Расширенный поиск

Постановление Администрации Липецкой области от 30.04.2013 № 213

Документ имеет не последнюю редакцию.

|    |оказания паллиативной        |   населения   |статистического наблюдения N|

|    |медицинской помощи взрослым  |               |30)                         |

+----+-----------------------------+---------------+----------------------------+

| 2. |Показатель 2 задачи -        |  коек на 100  |статистическая отчетность   |

|    |Обеспеченность койками для   | тыс. детского |(форма федерального         |

|    |оказания паллиативной        |   населения   |статистического наблюдения N|

|    |медицинской помощи детям     |               |30)                         |

+----+-----------------------------+---------------+----------------------------+

 

     Методика расчета показателей:

     1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской

помощи взрослым рассчитывается по формуле:

 

*Формула не приводится**

 

 - обеспеченность  койками  для  оказания  паллиативной  медицинской

помощи взрослому населению на 100 тыс. взрослого населения;

 - количество коек для оказания паллиативной медицинской помощи  для

взрослых  (форма  федерального  статистического  наблюдения  N   30,

таблица 3100, стр. 33 гр. 3);

 - численность взрослого населения на 01.01 отчетного года.

     2. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской

помощи детям рассчитывается по формуле:

 

*Формула не приводится**

 

 - обеспеченность  койками  для  оказания  паллиативной  медицинской

помощи детскому населению на 100 тыс. детского населения;

 - количество коек для оказания паллиативной медицинской помощи  для

детей (форма Федерального  статистического наблюдения N 30,  таблица

3100, стр. 34, гр. 3);

 - численность детского населения на 1 января отчетного года.

     Ежегодно до  учреждений,  деятельность  которых  направлена  на

выполнение данной подпрограммы, доводятся государственные задания по

форме, утвержденной постановлением администрации Липецкой области от

3 сентября 2010 года N 300 "О порядке формирования  государственного

задания   в  отношении   областных   государственных  учреждений   и

финансового обеспечения выполнения государственного задания".

     Государственные задания        устанавливают        показатели,

характеризующие объем и качество государственных услуг,  оказываемых

подведомственными   учреждениями    в   качестве   основных    видов

деятельности.

     Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

     - доля аттестованного врачебного персонала,

     - доля аттестованного среднего медицинского персонала,

     - удовлетворенность качеством медицинской помощи,

     - соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.

 

             3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 5

 

     Подпрограмма реализуется в один этап (2013 - 2020 годы).

 

       4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5

       с описанием всех механизмов и инструментов, реализация

        которых запланирована в составе основных мероприятий

 

     На решение задачи подпрограммы 5 - Развитие паллиативной помощи

- направлено основное мероприятие:

     - основное мероприятие 1 подпрограммы 5: Развитие и поддержание

оказания паллиативной  помощи  населению. Прогнозный  объем  средств

областного бюджета на реализацию мероприятия  за 2013 - 2020 годы  -

925 514,1 тыс. руб.

     В составе  основного  мероприятия  1  запланирована  реализация

ведомственной целевой программы "Развитие паллиативной помощи в 2014

- 2016 годах".

 

       5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

                   для реализации подпрограммы 5

 

     Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь  период

реализации подпрограммы 5 составит 925 514,1 тыс. руб., в том  числе

по годам:

     2013 год - 104 578,1 тыс. руб.;

     2014 год - 111 738,0 тыс. руб.;

     2015 год - 101 049,0 тыс. руб.;

     2016 год - 112 280,0 тыс. руб.;

     2017 год - 116 772,0 тыс. руб.;

     2018 год - 121 443,0 тыс. руб.;

     2019 год - 126 301,0 тыс. руб.;

     2020 год - 131 353,0 тыс. руб.

     Объем финансирования  мероприятий  на  весь  период  реализации

подпрограммы 5 из средств областного бюджета составит 925 514,1 тыс.

руб., в том числе по годам:

     2013 год - 104 578,1 тыс. руб.;

     2014 год - 111 738,0 тыс. руб.;

     2015 год - 101 049,0 тыс. руб.;

     2016 год - 112 280,0 тыс. руб.;

     2017 год - 116 772,0 тыс. руб.;

     2018 год - 121 443,0 тыс. руб.;

     2019 год - 126 301,0 тыс. руб.;

     2020 год - 131 353,0 тыс. руб.

     Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно

уточняются в   процессе   исполнения  областного   бюджета   и   при

формировании бюджета на очередной финансовый год.

 

                           ПОДПРОГРАММА 6

 

        (в ред. постановлений администрации Липецкой области

              от 03.02.2014 N 46, от 03.03.2014 N 98)

 

          Паспорт подпрограммы 6 государственной программы

               Липецкой области "Кадровое обеспечение

                      системы здравоохранения"

 

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Ответственный исполнитель  |Управление здравоохранения Липецкой области        |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Соисполнитель              |Управление образования и науки Липецкой области    |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|(позиция введена постановлением администрации Липецкой области от 03.02.2014  N|

|46)                                                                            |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Задача подпрограммы        |Задача 1. Формирование кадрового потенциала        |

|                           |здравоохранения Липецкой области и его развитие с  |

|                           |учетом структуры региональной потребности в        |

|                           |медицинских кадрах, их оптимального размещения и   |

|                           |эффективного использования                         |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Показатели задачи          |- Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек        |

|подпрограммы               |населения Липецкой области.                        |

|                           |- Обеспеченность средними медицинскими работниками |

|                           |на 10 тыс. человек населения Липецкой области.     |

|                           |- Обеспеченность врачами на 10 тыс. человек        |

|                           |сельского населения Липецкой области.              |

|                           |- Обеспеченность средними медицинскими работниками |

|                           |на 10 тыс. человек сельского населения Липецкой    |

|                           |области                                            |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Этапы и сроки реализации   |Подпрограмма реализуется в один этап (2013 - 2020  |

|подпрограммы               |годы)                                              |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Объемы финансирования      |Всего - 1 462 049,0 тыс. руб., в том числе по      |

|подпрограммы за счет       |годам:                                             |

|средств областного бюджета |2013 год - 144 430,1 тыс. руб.;                    |

|                           |2014 год - 206 630,1 тыс. руб.;                    |

|                           |2015 год - 167 334,5 тыс. руб.;                    |

|                           |2016 год - 174 225,3 тыс. руб.;                    |

|                           |2017 год - 181 193,0 тыс. руб.;                    |

|                           |2018 год - 188 440,0 тыс. руб.;                    |

|                           |2019 год - 195 978,0 тыс. руб.;                    |

|                           |2020 год - 203 818,0 тыс. руб.                     |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|(в ред. постановления администрации Липецкой области от 03.03.2014 N 98)       |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Ожидаемые результаты       |В результате реализации подпрограммы 6 к 2020 году |

|реализации подпрограммы    |предполагается:                                    |

|                           |- увеличить обеспеченность врачами на 10 тыс.      |

|                           |человек населения Липецкой области врачами до 40,0;|

|                           |- увеличить обеспеченность средними медицинскими   |

|                           |работниками на 10 тыс. человек населения Липецкой  |

|                           |области до 136,0;                                  |

|                           |- увеличить обеспеченность врачами на 10 тыс.      |

|                           |человек сельского населения Липецкой области до    |

|                           |19,7;                                              |

|                           |- увеличить обеспеченность средними медицинскими   |

|                           |работниками на 10 тыс. человек сельского населения |

|                           |Липецкой области до 82,8                           |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|(в ред. постановления администрации Липецкой области от 03.02.2014 N 46)       |

+-------------------------------------------------------------------------------+

 

                          Текстовая часть

 

    1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, описание

           основных проблем в сфере кадрового обеспечения

            здравоохранения области, анализ социальных,

        финансово-экономических и прочих рисков ее развития

 

     В системе здравоохранения Липецкой области работают 3921 врач и

11867 средних  медицинских  работников. Обеспеченность  на  10  тыс.

населения врачами  составляет 33,7, средним  медперсоналом -  102,5.

Укомплектованность  медицинских  организаций  врачебными  кадрами  в

целом  по  учреждению   составляет  90,7%    учетом   коэффициента

совместительства 1,7), средними медицинскими работниками - 96,0%  

учетом    коэффициента     совместительства    1,4).     Соотношение

врач/медсестра  в  области   -  1/3.  98%   врачей  и  96%   средних

медработников имеют сертификат специалиста.

     Для обеспечения    потребности    во   врачах    по    основным

специальностям  с учетом  объемов  медицинской помощи  по  программе

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации  на

территории   Липецкой   области   бесплатной   медицинской    помощи

реализуются   мероприятия   по   формированию   штатных   должностей

учреждений   здравоохранения   в   соответствии   с    утвержденными

федеральными порядками оказания медицинской помощи.

     Формирование, сохранение   и   развитие   качества   потенциала

медицинских  кадров   невозможно  без  профессионального   развития.

Профессиональное развитие включает  додипломную подготовку врачей  и

средних медицинских  работников, их последипломное  профессиональное

образование   (специализацию,   усовершенствование,   дополнительное

профессиональное образование), подготовку вновь принятых работников,

профессиональное  обучение  на   рабочем  месте,  переподготовку   в

соответствии с  потребностями учреждения  и интересами  работающего,

сертификацию  и  аттестацию  медицинских  кадров,   самообразование,

развитие   карьеры   медицинского  работника,   выполнение   научных

исследований,  подготовку резерва  руководящих  кадров, развитие  их

карьеры.

     Основная проблема кадрового обеспечения связана с недостаточным

приростом численности  врачей,  в том  числе  молодых  специалистов,

особенно  в  сельской  местности,  старением  кадров,  сохраняющейся

диспропорцией в обеспеченности медицинскими кадрами между отдельными

территориями,  городом  и  селом,  врачами  и  средним   медицинским

персоналом,   недостаточным   уровнем   квалификации    практикующих

специалистов. Уровень обеспеченности  врачебными кадрами в целом  за

последние годы  несколько  вырос, но  отмечается диспропорция  этого

роста по отдельным муниципальным образованиям более чем вдвое.

     Выполнению поставленных задач  могут мешать риски,  сложившиеся

под  воздействием  негативных   факторов  и  имеющихся  в   обществе

социально-экономических проблем.

     Анализ рисков и  управление рисками осуществляются  управлением

здравоохранения Липецкой области.

     К наиболее  серьезным   рискам  можно   отнести  финансовый   и

административный риски.

     Способами ограничения рисков являются:

     - ежегодная  корректировка финансовых  показателей  программных

мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов;

     - контроль  за  ходом  выполнения  программных  мероприятий   и

совершенствование   механизма   текущего   управления    реализацией

подпрограммы 6;

     - непрерывный мониторинг выполнения подпрограммы 6.

 

     2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

      подпрограммы 6, цели, задачи, описание основных целевых

     индикаторов, показателей задач подпрограммы 6, показателей

                      государственных заданий

 

     Актуальной для  всех  этапов  оказания  медицинской  помощи   в

Липецкой области  является задача  кадрового обеспечения  учреждений

здравоохранения.  Решение  данной  задачи  -  одно  из  приоритетных

направлений   деятельности   управления   здравоохранения   Липецкой

области.

     В настоящее время одним из приоритетов государственной политики

в сфере  здравоохранения  является  повышение  социального   статуса

медицинских  и   фармацевтических  работников,  увеличение   размера

заработной  платы  в   лечебной  сети,  расширение  мер   социальной

поддержки.

     Мероприятия подпрограммы  взаимосвязаны с  повышением  качества

профессиональной   подготовки    медицинских   и    фармацевтических

работников  за  счет   развития  системы  практической   подготовки,

обеспечивающей  освоение  обучающимися  современных  медицинских   и

фармацевтических технологий, увеличение объема приобретаемых  знаний

и   умений   с   целью  повышения   качества   их   профессиональной

деятельности.

     В рамках  реализации  подпрограммы  предусматривается   решение

следующей задачи: формирование кадрового потенциала  здравоохранения

Липецкой области  и  его развитие  с  учетом структуры  региональной

потребности  в  медицинских  кадрах, их  оптимального  размещения  и

эффективного использования.

     Ожидаемые конечные    результаты    реализации     подпрограммы

характеризуются      увеличением     количественных      показателей

обеспеченности  населения  Липецкой   области  врачами  и   средними

медицинскими работниками.

     В перечень   показателей   задачи   подпрограммы   6   включены

ведомственные  показатели,  необходимые  для  комплексного   анализа

основных направлений  реализации подпрограммы,  для расчета  которых

используются   данные   федерального   статистического    наблюдения

(таблица).

 

                  Показатели задач подпрограммы 6

 

                                                             Таблица

 

+----+------------------------------+---------------+---------------------------+

| N  |         Наименование         |    Единица    |   Источник определения    |

|п/п |                              |   измерения   |   значений показателей    |

+----+------------------------------+---------------+---------------------------+

| 1  |              2               |       3       |             4             |

+----+------------------------------+---------------+---------------------------+

| 1. |Показатель 1 задачи 1 -       | Единиц на 10  |Статистическая отчетность  |

|    |Обеспеченность врачами        | тыс. человек  |(форма федерального        |

|    |населения Липецкой области    |   населения   |статистического наблюдения |

|    |                              |               |N 17)                      |

+----+------------------------------+---------------+---------------------------+

| 2. |Показатель 2 задачи 1 -       | Единиц на 10  |Статистическая отчетность  |

|    |Обеспеченность средними       | тыс. человек  |(форма федерального        |

|    |медицинскими работниками      |   населения   |статистического наблюдения |

|    |населения Липецкой области    |               |N 17)                      |

+----+------------------------------+---------------+---------------------------+

| 3. |Показатель 3 задачи 1 -       | Единиц на 10  |Статистическая отчетность  |

|    |Обеспеченность врачами        | тыс. человек  |(форма федерального        |

|    |сельского населения Липецкой  |   населения   |статистического наблюдения |

|    |области                       |               |N 17)                      |

+----+------------------------------+---------------+---------------------------+

| 4. |Показатель 4 задачи 1 -       | Единиц на 10  |Статистическая отчетность  |

|    |Обеспеченность средними       | тыс. человек  |(форма федерального        |

|    |медицинскими работниками      |   населения   |статистического наблюдения |

|    |сельского населения Липецкой  |               |N 17)                      |

|    |области                       |               |                           |

+----+------------------------------+---------------+---------------------------+

 

     Методика расчета показателей:

     1. Обеспеченность    врачами   населения    Липецкой    области

рассчитывается по формуле:

 

*Формула не приводится**

 

 - обеспеченность врачами населения на 10 тыс. населения;

 - количество врачей (форма федерального статистического  наблюдения

N 17, таб. 1000, стр. 01, гр. 3);

 - численность населения на 01.01 текущего года.

     2. Обеспеченность средними  медицинскими работниками  населения

Липецкой области рассчитывается по формуле:

 

*Формула не приводится**

 

 - обеспеченность средними медицинскими работниками населения на  10

тыс. населения;

 - количество  средних  медицинских работников  (форма  федерального

статистического наблюдения N 17, таб. 1001, стр. 107, гр. 3);

 - численность населения на 01.01 текущего года.

     3. Обеспеченность врачами сельского населения Липецкой  области

рассчитывается по формуле:

 

*Формула не приводится**

 

 - обеспеченность врачами сельского  населения на 10 тыс.  сельского

населения;

 - количество врачей, работающих в медицинских организациях области,

расположенных в    сельской     местности    (форма     федерального

статистического наблюдения N 17, таб. 1000, стр. 003, гр. 3);

 - численность сельского населения на 01.01 текущего года.

     4. Обеспеченность средними  медицинскими работниками  сельского

населения Липецкой области рассчитывается по формуле:

 

*Формула не приводится**

 

 - обеспеченность   средними  медицинскими   работниками   сельского

населения на 10 тыс. сельского населения;

 - количество   средних   медицинских   работников,   работающих   в

медицинских организациях области, расположенных в сельской местности

(форма федерального статистического наблюдения N 17, таб. 1001, стр.

108, гр. 3);

 - численность сельского населения на 01.01 текущего года.

     Ежегодно до  учреждений,  деятельность  которых  направлена  на

выполнение данной подпрограммы, доводятся государственные задания по

форме, утвержденной постановлением администрации Липецкой области от

3 сентября 2010 года N 300 "О порядке формирования  государственного

задания   в  отношении   областных   государственных  учреждений   и

финансового обеспечения выполнения государственного задания".

     Государственные задания        устанавливают        показатели,

характеризующие объем и качество государственных услуг,  оказываемых

подведомственными   учреждениями    в   качестве   основных    видов

деятельности.

     Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

     - доля обучающихся, удовлетворенных качеством образования;

     - доля  слушателей,  сертифицированных по  окончании  повышения

квалификации (от подлежащих сертификации);

     - доля    педагогических    работников    ООАУ    ДПО    "Центр

последипломного образования", имеющих квалификационную категорию;

     - доля   циклов    повышения    квалификации,   проводимых    с

использованием    инновационных    педагогических    технологий    в

образовательном процессе;

     - информатизация образовательного процесса;

     - своевременное  прохождение   курсов  повышения   квалификации

преподавателей;

     - доля  преподавателей  из числа  штатных  преподавателей  (без

учета внешних совместителей) с высшей категорией, учеными  степенями

и званиями;

     - успеваемость по итогам промежуточной аттестации;

     - отсев обучающихся студентов;

     - доля  педагогических   работников,  преподающих  на   курсах,

имеющих высшее медицинское образование и квалификационную категорию.

 

             3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 6

 

     Подпрограмма реализуется в один этап (2013 - 2020 годы).

 

       4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6

       с описанием всех механизмов и инструментов, реализация

        которых запланирована в составе основных мероприятий

 

     На решение задачи  1  подпрограммы 6  - формирование  кадрового

потенциала здравоохранения Липецкой области и его развитие с  учетом

структуры  региональной   потребности  в   медицинских  кадрах,   их

оптимального размещения  и эффективного  использования -  направлены

следующие основные мероприятия:

     - основное мероприятие 1  подпрограммы 6: Создание условий  для

подготовки и  планомерного роста профессионального  уровня знаний  и

умений   медицинских   работников,  повышения   престижа   профессии

медицинского работника. Прогнозный объем средств областного  бюджета

на реализацию мероприятия  на 2013 -  2020 годы -  1 295 226,0  тыс.

руб.

     В составе  основного  мероприятия  1  предусмотрена  реализация

ведомственной  целевой  программы "Развитие  кадров  здравоохранения

Липецкой области в 2014 - 2016 годах";

     - основное мероприятие 2 подпрограммы 6: Анализ и  планирование

развития кадрового  потенциала  здравоохранения области.  Прогнозный

объем средств областного бюджета на реализацию мероприятия на 2013 -

2020 годы - 9 270,0 тыс. руб.

     В составе  основного  мероприятии 2  запланировано:  проведение

анализа состояния кадровых ресурсов отрасли здравоохранения Липецкой

области   (количественный,   качественный   состав   медицинских   и

фармацевтических    работников),    прогнозирование    перспективной

потребности  в  медицинских  специалистах  по  результатам   годовых

статистических  отчетов  в  соответствии  с  методикой   определения

потребности  в  медицинском  персонале,  необходимом  для   оказания

медицинской    помощи    в    рамках    территориальной    программы

государственных  гарантий  оказания  бесплатной  медицинской  помощи

населению; проведение мониторинга текущей потребности в специалистах

с  высшим   и   средним  медицинским   образованием  и   определение

приоритетных направлений  подготовки медицинских и  фармацевтических

работников  в  соответствии с  перспективной  потребностью  отрасли;

создание автоматизированных рабочих мест кадровых служб  медицинских

учреждений  области;   довузовская   профориентация  школьников   на

медицинские  специальности  (создание,  издание  и   распространение

брошюр,  направленных  на профориентацию  школьников,  изготовление,

приобретение и трансляция видеоаудиороликов, социальной рекламы);

     - основное  мероприятие  3  подпрограммы  6:  Совершенствование

материального  обеспечения  образовательного  процесса.   Прогнозный

объем средств областного бюджета на реализацию мероприятия на 2013 -

2020 годы - 44 697,0 тыс. руб.

     В составе  основного  мероприятии  3  предусмотрено  укрепление

материально-технической     базы     образовательных     учреждений,

подведомственных   управлению  здравоохранения   Липецкой   области,

приобретение   обучающего  оборудования,   медицинских   тренажеров,

анатомических  моделей  для  оснащения  образовательных  учреждений,

создание   обучающего   симуляционного  центра   по   специальностям

"Интенсивная терапия", "Реаниматология";

     - основное   мероприятие   4   подпрограммы   6:    Организация

последипломного профессионального образования специалистов с  высшим

медицинским  и   фармацевтическим  образованием.  Прогнозный   объем

средств областного бюджета на реализацию мероприятия на 2013 -  2020

годы - 85 356,0 тыс. рублей.

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 03.03.2014 N

98)

     В составе основного  мероприятия  4 предусмотрено:  организация

подготовки  специалистов  с   высшим  медицинским  образованием   по

программам     послевузовского     профессионального     образования

(интернатура,     ординатура),     организация     совершенствования

специалистами с высшим  медицинским и фармацевтическим  образованием

профессиональных знаний и  навыков путем обучения по  дополнительным

профессиональным  образовательным   программам,  проведение   оценки

уровня  квалификации  медицинских  работников  с  высшим  и  средним

медицинским образованием;

     - основное  мероприятие   5  подпрограммы   6:  Привлечение   и

закрепление медицинских кадров с целью повышения  укомплектованности

медицинских организаций области, расположенных в сельской местности.

Прогнозный   объем   средств  областного   бюджета   на   реализацию

мероприятия на 2013 - 2020 годы - 27500,0 тыс. рублей.

(абзац введен  постановлением  администрации  Липецкой  области   от

03.03.2014 N 98)

    В составе основного мероприятия 5 предусмотрено осуществление

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в

порядке и на

                                    1

условиях, установленных частью 12 статьи 51 Федерального закона от

29ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании

в Российской Федерации".

(абзац введен постановлением администрации Липецкой области от

03.03.2014

N 98)

 

       5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

                   для реализации подпрограммы 6

 

     Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь  период

реализации подпрограммы  6 составит  1 759  044,0 тыс.  руб., в  том

числе по годам:

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 03.03.2014 N

98)

     2013 год - 195 236,1 тыс. руб.;

     2014 год - 240 269,1 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 03.03.2014 N

98)

     2015 год - 201 309,5 тыс. руб.;

     2016 год - 208 540,3 тыс. руб.;

     2017 год - 216 194,0 тыс. руб.;

     2018 год - 224 141,0 тыс. руб.;

     2019 год - 232 393,0 тыс. руб.;

     2020 год - 240 961,0 тыс. руб.

     Объем финансирования  мероприятий  на  весь  период  реализации

подпрограммы 6  из средств  федерального бюджета  составит 17  500,0

тыс. руб., в том числе по годам:

     2013 год - 17500,0 тыс. руб.

     Объем финансирования  мероприятий  на  весь  период  реализации

подпрограммы 6 из  средств областного бюджета  составит 1 462  049,0

тыс. руб., в том числе по годам:

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 03.03.2014 N

98)

     2013 год - 144 430,1 тыс. руб.;

     2014 год - 206 630,1 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 03.03.2014 N

98)

     2015 год - 167 334,5 тыс. руб.;

     2016 год - 174 225,3 тыс. руб.;

     2017 год - 181 193,0 тыс. руб.;

     2018 год - 188 440,0 тыс. руб.;

     2019 год - 195 978,0 тыс. руб.;

     2020 год - 203 818,0 тыс. руб.

     Объем финансирования  мероприятий  на  весь  период  реализации

подпрограммы 6 из средств внебюджетных источников составит 279 495,0

тыс. руб., в том числе по годам:

     2013 год - 33 306,0 тыс. руб.;

     2014 год - 33 639,0 тыс. руб.;

     2015 год - 33 975,0 тыс. руб.;

     2016 год - 34 315,0 тыс. руб.;

     2017 год - 35 001,0 тыс. руб.;

     2018 год - 35 701,0 тыс. руб.;

     2019 год - 36 415,0 тыс. руб.;

     2020 год - 37 143,0 тыс. руб.

     Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно

уточняются в   процессе   исполнения  областного   бюджета   и   при

формировании бюджета на очередной финансовый год.

 

                           ПОДПРОГРАММА 7

 

        (в ред. постановлений администрации Липецкой области

              от 03.02.2014 N 46, от 03.03.2014 N 98)

 

          Паспорт подпрограммы 7 государственной программы

     Липецкой области "Совершенствование системы лекарственного

         обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

 

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Ответственный исполнитель  |Управление здравоохранения Липецкой области        |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Задача подпрограммы        |Совершенствование системы контроля качества        |

|                           |лекарственных препаратов, обеспечение которыми     |

|                           |осуществляется в целях реализации Программы        |

|                           |государственных гарантий бесплатного оказания      |

|                           |гражданам Липецкой области медицинской амбулаторной|

|                           |помощи, повышение эффективности                    |

|                           |персонифицированного учета отдельных категорий     |

|                           |граждан и планирования их потребностей в           |

|                           |лекарственных препаратах, обеспечение рационального|

|                           |использования лекарственных препаратов             |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Показатель задачи          |Доля недоброкачественных и фальсифицированных      |

|подпрограммы               |лекарственных препаратов, полученных гражданами    |

|                           |Липецкой области при оказании амбулаторной         |

|                           |медицинской помощи за счет средств федерального и  |

|                           |областного бюджетов                                |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Этапы и сроки реализации   |Подпрограмма реализуется в один этап (2013 - 2020  |

|подпрограммы               |годы)                                              |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Объемы финансирования      |Всего - 2 189 105,0 тыс. руб., в том числе по      |

|подпрограммы за счет       |годам:                                             |

|средств областного бюджета |2013 год - 256 645,0 тыс. руб.;                    |

|всего, в том числе по годам|2014 год - 258 221,0 тыс. руб.;                    |

|реализации подпрограммы    |2015 год - 259 867,0 тыс. руб.;                    |

|                           |2016 год - 261 132,0 тыс. руб.;                    |

|                           |2017 год - 271 577,0 тыс. руб.;                    |

|                           |2018 год - 282 440,0 тыс. руб.;                    |

|                           |2019 год - 293 737,0 тыс. руб.;                    |

|                           |2020 год - 305 486,0 тыс. руб.                     |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Ожидаемые результаты       |В результате реализации подпрограммы к 2020 году   |

|реализации подпрограммы    |предполагается обеспечить отсутствие               |

|                           |недоброкачественных и фальсифицированных           |

|                           |лекарственных препаратов, полученных гражданами    |

|                           |Липецкой области при оказании амбулаторной         |

|                           |медицинской помощи за счет средств федерального и  |

|                           |областного бюджетов                                |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

 

                          Текстовая часть

 

    1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 7, описание

        основных проблем в сфере лекарственного обеспечения

       населения, анализ социальных, финансово-экономических

                    и прочих рисков ее развития

 

     По состоянию на 01.01.2013  право на получение  государственной

социальной помощи в виде набора социальных услуг в части обеспечения

лекарственными  препаратами  в  Липецкой  области  сохранили   28254

гражданина, право на меры  социальной поддержки в части  обеспечения

лекарственными препаратами за счет средств бюджета Липецкой  области

имеют  97934   гражданина,  получателями  лекарственных   препаратов

являются  542   гражданина  со  злокачественными   новообразованиями

лимфоидной,  кроветворной  и  родственных  им  тканей,   гемофилией,

муковисцидозом,  гипофизарным  нанизмом, болезнью  Гоше,  рассеянным

склерозом, а  также  после трансплантации  органов  и (или)  тканей,

жизнеугрожающие  и  хронические  прогрессирующие  редкие  (орфанные)

заболевания установлены у 107 граждан.

     Выписку лекарственных препаратов  отдельным категориям  граждан

Липецкой области по состоянию на 01.01.2013 осуществляют 2173  врача

и 4 фельдшера в  136 медицинских организациях (70 юридических  лиц),

отпуск  лекарственных  препаратов таким  гражданам  осуществляют  74

аптечные организации, из  которых 39 расположены в  городах, 35 -  в

сельских населенных пунктах Липецкой области.

     Основными проблемами   в   сфере  реализации   подпрограммы   7

являются:

     - недостаточно высокий  уровень  качества оказания  медицинской

амбулаторной помощи и степени удовлетворенности отдельных  категорий

граждан в эффективных и безопасных лекарственных препаратах;

     - существование      недостаточно      эффективной      системы

персонифицированного  учета  медицинскими  организациями   отдельных

категорий  граждан  и  системы  планирования  такими   организациями

потребности граждан в лекарственных препаратах;

     - недостаточно  высокий   уровень  использования   медицинскими

работниками   современных   информационных   технологий   в    целях

эффективной и рациональной фармакотерапии;

     - наличие  фактов нерационального  использования  лекарственных

препаратов (в  том  числе полипрагмазии)  при оказании  амбулаторной

медицинской помощи;

     - недостаточный  уровень  доступности для  отдельных  категорий

граждан  медицинской   амбулаторной  помощи   в  части   обеспечения

лекарственными препаратами;

     - низкий  уровень  ответственности граждан  за  свое  здоровье:

несвоевременное  обращение  за  медицинской  амбулаторной   помощью,

высокий   уровень   самолечения   лекарственными   препаратами   при

отсутствии медицинских показаний.

     Реализация подпрограммы  предусматривает  решение  существующих

проблем и эволюцию сложившейся  системы обеспечения за счет  средств

бюджета лекарственными препаратами при оказании отдельным категориям

граждан медицинской амбулаторной помощи.

     Выполнению поставленных задач  могут мешать риски,  сложившиеся

под  воздействием  негативных   факторов  и  имеющихся  в   обществе

социально-экономических проблем.

     Анализ рисков и управление рисками при реализации  подпрограммы

осуществляются управлением здравоохранения Липецкой области.

     К наиболее  серьезным   рискам  можно   отнести  финансовый   и

административный риски реализации подпрограммы.

     Способами ограничения рисков являются:

     - ежегодная  корректировка финансовых  показателей  программных

мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов;

     - контроль  за  ходом  выполнения  программных  мероприятий   и

совершенствование   механизма   текущего   управления    реализацией

подпрограммы 7;

     - непрерывный мониторинг выполнения подпрограммы 7.

 

     2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

      подпрограммы 7, цели, задачи, описание основных целевых

     индикаторов, показателей задач подпрограммы 7, показателей

                      государственных заданий

 

     Одним из приоритетных  направлений  государственной политики  в

сфере    реализации     подпрограммы    7    является     увеличение

продолжительности и  улучшение качества  жизни населения,  улучшение

демографической  ситуации,   снижение  преждевременной   смертности,

инвалидизации,    снижение   степени    выраженности    заболеваний,

предотвращение их раннего  возникновения, в  том числе связанного  с

возрастными изменениями  организма. Необходимым условием  реализации

этого  направления   является  повышение   доступности  и   качества

медицинской помощи, в том числе амбулаторного обеспечения  отдельных

категорий   граждан   за   счет   средств   бюджета   лекарственными

препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными

продуктами лечебного питания для детей.

     В рамках   подпрограммы    7    решается   следующая    задача:

совершенствование    системы   контроля    качества    лекарственных

препаратов, обеспечение которыми  осуществляется в целях  реализации

Программы государственных  гарантий  бесплатного оказания  гражданам

Липецкой   области   медицинской  амбулаторной   помощи,   повышение

эффективности персонифицированного учета отдельных категорий граждан

и   планирования  их   потребностей   в  лекарственных   препаратах,

обеспечение рационального использования лекарственных препаратов.

     Достижение ожидаемых  результатов подпрограммы  7  к 2020  году

будет   обеспечиваться   посредством   удовлетворенности   отдельных

категорий  граждан  на   основании  рецептов  врача  (фельдшера)   в

необходимых в соответствии  со стандартами медицинской  амбулаторной

помощи  лекарственных  препаратах,  а  также  контроля  качества   и

безопасности  лекарственных  препаратов,  поставляемых  в   Липецкую

область за счет средств  федерального и областного бюджетов в  целях

амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан.

     В результате реализации подпрограммы  7 должно быть  достигнуто

наиболее  полное,   соответствующее   финансированию  и   стандартам

оказания    медицинской    амбулаторной    помощи,    удовлетворение

потребностей отдельных категорий граждан в качественных, эффективных

и безопасных лекарственных препаратах, исключены факты реализации на

территории Липецкой области недоброкачественных и фальсифицированных

лекарственных препаратов, поставленных  за счет бюджетных средств  в

целях амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан.

     Ожидаемые конечные    результаты    реализации     подпрограммы

характеризуются улучшением количественных показателей и качественной

оценкой изменений,  происходящих в  сфере совершенствования  системы

лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях.

     В перечень   показателей   задачи   подпрограммы   7   включены

показатели   федерального   статистического  наблюдения,   а   также

ведомственные  показатели,  необходимые  для  комплексного   анализа

основных  направлений реализации  подпрограммы,  данные для  расчета

которых отсутствуют в действующей статистической практике (таблица).

 

                  Показатель задачи подпрограммы 7

 

                                                             Таблица

 

+----+-----------------------------------------+-------------+------------------+

| N  |              Наименование               |   Единица   |     Источник     |

|п/п |                                         |  измерения  |   определения    |

|    |                                         |             |     значений     |

|    |                                         |             |   показателей    |

+----+-----------------------------------------+-------------+------------------+

|1.  |Показатель 1 задачи 1 - доля             |      %      |ведомственная     |

|    |недоброкачественных и фальсифицированных |             |отчетность        |

|    |лекарственных препаратов, полученных     |             |                  |

|    |гражданами Липецкой области при оказании |             |                  |

|    |медицинской амбулаторной помощи за счет  |             |                  |

|    |средств федерального и областного        |             |                  |

|    |бюджетов                                 |             |                  |

+----+-----------------------------------------+-------------+------------------+

 

     Методика расчета показателя:

     Доля недоброкачественных  и  фальсифицированных   лекарственных

препаратов,  полученных  гражданами Липецкой  области  при  оказании

медицинской  амбулаторной  помощи  за счет  средств  федерального  и

областного бюджетов, рассчитывается по формуле:

 

                    Днфр = (КФ : КЛ) x 100, где:

 

     Днфр -    доля   недоброкачественных    и    фальсифицированных

лекарственных препаратов;

     КФ -   количество  недоброкачественных   и   фальсифицированных

лекарственных препаратов, полученных гражданами Липецкой области при

оказании   медицинской   амбулаторной   помощи   за   счет   средств

федерального и областного бюджетов;

     КЛ -  общее  количество  лекарственных  препаратов,  полученных

гражданами Липецкой  области при  оказании медицинской  амбулаторной

помощи за  счет средств  федерального и  областного бюджетов  (форма

отчетности сертифицированного программного продукта "Льгота").

     Государственные задания        устанавливают        показатели,

характеризующие объем и качество государственных услуг,  оказываемых

подведомственными   учреждениями    в   качестве   основных    видов

деятельности.

     Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

     - качество проведения экспертиз,

     - доля аттестованного врачебного персонала,

     - доля аттестованного среднего медицинского персонала.

 

             3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 7

 

     Подпрограмма 7 реализуется в один этап (2013 - 2020 годы).

 

       4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7

       с описанием всех механизмов и инструментов, реализация

        которых запланирована в составе основных мероприятий

 

     На решение задачи  подпрограммы 7  - совершенствование  системы

контроля  качества  лекарственных препаратов,  обеспечение  которыми

осуществляется в целях реализации Программы государственных гарантий

бесплатного   оказания   гражданам  Липецкой   области   медицинской

амбулаторной  помощи, повышение  эффективности  персонифицированного

учета отдельных категорий  граждан и  планирования их потребности  в

лекарственных  препаратах, обеспечение  рационального  использования

лекарственных препаратов - направлено основное мероприятие:

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 03.02.2014 N

46)

     - основное   мероприятие   1   подпрограммы   7:    Обеспечение

доступности для отдельных категорий граждан медицинской амбулаторной

помощи    в    части   обеспечения    лекарственными    препаратами,

совершенствование  системы  контроля их  качества,  эффективности  и

безопасности,    борьба    с    оборотом    недоброкачественных    и

фальсифицированных   лекарственных  препаратов.   Прогнозный   объем

средств областного бюджета на  реализацию мероприятия в 2013 -  2020

годах - 2 189 105,0 тыс. руб.

     В составе  основного  мероприятия  1  запланирована  реализация

ведомственной целевой программы "Лекарственное обеспечение населения

области в 2014 - 2016 годах".

 

       5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

                   для реализации подпрограммы 7

 

     Прогнозируемый объем финансирования мероприятий на весь  период

реализации подпрограммы  7 составит  3 402  697,0 тыс.  руб., в  том

числе по годам:

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 03.03.2014 N

98)

     2013 год - 617 947,0 тыс. руб.;

     2014 год - 379 896,0 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 03.03.2014 N

98)

     2015 год - 381 560,0 тыс. руб.;

     2016 год - 382 843,0 тыс. руб.;

     2017 год - 393 324,0 тыс. руб.;

     2018 год - 404 224,0 тыс. руб.;

     2019 год - 415 558,0 тыс. руб.;

     2020 год - 427 345,0 тыс. руб.

     Объем финансирования  мероприятий  на  весь  период  реализации

подпрограммы 7 из средств федерального бюджета составит 1 198  964,0

тыс. руб., в том числе по годам:

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 03.03.2014 N

98)

     2013 год - 359 559,0 тыс. руб.;

     2014 год - 119 915,0 тыс. руб.;

(в ред. постановления администрации Липецкой области от 03.03.2014 N

98)

     2015 год - 119 915,0 тыс. руб.;

     2016 год - 119 915,0 тыс. руб.;

     2017 год - 119 915,0 тыс. руб.;

     2018 год - 119 915,0 тыс. руб.;

     2019 год - 119 915,0 тыс. руб.;

     2020 год - 119 915,0 тыс. руб.

     Объем финансирования  мероприятий  на  весь  период  реализации

подпрограммы 7 из  средств областного бюджета  составит 2 189  105,0

тыс. руб., в том числе по годам:

     2013 год - 256 645,0 тыс. руб.;

     2014 год - 258 221,0 тыс. руб.;

     2015 год - 259 867,0 тыс. руб.;

     2016 год - 261 132,0 тыс. руб.;

     2017 год - 271 577,0 тыс. руб.;

     2018 год - 282 440,0 тыс. руб.;

     2019 год - 293 737,0 тыс. руб.;

     2020 год - 305 486,0 тыс. руб.

     Объем финансирования  мероприятий  на  весь  период  реализации

подпрограммы 7 из средств внебюджетных источников составит 14  628,0

тыс. руб., в том числе по годам:

     2013 год - 1 743,0 тыс. руб.;

     2014 год - 1 760,0 тыс. руб.;

     2015 год - 1 778,0 тыс. руб.;

     2016 год - 1 796,0 тыс. руб.;

     2017 год - 1 832,0 тыс. руб.;

     2018 год - 1 869,0 тыс. руб.;

     2019 год - 1 906,0 тыс. руб.;

     2020 год - 1 944,0 тыс. руб.

     Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно

уточняются в   процессе   исполнения  областного   бюджета   и   при

формировании бюджета на очередной финансовый год.

 

                           ПОДПРОГРАММА 8

 

          Паспорт подпрограммы 8 государственной программы

    Липецкой области "Развитие информатизации в здравоохранении"

 

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Ответственный исполнитель  |Управление здравоохранения Липецкой области        |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Задача подпрограммы        |Развитие региональной информационно-аналитической  |

|                           |системы (далее - РИАМС) с использованием защищенных|

|                           |каналов передачи данных. Увеличение доли           |

|                           |государственных услуг, оказываемых с использованием|

|                           |современных информационных систем                  |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Показатели задач           |- Доля врачей в медицинских организациях области,  |

|подпрограммы               |обеспеченных автоматизированными рабочими местами с|

|                           |подключением к РИАМС по защищенным каналам связи,  |

|                           |%.                                                 |

|                           |- Объем электронной медицинской документации в     |

|                           |медицинских организациях, %                        |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Этапы и сроки реализации   |2013 - 2020 годы (реализуется в один этап)         |

|подпрограммы               |                                                   |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Объемы финансирования      |Всего - 177 990,0 тыс. руб., в том числе по годам: |

|подпрограммы за счет       |2013 год - 0,0 тыс. руб.;                          |

|средств областного бюджета,|2014 год - 24 000,0 тыс. руб.;                     |

|всего, в том числе по годам|2015 год - 24 000,0 тыс. руб.;                     |

|                           |2016 год - 24 000,0 тыс. руб.;                     |

|                           |2017 год - 24 960,0 тыс. руб.;                     |

|                           |2018 год - 25 958,0 тыс. руб.;                     |

|                           |2019 год - 26 996,0 тыс. руб.;                     |

|                           |2020 год - 28 076,0 тыс. руб.                      |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

|Ожидаемые результаты       |В результате реализации подпрограммы 8 к 2020 году |

|реализации подпрограммы    |предполагается:                                    |

|                           |- увеличить долю врачей в медицинских организациях |

|                           |области, обеспеченных автоматизированными рабочими |

|                           |местами с подключением к РИАМС по защищенным       |

|                           |каналам связи, до 100%;                            |

|                           |- увеличить объем электронной медицинской          |

|                           |документации в медицинских организациях до 90%     |

+---------------------------+---------------------------------------------------+

 

                          Текстовая часть

 

    1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 8, описание

      основных проблем в сфере информатизации здравоохранения

    области, анализ социальных, финансово-экономических и прочих

                         рисков ее развития

 

     В соответствии   с    региональной   программой    модернизации

здравоохранения в  2011 -  2012 годах в  Липецкой области  проведены

работы  по  созданию  информационно-коммуникационной  инфраструктуры

медицинских  организаций:  созданы  или  модернизированы   локальные

вычислительные   сети,   закуплены   и   установлены    компьютерное

оборудование, серверы  и  печатающие устройства.  Все рабочие  места

включены  в единую  защищенную  сеть  передачи данных.  Общее  число

автоматизированных рабочих  мест (далее  - АРМ)  в РИАМС  составляет

более 3,5 тысячи.

     Создание АРМ  позволяет   повысить  точность  и   объективность

диагностических исследований, снизить количество рутинных операций в

повседневной   деятельности    медицинского   работника,    повысить

оперативность  и  достоверность передачи  медицинской  информации  о

состоянии здоровья  пациента между медицинскими  работниками, в  том

числе между медицинскими работниками разных медицинских организаций.

     РИАМС позволяет обеспечить решение комплекса задач по следующим

направлениям:

     повышение эффективности управления  в сфере здравоохранения  на

основе   информационно-технологической   поддержки   решения   задач

прогнозирования  и  планирования расходов  на  оказание  медицинской

помощи, а также контроля за соблюдением государственных гарантий  по

объему и качеству ее предоставления;

     повышение качества  оказания   медицинской  помощи  на   основе


Информация по документу
Читайте также