|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1112
Документ имеет не последнюю редакцию.
связанные с соблюдением требований конфиденциальности личных данных пациентов и персональных данных о состоянии здоровья пациента. Согласно Концепции создания единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения политика информатизации здравоохранения области ориентирована на обеспечение эффективности управления здравоохранением и качества медицинской помощи. Реализация
ее напрямую связана с информационно-аналитическим обеспечением, основой которого являются формирование и эффективное использование информационных ресурсов, современных технических средств и информационных технологий в целях создания оптимальных условий для анализа текущего состояния системы здравоохранения и контроля хода выполнения программ, планов и мероприятий, созданием на этой основе эффективной системы принятия решений и системы прогнозирования и оценки рисков, в том числе системы построения долгосрочных и среднесрочных прогнозов развития системы здравоохранения области. Исходя из достигнутого и нерешенных проблем намечены следующие направления информатизации здравоохранения области на период до 2020 года: 1. Выравнивание качества информационно-коммуникационной инфраструктуры всех МО области за счет внутренних ресурсов учреждений
и системы ОМС. 2. Объединение в защищенную информационную сеть всех МО области и
обеспечение передачи данных в сети на скорости 10 Мбт/сек. 3. Создание условий для подключения сельских филиалов ЦРБ к их информационным системам и обеспечение им доступа к региональным информационным ресурсам. 4. Создание завершенной региональной системы телемедицины и расширение зоны действия этой системы, обеспечение плановых и экстренных консультаций пациентов отдаленных территорий области. 5. Поддержание работоспособности региональной системы хранения и обмена медицинскими изображениями. 6. Расширение функциональных возможностей МИС МО и ее основы - электронной медицинской карты. 7. Создание и развитие региональных информационных систем с целью
обеспечения автоматизированного анализа информации и прогнозирования ситуаций в здравоохранении. 8. Продолжение интеграции регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее
- ЕГИСЗ) с федеральным сегментом и региональных информационных систем
с аналогичными федеральными информационными системами. 2. Цели, задачи, сроки реализации Подпрограммы 9 Цели:
развитие информатизации системы здравоохранения, включая развитие
телемедицины; обеспечение эффективности управления здравоохранением и качеством
медицинской помощи населению области. Задачи:
обеспечение эффективной информационной поддержки процесса управления системой здравоохранения области, а также процесса оказания медицинской помощи; обеспечение организации персонализированной работы медицинских организаций с высокорисковыми группами пациентов, в том числе с использованием мобильной связи, SMS, сети Интернет; повышение доступности консультационных услуг медицинских экспертов для населения за счет использования телемедицинских консультаций; повышение оперативности оказания медицинской помощи высокорисковым группам пациентов за счет использования технологий дистанционного скрининга; внедрение электронных образовательных курсов и систем поддержки принятия врачебных решений в повседневную деятельность медицинских работников. Подпрограмма 9 реализуется в один этап - 2014-2020 годы.
3. Характеристика мероприятий Подпрограммы 9 Основное мероприятие 9.1 "Обеспечение функционирования и развития
регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения" Для реализации основного мероприятия 9.1 необходимо выполнение следующих мероприятий: поддержание в работоспособном состоянии региональной инженерной информационно-технической инфраструктуры в сфере здравоохранения; совершенствование программно-информационного обеспечения учреждений и органов управления здравоохранением; проведение мероприятий по развитию системы видеоконференцсвязи и дистанционного обучения персонала учреждений здравоохранения; обеспечение двустороннего обмена медицинской информацией между учреждениями здравоохранения; совершенствование системы медицинского информационного обеспечения жителей области; руководство информационно-техническими подразделениями и службами
учреждений здравоохранения; сбор, хранение и анализ информации о деятельности учреждений здравоохранения и здоровье жителей области; формирование аналитических документов по направлениям деятельности учреждений здравоохранения области; обеспечение информационного взаимодействия органов и учреждений здравоохранения и организаций системы обязательного медицинского страхования; проведение мероприятий по защите персонифицированной информации в
сфере здравоохранения области; обеспечение информационного взаимодействия между региональным и федеральным сегментами единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения; сопровождение медицинских информационных систем регионального уровня и уровня учреждений здравоохранения; повышение квалификации персонала информационно-технических служб учреждений здравоохранения. 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 9 Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы
9: всего - 143367,18 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 14722,7 тыс. руб.,
2015 год - 14722,7 тыс. руб.,
2016 год - 20612,0 тыс. руб.,
2017 год - 21704,44 тыс. руб.,
2018 год - 22811,36 тыс. руб.,
2019 год - 23883,5 тыс. руб.,
2020 год - 24910,49 тыс. руб.,
из них:
средства областного бюджета (собственных средств) - 143367,18 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 14722,7 тыс. руб.,
2015 год - 14722,7 тыс. руб.,
2016 год - 20612,0 тыс. руб.,
2017 год - 21704,44 тыс. руб.,
2018 год - 22811,36 тыс. руб.,
2019 год - 23883,5 тыс. руб.,
2020 год - 24910,49 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета представлено в приложении 1 к Подпрограмме 9. 5. Целевые показатели реализации Подпрограммы 9 Сведения о показателях представлены в приложении 2 к Подпрограмме
9. Методика расчета показателей
1. Доля государственных медицинских организаций, включенных в систему обмена медицинской информацией в защищенной информационной сети в сфере здравоохранения области, %, рассчитывается по формуле: Y = X / N x 100%, где:
X - число медицинских учреждений, включенных в систему обмена медицинской информацией в защищенной информационной сети в сфере здравоохранения области; N - общее количество учреждений здравоохранения.
2. Доля учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами, %, рассчитывается по формуле: Y = X / N x 100%, где:
X - количество учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами; N - общее количество документации.
3. Доля государственных медицинских организаций, включенных в систему оценки эффективности их работы и оценки качества медицинских услуг, %, рассчитывается по формуле: Y = X / N x 100%, где:
X - количество государственных медицинских организаций, включенных в систему оценки эффективности их работы и оценки качества
медицинских услуг; N - общее количество государственных медицинских организаций всего. В результате реализации Подпрограммы 9 ожидаемые результаты:
доля государственных медицинских организаций, включенных в систему обмена медицинской информацией в защищенной информационной сети в сфере здравоохранения области, будет составлять не менее 95%; процент учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами, составит не менее 95%; доля государственных медицинских организаций, включенных в систему оценки эффективности их работы и оценки качества медицинских услуг, составит не менее 95%. Успешное внедрение и применение информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения должно способствовать системной модернизации отрасли, повышению доступности и качества медицинской помощи, предоставлению возможности на новом качественном уровне проводить как планирование, так и контроль за использованием бюджетных средств, обеспечить удовлетворение потребности населения в высокотехнологичных видах медицинской помощи, получение общей статистической картины по заболеваемости населения области, совершенствование квалификации медицинского персонала, повышение информированности граждан в вопросах здравоохранения. Также в рамках внедрения современных информационных систем в здравоохранение будет решена задача обеспечения системы здравоохранения области эпидемиологической, популяционной, медико-генетической информацией, необходимой для моделирования и прогнозирования. Приложение 1 к Подпрограмме 9 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 9 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.) |--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Статус |Наименование основных мероприятий |Источник финансирования|Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | |--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | |--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------| | | | |предельные |предельные |предельные |потребность |потребность |потребность |потребность | | | | |объемы |объемы |объемы | | | | | |--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | |--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------| |Подпрограмма 9 |Совершенствование информатизации в |всего |14722,70 |14722,70 |20612,00 |21704,44 |22811,36 |23883,50 |24910,49 | | |здравоохранении | | | | | | | | | |--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------| | | |в том числе за счет |14722,70 |14722,70 |20612,00 |21704,44 |22811,36 |23883,50 |24910,49 | | | |собственных доходов | | | | | | | | | | |областного бюджета | | | | | | | | |--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------| |Основное мероприятие 9.1 |Обеспечение функционирования и развития|всего за счет |14722,70 |14722,70 |20612,00 |21704,44 |22811,36 |23883,50 |24910,49 | | |регионального сегмента единой |собственных доходов | | | | | | | | | |государственной информационной системы |областного бюджета | | | | | | | | | |в сфере здравоохранения | | | | | | | | | |--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------| Приложение 2 к Подпрограмме 9 СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 9 |---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------| |N п/п |Задачи, направленные на достижение цели |Наименование индикатора (показателя) |Ед. измерения |Значения показателей | |---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | |---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 | |---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------| |1. |Организация персонализированной работы |доля государственных медицинских |процент |5 |30 |40 |50 |60 |70 |80 |90 |95 | | |медицинских организаций с высокорисковыми |организаций, включенных в систему обмена | | | | | | | | | | | | |группами пациентов, в том числе с |медицинской информацией в защищенной | | | | | | | | | | | | |использованием мобильной связи, SMS, сети |информационной сети в сфере здравоохранения| | | | | | | | | | | | |Интернет; |области | | | | | | | | | | | | |повышение доступности консультационных услуг | | | | | | | | | | | | | |медицинских экспертов для населения за счет | | | | | | | | | | | | | |использования телемедицинских консультаций; | | | | | | | | | | | | | |повышение оперативности оказания медицинской | | | | | | | | | | | | | |помощи высокорисковым группам пациентов за | | | | | | | | | | | | | |счет использования технологий дистанционного | | | | | | | | | | | | | |скрининга; | | | | | | | | | | | | | |внедрение электронных образовательных курсов | | | | | | | | | | | | | |и систем поддержки принятия врачебных решений| | | | | | | | | | | | | |в повседневную деятельность медицинских | | | | | | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | | | | |---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------| | | |процент учетной и отчетной медицинской |процент |10 |15 |20 |30 |35 |40 |50 |80 |95 | | | |документации, представленной в электронном | | | | | | | | | | | | | |виде в соответствии с едиными стандартами | | | | | | | | | | | |---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------| |2. |Создание системы управления качеством |доля государственных медицинских |процент |0 |75 |80 |85 |90 |91 |92 |93 |95 | | |медицинских услуг на основе современных |организаций, включенных в систему оценки | | | | | | | | | | | | |информационных технологий |эффективности их работы и оценки качества | | | | | | | | | | | | | |медицинских услуг | | | | | | | | | | | |---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------| Приложение 10 к Государственной программе РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА |----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Ответственный исполнитель, |Расходов (тыс. руб.), годы | |соисполнители, государственный | | |заказчик-координатор | | |----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 |всего 2014-2020 | |----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | |----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------| |Всего |7531200,10 |7436587,00 |8105644,00 |8322153,43 |8746583,24 |9157672,65 |9551452,58 |58851293,00 | |----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------| |В том числе: | | | | | | | | | |----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------| |За счет собственных доходов |6759139,40 |7234222,60 |7903279,60 |8322153,43 |8746583,24 |9157672,65 |9551452,58 |57674503,50 | |областного бюджета | | | | | | | | | |----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------| |За счет субвенций и субсидий |772060,70 |202364,40 |202364,40 | | | | |1176789,50 | |федерального бюджета | | | | | | | | | |----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------| Приложение 11 к Государственной программе ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ |----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Ответственный исполнитель, |Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |соисполнители, государственный | | |заказчик-координатор | | |----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 |всего 2014-2020 | |----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | |----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------| |Всего |10234356,95 |11717658,23 |12050364,77 |12902123,82 |13560132,14 |14197458,34 |14807949,05 |89470043,29 | |----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------| |Средства федерального бюджета | | | |213089,71 |223957,29 |234483,28 |244566,06 |916096,34 | |----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------| |Средства территориального фонда |10055941,10 |11530500,00 |11853100,00 |12481314,30 |13117861,33 |13734400,81 |14324980,05 |87098097,59 | |ОМС | | | | | | | | | |----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------| |Средства федерального фонда |178415,85 |187158,23 |197264,77 |207719,80 |218313,51 |228574,25 |238402,94 |1455849,36 | |социального страхования | | | | | | | | | |----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------| Приложение 12 к Государственной программе СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014-2020 ГОДЫ |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ¦N ¦Задачи ¦Показатель (индикатор) ¦Ед. измерения ¦Значения показателей ¦ ¦п/п¦ ¦(наименование) ¦ |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦2017 ¦2018 ¦2019 ¦2020 ¦ |---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦1 ¦ ¦2 ¦3 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦11 ¦12 ¦13 ¦ |---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦1. ¦Обеспечение приоритета ¦потребление алкогольной ¦литров на душу ¦13,75 ¦13,30 ¦13,00 ¦12,75 ¦12,00 ¦11,75 ¦11,00 ¦10,75 ¦10,00 ¦ ¦ ¦профилактики в сфере охраны ¦продукции (в перерасчете на ¦населения в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здоровья и развития ¦абсолютный алкоголь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦первичной медико-санитарной |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦ ¦помощи ¦распространенность ¦процент ¦29,1 ¦29,1 ¦29,1 ¦28 ¦27,8 ¦27,4 ¦26,2 ¦25,6 ¦25 ¦ ¦ ¦ ¦потребления табака среди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взрослого населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦ ¦ ¦распространенность ¦процент ¦- ¦20 ¦20 ¦20 ¦18,5 ¦18 ¦17 ¦16 ¦15 ¦ ¦ ¦ ¦потребления табака среди ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей и подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦ ¦ ¦заболеваемость туберкулезом ¦на 100 тыс. населения ¦32,9 ¦33,5 ¦33 ¦32,5 ¦32 ¦31,5 ¦30,5 ¦30,2 ¦30 ¦ ¦ ¦ |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦ ¦ ¦смертность от всех причин ¦на 1000 населения ¦15,1 ¦14,7 ¦14,3 ¦14 ¦13,6 ¦13,1 ¦12,6 ¦12,4 ¦12,2 ¦ ¦ ¦ |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------+---------|---------| ¦ ¦ ¦ожидаемая продолжительность ¦лет ¦69,2 ¦69,5 ¦70,1 ¦71,2 ¦71,8 ¦72,5 ¦73,2 ¦73,6 ¦74 ¦ ¦ ¦ ¦жизни при рождении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦2. ¦Повышение эффективности ¦смертность от болезней ¦на 100 тыс. населения ¦893,3 ¦859,4 ¦825,5 ¦791,6 ¦757,7 ¦712,8 ¦670,4 ¦660,2 ¦649,4 ¦ ¦ ¦оказания специализированной,¦системы кровообращения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦включая высокотехнологичную,|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦ ¦медицинской помощи, скорой, ¦смертность от дорожно- ¦на 100 тыс. населения ¦18,3 ¦10,8 ¦10,2 ¦9,6 ¦9,1 ¦8,5 ¦8 ¦7,9 ¦7,8 ¦ ¦ ¦в том числе скорой ¦транспортных происшествий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализированной, |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦ ¦медицинской помощи, ¦смертность от новообразований¦на 100 тыс. населения ¦223,4 ¦215 ¦210 ¦204 ¦202 ¦200,5 ¦197,8 ¦196,4 ¦195,1 ¦ ¦ ¦медицинской эвакуации ¦(в том числе от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦злокачественных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦ ¦ ¦смертность от туберкулеза ¦на 100 тыс. населения ¦7,2 ¦7 ¦7 ¦7 ¦6.9 ¦6,8 ¦6,8 ¦6,8 ¦6,8 ¦ |---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦3. ¦Обеспечение системности ¦фондооснащенность учреждений ¦руб. на 1 кв. метр ¦688956 ¦692401 ¦695863 ¦702829 ¦706353 ¦709585 ¦712434 ¦717001 ¦420586 ¦ ¦ ¦организации охраны здоровья ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦4. ¦Повышение эффективности ¦материнская смертность ¦случаев на ¦17,9 ¦16 ¦15,5 ¦14,5 ¦13,8 ¦13,5 ¦13 ¦12,9 ¦12,9 ¦ ¦ ¦службы родовспоможения и ¦ ¦100 тыс. родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детства ¦ ¦живыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦ ¦ ¦младенческая смертность ¦случаев на 1000 ¦8,4 ¦8,2 ¦8 ¦7,8 ¦7,5 ¦7,4 ¦7 ¦6,6 ¦6,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родившихся живыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦5. ¦Развитие медицинской ¦охват реабилитационной ¦процент ¦1,90 ¦4,00 ¦6,00 ¦9,00 ¦12,00 ¦15,00 ¦17,00 ¦21,00 ¦не менее ¦ ¦ ¦реабилитации населения и ¦медицинской помощью пациентов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25% ¦ ¦ ¦совершенствование системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санаторно-курортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечения, в том числе детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦6. ¦Обеспечение медицинской ¦обеспеченность койками для ¦коек/100 тыс. взрослого¦н/д ¦н/д ¦0,9 ¦1,8 ¦3,9 ¦5,3 ¦6,7 ¦7,4 ¦8,7 ¦ ¦ ¦помощью неизлечимых больных,¦оказания паллиативной помощи ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе детей (оказание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦паллиативной помощи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦7. ¦Обеспечение системы ¦обеспеченность врачами ¦на 10 тыс. населения ¦31,50 ¦32,50 ¦33,00 ¦33,70 ¦33,80 ¦33,90 ¦34,00 ¦34,10 ¦34,20 ¦ ¦ ¦здравоохранения |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦ ¦высококвалифицированными и ¦соотношение врачей и среднего¦коэффициент ¦1/3,2 ¦1/3,5 ¦1/3,6 ¦1/3,7 ¦1/3,8 ¦1/3,9 ¦1/4,0 ¦1/4,0 ¦1/4,0 ¦ ¦ ¦мотивированными кадрами ¦медицинского персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦ ¦ ¦соотношение средней ¦процент ¦118,80 ¦116,80 ¦121,90 ¦137,00 ¦159,60 ¦200,00 ¦200,00 ¦200,00 ¦200,00 ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы врачей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, имеющих высшее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(фармацевтическое) или иное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высшее образование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляющих медицинские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги (обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг), к средней заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плате в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦ ¦ ¦соотношение средней ¦процент ¦62,50 ¦61,90 ¦64,50 ¦79,30 ¦86,30 ¦100,00 ¦100,00 ¦100,00 ¦100,00 ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(фармацевтического) персонала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(персонала, обеспечивающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условия для предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинских услуг) к средней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной плате в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦ ¦ ¦соотношение средней ¦процент ¦28,60 ¦27,90 ¦35,00 ¦52,40 ¦70,50 ¦100,00 ¦100,00 ¦100,00 ¦100,00 ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы младшего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинского персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(персонала, обеспечивающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условия для предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинских услуг) к средней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной плате в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦8. ¦Совершенствование ¦удовлетворение потребности ¦процент ¦96,50 ¦97,00 ¦97,50 ¦98,00 ¦98,00 ¦98,00 ¦98,00 ¦98.00 ¦98,00 ¦ ¦ ¦лекарственного обеспечения ¦граждан, имеющих право на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения области ¦бесплатное получение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекарственных препаратов, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимых лекарственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦препаратах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| ¦9. ¦Развитие информатизации ¦доля учетной и отчетной ¦процент ¦10,00 ¦15,00 ¦20,00 ¦30,00 ¦35,00 ¦40,00 ¦50,00 ¦80,00 ¦95,00 ¦ ¦ ¦системы здравоохранения ¦медицинской документации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, включая развитие ¦представленной в электронном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телемедицины ¦виде в соответствии с едиными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стандартами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ |---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|