Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1112

Документ имеет не последнюю редакцию.

связанные  с  соблюдением  требований конфиденциальности личных данных
пациентов и персональных данных о состоянии здоровья пациента.
     Согласно Концепции создания единой государственной информационной
системы    в    сфере    здравоохранения    политика    информатизации
здравоохранения области  ориентирована  на  обеспечение  эффективности
управления  здравоохранением и качества медицинской помощи. Реализация
ее  напрямую  связана  с   информационно-аналитическим   обеспечением,
основой  которого  являются  формирование  и эффективное использование
информационных   ресурсов,   современных   технических    средств    и
информационных  технологий  в  целях  создания оптимальных условий для
анализа текущего состояния системы  здравоохранения  и  контроля  хода
выполнения  программ,  планов  и мероприятий, созданием на этой основе
эффективной системы  принятия  решений  и  системы  прогнозирования  и
оценки   рисков,   в  том  числе  системы  построения  долгосрочных  и
среднесрочных прогнозов развития системы здравоохранения области.
     Исходя из достигнутого и нерешенных  проблем  намечены  следующие
направления  информатизации   здравоохранения   области  на  период до 
2020 года:
     1.    Выравнивание    качества     информационно-коммуникационной
инфраструктуры  всех МО области за счет внутренних ресурсов учреждений
и системы ОМС.
     2. Объединение в защищенную информационную сеть всех МО области и
обеспечение передачи данных в сети на скорости 10 Мбт/сек.
     3. Создание условий для подключения сельских филиалов  ЦРБ  к  их
информационным  системам  и  обеспечение  им  доступа  к  региональным
информационным ресурсам.
     4.  Создание  завершенной  региональной  системы  телемедицины  и
расширение   зоны   действия  этой  системы,  обеспечение  плановых  и
экстренных консультаций пациентов отдаленных территорий области.
     5. Поддержание работоспособности региональной системы хранения  и
обмена медицинскими изображениями.
     6. Расширение функциональных возможностей МИС МО и  ее  основы  -
электронной медицинской карты.
     7. Создание и развитие региональных информационных систем с целью
обеспечения  автоматизированного  анализа информации и прогнозирования
ситуаций в здравоохранении.
     8.   Продолжение   интеграции   регионального   сегмента   единой
государственной  информационной системы в сфере здравоохранения (далее
- ЕГИСЗ) с федеральным сегментом и региональных информационных  систем
с аналогичными федеральными информационными системами.

 

           2. Цели, задачи, сроки реализации Подпрограммы 9           

 

     Цели:
     развитие информатизации системы здравоохранения, включая развитие
телемедицины;
     обеспечение эффективности управления здравоохранением и качеством
медицинской помощи населению области.
     Задачи:
     обеспечение   эффективной   информационной   поддержки   процесса
управления системой здравоохранения области, а также процесса оказания
медицинской помощи;
     обеспечение организации  персонализированной  работы  медицинских
организаций  с  высокорисковыми  группами  пациентов,  в  том  числе с
использованием мобильной связи, SMS, сети Интернет;
     повышение   доступности   консультационных   услуг    медицинских
экспертов   для   населения   за  счет  использования  телемедицинских
консультаций;
     повышение    оперативности    оказания     медицинской     помощи
высокорисковым  группам  пациентов  за  счет  использования технологий
дистанционного скрининга;
     внедрение электронных образовательных курсов и  систем  поддержки
принятия  врачебных  решений  в  повседневную деятельность медицинских
работников.
     Подпрограмма 9 реализуется в один этап - 2014-2020 годы.

 

             3. Характеристика мероприятий Подпрограммы 9             

 

     Основное мероприятие 9.1 "Обеспечение функционирования и развития
регионального  сегмента  единой государственной информационной системы
в сфере здравоохранения"
     Для реализации основного мероприятия  9.1  необходимо  выполнение
следующих мероприятий:
     поддержание в работоспособном состоянии  региональной  инженерной
информационно-технической инфраструктуры в сфере здравоохранения;
     совершенствование     программно-информационного      обеспечения
учреждений и органов управления здравоохранением;
     проведение мероприятий по развитию системы видеоконференцсвязи  и
дистанционного обучения персонала учреждений здравоохранения;
     обеспечение двустороннего обмена  медицинской  информацией  между
учреждениями здравоохранения;
     совершенствование    системы     медицинского     информационного
обеспечения жителей области;
     руководство информационно-техническими подразделениями и службами
учреждений здравоохранения;
     сбор, хранение и  анализ  информации  о  деятельности  учреждений
здравоохранения и здоровье жителей области;
     формирование    аналитических    документов    по    направлениям
деятельности учреждений здравоохранения области;
     обеспечение информационного взаимодействия органов  и  учреждений
здравоохранения   и  организаций  системы  обязательного  медицинского
страхования;
     проведение мероприятий по защите персонифицированной информации в
сфере здравоохранения области;
     обеспечение информационного взаимодействия между  региональным  и
федеральным сегментами единой государственной информационной системы в
сфере здравоохранения;
     сопровождение  медицинских  информационных  систем  регионального
уровня и уровня учреждений здравоохранения;
     повышение квалификации персонала информационно-технических  служб
учреждений здравоохранения.

 

               4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 9                

 

     Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы
9:
     всего - 143367,18 тыс. руб., в том числе по годам:
     2014 год - 14722,7 тыс. руб.,
     2015 год - 14722,7 тыс. руб.,
     2016 год - 20612,0 тыс. руб.,
     2017 год - 21704,44 тыс. руб.,
     2018 год - 22811,36 тыс. руб.,
     2019 год - 23883,5 тыс. руб.,
     2020 год - 24910,49 тыс. руб.,
     из них:
     средства    областного     бюджета    (собственных    средств)  -  
143367,18 тыс. руб., в том числе по годам:
     2014 год - 14722,7 тыс. руб.,
     2015 год - 14722,7 тыс. руб.,
     2016 год - 20612,0 тыс. руб.,
     2017 год - 21704,44 тыс. руб.,
     2018 год - 22811,36 тыс. руб.,
     2019 год - 23883,5 тыс. руб.,
     2020 год - 24910,49 тыс. руб.
     Ресурсное обеспечение Подпрограммы 9 за счет  средств  областного
бюджета представлено в приложении 1 к Подпрограмме 9.

 

           5. Целевые показатели реализации Подпрограммы 9            

 

     Сведения о показателях представлены в приложении 2 к Подпрограмме
9.
     Методика расчета показателей
     1. Доля государственных  медицинских  организаций,  включенных  в
систему  обмена  медицинской  информацией  в защищенной информационной
сети в сфере здравоохранения области, %, рассчитывается по формуле:

 

     Y = X / N x 100%, где:

 

     X - число медицинских учреждений,  включенных  в  систему  обмена
медицинской  информацией  в  защищенной  информационной  сети  в сфере
здравоохранения области;
     N - общее количество учреждений здравоохранения.
     2.   Доля   учетной   и   отчетной   медицинской    документации,
представленной   в   электронном   виде   в   соответствии  с  едиными
стандартами, %, рассчитывается по формуле:

 

     Y = X / N x 100%, где:

 

     X -  количество  учетной  и  отчетной  медицинской  документации,
представленной   в   электронном   виде   в   соответствии  с  едиными
стандартами;
     N - общее количество документации.
     3. Доля государственных  медицинских  организаций,  включенных  в
систему  оценки  эффективности их работы и оценки качества медицинских
услуг, %, рассчитывается по формуле:

 

     Y = X / N x 100%, где:

 

     X   -   количество   государственных   медицинских   организаций,
включенных  в систему оценки эффективности их работы и оценки качества
медицинских услуг;
     N -  общее  количество  государственных  медицинских  организаций
всего.
     В результате реализации Подпрограммы 9 ожидаемые результаты:
     доля  государственных  медицинских  организаций,   включенных   в
систему  обмена  медицинской  информацией  в защищенной информационной
сети в сфере здравоохранения области, будет составлять не менее 95%;
     процент   учетной   и    отчетной    медицинской    документации,
представленной   в   электронном   виде   в   соответствии  с  едиными
стандартами, составит не менее 95%;
     доля  государственных  медицинских  организаций,   включенных   в
систему  оценки  эффективности их работы и оценки качества медицинских
услуг, составит не менее 95%.
     Успешное внедрение  и  применение  информационно-коммуникационных
технологий  в  сфере  здравоохранения  должно способствовать системной
модернизации отрасли, повышению  доступности  и  качества  медицинской
помощи,   предоставлению  возможности  на  новом  качественном  уровне
проводить как планирование, так и контроль за использованием бюджетных
средств,    обеспечить    удовлетворение   потребности   населения   в
высокотехнологичных  видах   медицинской   помощи,   получение   общей
статистической    картины   по   заболеваемости   населения   области,
совершенствование  квалификации  медицинского   персонала,   повышение
информированности граждан в вопросах здравоохранения.
     Также в рамках  внедрения  современных  информационных  систем  в
здравоохранение    будет    решена    задача    обеспечения    системы
здравоохранения     области     эпидемиологической,     популяционной,
медико-генетической   информацией,  необходимой  для  моделирования  и
прогнозирования.

 

 

Приложение 1
к Подпрограмме 9

 

                   РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ                   
                  МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 9 ЗА СЧЕТ                  
                СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.)                

 

|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Статус                    |Наименование основных мероприятий      |Источник финансирования|Расходы (тыс. руб.), годы                                                                                  |
|                          |                                       |                       |                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                       |                       |2014           |2015          |2016          |2017          |2018           |2019          |2020           |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                          |                                       |                       |предельные     |предельные    |предельные    |потребность   |потребность    |потребность   |потребность    |
|                          |                                       |                       |объемы         |объемы        |объемы        |              |               |              |               |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|1                         |2                                      |3                      |4              |5             |6             |7             |8              |9             |10             |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|Подпрограмма 9            |Совершенствование информатизации в     |всего                  |14722,70       |14722,70      |20612,00      |21704,44      |22811,36       |23883,50      |24910,49       |
|                          |здравоохранении                        |                       |               |              |              |              |               |              |               |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                          |                                       |в том числе за счет    |14722,70       |14722,70      |20612,00      |21704,44      |22811,36       |23883,50      |24910,49       |
|                          |                                       |собственных доходов    |               |              |              |              |               |              |               |
|                          |                                       |областного бюджета     |               |              |              |              |               |              |               |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|Основное мероприятие 9.1  |Обеспечение функционирования и развития|всего за счет          |14722,70       |14722,70      |20612,00      |21704,44      |22811,36       |23883,50      |24910,49       |
|                          |регионального сегмента единой          |собственных доходов    |               |              |              |              |               |              |               |
|                          |государственной информационной системы |областного бюджета     |               |              |              |              |               |              |               |
|                          |в сфере здравоохранения                |                       |               |              |              |              |               |              |               |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|

 

 

Приложение 2
к Подпрограмме 9

 

                               СВЕДЕНИЯ                               
              О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 9              

 

|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|N п/п    |Задачи, направленные на достижение цели      |Наименование индикатора (показателя)       |Ед. измерения      |Значения показателей                                                                               |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                                           |                   |2012      |2013      |2014      |2015      |2016      |2017      |2018      |2019      |2020       |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|1        |2                                            |3                                          |4                  |5         |6         |7         |8         |9         |10        |11        |12        |13         |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|1.       |Организация персонализированной работы       |доля государственных медицинских           |процент            |5         |30        |40        |50        |60        |70        |80        |90        |95         |
|         |медицинских организаций с высокорисковыми    |организаций, включенных в систему обмена   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|         |группами пациентов, в том числе с            |медицинской информацией в защищенной       |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|         |использованием мобильной связи, SMS, сети    |информационной сети в сфере здравоохранения|                   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|         |Интернет;                                    |области                                    |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|         |повышение доступности консультационных услуг |                                           |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|         |медицинских экспертов для населения за счет  |                                           |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|         |использования телемедицинских консультаций;  |                                           |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|         |повышение оперативности оказания медицинской |                                           |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|         |помощи высокорисковым группам пациентов за   |                                           |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|         |счет использования технологий дистанционного |                                           |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|         |скрининга;                                   |                                           |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|         |внедрение электронных образовательных курсов |                                           |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|         |и систем поддержки принятия врачебных решений|                                           |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|         |в повседневную деятельность медицинских      |                                           |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|         |работников                                   |                                           |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|         |                                             |процент учетной и отчетной медицинской     |процент            |10        |15        |20        |30        |35        |40        |50        |80        |95         |
|         |                                             |документации, представленной в электронном |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|         |                                             |виде в соответствии с едиными стандартами  |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|2.       |Создание системы управления качеством        |доля государственных медицинских           |процент            |0         |75        |80        |85        |90        |91        |92        |93        |95         |
|         |медицинских услуг на основе современных      |организаций, включенных в систему оценки   |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|         |информационных технологий                    |эффективности их работы и оценки качества  |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|         |                                             |медицинских услуг                          |                   |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|

 

 

Приложение 10
к Государственной программе

 

                        РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                         
                 РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ                 
                  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА                  

 

|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Ответственный исполнитель,        |Расходов (тыс. руб.), годы                                                                                                  |
|соисполнители, государственный    |                                                                                                                            |
|заказчик-координатор              |                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |2014          |2015          |2016          |2017          |2018           |2019           |2020           |всего 2014-2020 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|1                                 |2             |3             |4             |5             |6              |7              |8              |9               |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|Всего                             |7531200,10    |7436587,00    |8105644,00    |8322153,43    |8746583,24     |9157672,65     |9551452,58     |58851293,00     |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|В том числе:                      |              |              |              |              |               |               |               |                |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|За счет собственных доходов       |6759139,40    |7234222,60    |7903279,60    |8322153,43    |8746583,24     |9157672,65     |9551452,58     |57674503,50     |
|областного бюджета                |              |              |              |              |               |               |               |                |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|За счет субвенций и субсидий      |772060,70     |202364,40     |202364,40     |              |               |               |               |1176789,50      |
|федерального бюджета              |              |              |              |              |               |               |               |                |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|

 

 

Приложение 11
к Государственной программе

 

                          ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА                           
        РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ        

 

|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Ответственный исполнитель,        |Оценка расходов (тыс. руб.), годы                                                                                                                |
|соисполнители, государственный    |                                                                                                                                                 |
|заказчик-координатор              |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |2014            |2015            |2016             |2017             |2018              |2019              |2020              |всего 2014-2020   |
|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|1                                 |2               |3               |4                |5                |6                 |7                 |8                 |9                 |
|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|Всего                             |10234356,95     |11717658,23     |12050364,77      |12902123,82      |13560132,14       |14197458,34       |14807949,05       |89470043,29       |
|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|Средства федерального бюджета     |                |                |                 |213089,71        |223957,29         |234483,28         |244566,06         |916096,34         |
|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|Средства территориального фонда   |10055941,10     |11530500,00     |11853100,00      |12481314,30      |13117861,33       |13734400,81       |14324980,05       |87098097,59       |
|ОМС                               |                |                |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|Средства федерального фонда       |178415,85       |187158,23       |197264,77        |207719,80        |218313,51         |228574,25         |238402,94         |1455849,36        |
|социального страхования           |                |                |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

 

 

Приложение 12
к Государственной программе

 

                               СВЕДЕНИЯ                               
        О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ         
            "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ"            
                         НА 2014-2020 ГОДЫ                          

 

|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
¦N  ¦Задачи                      ¦Показатель (индикатор)       ¦Ед. измерения          ¦Значения показателей                                                                     ¦
¦п/п¦                            ¦(наименование)               ¦                       |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦   ¦                            ¦                             ¦                       ¦2012     ¦2013     ¦2014     ¦2015     ¦2016     ¦2017     ¦2018     ¦2019     ¦2020     ¦
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦1  ¦                            ¦2                            ¦3                      ¦5        ¦6        ¦7        ¦8        ¦9        ¦10       ¦11       ¦12       ¦13       ¦
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦1. ¦Обеспечение приоритета      ¦потребление алкогольной      ¦литров на душу         ¦13,75    ¦13,30    ¦13,00    ¦12,75    ¦12,00    ¦11,75    ¦11,00    ¦10,75    ¦10,00    ¦
¦   ¦профилактики в сфере охраны ¦продукции (в перерасчете на  ¦населения в год        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦здоровья и развития         ¦абсолютный алкоголь)         ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦первичной медико-санитарной |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦   ¦помощи                      ¦распространенность           ¦процент                ¦29,1     ¦29,1     ¦29,1     ¦28       ¦27,8     ¦27,4     ¦26,2     ¦25,6     ¦25       ¦
¦   ¦                            ¦потребления табака среди     ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦взрослого населения          ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦   ¦                            ¦распространенность           ¦процент                ¦-        ¦20       ¦20       ¦20       ¦18,5     ¦18       ¦17       ¦16       ¦15       ¦
¦   ¦                            ¦потребления табака среди     ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦детей и подростков           ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦   ¦                            ¦заболеваемость туберкулезом  ¦на 100 тыс. населения  ¦32,9     ¦33,5     ¦33       ¦32,5     ¦32       ¦31,5     ¦30,5     ¦30,2     ¦30       ¦
¦   ¦                            |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦   ¦                            ¦смертность от всех причин    ¦на 1000 населения      ¦15,1     ¦14,7     ¦14,3     ¦14       ¦13,6     ¦13,1     ¦12,6     ¦12,4     ¦12,2     ¦
¦   ¦                            |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------+---------|---------|
¦   ¦                            ¦ожидаемая продолжительность  ¦лет                    ¦69,2     ¦69,5     ¦70,1     ¦71,2     ¦71,8     ¦72,5     ¦73,2     ¦73,6     ¦74       ¦
¦   ¦                            ¦жизни при рождении           ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦2. ¦Повышение эффективности     ¦смертность от болезней       ¦на 100 тыс. населения  ¦893,3    ¦859,4    ¦825,5    ¦791,6    ¦757,7    ¦712,8    ¦670,4    ¦660,2    ¦649,4    ¦
¦   ¦оказания специализированной,¦системы кровообращения       ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦включая высокотехнологичную,|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦   ¦медицинской помощи, скорой, ¦смертность от дорожно-       ¦на 100 тыс. населения  ¦18,3     ¦10,8     ¦10,2     ¦9,6      ¦9,1      ¦8,5      ¦8        ¦7,9      ¦7,8      ¦
¦   ¦в том числе скорой          ¦транспортных происшествий    ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦специализированной,         |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦   ¦медицинской помощи,         ¦смертность от новообразований¦на 100 тыс. населения  ¦223,4    ¦215      ¦210      ¦204      ¦202      ¦200,5    ¦197,8    ¦196,4    ¦195,1    ¦
¦   ¦медицинской эвакуации       ¦(в том числе от              ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦злокачественных)             ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦   ¦                            ¦смертность от туберкулеза    ¦на 100 тыс. населения  ¦7,2      ¦7        ¦7        ¦7        ¦6.9      ¦6,8      ¦6,8      ¦6,8      ¦6,8      ¦
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦3. ¦Обеспечение системности     ¦фондооснащенность учреждений ¦руб. на 1 кв. метр     ¦688956   ¦692401   ¦695863   ¦702829   ¦706353   ¦709585   ¦712434   ¦717001   ¦420586   ¦
¦   ¦организации охраны здоровья ¦здравоохранения              ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦4. ¦Повышение эффективности     ¦материнская смертность       ¦случаев на             ¦17,9     ¦16       ¦15,5     ¦14,5     ¦13,8     ¦13,5     ¦13       ¦12,9     ¦12,9     ¦
¦   ¦службы родовспоможения и    ¦                             ¦100 тыс. родившихся    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦детства                     ¦                             ¦живыми                 ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦   ¦                            ¦младенческая смертность      ¦случаев на 1000        ¦8,4      ¦8,2      ¦8        ¦7,8      ¦7,5      ¦7,4      ¦7        ¦6,6      ¦6,4      ¦
¦   ¦                            ¦                             ¦родившихся живыми      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦5. ¦Развитие медицинской        ¦охват реабилитационной       ¦процент                ¦1,90     ¦4,00     ¦6,00     ¦9,00     ¦12,00    ¦15,00    ¦17,00    ¦21,00    ¦не менее ¦
¦   ¦реабилитации населения и    ¦медицинской помощью пациентов¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦25%      ¦
¦   ¦совершенствование системы   ¦                             ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦санаторно-курортного        ¦                             ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦лечения, в том числе детей  ¦                             ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦6. ¦Обеспечение медицинской     ¦обеспеченность койками для   ¦коек/100 тыс. взрослого¦н/д      ¦н/д      ¦0,9      ¦1,8      ¦3,9      ¦5,3      ¦6,7      ¦7,4      ¦8,7      ¦
¦   ¦помощью неизлечимых больных,¦оказания паллиативной помощи ¦населения              ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦в том числе детей (оказание ¦                             ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦паллиативной помощи)        ¦                             ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦7. ¦Обеспечение системы         ¦обеспеченность врачами       ¦на 10 тыс. населения   ¦31,50    ¦32,50    ¦33,00    ¦33,70    ¦33,80    ¦33,90    ¦34,00    ¦34,10    ¦34,20    ¦
¦   ¦здравоохранения             |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦   ¦высококвалифицированными и  ¦соотношение врачей и среднего¦коэффициент            ¦1/3,2    ¦1/3,5    ¦1/3,6    ¦1/3,7    ¦1/3,8    ¦1/3,9    ¦1/4,0    ¦1/4,0    ¦1/4,0    ¦
¦   ¦мотивированными кадрами     ¦медицинского персонала       ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦   ¦                            ¦соотношение средней          ¦процент                ¦118,80   ¦116,80   ¦121,90   ¦137,00   ¦159,60   ¦200,00   ¦200,00   ¦200,00   ¦200,00   ¦
¦   ¦                            ¦заработной платы врачей и    ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦работников медицинских       ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦организаций, имеющих высшее  ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦медицинское                  ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦(фармацевтическое) или иное  ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦высшее образование,          ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦предоставляющих медицинские  ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦услуги (обеспечивающих       ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦предоставление медицинских   ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦услуг), к средней заработной ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦плате в области              ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦   ¦                            ¦соотношение средней          ¦процент                ¦62,50    ¦61,90    ¦64,50    ¦79,30    ¦86,30    ¦100,00   ¦100,00   ¦100,00   ¦100,00   ¦
¦   ¦                            ¦заработной платы среднего    ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦медицинского                 ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦(фармацевтического) персонала¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦(персонала, обеспечивающего  ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦условия для предоставления   ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦медицинских услуг) к средней ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦заработной плате в области   ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            |-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦   ¦                            ¦соотношение средней          ¦процент                ¦28,60    ¦27,90    ¦35,00    ¦52,40    ¦70,50    ¦100,00   ¦100,00   ¦100,00   ¦100,00   ¦
¦   ¦                            ¦заработной платы младшего    ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦медицинского персонала       ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦(персонала, обеспечивающего  ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦условия для предоставления   ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦медицинских услуг) к средней ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦заработной плате в области   ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦8. ¦Совершенствование           ¦удовлетворение потребности   ¦процент                ¦96,50    ¦97,00    ¦97,50    ¦98,00    ¦98,00    ¦98,00    ¦98,00    ¦98.00    ¦98,00    ¦
¦   ¦лекарственного обеспечения  ¦граждан, имеющих право на    ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦населения области           ¦бесплатное получение         ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦лекарственных препаратов, в  ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦необходимых лекарственных    ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦препаратах                   ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
¦9. ¦Развитие информатизации     ¦доля учетной и отчетной      ¦процент                ¦10,00    ¦15,00    ¦20,00    ¦30,00    ¦35,00    ¦40,00    ¦50,00    ¦80,00    ¦95,00    ¦
¦   ¦системы здравоохранения     ¦медицинской документации,    ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦области, включая развитие   ¦представленной в электронном ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦телемедицины                ¦виде в соответствии с едиными¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
¦   ¦                            ¦стандартами                  ¦                       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также