Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 303
Документ имеет не последнюю редакцию.
(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области
от 31.10.2014 № 758)
2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
реализации государственной программы
Индикатор "Доля региональных и межмуниципальных дорог,
отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности
региональных и межмуниципальных автомобильных дорог" зависит от
количества введенных в эксплуатацию и отремонтированных
автомобильных дорог в очередном году. Вместе с тем, на значение
индикатора влияет количество автомобильных дорог, пришедших в
ненормативное состояние (в связи с окончанием гарантийных сроков по
ремонтным работам), что объясняет нестабильность индикатора.
Индикатор "Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог
с твердым покрытием по отношению к 2014 году" исчисляется как сумма
приростов протяженности автомобильных дорог, введенных в очередном
году по отношению к 2014 году.
Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
N п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед.
измерения
|
Значение индикатора/ непосредственного результата |
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "транспорт" (без трубопроводного) |
руб. |
26719 |
30592 |
34800 |
39875 |
45790 |
51060 |
56930 |
63480 |
2. |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "транспорт" (без трубопроводного) |
млрд. руб. |
17,2 |
22,4 |
25,5 |
29,2 |
33,0 |
37,3 |
42,2 |
47,6 |
Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Доля региональных и межмуниципальных дорог, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных и межмуниципальных автомобильных дорог |
% |
30,2 |
28,7 |
27,3 |
26,5 |
28,4 |
29,9 |
30,0 |
30,0 |
2. |
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог в общей сети региональных и межмуниципальных дорог |
% |
|
0,74 |
0,53 |
0,12 |
0,88 |
2,15 |
2,26 |
2,39 |
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог |
км |
531 |
96 |
69 |
15 |
115 |
279 |
294 |
310 |
2. |
Протяженность отремонтированных мостов |
п.м |
2537 |
207 |
272 |
0 |
510 |
540 |
573 |
608 |
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году |
% |
|
100 |
143 |
100 |
294 |
159 |
167 |
182 |
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Ввод в эксплуатацию построенных автомобильных дорог общего пользования |
км |
13,4 |
13,2 |
18,9 |
13,2 |
38,9 |
21,0 |
22,0 |
24,0 |
2. |
Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом) |
км |
|
|
5,7 |
5,7 |
22,6 |
39,2 |
48 |
58,8 |
3. |
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
шт. |
7 |
6 |
5 |
10 |
8 |
4 |
4 |
4 |
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Количество лиц, погибших в результате ДТП |
чел. |
726 |
699 |
676 |
668 |
615 |
575 |
536 |
502 |
2. |
Количество детей, погибших в результате ДТП |
чел. |
22 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
3. |
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) |
чел./ 100 тыс. населения |
22,00 |
21,08 |
20,28 |
19,85 |
19,21 |
16,95 |
15,56 |
14,91 |
4. |
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) |
чел./ 10 тыс. единиц транспор- тных средств |
6,25 |
6,08 |
5,95 |
5,77 |
5,39 |
4,44 |
4,03 |
3,94 |
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года |
% |
|
|
|
|
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Общая протяженность действующих линий метрополитена |
км |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(В редакции Постановления Правительства Нижегородской области
от 31.10.2014 № 758)
2.6. Меры правового регулирования
Для достижения целей государственной программы принятие
нормативных правовых актов не требуется.
2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
В рамках реализации государственной программы предусматривается предоставление субсидий из дорожного фонда Нижегородской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей государственной программы.
Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на реализацию мероприятий, включенных в Программу, осуществляется согласно Порядку формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижегородской области, утвержденному постановлением Правительства Нижегородской области от 30 ноября 2011 года N 978.
Предоставление субсидий на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства данное мероприятие осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в рамках подпрограммы "Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области, на 2015-2020 годы" государственной программы "Обеспечение населения Нижегородской области доступным и комфортным жильем", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 302.
(Подраздел в редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 31.10.2014 № 758)
2.8. Информация об участии в реализации государственной
программы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ
с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных
организаций, а также внебюджетных фондов
Участие унитарных предприятий, акционерных обществ с участием
Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а
также внебюджетных фондов в реализации Программы не предполагается.
2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной Программы за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик- координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
8693 640,8 |
10 164 305,6 |
10 527 072,9 |
14 744 900,1 |
15 401 247,1 |
16 056 885,8 |
75 588 052,3 |
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
7 062 810,8 |
9 107 395,6 |
9 424 772,9 |
13 577 564,1 |
14 167 373,1 |
14 755 148,8 |
68 095 065,3 |
|
|
министерство строительства Нижегородской области |
1 630 830,0 |
1 056 910,0 |
1 102 300,0 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
7 492 987,0 |
Подпрограмма 1 |
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего |
3 355 618,5 |
3 038 952,8 |
3 851 615,6 |
4 981 423,6 |
5 265 364,8 |
5 554 959,8 |
26 047 935,1 |
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
3 355 618,5 |
3 038 952,8 |
3 851 615,6 |
4 981 423,6 |
5 265 364,8 |
5 554 959,8 |
26 047 935,1 |
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего |
2 361 274,7 |
4 713 331,7 |
4 433 573,2 |
7 255 145,7 |
7 502 431,8 |
7 740 864,2 |
34 006 621,3 |
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
2 361 274,7 |
4 713 331,7 |
4 433 573,2 |
7 255 145,7 |
7 502 431,8 |
7 740 864,2 |
34 006 621,3 |
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего |
214 204,0 |
214 204,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
814 913,0 |
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
214 204,0 |
214 204,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
814 913,0 |
Подпрограмма 4 |
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
Всего |
1 630 830,0 |
1 056 910,0 |
1 102 300,0 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
7 492 987,0 |
|
|
министерство строительства Нижегородской области |
1 630 830,0 |
1 056 910,0 |
1 102 300,0 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
7 492 987,0 |
Подпрограмма 5 |
"Обеспечение реализации государственной Программы" |
Всего |
1 131 713,6 |
1 140 907,1 |
1 139 584,1 |
1 212 159,8 |
1 270 741,5 |
1 330 489,8 |
7 225 595,9 |
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
1 131 713,6 |
1 140 907,1 |
1 139 584,1 |
1 212 159,8 |
1 270 741,5 |
1 330 489,8 |
7 225 595,9 |
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной Программы за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
14 962 224,9 |
15 430 459,3 |
18 248 080,5 |
18 526 120,3 |
19 220 364,9 |
20 179 779,3 |
106 567 029,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
8 693 640,8 |
10 164 305,6 |
10 527 072,9 |
14 744 900,1 |
15 401 247,1 |
16 056 885,8 |
75 588 052,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
439 049,0 |
1 060 602,8 |
1 387 141,6 |
1 361 545,2 |
1 439 821,8 |
1 518 099,5 |
7 206 259,9 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
5 828 215,1 |
4 204 230,9 |
6 332 546,0 |
2 418 355,0 |
2 377 976,0 |
2 603 474,0 |
23 764 797,0 |
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
7 920,0 |
Подпрограмма 1 |
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего |
3 356 918,5 |
3 038 952,8 |
3 851 615,6 |
4 981 423,6 |
5 265 364,8 |
5 554 959,8 |
26 047 935,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
3 355 618,5 |
3 038 952,8 |
3 851 615,6 |
4 981 423,6 |
5 265 364,8 |
5 554 959,8 |
26 047 935,1 |
|
|
расходы местных бюджетов |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 1.1. |
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего |
2 455 657,7 |
2 600 165,0 |
2 755 605,0 |
2 917 613,0 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
17 064 798,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
2 455 657,7 |
2 600 165,0 |
2 755 605,0 |
2 917 613,0 |
3 083 358,0 |
3 252 400,0 |
17 064 798,7 |
|
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 1.2. |
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего |
639 178,8 |
160 381,8 |
798 911,6 |
1 746 621,6 |
1 843 412,8 |
1 941 029,8 |
7 129 536,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
639 178,8 |
160 381,8 |
798 911,6 |
1 746 621,6 |
1 843 412,8 |
1 941 029,8 |
7 129 536,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 1.3. |
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения |
Всего |
257 782,0 |
278 406,0 |
297 099,0 |
317 189,0 |
338 594,0 |
361 530,0 |
1 850 600,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
257 782,0 |
278 406,0 |
297 099,0 |
317 189,0 |
338 594,0 |
361 530,0 |
1 850 600,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 1.4. |
Субсидии муниципальным районам (городским округам) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего |
4300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4300,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3000,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
1300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1300,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего |
6 889 120,8 |
7 513 498,6 |
8 690 349,3 |
7 445 765,7 |
7 703 917,1 |
7 953 431,2 |
46 196 082,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
2 361 274,7 |
4 713 331,7 |
4 433 573,2 |
7 255 145,7 |
7 502 431,8 |
7 740 864,2 |
34 006 621,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
226 649,0 |
210 730,0 |
238 100,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
1 280 151,3 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
4 301 197,1 |
2 589 436,9 |
4 018 676,1 |
|
|
|
10 909 310,1 |
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 2.1. |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
Всего |
4 373 920,3 |
5 109 764,3 |
6 700 745,2 |
6 394 433,7 |
6 601 372,5 |
6 799 344,2 |
35 979 580,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
1 548 685,5 |
3 654 922,4 |
3 707 244,2 |
6 394 433,7 |
6 601 372,5 |
6 799 344,2 |
28 706 002,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
2 825 234,8 |
1 454 841,9 |
2 993 501,0 |
|
|
|
7 273 577,7 |
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 2.2. |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
Всего |
371 446,0 |
470 709,3 |
488 229,0 |
670 092,0 |
699 574,0 |
728 953,0 |
3 429 003,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
371 446,0 |
470 709,3 |
488 229,0 |
670 092,0 |
699 574,0 |
728 953,0 |
3 429 003,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 2.3. |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог |
Всего |
1 783 754,5 |
1 573 025,0 |
1 141 375,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 498 154,6 |
|
|
расходы областного бюджета |
261 143,2 |
407 700,0 |
58 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
726 943,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
46 649,0 |
30 730,0 |
58 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
135 479,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
1 475 962,3 |
1 134 595,0 |
1 025 175,1 |
|
|
|
3 635 732,4 |
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 2.4. |
Субсидии на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства |
Всего |
360 000,0 |
360 000,0 |
360 000,0 |
381 240,0 |
402 970,6 |
425 134,0 |
2 289 344,6 |
|
|
расходы областного бюджета |
180 000,0 |
180 000,0 |
180 000,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
1 144 672,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
180 000,0 |
180 000,0 |
180 000,0 |
190 620,0 |
201 485,3 |
212 567,0 |
1 144 672,3 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего |
253 702,9 |
258 233,9 |
45 872,5 |
217 427,2 |
134 617,5 |
133 950,5 |
1 043 804,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
214 204,0 |
214 204,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
814 913,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
4 100,0 |
3 622,8 |
3 874,9 |
3 589,2 |
4 462,5 |
3 795,5 |
23 444,9 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
34 078,9 |
39 087,1 |
40 677,6 |
83 683,0 |
0,0 |
0,0 |
197 526,6 |
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
7 920,0 |
мероприятие 3.1. |
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
Всего |
163,5 |
376,8 |
255,9 |
313,2 |
467,5 |
329,5 |
1 906,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы местных бюджетов |
163,5 |
376,8 |
255,9 |
313,2 |
467,5 |
329,5 |
1 906,4 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 3.2. |
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования) |
Всего |
128 835,0 |
128 835,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
644 175,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
128 835,0 |
128 835,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
644 175,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 3.3. |
Организация работы передвижных комплексов фотовидео- фиксации нарушений правил дорожного движения |
Всего |
80 195,0 |
80 195,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
160 390,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
80 195,0 |
80 195,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
160 390,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 3.4. |
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидео- фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П" |
Всего |
5 174,0 |
5 174,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 348,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
5 174,0 |
5 174,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 348,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 3.5. |
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 3.6. |
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку |
Всего |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
7 920,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
1 320,0 |
7 920,0 |
мероприятие 3.7. |
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
Всего |
38 015,9 |
42 333,1 |
44 296,6 |
86 959,0 |
3 995,0 |
3 466,0 |
219 065,6 |
|
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы местных бюджетов |
3 937,0 |
3 246,0 |
3 619,0 |
3 276,0 |
3 995,0 |
3 466,0 |
21 539,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
34 078,9 |
39 087,1 |
40 677,6 |
83 683,0 |
|
|
197 526,6 |
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4 |
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
Всего |
3 330 769,1 |
3 478 866,9 |
4 520 659,0 |
4 669 344,0 |
4 845 724,0 |
5 206 948,0 |
26 052 311,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
1 630 830,0 |
1 056 910,0 |
1 102 300,0 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
7 492 987,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
207 000,0 |
846 250,0 |
1 145 166, 7 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
5 901 363,7 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
1 492 939,1 |
1 575 706,9 |
2 273 192,3 |
2 334 672,0 |
2 377 976,0 |
2 603 474,0 |
12 657 960,3 |
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие 4.1. |
Продление линий метрополитена в городе Нижнем Новгороде |
Всего |
3 330 769,1 |
3 478 866,9 |
4 520 659,0 |
4 669 344,0 |
4 845 724,0 |
5 206 948,0 |
26 052 311,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
1 630 830,0 |
1 056 910,0 |
1 102 300,0 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
7 492 987,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
207 000,0 |
846 250,0 |
1 145 166, 7 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
5 901 363,7 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
1 492 939,1 |
1 575 706,9 |
2 273 192,3 |
2 334 672,0 |
2 377 976,0 |
2 603 474,0 |
12 747 732,3 |
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5 |
"Обеспечение реализации государственной Программы" |
Всего |
1 131 713,6 |
1 140 907,1 |
1 139 584,1 |
1 212 159,8 |
1 270 741,5 |
1 330 489,8 |
7 225 595,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
1 131 713,6 |
1 140 907,1 |
1 139 584,1 |
1 212 159,8 |
1 270 741,5 |
1 330 489,8 |
7 225 595,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|