Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 № 303
Документ имеет не последнюю редакцию.
(Таблица в редакции Постановления Правительства Нижегородской области
от 31.12.2014 № 970)
2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
реализации государственной программы
Индикатор "Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей
протяженности региональных и межмуниципальных дорог" зависит от
количества отремонтированных дорог в очередном году.
Данный индикатор имеет непосредственную связь со значениями
коэффициентов норматива денежных затрат на капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Нижегородской области.
Министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской
области при расчете размера ассигнований областного бюджета на
вышеуказанные виды работ применять следующие поправочные
коэффициенты на 2015-2020 годы:
+----------------------+------------------------+
| Вид работ (по годам) | % |
+----------------------+------------------------+
| 2015 год | |
+----------------------+------------------------+
| содержание | 20,4192136 |
+----------------------+------------------------+
| ремонт | 9,7372745 |
+----------------------+------------------------+
| кап. ремонт | 0,134675 |
+----------------------+------------------------+
| 2016 год | |
+----------------------+------------------------+
| содержание | 20,3967893 |
+----------------------+------------------------+
| ремонт | 2,8811376 |
+----------------------+------------------------+
| кап. ремонт | 0 |
+----------------------+------------------------+
| 2017 год | |
+----------------------+------------------------+
| содержание | 20,4102397 |
+----------------------+------------------------+
| ремонт | 9,8023765 |
+----------------------+------------------------+
| кап. ремонт | 0,4715809 |
+----------------------+------------------------+
| 2018 год | |
+----------------------+------------------------+
| содержание | 20,24325774 |
+----------------------+------------------------+
| ремонт | 20,1222341 |
+----------------------+------------------------+
| кап. ремонт | 0,8822272 |
+----------------------+------------------------+
| 2019 год | |
+----------------------+------------------------+
| содержание | 20,2004659 |
+----------------------+------------------------+
| ремонт | 20,0597818 |
+----------------------+------------------------+
| кап. ремонт | 0,9114254 |
+----------------------+------------------------+
| 2020 год | |
+----------------------+------------------------+
| содержание | 20,1235703 |
+----------------------+------------------------+
| ремонт | 19,9432296 |
+----------------------+------------------------+
| кап. ремонт | 0,8874883. |
+----------------------+------------------------+
Индикатор "Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог
с твердым покрытием по отношению к 2014 году" исчисляется как сумма
приростов протяженности автомобильных дорог, введенных в очередном
году по отношению к 2014 году.
Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
Таблица 2. Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах
|
№ п/п
|
Наименование
индикатора/ непосредственного результата
|
Ед.
изме-
рения
|
Значение
индикатора/ непосредственного результата
|
|
|
|
|
2013
год
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
2020
год
|
|
Государственная
программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области "
|
|
|
Индикаторы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Среднемесячная заработная плата одного
работающего по виду экономической деятельности "транспорт" (без трубопроводного)
|
руб.
|
26719
|
30592
|
34800
|
39875
|
45790
|
51060
|
56930
|
63480
|
|
2.
|
Инвестиции в основной капитал за счет
всех источников финансирования по виду экономической деятельности
"транспорт" (без трубопроводного)
|
млрд.
руб.
|
18,2
|
22,4
|
25,5
|
29,2
|
33,0
|
37,3
|
42,2
|
47,6
|
|
Подпрограмма
1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них"
|
|
|
Индикаторы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Доля отремонтированных автомобильных
дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог
|
%
|
|
|
0,53
|
0,64
|
1,53
|
3,68
|
5,94
|
8,33
|
|
|
Непосредственные результаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Протяженность отремонтированных
автомобильных дорог (нарастающим итогом)
|
км
|
|
|
69
|
84
|
199
|
478
|
772
|
1082
|
|
2.
|
Протяженность
отремонтированных мостов (нарастающим итогом)
|
п.м
|
|
|
272
|
272
|
782
|
1322
|
1895
|
2503
|
|
Подпрограмма
2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области "
|
|
|
Индикаторы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Темп роста ввода в эксплуатацию
автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году
|
%
|
|
100
|
143
|
100
|
228
|
225
|
167
|
182
|
|
|
Непосредственные результаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Ввод в эксплуатацию построенных
автомобильных дорог общего пользования
|
км
|
13,4
|
13,2
|
18,9
|
13,2
|
30,2
|
29,7
|
22,0
|
24,0
|
|
2.
|
Прирост введенных в эксплуатацию
автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим
итогом)
|
км
|
|
|
5,7
|
5,7
|
22,7
|
39,2
|
48
|
58,8
|
|
3.
|
Количество населенных пунктов,
обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог
общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом)
|
шт.
|
|
|
5
|
15
|
23
|
27
|
31
|
35
|
|
Подпрограмма
3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"
|
|
|
Непосредственные результаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Количество лиц, погибших в результате ДТП
|
чел.
|
726
|
699
|
676
|
668
|
615
|
575
|
536
|
502
|
|
2.
|
Количество детей, погибших в результате
ДТП
|
чел.
|
22
|
20
|
19
|
18
|
17
|
16
|
15
|
14
|
|
3.
|
Количество лиц, погибших в результате
ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск)
|
чел./
100 тыс. насе- ления
|
22,00
|
21,08
|
20,28
|
19,85
|
19,21
|
16,95
|
15,56
|
14,91
|
|
4.
|
Количество лиц, погибших в результате
ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск)
|
чел./10
тыс. единиц транс- порт- ных
средств
|
6,25
|
6,08
|
5,95
|
5,77
|
5,39
|
4,44
|
4,03
|
3,94
|
|
Подпрограмма
4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
|
|
|
Индикаторы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Увеличение пассажироперевозок
метрополитена к уровню 2013 года
|
%
|
|
|
|
|
25
|
25
|
25
|
25
|
|
|
Непосредственные результаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Общая протяженность действующих линий
метрополитена
|
км
|
18,9
|
18,9
|
18,9
|
18,9
|
22,0
|
22,0
|
22,0
|
22,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Таблица в редакции Постановления Правительства Нижегородской области
от 31.12.2014 № 970)
2.6. Меры правового регулирования
Для достижения целей государственной программы принятие
нормативных правовых актов не требуется.
2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
В рамках реализации государственной программы предусматривается предоставление субсидий из дорожного фонда Нижегородской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на достижение целей государственной программы.
Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на реализацию мероприятий, включенных в Программу, осуществляется согласно Порядку формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижегородской области, утвержденному постановлением Правительства Нижегородской области от 30 ноября 2011 года N 978.
Предоставление субсидий на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства данное мероприятие осуществляется в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в рамках подпрограммы "Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области, на 2015-2020 годы" государственной программы "Обеспечение населения Нижегородской области доступным и комфортным жильем", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 302.
(Подраздел в редакции Постановления Правительства Нижегородской области от 31.10.2014 № 758)
2.8. Информация об участии в реализации государственной
программы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ
с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных
организаций, а также внебюджетных фондов
Участие унитарных предприятий, акционерных обществ с участием
Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а
также внебюджетных фондов в реализации Программы не предполагается.
2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной Программы за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик- координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
8693 640,8 |
10 164 305,6 |
10 527 072,9 |
14 744 900,1 |
15 401 247,1 |
16 056 885,8 |
75 588 052,3 |
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
7 062 810,8 |
9 107 395,6 |
9 424 772,9 |
13 577 564,1 |
14 167 373,1 |
14 755 148,8 |
68 095 065,3 |
|
|
министерство строительства Нижегородской области |
1 630 830,0 |
1 056 910,0 |
1 102 300,0 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
7 492 987,0 |
Подпрограмма 1 |
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего |
3 355 618,5 |
3 038 952,8 |
3 851 615,6 |
4 981 423,6 |
5 265 364,8 |
5 554 959,8 |
26 047 935,1 |
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
3 355 618,5 |
3 038 952,8 |
3 851 615,6 |
4 981 423,6 |
5 265 364,8 |
5 554 959,8 |
26 047 935,1 |
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего |
2 361 274,7 |
4 713 331,7 |
4 433 573,2 |
7 255 145,7 |
7 502 431,8 |
7 740 864,2 |
34 006 621,3 |
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
2 361 274,7 |
4 713 331,7 |
4 433 573,2 |
7 255 145,7 |
7 502 431,8 |
7 740 864,2 |
34 006 621,3 |
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего |
214 204,0 |
214 204,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
814 913,0 |
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
214 204,0 |
214 204,0 |
0,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
128 835,0 |
814 913,0 |
Подпрограмма 4 |
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
Всего |
1 630 830,0 |
1 056 910,0 |
1 102 300,0 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
7 492 987,0 |
|
|
министерство строительства Нижегородской области |
1 630 830,0 |
1 056 910,0 |
1 102 300,0 |
1 167 336,0 |
1 233 874,0 |
1 301 737,0 |
7 492 987,0 |
Подпрограмма 5 |
"Обеспечение реализации государственной Программы" |
Всего |
1 131 713,6 |
1 140 907,1 |
1 139 584,1 |
1 212 159,8 |
1 270 741,5 |
1 330 489,8 |
7 225 595,9 |
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
1 131 713,6 |
1 140 907,1 |
1 139 584,1 |
1 212 159,8 |
1 270 741,5 |
1 330 489,8 |
7 225 595,9 |
Таблица 4.
Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной Программы за счет всех
источников финансирования
|
Статус
|
Наименование
|
Источники
финанси-
рования
|
Оценка
расходов (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Государственная
программа
|
"Развитие
транспортной системы Нижегородской области"
|
Всего
|
13574
181,5
|
13975
617,43
|
16345
326,2
|
18526
120,3
|
19220
364,9
|
20179
779,3
|
101821
389,63
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
8
693 640,8
|
10164
305,6
|
10527
072,9
|
14744
900,1
|
15401
247,1
|
16056
885,8
|
75
588 052,3
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
439
049,3
|
1
060 602,83
|
1
387 141,6
|
1
361 545,2
|
1
439 821,8
|
1
518 099,5
|
7
206 260,23
|
|
|
|
расходы
террито-
риальных государст-
венных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
4
440 171,4
|
2
749 389,0
|
4
429 791,7
|
2
418 355,0
|
2
377 976,0
|
2
603 474,0
|
19
019 157,1
|
|
|
|
юридические
лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
7
920,0
|
|
Подпрограмма
1
|
"Ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных
сооружений на них"
|
Всего
|
3
356 918,5
|
3
038 952,8
|
3
851 615,6
|
4
981 423,6
|
5
265 364,8
|
5
554 959,8
|
26
049 235,1
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
3
355 618,5
|
3
038 952,8
|
3
851 615,6
|
4
981 423,6
|
5
265 364,8
|
5
554 959,8
|
26
047 935,1
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
1
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 300,0
|
|
|
|
расходы
террито-
риальных государст-
венных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические
лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие
1.1.
|
Выполнение
работ по содержанию автомобильных дорог и искус- ственных сооружений на них
|
Всего
|
2
455 657,7
|
2
600 165,0
|
2
755 605,0
|
2
917 613,0
|
3
083 358,0
|
3
252 400,0
|
17
064 798,7
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
2
455 657,7
|
2
600 165,0
|
2
755 605,0
|
2
917 613,0
|
3
083 358,0
|
3
252 400,0
|
17
064 798,7
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы
террито-
риальных государст-
венных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические
лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие
1.2.
|
Выполнение
работ по ремонту автомобильных дорог и искус- ственных сооружений на них
|
Всего
|
639
178,8
|
160
381,8
|
798
911,6
|
1
746 621,6
|
1
843 412,8
|
1
941 029,8
|
7
129 536,4
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
639
178,8
|
160
381,8
|
798
911,6
|
1
746 621,6
|
1
843 412,8
|
1
941 029,8
|
7
129 536,4
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы
террито-
риальных государст-
венных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические
лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие
1.3.
|
Выполнение
работ по повышению безопасности дорожного движения
|
Всего
|
257
782,0
|
278
406,0
|
297
099,0
|
317
189,0
|
338
594,0
|
361
530,0
|
1
850 600,0
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
257
782,0
|
278
406,0
|
297
099,0
|
317
189,0
|
338
594,0
|
361
530,0
|
1
850 600,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы
террито-
риальных государст-
венных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические
лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие
1.4.
|
Субсидии
муниципальным районам (городским округам) на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
Всего
|
4
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4
300,0
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
3
000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3
000,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
1
300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1
300,0
|
|
|
|
расходы
террито-
риальных государст-
венных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические
лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма
2
|
"Развитие
транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
|
Всего
|
5
501 077,4
|
6
058 656,73
|
6
787 595,0
|
7
445 765,7
|
7
703 917,1
|
7
953 431,2
|
41
450 443,13
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
2
361 274,7
|
4
713 331,7
|
4
433 573,2
|
7
255 145,7
|
7
502 431,8
|
7
740 864,2
|
34
006 621,3
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
226
649,3
|
210
730,03
|
238
100,0
|
190
620,0
|
201
485,3
|
212
567,0
|
1
280 151,63
|
|
|
|
расходы
террито-
риальных государст-
венных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
2
913 153,4
|
1
134 595,0
|
2
115 921,8
|
|
|
|
6
163 670,2
|
|
|
|
юридические
лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие
2.1.
|
Проекти-
рование, строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуни-
ципального значения и искусственных сооружений на
них
|
Всего
|
2
934 095,4
|
3
607 131,2
|
4
817 697,3
|
6
394 433,7
|
6
601 372,5
|
6
799 344,2
|
31
154 074,3
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
1
496 904,3
|
3
607 131,2
|
3
726 950,6
|
6
394 433,7
|
6
601 372,5
|
6
799 344,2
|
28
626 136,5
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы
террито-
риальных государст-
венных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
1
437 191,1
|
0,0
|
1
090 746,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2
527 937,8
|
|
|
|
юридические
лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие
2.2.
|
Проекти-
рование, строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества
населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью
автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
|
Всего
|
423
227,2
|
518
500,5
|
468
522,6
|
670
092,0
|
699
574,0
|
728
953,0
|
3
508 869,3
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
423
227,2
|
518
500,5
|
468
522,6
|
670
092,0
|
699
574,0
|
728
953,0
|
3
508 869,3
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы
террито-
риальных государст-
венных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические
лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие
2.3.
|
Предоставление
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской
области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог
|
Всего
|
1
783 754,8
|
1
573 025,03
|
1
141 375,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4
498 154,93
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
261
143,2
|
407
700,0
|
58
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
726
943,2
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
46
649,3
|
30
730,03
|
58
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
135
479,33
|
|
|
|
расходы
террито-
риальных государст-
венных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
1
475 962,3
|
1 134 595,0
|
1 025 175,1
|
|
|
|
3
635 732,4
|
|
|
|
юридические
лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие
2.4.
|
Субсидии
на обеспечение дорожной инфрастру- ктурой земельных участков, предназна- ченных для
бесплатного предоставления многодетным семьям для индиви-
дуального жилищного строительства
|
Всего
|
360
000,0
|
360
000,0
|
360
000,0
|
381
240,0
|
402
970,6
|
425
134,0
|
2
289 344,6
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
180
000,0
|
180
000,0
|
180
000,0
|
190
620,0
|
201
485,3
|
212
567,0
|
1
144 672,3
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
180
000,0
|
180
000,0
|
180
000,0
|
190
620,0
|
201
485,3
|
212
567,0
|
1
144 672,3
|
|
|
|
расходы
террито-
риальных государст- венных
внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические
лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма
3
|
"Повышение
безопасности дорожного движения Нижегородской области"
|
Всего
|
253
702,9
|
258
233,9
|
45
872,5
|
217
427,2
|
134
617,5
|
133
950,5
|
1
043 804,5
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
214
204,0
|
214
204,0
|
0,0
|
128
835,0
|
128
835,0
|
128
835,0
|
814
913,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
4
100,0
|
3
622,8
|
3
874,9
|
3
589,2
|
4
462,5
|
3
795,5
|
23
444,9
|
|
|
|
расходы
террито-
риальных государст-
венных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
34
078,9
|
39
087,1
|
40
677,6
|
83
683,0
|
0,0
|
0,0
|
197
526,6
|
|
|
|
юридические
лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
7
920,0
|
|
мероприятие
3.1.
|
Создание
системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правона-
рушителям в сфере дорожного движения, повышение
культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на
дорогах
|
Всего
|
163,5
|
376,8
|
255,9
|
313,2
|
467,5
|
329,5
|
1
906,4
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
163,5
|
376,8
|
255,9
|
313,2
|
467,5
|
329,5
|
1
906,4
|
|
|
|
расходы
террито-
риальных государст-
венных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические
лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие
3.2.
|
Содержание
сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуа-
тационно- техническое обслуживание оборудования)
|
Всего
|
128
835,0
|
128
835,0
|
0,0
|
128
835,0
|
128
835,0
|
128
835,0
|
644
175,0
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
128
835,0
|
128
835,0
|
0,0
|
128
835,0
|
128
835,0
|
128
835,0
|
644
175,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы
террито-
риальных государст-
венных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические
лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие
3.3.
|
Организация
работы передвижных комплексов фотовидео- фиксации нарушений правил дорожного движения
|
Всего
|
80
195,0
|
80
195,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
160
390,0
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
80
195,0
|
80
195,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
160
390,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы
террито-
риальных государст-
венных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические
лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие
3.4.
|
Ремонт
и техническое обслуживание передвижных комплексов фотовидео- фиксации нарушений
правил дорожного движения "Крис-П"
|
Всего
|
5
174,0
|
5
174,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10
348,0
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
5
174,0
|
5
174,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
10
348,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы
террито-
риальных государст-
венных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические
лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие
3.5.
|
Развитие
современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных
происшествиях
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы
террито-
риальных государст-
венных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические
лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие
3.6.
|
Повышение
требований к подготовке водителей на получение права на управление
транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую
подготовку
|
Всего
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
7
920,0
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы
террито-
риальных государст-
венных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические
лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
1
320,0
|
7
920,0
|
|
мероприятие
3.7.
|
Совершен- ствование организации
движения транспорта и пешеходов
|
Всего
|
38
015,9
|
42
333,1
|
44
296,6
|
86
959,0
|
3
995,0
|
3
466,0
|
219
065,6
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
3
937,0
|
3
246,0
|
3
619,0
|
3
276,0
|
3
995,0
|
3
466,0
|
21
539,0
|
|
|
|
расходы
террито-
риальных государст-
венных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
34
078,9
|
39
087,1
|
40
677,6
|
83
683,0
|
|
|
197
526,6
|
|
|
|
юридические
лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма
4
|
"Развитие
скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"
|
Всего
|
3
330 769,1
|
3
478 866,9
|
4
520 659,0
|
4
669 344,0
|
4
845 724,0
|
5
206 948,0
|
26
052 311,0
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
1
630 830,0
|
1
056 910,0
|
1
102 300,0
|
1
167 336,0
|
1
233 874,0
|
1
301 737,0
|
7
492 987,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
207
000,0
|
846
250,0
|
1
145 166, 7
|
1
167 336,0
|
1
233 874,0
|
1
301 737,0
|
5
901 363,7
|
|
|
|
расходы
террито-
риальных государст-
венных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
1
492 939,1
|
1
575 706,9
|
2
273 192,3
|
2
334 672,0
|
2
377 976,0
|
2
603 474,0
|
12
657 960,3
|
|
|
|
юридические
лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мероприятие
4.1.
|
Продление
линий метропо- литена в городе Нижнем
Новгороде
|
Всего
|
3
330 769,1
|
3
478 866,9
|
4
520 659,0
|
4
669 344,0
|
4
845 724,0
|
5
206 948,0
|
26
052 311,0
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
1
630 830,0
|
1
056 910,0
|
1
102 300,0
|
1
167 336,0
|
1
233 874,0
|
1
301 737,0
|
7
492 987,0
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
207
000,0
|
846
250,0
|
1
145 166, 7
|
1
167 336,0
|
1
233 874,0
|
1
301 737,0
|
5
901 363,7
|
|
|
|
расходы
террито-
риальных государст-
венных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
1
492 939,1
|
1
575 706,9
|
2
273 192,3
|
2
334 672,0
|
2
377 976,0
|
2
603 474,0
|
12
747 732,3
|
|
|
|
юридические
лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма
5
|
"Обеспечение
реализации государст- венной Программы"
|
Всего
|
1
131 713,6
|
1
140 907,1
|
1
139 584,1
|
1
212 159,8
|
1
270 741,5
|
1
330 489,8
|
7
225 595,9
|
|
|
|
расходы
областного бюджета
|
1
131 713,6
|
1
140 907,1
|
1
139 584,1
|
1
212 159,8
|
1
270 741,5
|
1
330 489,8
|
7
225 595,9
|
|
|
|
расходы
местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы
террито-
риальных государст-
венных внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридические
лица
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
источники (средства предприятий, собственные средства населения)
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|