
Наименование
подпрограммы
|
Источники
финансирования
|
Оценка
расходов (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Государственная программа
"Энергоэффективность и развитие энергетики
Нижегородской области"
|
Всего (1) + (2) + (3) +
(4) + (5) + (6) + (7)
|
2
419 987,75
|
20
049 887,812
|
22 373 183,06
|
15 980 795,91
|
4 754 437,65
|
250 648,9
|
129 683,00
|
|
|
(1) расходы областного
бюджета
|
87
500
|
115
785,8
|
4
401,6
|
3
052,5
|
3
052,5
|
6
298,9
|
6
645,4
|
|
|
(2) расходы местных
бюджетов
|
1
591 734,7
|
31
934,870
|
666
747,60
|
669
009,6
|
24
140,80
|
14
317
|
10
738
|
|
|
(3) расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
361
666,45
|
101
079,18
|
510
924,8
|
504
168
|
15
111,2
|
10
372,2
|
3
097
|
|
|
(6) юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
379
086,6
|
12
342 561,96
|
9
066 243,06
|
9
053 206,81
|
3
977 423,15
|
219
660,8
|
109
202,6
|
|
|
(7) прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0
|
7
458 526,00
|
12
124 866,0
|
5
751 359,0
|
734
710,0
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности"
|
Всего (1) + (2) + (3) +
(4) + (5) + (6) + (7)
|
0
|
2
186,00
|
1
685,2
|
1
685,2
|
1
685,2
|
2
143,60
|
2
261,50
|
|
|
(1) расходы областного
бюджета
|
0
|
2
186,00
|
1
685,2
|
1
685,2
|
1
685,2
|
2
143,6
|
2
261,5
|
|
|
(2) расходы местных
бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(3) расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(6) юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(7) прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 1.1
|
Предоставление субсидий
юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в
сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
|
Всего (1) + (2) + (3) +
(4) + (5) + (6) + (7)
|
0
|
2
186,00
|
1
685,2
|
1
685,2
|
1
685,2
|
2
143,6
|
2
261,5
|
|
|
|
(1) расходы областного
бюджета
|
0
|
2
186,00
|
1
685,2
|
1
685,2
|
1
685,2
|
2
143,6
|
2
261,5
|
|
|
|
(2) расходы местных
бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(3) расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(4) расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(6) юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(7) прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма 2
"Развитие и модернизация электроэнергетики"
|
Всего (1) + (2) + (3) +
(4) + (5) + (6) + (7)
|
0
|
19
291 526,00
|
20
011 866
|
13
638 359
|
4
428 710
|
0
|
0
|
|
|
(1) расходы областного
бюджета
|
0
|
2
000,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(2) расходы местных
бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(3) расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(6) юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0
|
11
831 000,00
|
7
887 000
|
7
887 000
|
3
694 000
|
0
|
0
|
|
|
(7) прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0
|
7
458 526,00
|
12
124 866
|
5
751 359
|
734
710
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 2.1
|
Реализация мероприятий по
технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов
электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
|
Всего (1) + (2) + (3) +
(4) + (5) + (6) + (7)
|
0
|
19
289 526,00
|
20
011 866
|
13
638 359
|
4
428 710
|
0
|
0
|
|
|
|
(1) расходы областного
бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(2) расходы местных
бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(3) расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(4) расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(6) юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0
|
11
831 000,00
|
7
887 000
|
7
887 000
|
3
694 000
|
0
|
0
|
|
|
|
(7) прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
|
7
458 526,00
|
12
124 866
|
5
751 359
|
734
710
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 2.2
|
Выполнение работы по
разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики
Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года
|
Всего (1) + (2) + (3) +
(4) + (5) + (6) + (7)
|
0
|
2
000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(1) расходы областного
бюджета
|
0
|
2
000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(2) расходы местных
бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(3) расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(4) расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(6) юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(7) прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных
ресурсов"
|
Всего (1) + (2) + (3) +
(4) + (5) + (6) + (7)
|
0
|
59
553,5
|
26
594,76
|
21
442,51
|
26
924,45
|
17
274,9
|
20
074,8
|
|
|
(1) расходы областного
бюджета
|
0
|
564,0
|
496,3
|
496,3
|
496,3
|
826,7
|
872,2
|
|
|
(2) расходы местных
бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(3) расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(6) юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0
|
58
989,50
|
26
098,46
|
20
946,21
|
26
428,15
|
16
448,2
|
19
202,6
|
|
|
(7) прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 3.1
|
Осуществление контроля
качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
|
Всего (1) + (2) + (3) +
(4) + (5) + (6) + (7)
|
0
|
564,0
|
496,3
|
496,3
|
496,3
|
826,7
|
872,2
|
|
|
|
(1) расходы областного
бюджета
|
0
|
564,0
|
496,3
|
496,3
|
496,3
|
826,7
|
872,2
|
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(3) расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(4) расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(6) юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(7) прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 3.2
|
Проведение мероприятий по
содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных
хозяйств
|
Всего (1) + (2) + (3) +
(4) + (5) + (6) + (7)
|
0
|
58
989,50
|
26
098,46
|
20
946,21
|
26
428,15
|
16
448,2
|
19
202,6
|
|
|
|
(1) расходы областного
бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(2) расходы местных
бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(3) расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(4) расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(6) юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0
|
58
989,50
|
26
098,46
|
20
946,21
|
26
428,15
|
16
448,2
|
19
202,6
|
|
|
|
(7) прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской
области"
|
Всего (1) + (2) + (3) +
(4) + (5) + (6) + (7)
|
379
086,6
|
536
022,66
|
346
621,1
|
345
414,0
|
1
742,0
|
6
657,2
|
7
023,4
|
|
|
(1) расходы областного
бюджета
|
0
|
95
812,9
|
2
220,1
|
871,0
|
871,0
|
3
328,6
|
3
511,7
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
18
902,9
|
871,0
|
871,0
|
871,0
|
3
328,6
|
3
511,7
|
|
|
(3) расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(6) юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
379
086,6
|
421
306,86
|
343
530,0
|
343
672,0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(7) прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 4.1
|
Строительство новых и
реконструкция существующих газораспределительных сетей
|
Всего (1) + (2) + (3) +
(4) + (5) + (6) + (7)
|
0
|
112
736,2
|
1
349,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(1) расходы областного
бюджета
|
0
|
94
823,1
|
1
349,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(2) расходы местных
бюджетов
|
0
|
17
913,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(3) расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(4) расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(6) юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(7) прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 4.2
|
Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на
предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по
кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных
организациях
|
Всего (1) + (2) + (3) +
(4) + (5) + (6) + (7)
|
0
|
1
979,6
|
1
742,0
|
1
742,0
|
1
742,0
|
6
657,2
|
7
023,4
|
|
|
|
(1) расходы областного
бюджета
|
0
|
989,8
|
871,0
|
871,0
|
871,0
|
3
328,6
|
3
511,7
|
|
|
|
(2) расходы местных
бюджетов
|
0
|
989,8
|
871,0
|
871,0
|
871,0
|
3
328,6
|
3
511,7
|
|
|
|
(3) расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(4) расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(6) юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(7) прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 4.3
|
Строительство,
модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
|
Всего (1) + (2) + (3) +
(4) + (5) + (6) + (7)
|
354
086,6
|
416
306,86
|
343
530,0
|
343
672,0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(1) расходы областного
бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(2) расходы местных
бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(3) расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(4) расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(6) юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
354
086,6
|
416
306,86
|
343
530,0
|
343
672,0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(7) прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 4.4
|
Увеличение пропускной
способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников
газоснабжения природным газом
|
Всего (1) + (2) + (3) +
(4) + (5) + (6) + (7)
|
25
000,0
|
5
000,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(1) расходы областного
бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(2) расходы местных
бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(3) расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(4) расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(6) юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
25
000,0
|
5
000,00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма 5
"Развитие рынка газомоторного топлива"
|
Всего (1) + (2) + (3) +
(4) + (5) + (6) + (7)
|
2
040 901,15
|
160
599,65
|
1
986 416,0
|
1
973 895,2
|
295
376,0
|
224
573,2
|
100
323,3
|
|
|
(1) расходы областного
бюджета
|
87
500
|
15
222,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(2) расходы местных
бюджетов
|
1
591 734,7
|
13
031,970
|
665
876,6
|
668
138,6
|
23
269,8
|
10
988,4
|
7
226,3
|
|
|
(3) расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
361
666,45
|
101
079,18
|
510
924,8
|
504
168,0
|
15
111,2
|
10
372,2
|
3
097,0
|
|
|
(6) юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0
|
31
265,6
|
809
614,6
|
801
588,6
|
256
995,0
|
203
212,6
|
90
000,0
|
|
|
(7) прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 5.1
|
Приобретение автобусов,
работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций
пассажирского автотранспорта Нижегородской области
|
Всего (1) + (2) + (3) +
(4) + (5) + (6) + (7)
|
2
040 901,15
|
140
196,9
|
1
196 416,0
|
1
168 635,2
|
45
806,0
|
29
480,0
|
8
618,0
|
|
|
|
(1) расходы областного
бюджета
|
87
500
|
15
222,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(2) расходы местных
бюджетов
|
1
591 734,7
|
11
513,402
|
665
876,6
|
665
006,6
|
20
755,8
|
8
287,4
|
6
032,6
|
|
|
|
(3) расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(4) расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
361
665,45
|
98
800,00
|
510
924,8
|
502
590,0
|
13
740,2
|
8
844,0
|
2
585,4
|
|
|
|
(6) юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0
|
14
660,6
|
19
614,6
|
1
038,6
|
11
310
|
12
348,6
|
0
|
|
|
|
(7) прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 5.2
|
Приобретение техники,
работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций
жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
|
Всего (1) + (2) + (3) +
(4) + (5) + (6) + (7)
|
0
|
5
402,75
|
0
|
5
260,0
|
4
570,0
|
5
093,2
|
1
705,3
|
|
|
|
(1) расходы областного
бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(2) расходы местных
бюджетов
|
0
|
1
518,568
|
0
|
3
132,0
|
2
514,0
|
2
701,0
|
1
193,7
|
|
|
|
(3) расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(4) расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
2
279,182
|
0
|
1
578,0
|
1
371,0
|
1
528,2
|
511,6
|
|
|
|
(6) юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0
|
1
605,0
|
0
|
550,0
|
685,0
|
864,0
|
0
|
|
|
|
(7) прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 5.3
|
Строительство
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
|
Всего (1) + (2) + (3) +
(4) + (5) + (6) + (7)
|
0
|
15
000,0
|
420
000,0
|
360
000,0
|
190
000,0
|
170
000,0
|
0
|
|
|
|
(1) расходы областного
бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(2) расходы местных
бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(4) расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(6) юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0
|
15
000,0
|
420
000,0
|
360
000,0
|
190
000,0
|
170
000,0
|
0
|
|
|
|
(7) прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 5.4
|
Установка модулей
компримированного природного газа на существующих автозаправочных станциях, автогазозаправочных станциях, многотопливных
автозаправочных станциях
|
Всего (1) + (2) + (3) +
(4) + (5) + (6) + (7)
|
0
|
0
|
350
000,0
|
420
000,0
|
35
000,0
|
0
|
70
000,0
|
|
|
|
(1) расходы областного
бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(2) расходы местных
бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(3) расходы
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(4) расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(6) юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0
|
0
|
350
000,0
|
420
000,0
|
35
000,0
|
0
|
70
000,0
|
|
|
|
(7) прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Основное мероприятие 5.5
|
Приобретение передвижных
автомобильных газовых заправщиков
|
Всего (1) + (2) + (3) +
(4) + (5) + (6) + (7)
|
0
|
0
|
20
000
|
20
000
|
20
000
|
20
000
|
20
000
|
|
|
|
(1) расходы областного
бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(2) расходы местных
бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(4) расходы
территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
(6) юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0
|
0
|
20
000
|
20
000
|
20
000
|
20
000
|
20
000
|
|
|
|
(7) прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Читайте также
|